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2006 - Infraestructura

Este documento presenta una lista de 28 ordenes de compra realizadas en el mes de mayo del 2006 por el centro de costo de Infraestructura. Las ordenes incluyen la compra de materiales de construcción como cemento, arena y accesorios de baño. El monto total gastado fue de 5,796,710.69 soles.
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2006 - Infraestructura

Este documento presenta una lista de 28 ordenes de compra realizadas en el mes de mayo del 2006 por el centro de costo de Infraestructura. Las ordenes incluyen la compra de materiales de construcción como cemento, arena y accesorios de baño. El monto total gastado fue de 5,796,710.69 soles.
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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006

Mes: Todos los Meses


Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
1. O/COMPRA 000042 RO CAPAS CORTA LLUVIA UNIDAD 531122 40.00 23.50 940.00 09 003 05 03 Ene

Monto total por esta especifica 531122 en S/. .......: 940.00


2. O/COMPRA 000475 RO GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 531123 10.00 12.00 120.00 09 003 05 03 May

3. O/COMPRA 000475 RO GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 531123 20.00 14.00 280.00 09 003 05 03 May

4. O/COMPRA 000475 RO ACEITE DE 2 TIEMPOS X 0.1 LT. FRASCO 531123 8.00 5.00 40.00 09 003 05 03 May

5. O/COMPRA 000475 RO ACEITE MULTIGRADO (GALON X 4 LTS.) GALON 531123 2.00 52.00 104.00 09 003 05 03 May

6. O/COMPRA 000475 RO ACEITE SAE 40. GALON 531123 1.00 43.00 43.00 09 003 05 03 May

Monto total por esta especifica 531123 en S/. .......: 587.00


7. O/COMPRA 000211 RO SIKA LIQUIDA GALON 531129 2.00 19.00 (38.00) 09 003 05 03 Mar

8. O/COMPRA 000212 RO CEMENTO. BOLSA 531129 28.00 19.50 (546.00) 09 003 05 03 Mar

9. O/COMPRA 000212 RO ARENA GRUESA. M3 531129 6.00 26.50 (159.00) 09 003 05 03 Mar

10. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 4" PVC SAP UNIDAD 531129 4.00 7.50 30.00 09 003 05 03 May

11. O/COMPRA 000412 RDR CEMENTO BOLSA 531129 26.00 21.00 546.00 09 003 05 03 May

12. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 1/2" FIERRO GALVANIZADO UNIDAD 531129 10.00 1.20 12.00 09 003 05 03 May

13. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 2" UNIDAD 531129 5.00 2.10 10.50 09 003 05 03 May

14. O/COMPRA 000412 RDR LISTELLO 7.5 X 20 TIPO ROCIO COLOR FLORAL AZUL M.L. 531129 28.00 7.00 196.00 09 003 05 03 May

15. O/COMPRA 000412 RDR CODO DE 2" X 90º PVC SAP UNIDAD 531129 6.00 2.10 12.60 09 003 05 03 May

16. O/COMPRA 000479 RO PAPELERA COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 14.70 14.70 09 003 05 03 May

17. O/COMPRA 000479 RO CAÑO TEMPORIZADOR PESADO UNIDAD 531129 4.00 164.50 658.00 09 003 05 03 May

18. O/COMPRA 000479 RO TOALLERA DOBLE GANCHO,COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 10.50 31.50 09 003 05 03 May

19. O/COMPRA 000479 RO TOALLERA DOBLE GANCHO, COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 10.50 10.50 09 003 05 03 May

20. O/COMPRA 000479 RO ACCESORIO PARA TANQUE DE INODORO UNIDAD 531129 4.00 27.50 110.00 09 003 05 03 May

21. O/COMPRA 000479 RO LAVATORIO MALIBU SIN PEDESTAL,COLOR VERDE PASTEL


UNIDAD 531129 3.00 36.50 109.50 09 003 05 03 May

22. O/COMPRA 000479 RO JABONERA COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 13.50 40.50 09 003 05 03 May

23. O/COMPRA 000479 RO SUMIDERO DE 2" CROMADO UNIDAD 531129 4.00 10.50 42.00 09 003 05 03 May

24. O/COMPRA 000479 RO LAVATORIO MALIBU SIN PEDESTAL, COLOR ROSADO PASTEL
UNIDAD 531129 1.00 36.50 36.50 09 003 05 03 May

25. O/COMPRA 000479 RO PAPELERA COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 14.70 44.10 09 003 05 03 May

26. O/COMPRA 000479 RO PERNO DE ANCLAJE ZINCADO PAR 531129 4.00 2.10 8.40 09 003 05 03 May

27. O/COMPRA 000479 RO PERNO DE SUJECCION DE BRONCE PAR 531129 4.00 2.45 9.80 09 003 05 03 May

28. O/COMPRA 000479 RO INODORO SIFON JET, COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 148.00 148.00 09 003 05 03 May

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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
29. O/COMPRA 000479 RO INODORO SIFON JET, COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 148.00 444.00 09 003 05 03 May

30. O/COMPRA 000479 RO TUBO DE SILICONA,COLOR BLANCO UNIDAD 531129 1.00 11.00 11.00 09 003 05 03 May

31. O/COMPRA 000479 RO JABONERA COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 13.50 13.50 09 003 05 03 May

32. O/COMPRA 000480 RO ASIENTO DE PVC,COLOR VERDE PASTEL UNIDAD 531129 3.00 17.50 52.50 09 003 05 03 May

33. O/COMPRA 000480 RO ESPEJO BISELADO DE 1.20 X 0.60 UNIDAD 531129 3.00 175.00 525.00 09 003 05 03 May

34. O/COMPRA 000480 RO ASIENTO DE PVC,COLOR ROSADO PASTEL UNIDAD 531129 1.00 17.50 17.50 09 003 05 03 May

35. O/COMPRA 000707 RO CEMENTO BOLSA 531129 28.00 20.80 582.40 09 003 05 03 Jul

36. O/COMPRA 000707 RO SIKA LIQUIDA GALON 531129 2.00 24.00 48.00 09 003 05 03 Jul

37. O/COMPRA 000707 RO ARENA GRUESA M3 531129 6.00 27.00 162.00 09 003 05 03 Jul

38. O/COMPRA 001081 RO ARENA FINA M3 531129 6.00 27.60 165.60 09 003 05 03 Oct

39. O/COMPRA 001081 RO PISO CERAMICO DE 30 X 30 TIPO PIEDRA M2 531129 180.00 20.80 3,744.00 09 003 05 03 Oct

40. O/COMPRA 001081 RO PISO CERAMICO DE 10 X 30 M.L. 531129 60.00 4.50 270.00 09 003 05 03 Oct

41. O/COMPRA 001081 RO CEMENTO TIPO PORTLAND BOLSA 531129 200.00 20.00 4,000.00 09 003 05 03 Oct

42. O/COMPRA 001081 RO ARENA GRUESA. M3 531129 35.00 27.40 959.00 09 003 05 03 Oct

43. O/COMPRA 001081 RO SIKA LIQUIDA GALON 531129 10.00 19.50 195.00 09 003 05 03 Oct

Monto total por esta especifica 531129 en S/. .......: 14,003.10


44. O/COMPRA 000009 RO AGUA MINERAL, BIDON X 20 LT. BIDON 531130 2.00 11.70 23.40 09 003 05 03 Ene

45. O/COMPRA 000042 RO CINTA AISLANTE. UNIDAD 531130 40.00 2.80 112.00 09 003 05 03 Ene

46. O/COMPRA 000050 RO SUSCRIPCION REVISTA ESPECIALIZADA EJEMPLAR 531130 1.00 420.00 420.00 09 003 05 03 Ene

47. O/COMPRA 000053 RO TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 2100M,ORIGINAL UNIDAD


(C4096A)(ADP 531130
Nº003-2005-UNE) 1.00 392.17 392.17 09 003 05 03 Ene

48. O/COMPRA 000068 RO AGUA MINERAL, BIDON X 20 LT. BIDON 531130 2.00 11.70 23.40 09 003 05 03 Feb

49. O/COMPRA 000210 RO PINTURA LATEX C/BLANCO HUMO (BALDE X 5GALONES)BALDE 531130 2.00 67.00 (134.00) 09 003 05 03 Mar

50. O/COMPRA 000210 RO CHAPA DE BOLA UNIDAD 531130 1.00 50.00 (50.00) 09 003 05 03 Mar

51. O/COMPRA 000210 RO BROCHA DE NYLON DE 4" UNIDAD 531130 1.00 13.00 (13.00) 09 003 05 03 Mar

52. O/COMPRA 000210 RO PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO (GALON GALON
X 4 LITROS) 531130 1.00 24.50 (24.50) 09 003 05 03 Mar

53. O/COMPRA 000210 RO CINTA VULCANIZADA. UNIDAD 531130 1.00 27.00 (27.00) 09 003 05 03 Mar

54. O/COMPRA 000210 RO YESO (BOLSA X 18 KG.) BOLSA 531130 1.00 6.00 (6.00) 09 003 05 03 Mar

55. O/COMPRA 000210 RO PINTURA LATEX C/BLANCO (BALDE X 5 GALONES) BALDE 531130 1.00 67.00 (67.00) 09 003 05 03 Mar

56. O/COMPRA 000210 RO CONTACTOR DE 220V 20A UNIDAD 531130 1.00 135.00 (135.00) 09 003 05 03 Mar

57. O/COMPRA 000210 RO PINTURA ESMALTE C/BAYO GALON 531130 1.00 24.50 (24.50) 09 003 05 03 Mar

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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
58. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.36 INSTALADO
UNIDAD 531130 3.00 4.00 (12.00) 09 003 05 03 Mar

59. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.93 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 5.00 (5.00) 09 003 05 03 Mar

60. O/COMPRA 000211 RO FLUORESCENTE DE 1 X 40 WATTS UNIDAD 531130 2.00 24.00 (48.00) 09 003 05 03 Mar

61. O/COMPRA 000211 RO FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS UNIDAD 531130 1.00 47.00 (47.00) 09 003 05 03 Mar

62. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.185 INSTALADO


UNIDAD 531130 6.00 4.00 (24.00) 09 003 05 03 Mar

63. O/COMPRA 000211 RO CABLE ELECTRICO Nº 8 TW ROLLO X 100 METROS UNIDAD 531130 2.00 270.00 (540.00) 09 003 05 03 Mar

64. O/COMPRA 000211 RO BROCHA DE NYLON DE 2" UNIDAD 531130 1.00 6.00 (6.00) 09 003 05 03 Mar

65. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.16 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

66. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.18 INSTALADO


UNIDAD 531130 2.00 4.00 (8.00) 09 003 05 03 Mar

67. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.11 INSTALADO


UNIDAD 531130 2.00 4.00 (8.00) 09 003 05 03 Mar

68. O/COMPRA 000211 RO INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD 531130 3.00 5.00 (15.00) 09 003 05 03 Mar

69. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.185 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

70. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.115 INSTALADO


UNIDAD 531130 3.00 4.00 (12.00) 09 003 05 03 Mar

71. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.18 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

72. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

73. O/COMPRA 000211 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.355 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

74. O/COMPRA 000211 RO FLUORESCENTE RECTO DE 1 X 40 WATTS TIPO JARDINERA


UNIDAD 531130 2.00 28.00 (56.00) 09 003 05 03 Mar

75. O/COMPRA 000212 RO TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 531130 6.00 7.90 (47.40) 09 003 05 03 Mar

76. O/COMPRA 000212 RO AGUARRAZ (GALON X 4 LITROS) GALON 531130 1.00 12.50 (12.50) 09 003 05 03 Mar

77. O/COMPRA 000212 RO CINTA AISLANTE GRANDE UNIDAD 531130 1.00 2.30 (2.30) 09 003 05 03 Mar

78. O/COMPRA 000212 RO THINER ACRILICO GALON 531130 1.00 13.00 (13.00) 09 003 05 03 Mar

79. O/COMPRA 000212 RO TIZA KGS 531130 1.00 0.65 (0.65) 09 003 05 03 Mar

80. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.14 X 0.315 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

81. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.335 INSTALADO
UNIDAD 531130 4.00 4.00 (16.00) 09 003 05 03 Mar

82. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

83. O/COMPRA 000212 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 6 AWG (ROLLO X 100 MT.) UNIDAD 531130 4.00 437.00 (1,748.00) 09 003 05 03 Mar

84. O/COMPRA 000212 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 4.00 (4.00) 09 003 05 03 Mar

85. O/COMPRA 000212 RO EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VAPOR DE SODIO


UNIDAD
DE 150W. 531130 6.00 299.00 (1,794.00) 09 003 05 03 Mar

86. O/COMPRA 000212 RO LIJA P/FIERRO Nº 80 (23 X 28 CM.) PLIEGO 531130 10.00 1.40 (14.00) 09 003 05 03 Mar

87. O/COMPRA 000212 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 14 AWG (ROLLO X 100 MT.) UNIDAD 531130 2.00 62.00 (124.00) 09 003 05 03 Mar

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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
88. O/COMPRA 000212 RO RODILLO DE 9" (LANA DE CARNERO) UNIDAD 531130 2.00 9.00 (18.00) 09 003 05 03 Mar

89. O/COMPRA 000212 RO TABLERO METALICO UNIDAD 531130 1.00 57.00 (57.00) 09 003 05 03 Mar

90. O/COMPRA 000270 RDR MÓDULO DE MEMORIA DDR 512 MB PC2700. UNIDAD 531130 1.00 235.00 235.00 09 003 05 03 Mar

91. O/COMPRA 000302 RO KIT DE FUSION PARA IMPRESORA LASER HP 2100 UNIDAD 531130 1.00 870.00 870.00 09 003 05 03 Abr

92. O/COMPRA 000370 RO TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 5P/5MP/6P/6MP,ORIGINAL 531130 Nº003-2006-UNE)1.00
UNIDAD (C3903A)(ADP 294.71 294.71 09 003 05 03 Abr

93. O/COMPRA 000370 RO TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 2100M,ORIGINAL UNIDAD


(C4096A)(ADP 531130
Nº003-2005-UNE) 1.00 362.17 362.17 09 003 05 03 Abr

94. O/COMPRA 000434 RO TONER P/FOTOCOPIADORA MITA DC-3641-1656-1855-1555-2155


UNIDAD ORIGINAL
531130COD.37046011 2.00 50.83 101.66 09 003 05 03 May

95. O/COMPRA 000475 RO HOZ UNIDAD 531130 10.00 12.00 120.00 09 003 05 03 May

96. O/COMPRA 000475 RO HACHA HOJA DE ACERO INOXIDABLE UNIDAD 531130 5.00 24.00 120.00 09 003 05 03 May

97. O/COMPRA 000475 RO MACHETE UNIDAD 531130 10.00 14.00 140.00 09 003 05 03 May

98. O/COMPRA 000475 RO LAMPA RECTA UNIDAD 531130 10.00 34.00 340.00 09 003 05 03 May

99. O/COMPRA 000475 RO TIJERA DE PODAR DE 12" GRANDE UNIDAD 531130 6.00 27.00 162.00 09 003 05 03 May

100. O/COMPRA 000475 RO LENTE PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 531130 6.00 12.00 72.00 09 003 05 03 May

101. O/COMPRA 000475 RO LIMA PLANA DE 6" UNIDAD 531130 2.00 9.50 19.00 09 003 05 03 May

102. O/COMPRA 000475 RO LIMA TRIANGULAR DE 10" UNIDAD 531130 2.00 13.00 26.00 09 003 05 03 May

103. O/COMPRA 000475 RO ROLLO DE NYLON X 249.6 MT ROLLO 531130 1.00 17.00 17.00 09 003 05 03 May

104. O/COMPRA 000475 RO BUJIA UNIDAD 531130 3.00 8.00 24.00 09 003 05 03 May

105. O/COMPRA 000475 RO MANGUERA REFORZADA DE 1" DIAMETRO MT. 531130 100.00 2.70 270.00 09 003 05 03 May

106. O/COMPRA 000489 RO PINTURA ESMALTE GALON 531130 24.00 29.00 (696.00) 09 003 05 03 May

107. O/COMPRA 000489 RO GUANTE DE CUERO Nº 10 PAR 531130 2.00 20.00 (40.00) 09 003 05 03 May

108. O/COMPRA 000489 RO CHAPA DE BOLA UNIDAD 531130 50.00 64.00 (3,200.00) 09 003 05 03 May

109. O/COMPRA 000489 RO SOLDADURA CELLOCORD DE 3/32" (LATA X 20 KG) LATA 531130 6.00 220.00 (1,320.00) 09 003 05 03 May

110. O/COMPRA 000489 RO PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR NEGRO. GALON 531130 12.00 28.80 (345.60) 09 003 05 03 May

111. O/COMPRA 000489 RO BISAGRA DE 6" X 1/2 DE 3 ALAS UNIDAD 531130 150.00 8.00 (1,200.00) 09 003 05 03 May

112. O/COMPRA 000489 RO TUBO CUADRADO DE 3" UNIDAD 531130 2.00 164.00 (328.00) 09 003 05 03 May

113. O/COMPRA 000489 RO LIJA PARA FIERRO N°60. PLIEGO 531130 100.00 1.60 (160.00) 09 003 05 03 May

114. O/COMPRA 000489 RO FIERRO CUADRADO DE 1/2" X 1/2" UNIDAD 531130 50.00 23.00 (1,150.00) 09 003 05 03 May

115. O/COMPRA 000489 RO ANGULO FN DE 1 1/4" X 1/8" UNIDAD 531130 100.00 26.00 (2,600.00) 09 003 05 03 May

116. O/COMPRA 000489 RO PLANCHA DE FIERRO DE 2.40 X 1.20 X 1/16" UNIDAD 531130 40.00 138.00 (5,520.00) 09 003 05 03 May

117. O/COMPRA 000489 RO TEE DE 1 1/4 X 1/8 UNIDAD 531130 50.00 31.00 (1,550.00) 09 003 05 03 May

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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
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Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
118. O/COMPRA 000490 RO LIJA P/FIERRO Nº 40 (23 X 28 CM.) PLIEGO 531130 100.00 1.80 180.00 09 003 05 03 May

119. O/COMPRA 000490 RO PISTOLA PARA PINTAR UNIDAD 531130 1.00 196.00 196.00 09 003 05 03 May

120. O/COMPRA 000490 RO AGUARRAZ (GALON X 4 LITROS) GALON 531130 5.00 14.00 70.00 09 003 05 03 May

121. O/COMPRA 000490 RO THINER ACRILICO, GALON 531130 10.00 14.00 140.00 09 003 05 03 May

122. O/COMPRA 000491 RO BROCHA DE NYLON DE 3". UNIDAD 531130 15.00 11.00 165.00 09 003 05 03 May

123. O/COMPRA 000707 RO RODILLO DE 9" (LANA DE CARNERO) UNIDAD 531130 2.00 10.00 20.00 09 003 05 03 Jul

124. O/COMPRA 000707 RO CINTA VULCANIZADA. ROLLO 531130 1.00 27.00 27.00 09 003 05 03 Jul

125. O/COMPRA 000707 RO PINTURA LATEX C/BLANCO (BALDE X 5 GALONES) BALDE 531130 1.00 74.60 74.60 09 003 05 03 Jul

126. O/COMPRA 000707 RO PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO (GALON GALON
X 4 LITROS) 531130 1.00 28.00 28.00 09 003 05 03 Jul

127. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.18 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

128. O/COMPRA 000707 RO BROCHA DE 2" UNIDAD 531130 1.00 9.00 9.00 09 003 05 03 Jul

129. O/COMPRA 000707 RO CINTA AISLANTE GRANDE ROLLO 531130 1.00 2.70 2.70 09 003 05 03 Jul

130. O/COMPRA 000707 RO EQUIPO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VAPOR DE SODIO


UNIDAD
DE 150W. 531130 6.00 394.00 2,364.00 09 003 05 03 Jul

131. O/COMPRA 000707 RO TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 531130 6.00 8.80 52.80 09 003 05 03 Jul

132. O/COMPRA 000707 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 6 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 6.00 567.00 3,402.00 09 003 05 03 Jul

133. O/COMPRA 000707 RO BROCHA DE 4" UNIDAD 531130 1.00 18.00 18.00 09 003 05 03 Jul

134. O/COMPRA 000707 RO REFLECTOR ZORUS INTEGRADO 250 WATT UNIDAD 531130 3.00 390.00 1,170.00 09 003 05 03 Jul

135. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.93 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 4.90 4.90 09 003 05 03 Jul

136. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.335 INSTALADO
UNIDAD 531130 4.00 3.90 15.60 09 003 05 03 Jul

137. O/COMPRA 000707 RO FLUORESCENTE DE 2 X 40 WATTS UNIDAD 531130 2.00 48.00 96.00 09 003 05 03 Jul

138. O/COMPRA 000707 RO FLUORESCENTE RECTO DE 1 X 40 WATTS TIPO JARDINERA


UNIDAD 531130 2.00 27.00 54.00 09 003 05 03 Jul

139. O/COMPRA 000707 RO FLUORESCENTE DE 1 X 40 WATTS UNIDAD 531130 4.00 23.00 92.00 09 003 05 03 Jul

140. O/COMPRA 000707 RO TIZA KGS 531130 10.00 0.90 9.00 09 003 05 03 Jul

141. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

142. O/COMPRA 000707 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 14 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 2.00 110.00 220.00 09 003 05 03 Jul

143. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.14 X 0.315 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

144. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.185 INSTALADO


UNIDAD 531130 6.00 3.90 23.40 09 003 05 03 Jul

145. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.355 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

146. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.36 INSTALADO


UNIDAD 531130 3.00 3.90 11.70 09 003 05 03 Jul

147. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.43 X 0.18 INSTALADO


UNIDAD 531130 2.00 3.90 7.80 09 003 05 03 Jul

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Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
148. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.155 X 0.33 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

149. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.115 INSTALADO


UNIDAD 531130 3.00 5.00 15.00 09 003 05 03 Jul

150. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.16 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

151. O/COMPRA 000707 RO TABLERO METALICO 2 X 30AMP UNIDAD 531130 2.00 35.00 70.00 09 003 05 03 Jul

152. O/COMPRA 000707 RO YESO SACO 531130 1.00 7.00 7.00 09 003 05 03 Jul

153. O/COMPRA 000707 RO PINTURA ESMALTE C/BAYO GALON 531130 1.00 28.00 28.00 09 003 05 03 Jul

154. O/COMPRA 000707 RO CHAPA DE 3 GOLPES UNIDAD 531130 1.00 56.00 56.00 09 003 05 03 Jul

155. O/COMPRA 000707 RO INTERRUPTOR SIMPLE UNIDAD 531130 3.00 6.50 19.50 09 003 05 03 Jul

156. O/COMPRA 000707 RO PINTURA LATEX C/BLANCO HUMO (BALDE X 5GALONES)BALDE 531130 2.00 74.60 149.20 09 003 05 03 Jul

157. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.86 X 0.11 INSTALADO


UNIDAD 531130 2.00 3.90 7.80 09 003 05 03 Jul

158. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE DE 0.40 X 0.185 INSTALADO


UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

159. O/COMPRA 000707 RO LIJA P/FIERRO Nº 80 (23 X 28 CM.) PLIEGO 531130 10.00 1.70 17.00 09 003 05 03 Jul

160. O/COMPRA 000707 RO AGUARRAZ GALON 531130 1.00 14.00 14.00 09 003 05 03 Jul

161. O/COMPRA 000707 RO VIDRIO CATEDRAL TIPO LLUVIA DE 0.15 X 0.325 INSTALADO
UNIDAD 531130 1.00 3.90 3.90 09 003 05 03 Jul

162. O/COMPRA 000823 RDR CONTACTOR DE 25 AMP UNIDAD 531130 2.00 290.00 580.00 09 003 05 03 Ago

163. O/COMPRA 000823 RDR CABLE ELECTRICO Nº 8 TW ROLLO X 100 METROS ROLLO 531130 3.00 380.00 1,140.00 09 003 05 03 Ago

164. O/COMPRA 000839 RO CORDON MELLIZO N° 14 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 12.00 209.20 2,510.40 09 003 05 03 Ago

165. O/COMPRA 000839 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 12 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 20.00 144.30 2,886.00 09 003 05 03 Ago

166. O/COMPRA 000839 RO CABLE ELÉCTRICO Nº 10 AWG (ROLLO X 100 MT.) ROLLO 531130 24.00 219.40 5,265.60 09 003 05 03 Ago

167. O/COMPRA 000839 RO CORDON MELLIZO Nº 16 ROLLO X 100 METROS ROLLO 531130 24.00 131.60 3,158.40 09 003 05 03 Ago

168. O/COMPRA 000939 RO JABON DE TOCADOR DE 90GR-DENISE(ADS Nº0002-2006-UNE)


UNIDAD 531130 7.00 0.77 5.39 09 003 05 03 Set

169. O/COMPRA 000939 RO FELPA DE ALGODON DE 1ERA-SAN JACINTO(ADS Nº0002-2006-UNE)


M.L. 531130 7.00 5.90 41.30 09 003 05 03 Set

170. O/COMPRA 000939 RO FRANELA DE TEXTUTA GRUESA 70CM ANCHO(ADS Nº0002-2006-UNE)


M.L. 531130 7.00 3.08 21.56 09 003 05 03 Set

171. O/COMPRA 000940 RO ALCOHOL 96º(ADS Nº0002-2006-UNE) LITRO 531130 1.00 3.45 3.45 09 003 05 03 Set

172. O/COMPRA 001081 RO CRUCETA PARA ENCHAPAR CIENTO 531130 12.00 4.50 54.00 09 003 05 03 Oct

173. O/COMPRA 001081 RO BADILEJO PARA CONSTRUCCION UNIDAD 531130 6.00 9.00 54.00 09 003 05 03 Oct

174. O/COMPRA 001282 RDR PEGAMENTO NOVACEL PARA ENCHAPE,BOLSA X 15KG BOLSA 531130 24.00 16.00 384.00 09 003 05 03 Nov

Monto total por esta especifica 531130 en S/. .......: 52,367.26


175. O/SERVICIO 000116 RDR SERVICIOS DIVERSOS SERV 531139 1.00 204.00 204.00 09 003 05 03 Feb

176. O/SERVICIO 000506 RDR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS SERV 531139 1.00 461.40 461.40 09 003 05 03 May

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Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
177. O/SERVICIO 000534 RO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SERV 531139 1.00 779.00 779.00 09 003 05 03 May

178. O/SERVICIO 000784 RDR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.


SERV 531139 1.00 1,650.00 1,650.00 09 003 05 03 Jul

179. O/SERVICIO 001186 RO SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS DIVERSOS..SERV 531139 1.00 288.30 288.30 09 003 05 03 Oct

180. O/SERVICIO 001303 RDR CAPACITACION PERSONAL DOCENTE SERV 531139 1.00 345.10 345.10 09 003 05 03 Nov

181. O/SERVICIO 001303 RDR CAPACITACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (PERSONA


EVENTO
NATURAL)
531139 1.00 690.20 690.20 09 003 05 03 Nov

182. O/SERVICIO 001404 RDR SERVICIO DE FOTOCOPIADOS Y ANILLADOS DIVERSOS SERV 531139 1.00 227.60 227.60 09 003 05 03 Dic

183. O/SERVICIO 001457 RDR SERVICIO DE COPIAS SERV 531139 1.00 280.00 280.00 09 003 05 03 Dic

184. O/SERVICIO 001457 RDR SERVICIO DE COPIAS XEROX UNIDAD 531139 1.00 360.00 360.00 09 003 05 03 Dic

Monto total por esta especifica 531139 en S/. .......: 5,285.60


185. O/COMPRA 000030 RO CHINCHE CON CABEZA DORADA A PRESION CAJA X 100 CAJA
UNID. 531149 2.00 0.79 1.58 09 003 05 03 Ene

186. O/COMPRA 000030 RO BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 531149 10.00 1.40 14.00 09 003 05 03 Ene

187. O/COMPRA 000030 RO PAPEL LUSTRE : COL: MARRON UNIDAD 531149 20.00 0.16 3.20 09 003 05 03 Ene

188. O/COMPRA 000030 RO CARTULINA ESCOLAR COLORES GRAPHOS UNIDAD 531149 6.00 0.22 1.32 09 003 05 03 Ene

189. O/COMPRA 000169 RO TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA T/A-4 PP2900 XCAJA


100 531149 1.00 51.10 51.10 09 003 05 03 Feb

190. O/COMPRA 000169 RO PABILO # 20 BOBINA 250 GR UNIDAD 531149 2.00 3.32 6.64 09 003 05 03 Feb

191. O/COMPRA 000169 RO GRAPA 23/13 X 1000 WEX CAJA 531149 3.00 4.51 13.53 09 003 05 03 Feb

192. O/COMPRA 000169 RO CARTULINA ESCOLAR COLORES GRAPHOS UNIDAD 531149 6.00 0.22 1.32 09 003 05 03 Feb

193. O/COMPRA 000169 RO FOLDER TRANSPARENTE OFICIO NEGRO REFORZADO UNIDAD 531149 12.00 1.64 19.68 09 003 05 03 Feb

194. O/COMPRA 000169 RO ENGRAPADOR TIPO ALICATE ARTESCO 222 UNIDAD 531149 1.00 36.40 36.40 09 003 05 03 Feb

195. O/COMPRA 000169 RO BOLIGRAFO DE TINTA SECA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 531149 5.00 1.40 7.00 09 003 05 03 Feb

196. O/COMPRA 000169 RO FOLDER MANILA A-4 GRAFIPAPEL UNIDAD 531149 25.00 0.14 3.50 09 003 05 03 Feb

197. O/COMPRA 000169 RO FASTENER HOJALATA X 50 ARTESCO CAJA 531149 2.00 3.58 7.16 09 003 05 03 Feb

198. O/COMPRA 000169 RO PEG. COLA 1/4 KG (220CC) LUCHO UNIDAD 531149 3.00 0.84 2.52 09 003 05 03 Feb

199. O/COMPRA 000169 RO ARCHIVADOR PLASTIFICADO OFICIO L/ANCHO NEGRO UNIDAD


- ASTRAL 531149 25.00 2.46 61.50 09 003 05 03 Feb

200. O/COMPRA 000169 RO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 66MM 1"UNIDAD


X 72 YARDAS531149 2.00 1.78 3.56 09 003 05 03 Feb

201. O/COMPRA 000169 RO PAPEL FOTOCOPIA 75/80 GRS. T/A-4 SIN SELLO ATLAS MILL 531149 5.00 22.22 111.10 09 003 05 03 Feb

202. O/COMPRA 000169 RO FORRO AUTOADHESIVO 45CM X 3M CRISTAL ARTESCOUNIDAD


(LP Nº0002-2005-UNE)
531149 6.00 5.58 33.48 09 003 05 03 Feb

203. O/COMPRA 000169 RO SOBRE MANILA OFICIO GRAFIPAPEL UNIDAD 531149 50.00 0.13 6.50 09 003 05 03 Feb

204. O/COMPRA 000169 RO PLUMON GS FAB # 47 JUMBO COLORES UNIDAD 531149 7.00 1.55 10.85 09 003 05 03 Feb

205. O/COMPRA 000169 RO BOLIGRAFO DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 531149 3.00 2.10 6.30 09 003 05 03 Feb

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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
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Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
206. O/COMPRA 000169 RO PILAS ALCALINA CHICA BLST X 4 (MN 1500 B4) UNIDAD 531149 2.00 5.99 11.98 09 003 05 03 Feb

207. O/COMPRA 000169 RO CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS T/A-5 DE PAPEL BOND
UNIDAD
RAYADO COLOR/ENT
531149 RAY PERU (LP 5.00
Nº0002-2005 2.01 10.05 09 003 05 03 Feb

208. O/COMPRA 000169 RO CHINCHE DORADO CAJA X 100 CYGNUS CAJA 531149 3.00 0.79 2.37 09 003 05 03 Feb

209. O/COMPRA 000169 RO FORRO VINIFORRO OFICIO CRISTAL ECONOMICO UNIDAD 531149 3.00 4.27 12.81 09 003 05 03 Feb

210. O/COMPRA 000169 RO CHINCHE COLORES SURTIDO CAJITA X 100 VIKINGO/TAIWANES


CAJA 531149 3.00 1.33 3.99 09 003 05 03 Feb

211. O/COMPRA 000169 RO BOLIGRAFO C/NEGRO T/LIQUIDA UNIDAD 531149 3.00 2.10 6.30 09 003 05 03 Feb

212. O/COMPRA 000169 RO NOTAS ADHESIVAS 3"X3" NF4 AMARILLO TACO UNIDAD 531149 6.00 2.24 13.44 09 003 05 03 Feb

213. O/COMPRA 000169 RO ALFILER NIQUELADO CAJA X 50 GR- WINGO CAJA 531149 2.00 1.52 3.04 09 003 05 03 Feb

214. O/COMPRA 000169 RO INDEX TABS 3/8" COLORES CAJA X 10 UNID. UNIDAD 531149 6.00 3.95 23.70 09 003 05 03 Feb

215. O/COMPRA 000169 RO PLUMON P/PIZARRA ACRILICA COLORES, RECARGABLEUNIDAD


126 531149 6.00 2.33 13.98 09 003 05 03 Feb

216. O/COMPRA 000169 RO CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS T/A-5 DE PAPEL BOND
UNIDAD
CUADRICULADO 2.00(LP Nº002
531149 COLOR/ENT RAY PERU 2.01 4.02 09 003 05 03 Feb

217. O/COMPRA 000169 RO PEGAMENTO EN BARRA 45 GR PEGOSO EA-C4500 UNIDAD 531149 7.00 3.40 23.80 09 003 05 03 Feb

218. O/COMPRA 000169 RO FOLDER COLGANTE NARANJA LG UNIDAD 531149 50.00 0.53 26.50 09 003 05 03 Feb

219. O/COMPRA 000169 RO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 66M 1/2" XUNIDAD


72 YARDAS 531149 2.00 0.93 1.86 09 003 05 03 Feb

220. O/COMPRA 000169 RO CD-RW 650/750 MB 74MIN REGRABABLE IMATION UNIDAD 531149 6.00 3.58 21.48 09 003 05 03 Feb

221. O/COMPRA 000514 RO CARTULINA : T/FOLDCOTE MED: 70 X 100 CM CAL: 16 COL:


RESMABLA PAQ 531149
X 100 HJ 0.50 85.75 42.88 09 003 05 03 May

222. O/COMPRA 000946 RDR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24MM X 66MM 1"UNIDAD
X 72 YARDAS531149 4.00 1.93 7.72 09 003 05 03 Set

223. O/COMPRA 000946 RDR DISkETTE DE 3.5 DS-HD CAJA X 10 UNID CAJA 531149 10.00 5.72 57.20 09 003 05 03 Set

224. O/COMPRA 000946 RDR MINAS D/GRAFITO 2B T: 0.5 MM, ESTUCHE X 24 UNID.ESTUCHE 531149 3.00 0.84 2.52 09 003 05 03 Set

225. O/COMPRA 000946 RDR CLIPS NIQUELADOS CAJA X 100 CAJA 531149 12.00 0.27 3.24 09 003 05 03 Set

226. O/COMPRA 000946 RDR LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO DE 200 FOLIOSUNIDAD EN PAPEL BOND DE 56 GR 3.00
(100 HOJAS) 531149 7.00 21.00 09 003 05 03 Set

227. O/COMPRA 000946 RDR PABILO # 20 BOBINA 250 GR UNIDAD 531149 2.00 2.89 5.78 09 003 05 03 Set

228. O/COMPRA 000946 RDR FASTENER HOJALATA CJTA X 50 CAJA 531149 2.00 3.13 6.26 09 003 05 03 Set

229. O/COMPRA 000946 RDR GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 531149 6.00 0.77 4.62 09 003 05 03 Set

230. O/COMPRA 000946 RDR CD-RW-REGRABABLE 700 MB UNIDAD 531149 18.00 3.04 54.72 09 003 05 03 Set

231. O/COMPRA 000946 RDR CARTULINA ESCOLAR COLORES 50 X 65 150 GRMS PLIEGO 531149 6.00 0.22 1.32 09 003 05 03 Set

232. O/COMPRA 000946 RDR PLUMON PUNTA GRUESA Nº 47 PARA PAPELOGRAFO (COLORES),
UNIDAD 531149 6.00 1.30 7.80 09 003 05 03 Set

233. O/COMPRA 000946 RDR CHINCHE CON CABEZA DORADA A PRESION CAJA X 100 CAJA 531149 3.00 0.84 2.52 09 003 05 03 Set

234. O/COMPRA 000946 RDR FUNDA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE T/OFICIOUNIDAD 531149 50.00 0.35 17.50 09 003 05 03 Set

235. O/COMPRA 000946 RDR FUNDA PORTA DOCUMENTOS, TRANSPARENTE T A/4 UNIDAD 531149 50.00 0.28 14.00 09 003 05 03 Set

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ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
236. O/COMPRA 000946 RDR TINTA PARA TAMPON DE C/AZUL. UNIDAD 531149 4.00 1.54 6.16 09 003 05 03 Set

237. O/COMPRA 000946 RDR TAMPON C/AZUL UNIDAD 531149 6.00 3.26 19.56 09 003 05 03 Set

238. O/COMPRA 000946 RDR FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO X ROLLO UNIDAD 531149 12.00 4.41 52.92 09 003 05 03 Set

239. O/COMPRA 000946 RDR REGLA D/PLASTICO TRANSPARENTE T: 30 CM UNIDAD 531149 7.00 0.39 2.73 09 003 05 03 Set

240. O/COMPRA 000946 RDR PILA ALCALINA AAA X 2 EN ESTUCHE UNIDAD 531149 2.00 2.45 4.90 09 003 05 03 Set

241. O/COMPRA 000946 RDR PEGAMENTO EN BARRA UNIDAD 531149 6.00 4.55 27.30 09 003 05 03 Set

242. O/COMPRA 000946 RDR PAPEL FAX 216 X 30 MTS. CAJA X 6 UNID. CAJA 531149 4.00 27.06 108.24 09 003 05 03 Set

243. O/COMPRA 000946 RDR PAPEL CANSON DE 115 GRS.T/A-4, CAJA X 100 HOJAS CAJA 531149 2.00 23.24 46.48 09 003 05 03 Set

244. O/COMPRA 000946 RDR OJALILLOS BLANCO SOBRE X 500 SOBRE 531149 2.00 1.13 2.26 09 003 05 03 Set

245. O/COMPRA 000946 RDR NUMERADOR AUTOMATICO DE 6 DIGITOS UNIDAD 531149 1.00 33.35 33.35 09 003 05 03 Set

246. O/COMPRA 000946 RDR GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 531149 6.00 1.32 7.92 09 003 05 03 Set

247. O/COMPRA 000946 RDR GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 531149 3.00 3.63 10.89 09 003 05 03 Set

248. O/COMPRA 000946 RDR FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CONUNIDAD
FASTER 531149 36.00 1.82 65.52 09 003 05 03 Set

249. O/COMPRA 000946 RDR CORRECTOR LIQUIDO, TIPO LAPICERO, PUNTA DE METAL
UNIDAD 531149 14.00 2.66 37.24 09 003 05 03 Set

250. O/COMPRA 000946 RDR CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO CAJA 531149 1.00 2.15 2.15 09 003 05 03 Set

251. O/COMPRA 000946 RDR CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T: 1/2" X 72 YD UNIDAD 531149 6.00 0.98 5.88 09 003 05 03 Set

252. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON TINTA INDELEBLE DELGADO COLOR NEGRO UNIDAD 531149 12.00 1.63 19.56 09 003 05 03 Set

253. O/COMPRA 000947 RDR PAPEL BOND DE COLORES DE 75 GR T/A-4 (ROSADO O MELON, 531149VERDE, CELESTE) 4.00
MILL AMARILLO, 31.20 124.80 09 003 05 03 Set

254. O/COMPRA 000947 RDR PORTAMINA C/PUNTA METALICA, ANCHO D/TRAZO: 0.5UNIDAD
MM 531149 6.00 5.46 32.76 09 003 05 03 Set

255. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON A COLORES PARA PIZARRA ACRILICA,RECARGABLE


UNIDAD
126 531149 6.00 2.38 14.28 09 003 05 03 Set

256. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON DE COLORES Nº 45 (DELGADO) UNIDAD 531149 24.00 0.33 7.92 09 003 05 03 Set

257. O/COMPRA 000947 RDR PAPEL BOND DE 75 GRS. T/A-4, PARA FOTOCOPIA MILL 531149 18.00 22.59 406.62 09 003 05 03 Set

258. O/COMPRA 000947 RDR PAPEL BOND DE 75 GRS. T/A-3 PARA FOTOCOPIA MILL 531149 1.00 48.10 48.10 09 003 05 03 Set

259. O/COMPRA 000947 RDR MICA CATEDRAL PARA ANILLADO T/OFICIO,CRISTAL CIENTO 531149 1.00 26.10 26.10 09 003 05 03 Set

260. O/COMPRA 000947 RDR CUADERNO EMPASTADO RAYADO D/56 GR. T: A5 X 100UNIDAD
HJ 531149 5.00 2.25 11.25 09 003 05 03 Set

261. O/COMPRA 000947 RDR ANILLO DE 9/16" DE PLASTICO COLORES P/ANILLADO CIENTO
100 HOJAS 531149 1.00 18.56 18.56 09 003 05 03 Set

262. O/COMPRA 000947 RDR CINTA MASKING TAPE 1" ROLLO X 40 YARDAS, UNIDAD 531149 9.00 3.22 28.98 09 003 05 03 Set

263. O/COMPRA 000947 RDR LIMPIADOR DE COMPUTADORA EN PASTA. UNIDAD 531149 7.00 5.10 35.70 09 003 05 03 Set

264. O/COMPRA 000947 RDR TRANSPARENCIA P/IMPRESORA LASER T/A-4 X 50 UNID.CAJA 531149 1.00 88.40 88.40 09 003 05 03 Set

265. O/COMPRA 000947 RDR ROLLO P/CAMARA FOTOGRAFICA X 36 VISTAS 135X36 UNIDAD
ASA 100 531149 8.00 7.15 57.20 09 003 05 03 Set

31/08/2023 10:46 Página 9 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt


TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
266. O/COMPRA 000947 RDR INDEX TABS 3/8" COLORES CAJA X 10 UNID. CAJA 531149 12.00 4.23 50.76 09 003 05 03 Set

267. O/COMPRA 000947 RDR INDEX TABS 3/8" CRISTAL CAJA X 10 UNID(15 CM) CAJA 531149 12.00 4.23 50.76 09 003 05 03 Set

268. O/COMPRA 000947 RDR CD GRABABLE DE 700 MB. UNIDAD 531149 18.00 1.50 27.00 09 003 05 03 Set

269. O/COMPRA 000947 RDR PLUMON TINTA INDELEBLE DELGADO, COLOR AZUL UNIDAD 531149 12.00 1.63 19.56 09 003 05 03 Set

270. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, UNIDAD 531149 25.00 0.12 3.00 09 003 05 03 Set

271. O/COMPRA 000948 RDR PAPEL BOND ULTRABLANCO T/A-4 80 GR MILL 531149 21.00 26.90 564.90 09 003 05 03 Set

272. O/COMPRA 000948 RDR PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 531149 14.00 1.50 21.00 09 003 05 03 Set

273. O/COMPRA 000948 RDR PAPEL CANSON T/A-3 115GR, CAJA X 100 CAJA 531149 10.00 62.00 620.00 09 003 05 03 Set

274. O/COMPRA 000948 RDR BOLIGRAFO PUNTA FINA, TINTA SECA C/NEGRO UNIDAD 531149 20.00 1.04 20.80 09 003 05 03 Set

275. O/COMPRA 000948 RDR BOLIGRAFO PUNTA FINA, TINTA SECA C/ROJO UNIDAD 531149 20.00 1.04 20.80 09 003 05 03 Set

276. O/COMPRA 000948 RDR BOLIGRAFO PUNTA FINA, TINTA SECA C/AZUL UNIDAD 531149 20.00 1.04 20.80 09 003 05 03 Set

277. O/COMPRA 000948 RDR TRANSPARENCIA P/FOTOCOPIADORA T/A-4 X 100 UNID.CAJA 531149 1.00 29.00 29.00 09 003 05 03 Set

278. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE MANILA T/A-4, UNIDAD 531149 50.00 0.12 6.00 09 003 05 03 Set

279. O/COMPRA 000948 RDR FOLDER MANILA T/A-4_ UNIDAD 531149 50.00 0.16 8.00 09 003 05 03 Set

280. O/COMPRA 000948 RDR NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 UNIDAD 531149 12.00 2.90 34.80 09 003 05 03 Set

281. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE MANILA T/A-3 UNIDAD 531149 250.00 0.24 60.00 09 003 05 03 Set

282. O/COMPRA 000948 RDR SOBRE BLANCO T/OFICIO CIENTO 531149 1.00 4.00 4.00 09 003 05 03 Set

283. O/COMPRA 000948 RDR MICA DE CARTON A COLORES T/A-4 PARA ANILLADO UNIDAD 531149 25.00 0.28 7.00 09 003 05 03 Set

284. O/COMPRA 000948 RDR CUADERNO DE PAPEL BOND CUADRICULADO X 100H. UNIDAD 531149 12.00 1.58 18.96 09 003 05 03 Set

285. O/COMPRA 000949 RDR PLUMON INDELEBLE PUNTA GRUESA UNIDAD 531149 12.00 2.40 28.80 09 003 05 03 Set

286. O/COMPRA 000949 RDR LIMPIADOR D/COMPUTADORA EN SPRAY UNIDAD 531149 6.00 17.50 105.00 09 003 05 03 Set

287. O/COMPRA 000949 RDR CARTULINA FOLKOTE Nº 12 PLIEGO 531149 6.00 1.10 6.60 09 003 05 03 Set

Monto total por esta especifica 531149 en S/. .......: 3,911.91


288. O/SERVICIO 000065 RO GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERV 531171 1.00 229.20 229.20 09 003 05 03 Ene

289. O/SERVICIO 000596 RDR GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERV 531171 1.00 1,007.40 1,007.40 09 003 05 03 Jun

290. O/SERVICIO 000878 RDR GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SERV 531171 1.00 42.80 42.80 09 003 05 03 Ago

Monto total por esta especifica 531171 en S/. .......: 1,279.40


291. O/SERVICIO 000183 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS
INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 3,226.73 3,226.73 09 029 06 05 Feb

292. O/SERVICIO 000185 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 2,613.38 2,613.38 09 029 06 05 Feb

293. O/SERVICIO 000186 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,395.60 2,395.60 09 029 06 05 Feb

31/08/2023 10:46 Página 10 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt


TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
294. O/SERVICIO 000187 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS
INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,354.40 2,354.40 09 029 06 05 Feb

295. O/SERVICIO 000282 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 3,530.47 3,530.47 09 029 06 05 Mar

296. O/SERVICIO 000283 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 2,824.37 2,824.37 09 029 06 05 Mar

297. O/SERVICIO 000284 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,589.01 2,589.01 09 029 06 05 Mar

298. O/SERVICIO 000285 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,544.48 2,544.48 09 029 06 05 Mar

299. O/SERVICIO 000480 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 3,252.74 3,252.74 09 029 06 05 May

300. O/SERVICIO 000481 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 2,602.20 2,602.20 09 029 06 05 May

301. O/SERVICIO 000482 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,385.35 2,385.35 09 029 06 05 May

302. O/SERVICIO 000483 RDR INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,344.32 2,344.32 09 029 06 05 May

303. O/SERVICIO 000495 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS / 1.00 2,014.02 2,014.02 09 029 06 05 May

304. O/SERVICIO 000496 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS // 1.00 1,579.22 1,579.22 09 029 06 05 May

305. O/SERVICIO 000497 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS ///1.00 1,447.62 1,447.62 09 029 06 05 May

306. O/SERVICIO 000499 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 1.00
DE CIENCIAS //// 1,422.72 1,422.72 09 029 06 05 May

307. O/SERVICIO 000664 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS ///1.00 3,044.95 3,044.95 09 029 06 05 Jun

308. O/SERVICIO 000665 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 1.00
DE CIENCIAS //// 2,435.96 2,435.96 09 029 06 05 Jun

309. O/SERVICIO 000666 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS: 1.00 2,232.96 2,232.96 09 029 06 05 Jun

310. O/SERVICIO 000667 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS_ 1.00 2,194.56 2,194.56 09 029 06 05 Jun

311. O/SERVICIO 000668 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS 1.00 1,834.16 1,834.16 09 029 06 05 Jun

312. O/SERVICIO 000669 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS . 1.00 1,467.33 1,467.33 09 029 06 05 Jun

313. O/SERVICIO 000670 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS / 1.00 1,345.05 1,345.05 09 029 06 05 Jun

314. O/SERVICIO 000671 RO INSPECCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS


INSPECCIÓN
DE LA FACULTAD
651133 DE CIENCIAS // 1.00 1,321.92 1,321.92 09 029 06 05 Jun

315. O/SERVICIO 000816 RO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INFRAESTRUC.DE


ESTUDIO LA 651133 1.00 FISICA 88,200.00
ESPECIALIDAD DE EDUCACION 88,200.00 09 029 06 05 Jul

316. O/SERVICIO 001540 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS*
651133 1.00 2,217.60 2,217.60 09 029 06 05 Dic

317. O/SERVICIO 001541 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS:
651133 1.00 2,256.41 2,256.41 09 029 06 05 Dic

318. O/SERVICIO 001542 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS.
651133 1.00 2,461.54 2,461.54 09 029 06 05 Dic

319. O/SERVICIO 001543 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS
651133 1.00 3,076.93 3,076.93 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651133 en S/. .......: 153,216.00


320. O/SERVICIO 001028 RDR REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS SERV 651139 1.00 2,157.70 2,157.70 09 029 06 05 Set

321. O/SERVICIO 001579 RO OTROS SERVICIOS DE TERCEROS* SERV 651139 1.00 1,000.00 1,000.00 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651139 en S/. .......: 3,157.70

31/08/2023 10:46 Página 11 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt


TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
322. O/SERVICIO 000293 RDR OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD
OBRAS DE CIENCIAS
651150 1.00 120,878.67 120,878.67 09 029 06 05 Mar

323. O/SERVICIO 000500 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS
651150 1.00 250,687.92 250,687.92 09 029 06 05 May

324. O/SERVICIO 000501 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS.
651150 1.00 4,852.69 4,852.69 09 029 06 05 May

325. O/SERVICIO 000656 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS
651150 1.00 21,085.06 21,085.06 09 029 06 05 Jun

326. O/SERVICIO 000659 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS*
651150 1.00 86,490.77 86,490.77 09 029 06 05 Jun

327. O/SERVICIO 000660 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS:
651150 1.00 119,230.65 119,230.65 09 029 06 05 Jun

328. O/SERVICIO 000661 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS.
651150 1.00 36,562.61 36,562.61 09 029 06 05 Jun

329. O/SERVICIO 000663 RO OBRA: AMPLIACION DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD


OBRAS DE CIENCIAS/
651150 1.00 638,394.02 638,394.02 09 029 06 05 Jun

330. O/SERVICIO 001383 RO OBRA:INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDADOBRAS


DE EDUCACION
651150
FISICA 1.00 543,472.83 543,472.83 09 029 06 05 Nov

331. O/SERVICIO 001524 RO OBRA:INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESPECIALIDADOBRAS


DE EDUCACION
651150
FISICA 1.00 48,495.33 48,495.33 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651150 en S/. .......: 1,870,150.55


332. O/COMPRA 000114 RO MODULOS EDUCATIVOS UNIDAD 651151 1.00 322,000.00 322,000.00 09 029 06 05 Feb

333. O/COMPRA 000224 RO MODULOS EDUCATIVOS UNIDAD 651151 1.00 53,655.56 53,655.56 09 029 06 05 Mar

334. O/COMPRA 000281 RO MODULOS EDUCATIVOS. EQUIPO 651151 1.00 863,984.44 863,984.44 09 029 06 05 Mar

335. O/COMPRA 000452 RO MODULOS EDUCATIVOS UNIDAD 651151 1.00 59,995.81 59,995.81 09 029 06 05 May

336. O/COMPRA 000717 RO COMPUTADORA PENTIUM IV (PRECIO CIF) UNIDAD 651151 50.00 4,000.00 200,000.00 09 029 06 05 Jul

337. O/COMPRA 000721 RO COMPUTADORA PENTIUM IV A PRECIO CIF(ADP Nº 003-2006)


UNIDAD 651151 8.00 4,000.00 32,000.00 09 029 06 05 Jul

338. O/COMPRA 000722 RO MEDIDOR DE FRECUENCIA(AMC Nº018-2006-UNE) UNIDAD 651151 1.00 44,000.00 44,000.00 09 029 06 05 Jul

339. O/COMPRA 000723 RO FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA DE CC(AMC Nº UNIDAD


019-2006-UNE)
651151 12.00 1,876.00 22,512.00 09 029 06 05 Jul

340. O/COMPRA 000723 RO GENERADOR DE ONDA SENOIDAL,CUADRADA Y TRIANGULAR(AMC


UNIDAD Nº019-2006-UNE)
651151 4.00 2,760.00 11,040.00 09 029 06 05 Jul

341. O/COMPRA 000724 RO MEDIDOR DE POTENCIA DE RF (AMC Nº017-2006-UNE)UNIDAD 651151 1.00 22,000.00 22,000.00 09 029 06 05 Jul

342. O/COMPRA 000725 RO REBAJA DE COMPROMISO. EQUIPO 651151 1.00 -241.00 (241.00) 09 029 06 05 Jul

343. O/COMPRA 000725 RO COMPUTADORA PENTIUM IV A PRECIO CIF (ADP Nº 003-2006).


EQUIPO 651151 4.00 4,000.00 16,000.00 09 029 06 05 Jul

344. O/COMPRA 000726 RO PROYECTOR MULTIMEDIA (AMC Nº020-2006-UNE) UNIDAD 651151 8.00 3,950.00 (31,600.00) 09 029 06 05 Jul

345. O/COMPRA 001258 RO EQUIPOS DE MICROSCOPIA PARA LOS LABORATORIOSEQUIPO ( LP. Nº 003-2006-UNE ) 1.00
DE BIOLOGIA651151 157,950.00 157,950.00 09 029 06 05 Nov

346. O/COMPRA 001259 RO EQUIPO AUTOMATIZADO PARA BIOLOGIA EQUIPO 651151 1.00 8,176.90 8,176.90 09 029 06 05 Nov

347. O/COMPRA 001259 RO MICROSCOPIO COMPUESTO EQUIPO 651151 1.00 83,389.77 83,389.77 09 029 06 05 Nov

348. O/COMPRA 001259 RO EQUIPOS PARA LOS LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL


EQUIPO 651151 1.00 244,442.68 244,442.68 09 029 06 05 Nov

349. O/COMPRA 001259 RO COMPUTADORA PENTIUM IV ( LP Nº 003-2006-UNE) EQUIPO 651151 15.00 3,509.29 52,639.35 09 029 06 05 Nov

350. O/COMPRA 001259 RO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL ESTUDIO DE LA DINAMICA


SIST. DE UN651151 1.00
CUERPO ( LP Nº 003-2006-UNE) 197,251.47 197,251.47 09 029 06 05 Nov

31/08/2023 10:46 Página 12 de 14 dwr_log_com_ordendet_xdepygtolpt


TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
351. O/COMPRA 001264 DONACIONES
SILLA YCARPETA
TRANSFERENCIAS
ERGONOMICA (AMC Nº 0037-2006-UNE)
UNIDAD 651151 32.00 1,383.66 44,277.12 09 029 06 05 Nov

352. O/COMPRA 001271 DONACIONES


SILLA YGIRATORIA
TRANSFERENCIAS
ERGONÓMICA REGULABLE SIN BRAZOS
UNIDAD 651151 28.00 1,386.45 38,820.60 09 029 06 05 Nov

353. O/COMPRA 001272 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


MOBILIARIO EDUCATIVO ERGONOMICO (AMC 0035-2006-UNE)
UNIDAD 651151 1.00 44,700.00 44,700.00 09 029 06 05 Nov

354. O/COMPRA 001275 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 651151 3.00 4,939.00 14,817.00 09 029 06 05 Nov

355. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE


PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.17 X 1.35 UNIDAD 651151 2.00 419.86 839.72 09 029 06 05 Nov

356. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE


PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.17 X 0.70 UNIDAD 651151 5.00 302.75 1,513.75 09 029 06 05 Nov

357. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE


PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.16 X 1.35 UNIDAD 651151 6.00 419.01 2,514.06 09 029 06 05 Nov

358. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE


PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.16 X 0.70 UNIDAD 651151 6.00 302.03 1,812.18 09 029 06 05 Nov

359. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE


PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
4.15 X 1.35 UNIDAD 651151 17.00 417.84 7,103.28 09 029 06 05 Nov

360. O/COMPRA 001276 CANON, SOBRECANON, REGALIASDE


PERSIANAS HORIZONTALES Y PARTICIPACIONES
1.90 X 0.68 UNIDAD 651151 1.00 136.30 136.30 09 029 06 05 Nov

361. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.16 X 1.35 UNIDAD 651151 1.00 419.00 419.00 09 029 06 05 Dic

362. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.78 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 129.23 129.23 09 029 06 05 Dic

363. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.74 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 126.33 126.33 09 029 06 05 Dic

364. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.65 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 119.79 119.79 09 029 06 05 Dic

365. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.60 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 116.16 116.16 09 029 06 05 Dic

366. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 2.94 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 213.45 213.45 09 029 06 05 Dic

367. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.75 X 0.70 UNIDAD 651151 2.00 127.05 254.10 09 029 06 05 Dic

368. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.18 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 85.67 85.67 09 029 06 05 Dic

369. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.51 X 1.35 UNIDAD 651151 2.00 454.09 908.18 09 029 06 05 Dic

370. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 3.15 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 228.70 228.70 09 029 06 05 Dic

371. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.16 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 84.22 84.22 09 029 06 05 Dic

372. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 2.95 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 214.18 214.18 09 029 06 05 Dic

373. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.15 X 0.70 UNIDAD 651151 4.00 301.30 1,205.20 09 029 06 05 Dic

374. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 2.95 X 0.66 UNIDAD 651151 1.00 209.08 209.08 09 029 06 05 Dic

375. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.53 X 1.35 UNIDAD 651151 1.00 456.10 456.10 09 029 06 05 Dic

376. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 4.52 X 1.35 UNIDAD 651151 1.00 455.10 455.10 09 029 06 05 Dic

377. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 3.20 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 232.33 232.33 09 029 06 05 Dic

378. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.76 X 0.70 UNIDAD 651151 3.00 127.78 383.34 09 029 06 05 Dic

379. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.20 X 0.70 UNIDAD 651151 2.00 87.12 174.24 09 029 06 05 Dic

380. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.77 X 0.70 UNIDAD 651151 4.00 128.51 514.04 09 029 06 05 Dic

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TODAS LAS ORDENES, EMITIDAS EN EL AÑO : 2006
Mes: Todos los Meses
Ordenado por Centros de Costo y Especifica de Gasto
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones
Centro de Costo Tipo de Nº de la Fuente Descripción Unid. de Natural. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes
Solicitante Orden Orden Financ. del Bien o Servicio Medida de Gto. Proc
INFRAESTRUCTURA 5,796,710.69
381. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.17 X 0.70 UNIDAD 651151 3.00 84.95 254.85 09 029 06 05 Dic

382. O/COMPRA 001312 RO PERSIANAS HORIZONTALES DE 1.70 X 0.70 UNIDAD 651151 1.00 123.42 123.42 09 029 06 05 Dic

383. O/COMPRA 001331 RO PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 651151 7.00 4,939.00 34,573.00 09 029 06 05 Dic

384. O/COMPRA 001378 RO COMPUTADORA PENTIUM IV EQUIPO 651151 1.00 241.00 241.00 09 029 06 05 Dic

385. O/COMPRA 001414 CANON, SOBRECANON, REGALIAS


AIRE ACONDICIONADO Y PARTICIPACIONES
DE 24,000 BTU EQUIPO 651151 1.00 1,799.00 1,799.00 09 029 06 05 Dic

386. O/COMPRA 001426 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


VENTILADOR DE TECHO UNIDAD 651151 2.00 219.00 438.00 09 029 06 05 Dic

387. O/COMPRA 001427 RO CAMARA DIGITAL UNIDAD 651151 2.00 14,499.00 28,998.00 09 029 06 05 Dic

388. O/COMPRA 001427 RO PREPARACIONES DE CITOLOGIA, ANIMAL, VEGETAL, DIAPOSITIVAS,


UNIDAD 651151 2.00
TRANSPARENCIAS,DIBUJOS ESQUEMAT 7,999.00 15,998.00 09 029 06 05 Dic

389. O/COMPRA 001428 RO PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 651151 2.00 3,661.00 7,322.00 09 029 06 05 Dic

390. O/COMPRA 001429 RO REBAJA DE COMPROMISO SERV 651151 1.00 -90.00 (90.00) 09 029 06 05 Dic

391. O/COMPRA 001429 RO COMPUTADORA PENTIUM CORE 2 DUO UNIDAD 651151 2.00 2,175.00 4,350.00 09 029 06 05 Dic

392. O/COMPRA 001430 RO EQUIPO DE ELECTROLISIS PARA LOS LABORATORIOS DE


EQUIPO
QUIMICA 651151 1.00 38,000.00 38,000.00 09 029 06 05 Dic

393. O/COMPRA 001431 RO VIDEOGRABADORA VHS EQUIPO 651151 2.00 399.00 798.00 09 029 06 05 Dic

394. O/COMPRA 001431 RO GRABADOR DE DVD EQUIPO 651151 2.00 699.00 1,398.00 09 029 06 05 Dic

395. O/COMPRA 001431 RO TELEVISOR (AMC Nº 140-2006-UNI/AC) EQUIPO 651151 2.00 1,299.00 2,598.00 09 029 06 05 Dic

396. O/COMPRA 001432 RO RETROPROYECTOR MULTIMIEDIA EQUIPO 651151 2.00 1,800.00 3,600.00 09 029 06 05 Dic

397. O/COMPRA 001433 RO AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SIST. 651151 1.00 951,819.48 951,819.48 09 029 06 05 Dic

Monto total por esta especifica 651151 en S/. .......: 3,677,680.18


398. O/COMPRA 001394 RDR COPIADORA (AMC Nº 0044-2006-UNE) EQUIPO 671151 1.00 14,132.00 14,132.00 09 003 06 07 Dic

Monto total por esta especifica 671151 en S/. .......: 14,132.00

Monto total de las Ordenes en S/. .......: 5,741,117.24

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