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H&R E.I.R.L.

FORMATO DE GESTION
SGI-H&R-FG-10
N DE REVISIN / PGINA
FECHA DE ELABORACIN:

05/08/14

FECHA DE REVISIN:

FECHA DE APROBACIN:

15/08/14

02 / 1

FECHA DE VIGENCIA:

15/08/14

11/08/14

FECHA DE PRXIMA
REVISIN:

15/08/15

FORMATO IPERC CONTINUO


SEVERIDAD

MATRIZ DE EVALUACIN DE RIESGOS

Catastrfico

11

NIVEL DE
RIESGO

Fatalidad

12

16

DESCRIPCIN

PLAZO DE
CORRECCIN

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede


controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.

0-24 HORAS
0-72HORAS

Permanente

13

17

20

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la accin se


puede ejecutar de manera inmediata

Temporal

4
5

10
15
A

14
19
B

18
22
C

21
24
D

23
25
E

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable.

Comn

Ha
sucedi
do

Podra
sucede
r

Raro
que
suce
da

Prcticament
e imposible
que suceda

Menor

1 MES

FRECUENCIA

DATOS DE LOS TRABAJADORES:


HORA

NIVEL/
AREA

NOMBRES

FIRMA

IPERC CONTINUO
DESCRIPCI
N DEL
PELIGRO

RIESGO

EVALUACIN
IPER
A

MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

EVALUACIN
RIESGO RESIDUAL

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.


123
DATOS DE LOS SUPERVISORES
HORA

NOMBRE
SUPERVISOR

MEDIDA CORRECTIVA

FIRMA

NOTA: Eliminar Peligros es Tarea Prioritaria antes de Iniciar las Operaciones Diarias

H&R
E.I.R.L

APROBADO
POR:

Ing. Andrea Ros Gonzales


Gerente General

Consulting
ARSI

REVISADO
POR:

Olga Tena Lorenzo


Jefa de SGI

H&R
E.I.R.L

ELABORADO
POR:

Jhon E. Cruz Lucano


Asistente de Seguridad

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