Jorge Manuel Garcia Rodriguez Av - Coimbra (De) 16-Bajo-Dc 15704 Santiago de Compostela

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DATOS DEL CONTRATO

Núm. contrato: 9566231


Titular: JORGE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ
NIF: 35324482R
Dirección: AV.COIMBRA (DE) 16-BAJO-DC
SERVIZO MUNICIPAL DE AUGAS 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono Atención al Cliente: 900201230
DOMINGO GARCIA SABELL 7 BAIXO A
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
DATOS DE FACTURACIÓN

Periodo 2024/01
Fecha emisión 07-03-2024
33691250000010
9566231

981215990 ATENCIÓN AL CLIENTE JORGE MANUEL GARCIA RODRIGUEZ


900201250 AVERÍAS 24 HORAS AV.COIMBRA (DE) 16-BAJO-DC
681314393 WhatsApp 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
www.viaqua.gal

FACTURA BIMESTRAL Cantidad Precio unitario Importe (€) IVA (%)


VIAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. N.I.F.:A66141185 (Nº factura: 02032024AN00070862)

VIAQUA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U. - NIF A66141185 - Rúa José Villar Granjel, 33 Santiago de Compostela, Registro Mercantil de Santiago de Compostela, Tomo 212, Folio 15, inscripción 1ª, Hoja CS - 46965
AGUA (1) 8,39
CONSUMO Mínimo 20 0,4196 8,39 10
CONSERVACIÓN CONTADOR (2) 0,33
CUOTA CONSERVACIÓN 1 0,3293 0,33 21
ALCANTARILLADO (3) 2,10
CONSUMO Mínimo 20 0,1052 2,10 10
DEPURACIÓN (4) 4,47
CONSUMO Mínimo 20 0,2233 4,47 10

I.V.A al 10 % BASE IMPONIBLE: 14,96 1,50


I.V.A al 21 % BASE IMPONIBLE: 0,33 0,07
TOTAL: 16,86
E.P.E. AUGAS DE GALICIA N.I.F.:Q1500378C (Nº factura: 02032024AN00070862)
CANON DEL AGUA GALICIA (5) 5,40
CUOTA SERVICIO LECTURAS VÁLIDAS 1 3,08 3,08 NS
CONSUMO: Doméstico Tramo 1 12 0,00 0,00 NS
CONSUMO: Doméstico Tramo 2 8 0,29 2,32 NS
TOTAL: 5,40
EXCMO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA N.I.F.:P1507900G (Nº factura: 02032024A900070509)
BASURA (6) 12,34
CONSUMO Mínimo 20 0,617 12,34 NS
TOTAL: 12,34
SU GASTO
-Su gasto medio en el periodo ha
sido de 0,567 EUR/día, de los
cuales 0,151 EUR/día corresponden
a agua.

20 20 20 20

15

CONSUMO TOTAL 20 m3 TOTAL A PAGAR 34,60 €


03/23 04/23 05/23 06/23 01/24

Contador Ø mm Lectura anterior Lectura actual Consumo m3 Base fact. (1, 2, 3, 4) BOP Nº 244 24/12/2010, (5) D.O.G. Nº 249 31/12/2013, (6) BOP Nº
D19BA264307Y 13 05-01-24 415 06-03-24 435 20 REAL 297 29/12/2005

DATOS PARA EL PAGO

El importe será cargado próximamente a la cuenta núm ** IBAN ES** 1465 0100 9417 0384 **** *** de ING BANK N.V.. Los dígitos están ocultos para su
seguridad. El pago de esta factura se acreditará mediante el correspondiente adeudo bancario o recibí de caja

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