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A
ESTADO : VERIFICADA FECHA DE VERIFICACIÓN : 05/08/2021 10:14
TIPO DE FICHA : General
D
ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
(PDF)
PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
LITROS
KILOS
AULA
C
CUBIERTAS - TECHOS
I
Coberturas de edificaciones (no se
considera losas aligeradas). Se
recomienda que sea aislada de las X X X
lluvias
F
MANO DE OBRA
I
MANO DE OBRA DE
REPOSICIÓN Y
REPARACIÓN
1 INTEGRAL DEL 10749335977 TACURI TTACCA X E001-12 04/07/2021 978.10 SI
TECHO DEL ERIBERTO
PASADIZO CON
R
POLICARBONATO Y
SUS ACCESORIOS
SUBTOTAL = 978.10
E
MATERIALES
1 Policarbonato
1 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 750.00 SI
turquesa 6mm HUMPIRI
V
2 1 Conector base y tapa 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 165.00 SI
HUMPIRI
2 Tapacantos de
3 10024075392 FRANCISCO VARGAS X BBB1-000693 29/05/2021 26.00 SI
aluminio HUMPIRI
FRANCISCO VARGAS
4 300 Und. autoperforante 10024075392 X BBB1-000693 29/05/2021 36.00 SI
HUMPIRI
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METRO CUADRADO
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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
(PDF)
PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
LITROS
KILOS
AULA
A
6 Codos de 2x90
8 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 15.00 SI
PAVCO PAUL
D
10 1 Thinner acrilico-FM 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 14.50 SI
PAUL
1 Esmalte anticorrusivo
11 10469595230 QUISPE SURCO DENNIS X EB01-121 29/05/2021 28.00 SI
blanco koraly PAUL
A
3 Tubo negro cuadrado
12 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 210.00 SI
2x1.5x6.0m SUR E.I.R.L.
5 Tubos rectangular 2X
13 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 250.00 SI
1x1.5x6.0m SUR E.I.R.L.
C
1 Plancha galvanizada
14 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 60.00 SI
I
1/54 (0.5)x4x8 SUR E.I.R.L.
F
2 Tubo rectangular
16 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 140.00 SI
60x40xx1.5x6.0m SUR E.I.R.L.
I
1 Kg. soldadura 6011
17 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 15.00 SI
punto azul SUR E.I.R.L.
R
19 1 Platina 1x1/8x6.0m 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-30 29/05/2021 16.00 SI
SUR E.I.R.L.
SUBTOTAL = 1,921.90
E
REJAS
Rejas X X X
V
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA DE
CONSTRUCCIÓN E
1 INSTALACIÓN DE 10749335977 TACURI TTACCA X E001-13 04/07/2021 239.00 SI
REJA DE SEGURIDAD ERIBERTO
EN LA PUERTA
PRINCIPAL
SUBTOTAL = 239.00
MATERIALES
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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
(PDF)
PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
LITROS
KILOS
AULA
A
1 KG. SOLDADURA
2 20564488535 TUBOS Y PERFILES DEL X B001-31 29/05/2021 15.00 SI
6011 PUNTO AZUL SUR E.I.R.L.
SUBTOTAL = 61.00
D
INSTALACIONES ELECTRICAS
Luminarias * X X X
MATERIALES
A
1 60 FOCOS LED 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000292 29/05/2021 390.00 SI
RODOLFO
1 REFLECTOR DE
2 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000292 29/05/2021 60.00 SI
500W RODOLFO
C
2 LUMINARIAS EN
3 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000292 29/05/2021 30.00 SI
I
TUBOS RODOLFO
SUBTOTAL = 480.00
F
INSTALACIONES SANITARIAS
I
MATERIALES
1 JUEGO INODORA
1 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000294 29/05/2021 370.00 SI
TREBOL RODOLFO
R
1 CHICOTE DE
2 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000294 29/05/2021 7.50 SI
INODORO RODOLFO
E
SUBTOTAL = 385.00
MATERIALES EDUCATIVO
V
Adquisición de útiles escolares y de
X X X
escritorio.
MATERIALES
2 CIENTOS
1 PAPELOGRAFO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 40.00 SI
CUADRICULADO
2 CIENTOS
PAPELOGRAFO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA
2 X 1-007241 29/05/2021 52.00 SI
BLANCO 56 GR.
51CMX81CM
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METRO CUADRADO
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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
(PDF)
PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
LITROS
KILOS
AULA
A
4 CAJAS DE
3 PLUMONES PARA 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 108.00 SI
PAPELOGRAFO
4 CAJAS DE
4 PLUMONES PARA 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 140.00 SI
D
PIZARRA
124 JUEGOS DE
5 REGLA DE PLASTICO 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007241 29/05/2021 434.00 SI
30CM
A
2 CAJAS DE HOJA
BOND A4 10 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA
6 X 1-007241 29/05/2021 216.00 SI
PAQUETES 5
MILLARES
C
SUBTOTAL = 990.00
I
EQUIPAMIENTO
F
MATERIALES
I
1 CARRETILLA
1 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000295 29/05/2021 166.00 SI
TRUPER RODOLFO
R
3 2 MACHETES 10757794735 PARHUAYO PUMA JOSÉ X 1-000295 29/05/2021 30.00 SI
RODOLFO
E
SUBTOTAL = 270.00
KITS DE HIGIENE
V
Kit de higiene para limpieza y
X X X
desinfección del local educativo
MATERIALES
15 REMOVEDOR DE
3 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 150.00 SI
SARRO
15 TRAPO
4 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 135.00 SI
INDUSTRIAL
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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
(PDF)
PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
LITROS
KILOS
AULA
A
6 10 GUANTES DE JEBE 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 40.00 SI
96 BOLSAS DE
7 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007280 18/06/2021 28.80 SI
POLIETILENO
SUBTOTAL = 500.00
D
Kit de Higiene para lavado de manos X X X
MATERIALES
A
17 PAQUETE PAPEL
1 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 510.00 SI
TOALLA IDEAL
62 JABON LIQUIDO
2 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 496.00 SI
ANTIBACTERIAL AVAL
C
10 LEGIA CLOROX
3 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 203.00 SI
I
5000G.
11 PAQUETES PAPEL
4 10247175372 SARAVIA AMAT BERTHA X 1-007242 29/05/2021 440.00 SI
HIGIENICO DUO ELITE
F
SUBTOTAL = 1,649.00
I
RUTAS SOLIDARIAS
R
MATERIALES
11 LLANTAS # 26
1 10247137101 HANCCO PHOCCO X 1-013020 29/05/2021 297.00 SI
BICICLETA KENDA HUIANCA JAIME
E
2 X 1-013020 29/05/2021 112.00 SI
BICICLETA KENDA HUIANCA JAIME
SUBTOTAL = 409.00
V
PINTURA
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SERVICIOS HIGIÉNICOS
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
METRO CÚBICO
(PDF)
PIE CUADRADO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
ESTIMADO
LIMPIEZA
PINTADO
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
LITROS
KILOS
AULA
A
MANO DE OBRA DE
RESANADO Y
PINTADO DE LOS
MUROS, COLUMNAS Y
VIGAS EN LOS
EXTERIORES POR
D
1 LAS GOTERAS, 10247172896 MENDOZA QUISPE X E001-4 15/07/2021 412.00 SI
REPOSICIÓN DE LAS VALENTINA
LUMINARIAS
QUEMADAS E
INSTALACIÓN DE
A
APARATOS Y
ACCESORIAS
SANITARIOS
SUBTOTAL = 412.00
C
MATERIALES
I
2 GALONES THINNER
1 10247046301 PACCARA MAMANI X B001-148 29/05/2021 32.00 SI
ACRILICO NORMAL ASUNCION
2 BALDE LATEX
2
ACRÍLICO SATINADO 10247046301 PACCARA MAMANI X B001-148 29/05/2021 144.00 SI
F
CPP VERDE TENIS X ASUNCION
4LTS
I
1 ANTICORROSIVO
3 10247046301 PACCARA MAMANI X B001-148 29/05/2021 52.00 SI
CPP ROJO OXIDO ASUNCION
SUBTOTAL = 228.00
R
TRANSPORTE
TRANSPORTEDE LOS
MATERIALES DE
1 MANTENIMIENTO Y 10246986971 BERRIOS APARICIO X 1 29/05/2021 360.00 SI
MARIO
E
KIT DE HIGIENE DE
SICUANI A SAN JUAN
SUBTOTAL = 360.00
V
Total: S/. 8,883.00
Monto Asignado: S/. 8,883.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00
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Responsable de mantenimiento del local educativo
MARIO BERRIOS APARICIO
DNI: 24698697
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
REMIGIO CCAHUANA SANTA CRUZ
DNI: 44482103
D A
Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
DIANA CAROLINA SALCEDO HUILLCA
DNI: 45107086
I C A
DNI:
NOMBRE DEL
24698697
R I F
E
MARIO BERRIOS APARICIO
REPRESENTANTE:
FECHA: 04/08/2021 HORA: 19:03
V
REGISTRADO POR:
DNI: 24698697 NOMBRES Y APELLIDOS: MARIO BERRIOS APARICIO Resp. Local
APROBADO POR:
DNI: 40420640 NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO FERNANDO SALAS USCAMAYTA
ESTADO: VERIFICADA FECHA DE APROBACIÓN: 05/08/2021
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