OSP PG04.07 Control e Inspección de Proceso
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OSP-PG04.07
CONTROL E INSPECCIÓN DE PROCESO
ÍNDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. RESPONSABILIDADES
5. CONTENIDO
5.1. Control de Proceso
5.1.1. Plan de Calidad
5.1.2. Hoja de Control
5.1.3. Procedimientos Específicos
5.1.4. Mantenimiento de equipos de producción
5.2. Inspección
5.2.1. Inspección en recepción
5.2.2. Inspección en proceso
5.2.3. Inspección final
6. ARCHIVO
7. CONTROL DE MODIFICACIONES
ANEXO I: Indice de documentación de obra
1. OBJETO
Describir la sistemática de OSEPSA que asegura que las actividades se realizan en condiciones
controladas y se inspeccionan adecuadamente.
2. ALCANCE
3. REFERENCIAS
4. RESPONSABILIDADES
Delegado:
Aprobar el PC.
Realizar el seguimiento de la correcta ejecuc ión de las obras según lo descrito en el Plan de
Calidad.
Revisar el PC.
Colaborar con los Jefes de Obra en la elaboración de toda la documentación que genere el PC.
Jefe de Obra:
Encargado:
5. CONTENIDO
El control de las obras ejecutadas por OSEPSA se lleva a cabo mediante la aplicación del Plan de
Calidad o la Hoja de Control. Éstos incluirán, como mínimo, los materiales y unidades de obra cuyo
peso en el presupuesto supere el 10 %, así como aquellos cuya incidencia técnica pueda repercutir
sobre la calidad o seguridad del servicio.
El Jefe de Obra elabora el Plan de Calidad de la obra basándose en una serie de datos de partida,
como son el Proyecto, Pliegos de prescripciones y documentación técnica que define las
inspecciones y ensayos a realizar (Normas, Instrucciones, Procedimientos Específicos, etc.).
El contenido mínimo del Plan de Calidad es el establecido en el formato definido al efecto (04.PC):
Necesidades de maquinaria
Cuadrante de división de obra en lotes de control: Se definen las unidades de obra en función de
las actividades que la componen y se hace la división en lotes de control:
- Nivel 1: Corresponde a la unidad de obra a controlar.
- Niveles intermedios: Corresponde al desglose (longitudinal, superficial, etc.) que se realiza para
el mejor control de la ejecución de la unidad de obra.
- PPI aplicable a cada uno de los lotes definidos.
Trimestralmente el Jefe de Obra procede a la re visión del PC, y de ello deja evidencia con la
modificación del mismo (si procede) o con el registro en el campo de observaciones.
El Plan de Calidad se completa con una serie de documentos y registros, según se detalla en el
Anexo I del presente procedimiento.
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Necesidades de maquinaria
Dada la corta duración de estas obras, únicamente se revisarán las Hojas de Control de aquéllas en
las que se haya producido alguna modificación importante.
Las actividades que lo requieran son descritas en Procedimientos Específicos, donde se describe:
Estos programas sirven como lista final de comprobación de los aspectos indicados en el
procedimiento, tanto para facilitar las tareas de inspección, como para proporcionar evidencias
documentales simples de los controles de ejecución realizados.
Los PPI´s son cumplimentados por el Jefe de Obra, a medida que se ejecutan las operaciones
indicadas en el mismo, posteriormente se procede a la recopilación, revisión y archivo de toda la
documentación que se vaya generando.
OSEPSA dispone de una colección de Procedimientos Específi cos con sus respectivos PPI’s. El Jefe
de Obra los revisa y adapta a las condiciones particulares de la obra a ejecutar, quedando plasmadas
las modificaciones precisas en el correspondiente PPI. En caso de no disponer de alguno en
concreto, se deberá elaborar uno particular para dicha unidad de obra. En el caso de unidades de
obras especiales o poco frecuentes, en lugar de elaborar un Procedimiento Específico se podrá editar
un PPI donde se establezcan las pautas de control de la unidad de obra a ejecutar.
5.2. Inspección
1. El Encargado de Obra comprueba que el producto recibido está de acuerdo con el pedido de
OSEPSA.
3. Se distinguen 2 casos:
En caso de que haya que dar trazabilidad al producto recepcionado o haya que realizar sobre el
mismo ensayos concretos, se cumplimentará el campo “ubicación del producto trazable” de la Lista
de Control en Recepción.
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Las inspecciones y ensayos a realizar durante la ejecución de la obra vienen definidos en los
Planes de Calidad aplicables, a través de los PPI’s y Planes de Ensayo (Formato 04.PDE), así
como en las Fichas de Control Ambiental (Formato 11.FCA), definidas en el procedimiento general
OSP-PG11, “Aspectos Ambientales”.
El Jefe de Obra determina los Planes de Ensayos aplicables a la obra en función de las exigencias
del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de la documentación específica interna de
OSEPSA y de las exigencias del cliente. Además de lo anteriormente mencionado, aquellos
ensayos que determine bajo su criterio técnico.
Los criterios de aceptación y rechazo para c ada punto objeto de control de un PPI o para cada
ensayo incluido en un Plan de Ensayos están est ablecidos en los Procedimientos Específicos de
OSEPSA o en la normativa aplicable.
El Jefe de Obra realiza las inspecciones y pruebas finales de acuerdo con lo indicado en los PPI’s,
para la evaluación de la calidad y comportamiento de la obra (o de partes de la misma) en servicio.
6. ARCHIVO
Planes de Calidad
Hojas de Control
Programas de Puntos de Inspección
Listas de Control en Recepción
Planes de Ensayo
Registros derivados de la aplicación de los PPI’s y Planes de Ensayo.
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7. CONTROL DE MODIFICACIONES
REVISIÓN PÁGINAS
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Nº FECHA REVISADAS
ANEXO I
INDICE DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA
DOCUMENTOS
1 Programa de Puntos de Inspección (PPI´s)
Pedidos (Subcontratistas)
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
2 Programa de Puntos de Inspección (PPI)
Documentación solicitada al subcontratista en el pedido
FORMATOS PARA CUMPLIMENTAR
3
Programa de Puntos de Inspección
CARPETA DE MATERIALES
DOCUMENTOS
Pedidos
1 Instrucciones de Inspección en Recepción (IIR)
Instrucciones de Manipulación y Almacenamiento (IMA)
Instrucciones de Identificación y Trazabilidad (IIT)
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
2 Lista de control de recepción
Documentación solicitada al proveedor en el pedido
FORMATOS PARA CUMPLIMENTAR
3
Lista de control de recepción
CARPETA DE ENSAYOS
DOCUMENTOS
1
Planes de Ensayos (PDE)
REGISTROS CUMPLIMENTADOS
2
Resultado de ensayos enviados por el laboratorio
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PROVEEDORES
3
Informes de evaluación de proveedores en obra
CONTROL DE EQUIPOS
4 Programa de Calibración, verificación y mantenimiento de equipos
Registros de calibración, verificación y mantenimiento
GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
5 No Conformidades puntuales
Informes de No Conformidad, Acción Correctora y Preventiva.
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
6
Lista de Control de Distribución