Factura 1
Factura 1
Factura 1
CONSTRUSERVICIOS ESL SA DE CV
Lugar y fecha de emisión
CES080404A23
CALLE DE LA SALVACION 791 D107-A PISO 1 76147 a 24/05/2022 02:25:40 p. m.
MENCHACA I
Folio Fiscal
Querétaro Querétaro 76147
9116671e-5b2e-479b-968e-e5eccb57a181
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales No. Certificado Digital
RECEPTOR 00001000000510786786
MUNICIPIO DE TULUM R.F.C.MTU0805195X3 No. Certificado SAT
Av. Tulum Oriente Lt.1 MZA 1 CENTRO Tulum Quintana Roo México C.P. 77780 00001000000509846663
CENTRO MUNICIPIO DE TULUM Fecha y hora de certificación
TULUM QUINTANA ROO 77780 2022-05-24T14:25:40
Cantidad Unidad Clave Clave ProdServ ClaveUnidad Descripción Descuento Valor Unitario Importe
387 PIEZA LUMINARIA 39111600 H87 LUMINARIA LED DE 70 W 5700°K MARCA SOLA $8,288.90 $3,207,804.30
S BASIC
1 PIEZA SQUARE D 39121900 H87 BREAK TERMOMAGNETICO 80 AMPERE 3 POLOS $13,631.42 $13,631.42
MARCA ABB EN CAJA MOLDEADA
26 PIEZA 39111603 39111600 H87 LUMINARIA CIRCULAR DE 200 WATTS. LED PARA $7,535.36 $195,919.36
DOMO (REFLECTOR FLAT INDUSTRIAL)
2 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE DE COBRE #8 $14,640.13 $29,280.26
2 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE DE ALUMINIO NUMERO 6 2+1 $11,841.28 $23,682.56
60 PIEZA BRAZO 39111800 H87 BRAZO PARA LUMINARIA OV15 CEDULA 30 $644.77 $38,686.20
LUMI
5 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE UNIPOLAR COBRE #10 $3,173.46 $15,867.30
ELEC
1 PIEZA CONTAC 39121529 H87 CONTACTOR 3F 80 A 220V 60 HZ $8,181.25 $8,181.25
63 PIEZA CINTAS 31201500 H87 CINTA AISLANTE CALIDAD 3M $37.12 $2,338.56
3 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE DE ALUMINIO NUMERO 6 2+1 $11,841.28 $35,523.84
Importe con Letra Cuatro millones ciento setenta y ocho mil novecientos uno pesos con 51/100 Importe
MN
Forma de Pago 99 - Por definir Subtotal: $3,602,501.30
Condiciones de Pago Descuento: $0.00
Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Subtotal con descuento $3,602,501.30
Moneda MXN
IVA Trasladado al 16% $576,400.21
No. Cta. Pago
Días de crédito Total: $4,178,901.51
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Observaciones
*** ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TULUM CON NUMERO DE CONTRATO MT/OM/RM/RF/ADQ/LPN/016/2022 ***
3 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE UNIPOLAR NUMERO #10 $3,173.46 $9,520.38
ELEC
3 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE UNIPOLAR NUMERO #12 $2,007.83 $6,023.49
ELEC
100 PIEZA CINTAS 31201500 H87 CINTA AISLANTE CALIDAD 3M $37.12 $3,712.00
2 ROLLO CABLE 26121500 XRO CABLE USO RUDO DE 2X 12 $6,165.19 $12,330.38
Importe con Letra Cuatro millones ciento setenta y ocho mil novecientos uno pesos con 51/100 Importe
MN
Forma de Pago 99 - Por definir Subtotal: $3,602,501.30
Condiciones de Pago Descuento: $0.00
Método de Pago PPD - Pago en parcialidades o diferido Subtotal con descuento $3,602,501.30
Moneda MXN
IVA Trasladado al 16% $576,400.21
No. Cta. Pago
Días de crédito Total: $4,178,901.51
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Observaciones
*** ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TULUM CON NUMERO DE CONTRATO MT/OM/RM/RF/ADQ/LPN/016/2022 ***