Ejemplo de Plan de Riesgo PDF
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DESCRIPCIN 1.- INTRODUCCIN 2.- OBJETIVO GENERAL 3.- POLTICA DE PREVENCIN DE RIESGOS 4.- RESPONSABILIDADES 5.- ELEMENTOS DEL PLAN Y SU DESCRIPCIN 6.- ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES Y ESTANDARIZACIN 7.- ANEXOS 8.- FORMATOS
PGINA 03 04 06 07 09 12 17 28
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1.- INTRODUCCIN
El presente Plan de Control de Riesgo Operacional ser aplicado por nuestra empresa y se enmarca en lo referente al cumplimiento de la Poltica de Prevencin de Riesgos establecida por la gerencia, siendo aplicable al Contrato N , Nombre de la Obra y Ubicacin Geogrfica o descripcin de tramos a intervenir, que ejecutar la empresa GEDESCORP
Su caracterstica principal es su espritu eminentemente preventivo, es decir, su orientacin al desarrollo de una serie de actividades que en conjunto establezcan condiciones, practicas y actitudes correctas de trabajo tendientes a evitar cualquier tipo de incidente que pueda dar como resultado daos, ya sean humanos o materiales, y/o desmedro en la calidad de los trabajos que se realizan.
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2.-
OBJETIVO GENERAL
El Plan de Control de Riesgos Operacionales, tiene el propsito de disear una planificacin que permitir el control de todos aquellos riesgos especficos asociados a los trabajos involucrados en diferentes contratos, con el fin de Evitar la ocurrencia de todo incidente que involucre dao, tanto material como humano, y/o mermas en la calidad de los trabajos que se realizan.
Todo lo descrito anteriormente nos permite garantizar el Cumplimiento de los estndares exigidos por Nombre de la empresa Mandante
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Establecer las responsabilidades de la Organizacin , en cuanto a la aplicacin y puesta en marcha del Plan de Control de Riesgos Operacionales, enmarcadas dentro de la Poltica de Prevencin de Riesgos de la Empresa Gedescorp Lograr el compromiso de diferentes estamentos de la empresa presentes en la obra a travs de la participacin en actividades del plan. Cumplir de la legislacin vigente en temas relacionados con la Prevencin de Riesgos. Integrar la seguridad a los procedimientos operativos de trabajo obteniendo como resultado Procedimiento de Trabajo seguro.
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Priorizar la atencin a los trabajos de mayor criticidad a travs de la elaboracin de AST (anlisis de trabajo seguro) e inventarios crticos. Medir y corregir los comportamientos fuera de norma a travs de observaciones y corregir las condiciones fsicas del trabajo a travs de inspecciones. Capacitar a los trabajadores en los mtodos correctos de trabajo. 2.3. ALCANCE
Quedan comprendidas dentro del alcance del presente Plan de Control de Riesgos Operacionales todas las actividades de los trabajos de construccin y montaje de proyectos, bajo la responsabilidad de GEDESCORP, segn Bases Administrativas, Bases Tcnicas Generales, Bases Especiales, Normas Aplicables y Planos de Proyecto del Contrato N .
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Nuestra empresa, es una empresa de construccin y montaje y dentro de sus objetivos est el controlar la calidad, la productividad y la seguridad de los trabajos que realiza orientado a satisfacer los requerimientos de sus clientes, la proteccin de los recursos humanos, materiales y medioambientales. Considerando que la prevencin de incidentes es una actividad integrada e inseparable del proceso productivo, es nuestra responsabilidad proteger la integridad fsica y la salud de nuestro personal as como de los recursos materiales de la empresa. Tanto la empresa como los trabajadores por igual estn conscientes que los riesgos de salud y seguridad pueden afectar sus vidas negativamente, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa capacitar permanentemente a su personal para que pueda asumir responsabilidades y tomar medidas necesarias con el propsito de evitar la ocurrencia de daos. La empresa y sus trabajadores se comprometen a cumplir con todas las disposiciones legales vigentes as como con las normas y reglamentos sobre accidentes del trabajo, enfermedades profesionales y de proteccin al medioambiente. La administracin de la empresa tiene la obligacin de cumplir y hacer cumplir los principios de esta poltica, difundindola entre todos sus trabajadores.
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4.- RESPONSABILIDADES
4.1. Administrador de la Obra Difusin y promocin de la Poltica de Prevencin de Riesgos. Participacin activa en las reuniones de coordinacin semanales. Proporcionar los recursos necesarios para la ejecucin del plan. Respaldar el Plan todas las disposiciones en materia de Prevencin de Riesgos que surjan durante su desarrollo, ya sean stas presentadas por el Asesor en Prevencin de Riesgos de la obra o por el Organismo Administrador del Seguro al cual se encuentra afiliada la empresa. Controlar el cumplimiento del presente Plan. 4.2. Jefe de Terreno Asegurarse que todo trabajador haya recibido su Charla de Induccin (Derecho a Saber DS 40) antes de comenzar las labores. Asegurarse que todo trabajador reciba las instrucciones de trabajo necesarias y bien planificadas para cada trabajo nuevo o diferente (Procedimientos Operativos de Trabajo Seguro). Promover y respaldar el Plan. Respetar todas aquellas disposiciones que surjan del desarrollo del Plan. 4.3. Jefes de rea y Supervisores Entregar instrucciones de trabajo claras y precisas de las actividades que se van a realizar, haciendo hincapi en todos aquellos riesgos asociados a la ejecucin de dichas actividades y as como tambin en las medidas necesarias de adoptar para su control.
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Asegurarse de que los temas tratados con los trabajadores han quedado bien entendidos y controlar el cumplimiento de los procedimientos. Correccin de las desviaciones de los procedimientos establecidos y reconocimiento de aquellos trabajadores que se desempeen adecuadamente. Mantener un ambiente de trabajo seguro a condiciones fsicas, herramientas, materiales y equipos que se utilicen.
4.4. Trabajadores Respetar las normas y procedimientos operativos de trabajo seguro. Informar cualquier accin o condicin insegura que detecte en su rea de trabajo. Informar a su jefe directo todo aquel incidente que se produzca por leve que le parezca. Participar activamente en el Plan haciendo sugerencias que puedan mejorar su desarrollo. Participar en todas las acciones de capacitacin que correspondan. Comunicar a su jefe directo cualquier duda que se le presente durante la ejecucin de su trabajo. 4.5. Encargado en Prevencin de Riesgos Elaboracin del Plan de Control de Riesgo Operacional en conjunto con los diferentes estamentos de la empresa presentes en la obra. .Promover el Plan y controlar su desarrollo. Verificar el grado de cumplimiento del Plan. Informar a los trabajadores de aquellos riesgos especficos a los que se encuentran expuestos dependiendo de la funcin a realizar. Coordinar la capacitacin de los trabajadores. Asesorar a los diferentes niveles de la organizacin de la obra en materias de Prevencin de Riesgos y para el cumplimiento de la legislacin vigente.
COPIA CONTROLADA DEBE ESTAR FIRMADA Y TIMBRADA SEGUN CONTROL DE FIRMAS
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Este elemento tiene como objetivo lograr el compromiso de la administracin del contrato con el plan de control del riesgo operacional. Para lo cual se definen algunas actividades que la administracin debe realizar durante el desarrollo del mismo.
Con lo anterior se pretende motivar la participacin de los dems actores involucrados en la obra y establecer un sistema de avance que minimice los riesgos asociados.
Resguardar la responsabilidad legal de la empresa y de los dems actores involucrados en la obra. Proporcionar a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y satisfactorio.
Los reglamentos de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales relacionados con la ejecucin de la obra son los siguientes:
Decreto N 40: Prevencin de Riesgos Profesionales Decreto N 594: Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo Decreto N 54: Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y Seguridad
COPIA CONTROLADA DEBE ESTAR FIRMADA Y TIMBRADA SEGUN CONTROL DE FIRMAS
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6.3. Elementos de proteccin personal
Estos elementos o equipos constituyen la barrera necesaria para evitar lesiones en caso de ocurrir un suceso no deseado. No obstante, esto depende tambin de la utilizacin del equipo de proteccin adecuado, en la forma correcta y en buenas condiciones. 6.4. Inventarios crticos
El inventario de crtico es un registro ordenado y priorizado, en funcin del potencial de prdidas, que la tarea o el equipo tiene para la obra. Su objetivo es determinar el grado de atencin necesaria ya sea a las tareas o a los equipos involucrados.
Los inventarios crticos estn basados en el principio administrativo de los Pocos Crticos: En cualquier grupo de ocurrencias, un nmero pequeo de causas, tender a aumentar la proporcin de los resultados.
6.5.
El objetivo del presente elemento es estructurar una secuencia de pasos que logre anular o minimizar los riesgos de dao material y/o humano, defectos y no conformidades.
Todas las situaciones desfavorables antes mencionadas ponen en peligro la continuidad de las obras y la imagen de las empresas involucradas.
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6.6. Deteccin de peligros
La deteccin de peligros tiene como finalidad detectar y corregir todas aquellas acciones y condiciones incorrectas que se presenten durante el desarrollo de la obra, es decir, eliminar las causas de accidentes. 6.7. Plan de emergencia
La elaboracin de un plan de emergencia tiene como objetivo disponer de un procedimiento definido para enfrentar situaciones capaces de alterar la continuidad de la faena, daar a las personas, a los recursos materiales y/o al medio ambiente.
6.8. Capacitacin
La finalidad de este elemento es entregar a los trabajadores la informacin necesaria para realizar sus labores de manera correcta, segura y cumplir con la legislacin vigente.
Existen, dentro del plan, tres instancias de capacitacin: charla diaria, charla operacional y derecho a saber. 6.9. Investigacin y anlisis de accidentes
Su objetivo es determinar las causas que dieron como resultado el suceso no deseado, para evitar su repeticin. Para esto es necesaria la adopcin de medidas correctivas y su seguimiento.
7.-
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7.1. Liderazgo y administracin
OBJETIVO: LOGRAR EL COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO CON EL PLAN DE CONTROL DEL RIESGO OPERACIONAL.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD Difusin de la poltica de Prevencin de Riesgos Deteccin de peligros Investigacin de accidentes Reconocimiento a trabajador destacado Participacin en reunin de coordinacin
NOMENCLATURA: IA: Ingeniero Administrador JT: Jefe de Terreno C: Capataz PR: Prevencin de Riesgos ITO: Inspeccin Tcnica
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
IA: Ingeniero Administrador JT: Jede de terreno OT: Oficina Tcnica PR: Prevencin de Riesgos
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OBJETIVO: PROPORCIONAR UNA BARRERA EFECTIVA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL AGENTE POTENCIAL DE LA LESIN.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD Determinar necesidades de EPP Entrega de EPP y registro Cambio de EPP y registro Control de uso de EPP NOMENCLATURA:
CARGO PR BG BG C-JT-PR
7.4.
Inventario crtico
OBJETIVO: DETERMINAR EL GRADO DE ATENCIN NECESARIA PARA CADA TAREA.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES ESTNDAR Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez
ACTIVIDAD Listado de temes involucrados Anlisis de seguridad del trabajo de cada tem Clculo de criticidad de cada tem a travs de VEP Listado de temes segn criticidad Determinar grado de atencin a cada tem NOMENCLATURA: PR: Prevencin de Riesgos
CARGO PR PR PR PR PR
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7.5. Procedimientos operativos seguros
OBJETIVO: ESTRUCTURAR UN PROCEDIMIENTO DE TRABAJO QUE LOGRE ANULAR O MINIMIZAR LOS RIESGOS DE DAO MATERIAL Y/O HUMANO, DEFECTOS Y NO CONFORMIDADES.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD Elaboracin de procedimiento operativo Anlisis de seguridad del trabajo de cada procedimiento Elaboracin de procedimiento de trabajo seguro Complementar el procedimiento operativo con el procedimiento seguro de trabajo NOMENCLATURA: AC: Asesor de Calidad PR: Prevencin de Riesgos
CARGO AC PR PR PR
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD Recorrido del frente de trabajo Informe de deteccin de peligros Correccin de deficiencias Chequeo de medidas propuestas
CARGO PR PR JT-C PR
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OBJETIVO: DISPONER DE UN PROCEDIMIENTO DEFINIDO PARA ENFRENTAR SITUACIONES CAPACES DE ALTERAR LA CONTINUIDAD DE LA FAENA, DAAR A LAS PERSONAS, A LOS RECURSOS MATERIALES Y/O AL MEDIO AMBIENTE.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD
CARGO
ESTNDAR
Procedimiento en caso de accidentes leves Procedimiento en caso de accidentes graves Procedimiento en caso de incendio Procedimiento en caso de derrame de sustancias peligrosas Procedimiento en caso de emergencias de trnsito NOMENCLATURA: PR: Prevencin de Riesgos
PR PR PR PR PR
Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez
7.8. Capacitacin
OBJETIVO: ENTREGAR A LOS TRABAJADORES LA INFORMACIN NECESARIA PARA REALIZAR SUS LABORES DE MANERA CORRECTA, SEGURA Y CUMPLIR CON LA LEGISLACIN VIGENTE.
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
CARGO PR JT-C
Charlas operacionales
JT-C
Cada vez
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7.9. Investigacin de accidentes
OBJETIVO: DETERMINAR LAS CAUSAS QUE DIERON COMO RESULTADO EL SUCESO DESEADO PARA EVITAR SU REPETICIN.
NO
ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD Inspeccin del rea donde ocurri el accidente Entrevista a lesionado y testigos Determinacin de causas Informe de investigacin y anlisis del accidente Adopcin de medidas correctivas propuestas Seguimiento de las medidas correctivas propuestas NOMENCLATURA:
ESTNDAR Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez
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ANEXOS
ANEXO N 1 EVALUACIN DE INVENTARIO DE ITEMES CRTICOS
La forma en que se evalan las tareas y equipos crticos a travs del clculo del valor esperado de la prdida (VEP), es la siguiente: VEP = CxP
Donde:
C P
= =
Consecuencia Probabilidad
1.1. CONSECUENCIAS: Cules seran las prdidas ms probables, en caso de ocurrir un accidente?. Sera: lesiones, invalidez, muerte, etc.?, en caso del recurso humano, o seran daos materiales sobre un determinado monto o costo?.
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CLASE VALOR TIPO o A 3 Mayor o o Muerte CRITERIO
o B 2 Seria o o C 1 menor o
Incapacidad temporal Dao material parcial y reparable Lesiones no incapacitantes Dao material no impide funcionar
2.2. PROBABILIDAD: Cul es la probabilidad de que resulte una prdida, si una tarea no es bien desempeada? o, cul es la probabilidad de que resulte una prdida, si un determinado equipo no funciona bien?.
CLASE
VALOR
TIPO o
CRITERIO Una vez en 1.000 unidades de exposicin (0.1%) al riesgo incontrolado, se desencadenar el incidente o Una vez en 10.000 unidades de exposicin (0.01%) al riesgo incontrolado, se desencadenar el incidente o Una vez en 100.000 unidades de exposicin (0.001%) al riesgo incontrolado, se desencadenar el incidente
Mayor
Seria
Menor
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ANEXO N 2 INVENTARIO CRTICO 2.1. Inventario de tareas crticas
tem
Tareas
Riesgos
VEP
4 1 2 2 4 8 4 4 2 4 4 2 1 16 4 2 2 2 4 4
Total
Instalacin de faenas
Golpeado por Golpeado contra Sobreesfuerzo Cadas a igual nivel Cadas a distinto nivel Contacto con objetos cortantes Choque elctrico
2 1 1 2 4 4 4 4 2 4 4 2 1 4 4 2 2 2 4 4
Excavaciones
Atropellamiento Volcamiento Cadas distinto nivel Atrapado por derrumbes Golpeado por maquinaria Golpeado contra Exposicin a ruidos (operador)
Colocacin de rellenos
Atropellamiento Volcamiento Golpeado por maquinaria Cada mismo nivel Cada distinto nivel Atrapamiento por material o derrumbes Exposicin a ruidos (operador)
16
SC
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tem
Tareas
Riesgos
VEP
4 2 4 4 8 8 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 8 4 2 4
Total
4 2 2 1 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4
Izamiento de cargas
Volcamiento del equipo Atrapado por carga que cae Golpeado por carga suspendida Cadas a igual nivel Cadas a distinto nivel
Transporte
Atropello Volcamiento Golpeado por Atrapado por cada de carga Contacto con objetos cortantes Contacto con objetos calientes Choque elctrico
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tem
Tareas
Riesgos
VEP
2 1 8 8 8 8
Total
2 1 2 2 4 4
Conexiones de cmaras
Asfixia Intoxicacin
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Item
Equipo
Riesgos
VEP
16 4 4 8 2 2 4 4 8 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4
Total
Maquinaria pesada
4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4
Camin pluma
Generadores
Vehculos livianos
Herramientas manuales
Contacto con objetos punzantes Contacto con objetos cortantes Golpes Sobreesfuerzo
Herramientas elctricas
Choque elctrico
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Item
Equipo
Riesgos
VEP
4 2 4 8
Total
Equipos de termofusin
Contacto con objetos cortantes Contacto con objetos calientes Choque elctrico
4 2 4 4
Dispositivos de izamiento
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ANEXO N 3 GRADOS DE ATENCIN
V.E.P 8 4 2 1
3.1. Inventario de tareas crticas Super crticas TAREA Conexiones de cmara CRITICIDAD SC GRADO DE ATENCIN Cada vez
Altamente crticas TAREA Excavaciones Colocacin de rellenos Izamiento de cargas CRITICIDAD AC AC AC GRADO DE ATENCIN Diario Diario Diario
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TAREA Transporte Transporte, montaje y soldadura de tubera HDPE Rotura y reposicin de pavimento
CRITICIDAD AC AC
AC
Diario
Medianamente crticas TAREA Instalacin de faenas Colocacin de hormigones con camin mixer CRITICIDAD MC MC GRADO DE ATENCIN Semanal Semanal
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Super crticos EQUIPO Equipos de izamiento CRITICIDAD SC GRADO DE ATENCIN Cada vez
Altamente crticos EQUIPO Maquinaria pesada Camin pluma Herramientas elctricas CRITICIDAD AC AC AC GRADO DE ATENCIN Diariamente Diariamente Diariamente
Medianamente crticos EQUIPO Generadores Vehculos livianos Herramientas manuales CRITICIDAD MC MC MC GRADO DE ATENCIN Semanal Semanal Semanal
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FORMATOS
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LISTA DE PARTICIPANTES REUNIN DE COORDINACIN PREVENCIN DE RIESGOS Fecha: Nombre Cargo Firma
1.
2.
3.
4.
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DERECHO A SABER
NOMBRE RELATOR: CARGO RELATOR: FECHA: EMPRESA: De la obligacin de informar los riesgos laborales.- (D.S. N 40, Art. N 21).Temas Tratados: OBRA/FAENA:
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9
NOMBRE
RUT
FIRMA
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DETECCIN DE PELIGROS
Nombre: Frente:
Fecha: Item:
MEDIDAS CORRECTIVAS
Firma:
Firma:
Nombre Prevencionista
Firma:
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Rol: Firma
Nombre de la Obra
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INVESTIGACIN DE ACCIDENTE
ANTECEDENTES GENERALES Empresa: PEREZ CASTRO Fecha: Lugar exacto: Hora: Obra: Da: Horas trabajadas:
Falla operacional
Tipo de falla:
Ocupacin actual:
Ocupacin al accidentarse:
Empleado involucrado:
Antigedad en la empresa:
Antigedad en la empresa:
Tiempo de detencin:
TESTIGOS
Nombre del trabajador: Rut: Ocupacin actual: Nombre del trabajador: Rut: Ocupacin actual
Nombre de la Obra
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PLANES DE ACCIN
Medidas de control: Responsable: Cumplimiento: