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Recibo 00588675

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JULIACA

Código de Conexión 10008962


MES FACTURADO FEBRERO-2021
NUMERO DE RECIBO S001-00588675
Nombre MAMANI MAMANI FELIX REY
Direccion Jr. Aurelio Soto 120 Urb. Los Choferes
Cod.SE.2370 . DNI 02149058

DATOS DEL SUMINISTRO DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS

Cod_Cata CONCEPTO IMPORTE S/.


1-7-72-140-1 U.Uso 1
Medidor Tarifa 141
Categoria Domestico Servicio AD
Actual Anterior Consumo Modalidad
/ / / / M3 Facturación
0 - 0 = 0 Asignado
Vol. Facturado 19M3 . U. Uso Vol/Fact Agua Desague
1 Dom Viviend 19 10.08 4.03
Horario de suministro Desde 04:30 Hasta 12:30
Historia del consumo Cargo fijo 1.94
Servicio de Agua 10.08
Servicio de Desague 4.03
Base Imponible 16.05
I.G.V. 16.05X18% 2.89
Redondeo mes anterior. 0.09
Redondeo del mes -0.03
Importe total del mes 19.00

Son: Diecinueve Con 00/100 Soles. TOTAL A PAGAR S/ *****19.00


Mensaje FECHA DE EMISION 28/02/2021 FECHA DE VENCIMIENTO 22/03/2021
. "Sr. Usuario, en cumplimiento de la RCD. N° 039-2020-SUNASS-CD. La Entidad, viene efectuando cortes de servicios por
incumplimiento de pago de dos facturaciones o cuotas de fraccionamiento vencidas hasta antes del 04/01/2021, EXCEPTO
BENEFICIARIOS del Art. 4° del D.U. N° 036-2020; exhortando efectuar el pago de los servicios".
Descargue su recibo digital desde http://sedajuliaca.pe
SiSa

Código 1-7-72-140-1
Cod. Conexión 10008962
PERIODO NUMERO DE RECIBO
EMISION VENCIMIENTO
FEBRERO-2021 S001-00588675-0
28/02/2021 22/03/2021
NO IMPONIBLE 0.09
Nombre MAMANI MAMANI FELIX REY
IMPONIBLE 16.05
Direccion Jr. Aurelio Soto 120 Urb. Los Choferes 2.89
I.G.V. 18%
REDONDEO -0.03
0/0 Ruta 1 Sec. 4790 TOTAL S/ *****19.00

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