MM ME3L Contratos Marco Por Proveedor

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Instrucción de trabajo MM_ME3L_Contratos marco por proveedor

Manual del usuario


MM Compras

MM MABS-040 Comprar Bienes y Servicios

04/11/2010 1/ 11
Instrucción de trabajo MM_ME3L_Contratos marco por proveedor

Objetivo
Utilizar este procedimiento para listar los Pedidos Abiertos generados, en base al
código del proveedor %s.

{Breve descripción de la transacción.}

En esta transacción el usuario podrá generar un reporte con los Pedidos Abiertos que
se hayan generado, utilizando como criterio de búsqueda principal, el código
del proveedor.

Prerrequisitos

 Usuario autentificado en el GRP


 Usuario con acceso al rol que permita ejecutar esta transacción

Ruta de Menú

Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:

 Menú SAP →Logística →Gestión de Materiales →Compras →Contrato marco


→Visualizar lista →ME3L - Por proveedor

Código de transacción

ME3L

{Notas}

 N/A

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Diagrama de flujo de pantallas

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Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

SAP Easy Access

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción


KEYCODE Requerido Cuadro de comandos para acceso rápido a
las transacciones

ME3L
Ejemplo:

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3. Haga clic en el botón .

Documentos de compras por proveedor

4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción


Proveedor Requerido Código del Proveedor.

100000242
Ejemplo:

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Campo R/O/C Descripción


Organización de Requerido Clave de la Organización de Compras de la
compras
que se desea listar los Pedidos Abiertos.

0800
Ejemplo:

Centro Requerido Clave del Centro del que se desea listar los
Pedidos Abiertos.

0800
Ejemplo:

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Documentos de compras por proveedor

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5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo R/O/C Descripción


Alcance de la lista Requerido

ALV
Ejemplo:

Documentos de compras por proveedor

6. Haga clic en el botón Ejecutar .

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7. Haga clic en el cuadro de texto Pos. .

8. Haga clic en el menú principal Pasar a .

9. Haga clic en el elemento del menú Pasar a Detalle documento compras


.

Visual. Pedido abierto : Resumen de posiciones

10. Haga clic en el botón .

04/11/2010 9/ 11
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Documentos de compras por proveedor

11. Haga clic en el botón .

12. Haga clic en el botón .

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Resultado
Reporte de Pedidos Abiertos generados, de acuerdo a criterios de selección definidos
por el usuario %s.

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