Expocicion Sunai
Expocicion Sunai
Expocicion Sunai
de auditoria interna en los organismos pblicos, mediante la creacin de la superintendencia nacional de control interno y contabilidad publica (SUNACIC.) financiera.
administracin activa.
control interno y contabilidad publica (SUNACIC) como rgano rector de la contabilidad pblica, control interno y auditora interna.
contabilidad y control.
Principios de administracin: Honestidad, participacin, celeridad, eficacia, eficiencia, economa, transparencia, rendicin de cuentas, responsabilidad y sometimiento pleno a la ley y al derecho.
gestin fiscal.
Crea el sistema integrado de gestin y control de las finanzas
pblicas.
Ordena la creacin de los rganos rectores de la administracin
financiera y del rgano rector del sistema de control interno y de la direccin de la auditora, SUNAI.
]1. Contralora General de la Repblica 2. La Contralora de las estados y de los Municipios. 3. La Contralora General de la Fuerza Armada Nacional 4. Las Unidades de Auditora interna
La Superintendencia Nacional de Control Interno y Auditora es el rgano a cargo de la supervisin, orientacin y coordinacin del control interno, as como de la direccin de la auditora interna en los organismos que integran la administracin central y descentralizada funcionalmente.
Ley
Ser reconocida como el rgano rector del sistema de control interno y la auditoria interna, que garantice la eficiencia, eficacia, economa y transparencia en la captacin y uso de los recursos pblicos para la satisfaccin de las necesidades colectivas
3. Las personas jurdicas estatales de derecho pblico. 4. Las sociedades mercantiles 6. Las fundaciones, asociaciones civiles y dems instituciones constituidas con fondos pblicos
ASOCIACIN VENEZOLANA DE PRESUPUESTO PBLICO
Orientar
Efectuar
o coordinar auditoras en los rganos s de la administracin pblica nacional con el fin de evaluar el Sistema de Control Interno. las auditoras financieras, de legalidad o de gestin que considere necesarias
Realizar
Aprobar