Relatorio Regime de Processamento de Dados
Relatorio Regime de Processamento de Dados
Relatorio Regime de Processamento de Dados
Chamado
THBSFB/THZDYW/THVT67
Data da publicao
: 19/03/14
Pas(es)
Brasil
Banco(s) de Dados
: Todos
A rotina Relatrio de Regime de Processamento de Dados (MATR930) permite a conferncia das movimentaes de
entrada e sada referentes ao ICMS e/ou ao IPI.
O livro Regime de Processamento de Dados tem como objetivo registrar as notas de entrada e sada escrituradas,
destacando-se o ICMS e/ou IPI incidentes pela entrada e/ou sada de produtos, a qualquer ttulo, do
estabelecimento. Trata-se de um Livro Oficial tendo o seu layout definido pelo fisco, portanto no pode ser alterado
sem que a legislao sofra alguma modificao.
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Boletim Tcnico
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste
caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
Boletim Tcnico
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrio
Nome
MV_LFISORD
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_LSAIAB
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_LENTAB
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Boletim Tcnico
Descrio
Nome
MV_P1ABER
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_P2ABER
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_LENTEN
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_LSAIEN
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_LJLVFIS
Tipo
Numrico
Cont. Por.
Descrio
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Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CAT21
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_IMPSX1
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_LIVRESP
Tipo
Caracter
Cont. Por.
99
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_LFMD2DT
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Este parmetro vlido somente para o livro de sada, pois o livro de entrada sempre emitir por data de
entrada.
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_P1ICMST
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
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Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_OBSCFO
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_FAUT930
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_SALTPAG
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CTALFE
Tipo
Caracter
Cont. Por.
IIF(!(SF3->F3_TIPO$"DB"),SA2->A2_CONTA,SA1->A1_CONTA)
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_CTALFS
Tipo
Caracter
Cont. Por.
IIF(!(SF3->F3_TIPO$"DB"),SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_ALIQSTN
Tipo
Lgico
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Cont. Por.
T
Indica a impresso da alquota ICMS-ST no rel.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_IMPZNFC
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_SPED55
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_ESTCLI
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_ECFNOTA
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_IMPCABE
Tipo
Lgico
Cont. Por.
Descrio
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Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_IMPPAGI
Tipo
Lgico
Cont. Por.
F
Permite alterao da palavra Folha, padro do relatrio, para Pgina.
Descrio
T - Pgina
F - Folha
Itens/Pastas
Descrio
Nome
MV_PERCRJ
Tipo
Numrico
Cont. Por.
Descrio
Descrio
Nome
MV_VLCTBZL
Tipo
Caracter
Cont. Por.
Descrio
1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Relatrios/Livros Oficiais/Regime Proc. Dados (MATR930),
configure os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:
A partir da Data?
Indique a data inicial em que sero processadas as informaes.
At a Data?
Indique a data final em que sero processadas as informaes.
Imprime Modelo?
Indique qual modelo deve ser impresso:
Entradas P1
Entradas P1A
Sadas P2
Boletim Tcnico
Sadas P2A
Simples
Imprime?
Indique o que ser impresso:
Livros
Termos
Livros e Termos
Para impresso dos termos de abertura e encerramento, existem alguns arquivos padro que geralmente
esto na pasta System do Protheus. Estes arquivos devem estar corretamente informados nos parmetros
respectivos conforme configurao apresentada. Caso os arquivos possuam outro nome, como por exemplo,
quando existem informaes diferentes para cada Filial, orientamos configurar os parmetros como
exclusivos por filial.
Nmero do Livro?
Indique o nmero do livro que ser impresso.
Nm. Pgina Inicial?
Indique o nmero inicial da pgina inicial.
Qtd. Pginas/Feixe?
Indique o nmero da quantidade de pginas por feixe.
Reinicia Pginas?
Indique se o nmero das pginas ser reiniciado.
Considera Lacunas?
Indique se considera lacunas entre a numerao de notas.
Apurao de ICMS?
Indique a periodicidade da apurao de ICMS:
Decendial
Quinzenal
Mensal
Apurao de IPI?
Indique a periodicidade da apurao de IPI:
Decendial
Quinzenal
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Boletim Tcnico
Mensal
Livro Selecionado?
Indique o nmero do livro que ser impresso.
Destaca Nts. Servio?
Indique se as notas de servios sero consideradas e impressas no livro.
Destaca Descontos?
Indique se os descontos devem ser destacados no livro.
Impr. Linhas s/ Valor?
Indique se linhas sem valores devero ser impressas no livro.
Impr. Total Mensal?
Indique se o total mensal ser impresso no livro.
Impr. NF. De Entrada?
Indique se as notas fiscais de entrada sero impressas no livro.
Aglutina NF Sada?
Indique se os valores sero acumulados para as notas fiscais de sada.
Total por dia?
Indique se o total por dia ser impresso no relatrio.
Estado Orig. Resumo?
Informe se o estado de origem deve ser listado no resumo.
Imp. Retido Coluna?
Informe em qual coluna o imposto retido ser impresso.
Observaes
Tributado
Ambos
Observaes
Imp. Creditado
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2 Operaes estaduais
3 Operaes interestaduais
No caso das operaes estaduais ou interestaduais, o livro ser impresso apenas com os movimentos
estaduais ou interestaduais, sendo que o ttulo do livro ir indicar o tipo de operao apresentada. Caso
selecione a opo 1 (totalidade) o livro ir gerar todas as informaes (estaduais e interestaduais) juntas,
ordenadas por data e nmero de documento.
Imprime Mapa Resumo?
Indique se a obrigao da escriturao do livro deve ser de acordo com o Mapa Resumo.
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Esta pergunta somente tem validade, se o parmetro MV_LJLVFIS estiver configurado com a opo 2.
Imprime Imposto Res/Comp?
Informe se deseja imprimir Imposto a ser Ressarcido ou Complementado conforme Modelo 3 da Portaria
CAT 17/99 SP.
Artigo para Impresso?
No caso de Cupom Fiscal selecionar o artigo da Portaria CAT 55/98. Dependendo do artigo os campos ficam:
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filiais que sero processadas. Ao informar No, apenas a filial corrente ser
considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleo das filiais a serem consideradas.
A opo Inverte Seleo permite que as opes no selecionadas sejam habilitadas e as habilitadas sejam
desmarcadas, ou seja, inverte a seleo anterior.
Srie no Termo?
Informe se deseja imprimir a Srie no Termo de Abertura.
Srie/Subsrie?
Informe a Srie/Subsrie a ser impressa no Termo de Abertura.
Impr. ICMS/IPI Zerado?
Se ICMS/IPI Zerado, demonstrando somente valor contbil sem Cod. Valores Fiscais.
Impr. NF Inutil.?
Conforme indicado pelo RICMS de seu Estado, informe se as notas fiscais inutilizadas devero ser impressas.
Impr. Vl. Ct. Tot?
Conforme indicado pelo RICMS de seu Estado, informe se as notas fiscais devero ser impressas pelo total na
coluna do valor contbil na primeira linha, mantendo o valor em branco nas demais linhas, se houver.
Cdigo do Emitente?
Informe se deve ser impresso o CNPJ/CPF ou o Cdigo do Fornecedor no campo Cdigo do Emitente no
Livro P1 ou P1A.
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Boletim Tcnico
Informaes Importantes
1. A figura a seguir apresenta o relatrio de Regime de Processamento de Dados impresso, dentre suas
colunas podemos destacar a coluna de Observaes.
A seguir sero descritas as situaes que podem aparecer nesta coluna e suas configuraes:
Boletim Tcnico
da NF-e denegada no poder mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado. Algumas unidades da Federao denegam
a Autorizao de uso da NF-e em caso de irregularidade fiscal do destinatrio.
As notas denegadas devem ser escrituradas, sem valores monetrios, de acordo com a legislao tributria vigente.
Uma nota fiscal seja considerada como denegada pelo sistema, necessrio que o campo Cdigo de Retorno da
SEFAZ (F3_CODRSEF) exista e esteja preenchido com um dos seguintes cdigos: 110, 204, 205, 301, 302, 303, 304,
305 ou 306.
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Boletim Tcnico
Desta forma, o fato de uma NF-e estar com seu uso autorizado pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), significa
simplesmente que a SEFAZ recebeu uma declarao da realizao de uma determinada operao comercial a partir
de determinada data e que verificou previamente determinados aspectos formais (autoria, formato e autorizao do
emitente) daquela declarao, no se responsabilizando, em nenhuma hiptese, pelo aspecto do mrito dela que
inteira responsabilidade do emitente do documento fiscal.
Caso na validao sejam detectados erros os problemas no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo
digital, no formato de campos, na numerao ou com o credenciamento do emitente, a NF-e ser rejeitada, no
sendo gravada no banco de dados da SEFAZ. Nesse caso, a numerao da NF-e rejeitada ainda poder ser utilizada.
Ao rejeitar uma NF-e, a SEFAZ sempre indicar o motivo da rejeio na forma de cdigos de erros e a respectiva
mensagem de erro. Esses cdigos podem ser consultados no Manual de Integrao Contribuinte, disponvel no
Portal Nacional da NF-e.
Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
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