Comprobante de Nomina Excel
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Comprobante de Nomina Excel
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
921
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
DV
67,023,765
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CALI
INFORMACION DE LA EMPRESA (COMPRADOR)
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
CONCEPTO
1-15/01/10
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
172074
172,074
10,324
161,750
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
MES
No. CONSEC.
DIA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
940
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
DV
1,130,595,006
DIRECCION
TELEFONO
CALLE 6 No 50-17
CIUDAD
CALI
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
1-15/01/10
CONCEPTO
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
45332
45,332
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
MES
No. CONSEC.
DIA
A PAGAR
45,332
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
421
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
RAMIREZ ENUAR
DV
31,274,106
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
DIAGONAL 65 No 33Q -7
CALI
INFORMACION DE LA EMPRESA (COMPRADOR)
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
CONCEPTO
1-15/01/10
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
621543
621,543
37,293
584,250
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
MES
No. CONSEC.
DIA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
530
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
DV
38,604,600
DIRECCION
TELEFONO
CARRERA 77 No 10A-29
CIUDAD
CALI
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
1-15/01/10
CONCEPTO
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
190691
190,691
11,441
179,250
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
MES
No. CONSEC.
DIA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
415
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
DV
94,380,841
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CALI
INFORMACION DE LA EMPRESA (COMPRADOR)
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
CONCEPTO
1-15/01/10
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
21750
21,750
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
21,750
MES
No. CONSEC.
DIA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
321
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
DV
66,845,319
DIRECCION
TELEFONO
CARRERA 26 No 51-27
CIUDAD
311 6282988
CALI
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
1-15/01/10
CONCEPTO
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
190691
190,691
11,441
179,250
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
A PAGAR
MES
No. CONSEC.
DIA
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA
FECHA DE EXPEDICION
AO
MES
2010
DIA
15
325
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
DV
66,916,105
DIRECCION
TELEFONO
CALLE 28 No 96-161
CIUDAD
373 1840
CALI
NOMBRE
NUMERO DE IDENTIFICACION
FUNDESU
DV
805,026,781-7
DIRECCION
TELEFONO
CIUDAD
CARRERA 28 6-55
688 24 24
CALI
DETALLE DE LA OPERACIN
Valor de la Operacin
CANTIDAD
1-15/01/10
CONCEPTO
UNITARIO
SERVICIOS VARIOS
TOTAL
1
SUB TOTAL
355581
355,581
21,335
334,246
IVA-REG. SIM
RETEIVA
RETEFUENTE
FIRMA
CC./NIT
MES
No. CONSEC.
DIA
A PAGAR
AO
FECHA DE EXPEDICION
MES
2014 DICIEMBRE
DIA
31
PERIODO CAUSADO
DEL:
NOMBRE (Trabajador o prestador del servicio)
CONTRERAS MONTAA ROQUE ANTONIO
AL:
12/31/2015
COMPROBANTE DE NOMINA N 1
NUMERO DE IDENTIFICACION
DETALLE DE LA OPERACIN
CANTIDAD
25050505
25150505
25056905
23803005
11100502
CONCEPTO
SALARIOS POR PAGAR
INTERESES A LA CESANTIAS POR PAGAR
APORTES E.P.S.
APORTES A FONDOS DE PENSION
BANCO
Valor de la Operac
CANTIDAD
4
4
15
15
TOTALES
FIRMA PAGADOR
FIRMA TRABAJADOR
C.C
A PAGAR
DEBEN DAR SUMAS
IGUALES
AO
FECHA DE EXPEDICION
MES
2014 DICIEMBRE
DIA
31
COMPROBANTE DE NOMINA N 1
PERIODO CAUSADO
DEL:
NOMBRE (Trabajador o prestador del servicio)
CONTRERAS MONTAA ROQUE ANTONIO
15/12/2014
NUMERO DE IDENTIFICACION
DETALLE DE LA OPERACIN
CANTIDAD
25050505
25150505
25056905
23803005
11100502
CONCEPTO
SALARIOS POR PAGAR
INTERESES A LA CESANTIAS POR PAGAR
APORTES E.P.S.
APORTES A FONDOS DE PENSION
BANCO
CANTIDAD
TOTALES
FIRMA PAGADOR
Valor de la Operac
4
4
15
15
FIRMA TRABAJADOR
C.C
A PAGAR
TENGA EN CUEN
DIAS BASE PAR
CAUSACION
15 dias, 30 dias
liquidacion 360
COMPROBANTE DE NOMINA N 1
INCLUYE AUX TRANSPORTE
- COMISIONES ETC
79,157,562
Valor de la Operacin
DEBITO
CREDITO
82133
917
$
3,285
$
3,285
$
76,480
$
83,050
83,050
76,480
CORRESPONDE AL
PORCENTAJE DIRIGIDO A
SEGURIDAD SOCIAL
CORRESPONDE AL
PORCENTAJE DE
DESCUENTO PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL
VALOR GIRADO AL
BANCO
NETO PAGADO AL
TRABAJADOR
COMPROBANTE DE NOMINA N 1
79,157,562
Valor de la Operacin
TENGA EN CUENTA LOS
DEBITO
CREDITO
DIAS BASE PARA SU INCLUYE AUX TRANSPORTE
CAUSACION82133
- COMISIONES ETC
917
15 dias, 30 dias, si es
CORRESPONDE AL
liquidacion 360 dias$ al ao 3,285
PORCENTAJE DIRIGIDO
A
CORRESPONDE
AL
$
3,285
SEGURIDAD
SOCIAL
PORCENTAJE
DEAL
VALOR
GIRADO
$
76,480
DESCUENTO
PARA
LA
BANCO
DEBEN DAR SUMAS
$ IGUALES 83,050
83,050
76,480
SEGURIDAD SOCIAL
NETO PAGADO AL
TRABAJADOR