Abelas Transacoes Sap
Abelas Transacoes Sap
Abelas Transacoes Sap
ADRC
ADRP
ADR6
AFAB
CDHDR
CDPOS
E070
E071
HRUS_D2
JEST
JSTO
J_1BAA
J_1BAD
J_1BAG
J_1BAGNV
J_1BAGT
J_1BAJ
J_1BAJT
J_1BA0N
J_1BATL2
J_1BAS
J_1BB2
J_1BBRANCH
J_1BDOCTYPES
J_1BDOCTYPEST
J_1BITEMTYPES
J_1BITEMTYPEST
J_1BSDICA
J_1BWFIELD
ONRPR
PRHI
PRPS
RPSCO
S084
SWWUSERWI
SYST
TBAER
T000
T001
T002
T015M
T037S
T100
T163X
T247
T248
TBTCO
TF100
TJ30T
TKA3C
TSTC
TSTCP
TZKN6
TZKN7
TZAP
TZPAB
USR01
USR21
VDARL
VSAFAB_CN
VSAFFH_CN
VSAFFL_CN
VSAFIH_CN
VSAFKO_CN
VSAFPO_CN
VSAFVC_CN
VSAFVU_CN
VSAFVV_CN
VSAUFK_CN
V_T015Z
V_USERNAME
WITH_ITEM
Tabelas Mdulos CO / FI / AA
AFVC
ANEP
ANLA
ANLB
ANLC
Operao da ordem
Partidas individuais do imobilizado
Segmento do registro mestre do imobilizado
Parmetro de depreciao
Campos de valor do imobilizado
A diferena de valor entre os campos NAFAP NAFAG
representa o valor da depreciao complementar a ser
lanada no exerccio, quando do encerramento do mesmo.
Quando ocorrer esta situao, executar as rotinas abaixo
para correo:
1 Rodar o clculo da depreciao para o exerccio desejado.
2 A pasta batch input gerada (RABUSH) s dever ser
processada aps abertura do perodo contbil em FI, se
necessrio.
3 Estornar manualmente o documento contbil, se gerado
no exerccio anterior, e lan-lo no exerccio em
encerramento.
ANKB
Classe de imobilizado: rea de avaliao
Customizao do tempo de vida til dos bens por Classe de
Imobilizado
Caminho: SPRO > Contabilidade financeira (nv.) >
Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral > Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Transao: OAYZ
ANLP
Valores do perodo do imobilizado
O campo NAFAZ contm o valor da depreciao mensal
lanada (depreciao normal a lanar).
AUFK
Dados mestre da Ordem Interna ( ou do Diagrama de Rede, se
campo AUTYP = 20 )
Campo TGSB-GSBER_KONS -> Diviso da consolidao
Customizao: SPRO -> F5 -> SAP Web Application Server ->
Aplicaes Web -> Application Link Enabling ( ALE ) ->
Implementar e modelar processos empresariais -> Opes
vlidas para todo o sistema -> Instalar unidades
organizacionais globais -> Instalar Divises globais
transao OBB7
BKPF
Cabealho de documentos gerais de FI
BNKA
Mestre de bancos
BPJA
Registro de totais para valor total anual Obj.controlling
( oramento )
BSAD
Itens de partidas compensadas de clientes
BSAK
Itens de partidas compensadas de fornecedores
BSAS
Itens de partidas compensadas de contas do razo
BSE_CLR
Dados adicionais do segmento de documento: informao
compensao
BSEG
Itens de documentos gerais de FI
BSEG_ADD
Viso de entrada de dados doc.contbil p/ledger adicional
BSID
Itens de partidas em aberto de clientes
BSIK
Itens de partidas em aberto de fornecedores
BSIS
Itens de partidas em aberto de contas do razo
CEPC
Tabela de dados mestre de centros de lucro
CEPCT
Textos de dados mestre de centro de lucro
CEPC_BUKRS Atribuio de centros de lucro a empresa
COBK
Cabealho do documento n CO referente ao perodo
COEP
Partidas no CO referente ao perodo
COSP
Objeto CO: totais de custos - lanamentos externos
FMCOPI
Tabela de oramento de FM
BPEJ
Tabela de oramento de IM
COSS
CSKS
CSKT
ECMCT
FAGLFLEXA
T008
T008T
T009
T011
T012
T012A
T012B
T012C
T012K
T012T
T014
T015L
T015M
T015V
T015VT
T015W
T015W0
T015W1
T015W1T
T015WT
T015Z
T024B
T025
T025T
T028D
T028E
T028G
T028V
T030A
T030B
T030K
T033
T033F
T035
T036
T038
T039
T042
T042A
T042D
T042E
T042I
T042J
T042K
T042S
T042V
T042W
T042Z
T045T
T052
T052S
T052U
T056
T056P
T056W
T059FB
T059FBH
T059MINMAX
T059O
T059P
T059U
T059Z
T059ZT
T074
T074T
T074U
T077D
T087
T087G
T087S
T087T
T095
T095B
T691A
T691B
T894
TBSL
TBSLT
TCURL
TCURR
TGSB
TGSBG
TGSBH
TGSBK
TGSBL
TGSBT
TKA01
TKA09
TKA50
TKB08
TKO08
TKO09
TTXJ
TTYP
TVZB
TVZBT
VARIT
PTRV_SADD
PTRV_SBACKLOG
PTRV_SCOS
PTRV_SHDR
PTRV_SREC
T001P
T500L
T500P
T500T
T501
T501T
T503
T503K
T503T
T503Z
T511
T512S
T512T
T512W
T513
T513A
T513S
T527X
T529A
T529T
T52EK
T52EKT
T530
T572E
T582A
T591A
T76MGE_CGR
TT7S0
T702A
T702B
T702C
T702E
T702G
T702I
T702J
T702N
T702O
T702P
T702Q
T702R
T702W
T702X
T702Y
T706B
T706B1
T706B2
T706B3
T706B4
T706B5
T706C
T706_CONST
T706_CONSTTEXT
T706D
T706DEFAULTTEXT
T706E
T706F
T706G
T706H
T706I
T706J
T706L
T706N
T706O
T706R
T706S
T706T
T706V
T706W
T706X
T777D
Tabelas Mdulo MM
A071
CKMLCR
DRSEG
EBAN
EINA
EINE
EKAB
EKBE
EKKN
EKKO
EKPO
EORD
J_1BT604FV
J_1BAGNV
J_1BTXIP1
KONDI
LFA1
LFAS
LFAT
LFB1
LFB5
LFBK
LFBW
LFC1
LFC3
LFM1
LFM2
LFZA
MAKG
MAKT
MAKV
MARA
MARC
MARD
MARI
MARM
MBEW
MBEWH
MCHA
MIGO_CUST_FIELDS
MKPF
MLAN
MLEA
MLGN
MLGT
MSEG
QCVK
RBDRSEG
RBKP
RBMA
RESB
RKPF
RSEG
T001K
T001L
T001W
T001Y
T006
T023
T023T
T024
T024E
T077K
T077Y
T134
T134T
T148
T148T
T156
T156B
T156N
T156Q
T156SC
T156T
T157D
T157E
T157H
T158B
T161
T161A
T161E
T161T
T161U
T169G
T16FB
T16FC
T16FD
T16FE
T16FG
T16FH
T16FK
( Movimentaes )
Classificao de impostos para material
EANs especficos do fornecedor (% BC do INSS)
Dados de material por sistema de depsito
Dados de material por categoria de depsito
Item de documento de materiais ( Movimentaes )
Modelo de certificado, cabealho ( QM )
Reviso de faturas batch - itens do doc.faturamento
Cabealho doc. da fatura recebida ( MIRO )
Item do documento: fatura recebida para material
Reserva/necessidade dependente
Cabealho do documento da reserva
Item de documento fatura recebida. Permite obter o
cdigo do IVA vinculado a um item de um documento
contbil.
rea de avaliao
Depsitos
Centros/Filiais
Nveis de avaliao para avaliao de estoque
Unidades de medida
Grupos de mercadorias
Denominaes para grupos de mercadorias
Grupos de compras
Organizaes de compras
Grupos de contas: fornecedores
Denominao dos grupos de contas da tabela T077K
( grupos de contas de fornecedores )
Tipos de material
Denominao dos tipos de material
Cdigo de estoque especial
Denominaes para estoque especial
Tipo de movimento
Tipo de movimento: seleo de tela ( V_156B_VC )
Tipo de movimento seguinte ( V_156N_VC )
Tipo de movimento: controle independente do tipo de
material ( V_156Q_VC )
Tipo movimento reg.qtd./valor: tabela cli.; a part.rel.
4.
Tipo de movimento Texto
Motivo do movimento
Tabela texto: motivo do movimento
Textos auxiliares para tipo de movimento
( V_157H_VC )
Tabela de verificao: tipo movimento para cdigo
transao ( V_158B_VC )
Tipos de documentos de compra
Relao tipo documento requisio compra - tipo
documento compra
Codes de liberao
Textos para os tipos de documentos de compra
Textos para o cdigo de liberao
Limites de tolerncia
Cdigo de liberao do documento de compra
Codes de liberao (com workflow)
Determinaes dos cdigos de liberao
Determinaes dos cdigos de liberao documento
de compra
Grupos de liberao (com classe)
Determinaes dos grupos de liberao
Estados de liberao
T16FS
T16FT
T16FV
T16FW
T604F
T604N
VKOA
Estratgias de liberao
Determinao das estratgias de liberao
Condies prvias para a liberao
Atribuio das funes para cdigo de liberao
Processamento importaes: cdigo de controle
( NBM - campo STEUC )
Processamento importaes: cdigo de controle
denominao ( NBM campo STEUC )
Determinao de contas em SD ( Atribuir contas do
Razo )
Tabelas - Mdulo PP
AFKO
AFPO
AFVC
MAST
PLAF
STKO
STPO
T003P
Tabelas - Mdulo LP
FLQITEMFI
FLQSUM
Tabelas - Mdulo IM
BPJA
BPGE
BPEJ
bpdj
Oramento real
Oramento real
Tabelas Mdulo SD
KNA1
KNB1
KNB4
KNB5
KNBW
KNC1
KNC3
KNKK
KNVP
KNVV
KONV
LIKP
LIPS
LTAK
LTAP
T171T
T685A
T685T
TVAK
TVAKT
TVAU
TVAUK
TVAUT
TVFK
TVFKD
TVFKT
TVGRT
TVSFR
TVSFP
TVZBT
VBAK
VBAP
VBFA
VBKD
VBPA
VBRL
VBRK
VBRP
VTTK
VTTP
Transaes
000
AO74
ABAVN
AC03
AFAB
AFAR
AIAB / AIBU
AJAB
AJRW
AL08
AL11
ASKB
AS01
AS02
AS03
AS04
AS05
AS06
AS08
AS100
AS11
AS21
AS23
AS24
AS25
AS26
AS81
AS82
AS83
AS84
AS91
AS92
AS93
AS94
ASACT
ASCC
ASCC_GUI
ASEM
ASEM_GUI
ASKB
ASOKEY
ASSIM
AW01N
BRR3
CJ01
CJ20N
CJ30
CJ34
CJ35
CJ36
CJ37
CJBV
CJBW
CJI3
CKMB
CMOD
CN21
CN22
CN23
DB02
DB05
DB12
DB13
DB24
F.01
F.02
F.03
F.04
F.05
F.06
F.07
F.08
F.09
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14
F.15
F.16
F.17
F.18
F.19
F.31
F.80
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F110
F110S
F111
F-22
F-23
F-26
F-27
F-28
F-29
F-32
F-33
F-34
F-35
F-37
F-39
F-41
F-43
F-44
F-47
F-48
F-52
F-54
F-63
F-64
F-66
F-67
FAGLB03
FAGL_DOCNR
FAGL_FC_VAL
F8BV
FB00
FB01
FB02
FB03
FB04
FB08
FB09
FB1S
FB50
FB60
FB65
FB70
FB75
FBCJ
FBKP
FBL1N
FBL3N
FBL5N
FBL6
FBN1
FBRA
FBR2
FBV0
FBV2
FBV3
FBV4
FBV5
FBV6
FBU3
FBZ0
FBZP
FCH8
FCHI
FD01
FD02
FD03
FD04
FD05
FD06
FD10N
FD24
FD32
FD33
FD37
FDTA
FEBA
FEBP
FF.5
FF.6
FF/4
FF/5
FF_6
FF67
FF68
FI01
FI02
FI03
FI04
FI06
FI12
FIBHS
FIOA
FK10N
FM3I
FM3S
FM3U
FMX1
FMX2
FMX3
FMX4
FMX5
FMX6
FMZ1
FMZ2
FMZ3
FNAC
FNM1S
FNM3
FNM6
FNQ5
FNRA
FNRB
FNRC
FNRS
FNSA
FNV1
FNVM
FNVS
FNV4
FNV5
FNZA
FN8D
FS00
FS01
FS02
FS03
FS05
FS06
FS10N
FSP0
FSP1
FSP2
FSP3
FSP4
FSP5
FSP6
FSS0
FSS1
FSS2
FSS3
FSS4
FSSA
FSSP
FTXP
FV50
FV60
FV65
FV70
FV75
FWZA / FWZB
GCX2
GGB0
GGB1
GS01
GS02
GS03
GS04
GS07
GS08
GS09
J1B1N
J1B2N
J1B3N
J1BI
J1BI_NFE
J1BNFE
JBIRM
J1BTAX
KE24
KE30
KE51
KEA5
KEDR
KEI2
KEKE
KO01
KO02
KO03
KS01
KS02
KS03
KS04
KS05
KS12
KS13
KS14
KSB1
KSB2
KSBB
KSH1
KSH2
KSH3
LS01
LS03
LS24
LS26
LT03
LT21
MB01
MB02
MB03
MB11
MB1A
MB1B
MB1C
MB21
MB22
MB23
MB24
MB25
MB31
MB51
MB52
MB53
MB54
MB55
MB56
MB57
MB59
MBLB
MBLC
MBLL
MBST
MC.9
MC.A
MD04
ME01
ME05
ME2K
ME2L
ME2M
ME2N
ME2O
ME2S
ME2W
ME21N
ME22N
ME23N
ME24
ME25
ME26
ME27
ME28
ME2L
ME2M
ME31
ME31K
ME32K
ME33K
ME34
ME35
ME36
ME37
ME38
ME39
ME41
ME49
ME51N
ME52N
ME53N
ME54
ME55
MI01
MI22
MIGO
MIR4
MIRO
ML81N
MM01
MM02
MM03
MM04
MM42
MM43
MM60
MMBE
MMNR
MMPV
MR22
MR8M
OAAQ
OAAR
OABC
OABL
OACV
OAK6
OAVA
OAXB
OB08
OB13
OB14
OB22
OB26
OB28
OB29
OB37
OB40
OB41
OB45
OB52
OB58
OB62
OB72
OB75
OB93
OBA1
OBA4
OBA5
OBA7
OBB5
OBB6
OBB7
OBB8
OBB9
OBBA
OBBB
OBBC
OBBD
OBBE
OBBG
OBBH
OBBO
OBBP
OBBY
OBC4
OBC4
OBC5
OBC6
OBC7
OBD2
OBD3
OBD4
OBL3
OBPM4
OBR1
OBR2
OBT8
OBV7
OBXB
OBXR
OBXT
OBXS
OBXW
OBXY
OBY6
OBY8
OBY9
OBYC
OC03
OC08
OITA
OKB9
OKC7
OKKP
OKP1
OMEC
OMGS
OMJJ
OMS2
OMSG
OMSK
OMX1
ORFB
ORKA
ORKE
OT32
OT37
OV03
OVK2
OVRO
OVRP
OVXJ
OVZC
OX03
OX09
OX15
OX16
OY01
OY17
PA20
PA30
PA40
PFCG
PPOSE
PR04
PR05
PRAA
PRAP
PRFI
PRMD
PRMM
PRMS
PRRW
PRT3
PRTE
RSTXDBUG
S_000_07000008
S_ALR_87013545
S_ALR_87013558
S_ALR_87013559
S_P99_41000166
S001
SBIW
SA38
SCA4_D
SCA5_D
SCA6_D
Atualizar sociedade
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Definio
> Contabilidade financeira > Definir sociedade
Selecionar uma entrada existente e clicar em Copiar
Alterar os dados copiados e gravar
Modificar viso Atribuio empresa -> sociedade:
sntese
SPRO > F5 > Estrutura do empreendimento > Atribuio
> Contabilidade financeira > Atribuir empresa
sociedade
Selecionar a empresa > Informar o cdigo da sociedade
a ser atribuda > Gravar
Modificar viso Parmetros globais de pases: sntese
SPRO > F5 > Opes gerais > Definir pases > Definir
pases em sistemas R/3
Modificar viso Verificaes de campos de pases:
sntese ( definio de cdigo postal, cdigo bancrio, ID
fiscal, etc. )
Exibir dados mestre HR
Atualizar dados mestre HR
Medidas ( cadastro de pessoal )
Atualizao de funes
Organizao e ocupao: exibir ( HR )
Processar relatrios semanais ( Fundo Fixo )
Gerenciador de custos de viagem
Criar/modificar/bloquear registro mestre de fornecedor
a partir de registro mestre de HR
Autorizao de viagens ( aprovao )
Criao de um ciclo de lanamentos ( transferncia de
dados de viagens para contabilizao em FI )
Atualizar dados mestre HR
Medidas relativas a pessoal
Exibir dados mestre de pessoal
Administrao de ciclos de lanamentos ( processa a
contabilizao de dados de viagens em FI ). Executvel
aps a transao PRFI
Atualizar configurao contabilidade: Lantos. Autom.Operaes ( configurao das despesas de FI-TV )
Detalhes de uma viagem ( identifica n pessoal a partir
do n da viagem )
Debug de formulrio SAPscript
Exibio de modificaes de bancos
Comparao de perodos real: Selecionar ( PEP )
Seleo: Oramento / realizado / compromissado /
planejado residual / disposto ( PEP )
Seleo: Oramento/distrib./plano/distrib. ( PEP )
ndice de bancos
Tela do Workbench ABAP/4
Extratores BW Standard
Execuo de programa report
Exibir feriados: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Feriados
Exibir calendrio de feriados: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
Parceiro negcios > Clientes > Expedio > Definir
calendrio do cliente > Calendrio feriados
Exibir calendrio de fbrica: sntese
SPRO > Vendas e distribuio > Dados mestre >
SCC1
SCC4
SD11
SDBE
SE01
SE03
SE05
SE06
SE07
SE09
SE10
SE11
SE12
SE14
SE15
SE16
SE17
SE30
SE32
SE35
SE36
SE37
SE38
SE41
SE43 / SE43N
SE51
SE54
SE63
SE71
SE73
SE80
SE84
SE91
SE93
SEARCH_SAP_MENU
SHDB
SHDG
SM01
SM02
SM04
SM12
SM13
SM19
SM20
SM21
SM30
SM31
SM35
SM36
SM37
SM50
SM51
SM59
SM66
SP01
SPAD
SPRO
SPRO
SQ01
SQ02
SQ03
ST01
ST02
ST03
ST03N
ST04
ST05
ST06
ST11
ST12
ST22
STMS
SU01
SU01D
SU02
SU20
SU21
SU50
SU51
SU52
SU53
SU54
SU56
SUIM
SWIA
SWI1
SWO1
TRIP
VA01
VA02
VA03
VA31
VA32
VA33
VA41
VA42
VA43
VA44
VA45
VA46
VDH1N
VF01
VF02
VF03
VF04
VF05
VF06
VF11
VFRB
VFX3
VKM3
VL01N
VL01NO
VL02N
VL03N
VL04
VL06
VL09
VOFM
VOV8
VT01N
VT01N
VT02N
VT03N
VT04
VT06
VT07
VT70
WB01
WB02
WB03
WB06
WG21
WG22
WG23
XD01
XD02
XD03
XD04
XD05
XD06
XD07
XK01
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
ZSD5
ZVDHN
ZWM4
ZWM51
Nome da tabela
Marcar o campo eliminar dados
A carga de cotaes de moedas do Banco Central para o servidor Unix feita por
meio de um aplicativo Delphi. A Operao de Rede ( Nexa ) a responsvel pela
execuo e monitoramento desse aplicativo.
Dependendo das configuraes do firewall da Aracruz Celulose, a carga pode ser
bloqueada.
Programas que efetuam as cargas de cotaes, do servidor Unix para o SAP:
- ZFIO0050 (transao SE38) Carga de cotaes de moedas para SAP.
- ZFIO0056 (transao SE38) Carga de arquivos com cotaes CDI.
- ZFIO0057 (transao SE38) Carga de moedas BNDES.
O programa ZFIR0131 (transao Z485) Relatrio de moedas de cmbio, exibe
as cotaes conforme seleo efetuada pelo usurio.
FUNO
RP_CALC_DATE_IN_INTERVAL calcula uma data futura ou passada, a partir de
uma data, acrescida ou subtrada de um determinado n de dias e/ou de ano.
Efetuar duplo clique em cada uma das entradas identificadas acima. A funo
retornar a posio ocupada pelo gestor imediato do empregado, bem como o seu
login de usurio.
CALCULATE_CHECK_DIGIT_BOLETO -
Posio no depsito
Qtd . Mx. Pos. Depsito
Qtd . Mn. Pos. Depsito
Qtd. Manejo
(
(
(
(
MLGT-LGPLA )
MLGT-LPMAX )
MLGT-LPMIN )
MLGT-MAMNG )
MOVIMENTO DE MERCADORIAS
SM sada de mercadorias ( consumo / retirada ) ou entrada de mercadorias sem
referncia.
EM entrada de mercadorias para o pedido de compra ou para a ordem.
DM devoluo, retorno, estorno.
CM estorno de devoluo.
TE transferncia no prprio estoque.
RT registro de transferncia.
UR estorno do registro de transferncia.
FM movimento de mercadorias para fornecimento ( do componente de expedio ).
Clicar em
Clicar em
Clicar em
Clicar em
2 vezes.
3 vezes.
Clicar em
Clicar em
Clicar em
Ser exibida a tela a seguir.
Informar os dados necessrios.
Clicar em
Clicar em
Clicar em
= 50010044428000001
= FRGZU
= U ( Update )
ROTINA DE ATUALIZAO
J1BG
Tipo de mensagem: informar NF01 (ou NF02 ou NF04)
Selecionar Conditions tables four Output Nota Fiscal
Empresa: informar 010 (Unimarka)
Local de negcios: informar 0007
Formulrio nota fiscal: deixar campo em branco
Clicar em Executar
Na linha do formulrio desejado, informar os dados abaixo:
Meio:informar 1
Momento: informar 1
Idioma: informar PT
Selecionar o formulrio desejado (NF01, no caso)
Clicar em Comunicao
Dispositivo de sada: informar a impressora designada para o formulrio em
questo
Selecionar o checkbox indicativo de Sada imediata
N de mensagens: informar 1
Clicar em Gravar
NOTA (especfica para Unimarka): Se houve criao de novo tipo de mensagem,
necessrio atualizar o programa ZPSD001 (transao ZSD5), para considerar o
novo tipo de mensagem.
EXITS
Exit de validao: ZGGBR000 Aracruz Celulose Release 4.6C
Programa ZGGBR00 para incluso das rotinas de exits de validao /
substituio.
Programa RGUGBR00 deve ser executado para ativar as regras de
validao/substituio criadas ou modificadas Selecionar todas as opes, com
exceo da 7. rea de aplicao e Altura de aplicao deixar com *.
EKKO-EBELN
EKKO-BSTYP
EKKO-FRGKE
EKKO-LOEKZ
EKKO-KDATB
EKKO-KDATE
EKPO-EBELP
EKPO-LOEKZ
EKKO-LOEKZ
EKAB-KONNR
EKAB-KTPNR
EKAB-EBELN
EKAB-EBELP
EORD-EBELN
EORD-EBELP
EORD-FEBEL
EORD-FLIFN
MARA-MATNR
MAKT-MAKTX
MARC-DISPO
RESB-XLOEK
RESB-KZEAR
RESB-BDMNG
RESB-ENMNG
EBAN-PSTYP
EBAN-BSTYP
EBAN-STATU
ZXM06U44
Item do contrato
Item fixo do contrato bsico
Cdigo: fornecedor fixo
N do material
Texto breve de material
Planejador MRP
tem foi eliminado
Registro final da reserva
Quantidade necessria ( quantidade reservada )
Quantidade retirada
Categoria de item
0
Normal
1
Item em branco
2
Consignao
3
Subcontratao
4
Material desconhec.
5
Trajeto
6
Texto
7
Transfernc.estoque
8
Grupo de mercadorias
9
Prestao servios
Categoria documento de compras
A
Solicitao de cotao
B
Requisio de compra
F
Pedido
I
Info compras
K
Contrato
L
Programa de remessas
Q
Folha registros de servios
W
LOF
Status de processamento
N
No processado
B
Pedido criado
A
Sol.cot.criada
K
Contrato criado
L
Prog.rem.criado
S
Folha de registro de servios criada
Exit de Registro Info para Centro. Tambm atualiza domnio
SPINF ( na Unimarka )
ZFI01
ZFI02
ZFI04
ZFI16
Livro
Livro
Livro
Livro
de Entradas
de Sadas
Dirio
de Apurao de ICMS
Transao XD03 > Informar cdigo do cliente e empresa > Clicar em reas de
vendas do cliente > Selecionar a rea desejada > Pressionar a tecla Enter >