Manual de Calidad (COMUNA)
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MANUAL DE CALIDAD
COOPERATIVA MULTIACTIVA
UNIVERSITARIA
NACIONAL COMUNA
MEDELLN
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN...............................................................................................................3
1. GENERALIDADES .......................................................................................................4
1.1 PROPSITOS DEL MANUAL DE CALIDAD ................................................................... 4
1.2 ALCANCE Y EXCLUSIONES ........................................................................................ 4
1.3 CONTROL Y DIVULGACIN DEL MANUAL DE CALIDAD............................................... 5
2. PRESENTACIN DE LA ENTIDAD ................................................................................6
2.1 RESEA HISTRICA ................................................................................................. 6
2.2 PLATAFORMA ESTRATGICA.................................................................................... 6
COMPROMISO DE LA DIRECCIN ..................................................................................... 7
MISIN ........................................................................................................................... 7
VISIN ............................................................................................................................ 7
VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ........................................................................ 7
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ...................................................................................... 8
3. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD...................................................................... 10
3.1 POLTICA INSTITUCIONAL ...................................................................................... 11
3.2 OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................ 11
4. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD .............................................. 12
4.1 PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO ................................................... 12
4.2 GESTIN COMERCIAL ............................................................................................ 14
4.3 PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO .................................................................. 15
4.4 PROCESO MISIONAL: GESTIN DE LOS ASOCIADOS ................................................ 16
4.5 GESTIN DEL TALENTO HUMANO .......................................................................... 18
4.6 GESTIN DE TICS .................................................................................................. 19
4.7 GESTIN FINANCIERA ........................................................................................... 21
4.8 GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS ........................................................................... 21
5. TRMINOS Y DEFINICIONES ..................................................................................... 21
6. ANEXOS.................................................................................................................. 23
ANEXO 1: MAPA DE PROCESOS ...................................................................................... 23
ANEXO 2: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..................................................................... 24
7. LISTADO DE CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL SGC .............................. 25
8. MATRIZ DE REQUISITOS EN COMUNA ..................................................................... 26
9. NOTAS DE CAMBIO ................................................................................................. 28
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INTRODUCCIN
1. GENERALIDADES
Adems, hacen parte del Sistema de Gestin de Calidad los procesos de:
Direccionamiento Estratgico
Gestin comercial
Mejoramiento continuo
Gestin de TICS
Gestin de Bienes y Servicios
Gestin del Talento Humano
Gestin Financiera
El SGC est diseado bajo los requisitos de la Norma Tcnica de Calidad ISO
9001:2015, los cuales se cumplen en los procesos definidos en el modelo de
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Numeral 7.3. Diseo y Desarrollo dado que los servicios que presta la
Cooperativa COMUNA estn definidos por los estatutos y normas legales a las
cuales debe acogerse la entidad.
Numeral 7.6. Control de los equipos de Seguimiento y Medicin debido a
que la organizacin no hace uso de equipos de Seguimiento y Medicin para
evaluar la conformidad del servicio, ni para medir resultados.
2. PRESENTACIN DE LA ENTIDAD
Los servicios que la Cooperativa ofrece a sus asociados son los siguientes:
Servicio de Crdito
ESTUDIANTIL
LIBRE INVERSIN
CREDICOMPUTADORES
CREDITO ESTUDIANTIL PLUS
LIBRANZA
CREDIAPORTES
CREDIVIVIENDA
CREDITO EGRESADO EMPRENDEDOR
CRDITO DE CONTINGENCIA
CRDITO ODONTOLGICO
2.2 PLATAFORMA ESTRATGICA
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COMPROMISO DE LA DIRECCIN
MISIN
VISIN
SOLIDARIDAD
Es la actitud y compromiso de brindar apoyo y respaldo a todos los asociados
y la comunidad sin distingos de clases, religin e ideologa poltica y
econmica.
SERVICIO
Es buscar la satisfaccin de los asociados, a travs de un trato amable y
cordial y de ofrecimiento de calidad en cada una de las labores y procesos que
desarrollamos.
RESPETO:
Es aceptar las diferencias ideolgicas, religiosas, polticas y sociales de cada
ser humano.
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HONESTIDAD
Es el cmulo de acciones que demuestran transparencia y moralidad en todos
los actos del da a da, es decir proceder siempre con rectitud y buena fe.
COMPROMISO:
Es el cumplimiento adecuado y oportuno de las obligaciones y
responsabilidades a cargo de cada uno de los asociados, directivos y
colaboradores.
EQUIDAD:
Es tratar a todas las personas de la misma forma, sin prejuicios, ni
preferencias, de manera justa y equilibrada, respetando sus derechos y
demandando el cumplimiento de sus deberes.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
POLTICA INSTITUCIONAL
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Horizonte institucional
En el horizonte institucional se identifica la normatividad que rige las
actuaciones de la organizacin y sus procesos; adems se define la misin,
visin y objetivos institucionales para dar respuesta a las necesidades de la
organizacin y del entorno.
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Planeacin institucional.
Establece la metodologa para la planeacin estratgica institucional, cuyo
producto es el Plan estratgico, en el cual quedan definidas las estrategias,
proyectos y programas, la poltica de la calidad, los objetivos de calidad, la
planeacin para el cumplimiento de dichos objetivos y los recursos humanos,
fsicos y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Entidad. Corresponde a la gerencia en compaa del Comit de lderes realizar
esta planificacin anual y documentarla de manera que sirva de medio de
soporte y divulgacin.
Comunicacin
La comunicacin organizacional est bajo la responsabilidad de la gerencia,
tanto con los clientes externos como internos. Las responsabilidades de la
comunicacin queda asignada en la matriz de autoridad y responsabilidad.
Correos electrnicos
Central telefnica 2152020
Encuestas de satisfaccin
Identificacin y Trazabilidad
La identificacin del asociado y los servicios que se le prestan durante su
permanencia en la cooperativa se har con el nmero de la cdula y en el caso
de crdito con el nmero del pagar.
Manual de
Sistem
calid
a
Diagramas de
Procesos Caracterizacin
Actividad Procedimientos
es
Tarea Instructivo
s s
Las etapas y responsabilidades para la elaboracin, revisin, aprobacin y
cambios de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad se
encuentran descritas en el Procedimiento para el Control de los Documentos
y Registros del Sistema de Gestin de la calidadTI-PR-02. A travs de este
procedimiento y de la documentacin del Sistema de Gestin, la Entidad busca
que la documentacin se convierta en un soporte del SGC. Los documentos
deben servir a quien los usa como una gua para garantizar que las actividades
se ejecutan como se planifican y se orienten a lograr la satisfaccin de los
clientes.
La entidad entiende que los registros son una herramienta bsica para
preservar la informacin relevante respecto al desempeo de los procesos y
productos de la Entidad y para la toma de acciones de mejoramiento. Por esta
razn, ha dispuesto las condiciones controladas para la identificacin,
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5. TRMINOS Y DEFINICIONES
6. ANEXOS
Caracterizaciones
Caracterizacin proceso Direccionamiento Estratgico
Caracterizacin proceso Gestin comercial
Caracterizacin proceso Mejoramiento continuo
Caracterizacin proceso Gestin de asociados
Caracterizacin proceso Gestin de bienes y servicios
Caracterizacin proceso Gestin Financiera
Caracterizacin proceso Gestin de TICS
Caracterizacin proceso Gestin del Talento Humano
Procedimientos
Procedimiento para el tratamiento del servicio no conforme, acciones correctivas y
preventivas
Procedimiento auditoras internas
Procedimiento para el control de documentos y registros
Procedimiento Direccionamiento Estratgico
Procedimiento Gestin comercial
Procedimiento Mejoramiento continuo
Procedimiento Gestin de asociados
Procedimiento Gestin de bienes y servicios
Procedimiento Gestin Financiera
Procedimiento Gestin de TICS
Procedimiento Gestin del Talento Humano
9. NOTAS DE CAMBIO
FECHA DEL
DESCRIPCIN DEL CAMBIO VERSIN
CAMBIO
28/11/2012 Se incluyeron las competencias del auditor interno 02
(4.3 Proceso mejoramiento continuo)
Se ajust la misin teniendo en cuenta los aportes
de los directores de sede.
8/01/2013 Se traslad el perfil del auditor interno de calidad al 03
Procedimiento de Auditoras internas.
12/09/13 Se revisaron y ajustaron los objetivos institucionales, 04
el objetivo misional, el objetivo de TICS y el objetivo
del proceso de talento Humano.
18/05/2017 Se actualiz de acuerdo con la norma ISO 05
9001:2015
25/05/2017 Se ampli la informacin relacionada con la gestin 06
comercial.