Modelo de Contrato 470
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de contrato:
No. de procedimiento CompraNet: LA-07-110-007000999-T-470-2023
Código de contrato CompraNet:
Secretaría
No. S.I.A.:
de la
Defensa Nacional
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Dirección General
de Administración.
Formato “11”
Contrato para la Construcción de un R.C.M., su U.H.M. y obras anexas
(Adquisición de equipo no permanente del Sv. de Int.), en Nuevo Laredo,
Tamps., que celebran por una parte el gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, representada
en este acto por el Ciudadano General de Brigada Diplomado de Estado Mayor
Arturo Coronel Flores, Director General de Administración de la propia
Secretaría, a quien en lo sucesivo se denominará como “La Secretaría” y por la
otra parte como proveedor, (nombre de la persona física que sea el proveedor;
o denominación social de una sociedad mercantil de capitales; o la razón social
de las persona moral), representada en este acto por el (la) señor (a) nombre
del representante, a quien en lo sucesivo se denominará como “El Proveedor”,
de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:
D e c l a r a c i o n e s.
G. Para la celebración del presente contrato, “La Secretaría”, cuenta con los
recursos debidamente aprobados con cargo al Fideicomiso de
Administración y Pago para la Contratación y Obra Pública (FAPA-
SEDENA).
C l á u s u l a s.
Segunda: “Descripción de los bienes”.- “Los bienes” objeto de este contrato son
los siguientes:
Unidad de
Ptda. Cantidad. Descripción.
medida.
1.
2.
3.
4.
“El Proveedor” deberá entregar “Los bienes” a más tardar el día que concluya el
plazo pactado como entrega oportuna salvo que el día de conclusión coincida
con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de entrega se correrá al siguiente día
hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales.
No. de contrato:
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Quinta: "Lugar donde se entregarán Los bienes".- “El Proveedor” entregará “Los
bienes”, en las instalaciones de __________________________________________.
En caso de que “El Proveedor” no asista al acto se dará por hecho que acepta
tácitamente la determinación que se establezca en el “acta de aceptación”, sin
reserva de derecho.
El pago de los bienes quedará condicionado, al pago que “El Proveedor” deba
efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.
“La Secretaría” autoriza a “El Proveedor” a ceder sus derechos de cobro para
efectos de participar en el Programa de Cadenas Productivas de Nacional
Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en el caso de que quiera
hacer uso de sus derechos en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de “La
Ley”, para lo cual bastará que “El Proveedor” se manifieste por escrito en este
sentido.
Validó: Legalizó:
El (grado y empleo del jefe del almacén, El (grado y empleo del titular del área
o área que valida la recepción) usuaria o requirente que legaliza el CFDI)
_________________________________ _________________________________
(______________) (______________)
No. de contrato:
No. de procedimiento CompraNet: LA-07-110-007000999-T-470-2023
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No. S.I.A.:
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NOTAS: Únicamente se deben legalizar los CFDI´s cuando los servicios que
ampara hayan sido recibidos en su totalidad; en caso de que alguna de las
partidas descritas en el CFDI no hayan sido recibidas, se debe solicitar a “El
proveedor" que expida un nuevo CFDI, en el que únicamente se describa la
parte que fue entregada. Lo anterior a fin de estar en posibilidad de efectuar el
pago por la parte efectivamente devengada.
De conformidad con lo establecido en la POLÍTICA DE PAGO definida en las
POBALINES en materia de adquisiciones de la S.D.N., para el caso de contratos
abiertos se debe legalizar únicamente un CFDI globalizado, que ampare la
totalidad de los servicios devengados durante el periodo de corte establecido
en el instrumento contractual.
Las firmas de los servidores públicos que validan y legalizan el CFDI,
invariablemente deberán estar canceladas con el sello correspondiente, salvo
aquellos casos en los que no se cuente con sello oficial en el organismo,
debiendo asentar la leyenda “NO CUENTA CON SELLO OFICIAL”.
“El Proveedor” deberá entregar las facturas legalizadas en el Módulo de
atención al público número 6 de “La Secretaría”, a nombre de la Secretaría de la
Defensa Nacional, con domicilio en avenida Industria Militar S/N., esquina
boulevard Manuel Ávila Camacho, colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel
Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, con RFC. SDN8501014D2.
A. De conformidad con la regla 2.7.1.32 de la Resolución Miscelánea Fiscal
Vigente (RMF) a partir del 15 de julio del 2016 será exigible el uso del
catálogo para asentar en el CFDI la forma en que se realizará el pago de la
operación en términos de lo dispuesto por el artículo 29-A, fracción VII,
inciso C) del Código Fiscal de la Federación.
B. “El Proveedor” se obliga a que los CFDI que se presenten para pago de esta
dependencia deberán sujetarse a la regla de referencia, debiendo
especificar como método de pago según el catálogo antes mencionado la
clave 03-transferencia electrónica de fondos y como últimos cuatro dígitos
los números: 0100, mismos que corresponden a la cuenta de TESOFE en el
banco de México.
C. El CFDI deberá estar debidamente sellado y firmado con la fecha
correspondiente, por personal del área usuaria quienes supervisaron o
recibieron “Los bienes” y que acredite la total recepción a entera
satisfacción de “La Secretaría”.
Décima.- “Garantía de calidad de Los bienes”.- “El Proveedor” entregará la
garantía de calidad escrita (mediante hoja membretada y firmada por el
representante legal), a la firma del documento contractual, apegándose a las
condiciones establecidas en el apartado “Garantía de calidad” del anexo
administrativo.
El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que
“La Secretaría” a través de la Dirección General de Intendencia, constate el
cumplimiento de este contrato, que deberá hacerse, a más tardar el tercer día
hábil posterior a aquel en que “El Proveedor” de aviso de la entrega de “Los
bienes” correspondiente.
FIRMAS
Z:\1 ADQS INGS E INT 2023\3 GRUPO COORD Y CONVOCATORIAS\Convocatorias\1 E20244 equipamiento y herramienta mayor CECOPAM\modelo de contrato.doc