Copia de Formatos de Gubernamental 1 3

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"UNIVERCIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

N° DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE (proveedor):
SON:

CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DE GASTO


FTE.MNE.FU PRG.SPRG.ACT/PRY.CMP.META.FIN CLASIFICADOR DE IMPORTE
GASTO PARCIAL TOTAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER TOTAL
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE DEDUCCION
LIQUIDO A PAGAR
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA USO DEL TESORERO O CAJERO


FECHA HECHO POR CONFORME

VISACION

CONTROL PREVIO CONTADOR ADMINISTRADOR TOTAL RETENCIONES

RECIBI CONFORME FIRMA DE PAGO AUTORIZACION

BANCO:
FECHA CTA CTE:
D FIRMA CHEQUE
M DNI: CC:
A RUC: HUELLA DIGITAL

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"UNIVERCIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS


N° DIA MES AÑO

señor (es) sub gerente de LOGISTICA, se les solicita la adquisicion y suministros bienes y/o servicios del presente
requerimiento a la dependencia:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cargo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Destino del proyecto ( ) Actividad ( )
Meta:

N° CANT UNIDAD DESCRIPCION CLASIFICACION DE P.U. P. TOTAL


GASTO

TOTAL

Justificacion:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SOLICITANTE JEFE INMEDIATO GERENCIA DE AREA USUARIA

SUPERVISOR DE OBRA GERENCIA DE PLANEAMIENTO GERENTE MUNICIPAL

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"UNIVERCIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

SOLICITUD DE COTIZACION DE BIENES

DEPENDENCIA:…………….……………………………………………………………..…………………………………………………………
DOC. REFERENCIA:………………………………………………………………………………………………………………………………………
SEÑOR (ES):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIRECCION:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
prg.pdr- pry act- al FM -divf grpf meta finalidad secfunc nombre:

sirva (n) si cotizamos precios netos de los articuklos que se les detallen mas bajos para ser entregados:
ARTICULOS PRECIOS
ITEM CANTIDAD U. MEDIDA DESCRIPCION UNITARIO

TOTAL COTIZACION

NOTA:
ENTREGAR PROPUESTAS EN SOBRE CERRADO
INCLUIR I.G.V.
INDICAR PLAZO D ENTREGA
ENTREGA PUESTO EN ALMACEN
COTIZAR CON LETRA LEGIBLE
INDICAR MARCAS (sin nombre)
NOTA: la forma de pago se le realizara de dos a diez dias recibido los bienes y facturada su entrega acepto……( ) no acepto ( )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IMPORTANTE: si por cualquier causa no esta en condiciones de cotizar , sirvase firmar y devolver este documento
si esta en condiciones de cotizar sirvase. Firmar este documento y devolver en sobre cerrado.

cod. De pago…………………………………………… garantia……………………………………………….. Observaciones……………………………..

plazo de entrega…………………………………….. Fecha de cotizacion…………………………….. Validez de oferta

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JEFE DE ABASTECIMIENTO COTIZADOR FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

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FECHA

………………………
……………………………
………………………………
……………………………

PRECIOS
TOTAL

to……( ) no acepto ( )

……………………………………………

aciones……………………………..

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SELLO DE PROVEEDOR

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N° DIA MES AÑO

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACION DE BIENES


DEPENDENCIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORA CORA

SOLICITUD DE COTIZACIONES NOMBRE / RAZON SOC:

…………………………………………. REPRESENTANTE:

UBICACIÓN / TELEF:

RUC:
N° DESCRIPCION CANT. UNID. P UNITARIO P. TOTAL VB P UNITARIO P. TOTAL VB P UNITARIO P. TOTAL VB

TOTALES

ACTA DE OTROGAMIENTO DE BUENA PRO:

JEFE DE ABASTECIMIENTO COTIZADOR

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ORDEN DE SERVICIO

Señor (es):
Direccion:
Factura a nombre de:

LE AGRADECEMOS ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO POR LO SIGUIENTE:

DETALLE DE SERVICIOS
Cuenta Esp. Gasto Cantidad Unid. Medida Descripcion

ORDENACION DEL SERVICIO

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JEFE DE ADQUISICIONES SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS GERENTE DE ADMINISTRACION

NOTA: Este orden es nula sin la firma mancomunada del sub gerente de abastecimientos y el jefe de
unidad de adquisiciones cada orden de servicio se debe facturar por separado en original y de dos (2)
copias y remitirlas ala direccion de presupuestos y contabilidad nos reservamos el derecho de
devolver la mercaderia que no esta de acuerdo con nuestas especificaciones.

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RVICIO
N° FECHA

VALOR
cion Unitario Total

TOTAL

AFECTACION PRESUPUESTAL

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PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

CONFORMIDAD DE SERVICIO

FECHA:

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ORDEN DE COMPRA- GUIA DE INTERNAMIENTO


N° FECHA

Señor (es):
Direccion:
Factura a nombre de: Ruc:
Lo siguiente: Fecha de entrega:
Referencia N°: forma de pago:
le agradece enviar a nuestro almacen en:_______________________________________________________

ARTICULOS VALOR
Unid.
Cuenta Esp. Gasto Cantidad Medida Descripcion Unitario Total

TOTAL

ORDENACION DEL SERVICIO AFECTACION PRESUPUESTAL


PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

JEFE DE ADQUISICIONES SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTOS GERENTE DE ADMINISTRACION


CONFORMIDAD DE SERVICIO

NOTA: Este orden es nula sin la firma mancomunada del sub gerente de
abastecimientos y el jefe de unidad de adquisiciones cada orden de servicio se debe
facturar por separado en original y de dos (2) copias y remitirlas ala direccion de
presupuestos y contabilidad nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia
que no esta de acuerdo con nuestas especificaciones.
FECHA:

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N° FECHA

PLANILLA DE VIATICOS

UNIDAD EJECUTORA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………


N° IDENTIFICACION: ………………………………………………………………………………………........................................................

DATOS DEL COMISIONADO


FECHA:
SR(A):
ESCALA:
CENTRO DE COSTO:
MOTIVO DE VIAJE:

detalle del gasto de comision de servicios:


salida: regreso: n° dias:

CONCEPTO CLASIFICADOR IMPORTE


VIATICOS
PASAJES
COMBUSTIBLE
OTROS GASTOS
SERV. DIVERSOS
TOTAL

CADENA FUNCIONAL
META CADENA FUNCIONAL FF/RUBRO CLASIF. G MONTO

TIPO DE VIAJE DESTINO:

TIPO DE RUTA ORIGEN:


REF. FECHA

RENDICION DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRES Y APELLIDOS: condicion: FTE FTO:

CARGO: UNIDAD ORGANIGA:

COMPROBANTE DE
CONCEPTO Nro. IMPORTE
PAGO

RENDICION DE CUENTAS:
1.- IMPORTE RECIBIDO:
1.1. presupuestol de viaje
1.2. TOTAL RECIBIDO POR PRESUPUESTO DE VIAJE

2. GASTO EFECTUADO
2.1. PASAJE:
Sustentador______ comprobante de pago que se adjuntan
2.2. VEATICO
alimentacion
mobilidad
Sustentador______ comprobante de pago que se adjuntan
2.3. OTROS GASTOS
peaje, combistible, y otros
Sustentador______ comprobante de pago que se adjuntan
2.4. TOTAL DEL GASTO EFECTUADO FIRMA

3. DIFERENCIA
4. USO DE SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 5. ORDEN DE DEVOLUCION / REINTEGRO
conforma rendicion de cuentas, documentacion sustentatoria y
la orden de devolucion / reintegro. 5.1 ( ) devolucion reintegro
5.2 ( ) devuelto al trabajador o tesoreria
CONTADOR 5.3 ( ) reintegro tesoreria al trabajador
FECHA

E VIAJE

FTO:

IMPORTE

NTEGRO
S/.
el banco de todos lugar dia mes año
AV. PANAMERICANA N° 366 - OFICINA CENTRAL LIMA N°354678899 6 678 000 345

Páguese a la orden de :

La suma de :
RUC: 20182177670
Municipalidad Distrital de Cora Cora
FIRMA

264738923 28 100 100593814

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"UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

OMOTORA DEL ACERO S.R.LTDA RUC: 20191731434


AV. EL PUERTO LAGO N° 995
FACTURA
N° 055 - 0050001
Sr.(es):
Direccion:
Localidad:
R.U.C.:
Fecha:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL
CANCELADO I.G.V.
de de TOTAL

YUJRA CUSACANI MSICHELL ROSARIO VII- semestre CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL


"UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

SERVICENTRO FORTALEZA RUC: 2052 7753024


JR. CHUCUITO N°445 FACTURA
N° 002- 0080516
Sr.(es):
Direccion:
Localidad:
R.U.C.:
Fecha:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL
CANCELADO I.G.V.
de de TOTAL

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"UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

"EDIT Y PAP ALPHA E.I.R.LTDA" RUC: 20277860571


AV. Panamericana N° 227 FACTURA
N° 015 - 0054345
Sr.(es):
Direccion:
Localidad:
R.U.C.:
Fecha:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL
CANCELADO I.G.V.
de de TOTAL

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"UNIVERISDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

" EL TABLON CUSCO E.I.R.L." RUC: 20454621701


AV. Panamericana N° 345
FACTURA
N° 002 - 0001566
Sr.(es):
Direccion:
Localidad:
R.U.C.:
Fecha:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL
CANCELADO I.G.V.
de de TOTAL

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"UNIVERISDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ"

"CORPORACION LOS ANGELES S.R.L." RUC: 20527313563


AV. San Martin N° 345
FACTURA
N° 001- 0054321
Sr.(es):
Direccion:
Localidad:
R.U.C.:
Fecha:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VALOR DE VENTA

SUB TOTAL
CANCELADO I.G.V.
de de TOTAL

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