Diário Oficial Dos Municípios RN
Diário Oficial Dos Municípios RN
Diário Oficial Dos Municípios RN
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL,
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº
859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
GABINETE DO PREFEITO CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, CNPJ nº
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 12.647.038/0001-30, com sede à Rua Dr. Nizário Gurgel, 2022, Tirol,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, Natal/RN, aqui denominado CONTRATADA representada por seu
CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 – proprietário WALDEMIR MARINHO DOS SANTOS, brasileiro,
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE casado, engenheiro civil, RG nº 169.782 IMLC/RN e CPF nº
074.962.144-34, residente e domiciliado na Avenida Nilo Peçanha,
PROCESSO Nº 043/2014 340, apto. 401, Petrópolis, Natal/RN e de acordo com o
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014 Processo/PMA/RN nº 043/2014 referente a Tomada de Preços nº
005/2014 e de acordo com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Federal nº 8.666/93, resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE seguintes termos:
ACARI/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS
Nº 005/2014 – CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato
DA SAÚDE que passa a vigorar nos seguintes termos:
“A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até
O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum
Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício
financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.”
Expediente: Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do
Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - FEMURN
Contrato Original assinado em 30 de dezembro de 2014.
DIRETORIA BIÊNIO 2017-2018 Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em
três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
PRESIDENTE - Ex-prefeito Luiz Bênes Leocádio de Araújo testemunhas abaixo assinadas.
1º VICE-PRESIDENTE - Prefeito José Leonardo Cassimiro de Araújo Acari RN, 29 de dezembro de 2017.
2º VICE-PRESIDENTE - Prefeito Luis Eduardo Bento da Silva
ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
3º VICE-PRESIDENTE - Prefeita Maria Bernardete Nunes Rego Gomes Prefeito
CONSELHEIRA FISCAL SUPLENTE - Prefeita Antônia Ferreira Lima QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Furtado PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE
ACARI/RN, CONFORME TOMADA DE PREÇOS
Nº 002/2015 – CONSTRUÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA NO POVOADO BULHÕES.
O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte é uma solução
voltada à modernização e transparência da gestão municipal.
O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo
www.diariomunicipal.com.br/femurn 1
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL, Dantas, nº 46, Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, aqui denominado
brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº CONTRATADA representada por seu proprietário JUDSON
859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado GUTIERRE DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa nº 067.710.494-42, RG 002.359.306, residente e domiciliado na Rua
CONSTRUTORA GALVÃO MARINHO LTDA, CNPJ nº Manoel Clementino de Araújo, 57, Primeiro Andar, Bairro Santa Rita,
12.647.038/0001-30, com sede à Rua Dr. Nizário Gurgel, 2022, Tirol, Carnaúba dos Dantas/RN e de acordo com o Processo/PMA/RN nº
Natal/RN, aqui denominado CONTRATADA representada por seu 043/2015 referente a Tomada de Preços nº 006/2015 e de acordo
proprietário WALDEMIR MARINHO DOS SANTOS, brasileiro, com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93,
casado, engenheiro civil, RG nº 169.782 IMLC/RN e CPF nº resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos seguintes termos:
074.962.144-34, residente e domiciliado na Avenida Nilo Peçanha,
340, apto. 401, Petrópolis, Natal/RN e de acordo com o Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato
Processo/PMA/RN nº 015/2015 referente a Tomada de Preços nº que passa a vigorar nos seguintes termos:
002/2015 e de acordo com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei “A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até
Federal nº 8.666/93, resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum
seguintes termos: acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício
financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.”
Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato
que passa a vigorar nos seguintes termos: Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do
Contrato Original assinado em 28 de dezembro de 2015.
“A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até
dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e
acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em
financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.” três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do
Contrato Original assinado em 25 de maio de 2015. Acari RN, 29 de dezembro de 2017.
Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em Prefeito
três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo assinadas. JUDSON GUTIERRE DA SILVA
Sócio Gerente
Acari RN, 29 de dezembro de 2017.
TESTEMUNHAS:
ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito _____________________________
CPFnº
WALDEMIR MARINHO DOS SANTOS
Proprietário _____________________________
CPF n°
TESTEMUNHAS: Publicado por:
_____________________________ Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
CPF nº Código Identificador:8B59A711
_____________________________
CPF n° GABINETE DO PREFEITO
Publicado por: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACARI/RN,
Código Identificador:F3D089C1 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016 –
AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MARTA MARIA DE
GABINETE DO PREFEITO ARAÚJO – PSF V.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, PROCESSO Nº 001/2016
CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DR. ODILON
GUEDES DA SILVA. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 043/2015 DE ACARI/RN, CONFORME TOMADA DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015 PREÇOS Nº 001/2016 – AMPLIAÇÃO DO POSTO
DE SAÚDE MARTA MARIA DE ARAÚJO – PSF
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO V.
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO
DE ACARI/RN, CONFORME TOMADA DE O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público
PREÇOS Nº 006/2015 – AMPLIAÇÃO DO Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo
CENTRO DE SAÚDE DR. ODILON GUEDES DA Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL,
SILVA. brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº
859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado
O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL, - ME, CNPJ nº 08.838.881/0001-26, com sede à Rua Maria do Carmo
brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº Dantas, nº 46, Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, aqui denominado
859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado CONTRATADA representada por seu proprietário JUDSON
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa GUTIERRE DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob
JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI nº 067.710.494-42, RG 002.359.306, residente e domiciliado na Rua
- ME, CNPJ nº 08.838.881/0001-26, com sede à Rua Maria do Carmo Manoel Clementino de Araújo, 57, Primeiro Andar, Bairro Santa Rita,
www.diariomunicipal.com.br/femurn 2
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Carnaúba dos Dantas/RN e de acordo com o Processo/PMA/RN nº Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato
001/2016 referente a Tomada de Preços nº 001/2016 e de acordo que passa a vigorar nos seguintes termos:
com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93,
resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos seguintes termos: “A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até
dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum
Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício
que passa a vigorar nos seguintes termos: financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.”
“A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até
dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do
acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício Contrato Original assinado em 07 de abril de 2016.
financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.”
Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e
Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em
Contrato Original assinado em 25 de fevereiro de 2016. três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo assinadas.
Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em Acari RN, 29 de dezembro de 2017.
três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo assinadas. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL
Prefeito
Acari RN, 29 de dezembro de 2017.
JUDSON GUTIERRE DA SILVA
ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL Sócio Gerente
Prefeito
TESTEMUNHAS:
JUDSON GUTIERRE DA SILVA _______________
Sócio Gerente CPF nº
_______________
TESTEMUNHAS: CPF n°
_____________ Publicado por:
CPFnº Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
____________ Código Identificador:086BDEA1
CPF n°
Publicado por: GABINETE DO PREFEITO
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO TOMADA DE
Código Identificador:ACEDD34E PREÇOS Nº 005/2016 – RUAS NELSON DANTAS, SEBASTIÃO
BARBOSA DA SILVA, GERALDO MAGELA BEZERRA
GABINETE DO PREFEITO (TRECHO 1), PEDRO DA PONTE, PEDRO ETELVINO DE
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GÓIS, JOSÉ GALVÃO, 27 DE SETEMBRO, JOSEFA CUNHA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, E TV JOSÉ NILSON
CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 –
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: NELSON FELICIANO, PROCESSO Nº 013/2016
FRANCISCO MEIRA E SÁ, ENÉAS PIRES GALVÃO, TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016
GERALDO MAGELA BEZERRA (TRECHO 2)
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PROCESSO Nº 011/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 DE ACARI/RN, CONFORME TOMADA DE
PREÇOS Nº 005/2016 – PAVIMENTAÇÃO DAS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO RUAS NELSON DANTAS, SEBASTIÃO
DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, CONFORME BARBOSA DA SILVA, GERALDO MAGELA
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 – PAVIMENTAÇÃO DAS BEZERRA (TRECHO 1), PEDRO DA PONTE,
RUAS: NELSON FELICIANO, FRANCISCO MEIRA E SÁ, PEDRO ETELVINO DE GÓIS, JOSÉ GALVÃO, 27
ENÉAS PIRES GALVÃO, GERALDO MAGELA BEZERRA DE SETEMBRO, JOSEFA CUNHA COM CANAL
(TRECHO 2) DE DRENAGEM E TV. JOSÉ NILSON DE
MACÊDO.
O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público
Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL, Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo
brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL,
859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado
JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
- ME, CNPJ nº 08.838.881/0001-26, com sede à Rua Maria do Carmo JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Dantas, nº 46, Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, aqui denominado - ME, CNPJ nº 08.838.881/0001-26, com sede à Rua Maria do Carmo
CONTRATADA representada por seu proprietário JUDSON Dantas, nº 46, Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, aqui denominado
GUTIERRE DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob CONTRATADA representada por seu proprietário JUDSON
nº 067.710.494-42, RG 002.359.306, residente e domiciliado na Rua GUTIERRE DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob
Manoel Clementino de Araújo, 57, Primeiro Andar, Bairro Santa Rita, nº 067.710.494-42, RG 002.359.306, residente e domiciliado na Rua
Carnaúba dos Dantas/RN e de acordo com o Processo/PMA/RN nº Manoel Clementino de Araújo, 57, Primeiro Andar, Bairro Santa Rita,
011/2016 referente a Tomada de Preços nº 004/2016 e de acordo Carnaúba dos Dantas/RN e de acordo com o Processo/PMA/RN nº
com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, 013/2016 referente a Tomada de Preços nº 005/2016 e de acordo
resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos seguintes termos: com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93,
resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos seguintes termos:
www.diariomunicipal.com.br/femurn 3
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato “A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até
que passa a vigorar nos seguintes termos: dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum
“A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício
dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.”
acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício
financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.” Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do
Contrato Original assinado em 17 de maio de 2016.
Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do
Contrato Original assinado em 28 de abril de 2016. Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em
Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em testemunhas abaixo assinadas.
três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo assinadas. Acari RN, 29 de dezembro de 2017.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 4
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e JUDSON GUTIERRE DA SILVA
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em Sócio Gerente
três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo assinadas. TESTEMUNHAS:
_____________________
Acari RN, 29 de dezembro de 2017. CPF nº
_____________________
ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL CPF n°
Prefeito Publicado por:
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo
JUDSON GUTIERRE DA SILVA Código Identificador:5415F05A
Sócio Gerente
GABINETE DO PREFEITO
TESTEMUNHAS: EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 001/2017
________________
CPF nº Contratante: Prefeitura Municipal de Acari/RN.
Contratado: L P COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E
_________________ SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 18.800.902/0001-
CPF n° 78.
Publicado por: Objeto: Contratação e empresa para prestação de serviços de
Matheus Italo Batista Gomes de Araujo Transporte Escolar para zona rural e urbana do município de
Código Identificador:045A00D7 Acari/RN
Valor Mensal: R$ 47.611,96 (Quarenta e sete mil, seiscentos e onze
GABINETE DO PREFEITO reais e noventa e seis centavos)
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Valor Global:R$ 571.343,52 (Quinhentos e setenta e um mil,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE ACARI/RN, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016 – Vigência: até 31 de dezembro de 2018.
PAVIMENTAÇÃO DA TV. FÉLIX PEREIRA. Base legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e Pregão
Presencial nº 001/2017.
PROCESSO Nº 028/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016 Acari/RN, 02 de Janeiro de 2018
O Município de Acari RN, Pessoa Jurídica de Direito Público ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Interno, CNPJ nº 08.097.008/0001-20, neste ato representado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA
Prefeito Municipal, Sr. ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL,
brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº
859.192 SSP/RN e CPF nº 703.525.854-04, doravante denominado GABINETE DO PREFEITO
simplesmente de CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa LEI 584/2017
JUDSON G. DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
- ME, CNPJ nº 08.838.881/0001-26, com sede à Rua Maria do Carmo Lei Municipal Nº 584/2017
Dantas, nº 46, Santa Rita, Carnaúba dos Dantas/RN, aqui denominado
CONTRATADA representada por seu proprietário JUDSON Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para
GUTIERRE DA SILVA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.
nº 067.710.494-42, RG 002.359.306, residente e domiciliado na Rua
Manoel Clementino de Araújo, 57, Primeiro Andar, Bairro Santa Rita, O PREFEITO MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA, Estado do Rio
Carnaúba dos Dantas/RN e de acordo com o Processo/PMA/RN nº Grande do Norte, faz saber que o poder Legislativo aprovou e Ele
028/2016 referente a Tomada de Preços nº 010/2016 e de acordo sanciona a seguinte lei:
com o que estabelece o art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93,
resolvem assinar o presente Termo Aditivo nos seguintes termos: Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio
2018/2021, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º,
Cláusula 1ª – Fica alterada a Cláusula Sétima do referido contrato da Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município.
que passa a vigorar nos seguintes termos:
“A execução dos serviços terá vigência da data da sua assinatura até Parágrafo único – Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
dia 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de comum
acordo entre as partes mediante Termo Aditivo, para cada exercício Ações Integrantes do Programa
financeiro, nos termos do inciso II do Art. 57, da Lei nº 8.666/93.” Ações Validadas
Cláusula 2ª – Ficam inalteradas todas as demais Cláusulas do Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Contrato Original assinado em 01 de julho de 2016. Demonstrativo das Receitas por Categoria Econômica
Assim, por estarem de acordo, ajustados e contratadas, após lido e Despesas por Funções e Subfunções
achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Aditivo, em Identificação de Programas
três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo
testemunhas abaixo assinadas. Quadro de Detalhamento da Despesa
Acari RN, 29 de dezembro de 2017. Art. 2°. O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação do governo
municipal em Eixos e programas orientados para o alcance dos
ISAIAS DE MEDEIROS CABRAL objetivos estratégicos definidos para o período.
Prefeito
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 3°. Os programas e Ações deste Plano serão observados nas leis § 4°. As alterações previstas no inciso II do § 3º poderão ocorrer por
de diretrizes orçamentarias, nas leis orçamentarias anuais e nas leis intermédio da Lei Orçamentaria ou de seus créditos adicionais, desde
que as modifiquem. que mantenha a mesma codificação e não modifique a finalidade ou a
sua abrangência geográfica.
Art. 4°. Para efeito desta lei, entende-se por:
Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a:
I – Eixo: macro desafio tornado elemento de organização que aglutina I – Alterar o órgão responsável pelas ações;
programas que se relacionam, integram-se ou complementam-se para
sua resolução. II – Incluir, excluir ou alterar indicador de resultado e registrar a
II – Programa: instrumento de organização da ação governamental que mensuração de seu respectivo índice; e
articula um conjunto de ações visando concretizar o objetivo nele III – Adequar meta física e incluir, excluir ou alterar unidade
estabelecido, sendo classificado como: orçamentaria responsável de ação para compatibiliza-la com
Finalístico: aquele em que são ofertados bens e serviços diretamente à alterações efetivadas por leis orçamentarias anuais e seus créditos
sociedade, gerando resultados passiveis de aferição por meio de adicionais ou por leis que alteram o Plano Plurianual, como as
indicadores. decorrentes de mudança em seu valor, produto ou unidade de medida.
Apoio Administrativo: aqueles voltados para a oferta de bens e
serviços à administração municipal, para a gestão de políticas e para Art. 12. O poder Executivo, através da Secretaria Municipal de
apoio administrativo. Administração, instituirá o sistema de informação, acompanhamento,
controle e avaliação do Plano Plurianual 2018-2021.
III – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao
objetivo de um programa, podendo ser projeto, quando concorre para Art. 13. Os órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas ações
expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo, mas limitado no deverão manter atualizados, durante cada exercício financeiro, de
tempo, atividade, quando se realiza de modo contínuo e permanente. forma estabelecida pelo órgão central do sistema de planejamento,
orçamento e finanças, as informações referentes à execução física e
Art. 5°. Os valores financeiros estabelecidos para as ações constantes financeira das ações sob sua responsabilidade.
do Plano Plurianual são estimativos, não se constituindo em limites à
programação das despesas expressas nas leis orçamentarias e seus Art. 14. O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no
respectivos créditos adicionais. acompanhamento e avaliação do Plano de que trata esta lei.
Art. 6°. A gestão do Plano Plurianual observará os princípios de Art. 15. A Secretaria Municipal de Administração garantirá, pela
eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, o internet, o acesso as informações constantes do sistema de
monitoramento, avaliação e revisão de programas. acompanhamento, controle e avaliação.
Art. 7°. O poder Executivo manterá sistema de informações gerenciais Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo os
e de planejamento para apoio a gestão do Plano, com característica de seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições
sistema estruturador de governo. em contrário.
Art. 8°. Caberá ao poder Executivo estabelecer normas Afonso Bezerra/RN, 29 de dezembro de 2017.
complementares para a gestão do Plano Plurianual 2018-2021.
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Art. 9°. A gestão fiscal e orçamentária e a legislação correlata deverão Prefeito Municipal
considerar as diretrizes de elevação dos investimentos públicos e de Publicado por:
contenção do crescimento das despesas correntes primárias. Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:D82EF43B
Art. 10°. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei ou
a inclusão de novo programa serão propostos pelo poder Executivo GABINETE DO PREFEITO
por meio de projeto de lei de revisão anual ou especifico de alteração LEI 585/2017
da Lei do Plano Plurianual.
Lei Municipal Nº 585/2017
§ 1°. Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados a
Câmara Municipal até 31 de agosto de 2018, 2019 e 2020. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA, ESTADO
§ 2°. Os projetos de lei de revisão do Plano Plurianual conterão, no DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA O
mínimo, na hipótese de: EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
§ 3°. Considere-se alteração de programa: O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e
I – Modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo; indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público;
II – Inclusão ou exclusão de ações;
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações. órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Art. 11 – A utilização das dotações com origem de recursos em
Orçamentária, é fixada em R$ 32.577.000,00 (trinta e dois milhões, convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos
quinhentos e setenta e sete mil reais), desdobradas nos seguintes instrumentos legais.
agregados
Título IV
Orçamento Fiscal, em R$ 24.674.000,00 (vinte e quatro milhões, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
seiscentos e setenta e quatro mil reais). Capítulo Único
Orçamento da Seguridade Social, em R$ 7.903.000,00 (sete milhões, Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer
novecentos e três mil reais). garantias a empréstimos voltados para o saneamento e habitação em
áreas de baixa renda.
Art. 6º - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos
em fase de execução, em conformidade com o Artigo 15º da Lei de Art. 13 – Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018. com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para
aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como o de oferecer
Capítulo III a contra garantia necessária à obtenção de garantia do Tesouro
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO Nacional para a realização destes financiamentos.
Art. 7º - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgão, está Art. 14 – A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar
definida no Anexo VI desta Lei. parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as
despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de
Capítulo IV resultado primário, conforme Artigo 11º da Lei de Diretrizes
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO Orçamentárias do Município de Afonso Bezerra, Estado do Rio
Grande do Norte.
Art. 8º - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições
constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64 e Artigo 13 da Lei de Art. 15 – Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, revogadas
Diretrizes Orçamentaria para o exercício de 2018, autorizado a abrir as disposições em contrário.
créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 5%
(cinco) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com Afonso Bezerra, em 29 de dezembro de 2017.
a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões
constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
de: Prefeito Municipal
Publicado por:
Anulação parcial ou total de dotações; Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:EF0DA782
Incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício
anterior, efetivamente apurados em balanço; GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 001/2018
Parágrafo único – Excluem-se da base de cálculo do limite a que se
refere o caput deste artigo os valores correspondentes á amortização e PORTARIA Nº 001, de 02 de janeiro de 2018
encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito
contratadas e a contratar. Dispõe sobre a exoneração dos ocupantes dos Cargos
de Provimento em Comissão e de funções de
Art. 9º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado confiança gratificadas no âmbito da Administração
quando o crédito se destinar a:
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Direta e Indireta do Município de Afonso Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
Bezerra/RN, e dá outras providências. todas as demais disposições em contrário.
O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
de suas atribuições legais.
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
RESOLVE: Prefeito
Publicado por:
Art. 1º - EXONERAR todos os ocupantes de cargos de provimento em Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
comissão ou função de confiança gratificada no âmbito da Código Identificador:B5579F2B
Administração Pública Direta e Indireta, nomeados até 31 de
dezembro de 2017. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 004/2018
Art. 2º - O disposto no artigo 1º desta Portaria não produzirá efeitos
para os cargos comissionados que estão de licença-médica, que se PORTARIA Nº 004, de 02 de janeiro de 2018.
encontram em estado de gravidez ou em gozo de licença-gestante,
conforme norma constitucional. O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso
de suas atribuições legais.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
todas as demais disposições em contrário. RESOLVE:
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se. Art. 1º - Nomear, Cinthia Raquel da Silva Bertuleza, portadora da C.
de Identidade nº. 002.584.331 e inscrita no CPF/MF sob nº.
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA 078.823.734-94, para exercer o Cargo de Secretária de Finanças no
Prefeito Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas
Publicado por: as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:B1487248 Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
todas as demais disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 002/2018 Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se. Art. 1º - Nomear, José Gilvan Bezerra Avelino, portador da C. de
Identidade nº. 1.123.790 e inscrito no CPF/MF sob nº. 522.715.104-
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA 06, para exercer o Cargo de Secretário Municipal de obras da
Prefeito Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do Município de
Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições
Publicado por: que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:1BDBA4FB Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
todas as demais disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 003/2018 Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 1º - Nomear, Carlineide Justina da Silva Almeida, portador da C. PORTARIA Nº 011, de 02 de janeiro de 2018.
de Identidade nº. 001.929.837 e inscrito no CPF/MF sob nº.
056.501.844-29, para exercer o Cargo de Secretária de Assistência O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso
Social do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, de suas atribuições legais.
exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a
legislação em vigor. RESOLVE:
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas Art. 1º - Nomear, Jane Rose de Souza Castelo, portador (a) da C. de
todas as demais disposições em contrário. Identidade nº. 395.711 e inscrito no CPF/MF sob nº. 202.474.194-00,
para exercer o Cargo de Controladora Geral do Município de Afonso
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se. Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe
são pertinentes, conforme a legislação em vigor.
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
Publicado por: todas as demais disposições em contrário.
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:2B7AB86F Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
PORTARIA Nº 012, de 02 de janeiro de 2018. O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso
de suas atribuições legais.
O Prefeito constitucional do Município Afonso Bezerra/RN, no uso de
suas atribuições legais. RESOLVE:
Considerando o que dispõe o Estatuto de Licitações e Contratos Art. 1º - Nomear, Francisco Abelardo dos Santos, portador da C. de
Públicos, consubstanciado na Lei Federal nº 8.666/93, e legislação Identidade nº. 2733240-3 e inscrito no CPF/MF sob nº. 323.787.504-
complementar: 04, para exercer o Cargo de Chefe de Gabinete na Secretaria de
Finanças do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto,
RESOLVE: exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a
legislação em vigor.
Art. 1º - Nomear a Comissão Permanente de Licitação da edilidade,
para o exercício de 2017, a qual será composta dos seguintes Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
servidores: todas as demais disposições em contrário.
1) Jesiel André Faustino da Silva (Pregoeiro e membro da CPL)
CPF: 102.973.154-39 Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
2) Jerivam Ferreira de Lima (Presidente e membro da Equipe de FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Apoio de Pregão) Prefeito
CPF: 044.796.854-80 Publicado por:
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
3) Terência Tafnes Aires Alves da Silva (Membro da CPL e da Código Identificador:E2F6ABBD
Equipe de Apoio de Pregão)
CPF: 076.264.864-39 GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 015/2018
Art. 2º - Responderá pela Presidência da Comissão Permanente de
Licitação o Servidor JERIVAM FERREIRA DE LIMA, e a função PORTARIA Nº 015, de 02 de fevereiro de 2018.
de pregoeiro será exercida pelo servidor JESIEL ANDRÉ
FAUSTINO DA SILVA. O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso
de suas atribuições legais.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
todas as demais disposições em contrário. RESOLVE:
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
Art. 1º - Nomear, JAKSON DO NASCIMENTO SILVA, portador da
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA C. de Identidade nº. 001.315.205 e inscrito no CPF/MF sob nº.
Prefeito 904.554.794-53, para exercer o Cargo de Tesoureiro na Secretária de
Publicado por: Finanças do Município de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto,
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza exercer todas as atribuições que lhe são pertinentes, conforme a
Código Identificador:586D8FC4 legislação em vigor.
GABINETE DO PREFEITO Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
PORTARIA 013/2018 todas as demais disposições em contrário.
PORTARIA Nº 013, de 02 de fevereiro de 2018. Dê-se ciência, publiquem-se nos locais de costume, e cumpra-se.
O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
de suas atribuições legais. Prefeito
Publicado por:
RESOLVE: Cinthia Raquel da Silva Bertuleza
Código Identificador:8226BE01
Art. 1º - Nomear, JOÃO BATISTA AMBRÓZIO DE MEDEIROS,
portador da C. de Identidade nº. 1.862.345 e inscrito no CPF/MF sob GABINETE DO PREFEITO
nº. 031.414.224-00, para exercer o Cargo de Diretor de Protocolo e PORTARIA 016/2018
Informática na Secretaria Municipal de Administração do Município
de Afonso Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as PORTARIA Nº 016, de 02 de janeiro de 2018.
atribuições que lhe são pertinentes, conforme a legislação em vigor.
O Prefeito constitucional do Município de Afonso Bezerra/RN, no uso
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas de suas atribuições legais.
todas as demais disposições em contrário.
RESOLVE:
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
Art. 1º - Nomear, Betânia Clementino de Melo Ramos, portador da C.
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA de Identidade nº. 1.152.794 e inscrito no CPF/MF sob nº.
Prefeito 720.611.624-87, para exercer o Cargo de Coordenadora Financeira na
Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Afonso
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Bezerra/RN, podendo, para tanto, exercer todas as atribuições que lhe ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
são pertinentes, conforme a legislação em vigor. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA
Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor nesta data, revogadas
todas as demais disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017.11.27-002
Dê-se ciência, publique-se nos locais de costume, e cumpra-se.
INTERESSADO: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA
Prefeito ASSUNTO: SERVIÇOS FUNERÁRIOS E
Publicado por: FORNECIMENTO DE URNA POPULAR COM
Cinthia Raquel da Silva Bertuleza VISOR.
Código Identificador:E15AEC45
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA N° 2711-002/2017
LICITAÇÃO (LN Nº 8.666/93, art. 26, c/c a Resolução nº 011/2016-TCE/RN)
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO N° 020
(LICITAÇÃO Nº 009/2017 – PREGÃO PRESENCIAL) A PREFEITA MUNICIPAL DE ÁGUA NOVA/RN, no uso de suas
atribuições e considerando a necessidade de efetuar a contratação de
EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO N° 020 (Licitação serviços relativos à Contratação de empresa para prestação de Serviço
nº 009/2017 – Pregão Presencial) CONTRATANTE: Município de Funerário (Com fornecimento de Urna Popular com Visor), utilizado
Afonso Bezerra/RN. CONTRATADA: JMIC COMERCIO DE para o sepultamento da Srª. Maria do Rosário Rêgo, CPF:
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 837.733.714-20, RG: 1.323.319 SSP/RN a qual residia na Rua Dois de
22.216.720/0002-02. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE Fevereiro, 30 – Centro – Água Nova - RN, conforme especificações e
EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, quantitativos constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos,
DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO devidamente fundamentado com base na Lei Federal nº 8.666, de 21
MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN. “O presente termo de de junho de 1993, que institui normas para Licitações e Contratos da
Aditivo, objetiva o aditamento contratual com impacto no prazo do Administração Pública.
contrato de mais 60 (sessenta) dias, aprazando sua vigência para
28/02/2018, tendo por base a necessidade pública”, com base no Art. A presente Dispensa de Licitação encontra-se fundamentada no art.
57 da Lei 8.666/93. Assinaturas em 29/12/2017. 24, inciso II, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada
pela Lei Federal n° 9.648, de 27 de maio de 1998, e alínea “a”, do art.
Pela Contratante: 23, do diploma legal supracitado.
FRANCISCO DAS CHAGAS FÉLIX BERTULEZA,
Prefeito Municipal, Art. 24 – É dispensável a licitação:
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FREITAS & ALVES LTDA - ME, inscrito no CNPJ (MF) nº O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Município de
00.673.834/0004-00, referente à execução dos serviços relativos à Água Nova – RN, no usos de suas atribuições legais, comunica aos
Contratação de empresa para prestação de Serviço Funerário (Com interessados que estão habilitados para a segunda fase do Processo
fornecimento de Urna Popular com Visor), utilizado para o Licitatótio do Tipo Tomada de Preço de Nº 004/2017, que tem como
sepultamento da Srª. Maria do Rosário Rêgo, CPF: 837.733.714-20, objeto a Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para
RG: 1.323.319 SSP/RN a qual residia na Rua Dois de Fevereiro, 30 – Construção da 5ª Etapa do Campo de Futebol – (Parte do Pavimento
Centro – Água Nova - RN, conforme especificações e quantitativos Interno e dos Sanitários) no Município de Água Nova - RN, conforme
constantes da Requisição de Licitação anexa aos autos. especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico. As
empresas: CONSTRUTORA MONTE FILHO EIRELI - ME, CNPJ
RATIFICO, conforme prescreve o art. 26, do Estatuto das Licitações e N° 14.545.103/0001-41, localizada a rua Dr. Lauri Pinto , 2000,
Contratos da Administração Pública, o Despacho do Ilmo. Sr. Edifício Proficional center Sala 104 – loteamento lote 47/48 - Natal –
FRANCISCO VANDI DUARTE, Presidente da Comissão RN, a empresa CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO
Permanente de Licitação, determinando que se proceda à publicação LTDA - EPP, CNPJ 35.286.707/0001-90, localizada no Sítio
do devido extrato. Tanquinhos, 10 – sala A – Zona Rural – Lucrécia - RN e a empresa
SOARES CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA – EPP, CNPJ
Água Nova - RN, 27 de Novembro de 2017 nº 13.518.835/0001-80, localizada na rua 13 de Maio, 15 – Centro –
Lucrécia – RN. O Presidente comunica ainda que o processo encontra-
IOMÁRIA RAFAELA LIMA DE SOUZA CARVALHO se com vistas abertas para quem interessar possa, na Sala da Comissão
Prefeita Municipal Permanente de Licitação do Município de Água Nova – RN, nos
Publicado por: termo do Artigo 109 inciso I, letra A da Lei Federal 8.666/93.
Osvaldo Henrique Bezerra
Código Identificador:E1E581CE Água Nova – RN, 02 de Janeiro de 2018
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O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA, compreendendo as seguintes fases: Inicial, execução dos serviços
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições pactuados, cumprimentando efetivo do objeto, vigência contratual,
que lhe foram conferidas através da Portaria nº 39/2017, de possibilidades de aditamentos e apostilamento e cumprimento final
02/01/2017, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de dos serviços. Durante o exercício de 2018.
17 de julho de 2002, Lei Federal nº 10520, de 17 de Julho de 2002 e LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, contratação: PAULO GUEDES DA COSTA, inscrito no cadastro
vem através deste da publicidade a ADJUDICAÇÃO da licitação na nacional de pessoa física sob o nº 030.600.954-42 e Cédula de
modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 0060/2017, cujo objeto é: identidade sob o nº 2.203.799SSP/PB, com endereço a Rua Jardim
Contratação de pessoa jurídica do ramo de fornecimento de gêneros Elesbão, 400 - Centro - Catolé do Rocha. Item(s): 1. Valor: R$
alimentícios perecíveis e não perecíveis, para posterior fornecimento 42.000,00(quarente e dois mil reais)
para manutenção das necessidades da "CASA DO Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos
ALEXANDRIENSE" Casa de Apoio aos munícipes quando em termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.
tratamento de saúde na Capital do Estado Natal/RN, conforme Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
especificações constantes no Edital Convocatório. Que aconteceu as Permanente de Licitação, Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 -
09h30min do dia 27/12/2017. Que teve como vencedor o(s) Centro - Alexandria - RN, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
seguinte(s) vencedore(s): BRUNA RAQUEL VIEIRA DOS dias úteis.
SANTOS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº Telefone: (84) 33812380.
26.291.343/0001-46, com sede a Rua Francisco Veríssimo de Sá, 587 E-mail: cplalexandria@gmail.com..
– Alto Boa Vista – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Vencedor do(s)
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - Alexandria - RN, 02 de Janeiro de 2018
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - DEUSDEDITH FORTUNATO DE LIMA
48 - 49 - 50 - 51. Com o valor de R$ 112.282,16 (cento e doze mil Presidente da Comissão
duzentos e oitenta dois reais e dezesseis centavos). Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Alexandria/RN, 29 de dezembro de 2017 Código Identificador:1629EA4C
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica e/ou física (Profissional com Alexandria/RN, 29 de dezembro de 2017.
experiência e certificado de curso de ELETRICISTA), para prestar
dos serviços de eletricista, junto a secretaria municipal de obras, JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUSA
transporte e urbanismo, na manutenção da iluminação publica, Prefeita Constitucional
substituição de lâmpadas, bem como todos os demais serviços objeto Publicado por:
desta, compreendendo toda edilidade, durante este exercício Pedro Avelino M. Neto
financeiro de 2018. Código Identificador:7A4F3A70
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da
contratação: JOSÉ AUGUSTO SANTOS – 81417322420, inscrito no COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 20.324.820/0001-46, EXTRATO DE CONTRATO Nº 2017.12.21-0001
com sede a Rua Padre Carlos, 168 – Cascalho – CEP 59965-000 –
Alexandria/RN - Valor: R$ 59.160,00(cinquenta e nove mil cento e EXTRATO DE CONTRATO nº 2017.12.21-0001
sessenta reais). OBJETO: Contratação de PRESTADORES E/OU PROFISSIONAIS
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos ESPECIALISTAS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. CIRÚRGICO DE PTERÍGIO.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão FUNDAMENTO LEGAL: Chamamento Público nº 005/2017.
Permanente de Licitação, Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - DOTAÇÃO Unidade: Dotação Orçamentária, inclusa na programação
Centro - Alexandria - RN, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos da Secretaria Municipal Saúde/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
dias úteis. deste município no ano vigente do contrato: Unidade: 02.008 -
Telefone: (84) 33812380. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO: 10 – Saúde;
E-mail: SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E
cplalexandria@gmail.com.. AMBULATORIAL; PROGRAMA: 012 - ATENDIMENTO
AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2.060 -
Alexandria - RN, 02 de Janeiro de 2018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica = FONTE:
DEUSDEDITH FORTUNATO DE LIMA 002 – RECEITAS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAÚDE
Presidente da Comissão e Unidade: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; FUNÇÃO:
Publicado por: 10 – Saúde; SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E
Pedro Avelino M. Neto AMBULATORIAL; PROGRAMA: 012 - ATENDIMENTO
Código Identificador:062462AC AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR; 2.146 –
PROGRAMA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; 3.3.90.39.00-
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica = FONTE: 014 –
RESULTADO FASE PROPOSTA - CONVITE Nº 00006/2017 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica e/ou física (Profissional com PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de
experiência em contratos administrativos), para prestar assessoria e Alexandria/RN, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e:
consultoria, junto a Secretaria Municipal de Administração, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A
acompanhando a execução, celebrados na esfera municipal, MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE ALEXANDRIA – APAMI
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(HOSPITAL MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ), inscrita o valor de R$ 39.960,00 (trinta e nove mil novecentos e sessenta
no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 08.021.123/0001-10, reais). Alexandria/RN, 02 de janeiro de 2018.
localizada A Rua Governador Dix-Sept Rosado, 130 Estação - CEP
59965-000 - Alexandria/RN. Que pediu credenciamento para o(s) JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA DE SOUZA
item(ns) a seguir: Prefeito Municipal.
Publicado por:
Item Especificação
Média até 12
Unitário Total Pedro Avelino M. Neto
meses
01 Tratamento Cirúrgico de Ptérigio 360 139,70 50.292,00
Código Identificador:04F0FA54
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compreendendo FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, O Exm° Sr. Deusdete Gomes de Barros ,Prefeito de Angicos/RN, no
COMPRAS, CONTAS, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei
DIÁRIO/RAZÃO, BALANÇO, ENSINO, HOMEPAGE; Orgânica do município de Angicos,
ORÇAMENTO, PPA/LDO, E PROTOCOLO, com assistência técnica
e manutenção e atualização diária do Sistema, oferecendo suporte para RESOLVE:
atender as necessidades das secretarias do município, buscando a
melhoria na qualidade dos procedimentos interno e externo, por meio Art. 1º- Nomear Tonyzette Darlyton da Silva para atuar como
do sistema integrado e com as exigências estabelecidas das normas Pregoeiro para julgar e conduzir os Processos Licitatórios da
brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, bem como as Administração Municipal.
normas do TCE/RN, conforme termo de referência., ocorrido em
27/12/2017 às 08h00min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e Art. 2º - Nomear Aline Brunna Rocha da Fonseca, para atuar como
foi(ram) considerado(s) vencedor(es): A. O. S. SOFTWARE LTDA – membro da equipe de apoio.
EPP, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
11.385.898/0001-80, com endereço a Av. Senador Salgado Filho, Art. 3º - Nomear Max Wagner Guilherme de Souza Filho, para
1718 – Tirol Way Bloco Tirol Way Office – Sala 906 – Natal/RN. atuar como membro da equipe de apoio.
Vencedor do(s) Item(s): 1. Com o valor global de R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais). Art. 4º- Esta portaria entrará em vigor no ato de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Alexandria/RN, 27 de dezembro de 2017
Publique-se. Cumpra-se.
ULISSES NETO DE MESQUITA
Pregoeiro. Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
Publicado por: de Angicos/RN, em 02 de janeiro de 2018.
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:55BE008E DEUSDETE GOMES DE BARROS
Prefeito Municipal
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Publicado por:
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO Manuela Rodrigues Silva
Código Identificador:0746E2AC
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANDRIA GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DA LICITAÇÃO PORTARIA Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cria Comissão Permanente de Licitação do Poder
Alexandria, torna público para conhecimento dos interessados, o Executivo Municipal de Angicos e dá outras
resultado da licitação n°. 00056/602017, na modalidade Pregão providências.
Presencial, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica do ramo de
fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para O Exm° Sr. Deusdete Gomes de Barros,Prefeito de Angicos/RN, no
posterior fornecimento para manutenção das necessidades da "CASA uso de suas atribuições conferidas pelo art. 74, inciso XII, da Lei
DO ALEXANDRIENSE" Casa de Apoio aos munícipes quando em Orgânica do município de Angicos,
tratamento de saúde na Capital do Estado Natal/RN, conforme
especificações constantes no Edital Convocatório., ocorrido em R E S O L V E:
27/12/2017 às 09h30min, tive(ram) o(s) licitante(s) o julgamento e
foi(ram) considerado(s) vencedor(es) o(s) seguinte(s) participante(s): Art. 1º Criar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Licitantes vencedores: BRUNA RAQUEL VIEIRA DOS SANTOS, Municipal de Angicos.
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
26.291.343/0001-46, com sede a Rua Francisco Veríssimo de Sá, 587 Art. 2º A Comissão de que trata o artigo anterior terá composição de
– Alto Boa Vista – CEP 59965-000 – Alexandria/RN. Vencedor do(s) 03 (três) membros, todos servidores públicos municipais, lotados,
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - nomeados ou a disposição do Executivo Municipal, sendo 01 (um)
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - Presidente e 02 (dois) Membros.
32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 -
48 - 49 - 50 - 51. Com o valor de R$ 112.282,16 (cento e doze mil Art. 3º O mandato dos integrantes da Comissão objeto da presente
duzentos e oitenta dois reais e dezesseis centavos). Portaria é de 01 (um) ano.
Alexandria/RN, 27 de dezembro de 2017 Art. 4º Ficam designados os Servidores, Fadja Kallyne de Oliveira
Lopes, Karla Simone Alves da Costa, Joilton Ernando da Cunha,
ULISSES NETO DE MESQUITA sendo o primeiro Presidente e os demais Membros.
Pregoeiro.
Publicado por: Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Pedro Avelino M. Neto revogando as disposições em contrário.
Código Identificador:DA561B67
Publique-se e Cumpra-se.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICOS Palácio Prefeito Espedito Alves, Gabinete do Prefeito Municipal
de Angicos/RN, em 02 de janeiro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO DEUSDETE GOMES DE BARROS
PORTARIA Nº 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2018 Prefeito Municipal
Publicado por:
Nomeia pregoeiro e membros da Equipe de Apoio e Manuela Rodrigues Silva
dá outras providências. Código Identificador:0EA69B2C
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Art. 1° Nomear o Sr. MAGNALDO BATISTA DE SOUSA para o
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO MARTINS Cargo de Coordenador da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
Com Lotação nesta secretaria.
Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
GABINETE CIVIL revogada as disposições em contrário
PORTARIA 002/2018 GC
Registre-se,
O Prefeito Municipal de Antônio Martins, Estado do Rio Grande do Publique-se e
Norte, no uso de suas Atribuições Constitucionais e, tendo em vista o Cumpra-se
que consta no art.66°, inciso II, alínea “a e b” da Lei Orgânica do
Município. Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Antônio Martins/RN, 02 de
CONSIDERANDO a Portaria Municipal n°003/2016 de 08 de janeiro janeiro de 2017.
de 2016, que convocou a atual composição do Conselho Tutelar da
Criança e do Adolescente; JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
CONSIDERANDO os dispositivos no Art.4° da Resolução 008/2015 Prefeito Municipal
de 20 de outubro de 2015, que homologou o resultado final do Publicado por:
Processo Eleitoral para Eleição e Posse dos membros do Conselho Everton Augusto de Mesquita
Tutelar de Antônio Martins/RN; Código Identificador:6DAF548C
CONSIDERANDO a comunicação do plano de férias para 2018,
comunicado ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente pelo Presidente do Conselho Tutelar de ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Antônio Martins/RN de janeiro a abril de 2018; PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI
CONSIDERANDO a Renúncia dos Suplentes Pedro Kiarelly da Silva
e Francisco Kennedy Lúcio de Sousa para assumir a função. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
CONSIDERANDO ser de competência do Conselho Municipal da PLANEJAMENTO
Criança e do Adolescente de acordo com a Lei 215/2004 de 28 de LEI MUNICIPAL Nº 1248/2017 28 DE DEZEMBRO DE 2017
julho de 2004, a convocação de Conselheiros Tutelares Suplentes e
todo conjunto de normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
Apodi/RN para o exercício financeiro de 2018 e dá
RESOLVE outras providências.
Art. 1° Nomear a Sra. ANDREIA BATISTA DE PAIVA SOUSA (3ª O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do
suplente) para assumir o Cargo de Conselheira Tutelar no período de Norte: FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
Férias dos Conselheiros Titulares durante o período de 02 de janeiro a seguinte Lei:
de 2018 a 30 de abril de 2018.
Art.2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, CAPÍTULO I
revogada as disposições em contrário DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Gabinete Civil da Prefeitura Municipal de Antônio Martins/RN, 02 de I – Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias
janeiro de 2017. Econômicas (Anexo I, da Lei nº 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF
nº 8/85);
JORGE VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES II – Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas
Prefeito Municipal (Anexo II, da Lei nº 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
Publicado por: III – Demonstrativo da Despesa, segundo as Categorias Econômicas
Everton Augusto de Mesquita (Anexo II, da Lei nº 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
Código Identificador:76544343 IV – Classificação da Despesa Quanto à sua Natureza – Resumo Geral
(Anexo IV da Lei n] 4.320/64, Adendo IV da Portaria SOF/SEPLAN
GABINETE CIVIL nº 8, de 1985);
PORTARIA 001/2018 GC V – Demonstrativo das Funções e Subfunções de Governo (Anexo V
da Lei nº 4.320/64, Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN nº 8, de
Portaria 001/2018 GC 1985);
O Prefeito Municipal de Antônio Martins, Estado do Rio Grande do VI – Programa de Trabalho (Anexo VI da Lei nº 4.320/64, Adendo V
Norte, no uso de suas Atribuições Constitucionais e em conformidade da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);
com a Lei Orgânica Municipal. VII – Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa
Considerando que os ocupantes de Cargos Comissionados são por Funções, Sub-Funções, Programas por Projetos, Atividades e
declarados por Lei de livre nomeação e exoneração. Operações Especiais (Anexo VII da Lei nº 4.320/64 e Adendo VI da
Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);
RESOLVE
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VIII – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e II – DESPESA POR SUBFUNÇÃO DE GOVERNO
Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo VII, da Lei
nº 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85); ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
IX – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo IX, da 031 – Ação Legislativa 2.520.000,00
122 – Administração Geral 13.076.200,00
Lei nº 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN nº 08/85); 123 – Administração Financeira 1.008.000,00
124 – Controle Interno 219.000,00
§ 1º - O Orçamento dos fundos instituídos e mantidos pelo poder 241 – Assistência ao Idoso 293.000,00
público que acompanham o Orçamento Geral do Município, 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente 516.000,00
evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste 244 – Assistência Comunitária 1.744.000,00
301 – Atenção Básica 12.138.000,00
artigo. 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.924.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico 516.000,00
§ 2º - O orçamento da Câmara Municipal também acompanha o 306 – Alimentação e Nutrição 553.100,00
Orçamento Geral do Município, evidenciará as despesas conforme 361 – Ensino Fundamental 17.264.500,00
disposto no caput deste Artigo. 362 – Ensino Médio 477.000,00
364 – Ensino Superior 489.000,00
365 – Educação Infantil 3.265.900,00
§ 3º - Para efeito desta lei, entende-se por Unidade Gestora Central, a 366 – Educação de Jovens e Adultos 29.000,00
Prefeitura, e por Unidade Gestora, as Entidades com Orçamento e 367 – Educação Especial 96.500,00
Contabilidade própria. 392 – Difusão Cultural 859.000,00
422 – Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 42.300,00
451 – Infra-Estutura Urbana 1.255.000,00
CAPÍTULO II
452 – Serviços Urbanos 1.378.000,00
Da Estimativa da Receita 482 – Habitação Urbana 57.000,00
541 – Preservação e Conservação Ambiental 13.000,00
Art. 3º - A receita orçamentária total é estimada em R$ 65.680.000,00 544 – Recursos Hídricos 253.000,00
(sessenta e milhões, seiscentos e oitenta mil reais) , conforme os 605 – Abastecimento 149.000,00
606 – Extensão Rural 9.000,00
quadros I e II, anexos integrantes desta Lei, sendo especificada por
608 – Promoção da Produção Agropecuária 335.000,00
categoria econômica e origem, assim distribuída: 609 – Defesa Agropecuária 21.000,00
695 - Turismo 752.000,00
Art. 4º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, 782 – Transporte Rodoviário 410.000,00
transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e de 812 – Desporto Comunitário 177.500,00
843 – Serviço da Dívida Interna 1.340.000,00
capital, na forma da legislação em vigor e das especificações
999 – Reserva de Contingência 500.000,00
constantes do quadro “RECEITAS”, obedecendo ao seguinte Total 65.680.000,00
desdobramento:
III – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
CATEGORIA
ESEPPCIFICAÇÃO DA RECEITA FONTE
ECONÔMICA
1 - RECEITAS CORRENTES 64.595.000,00 GRUPO DE NAT. DE CATEGORIA
ESEPPCIFICAÇÃO DA DESPESA
1.1-Receita Tributária 4.374.600,00 DESPESA ECONÔMICA
1.2-Receita de Contribuição 700.000,00 1 - DESPESAS CORRENTES 60.884.700,00
1.3-Receita Patrimonial 229.500,00 Pessoal e Encargos sociais 42.134.700,00
1.4-Transferências Correntes 59.290.900,00 2. Juros e Encargos da Dívida 20.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.085.000,00 3. Outras Despesas Correntes 18.730.000,00
2.1-Transferências de Capital 1.085.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 4.295.300,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 65.680.000,00 1. Investimentos 3.775.300,00
2. Amortização da Dívida 520.000,00
3 – RESERVAS 500.000,00
CAPÍTULO III 1. Reserva de Contingência 500.000,00
Da Fixação da Despesa TOTAL GERAL DA RECEITA 65.680.000,00
Art. 5º - A despesa orçamentária total fixada nos Orçamentos Fiscal e IV - DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
da Seguridade Social é de R$ 65.680.000,00 (sessenta e cinco milhões
e seiscentos e oitenta mil reais), conforme os quadros, anexos ESPECIFICAÇÃO VALOR R$
integrantes desta Lei e assim distribuída; 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado 5.098.200,00
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 29.632.300,00
3.1.90.13 – Obrigações Patronais 7.327.200,00
I – Orçamento Fiscal: R$ 44.243.100,00 (quarenta e quatro milhões, 3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis 77.000,00
duzentos e quarenta e três mil e cem reais); 3.2.90.21 – Juros sobre a Dívida por Contrato 10.000,00
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 20.936.900,00 (vinte 3.2.90.22 – Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 10.000,00
milhões, novecentos e trinta e seis mil e novecentos reais); 3.3.50.41 - Contribuições 157.000,00
3.3.50.43 – Subvenções Sociais 1.525.000,00
III – Reserva de Contingência: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
3.3.90.14 – Diárias - Civil 150.000,00
3.3.90.18 – Auxilio Financeiro a Estudantes 50.000,00
I – DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO 3.3.90.19 – Auxilio-Fardamento 15.000,00
3.3.90.30 – Material de Consumo 4.086.500,00
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 3.3.90.31 – Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e
110.500,00
01 - Legislativo 2.520.000,00 Outras
04 - Administração 5.338.200,00 3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.346.850,00
08 - Assistência Social 3.076.900,00 3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção 75.000,00
10 - Saúde 17.860.000,00 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria 25.000,00
12 - Educação 23.110.300,00 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.879.700,00
13 - Cultura 859.000,00 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.949.750,00
14 – Direitos da Cidadania 42.300,00 3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas 600.000,00
15 – Urbanismo 6.896.500,00 3.3.90.48 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.000,00
16 – Habitação 57.000,00 3.3.90.91 – Sentenças Judiciais 800.000,00
18 - Gestão Ambiental 13.000,00 3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores 112.300,00
20 - Agricultura 2.727.300,00 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições 157.000,00
23 - Comércio e Serviços 752.000,00 4.4.90.30 – Material de Consumo 184.400,00
26 - Transporte 410.000,00 4.4.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 11.000,00
27 - Desporto e Lazer 177.500,00 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 475.000,00
28 - Encargos Especiais 1.340.000,00 4.4.90.51 – Obras e Instalações 2.444.000,00
99 - Reserva de Contingência 500.000,00 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 1.274.300,00
Total 65.680.000,00 4.4.90.61 – Aquisição de Imóveis 57.000,00
4.6.90.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.000,00
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4.6.90.73 – Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual 10.000,00 Art. 8º - A abertura dos créditos adicionais suplementares de que trata
4.6.90.75 – Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por
Antecipação de Receita
10.000,00 este artigo fica condicionada à existência de recursos que atendam a
99 - Reserva de Contingência 500.000,00 suplementação, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17
Total 65.680.000,00 de março de 1964. mediante utilização de recursos provenientes de:
Art. 6º - A despesa fixada, apresenta, por órgão e unidade I – O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do
orçamentária, o seguinte desdobramento de que trata no quadro a exercício de 2017, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei
seguir. Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II – Os provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do art. 43,
V - DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964;
ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$ 1,00) % III – Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações
01. Poder Legislativo 2.520.000,00 3,83% orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei, nos
1.001–Câmara Municipal de Apodi 2.520.000,00 3,83%
termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
02. Poder Executivo 42.223.100,00 64,31%
2.002–Gabinete Civil 864.300,00 1,31%
março de 1964;
2.003–Secretaria Municipal de Administração e IV – Reserva de Contingência, inclusive à conta de recursos próprios
2.896.500,00 4,41%
Planejamento e vinculados, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei
2.004-Secretaria Municipal de Finanças 1.008.000,00 1,53%
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.
2.005-Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos
2.740.300,00 4,17%
Hídricos e Meio Ambiente
2.006-Secretaria Municipal de Obras 2.490.500,00 3,79% § 1º - Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o
2.007-Secretaria Municipal de Urbanismo e Transporte 5.671.500,00 8,63% ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os
2.010-Secretaria Municipal de Educação e Cultura 11.958.300,00 19,07%
saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a
2.011-Secretaria Municipal de Turismo 950.500,00 1,44%
2.012-Secretaria Municipal de Juventude e Lazer 437.500,00 0,66%
eles vinculados.
2.013-Secretaria Municipal da Mulher e da Igualdade
195.300,00 0,30%
Racial § 2º - Entende-se por excesso de arrecadação, o saldo positivo das
2.016 – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 12.011.000,00 17,48%
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a
Educação-FUNDEB realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.
2.017 – Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social 57.000,00 0,08%
2.018-Controladoria Municipal 219.000,00 0,33%
§ 3º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de
2.019-Procuradoria Municipal 223.400,00 0,34%
0.003 – Reserva de Contingência 500.000,00 0,77%
excesso de arrecadação, deduzir-se-à a importância dos créditos
03. Fundo Municipal de Saúde 17.860.000,00 27,19% extraordinários abertos no exercício.
3.002-Fundo Municipal de Saúde 17.860.000,00 27,19%
04. Fundo Municipal de Assistência Social 3.076.900,00 4,67% CAPÍTULO V
4.002-Fundo Municipal de Assistência Social 2.757.900,00 4,19%
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.001-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 26.000,00 0,04%
6.001-Fundo Municipal do Idoso 293.000,00 0,44%
. Total 65.680.000,00 100% Art. 9º - o Poder, o órgão ou entidade pública que use sistema
financeiro distinto do utilizado pelo Poder Executivo deverá enviar a
CAPÍTULO IV este, no prazo máximo de até quinze dias após o término de cada
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS bimestre, todos os dados de sua contabilidade que se façam
SUPLEMENTARES necessários à elaboração e à publicação do Relatório Resumido da
Execução Orçamentária – RREO (art. 7º, da Resolução nº 020/2016-
Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da legislação TCE), para fins de consolidação das contas públicas do ente
federal e da Lei Municipal nº 1.150/2017 – Lei de Diretrizes municipal.
Orçamentárias do Município de Apodi para o exercício de 2018), a:
Art. 10 - A presente Lei vigorará na data de sua publicação,
I – realizar operações de crédito por antecipação de receita, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as
nos termos da legislação em vigor; disposições em contrário.
II – realizar operações de crédito até o limite estabelecido
pela legislação em vigor; Gabinete do Prefeito Municipal em Apodi/RN, em 28 de dezembro de
III – abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco 2017
por cento) do orçamento de despesas, nos termos da legislação
vigente, por decreto do Poder Executivo; ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
IV – transpor, remanejar ou transferir recursos dentro da mesma Prefeito Municipal
categoria de programação, através de decreto do Chefe do Poder
Executivo, nos limites estabelecidos no item anterior (art. 167, VI da ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Constituição Federal; Secretária de Administração e Planejamento
V – abrir créditos adicionais suplementares, até o limite do valor Portaria nº 0430/2017
apurado no balanço do exercício anterior, por conta do superávit Publicado por:
financeiro, através de decreto do Chefe do Poder Executivo; Airton Bandeira e Souza
VI – modificar as destinações de recursos, aprovados na lei Código Identificador:32141A37
orçamentária e em seus créditos adicionais, para atender às
necessidades de execução do orçamento, por decreto do Poder SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Executivo. PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO –CHAMADA PÚBLICA Nº. 005/2017.
§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, entende-se por categoria de
programação o órgão, a unidade, a função, a sub-função, o programa e A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
a ação; Apodi/RN torna público para conhecimento dos interessadosa
Chamada Pública 005/2017. Este Chamamento público tem por objeto
§ 2º - Os créditos adicionais suplementares abertos por conta do a obtenção de firmação de parceira para exploração de serviços de
superávit financeiro do corrente exercício, contarão para apuração do estruturas físicas, em contrapartida da comercialização dos
limite de 5% (cinco por cento), disposto no inciso III, do art. 28, da camarotes(conforme valores e números limitados), para a realização
Lei Municipal nº 1.150/2017 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do do CARNAVAL 18 “A FESTA É NOSSA”, conforme
Município de Apodi para o exercício de 2018). especificações contidas no Anexo I do termo de referência deste
edital. O procedimento desta Chamada Pública obedecerá ao disposto
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constantes na Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores que lhe EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO,
foram introduzidas e as cláusulas e condições do edital. Nº060009-1/12017
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: início de recebimento dos CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
envelopes, após a publicação até às09h30 do dia 15 de janeiro de APODI/RN,CNPJ:08.349.011/0001-93.
2018. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos CONTRATADO: ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA, CPF N.º
interessados na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça 012.303.604-68.
Francisco Pinto, nº 56 – Centro – Apodi/RN, de segunda a sexta-feira, OBJETO: O presente termo aditivo tem como finalidade a
das 08h00min às 13h00min,TELEFONES DE CONTATO 84-3333- PRORROGAÇÃO da vigência do contrato que fora firmado entre as
2728,para solicitação de Edital. Podendo ser visualizado através do partes em 07/11/2017, para 29/06/2018;
site: DESPESA: Prevista na Lei Orçamentária Anual.
www.apodi.rn.gov.br -Transparência - publicação - visualizar - edital. FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Quinta do contrato, e artigo 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DATA: 27/12/2017.
Apodi/RN, 28 de dezembro de 2017,
Publicado por:
EDIVAR MENDES DE FREITAS FILHO Maria Stela Pereira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação Código Identificador:36782E5D
Publicado por:
Antonio Francisco de Oliveira SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Código Identificador:7DAE7B22 PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 0635/2017 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO A Secretária Municipal de Administração e Planejamento, no uso
TERMO DE AUTORIZAÇÃO das suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 70, V,
da Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
(ANEXO I)
Município de APODI/RN, CNPJ n° 08.349.011/0001-93, representado Art. 1º - Conceder ao Senhor Francisco de Assis Marinho Morais,
pelo Prefeito Municipal, Sr. Alan Jefferson da Silva Pinto, CPF portador de Matrícula 9384 – GNM, Técnico Administrativo,
n°061.599.814-39, RG n°2157369-ITEP/RN, tendo em vista a pertencente ao quadro de servidores efetivos da Secretaria Municipal
necessidade de melhorar o acesso da população do município aos de Educação e Cultura, Licença especial de 03 (três) meses conforme
serviços de saúde de média complexidade, proporcionando maior Lei em vigor, no período de 20/12/2017 à 19/03/2018, referente ao
resolubilidade e qualidade na assistência à saúde dos seus munícipes, período aquisitivo de 15/02/2005 à 15/02/2010.
autoriza o teto financeiro mensal no valor de R$50.000,00(cinquenta
mil reais), para a prestação de serviços contratados pelo Art. 2º - O que trata o Art. 1º está de acordo com o Art. 102 da Lei
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE 269/96, que rege o regime jurídico único dos servidores públicos.
DO NORTE COPIRN, vigorando a partir da presente data.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Apodi/RN, 02 de janeiro de 2018. revogadas as disposições em contrário.
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Planejamento, sob pena de anotação de falta ao serviço e instauração CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
de processo disciplinar para apuração da falta funcional. 1993, impõe a cada unidade da Administração, no pagamento das
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de
Parágrafo único. O servidor cedido, no ato de sua apresentação, obras e prestação de serviços, a observância da estrita ordem
deverá preencher e assinar o formulário constante do Anexo Único cronológica das datas de suas exigibilidades;
deste Decreto.
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 131, de
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 27 de maio de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.185, de 27 de
revogadas as disposições em contrário. maio de 2010, que introduziu alterações na Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), reforçando
Art. 4º - Revogam-se todos os atos contrários ao disposto neste necessidade da transparência no âmbito da execução orçamentária e
Decreto. financeira dos entres federativos;
Apodi/RN, em 28 de dezembro de 2017.
CONSIDERANDO o direito fundamental de acesso à informação,
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO regulamentado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, cujos
Prefeito Municipal procedimentos devem ser observados pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios;
DECRETO nº 0139, de 28 de dezembro de 2017.
CONSIDERANDO que o recebimento do pagamento na sequência
ANEXO ÚNICO cronológica de sua exigibilidade constitui legítima expectativa
TERMO DE RETORNO DE SERVIDOR daqueles que firmam relação jurídica contratual com a Administração;
___________,
(nome do servidor(a)) CONSIDERANDO que o descumprimento da estrita ordem
cronológica das exigibilidades dos pagamentos pela Administração,
Matrícula nº _________, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e
mediante prévias justificativas da autoridade competente, constitui ato
Cargo:____________, ilícito, a revelar violação aos preceitos norteadores da Administração
Pública insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal,
Lotação:_____________, notadamente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da
(órgão de origem) eficiência;
CONSIDERANDO os Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Art. 3º - Art. 3° Cada unidade gestora manterá listas de credores,
Moralidade, Publicidade, Eficiência, Economicidade, Transparência, classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela
Probidade e Publicidade; ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos.
§ 1º Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de
CONSIDERANDO o disposto nos art. 5º, 40, inciso XIV, alínea “a” pagamentos, os recursos relacionados serão considerados vinculados
e § 3º, 92 e 115, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou ordinários.
(Estatuto dos Contratos e Licitações), no art. 9º da Lei, nº 10.520, de § 2º Os credores de obrigações custeadas com recursos ordinários
17 de junho de 2002, e nos art. 37, 62, 63, 64, e 65 da Lei nº 4320, de serão agrupados em lista única.
17 de março de 1964;
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§ 3º Os credores de obrigações custeadas com recursos legalmente responsável pelo atesto deverá remeter imediatamente a
vinculados serão ordenados em listas próprias para cada convênio, documentação respectiva a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de
contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra Pagamento para fins de pagamento.
origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação à
finalidade específica. Parágrafo Único – Depois de recebida a documentação, o setor de
§ 4º Os credores de obrigações de baixo valor serão ordenados Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças, deverá realizar o
separadamente, por fonte diferenciada de recursos, em lista registro contábil da liquidação da despesa no sistema orçamentária,
classificatória especial de pequenos credores. financeiro e contábil.
§ 5º Consideram-se de baixo valor as obrigações decorrentes de
contratos de compras e serviços cujo valor contratado, correspondente Art. 10 - Esgotado o prazo previsto no caput do art. 4º, sem a
a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do correspondente liquidação da despesa, em virtude de mora exclusiva
inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. da Administração Pública, esta terá prioridade sobre todas as demais,
ficando sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela mesma
CAPITULO II fonte de recursos.
DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO
CAPITULO III
Art. 4º - O estabelecimento da ordem cronológica das exigibilidades e DOS PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA DAS
procedimento de liquidação da despesa iniciar-se-á com o protocolo EXIGIBILIDADES
da Nota Fiscal pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável
pela execução de obras no Setor de Protocolo na sede da Prefeitura e Art. 11 – Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das
deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos,
sendo que, no caso de recursos vinculados, cada contrato de
Art. 5º - O setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da empréstimo, convênio ou outra origem de recursos será uma fonte.
documentação da cobrança no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e
enviar ao Gabinete do Prefeito que encaminhará no prazo de 48 Parágrafo Único – Os recursos de Convênios, contratos de repasse e
(quarenta e oito) horas a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de contrato de empréstimos ficaram vinculados as suas respectivas contas
Contabilidade, para que proceda ao registro contábil da fase da bancárias e os pagamentos terão que obedecerem à ordem cronológica
despesa “em liquidação” no sistema orçamentário, financeiro e das respectivas fontes de recursos e sua conta vinculada.
contábil.
Art. 12 – O Pagamento das despesas orçamentárias da Gestão
Art. 6º - Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a Municipal ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e
Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Contabilidade identificará Finanças e será efetuado após a ordem de pagamento a que se refere o
o gestor do contrato e encaminhará a documentação apresentada pelo art. 64 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, respeitados os prazos
fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução da previstos neste Decreto e a ordem cronológica das exigibilidades
obra, acompanhada de cópia da nota de empenho, para fins de classificada por fonte diferenciada de recursos.
liquidação da despesa.
§1º - O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo
Art. 7º - O Gestor do contrato responsável pelo atesto da despesa de 15 (quinze) dias corridos, a contar da emissão do Termo de
conferirá a documentação comprobatória exigida pela legislação em Recebimento Definitivo pelo gestor de contratos responsável pelo
vigor, verificando, inclusive a autenticidade das certidões atesto da despesa ou dos transcursos de etapa ou de parcela, contanto
apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e verificará se que previsto e autorizado o parcelamento da prestação em
os produtos entregues ou os serviços prestados atendem às conformidade com o cronograma de execução e o cronograma
especificações e condições previamente acordadas, conforme financeiro, desde que inexistentes quaisquer pendências e não
estabelece o art. 63 da lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e, não ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados do protocolo da Nota
havendo qualquer pendência, emitirá o Termo de Recebimento Fiscal pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela
Definitivo e/ou atesto, conforme o caso. execução de obras no Setor de Protocolo.
§1º - O Termo de Recebimento Definitivo será instruído com a §2º - Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do
seguinte documentação: adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado
para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à
I – Certidões para verificação da situação cadastral do fornecedor, do documentação apresentada, a respectiva cobrança terá os prazos
prestador de serviço ou do responsável pela execução da obra, oponíveis a Gestão Municipal interrompido, exclusivamente quanto
devidamente acompanhada da prova de sua autenticidade e da ao fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução da
observância do prazo de validade. obra correlata à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das
liquidações e pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de
II – Demais documentos exigidos, conforme a natureza da despesa. serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionada em
ordem cronológica das exigibilidades.
§2º - Constatada qualquer pendência em relação à Nota Fiscal, à
prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem ou de §3º - Esgotado o prazo previsto no § 1º deste artigo, sem o
parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis a Gestão correspondente pagamento da despesa, este terá prioridade sobre todos
Municipal, exclusivamente quanto ao fornecedor, do prestador de os demais, ficando sobrestado qualquer outro pagamento, custeado
serviços ou do responsável pela execução de obras correlata a pela mesma fonte de recursos, até a devida quitação, excetuadas as
pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e situações prevista no § 2º deste artigo e no art. 13 deste Decreto.
pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou
responsáveis pela execução de obras posicionada em ordem Art. 13 – A preterição da ordem cronológica de pagamento somente
cronológica das exigibilidades. será admitida em caso de:
Art. 8º - O prazo previsto no art. 4º será controlado pela Secretaria I – grave perturbação da ordem;
Municipal de finanças, através do Sistema de Protocolo que II – estado de emergência;
acompanhará o andamento dos “créditos empenhado e liquidado”. III – calamidade pública;
IV – decisão judicial;
Art. 9º - Após a verificação da documentação apresentada pelo V - decisão do Tribunal de Contas que determine a suspensão de
credor, o cumprimento de todas as providências de que trata o art. 7º, pagamento; e
e emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o gestor de contrato
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VI – relevante interesse público mediante deliberação expressa e II – Remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos,
fundamentada do ordenador da despesa. inclusive as de natureza indenizatória;
III – Prestação de serviços de energia, água e esgoto, correios,
§ 1º - As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem telefonia fixa e móvel, e internet;
ser previamente justificadas por meio de ato emanado da autoridade IV – Obrigações tributárias;
competente. V – Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os quais
§ 2º - O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será deverão ser efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados
precedido de justificativa elaborada pelo ordenador de despesa, a qual da apresentação da fatura; e
será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do VI – Outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21
Norte e no Site da Prefeitura e Portal da Transparência. de junho de 1993.
Art. 14. Havendo recursos disponíveis para solver obrigação de Art. 19 – Os casos eventualmente omissos serão resolvidos pelo
natureza contratual e onerosa que esteja na ordem de classificação é Prefeito Municipal de Apodi – RN, utilizando-se como norte as
vedado o pagamento parcial de crédito. Resoluções de nº 032/2016 e 024/2017 do TCE - RN, cujas
disposições que sejam impositivas terão prevalência sobre o presente
Parágrafo único. O pagamento parcial será permitido se houver Decreto.
indisponibilidade financeira para o pagamento integral, hipótese em
que o saldo a pagar permanecerá na mesma ordem de classificação. Art. 20 – As Unidades Administrativas do Município de Apodi - RN
deverão se adequar desde a publicação deste Decreto e iniciar os
CAPITULO IV procedimentos nele discriminados quando do início de sua vigência,
DOS RESTOS A PAGAR sob pena de responsabilidade administrativa.
Art. 15 – Na abertura do exercício financeiro e orçamentário, será Art. 21 – Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de
conferido novo prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento dos 2018.
“restos a pagar processados”.
Município de Apodi - RN, 28 de dezembro de 2017.
§ 1º - Para fins de cumprimento da ordem cronológica de pagamento,
as despesas inscritas como restos a pagar processados terão prioridade ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
de pagamento sobre as despesas do exercício em curso. Prefeito Municipal
Publicado por:
§ 2º - As despesas registradas em restos a pagar não processados (em Airton Bandeira e Souza
liquidação) terão como marco inicial da ordem cronológica de Código Identificador:0407943C
pagamento a emissão do termo de Recebimento Definitivo, conforme
previsto no art. 12, § 1º. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
CAPITULO V PORTARIA Nº 0636/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas
Art. 16 – Os procedimentos adotados em cumprimento a este Decreto atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da
devem garantir a disponibilidade da “lista de exigibilidades” no Portal Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
da Transparência do Município de Apodi - RN www.apodi.rn.gov.br
contendo as seguintes informações: RESOLVE:
I – Fonte de Recursos Art. 1º - Exonera o Sr. Antônio Laete Oliveira de Souza, do cargo
II – Nome do credor; em comissão de Secretário Municipal de Obras, da Secretaria
III – Número do Empenho; Municipal Obras, Símbolo CC-I, na Estrutura Básica da
IV – Data do Empenho; Administração Pública Municipal de Apodi-RN.
V – Dotação Orçamentária;
VI – Número do Processo; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
VII – Previsão do Pagamento; revogadas as disposições em contrário.
VIII – Valor da Liquidação;
IX – Prazo e motivo da interrupção de prazos oponíveis a Gestão REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Municipal, quando houver; e
X – Informação acerca de eventual preterição da ordem cronológica, Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 02 de janeiro de 2018.
com a justificativa para tanto e o inteiro teor do respectivo ato da
autoridade competente ou do ordenador da despesa, conforme o caso. ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO
Prefeito Municipal de Apodi-RN
Art. 17 – Fica assegurado, nos termos dos art. 148, II, da Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a liberação ao pleno ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de Secretária de Administração e Planejamento
informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de Portaria nº 0430/2017
pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira da Gestão Publicado por:
Municipal de Apodi - RN, em meios eletrônicos de acesso ao público. Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:68A0A866
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
Art. 18 – Não se sujeitarão às disposições deste Decreto os PORTARIA Nº 0637/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
pagamentos decorrentes de:
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas
I – Suprimento de Fundo, assim consideradas as despesas realizadas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da
em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
17 de março de 1964;
www.diariomunicipal.com.br/femurn 22
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 02 de janeiro de 2018. ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA
Secretária de Administração e Planejamento
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO Portaria nº 0430/2017
Prefeito Municipal de Apodi-RN Publicado por:
Airton Bandeira e Souza
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA Código Identificador:1403CB8B
Secretária de Administração e Planejamento
Portaria nº 0430/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Publicado por: PLANEJAMENTO
Airton Bandeira e Souza PORTARIA Nº 0641/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
Código Identificador:65E78635
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da
PLANEJAMENTO Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente.
PORTARIA Nº 0639/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI-RN, no uso das suas
atribuições legais e tendo em vista o que dispõe Art. 66, IV e VIII da Art. 1º - Nomear a Senhora Taynara Talita da Silva Costa, para
Lei Orgânica do Município e demais legislação pertinente. exercer o cargo em comissão de Assessor de Controle de Processos
da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Símbolo
RESOLVE: CCI-B, na Estrutura Básica da Administração Pública Municipal de
Apodi-RN.
Art. 1º - Exonera a Senhora Taynara Talita da Silva Costa, do cargo
em comissão de Subcoordenadora de Gestão Coorporativa/Fopag, Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Símbolo revogadas as disposições em contrário.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 1º- Nomear o Senhor Emanuel Marcos da Silva Carvalho,para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
exercer o cargo em comissão deTécnico da Controladoria Geral do PLANEJAMENTO
Município, Símbolo ST, na Estrutura Básica da Administração DECRETO Nº 0141/2017
Pública Municipal de Apodi-RN.
Abre Crédito Adicional Especial no valor de R$
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 170.000,00 (cento e setenta mil reais), autorizado
revogadas as disposições em contrário. pela Lei Municipal nº 1.244/2017 e dá outras
providências.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
O PREFEITO MUNICIPAL DE APODI, Estado do Rio Grande do
Palácio Francisco Pinto, em Apodi-RN, 02 de janeiro de 2018. Norte, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO CONSIDERANDO a autorização para abertura de Crédito Adicional
Prefeito Municipal de Apodi-RN Especial, concedida pela Lei Municipal nº 1.244/2017, de 18 de
dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial dos Municípios do
ARIANA CINTHIA DANTAS DE PAIVA Estado do Rio Grande do Norte, edição do dia 20 de dezembro de
Secretária de Administração e Planejamento 2017.
Portaria nº 0430/2017
Publicado por: D E C R E T A:
Airton Bandeira e Souza
Código Identificador:F3DE095F Art. 1º
- Fica aberto Crédito Adicional Especial, nos termos do art. 40 e 41, II
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E e 42, da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, no valor de
PLANEJAMENTO R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), destinado a “Pavimentação
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO das Ruas Erione Marinho de Paiva, Raimundo Cabral dos Santos,
PRESENCIAL N°. 072/2017. Pedro Torres, Roberto Carlos de Oliveira e Avenida Vingt Rosado,
através de parceria Público-Privado com a “Associação dos
O Pregoeiro Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna Moradores do Bairro Portal da Chapada-AMBPC”.
público o CANCELAMENTO do Pregão Presencial nº 072/2017 –
Tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 02 – Poder Executivo
aquisição de um caminhão de carga, O km, ano/modelo de fabricação
2017/2018, cabine simples, pneus 215/75 R/17, motor 4 cilindros, 2006 Secretaria Municipal de Obras
para uso futuro nos serviços de atendimento odontológico na zona 15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
rural e urbana do município de Apodi, através do Fundo Municipal de 11 Melhoria nos Serviços de Infraestrutura Básica e Urbanização
Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo 1.308 Parcerias Público-Privada
I(Termo de Referencia). Motivação exposta: A cumprir Oficio de 400000 Despesas de Capital
ordem superior, plenamente justificado no que diz respeito quanto da 440000 Investimento
validade dos créditos orçamentário, portanto, não haverá tempo para a 449000 Aplicações Diretas
449051 Obras e Instalações Fonte 1121 R$ 170.000,00
eficácia do objeto licitado Total R$ 170.000,00
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, DESPESA: Prevista na Lei Orçamentária Anual para 2018.
revogadas as disposições em contrário. FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Quinta do contrato, e artigo 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DATA: 26/12/2017.
Apodi/RN, em 28 de dezembro de 2017. Publicado por:
Maria Stela Pereira
ALAN JEFFERSON DA SILVEIRA PINTO Código Identificador:311409FC
Prefeito Municipal
Publicado por: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Airton Bandeira e Souza PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
Código Identificador:50ECA3D9
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO O Município de Arez/RN. Através da Prefeitura Municipal de
Nº02030002/2017 Arez/RN, por intermédio do seu Pregoeiro, torna púbico que às
09:00hs. do dia 15 de janeiro de 2018, fará realizar licitação na
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, modalidade PREGÃO PRESENCIAL , sob o número 026/2017, tipo
Nº 02030002-1/12017 MENOR PREÇO GLOBAL , visando CONTRATAÇÃO DE
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI, EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE
CNPJ Nº:11.424.658/0001-47. GESTÃO ESCOLAR, conforme especificações estabelecidas no
CONTRATADO PAULO GUSTAVO DA COSTA,CPF n.º Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. O Edital e seus
068.067.034-37. anexos encontram-se à disposição dos interessados, na sede da
OBJETO: O presente termo aditivo tem como finalidade a Prefeitura Municipal de Arez/RN, situada na Praça Getúlio Vargas nº
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato que fora firmado entre as 270 – centro , Arez/RN – sala da CPL, no horário de expediente das
partes em 02/03/2017, para 31/12/2018. 08:00hs. às 14:00hs.
DESPESA: Prevista na Lei Orçamentária Anual para 2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Quinta do contrato, e artigo 57, Arez/RN, 28 de Dezembro de 2017.
inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DATA: 26/12/2017.
Publicado por: EDILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
Maria Stela Pereira Pregoeiro Municipal.
Código Identificador:4E1147CE Publicado por:
Clecia Richelly de Paiva Simão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Código Identificador:2AC6E74E
PLANEJAMENTO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº02030001/2017 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO /PREGOEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, PRESENCIAL - SRP Nº 027/2017
Nº 02030001-1/12017
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI, O Município de Arez/RN. Através da Prefeitura Municipal de
CNPJ Nº:11.424.658/0001-47. Arez/RN, por intermédio do seu Pregoeiro, torna púbico que às
CONTRATADO: JÚLIO MARINHO FILHO, CPF n.º 131.044.034- 13:00hs. do dia 15 de janeiro de 2018, fará realizar licitação na
49. modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP , sob o número
OBJETO: O presente termo aditivo tem como finalidade a 027/2017, tipo MENOR PREÇO GLOBAL , visando REGISTRO
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato que fora firmado entre as DE PREÇOS PARA POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE
partes em 02/03/2017, para 31/12/2018. EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS
DESPESA: Prevista na Lei Orçamentária Anual para 2018. SUBMERSAS E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO NAS
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Quinta do contrato, e artigo 57, REDES HIDRÁULICAS, conforme especificações e quantidades
inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DATA: 26/12/2017. estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. O
Publicado por: Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados, na
Maria Stela Pereira sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN, situada na Praça Getúlio
Código Identificador:56225C71 Vargas nº 270 – centro , Arez/RN – sala da CPL, no horário de
expediente das 08:00hs. às 14:00hs.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO Arez/RN, 28 de Dezembro de 2017.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº01020002/2017 EDILSON FRANCISCO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Municipal.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº01020002/2017 Publicado por:
Clecia Richelly de Paiva Simão
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, Código Identificador:9E33E982
Nº 01020002-1/12017
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APODI, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ Nº:11.424.658/0001-47. PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO FERNANDES
CONTRATADO: CITOLAB - CITOLOGIA E LABORATÓRIO
LTDA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO OU
CNPJ N.º 04.571.165/0001-74 PREGOEIRO
OBJETO: O presente termo aditivo tem como finalidade a EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato que fora firmado entre as ORIUNDO DO PP Nº 013/2017
partes em 02/01/2017, para 31/12/2018.
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Objeto do contrato: imóvel situado à Rua Dr. Mario Câmara, s/n, Publicado por:
Centro – Boa Saúde-RN, onde funciona o Centro de Reabilitação Wallyson Alves Moreira
Infantil e Adulto – CRIA. Código Identificador:D8304B96
Objeto do termo aditivo nº 01: Prorrogação do prazo de vigência
para vigorar no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recursos: Dotação orçamentária: Exercício 2018 - TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
Atividade: 198/2017
1001.103010002.2.065 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.
Classificação Econômica: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N°
– Pessoa Física. 198/2017
Base legal da prorrogação: art. 57, II, da Lei nº 8666/93 conforme
parecer jurídico constante dos autos. RECONHEÇO a dispensa de Licitação de número 26120001/17
Origem da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART. 24, X, da fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de
Lei n. 8666/93. 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer
Data de assinatura do termo aditivo nº 1: 26/12/2017 jurídico acostado aos autos, para a contratação da pessoa jurídica
ILANO VITORIANO DA SILVA – ME, inscrito no CNPJ sob n°
Pela Contratante: 02.791.043/0001-68 referente à contratação de empresa especializada
MARIA EDICE FRANCISCO E FELIX, na execução de queima de fogos de artifício durante a virada do ano
CPF 188.429.334-49 2017/2018 do município de Boa Saúde/RN, pelo valor de R$ 7.590,00
Prefeita (sete mil, quinhentos e noventa reais).
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c) Contínua ou intercalada: indicará se o projeto ou a ação será Parágrafo único. A lei orçamentária anual e as leis de créditos
executada sequencialmente nos anos 2018/2021, ou alternadamente; adicionais detalharão em seus anexos, as ações de custeio e os
d) Meta física: indicará a quantidade física do público alvo a ser investimentos de que trata o caput, para o ano de sua vigência.
alcançado pela ação de governo.
II - Valor global do programa, que é a estimativa dos recursos Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato
orçamentários previstos para a consecução dos objetivos, por próprio, alterações no PPA 2018/2021 para:
exercício. I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias
anuais e pelas leis de crédito adicional, podendo, para tanto:
Art. 4º - Integram o PPA 2018/2021 os seguintes anexos: a) adequar o valor global dos programas/projetos e ações;
I – apresentação da matéria; b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e
II – anexo I, com a apresentação das receitas arrecadadas e as c) revisar ou atualizar as metas.
previstas; II - alterar as metas qualitativas; e
III – anexo II, com o resumo dos valores orçados por unidade III - incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos:
administrativa; a) Indicador;
IV – anexo III, através das unidades orçamentárias, quando serão b) Órgão responsável por objetivo e meta;
apresentados os projetos/atividades a serem programados. c) Valor global do programa, projeto ou ação, em razão de definições
existentes nas LOA´s e leis de créditos adicionais específicos.
CAPÍTULO II
DA INTEGRAÇÃO COM AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS Art. 12. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Os Programas constantes do PPA 2018/2021, estarão Art. 13. - Revogam-se as disposições em contrário.
expressos nas leis orçamentárias anuais/LOA´s e nas leis de créditos
adicionais. Boa Saúde/RN, 22 de dezembro de 2017.
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Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro da Prefeitura
Prefeitura Municipal de Boa Saúde , o crédito Municipal de Boa Saúde – PMBS/RN, designado através da Portaria
suplementar no valor de R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) nº 189/2017-GP, no procedimento licitatório na Modalidade Pregão
para reforço de dotação(ões) orçamentária(s). Presencial 038/2017 – SRP em nome da empresa ALEXANDRE
SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Boa Saúde no uso de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, inscrita no CNPJ n°
suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei 22.097.705/0001-01, vencedor do LOTE ÚNICO com valor unitário
nro. 00291/16 de R$ 139.405,11 (cento e trinta nove mil, quatrocentos e cinco reais e
DECRETA: onze centavos).
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do
presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.000,00 Boa Saúde/RN, 26 de dezembro de 2017.
(Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Prefeita
Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$6.000,00 (Seis Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações Publicado por:
orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal Wallyson Alves Moreira
nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é Código Identificador:A1D3D5E3
parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAÚDE
revogadas as disposições em contrário. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N°
037/2017
Prefeitura Municipal de Boa Saúde, em 01 de Novembro de 2017
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Prefeita Municipal HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Boa Saúde – PMBS/RN, designado através da Portaria
Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR nº 189/2017-GP, no procedimento licitatório na Modalidade Pregão
ANEXO I a que se refere o DECRETO 00119/17 de 01 de Novembro Presencial 037/2017 – SRP em nome da empresa ALEXANDRE
de 2017, autorizado pela LEI 00291/16. SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, inscrita no CNPJ n°
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE
VALOR 22.097.705/0001-01, vencedor do LOTE ÚNICO com valor global
(R$)
PARA:
de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil, quinhentos reais).
09 01. Sec Mun Infra Estrutura e Serv. Publicos
15 451 0004 Manut.das Ativ.da Sec.Munic.de Infra.Est e Serviços Boa Saúde/RN, 26 de dezembro de 2017.
2.056 Públicos
3.3.90.30.00 Material de Consumo
01000 Recursos Ordinários
MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX
Anul.dotação 6.000,00 Prefeita
TOTAL Sec Mun Infra Estrutura e Serv. Publi 6.000,00 Publicado por:
TOTAL GERAL 6.000,00 Wallyson Alves Moreira
Código Identificador:CA818643
Boa Saúde, 01 de Novembro de 2017.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MARIA EDICE FRANCISCO E FÉLIX PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
Prefeita Municipal
VALOR
DECRETO Nº 026/2017
DOTAÇÃO DESCRIÇÃO FONTE
(R$)
DE: Dispõe sobre os critérios para pagamento, em ordem
11 01. Fundo Municipal de Assistencia Social
cronológica, das obrigações financeiras devidas pela
08 244 0003 Restau.e/ou Ampl. De Prédio Público p/ Funcio.o Centro de
1.096 Ref.Social - CRAS Prefeitura Municipal de Bom Jesus/RN, nos termos
4.4.90.51.99 Outras obras e instalações do art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
01000 Recursos Ordinários dá outras providências.
6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social 6.000,00
TOTAL GERAL 6.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Boa Saúde, 01 de Novembro de 2017. Orgânica do Município;
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Considerando que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Nota Fiscal pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável
impõe a cada unidade da Administração, no pagamento das pela execução de obras, no Setor de Protocolo Central localizado na
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de Secretaria Municipal de Administração, situada no prédio da
obras e prestação de serviços, a observância da estrita ordem Prefeitura Municipal de Bom Jesus na rua Manoel Andrade, n. 12,
cronológica das datas de suas exigibilidades; Centro, Bom Jesus/RN – CEP: 59.270-000, de segunda a sexta-feira,
das 8h às 12h, e deverá ser concluído o no prazo máximo de 15
Considerando as disposições da Lei Complementar nº 131, de 27 de (quinze) dias corridos.
maio de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.185, de 27 de maio de
2010, que introduziu alterações na Lei Complementar nº 101, de 04 de § 1º As obrigações contratuais decorrentes do fornecimento de bens,
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), reforçando a prestador de serviços ou responsável pela execução de obras, no
transparência no âmbito da execução orçamentária e financeira dos âmbito dos fundos municipais de Assistência Social e de Saúde,
entes federativos; deverão ter suas cobranças protocoladas junto aos protocolos setoriais
da Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal
Considerando o direito fundamental de acesso à informação, regulado de Saúde, respectivamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.
pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, cujos procedimentos
devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e § 2º Na ausência dos referidos protocolos setoriais, as cobranças
Municípios; poderão serem autuadas através do protocolo central descrito no caput
desde artigo.
Considerando que o recebimento do pagamento na sequência
cronológica de sua exigibilidade constitui legítima expectativa Art. 5º O Setor de Protocolo da respectiva unidade gestora deverá
daqueles que firmam relação jurídica contratual com a Administração; efetuar a autuação da documentação de cobrança protocolada e
encaminhá-la à Secretaria Municipal de Finanças, já acompanhada da
Considerando que o descumprimento da estrita ordem cronológica das devida solicitação de pagamento, no prazo máximo de 02 (dois) dias
exigibilidades dos pagamentos pela Administração, salvo quando úteis, para que este proceda com o registro contábil da fase da despesa
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia “em liquidação” no sistema orçamentário, financeiro e contábil.
justificativa da autoridade competente, constitui ato ilícito, a revelar
violação aos preceitos norteadores da Administração Pública Art. 6º Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a
insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal, notadamente Secretaria Municipal de Finanças identificará o gestor do contrato e
os princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência; encaminhará a documentação apresentada pelo fornecedor, prestador
de serviços ou responsável pela execução de obras, acompanhada da
Considerando que a garantia de pontualidade e de tratamento cópia da nota de empenho, para fins de liquidação da despesa.
isonômico na satisfação das obrigações pecuniárias da Administração
Pública frente a seus credores ao mesmo tempo em que mitiga os Art. 7º No decurso do prazo obrigatoriamente estipulado no
riscos da contratação, aumenta a competitividade das licitações; instrumento contratual ou, na sua ausência, no prazo máximo de 15
dias, contado a partir da apresentação da solicitação de cobrança,
RESOLVE: quem detiver a responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato administrativo conferirá a documentação legalmente
CAPÍTULO I exigível para efeito do adimplemento da obrigação, verificando, junto
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS aos respectivos órgãos expedidores, as autenticidades das certidões de
regularidade apresentadas, bem como se os bens entregues ou os
Art. 1º A presente Resolução institui procedimentos, rotinas, deveres e serviços prestados atenderam às especificações e condições
responsabilidades para a adequada observância da ordem cronológica previamente acordadas, em meio ao que estabelece o art. 63 da Lei nº
de pagamentos das obrigações financeiras devidas pela Prefeitura 4.320, de 17 de março de 1964, de modo que, em não sendo detectada
Municipal de Bom Jesus. pendência, será emitido o atesto.
Art. 2º Todos os servidores desta Prefeitura incumbidos de gestão de §1º O Atesto será instruído com a seguinte documentação:
obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar
procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a I - certidões para verificação da situação cadastral do fornecedor, do
liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamentos nos prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras,
termos deste Decreto. devidamente acompanhadas da prova de sua autenticidade e da
observância do prazo de validade;
Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e
onerosa toda e qualquer obrigação financeira assumida pela Prefeitura II - demais documentos exigidos, conforme a natureza da despesa.
Municipal de Bom Jesus junto a fornecedor, prestador de serviços ou
responsável pela execução de obras. §2º Constatada qualquer pendência em relação à Nota Fiscal, à
prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem ou de
Art. 3º Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis à Prefeitura
pagamentos, os recursos relacionados devem ser considerados Municipal de Bom Jesus, exclusivamente quanto ao fornecedor, do
vinculados e ordinários. prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras
correlato à pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das
§ 1º Entende-se como vinculados os recursos provenientes de liquidações e pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de
contratos de empréstimo ou de financiamento, de convênios, de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em
emissão de títulos ou de qualquer outra forma de obtenção de recursos ordem cronológica das exigibilidades.
que exija aplicação vinculada à finalidade específica.
Art. 8º O prazo previsto no art. 4º será controlado pela Secretaria
§ 2º Ordinários serão todos os demais recursos oriundos de receita Municipal de Finanças, que acompanhará o andamento dos “créditos
própria, de transferências ou de outros meios para os quais não se ache empenhados em liquidação”.
vinculada especificamente sua aplicação; e
Parágrafo Único. Cabe à Secretaria Municipal de Finanças emitir
CAPÍTULO II alerta ao gestor responsável pelo atesto da despesa se, após 10 (dez)
DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA dias do protocolo da documentação de cobrança, esta não tiver sido
remetida ao Setor Financeiro com o respectivo Atesto, ressalvadas as
Art. 4º O estabelecimento da ordem cronológica das exigibilidades e situações previstas no art. 7º, § 2º.
procedimento de liquidação da despesa iniciar-se-ão com o protocolo
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Art. 9º Após a verificação da documentação apresentada pelo credor, V - decisão do Tribunal de Contas que determine a suspensão de
o cumprimento de todas as providências de que trata o art. 7º, e pagamento; e
emissão do Atesto, o gestor de contratos responsável pelo atesto VI - relevante interesse público mediante deliberação expressa e
deverá remeter imediatamente a documentação respectiva à Secretaria fundamentada do ordenador de despesas.
Municipal de Finanças para fins de pagamento.
§ 1º As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem ser
Parágrafo Único. Depois de recebida a documentação, a Secretaria previamente justificadas por meio de ato emanado da autoridade
Municipal de Finanças deverá realizar o registro contábil da competente.
liquidação da despesa no sistema orçamentário, financeiro e contábil.
§ 2º O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será
Art. 10. Esgotado o prazo previsto no caput do art. 4º, sem a precedido de justificativa elaborada pelo ordenador de despesas, a
correspondente liquidação da despesa, esta terá prioridade sobre todas qual será publicada em Diário Oficial.
as demais, ficando sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela
mesma fonte de recursos, ainda que seja originária de exercício CAPÍTULO IV
encerrado. DOS RESTOS A PAGAR
Art. 11. Os pagamentos deverão respeitar a ordem cronológica das § 1º Para fins de cumprimento da ordem cronológica de pagamento, as
exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada de recursos, despesas inscritas como restos a pagar processados terão prioridade de
sendo que, no caso de recursos vinculados, cada contrato de pagamento sobre as despesas do exercício em curso.
empréstimo, convênio ou outra origem de recursos será uma fonte. § 2º As despesas registradas em restos a pagar não processados (em
liquidação) terão como marco inicial da ordem cronológica de
Art. 12. O pagamento das despesas orçamentárias da Prefeitura pagamento a emissão do Atesto, conforme previsto no art. 12, § 1º.
Municipal de Bom Jesus ficará a cargo da Secretaria Municipal de
Finanças, e será efetuado após a ordem de pagamento a que se refere o CAPÍTULO V
art. 64 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitados os prazos DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
previstos nesta Resolução e a ordem cronológica das exigibilidades
classificada por fonte diferenciada de recursos. Art. 15. Os procedimentos adotados em cumprimento a este Decreto
devem garantir a disponibilização da “lista de exigibilidades” no
§ 1º O pagamento da despesa deverá ser realizado no prazo máximo Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Bom Jesus,
de 30 (trinta) dias corridos, a contar da emissão do Atesto pelo gestor contendo as seguintes informações:
de contratos responsável pelo atesto da despesa, ou do transcurso de
etapa ou de parcela, contanto que previsto e autorizado o - nome e CPF/CNPJ do credor;
parcelamento da prestação em conformidade com o cronograma de - número e data de protocolo do documento de cobrança;
execução e o cronograma financeiro, desde que inexistentes quaisquer - data da emissão do Atesto;
pendências e não ultrapassado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias - valor e data da liquidação;
contados do protocolo da Nota Fiscal pelo fornecedor, prestador de - número e data do documento do pagamento;
serviços ou responsável pela execução de obras na respectiva unidade - prazo e motivo da interrupção de prazos oponíveis à Prefeitura,
gestora. quando houver; e
- informação acerca de eventual preterição da ordem cronológica, com
§ 2º Ocorrendo qualquer situação que impeça a certificação do a justificativa para tanto e o inteiro teor do respectivo ato da
adimplemento da obrigação ou quando o contratado for notificado autoridade competente ou do ordenador de despesas, conforme o caso.
para sanar as ocorrências relativas à execução do contrato ou à
documentação apresentada, a respectiva cobrança terá os prazos Art. 16. Fica assegurada, nos termos do art. 48, II, da Lei
oponíveis à Prefeitura Municipal de Bom Jesus interrompidos, Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a liberação ao pleno
exclusivamente quanto ao fornecedor, prestador de serviços ou conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de
responsável pela execução de obras correlato à pendência, sem informações pormenorizadas sobre a ordem cronológica de
prejuízo ao prosseguimento das liquidações e pagamentos aos demais pagamentos acerca da execução orçamentária e financeira desta
fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução Prefeitura, em meios eletrônicos de acesso público.
de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.
CAPÍTULO VI
§ 3º O fornecedor será reposicionado na lista classificatória a partir da DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
regularização das falhas e/ou, caso seja necessário, da emissão de
novo documento fiscal, momento em que será reiniciada a contagem Art. 17. Não se sujeitarão às disposições deste Decreto os pagamentos
do prazo de liquidação oponível à unidade administrativa contratante. decorrentes de:
§ 4º Esgotado o prazo previsto no § 1º deste artigo, sem o - suprimento de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em
correspondente pagamento da despesa, em virtude de mora exclusiva regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei n° 4.320, de 17
da Administração Pública, esta terá prioridade sobre todas as demais, de março de 1964;
ficando sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela mesma - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, inclusive as
fonte de recursos, até a devida quitação, excetuadas as situações de natureza indenizatória;
previstas no § 2º deste artigo e no art. 13 deste Decreto. - contratações com concessionárias públicas de energia elétrica, água
e esgotos, telefonia fixa e móvel, Impressa Oficial, Internet e Serviço
Art. 13. A preterição da ordem cronológica de pagamentos somente Postal (Correios);
será admitida em caso de: - obrigações tributárias;
- outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 de
I - grave perturbação da ordem; junho de 1993.
II - estado de emergência;
III - calamidade pública; Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Controladoria Geral
IV - decisão judicial; do município, juntamente com a Procuradoria do Município ou
Assessoria Jurídica.
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matérias para os órgãos e demais secretarias, como imprensa Licitação da contratação ora mencionada é norteada pelo critério da
oficial do para os prédios próprios e locados pelo município. vantagem econômica e na busca da realização de atividades-fim deste
A motivação se dá em virtude da impossibilidade de competição, Ente Federativo. No caso em questão vale frisar que existe apenas
sendo a FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RIO um fornecedor para o serviço ora contratado.
GRANDE DO NORTE - CNPJ - 04.383.627/0001-20, o único O valor estimado para a referida inexigibilidade é de R$ 40.000,00
prestador do serviço ora contratado. (quarenta mil reais), para o exercício de 2018.
O enquadramento da situação especificada em Dispensa de
Licitação/Inexigibilidade prevista no Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, Brejinho -RN, 02 de janeiro de 2018.
de 21 de junho de 1993, busca atender ao interesse público face ao
princípio da economicidade e celeridade processual, tendo em vista a JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
especialidade da contratação ora mencionada. A Dispensa de Prefeito Constitucional
Licitação da contratação ora mencionada é norteada pelo critério da Publicado por:
vantagem econômica e na busca da realização de atividades-fim deste Helton Luiz da Silva Dias
Ente Federativo. No caso em questão vale frisar que existe apenas Código Identificador:7B628E96
um fornecedor para o serviço ora contratado.
O valor estimado para a referida inexigibilidade é de R$ 17.000,00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
(dezessete mil reais), para o exercício de 2018. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº
006/2018
Brejinho -RN, 02 de janeiro de 2018.
Fica dispensada a realização do certame licitatório para a
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
Prefeito Constitucional SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT OBRIGATÓRIO.
Publicado por: A motivação se dá em virtude da impossibilidade de competição,
Helton Luiz da Silva Dias sendo a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
Código Identificador:EE8916D5 SEGURO DPVAT – CNPJ:09.248.608/0001-04, o único prestador
do serviço ora contratado.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO O enquadramento da situação especificada em Dispensa de
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº Licitação/Inexigibilidade prevista no Artigo 25 da Lei nº 8.666/93,
004/2018 de 21 de junho de 1993, busca atender ao interesse público face ao
princípio da economicidade e celeridade processual, tendo em vista a
Fica dispensada a realização do certame licitatório especialidade da contratação ora mencionada. A Dispensa de
para a contratação de empresa para a prestação de Licitação da contratação ora mencionada é norteada pelo critério da
serviços de publicação de matérias para os órgãos e vantagem econômica e na busca da realização de atividades-fim deste
demais secretarias, como imprensa oficial no âmbito Ente Federativo. No caso em questão vale frisar que existe apenas
da União. um fornecedor para o serviço ora contratado.
O valor estimado para a referida inexigibilidade é de R$ 40.000,00
A motivação se dá em virtude da impossibilidade de competição, (quarenta mil reais), para o exercício de 2018.
sendo a IMPRENSA NACIONAL - CNPJ - 04.196.645/0001-00, o
único prestador do serviço ora contratado. Brejinho -RN, 02 de janeiro de 2018.
O enquadramento da situação especificada em Dispensa de
Licitação/Inexigibilidade prevista no Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
de 21 de junho de 1993, busca atender ao interesse público face ao Prefeito Constitucional
princípio da economicidade e celeridade processual, tendo em vista a Publicado por:
especialidade da contratação ora mencionada. A Dispensa de Helton Luiz da Silva Dias
Licitação da contratação ora mencionada é norteada pelo critério da Código Identificador:1661BE46
vantagem econômica e na busca da realização de atividades-fim deste
Ente Federativo. No caso em questão vale frisar que existe apenas COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
um fornecedor para o serviço ora contratado. TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº
O valor estimado para a referida inexigibilidade é de R$ 30.000,00 007/2018
(trinta mil reais), para o exercício de 2018.
Fica dispensada a realização do certame licitatório para a
Brejinho -RN, 02 de janeiro de 2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM AMBITO ESTADUAL-
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES DIARIO OFICIAL.
Prefeito Constitucional A motivação se dá em virtude da impossibilidade de competição,
Publicado por: sendo a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA –
Helton Luiz da Silva Dias CNPJ:00.639.299/0001-29, o único prestador do serviço ora
Código Identificador:FC4DA848 contratado.
O enquadramento da situação especificada em Dispensa de
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Licitação/Inexigibilidade prevista no Artigo 25 da Lei nº 8.666/93,
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº de 21 de junho de 1993, busca atender ao interesse público face ao
005/2018 princípio da economicidade e celeridade processual, tendo em vista a
especialidade da contratação ora mencionada. A Dispensa de
Fica dispensada a realização do certame licitatório para a contratação Licitação da contratação ora mencionada é norteada pelo critério da
de empresa para a prestação de serviços de Licenciamento Anual vantagem econômica e na busca da realização de atividades-fim deste
Veicular. Ente Federativo. No caso em questão vale frisar que existe apenas
A motivação se dá em virtude da impossibilidade de competição, um fornecedor para o serviço ora contratado.
sendo a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – CNPJ O valor estimado para a referida inexigibilidade é de R$ 40.000,00
– 08.285.769/0001-05, o único prestador do serviço ora contratado. (quarenta mil reais), para o exercício de 2018.
O enquadramento da situação especificada em Dispensa de
Licitação/Inexigibilidade prevista no Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, Brejinho -RN, 02 de janeiro de 2018.
de 21 de junho de 1993, busca atender ao interesse público face ao
princípio da economicidade e celeridade processual, tendo em vista a JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
especialidade da contratação ora mencionada. A Dispensa de Prefeito Constitucional
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JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES Avenida Antônio Alves Pessoa, 1066, Centro, Gabinete do Prefeito
Prefeito Municipal Municipal de Brejinho/RN, em 02 de Janeiro de 2018.
Publicado por:
Helton Luiz da Silva Dias JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES
Código Identificador:8AF627B5 Prefeito Municipal
Publicado por:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Lidiane Paulino Alves
LOCAÇÃO 012/2018 Código Identificador:1C8ACBA3
JOÃO BATISTA GOMES GONÇALVES O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande
Prefeito Municipal do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Orgânica Municipal do dia 07 de Novembro de 1997 e com fulcro no
Publicado por: Lei Complementar Municipal nº 131/2010:
Helton Luiz da Silva Dias
Código Identificador:40849F1C Resolve,
GABINETE DO PREFEITO Art. 1º. CONCEDER férias remuneradas ao servidor que exerce o
PORTARIA N° 001/2018-GP. cargo comissionado de Contador Geral, no Município de Caiçara do
Norte/RN, o senhor JOAB PINHEIRO DA SILVA, matricula nº
PORTARIA N° 001/2018-GP. 1040-5, referente ao período aquisitivo de Janeiro a Dezembro do ano
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de 2017, a partir do dia 02 de Janeiro de 2018 devendo retornar as Art. 1º. E X O N E R A R a servidora que exerce o cargo
suas atividades no dia 01 de fevereiro de 2018. comissionado de Enfermeira, junto a Secretaria Municipal de Saúde
Pública do Município de Caiçara do Norte/RN, a senhora
Art. 2º. A presente portaria entra em vigor imediatamente, FRANCISCA PEREIRA DE ARAÚJO DO COUTO, matricula nº
independentemente de sua publicação. 1079-1, residente no município de Caiçara do Norte/RN, e portadora
do CPF (MF): 791.190.184-87.
Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário .
Art. 2º. A presente portaria entra em vigor, com efeito retroativo ao
Registre-se, publique-se e cumpra-se. dia 15 de Dezembro de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 02 de Art. 3º. Revogam-se todas as disposições em contrário .
Janeiro de 2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal Gabinete do Prefeito Municipal de Caiçara do Norte/RN, em 02 de
Publicado por: Janeiro de 2018.
Lucas Toshio Kobayashi
Código Identificador:E92DB6D4 AMARILDO ELIAS DE MORAIS FILHO
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 002/2018-PMCN/GP Publicado por:
Lucas Toshio Kobayashi
Comissiona substituto temporário à servidor que Código Identificador:132DBA9D
exerce o cargo comissionado de Contador Geral no
Município de Caiçara do Norte/RN e está em férias ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
remuneradas e dá outras providências. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ
O Prefeito do Município de Caiçara do Norte, Estado do Rio Grande
do Norte, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Orgânica Municipal do dia 07 de Novembro de 1997 e com fulcro no EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2017
Lei Complementar Municipal nº 131/2010: PROCESSO LICITATÓRIO SMS N° 1712270001 – DISPENSA
DE LICITAÇÃO N.º 089/2017
Resolve,
CONTRATANTE: Município de Caicó/RN; OBJETO:
Art. 1º. C O M I S S I O N A substituto temporário à servidor que CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
exerce o cargo comissionado de Contador Geral no Município de TROCA DE VIDRO PARA-BRISA NO VEÍCULO TORO 2.0,
Caiçara do Norte/RN em férias remuneradas, o senhor PEDRO PLACA QGU-8723. VIGÊNCIA: Termo inicial dia 02 de janeiro de
FELINTO NUNES, portador do CPF(MF): 140.857.634-15 e do 2018 e termo final o dia 31 de janeiro de 2018; MODALIDADE
CRC: RN-004006/O-9 a partir do dia 02 de Janeiro de 2018 devendo LICITATÓRIA: DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATADA:
devolver as atividades ao titular do cargo no dia 01 de fevereiro de BRUNA KATIANE DE ARAUJO 05331123465, CNPJ:
2018. 21.307.882/0001-02, VALOR GLOBAL: 1.480,00 (Um mil,
quatrocentos e oitenta reais).
Art. 2º. A presente portaria entra em vigor imediatamente,
independentemente de sua publicação. Caicó(RN) 28 de dezembro de 2017
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Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne Valor Total da Contratação R$ 2.505.000,00 (Dois Milhões e
a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de Quinhentos e Cinco Mil Reais).
interposição de recurso pelos licitantes.
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a
Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo assinatura do contrato administrativo.
4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.
Caicó/RN, 28 de dezembro de 2017.
ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):
ROBSON DE ARAÚJO
BANCO DO BRADESCO AS - CNPJ: 60.746.948/0001-12 Prefeito Municipal
Código Descrição Unid Quant Preço Total Publicado por:
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA COM O OBJETIVO DE Roberth Batista de Medeiros
OPERAR, EM CARÁTER DE Código Identificador:45D2FA7E
EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS DE
GESTÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO
450650
MUNICÍPIO DE CAICÓ/RN, COM,
UND 1 2.505.000,00 2.505.000,00 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INCLUSIVE, AS CONDIÇÕES PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUARETAMA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM
CARÁTER DE NÃO
EXCLUSIVIDADE, DE EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS PARA SERVIDORES. GABINETE DA PREFEITA
TOTAL DO FORNECEDOR - BANCO DO BRADESCO SA 2.505.000,00 PORTARIA Nº 001/2018- GP.
Valor Total da Contratação R$ 2.505.000,00 (Dois Milhões e Exonerao Supervisor Adjunto da Secretaria
Quinhentos e Cinco Mil Reais). Municipal de Tributação e Planejamentodo
Município de Canguaretama/RN e dá outras
Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providências.
para deliberação superior.
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
Caicó/RN, 26 de dezembro de 2017. CANGUARETAMA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições que lhes são conferidas por Lei,
ROBERTH BATISTA DE MEDEIROS
Pregoeiro RESOLVE:
Publicado por:
Roberth Batista de Medeiros Art. 1º-Exonerar,do cargo em comissão de Supervisor Adjunto da
Código Identificador:BAF311BA Secretaria Municipal de Tributação e Planejamento do Município de
Canguaretama/RN, o Senhor ALLAN HALLEY FLORÊNCIO DE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MELO, a partir desta data.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PP 087/2017 -
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM O Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação,
OBJETIVO DE OPERAR, EM CARÁTER DE revogadas as disposições em contrário.
EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS DE GESTÃO DA FOLHA
DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE Palácio Octávio Lima, Canguaretama/RN, em 02 de janeiro de 2018.
CAICÓ/RN
MARIA DE FÁTIMA BORGES MARINHO
LICITAÇÃO Nº PP 087/2017 Prefeita Municipal
OBJETO: Contratação de instituição bancária com o objetivo de Publicado por:
operar, em caráter de exclusividade, os serviços de gestão da folha Luis Felipe de Medeiros
de pagamento dos servidores do município de Caicó/RN, com, Código Identificador:75276E2A
inclusive, as condições para prestação de serviços em caráter de
não exclu GABINETE DA PREFEITA
MODALIDADE: Pregão Presencial PORTARIA Nº 002/2018- GP.
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PORTARIA 002/2018- GP, de 02 de Janeiro de 2018. O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Dispõe sobre desligamento de Servidora do Quadro Município de Carnaúba dos Dantas/RN,
de Servidores Municipais. CONSIDERANDO o requerimento da Servidora Municipal,
Art.4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 005/2018- GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
em 02 de Janeiro de 2018. PORTARIA 005/2018- GP, de 02 de Janeiro de 2018.
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O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, COMERCIAL MOTOTEC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do 08.547.366/0001-97, saiu vencedora nos itens: 01, 02 e 03; com
Município de Carnaúba dos Dantas/RN, valor total de R$ 16.755,50 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e
CONSIDERANDO o requerimento da Servidora Municipal, cinco reais, cinquenta centavos).
CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura
RESOLVE: da ARP.
Art.1º - SUSPENDER licença sem remuneração da servidora Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de janeiro de 2018.
municipal FERNANDA PRISCILLA AZEVEDO DA CUNHA,
matrícula 1031, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
partir de 02 de Janeiro de 2018. Prefeito
Publicado por:
Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Maria da Paz Dantas
Código Identificador:DF4BBCD9
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN,
em 02 de Janeiro de 2018. GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal LICITAÇÃO N. º 046/2017
Publicado por: OBJETO: registro de preços para Contratação de Empresa na
Juliana de Souza Medeiros aquisição de Equipamentos/Material Permanente, com a finalidade
Código Identificador:B8A92A56 de atender as necessidades das Secretarias Municipais de
Carnaúba dos Dantas/RN, sob a responsabilidade da Secretaria
GABINETE DO PREFEITO de Administração e Planejamento.
PORTARIA 006/2018- GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.
Dispõe sobre concessão de licença prêmio à Servidor Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município,
Municipal. conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do
ato adjudicatório.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII,
usando das atribuições que lhes são conferidas na Lei Orgânica do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
Municipal, e em conformidade com o Inciso I do Art. 108 da Lei 423 HOMOLOGO o procedimento em favor das licitantes:
de 30 de Maio de 2001, M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME, inscrita no
CNPJ sob o nº. 21.062.777/0001-50, saiu vencedora nos itens: 03,
RESOLVE: 04, 05, 08, 11, 13, 17, 18, 27, 31, 32, 34, 39, 41, 43, 49, 52, 53, 58, 63
e 64; com valor total de R$ 59.735,00 (cinquenta e nove mil,
Art. 1º-CONCEDER Licença Prêmio à servidora EDILZA setecentos e trinta e cinco reais).
SANTIAGO DA SILVA, Matrícula nº 1202, ocupante do cargo de O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, inscrita
Cozinheira, por 03 (três) meses, pelo período de 02/01/2018 a no CNPJ sob o nº. 08.773.990/0001-02, saiu vencedora nos itens:
01/04/2018. 12, 14, 20, 21, 33, 36, 37, 42, 45, 46, 51, 55, 56 e 68; com valor total
Art.2º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, de R$ 64.056,50 (sessenta e quatro mil, cinquenta e seis reais,
revogadas as demais disposições em contrário. cinquenta centavos).
SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS – EPP, inscrita no CNPJ
Publique-se e cumpra-se. sob o nº. 40.964.066/0001-16, saiu vencedora nos itens: 01, 02, 06,
09, 29, 38, 40, 62, 65, 66, 67 e 68; com valor total de R$ 30.221,00
GABINETE DO PREFEITO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN, (trinta mil, duzentos e vinte e um reais).
em 02 de Janeiro de 2018.
CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura
GILSON DANTAS DE OLIVEIRA da ARP.
Prefeito Municipal
Publicado por: Carnaúba dos Dantas/RN, 02 de janeiro de 2018.
Juliana de Souza Medeiros
Código Identificador:203BF4A4 GILSON DANTAS DE OLIVEIRA
Prefeito
GABINETE DO PREFEITO Publicado por:
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO Maria da Paz Dantas
Código Identificador:A08276AD
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO N. º 044/2017 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
OBJETO: Aquisição de Motocicletas, capacetes e bagageiro, PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
destinados a suprir as necessidades das Secretarias de Assistencia
Social, na utilização no deslocamento de entrevistadoras
vinculadas a Coordenação Municipal do Cadastro único e de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CEARÁ-
Obras, Serviços Urbanos e Transportes Publicos, para auxiliar os MIRIM
serviços de manutenção de iluminação pública. PORTARIA N: 046-2017-APV
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A Presidente do Ceará Mirim Previ, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA E AUTORIZA O ATO DE DISPENSA DE
que lhe são conferidas por Lei. LICITAÇÃO Nº 013/2017 com a ELETRO UNIVERSAL E
Considerando o que dispõe o Artigo 30 da Lei Municipal n.º SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 70.147.822/0001-
1637/2013 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 046-2017- 85, pela Contratação de empresa especializada para conserto de
APV. equipamentos, em caráter de urgência, sendo 01 motor submerso 2HP,
RESOLVE 5KW, 380v, trifásico, modelo OP4/t2.0038, n° série 322 3400
Art. 1º - Conceder Aposentadoria Voluntária com proventos integrais, E22/0024 S1, Ebara, pertencente ao PT Coqueiros, 01 conjunto motor
tendo como base Legal o Artigo 6.º da Emenda Constitucional bomba 7,5CV, trifásico submerso, 4BPS9I-14, Ebara, N° série
41/2003, c/c Artigos 139 e 142 da Lei Municipal n.º 1637/2013 a(o) 348.764-5 pertencente ao PT de Gamileira/Primeira Lagoa e 01
Servidor(a), MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA, CARGO: bomba mancalizada centrífuga, KSB, modelo 65-315K pertencente a
ADMINISTRADOR / AIII, MATRÍCULA 0072606-3, lotado na Estação Elevatória de Esgoto I, em Ceará Mirim/RN, no valor global
Controladoria Geral do Município, exercendo suas Funções no de R$ 4.251,58 (Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais e
Controle Interno, acrescidos de Anuênio: 32 anos = 32% (1% por Cinquenta e Oito Centavos), baseada no Art. 24, II, da Lei Federal
cada ano trabalhado); Conforme Lei Municipal n.º 1.196/1991 no seu 8.666/93, com suas posteriores alterações.
Artigo 75; Gratificação Incorporada conforme Portaria 050 de 14
de abril de 1997, com valor correspondente à memória de cálculo do Ceará Mirim/RN, 05 de abril de 2017.
Benefício Anexada ao Processo.
JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, Diretor Geral
retroagindo os seus efeitos ao dia 01/01/2018. Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Ceará Mirim RN, 04 de janeiro de 2018 Código Identificador:F0B0D0AE
BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas Publicado por:
alterações posteriores. Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:402FA02A
VALOR GLOBAL: R$ 4.251,58 (Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta
e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos). SAAE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2017
VIGÊNCIA: Imediata
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 035/2017
ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha
Melo EPELA CONTRATADA: José Marinaldo da Silva. CONTRATANTE: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de
Publicado por: Ceará-Mirim/RN.
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:00CCA911 CONTRATADA: Eletro Universal e Serviços LTDA - ME, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 70.147.822/0001-85.
SAAE
TERMO DE AUTORIZAÇÃO OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de
manutenção em registro industrial em ferro fundido DN 250mm da
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 casa de bombas da Adutora de Extremoz/Ceara Mirim/RN,
pertencente ao SAAE de Ceara Mirim/RN.
O Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará –
Mirim/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei VALOR GLOBAL: R$ 2.287,00 (Dois Mil, Duzentos e Oitenta e
Orgânica desta Autarquia Municipal e ainda, ancorado na norma Sete Reais).
inscrita no Art. 26, “Caput”, da Lei Regente, considerando o
incomensurável interesse público, considerando também as VIGÊNCIA: 23/06/2017 a 31/12/2017.
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
www.diariomunicipal.com.br/femurn 42
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FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de O Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará –
junho de 1993 com suas posteriores alterações. Mirim/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica desta Autarquia Municipal e ainda, amparado na norma
ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha inscrita no Art. 26, “Caput”, da Lei Regente, considerando o
Melo - Diretor Geral E PELA CONTRATADA: José Marinaldo da incomensurável interesse público, considerando também as
Silva. conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
Publicado por: HOMOLOGA E AUTORIZA O ATO DE DISPENSA DE
Franci Oliveira Maia de Medeiros LICITAÇÃO Nº 049/2017 com SOROLAMENTOS LTDA, inscrita
Código Identificador:092F2620 no CNPJ sob o Nº 09.111.667/0001-36, pela Aquisição de material de
consumo destinado as necessidades do Setor Operacional e de
SAAE Manutenção desta Autarquia Municipal, no valor global de R$ 858,00
TERMO DE AUTORIZAÇÃO (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais) respectivamente, baseada no
Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93, com suas posteriores alterações.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017
Ceará Mirim/RN, 20 de setembro de 2017.
O Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará –
Mirim/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO
Orgânica desta Autarquia Municipal e ainda, ancorado na norma Diretor Geral
inscrita no Art. 26, “Caput”, da Lei Regente, considerando o
incomensurável interesse público, considerando também as Publicado por:
conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico, Franci Oliveira Maia de Medeiros
HOMOLOGA E AUTORIZA O ATO DE DISPENSA DE Código Identificador:B3B6FCEF
LICITAÇÃO Nº 007/2017 com a empresa JMZ – IRRIGAÇÃO E
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº SAAE
01.714.488/0001-81, pela aquisição de bombeador elétrico submerso e EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
motor elétrico submerso, em caráter de urgência destinado ao Poço
tubular do Distrito de Raposa neste Município, no valor global de R$ DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 049/2017
3.477,00 (Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais), baseada no Processo n° 083/2017
Art. 24, II, da Lei Federal 8.666/93, com suas posteriores alterações.
CONTRATANTE: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de
Ceará Mirim/RN, 09 de março de 2017. Ceará Mirim/RN.
JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO CONTRATADA: Sorolamento LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o
Diretor Geral Nº 09.111.667/0001-36.
Publicado por:
Franci Oliveira Maia de Medeiros OBJETO: – Aquisição de material de consumo destinado às
Código Identificador:F42E1761 necessidades do Setor Operacional e de Manutenção desta Autarquia
Municipal.
SAAE
EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas
alterações posteriores.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2017
Processo n° 013/2017 VALOR GLOBAL: R$ 858,00 (Oitocentos e Cinquenta e Oito
Reais)
CONTRATANTE: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de
Ceará Mirim/RN. VIGÊNCIA: Imediata
CONTRATADA: JMZ – Irrigação e Produtos Agropecuários LTDA, ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha
inscrita no CNPJ sob o Nº 01.714.488/0001-81. Melo EPELA CONTRATADA: Fábio do Nascimento Viegas.
BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93, com suas SAAE
alterações posteriores. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
056/2017
VALOR GLOBAL: R$ 3.477,00 (Três Mil, Quatrocentos e Setenta e
Sete Reais) O Gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Ceará –
Mirim/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
VIGÊNCIA: Imediata Orgânica desta Autarquia Municipal e ainda, ancorado na norma
inscrita no Art. 26, “Caput”, da Lei Regente, considerando o
ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha incomensurável interesse público, considerando também as
Melo EPELA CONTRATADA: Jesuíno de Azevedo Filho. conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico,
HOMOLOGA E AUTORIZA O ATO DE DISPENSA DE
Publicado por: LICITAÇÃO Nº 056/2017, pela Contratação de empresa especializada
Franci Oliveira Maia de Medeiros no serviço de conserto com substituição de peças do veículo Montana,
Código Identificador:39129A0B de placa MZI – 6481 pertencente a esta Autarquia Municipal, com a
empresa FRANCISCO ANDRÉ DA SILVA ME – (OFICINA
SAAE MECÂNICA DO CARUÁ), inscrita no CNPJ sob o Nº
TERMO DE AUTORIZAÇÃO 08.969.637/0001-00, no valor global de R$ 692,00 (Seiscentos e
Noventa e Dois Reais), baseada no Art. 24, II, da Lei Federal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2017 8.666/93, com suas posteriores alterações.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 43
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Ceará Mirim/RN, 10 de outubro de 2017. inscrito no CNPJ nº 19.886.011/0001-49”, também conhecido por
TRANSITARE, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
JOÃO AUGUSTO DA CUNHA MELO TERCEIROS PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA FINS
Diretor Geral DE PORTE DE ARMA DE FOGO, PARA SECRETARIA DE
Publicado por: DEFESA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, no importe de R$
Franci Oliveira Maia de Medeiros 6.160,00 (Seis Mil, Cento e Sessenta Reais), mediante contratação
Código Identificador:E8824DDA direta.
VALOR GLOBAL: R$ 692,00 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais). Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24,
inciso IV, da Lei 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico,
VIGÊNCIA: 10/10/2017 A 31/12/2017. RATIFICO E AUTORIZO a dispensa Emergencial de licitação para
contratação da Empresa “CIRURGICA BEZERRA
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de DISTRIBUIDORA LTDA” (CNPJ – 02.800.122/0001-98), para
junho de 1993 com suas posteriores alterações. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E FÓRMULAS INFANTIS,
ASSINATURAS: PELO CONTRATANTE: João Augusto da Cunha DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER DEMANDA
Melo E PELA CONTRATADA: Francisco André da Silva. JUDICIAL, NESTE MUNICÍPIO, no importe de R$ 119.621,64
(Cento e dezenove mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e
Publicado por: quatro centavos), mediante contratação direta.
Franci Oliveira Maia de Medeiros
Código Identificador:FA526FAD Ceará-Mirim/RN, 02 de janeiro de 2018.
OBJETO DO ADITIVO: Acréscimo de valor. Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 033/2017
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA
VALOR DO ADITIVO: R$ 96.396,35 (Noventa e seis mil, trezentos E DE FORMA PARCELADA DE OXIGENIO E AR MEDICINAL
e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL
DR. PERCILIO ALVES DE OLIVEIRA.
BASE LEGAL: Art. 65, §1°, da Lei 8.666/93 que regula as licitações
e contratos administrivos. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ASSINATURAS: Homologo pelo presente termo para que surta os seus efeitos legais, o
Pelo Contratante: Marconi Antônio Praxedes Barretto julgamento da Pregoeira Oficial do Município, referente ao Edital do
Como interveniente: Carlos Magnus Ribeiro Filho Pregão Presencial com Sistema de Registro de Preços n° 033/2017 e
Como interveniente: Lúcia Maria Salustino Dutra da Lei n° 10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de
Pelo Contratado: Serviço Autônomo de Água e Esgoto 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente,
onde escolheu a(s) proposta(s) da(s) Licitante(s): R DE MEDEIROS
Publicado por: COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP- CNPJ: 04.356.078/0001-02 , saiu
Glênio Ramalho Praxedes vencedor(a) no(s) item(ns): 1, 2, 3 ; totalizando o valor de R$
Código Identificador:5C140C5F 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)., como a(s) mais vantajosa(s)
para este Município.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
FINANÇAS Ceará-Mirim/RN, 02 de janeiro de 2018.
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 MARCONI ANTÔNIO PRAXEDES BARRETTO
Prefeito Municipal
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Publicado por:
inciso II, da Lei 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico, RATIFICO Aldo Nicácio de Lima
E AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação da Empresa Código Identificador:C407D7F7
“CLÍNICA TRANSITARE DE PSICOLOGIA LTDA - ME,
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A PREFEITA DE CERRO CORÁ, Rio Grande do Norte, no uso de
FINANÇAS suas atribuições legais e, em conformidade com a Lei Orgânica deste
TERMO DE RATIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA Município, resolve:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 Art. 1º. Nomear para atuar como PREGOEIRO em licitações na
MODALIDADE DE PREGÃO, no âmbito da Prefeitura Municipal de
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, Cerro Corá/RN no ano de 2018, o servidor conforme segue:
inciso II, da Lei 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico, RATIFICO
E AUTORIZO a dispensa de licitação para contratação da Empresa NOME CPF
“A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - ME, inscrito no RAIMUNDO OZAIR TENAN 033.369.734-06
NOME CPF
Art. 2º. A Comissão de que trata o Art. 1º tratará de qualquer assunto
GEORGIA TAYSE BATISTA BEZERRA 073.293.174-62
relacionado a Licitações no Municio de Cerro Corá / RN. SEVERINO CANDIDO DA SILVA 106.884.124-91
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ANTONIO CARLOS CABRAL DE ARAUJO 413.577.014-20
revogadas as disposições em contrário.
Art. 2º. A Comissão de que trata o Art. 1º tratará de qualquer assunto
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. relacionado a Bens Imóveis, ITIV (Imposto de Transmissão
Intervivos) e outros de sua competência no âmbito do Município de
PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 65 anos de Cerro Corá / RN.
Emancipação Política, em 02 de janeiro de 2018. Art. 3º. O Valor Venal cobrado pelo Cartório Judiciário Único no
âmbito do Município de Cerro Corá/RN (Casas, Terrenos, ITIV, etc.)
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA será informado pela Comissão de Avaliação de Bens – CAB.
Prefeita Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
CPF: 813.357.764-00 revogadas as disposições em contrário.
Publicado por:
Flaviano Elis de Matos PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Código Identificador:F64D04EC
PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ/RN, 65 anos de
GABINETE DO PREFEITO Emancipação Política, em 02 de janeiro de 2018.
PORTARIA Nº 002/2018-GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA
Nomeia PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO em Prefeita
Licitações na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL CPF: 813.357.764-00
E ELETRONICO, do Município de Cerro Corá/RN.
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Art. 1º. Exonerar CARLOS ALBERTO GALVÃO JUNIOR, Cruzeta/RN, 29 de dezembro de 2017.
portador do CPF de nº 041.840.354-69, do Cargo Comissionado de
COORDENADOR DE CULTURA – CC-4, junto a Secretaria JOSEANE SILVA DE AZEVEDO
Municipal de Educação, Cultura e desportos. Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Publicado por:
Art. 2º. Determinar que a Secretaria Municipal de Administração e Joseane Silva de Azevedo
Gabinete – SEMAG promova as providencias necessárias, para o Código Identificador:F8C69390
devido cumprimento dos efeitos legais.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, AVISO DE LICITAÇÃO PP 001/2018
revogadas as disposições em contrário
A Prefeitura Municipal de Cruzeta/RN, por meio de sua Pregoeira e
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. Equipe de apoio, vem tornar pública a realização de licitação do
Processo nº 002/2018 na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°
PALÁCIO MUNICIPAL DE CERRO CORÁ /RN, 65 anos de 001/2018, tendo como objeto o Registro de Preços para possível
Emancipação Política, em 02 de janeiro de 2018. aquisição de uniforme escolar que se realizará no dia 16/01/2018 às
08:30 h. O edital encontra-se a disposição dos interessados na sede da
MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS OLIVEIRA Prefeitura.
Prefeita
CPF: 813.357.764-00 Cruzeta/RN, 02 de janeiro de 2018.
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GABINETE DO PREFEITO
Cruzeta/RN, 02/01/2018. PORTARIA Nº 001/2018-GP
JOSEANE SILVA DE AZEVEDO Art. 5º - O Presidente em suas ausências será substituído pelos
Presidenta da Comissão Permanente de Licitação integrantes da Comissão, devendo a informação da substituição ficar
Publicado por: anexa aos autos do processo licitatório.
Joseane Silva de Azevedo
Código Identificador:B40DA73C Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e terá
vigência até 31 de dezembro de 2018.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 1º ADITIVO DISPENSA 021/2017 Publique-se e
Cumpra-se.
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 061/2017 Cruzeta(RN), em 02 de janeiro de 2018.
DISPENSA Nº 021/2017
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Cruzeta - CNPJ: JOSÉ SALLY DE ARAÚJO
11.268.314/0001-96. CONTRATADO: José Kenedy de Medeiros- Prefeito
CPF: 339.743.301-00. Objeto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. Publicado por:
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 30/09/2018. DATA: 29/12/2017. Paulo César Rodrigues de Araujo
SIGNATÁRIOS: Debora Juliane Medeiros de Góes - Contratante. Código Identificador:854B08B6
José Kenedy de Medeiros - Contratado.
GABINETE DO PREFEITO
Cruzeta/RN, 29 de dezembro de 2017. PORTARIA Nº 002/2018-GP
www.diariomunicipal.com.br/femurn 47
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Municipal e nos termos do artigo 3°, inciso IV, e §1° do mesmo O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZETA, usando da atribuição
artigo, da Lei Federal Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que lhe confere o artigo 65, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica
Municipal, e em conformidade com o artigo 34, inciso II da Lei
RESOLVE: Complementar Nº 02, de 23 de dezembro de 1992 (Regime Jurídico
Único),
Art. 1º - Designar a Comissão de Pregão deste Município de Cruzeta,
para o exercício de 2017, integrada pelos seguintes membros: RESOLVE:
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação e terá GABINETE DO PREFEITO
vigência até 31 de dezembro de 2018. PORTARIA Nº 005/2018-GP
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TÍTULO V
TÍTULO III
DA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 7°. O Poder Executivo é autorizado a:
Art. 4º. A DESPESA total é fixada no valor de R$ 96.185.516,00
(noventa e seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e I. Abrir créditos suplementares para atender insuficiências nas
dezesseis reais). dotações orçamentárias até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
do total de despesa fixada nesta Lei, nos termos dos artigos 7º e 43, da
I. No Orçamento Fiscal, é fixada em R$ 71.345.446,00 (setenta e Lei 4.320, 17 de março de 1964, combinados com o artigo 165,
um milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e parágrafo 8, da Constituição Federal Brasileira de 1988.
quarenta e seis reais).
II. De acordo com o artigo 167, inciso VI, da Constituição Federal,
II. No Orçamento da Seguridade Social, é fixada em R$ efetuar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos
24.840.070,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta mil e de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para
setenta reais). outro, sem prévia autorização legislativa até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor total da LOA.
Art. 5º. A DESPESA fixada à conta de recursos previsto no artigo 4º
desta Lei, e executada orçamentária e financeiramente, observada a III. Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita
discriminação constante na Tabela II, apresentada a seguir: comprometer os resultados previstos.
DESPESA POR PODER E ÓRGÃO IV. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir créditos
suplementar especial quando não houver previsão de dotação para a
PODER/ ÓRGÃO VALOR R$ realização de despesas não previstas no Orçamento oriundo de
PODER LEGISLATIVO 3.900.000,00
Câmara Municipal 3.900.000,00
recursos de convênio pactuados no âmbito estadual e federal.
PODER EXECUTIVO 92.285.516,00
Gabinete do Prefeito 1.395.000,00 Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a acordar Convênios com
Secretaria Municipal de Administração 2.196.000,00 as outras Esferas de Governo, quer seja da Administração Direta
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 3.283.000,00 quanto da Administração Indireta, bem como com instituições
Secretaria Municipal de Meio-Ambiente, Agricultura e Abastecimento 5.261.000,00
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 31.284.185,00
privadas, desde que seja do interesse do Município de Currais
Fundação Cultural José Bezerra Gomes 890.825,00 Novos/RN, podendo os respectivos valores serem utilizados como
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 14.074.450,00 fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares
Fundo Municipal de Saúde 24.625.250,00 especiais.
Fundo de Assistência Social 3.857.966,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 4.600.340,00
TÍTULO VI
Controle Interno 321.500,00
Procuradoria Geral 396.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA 100.000,00 DISPOSIÇÕES FINAIS
TOTAL 96.185.516,00
Art. 9°. Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2018,
TÍTULO IV revogadas as disposições em contrário.
DAS FONTES DE RECURSOS Prefeitura Municipal de Currais Novos-RN, Palácio Prefeito “Raul
Art. 6°. Ficam determinadas como Fonte de Recursos, as Macêdo”, em 02 de janeiro de 2018.
especificadas a seguir com seus respectivos códigos constantes na
Tabela III. ODON OLIVEIRA DE SOUZA JÚNIOR
Prefeito Municipal
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS
PATRÍCIO LUCIANO DA SILVA DANTAS
FONTE DE RECURSOS CODIGO VALOR R$ Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
RECURSOS ORDINARIOS 0100000000 40.752.831,00 Publicado por:
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS –
EDUCAÇÃO
0100100000 3.248.500,00 Maria Izabelle de M. Gomes
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - Código Identificador:0D6A2D42
0100200000 1.900.000,00
SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE
0101400000 2.110.000,00
SAUDE - SUS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACCIONAL
0101500000 2.980.085,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – 60% 0101800000 13.265.500,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – 40% 0101900000 2.893.000,00 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCAÇÃO 010220000 3.120.000,00
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE 010230000 1.490.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS- NÃO
PREÇO.
010240000 9.676.600,00
RELACIONADOS A SAUDE/EDUCAÇÃO/ ASS. SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
010290000 1.968.000,00 Tomada de Preço nº 005/2017
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA 010460000 83.000,00
Processo nº 31100001/17
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 010580000 550.000,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
010600000 600.000,00
A Câmara Municipal de Felipe Guerra RN, através do Pregoeiro
PNAE
Oficial, torna público o RESULTADO da Tomada de Preço Nº
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
ESCOLAR - PNATE
010610000 150.000,00 005/2017, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada em
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
010640000 5.878.000,00
Serviços de Engenharia para execução dos serviços remanescentes e
AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS
“CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE
ATENÇÃO DE MAC 010650000 3.960.000,00
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ESPORTE COBERTA COM VESTUARIOS PADRÃO FNDE na 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada
área urbana deste município,” conforme especificações constantes no pregão.
projeto básico, Anexo I, deste instrumento, onde torna público, cujo R E S O L V E:
certame foi dado como DESERTO, sem manifestação de interessados. Art. 1º - DESIGNAR o Servidor ANDRÉ MICK FERREIRA
E, que o Aviso de Licitação da Tomada de Preço acima mencionado CARDOSO, portador do CPF (MF) 055.336.534-73, para exercer a
foi publicado no Diário Oficial dos Municípios-Femurn, Diário função de Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra RN,
Oficial da União, Jornal de Grande Circulação e site da Prefeitura, tendo como equipe de apoio, WILEANO LEITE DE GÓIS, portador
conforme copia nos autos do processo. A decisão encontra-se no do C..P.F(MF) nº 029.042.454-21 e, FRANCISCO GERLENIO DE
processo a disposição dos interessados. LIRA, portador do C..P.F(MF) nº 024.287.914-43
Art. 2º - DESIGNAR, como suplente para equipe de apoio, a
Felipe Guerra/RN, 29 de dezembro de 2017. Servidora TAMIRES MAYARA DE OLIVEIRA E SILVA, portadora
do CNPF (MF) nº 078.705.654-51.
WILEANO LEITE DE GÓIS Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
REGISTRE-SE,
Publicado por: PUBLIQUE-SE,
Wileano Leite de Góis CUMPRA-SE.
Código Identificador:E03A7653
Felipe Guerra - RN, em 02 de Janeiro de 2018.
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 001/2018 DE 02 DE JANEIRO DE 2018 HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
Prefeito
Ementa: Nomeia Comissão Permanente de Licitação Publicado por:
na forma que especifica e dá outras providências. Francisca Pereira da Silva Neta
Código Identificador:9117D53C
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, consoante lhe GABINETE DO PREFEITO
confere a Lei Orgânica Municipal e o estatuto das Licitações e PORTARIA 003/2017 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
Contratos Administrativos em seu art. 51, lei 8.666/93.
R E S O L V E: Nomeia Membros de Comissão de Avaliação de
Art. 1º - DESIGNAR os servidores WILEANO LEITE DE GÓIS, Imóvel (CAI), que menciona e toma outras
portador do CPF (MF) nº 029.042.454-21, ANDRÉ MICK providências.
FERREIRA CARDOSO, portador do CPF (MF) nº 055.336.534-73 e
ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, Portador do CPF (MF) nº O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio
423.377.714-15 sendo o primeiro e o segundo pertencentes ao quadro Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, em conformidade
permanente do Município, para constituírem a COMISSÃO com a legislação Vigente do Município em Especial a Lei Orgânica
PERMANENTE DE LICITAÇÕES, da Prefeitura Municipal de Municipal, promulgada em 03 de Abril de 1990.
Felipe Guerra/RN. R E S O L V E:
Parágrafo Único: A Comissão de que dispõe o caput deste diploma Art. 1º - Nomear os senhores SUELLITON CHRISTIANO
legal será presidida pelo membro designado WILEANO LEITE DE TAVARES LEITE, HANS VAGNER MARTINS COSTA E
GÓIS, portador do CPF (MF) nº 029.042.454-21, Secretariada por ANTÔNIO DINIZ BENEVIDES CARNEIRO, sob a presidência do
ANDRÉ MICK FERREIRA CARDOSO, portador do CPF (MF) nº PRIMEIRO, para compor a Comissão de Avaliação de Imóvel, para
055.336.534-73e assistida por ANTÔNIO FRANCISCO DE avaliação de imóveis no âmbito do Município de Felipe Guerra/RN.
OLIVEIRA, Portador do CPF (MF) nº 423.377.714-15. Art. 2º - Os membros de que trata o Artigo anterior fará a avaliação de
Art. 2º - DESIGNAR, como primeiro suplente para os membros da acordo com o mercado imobiliário de imóveis, situados neste
Comissão Permanente de Licitação, a Servidora TAMIRES Município, tudo mediante laudo circunstanciado do imóvel ora
MAYARA DE OLIVEIRA E SILVA, portadora do CNPF (MF) nº mencionado.
078.705.654-51, portador do CPF (MF) nº 055.336.534-73 e segundo Art. 3º - A comissão de Avaliação de Imóvel realizará a avaliação do
suplente FRANCISCO GERLENIO DE LIRA, portador do CPF (MF) que trata o Artigo anterior, mediante a solicitação dos Serviços
nº 024.287.914-43. mencionados e de interesse da administração para os fins que fizerem
necessários e de acordo com as legislações vigente.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º - O laudo Circunstanciado do Imóvel deverá compor a
localização do imóvel, registro da escritura lavrada em cartório de
REGISTRE-SE, Registro Civil e/ou no Registro do Imóvel na Secretária Municipal de
PUBLIQUE-SE E Finanças e Tributação.
CUMPRA-SE. Art. 5º - Revogadas as disposições em contrario, esta Portaria entrara
em vigor a partir da data de sua publicação.
Felipe Guerra - RN, em 02 de Janeiro de 2018.
REGISTRE-SE,
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS PUBLIQUE-SE,
Prefeito CUMPRA-SE.
Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta Felipe Guerra - RN, em 02 de Janeiro de 2018.
Código Identificador:C2A38D77
HAROLDO FERREIRA DE MORAIS
GABINETE DO PREFEITO Prefeito
PORTARIA 002/2018 - GP 02 DE JANEIRO DE 2018. Publicado por:
Francisca Pereira da Silva Neta
Ementa: Nomeia pregoeiro e equipe de apoio na Código Identificador:8FD47970
forma que especifica e dá outras providências.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIPE GUERRA, Estado do Rio RECURSOS HUMANOS
Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, consoante lhe EXTRATO DO SETIMO TERMO ADITIVO DE DURAÇÃO
confere a Lei Orgânica Municipal e o inciso IV e § 1º do art. 3º da Lei AO CONTRATO – P. P. Nº 005/2015.
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Gabinete da Prefeita Municipal de Fernando Pedroza/RN, 02 de Sala da Comissão de Justiça e Redação Final, Goianinha/RN, 14 de
janeiro de 2018. dezembro de 2017.
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AO LESTE: Com Rua a Márcio Silva de Oliveira, medindo 09,00 AO NORTE: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal,
metros; medindo 10,00 metros;
AO OESTE: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, medindo AO S U L: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, medindo
09,00 metros. 10,00 metros;
Artigo 2º. O imóvel mencionado no artigo anterior destina-se a AO LESTE: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, medindo
construção de um prédio residencial, e ainda que edificado não poderá 20,00 metros;
ser negociado ou permutado, durante um período de 05 v(cinco) anos, AO OESTE: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, medindo
a contar da sanção desta Lei, sob pena de, sem pagamento de qualquer 20,00 metros.
indenização, ser reintegrado ao Patrimônio do Município. Artigo 2º. O imóvel mencionado no artigo anterior destina-se a
construção de um prédio residencial, e ainda que edificado não poderá
Artigo 3º. Esta doação tornar-se-á sem efeito, caso a construção ser negociado ou permutado, durante um período de 05 v(cinco) anos,
mencionada no Artigo anterior, não seja cumprida no prazo de 12 a contar da sanção desta Lei, sob pena de, sem pagamento de qualquer
(doze) meses, revertendo-se, nesta hipótese, sem qualquer aviso indenização, ser reintegrado ao Patrimônio do Município.
prévio ao Patrimônio do Município.
Artigo 4º. A transferência do terreno citado no Artigo 1º, desta Lei, Artigo 3º. Esta doação tornar-se-á sem efeito, caso a construção
será feita através de Escritura Pública de Doação, decorrendo todas as mencionada no Artigo anterior, não seja cumprida no prazo de 12
despesas por conta do beneficiado. (doze) meses, revertendo-se, nesta hipótese, sem qualquer aviso
prévio ao Patrimônio do Município.
Artigo 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Artigo 4º. A transferência do terreno citado no Artigo 1º, desta Lei,
será feita através de Escritura Pública de Doação, decorrendo todas as
Sala das Sessões, em Goianinha/RN, 14 de dezembro de 2017. despesas por conta do beneficiado.
ODILON ERNESTINO BARBALHO Artigo 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
Presidente revogadas as disposições em contrário.
Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio Centro Administrativo Prefeito Rubens Lisboa
Municipal, ao Senhor Matheus Ferreira da Silva, para
construção de prédio residencial , e dá outras Goianinha/RN, 22 de Dezembro de 2017
providências.
RUDEMBERG HONÓRIO LISBOA
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN: Prefeito
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Goianinha/RN aprovou e Dispõe sobre a doação de terreno do Patrimônio
eu SANCIONO a seguinte Lei: Municipal, à Senhora Severina Ramalho Marques,
para construção de prédio residencial , e dá outras
Artigo 1º. Fica doado ao Senhor Matheus Ferreira da Silva, inscrito providências.
no CPF, sob o n.º 018.008.294.93, 01 (um) terreno pertencente ao
Patrimônio Público Municipal, situado no Conjunto Vida Nova, no O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIANINHA/RN:
Município de Goianinha/RN, limitando-se:
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FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Goianinha/RN aprovou e LIMPEZA PUBLICA URBANA DE VIAS E
eu SANCIONO a seguinte Lei: LOGRADOUROS PÚBLICOS.
Artigo 1º. Fica doado à Senhora Severina Ramalho Marques, TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
inscrita no CPF, sob o n.º 029.749.254.30, 01 (um) terreno pertencente OPrefeito Constitucional de Governador Dix-sept Rosado/RN, no
ao Patrimônio Público Municipal, situado no Conjunto Vida Nova, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor,
Município de Goianinha/RN, limitando-se: especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
HOMOLOGAo Processo 615007/2017, modalidade Concorrência
AO NORTE: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, nº1/2017, autorizando a Prestação de serviços de conservação e
medindo 18,00 metros; manutenção da Limpeza Publica urbana de vias e logradouros
AO S U L: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, medindo públicos. Ficam a(s) empresa(s) vencedora(s) abaixo convocada(s) a
18,00 metros; comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Governador Dix-sept
AO LESTE: Com a Rua João Sebastião da Silva, medindo 11,50 Rosado/RN para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias
metros; úteis a contar da data de assinatura deste documento.
AO OESTE: Com imóvel do Patrimônio Público Municipal, medindo
11.50 metros. S & L EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Artigo 2º. O imóvel mencionado no artigo anterior destina-se a CNPJ: 17.624.502/0001-96
construção de um prédio residencial, e ainda que edificado não poderá
ser negociado ou permutado, durante um período de 05 (cinco) anos, a Governador Dix-sept Rosado-RN, 27 de dezembro de 2017.
contar da sanção desta Lei, sob pena de, sem pagamento de qualquer
indenização, ser reintegrado ao Patrimônio do Município. ANTÔNIO FREIRE DE SOUZA FILHO
Prefeito Constitucional
Artigo 3º. Esta doação tornar-se-á sem efeito, caso a construção Publicado por:
mencionada no Artigo anterior, não seja cumprida no prazo de 12 Rafaela Karla de Freitas
(doze) meses, revertendo-se, nesta hipótese, sem qualquer aviso Código Identificador:BE669737
prévio ao Patrimônio do Município.
Artigo 4º. A transferência do terreno citado no Artigo 1º, desta Lei, GABINETE DO PREFEITO
será feita através de Escritura Pública de Doação, decorrendo todas as TERMO DE ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA 01/2017
despesas por conta do beneficiado.
Artigo 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, PROCESSO Nº 615007/2017
revogadas as disposições em contrário.
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
Sala das Sessões, em Goianinha/RN, 14 de dezembro de 2017. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
LIMPEZA PUBLICA URBANA DE VIAS E
ODILON ERNESTINO BARBALHO LOGRADOUROS PÚBLICOS.
Presidente
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
ADEMAR ALVES DE LIMA
Primeiro Secretário Concorrência Nº 1/2017
O Prefeito Constitucional de Governador Dix-sept Rosado/RN, no
JULIANA BEZERRA BRAGA uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
Segundo Secretário vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
tendo em vista o resultado proferido pela Comissão Permanente de
Sala da Comissão de Justiça e Redação Final, Goianinha/RN, 14 de Licitação referente ao processo licitatório na modalidade
dezembro de 2017. Concorrência nº 1/2017, destinado à Prestação de serviços de
conservação e manutenção da Limpeza Publica urbana de vias e
VALDEMAR FREIRE DA SILVA logradouros públicos; ADJUDICA o objeto da licitação à:
Presidente
S & L EMPREENDIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 17.624.502/0001-
DIVALDO LOURENÇO BARBOSA 96, saiu vencedor(a) no(s) item(ns): 1 ; totalizando o valor de R$
Relator 644.961,30 (seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e
sessenta e um reais e trinta centavos).
ALEXANDRE VERAS DE FREITAS
Membro Governador Dix-sept Rosado/RN, 27 de dezembro de 2017.
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com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008; retroagindo seus efeitos em 02 de Janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.
R E S O L V E:
Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), WAGNER GODZICKI, inscrito no
CPF sob o nº 045.815.649-30, para ocupar o cargo comissionado de CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Prefeito Municipal
FINANÇAS da Prefeitura Municipal de Ielmo Marinho/RN.
Publicado por:
Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Maria Fabiola Fernandes de Lima
retroagindo seus efeitos em 02 de Janeiro de 2018, revogadas as Código Identificador:4F19B7E3
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. PORTARIA N.º 001/2018
Art. 1º - Nomear o Senhor, FRANKLIN ANDRÉ DA SILVA Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.
RIBEIRO, inscrito no CPF sob o nº 055.359.254-89, para ocupar o
cargo comissionado de SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO
deste município. Prefeito Municipal
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Nomeação do(a) Senhor(a) JOSINEIDE CARLOS Art. 1º. Declarar a vacância do cargo público ocupado por MARIA
DE BRITO MENEZES APARECIDA DE ARAUJO MONTEIRO, inscrita no CPF sob o n°
579.170.944-72, portadora do PASEP n° 17020385646, diante de sua
O PREFEITO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, Estado do aposentadoria por tempo de serviço no Regime Geral da Previdência
Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais, de conformidade Social (RGPS).
com a lei Orgânica do Município datada de 23.03.1990 e o inciso I do Art. 2º.Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
art. 18 da Lei Complementar n. 002/2008 de 15.04.2008;
Art. 3°. Cumpra-se e Publique-se.
R E S O L V E:
Jaçanã - RN, 02 de janeiro de 2018.
Art. 1º - Nomear o(a) Senhor(a), JOSINEIDE CARLOS DE
BRITO MENEZES, inscrito no CPF sob o nº 597.551.644-72, para OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
ocupar o cargo comissionado de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE Prefeito do Municipal
EDUCAÇÃO E CULTURA da Prefeitura Municipal de Ielmo Publicado por:
Marinho/RN. Oelson Costa
Código Identificador:C4B1AACC
Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos em 02 de Janeiro de 2018, revogadas as GABINETE DO PREFEITO
disposições em contrário. PORTARIA Nº 002/ 2018/GP, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. O prefeito Municipal de Jaçanã/RN, no uso de suas atribuições legais
conferidas peal Lei Orgânica do Município e de acordo a Lei
CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO Municipal nº 048/2007 de 20 de julho de 1997 e a Lei Complementar
Prefeito Municipal 09/2013 da Estrutura Administrativa do Município;
Publicado por:
Maria Fabiola Fernandes de Lima RESOLVE
Código Identificador:9A9398EE
Art. 1º - Nomear para o cargo em Comissão como COORDENADOR
GABINETE DO PREFEITO DE DEFESA CIVIL, o Sr. VINICIUS DA COSTA MANDU, para o
PORTARIA N.º 007/2018 quadro de pessoal desta Prefeitura.
De 02 de Janeiro de 2018 Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CASSIO CAVALCANTE DE CASTRO Art. 1º - Nomear para o cargo em Comissão como DIRETOR DE
Prefeito Municipal PROGRAMAS E PROJETOS, o Sr. JOSE JETSSON CHARLES
Publicado por: SILVA, para o quadro de pessoal desta Prefeitura.
Maria Fabiola Fernandes de Lima
Código Identificador:A7609E23 Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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pelo Poder Executivo Municipal, cujo quantia corresponderá a 1/3 Art. 2º. O valor global repassado pelo Fundo Nacional de Saúde, com
(um terço) da menor oferta vencedora que tenha sido apresentada no base no número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de
processo licitatório que objetivará a contratação de particulares para Agentes de Combate às Endemias (ACE) efetivamente registrados no
concessão de uso dos quiosques da Praça Prefeito Manoel Paulino dos Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
Santos Filho. (SCNES), será rateado em parte iguais entre os servidores indicados
§ 4º. O pagamento mensal do valor relativo a concessão de uso a que no caput do art. 1º desta Lei.
faz menção o parágrafo anterior deste artigo, não excluirá das pessoas § 1º. O rateio previsto no caput deste artigo será feito entre cada
mencionadas nos incisos I, II e III do §1º deste artigo, a obrigação de categoria.
pagar os tributos que porventura lhes sejam obrigados por previsão em § 2º. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de
legislação municipal. Combate às Endemias (ACE) receberão o Incentivo Financeiro
Art. 2º. As pessoas que ficarão responsáveis pelos novos quiosques da Adicional no mês de dezembro de cada ano, obedecendo o saldo
Praça Prefeito Manoel Paulino dos Santos Filho, deverão ser disponibilizado pelo repasse previsto no caput deste artigo.
escolhidas por meio de licitação na modalidade concorrência, a ser § 3º. O Incentivo Financeiro Adicional será pago em parcela única.
realizada pelo Poder Executivo Municipal, cujo critério de julgamento § 4º. Uma vez que não detém natureza de vantagem remuneratória, o
será a melhor oferta, devendo a administração municipal atentar para repasse do Incentivo Financeiro Adicional previsto nesta Lei não se
as regras inerentes a Lei Federal nº 8.666/1993 (Lei de Licitações). incorporará para nenhum efeito legal à remuneração dos Agentes
§ 1º. No edital da licitação que foi mencionada no caput deste artigo, Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às
deverá conter a previsão de pagamento mensal de valor relativo a Endemias (ACE), tampouco será contabilizado na despesa de pessoal
concessão de uso outorgada pelo Poder Executivo Municipal. do Poder Executivo Municipal.
§ 2º. O pagamento mensal do valor relativo a concessão de uso a que § 5º. O Incentivo Financeiro Adicional mencionado no art. 1º desta
faz menção o parágrafo anterior deste artigo, não excluirá dos Lei não configura rendimento tributável e não sofrerá incidência de
concessionários que venham a explorar os quiosques da Praça Prefeito contribuição previdenciária.
Manoel Paulino dos Santos Filho, a obrigação de pagar os tributos que § 6º. O valor global do repasse a que faz menção o caput deste artigo
porventura lhe sejam obrigados por previsão em legislação municipal. poderá sofrer correções anuais, por meio de instrumentos normativos
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando que venham a ser publicados pelo Ministério da Saúde, referente ao
revogadas todas as disposições em contrário. incentivo financeiro adicional dos Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE).
Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 28 de Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a deduzir de
dezembro de 2017, 129º da República. cada Agente Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate às
Endemias (ACE), do valor individual referente ao seu Incentivo
JOSÉ AMAZAN SILVA Financeiro Adicional, o percentual de 20% (vinte por cento), a fim de
Prefeito Municipal custear o pagamento do AUXÍLIO BLOQUEADOR, do AUXÍLIO
Publicado por: FARDAMENTO e dos demais equipamentos de proteção individual
Tyciane de Azevedo Nascimento que sejam necessários ao desempenho de suas respectivas atribuições.
Código Identificador:0AE86A15 Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito
especial e suplementação orçamentária para atender as despesas
GABINETE DO PREFEITO decorrentes desta Lei.
LEI Nº 1.093, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017. Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir
Decreto regulamentar para os casos omissos.
SÚMULA: Autorizado o Poder Executivo Municipal Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
a repassar aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) revogadas todas as disposições em contrário.
e aos Agentes de Combate às Endemias (ACE), a ser
pago somente aos servidores que estejam no estrito Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 28 de
desempenho de suas atribuições, com o efetivo dezembro de 2017, 129º da República.
cumprimento da sua jornada semanal de trabalho, o
Incentivo Financeiro Adicional previsto na Portaria JOSÉ AMAZAN SILVA
nº 1.350, de 24 de julho de 2002, do Ministério da Prefeito Municipal
Saúde, e no Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho Publicado por:
de 2015. Tyciane de Azevedo Nascimento
Código Identificador:A5307412
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM DO
SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, APROVOU E GABINETE DO PREFEITO
EU, JOSÉ AMAZAN SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, NO USO PORTARIA N. º 003, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS PELA LEI
ORGÂNICA MUNICIPAL, SANCIONO E MANDO PROMULGAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
A SEGUINTE LEI ORDINÁRIA: JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às 65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó e com base
Endemias (ACE), a ser pago somente aos servidores que estejam no no art. 6º, VI, “b”, da Lei Municipal nº 742/2005, resolve:
estrito desempenho de suas atribuições, com o efetivo cumprimento
da sua jornada semanal de trabalho, o Incentivo Financeiro Adicional Art. 1º - Nomear a senhora DANÚBIA AZEVEDO DA CUNHA,
previsto na Portaria nº 1.350, de 24 de julho de 2002, do Ministério da inscrita no CPF/MF sob o nº 113.762.984-30, para ocupar o cargo em
Saúde, e no DecretoFederal nº8.474,de22dejunhode2015. comissão de Chefe de Serviço – CC-4 da Secretaria Municipal de
§ 1º. O pagamento do Incentivo Financeiro Adicional previsto no Administração, tendo em vista a necessidade da manutenção do Setor
caput deste artigo fica condicionado ao repasse de recursos financeiros de Atesto na Administração Pública Municipal.
do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde do
Município de Jardim do Seridó/RN e não detém natureza de vantagem Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo
remuneratória. seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018, revogadas as
§ 2º. A função desempenhada pelo Poder Executivo Municipal no disposições em contrário.
exercício da situação prevista no caput deste artigo, é de mero
repassador do incentivo recebido do Fundo Nacional de Saúde aos CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às
Endemias (ACE). “Centro Administrativo Municipal”, em Jardim do Seridó/RN, 02
de janeiro de 2018h. 129º da República.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ, AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 SRP -
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº. 001/2018
que lhe conferem os artigos 32, inciso VI e 33, da Lei nº 593, de 22 de
junho de 1994 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da O Município de João Câmara, através de seu Prefeito, torna público
Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó, Estado do Rio Grande do que às 09h30min do dia 16/01/2017, na sala de reunião da Comissão
Norte e tendo em vista o que consta na Carta de Concessão, com de Licitações da Prefeitura, situada na Rua Jerônimo Câmara 50,
número benefício n.º 153.690.459-4, agência de Jardim do Seridó/RN Centro, será realizado licitação, na modalidade de pregão presencial -
do Instituto Nacional do Seguro Social, datado de 29 de novembro de O REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO
2017, PRAZO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PERMANENTE DESTINADO AS SECRETARIAS
RESOLVE: MUNICIPAIS. Informações no site
www.licitacaojoaocamara.com.br.
Art. 1º - Exonerar o Servidor Municipal FRANCISCO DAS
CHAGAS DOS SANTOS, matrícula nº 000022, do cargo de João Câmara, 28/12/2017.
provimento efetivo de Eletricista, do Quadro Geral de Pessoal do
Município de Jardim do Seridó/RN, Estado do Rio Grande do Norte, MAURÍCIO CAETANO DAMACENA
lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por Prefeito
motivo de Aposentadoria.
Publicado por:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo Anderson Bruno T. Damasceno
seus efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2018, revogada as Código Identificador:EE92251F
disposições em contrário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE. LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 SRP -
Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 02 de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº.
janeiro de 2018. 129º ano da República. 002/2018.
JOSÉ AMAZAN SILVA O Município de João Câmara, através de seu Prefeito, torna público
Prefeito Municipal que às 09h30min do dia 11/01/2018, na sala de reunião da Comissão
Publicado por: de Licitações da Prefeitura, situada na Rua Jerônimo Câmara 50,
Tyciane de Azevedo Nascimento Centro, será realizado licitação, na modalidade de pregão presencial -
Código Identificador:13AE69DC REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO
PRAZO DE 12 MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PORTARIA N. º 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2018. FÚNEBRES. Informações no site
www.licitacaojoaocamara.com.br.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
JARDIM DO SERIDÓ, ESTADO DO RIO GRANDE DO João Câmara, 02/01/2018.
NORTE, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo art.
65, V, da Lei Orgânica do Município de Jardim do Seridó, resolve: MAURÍCIO CAETANO DAMACENA
Prefeito
Art. 1º - Designar a servidora CARMEN SILENE DA SILVA
AZEVEDO, inscrita no CPF/MF sob o nº 969.273.724-15, ocupante Publicado por:
do cargo em comissão de Coordenador Geral – CC-2 da Secretaria Anderson Bruno T. Damasceno
Municipal de Educação, para responder interinamente pelos Código Identificador:8859E68F
expedientes da Secretaria Municipal de Educação do Município de
Jardim do Seridó –RN tendo em vista as férias do titular da pasta. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
ADJUDICAÇÃO 056/2017
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE, E REGISTRE-SE.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Centro Administrativo Municipal, em Jardim do Seridó/RN, 02 de Pregão Presencial N.º 056/2017
janeiro de 2018.
1. O Município de José da Penha/RN, tendo em vista a realização do
JOSÉ AMAZAN SILVA Processo Licitatório na modalidade Pregão N.º 056/2017, destinado
Prefeito Municipal Registro de preços para futura e eventual contratação da prestação de
Publicado por: serviços de corte de terra destinados aos produtores agrícolas do
Tyciane de Azevedo Nascimento Município de José da penha-RN, considerando os critérios legais,
Código Identificador:5596FCE1 resolve ADJUDICAR o mesmo em favor de:
39 - DIAS & CASTRO CONSTRUTORA LTDA - ME
(13.118.382/0001-02)
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Unid.
Valor
Valor total RESOLVE:
Item Material/Serviço Quantidade unitário
medida (R$)
(R$)
1192 - Corte de Terra com trator Art. 1° Ficam nomeados para os cargos para Comissão de Pregão
agrícoa de pneus 75 CV equipado com Presencial da Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, para o
1 Hr 300 135,00 40.500,00
grade niveladora hirdráulica com 28
discos exercício de 2018, os seguintes membros:
Total 40.500,00
I - FABIANO FERREIRA ALVES – PREGOEIRO;
27 - GLEMER ALEXANDRE DE ARAUJO (07.981.471/0001-77) II - ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA – MEMBRO;
III – ALCIMAR FONTES DE ARAÚJO – MEMBRO;
Unid.
Valor
Valor total IV – FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA - MEMBRO;
Item Material/Serviço Quantidade unitário
medida (R$)
(R$)
1193 - Corte de Terra com trator Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação,
2 agrícola de pneus 90 CV equipado com Hr
grade aradora hidráulica com 16 discos
1.000 138,00 138.000,00 revogadas as disposições em contrário.
Total 138.000,00
Registre-se.
José da Penha/RN, 02/01/2018. Publique-se.
Cumpra-se.
FABIANO FERREIRA ALVES
Pregoeiro RAIMUNDO NONATO FERNANDES
Publicado por: Prefeito
Adriano Costa de Morais Publicado por:
Código Identificador:7C27E3F6 Adriano Costa de Morais
Código Identificador:3A2D91DF
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2018 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA N° 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
PORTARIA N° 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
PORTARIA N° 003 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
A PRESENTE PORTARIA NOMEIA OS MEMBROS DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL PARA O A PRESENTE PORTARIA EXONERA O SR. JOSÉ DOUGLAS
EXERCÍCIO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE MORAIS PINHEIRO DO CARGO DE CHEFE DO SETOR
DE CONTABILIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA
PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSIDERANDO O PENHA, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NO USO DE
DISPOSTO NO § 4° DO ART. 51 DA LEI FEDERAL 8.666/93, SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSIDERANDO O
DISPOSTO NO § 4° DO ART. 51 DA LEI FEDERAL 8.666/93,
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1° Ficam nomeados para integrarem a Comissão Permanente de
Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de José da Penha – RN, para Art. 1° Exonerar a pedido o Sr. José Douglas de Morais Pinheiro
o exercício de 2018, os seguintes membros: do Cargo de Chefe do Setor de Contabilidade da Prefeitura
Municipal de José da Penha – RN.
I - FABIANO FERREIRA ALVES – PRESIDENTE;
II - ELIESIO FREIRE DE OLIVEIRA – MEMBRO; Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação,
III – ALCIMAR FONTES DE ARAÚJO – MEMBRO; revogadas as disposições em contrário.
IV – FRANCISCO DE ASSIS PAULINO E SILVA - MEMBRO;
Registre-se.
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua de sua publicação, Publique-se.
revogadas as disposições em contrário. Cumpra-se.
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Mossoró/RN, para realização de cotação de preços para aquisição de Base legal: artigo 24, da Lei 8.666/93.
peças, para as máquinas pesadas, retroescavadeira e retro niveladora.
José da Penha/RN, 29/12/2017
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Adriano Costa de Morais
Código Identificador:F03A9DC4
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
RAIMUNDO NONATO FERNANDES EXTRATO DE CONTRATO N° 04120007/2017
Prefeito
Publicado por: EXTRATO DE CONTRATO N° 04120007/2017
Adriano Costa de Morais EXTRATO DO CONTRATO
Código Identificador:5F14DE06 CONTRATO Nº: 04120007/2017
CONTRATANTE: Município de José da Penha
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATADA: FRANCISCO XAVIER DO REGO - EPP
EXTRATO DE CONTRATO N° 01120001/2017 PROCESSO DE ORIGEM: 017/2017
OBJETO: Registro de preços para futura aquisição de pneus para
EXTRATO DE CONTRATO manutenção dos veículos do Município de José da Penha-RN
CONTRATO Nº: 01120001/2017 VALOR TOTAL: R$ 23.185,00 (vinte e três mil e cento e oitenta e
CONTRATANTE: Município de José da Penha cinco reais).
CONTRATADA: JOSÉ LIDIO DE MORAIS DOTAÇÃO: 350 - 2 . 2015 . 12 . 361 . 23 . 2.91 . 0 . 339030 -
PROCESSO DE ORIGEM: 01120005/2017 Material de Consumo
OBJETO: Locação de prédio para o funcionamento da entrega do 98 - 2 . 2007 . 15 . 451 . 15 . 1.44 . 0 . 339030 - Material de Consumo
leite do programa leite do governo do estado. VIGÊNCIA: 04/12/2017 à 31/12/2017.
VALOR TOTAL: R$ R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 4 de dezembro de 2017
DOTAÇÃO: Publicado por:
59 - 2 . 2004 . 4 . 122 . 2 . 2.3 . 0 . 339036 - Outros Serviços de Adriano Costa de Morais
Terceiros – Pessoa Física. Código Identificador:42226033
VIGÊNCIA: 01/12/2017 à 31/12/2018.
DATA DA ASSINATURA: 1 de dezembro de 2017 SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO N° 08120003/2017
Publicado por:
Adriano Costa de Morais EXTRATO DE CONTRATO N° 08120003/2017
Código Identificador:EF82B23F
EXTRATO DO CONTRATO
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS CONTRATO Nº: 08120003/2017
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO: CONTRATANTE: Município de José da Penha
28120002/2017 CONTRATADA: SAMA - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
E AMBULATÓRIAL LTDA.
Extrato de Dispensa de Licitação PROCESSO DE ORIGEM: 010/2017
OBJETO: Prestação de serviço para contratação de profissionais em
Processo: 28120002/2017 saúde para realização de plantão no Município de José da Penha.
VALOR TOTAL: R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
Objeto: Prestação de serviços de organização de eventos destinados a DOTAÇÃO: 173 - 3 . 2008 . 10 . 301 . 10 . 2.36 . 0 . 339039 - Outros
festa de emancipação política do dia 31 de dezembro de 2017 com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
serviços de controle nas entradas do evento, na substituição de VIGÊNCIA: 08/12/2017 à 08/12/2017.
garrafas pet e acompanhamento no local da festa. DATA DA ASSINATURA: 8 de dezembro de 2017
Publicado por:
Contratado: GERSON NUNES DE SOUZA (051.958.004-48), com Adriano Costa de Morais
Valor Total Julgado: R$ 2.595,00 Código Identificador:191C0A34
Extrato de Dispensa de Licitação Art. 1º. – Conceder ao Sr. ERMANDO DE FONTES QUEIROZ,
CPF: 036.947.174-12, 1/2 (meia) diária no valor unitário de R$
Processo: 29120001/2017 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando, portanto, R$ 75,00
(setenta e cinco reais), referentes a despesas decorrentes de viagem do
Objeto: Serviço de limpeza interna e externa dos veículos de placas: servidor deste município para Mossoró/RN, no dia 27 de dezembro de
QGB-2924, NOH-8858, NOA-0096, QGR-2924, Ônibus NOH-8858, 2017, a fim de transportar paciente que se encontrava em tratamento
OWE-0498, OVZ-4326 e Retroescavadeira, lotados na Secretaria de saúde.
Municipal de Educação e Obras.
Art. 2º. – Esta portaria entrará em vigor, na data de sua publicação,
Contratado: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA (429.056.641-34), revogadas as disposições em contrário.
com Valor Total Julgado: R$ 860,00
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se
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O Prefeito Municipal de Lagoa Nova/RN, no uso de suas atribuições O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJES/RN, no uso de suas
legais, dispostas pela Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal atribuições legais, e em conformidade com que consta no Processo nº
nº173/98. 4902/2017;
RESOLVE:
RESOLVE Art. 1º - Conceder benefício eventual de auxílio moradia, na forma de
Aluguel Social a Sr.ª DAMIANA GABRIELLA VALENTIM
Art. 1º - DESIGNARa Sra.Jakeline Andresa da Silva, portador do BEZERRA, CPF: 110.314.854-06 RG nº 2.842.371/SSP/RN,
CPF nº 309.832.698-07, Cargo de Coordenadora de Administração da residente a Rua Izaias Marques de Lima, 92 - Centro – Lajes/RN, no
Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, nomeado pela Portaria nº valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), para período de
067/2017, para responder interinamente pelo expediente da Secretaria 01/12/2017 à 31/12/2017.
Municipal de Finanças, em razão da vacância do Cargo Comissionado Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova. revogadas as disposições em contrário.
Art. 2°. Estão excetuados do ponto facultativo os seguintes serviços Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Dezembro
essenciais: de 2017.
Serviços de Saúde no Hospital Municipal Garibaldi Alves Filho JOSÉ MARQUES FERNANDES
(Regime de Plantão); Prefeito Municipal
Serviços de Limpeza Urbana essencial e/ou eventual.
Serviços de segurança e Defesa Civil; Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Código Identificador:63474A59
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O Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte, 1 – Conceder ao Servidor Wander Lucio da Silva, ocupante do
no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº Cargo de Motorista, matrícula 1614, 02 (duas diárias), no valor de
660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), referente a 02 (dois) plantões
2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017, de 12hs com o valor fixado em R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada,
com o objetivo de ficar a disposição da SEMUS, nos dias 09 e
Resolve: 10/12/2017.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
1 – Conceder a servidora Helenilda Trindade de Morais, ocupante as disposições em contrário.
do Cargo de Auxiliar de Saúde, matrícula 1563, 10 (dez diária), no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), referente aos dias 05, 06, 07, 11, Publique-se.
12, 18, 19, 20, 21 e 22/12/17, para auxiliar no atendimento e Pague-se.
organização da Unidade Básica de Saúde Pedro Lopes.
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Dezembro
as disposições em contrário. de 2017.
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de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Dezembro
JOSÉ MARQUES FERNANDES de 2017.
Prefeito Municipal
Publicado por: JOSÉ MARQUES FERNANDES
Allan Kardeck da Silva Costa Prefeito Municipal
Código Identificador:6B9ED6E0 Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
GABINETE DO PREFEITO Código Identificador:4BC448BA
PORTARIA DE DIÁRIA OPERACIONAL Nº 553/2017 – GP
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Concede diária aos servidores que especifica e dá PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES PINTADAS
outras providências.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
O Prefeito Municipal de Lajes, Estado do Rio Grande do Norte,
PLANEJAMENTO
no uso das atribuições legais e de conformidade com a Lei nº
LEI ORCAMENTARIA
660/2015 regulamentada através do Decreto nº 039 de 03 de Junho de
2015 e Decreto nº 035 de 26 de Abril de 2017,
LEI Nº 302/2017
Resolve:
Estima a Receita e fixa a despesa do Município para
1 – Conceder Diárias Operacionais aos Servidores listados em anexo,
o exercício financeiro de 2018.
lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, pela
prestação de serviços fora do horário de expediente.
O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LAJES
2 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
PINTADAS:
as disposições em contrário.
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte
Publique-se.
Lei:
Pague-se.
Título I
Gabinete do Prefeito Municipal de Lajes/RN, em 29 de Dezembro
de 2017.
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
JOSÉ MARQUES FERNANDES
Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa e Despesa do Município para o
Prefeito Municipal
exercício financeiro de 2018, compreendendo:
ANEXO
I – o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e seus
VALOR VALOR
fundos,
MAT. NOME CPF DIÁRIA
UNITÁRIO TOTAL
1620
Carlos Cesar Alves da
056.461.074-74 02 R$ 60,00 R$ 120,00 II- o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades
Silva
426 Jucelio Alves da Cruz 044.740.754-04 03 R$ 60,00 R$ 130,00
e seus fundos.
Francisco Luis Amorim
83 702.785.364-20 08 R$ 60,00 R$ 480,00
da Costa Título II
Damião Laurentino da
272 967.522.204-25 09 R$ 60,00 R$ 540,00
Silva
Francisco Erivan DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
352 023.448.004-17 09 R$ 60,00 R$ 540,00
Raimundo
68 Francisco Altemar Neco 512.373.004-44 04 R$ 60,00 R$ 240,00
Capítulo I
250 Vitoriano Batista da Silva 028.660.664-05 04 R$ 60,00 R$ 240,00
975 Nelson Ferreira Felipe 025.024.344-08 10 R$ 60,00 R$ 600,00
Sebastião de Oliveira DA ESTIMATIVA DA RECEITA
1486 067.929.154-75 10 R$ 60,00 R$ 600,00
Silva
Marlos Alexandre P. de Da Receita Total
964 008.476.964-56 07 R$ 60,00 R$ 420,00
Oliveira
Lindomar Cardoso da
969 020.976.594-11 03 R$ 60,00 R$ 180,00
Silva Art. 2º A receita total estimada no valor de R$ 20.423.706,00 ( vinte
Francisco das Chagas milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e seis reais).
289 012.815.024-64 09 R$ 60,00 R$ 540,00
Raimundo
Francisco Vilanildo
088 668.782.924-68 05 R$ 60,00 R$ 300,00
Fernandes Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos,
João Viana de Souza transferências e de outras receitas correntes e de capital, prevista na
338 489.318.024-04 06 R$ 60,00 R$ 360,00
Sobrinho
Francisco Canindé da legislação vigente discriminadas em anexo a esta Lei, são estimadas
1051 322.499.504.15 06 R$ 60,00 R$ 360,00
Silva com o seguinte desdobramento:
Rosemildo Francisco da
1491 702.785.714-68 04 R$ 60,00 R$ 240,00
Silva
R$ 1,00
82 Francisco Ivan da Silva 651.295.474-20 08 R$ 60,00 R$ 480,00
ESPECIFICAÇÃO VALOR
84 Francisco Marques 875.206.724-68 03 R$ 60,00 R$ 180,00
1 RECEITA DO TESOURO
Sergio Benício de Melo
235 553.452.044-20 04 R$ 180,00 R$ 720,00 1.1 RECEITAS CORRENTES 18.441.706
da Silva
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Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 490.765 I – que tenham como fonte compensatória os valores consignados na
Contribuições 1.085.000
Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, III, da Lei
Receita Patrimonial 304.182
Receita de Serviços 0
Complementar nº 101, de 2000;
Transferências Correntes 16.551.759
Outras Receitas Correntes 10.000 II- que tenham como fonte os recursos, com destinação específica,
1.2 RECEITAS DE CAPITAL 761.000 transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades
Alienação de Bens
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, através de convênios,
Transferências de Capital 761.000
1.3 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 1.221.000
acordos, contratos sem cláusulas de reembolso e outras modalidades
Contribuições 1.160.000 de transferências voluntárias;
Outras Receitas Correntes 61.000
TOTAL 20.423.706 III- que tenham como fonte os recursos provenientes do excesso de
arrecadação das receitas estimadas na presente Lei, até o limite da
Capítulo II variação positiva verificada entre o valor da receita estimada para o
período e a efetivamente arrecada no mesmo período e a projeção para
DA FIXAÇÃO DA DESPESA o final do exercício.
Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita, é fixada: Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
I – no Orçamento Fiscal, em R$ 11.686.901 (onze milhões, seiscentos
e oitenta e seis mil, novecentos e dois reais); Lajes Pintadas-RN, 27 de dezembro de 2017.
II- no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 8.736.804 (oito ANTONIA FERREIRA LIMA FURTADO
milhões, setecentos e trinta e seis mil oitocentos e quatro reais). Prefeita Municipal
Seção II Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Da Distribuição da Despesa por Órgãos Código Identificador:C7F1D6B7
Art. 5º A despesa fixada à conta de recursos previsto neste Título, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
apresenta, por órgão, o seguinte desdobramento: PLANEJAMENTO
ANEXO DO ORCAMENTO
R$ 1,00
DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃO VALOR
ORÇAMENTO 2018
CÂMARA MUNICIPAL 960.000
GABINETE DO PREFEITO 492.000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PLANEJAMENTO 3.045.400 LEGISLAÇÃO DA DESPESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 316.300
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 5.316.788 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.525.304
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 1.521.854
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICO E MEIO
Lei Orgânica do Município
684.000
AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 1.427.500 Lei Municipal nº 082, de 20 de dezembro de 1993.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 516.000
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.017.300
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER 236.010
Lei Municipal nº 083, de 20 de dezembro de 1993.
CONTROLADORIA GERAL 78.450
PROCURADORIA GERAL 24.000 Lei Municipal nº 088, de 18 de dezembro de 1995.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 102.800
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 160.000 Lei Federal nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
TOTAL 20.423.706
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A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS: § 3ºO valor Global indica a estimativa dos recursos orçamentários
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte necessários aconsecução dos Objetivos segregando as esferas Fiscal e
Lei: da Seguridade Social, com as respectivas categorias de programação,
e dos recursos de outras fontes.
CAPÍTULO I
Art. 7ºIntegram o PPA 2018 – 2021 os seguintes anexos:
DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL E DO PLANO
PLURIANUAL I-Anexo I – Programas Finalísticos; e
Art. 1ºEsta lei institui o Plano Plurianual do Município para o período II-Anexo II – Ações por Função e Subfunção.
2018 -2021, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da
Constituição Federal, bem como aos termos da Lei Orgânica do CAPÍTULO III
Município. DA INTEGRAÇÃO COM OS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
Art. 2ºO planejamento governamental é a atividade que, a partir de Art. 8ºOs Programas constantes do PPA 2018 – 2021estarão expressos
diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.
públicas.
Parágrafo Único - As ações orçamentárias de todos os programas
Art. 3ºO PPA 2018 – 2021 é instrumento de planejamento serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.
governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o
propósito de viabilizar a implantação e a gestão das políticas públicas, Art. 9ºOs orçamentos anuais, de forma articulada com o PPA 2018 –
convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a 2021, serão orientados para o alcance dos objetivos constantes deste
definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento Plano.
sustentável.
CAPÍTULO IV
Art. 4ºOPPA 2018 – 2021 terá como diretrizes: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
I – a redução das desigualdades sociais; Art. 10 Para fins do atendimento ao disposto no parágrafo 1ºdo art.
167 da Constituição Federal, o investimento plurianual, para o período
II – a ampliação da participação social; 2018 – 2021, está incluído o Valor Global dos Programas.
III – promoção da sustentabilidade ambiental; Parágrafo único. A lei orçamentária anual e seus anexos detalharão os
investimentos de que tratam o caput, para o ano de sua vigência.
IV – a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e
serviços: e MUNICÍPIO DE LAJES PINTADAS
V – a garantia da valorização cultural e identidade municipal. Art. 11Considera-se revisão do PPA-2018 – 2021 a inclusão, exclusão
ou alteração de Programas.
Art. 5ºO PPA 2018 – 2021reflete as políticas públicas e organiza a
atuação governamental por meio de Programas, classificados como §1º A revisão de que trata o caput, ressalvado o disposto nos
Finalísticos, Ações por Funções e Subfunções: parágrafos 4º e 5º deste artigo, será proposta pelo Poder Executivo por
meio de projeto de lei, sempre que necessário.
I – Programa Finalístico: aqueles que expressam a agenda de governo
por meio de políticas públicas, orientação a ação governamentalpara a § 2º Considera-se alteração de programa a inclusão, exclusão e a
entrega de bens e serviços à sociedade; e alteração de Objetivos, Iniciativas e Metas.
II – Ações por Função e Subfunção: agrupa as ações expondo e § 3º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas
explicitando as áreas de governo onde as despesas serão executadas. pelas leis orçamentárias anuais e pelas lei que as modifiquem, fica
autorizado a:
Parágrafo único. Não integram o PPA 2018 – 2021 os programas
destinados exclusivamente a operações especiais. I - alterar o Valor do Programa;
Art. 6ºO Programa Finalístico é composto por Objetivos, Indicadores, III - adequar as vinculações com ações orçamentárias e Iniciativas.
e Valor Global.
§ 4º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as
§ 1ºO objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a informações gerenciais e os seguintes atributos:
serem alteradas pela implementação de um conjunto de iniciativas e
tem como atributos: I - Indicador;
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais,
revogadas as disposições em contrário. notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Prefeitura de Lucrécia - RN, 02 de Janeiro de 2018. Art. 1º - Designar a senhora Maria José Duarte Leite para assumir a
Função de Diretora do Centro Municipal de Ensino Rural, nos
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE termos do Art. 16 da Lei nº 372/2008 de 22/12/2008 e conforme
CPF. : 970.648.404-30 homologação de resultados da eleição de 18 de dezembro de 2017.
Prefeita Art. 2º- O mandato terá vigência de dois anos contados a partir de 02
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019.
Publicado por: Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
Maria Amelia do Amaral revogada as disposições em contrário.
Código Identificador:21DD5F6A
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 003/2018 - PML Prefeitura de Lucrécia - RN, 02 de Janeiro de 2018.
Parágrafo Único: O Presidente em seus eventuais impedimentos será Prefeitura de Lucrécia - RN, 02 de Janeiro de 2018.
substituído pelo primeiro membro nomeado.
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
Art. 2º - Ficam os servidores públicos relacionados no artigo anterior CPF. : 970.648.404-30
nomeados como a equipe de apoio nas licitações da modalidade Prefeita
Pregão, e o senhor Fábio Maxcimiliano Diógenes de Sousa como
Pregoeiro Oficial e o Senhor Victor Hugo de Oliveira Amaral Publicado por:
como Pregoeiro Substituto. Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:E84F184E
Parágrafo único: O Pregoeiro Oficial em eventuais ausências será
substituído pelo Pregoeiro substituto. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 006/2018 - PML
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais,
notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
RESOLVE:
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Art. 1º - Designar a senhora Izabel Dantas de Oliveira para assumir MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
a Função de Diretora do Jardim Escola Linda Criança, nos termos CPF. : 970.648.404-30
do Art. 16 da Lei nº 372/2008 de 22/12/2008 e conforme Prefeita
homologação de resultados da eleição de 18 de dezembro de 2017. Publicado por:
Art. 2º- O mandato terá vigência de dois anos contados a partir de 02 Maria Amelia do Amaral
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. Código Identificador:8386797B
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 009/2018 - PML
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais,
Prefeitura de Lucrécia - RN, 02 de Janeiro de 2018. notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
Art. 1º - Designar a senhora Rita Maria Dias Filha para assumir a Prefeitura de Lucrécia - RN, 02 de Janeiro de 2018.
Função de Vice-Diretora do Jardim Escola Linda Criança, nos
termos do Art. 16 da Lei nº 372/2008 de 22/12/2008 e conforme MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
homologação de resultados da eleição de 18 de dezembro de 2017. CPF. : 970.648.404-30
Art. 2º- O mandato terá vigência de dois anos contados a partir de 02 Prefeita
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. Publicado por:
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, Maria Amelia do Amaral
revogada as disposições em contrário. Código Identificador:28A0B6DF
Art. 1º - Designar a senhora Joseilma Queiroz da Costa Vieira, para MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE
assumir a Função de Diretora da Escola Municipal Manoel Tomaz CPF. : 970.648.404-30
de Aquino, nos termos do Art. 16 da Lei nº 372/2008 de 22/12/2008 e Prefeita
conforme homologação de resultados da eleição de 18 de dezembro de Publicado por:
2017. Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:290A94C2
Art. 2º- O mandato terá vigência de dois anos contados a partir de 02
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019. GABINETE DO PREFEITO
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, PORTARIA Nº. 011/2018 - PML
revogada as disposições em contrário.
A Prefeita Municipal de Lucrécia, no uso de suas atribuições legais,
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. notadamente o que lhe confere a Lei Orgânica do Município,
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Art. 1º - Nomear a Srª Denisi Mikaely da Silva Dantas para exercer COMPLEXIDADE ESPECIFICADOS NA TABELA DE
o cargo em comissão de Assessor Técnico de Banco de Dados da SERVIÇOS DE SAÚDE DO COPIRN – VALOR: R$ 12.000,00
Atenção Básica na Secretaria Municipal de Saúde. (doze mil reais) – ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo Municipal de
Saúde- FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Federal n.º 8.666/93
revogadas as disposições em contrário.
Montanhas/RN, 21 de novembro de 2017
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA
Prefeitura de Lucrécia - RN, 02 de janeiro de 2018. Prefeito Municipal.
Publicado por:
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO DUARTE Domingos José de Araújo Neto
CPF. : 970.648.404-30 Código Identificador:C079314A
Prefeita
Publicado por: PREFEITURA MUNICIPAL MONTANHAS
Maria Amelia do Amaral PORTARIA 003/2018
Código Identificador:EE6297E7
DISPÕE SOBRE À COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE PROVIDÊNCIAS.
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MONTE DAS GAMELEIRAS - RN, 05 DE DEZEMBRO DE 2017. Art. 1º - Os procedimentos administrativos para elaboração da
Tomada de Contas-TC e Tomada de Contas Especial-TCE, no âmbito
UBIRATAN BATISTA DA SILVA do Poder Executivo do Município do Natal, serão realizados em
Comissão de Licitação conformidade com as normas gerais pertinentes expedidas pelo
Presidente Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, bem como o
Publicado por: disposto neste Decreto.
Domingos Gameleira do Rego Neto
Código Identificador:4FA3B80C Art. 2º - É dever de todo agente público, em consonância com os
princípios que regem a Administração Pública, cientificar
GABINETE DO PREFEITO formalmente a autoridade administrativa competente sobre qualquer
PORTARIA Nº 005/2018 irregularidade ou ilegalidade da qual tenha tomado conhecimento, que
resulte prejuízo ao Erário.
EMENTA: CONCEDE LICENÇA PREMIO A
SERVIDORA MARIA LUIZA LUIZ DA SILVA E Art. 3º - A Tomada de Contas - TC é a ação desempenhada pela
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Secretaria ou Órgão do Poder Executivo Municipal para apurar a
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que deixarem de
O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, prestar contas e das que derem causa a perda, extravio ou outra
no uso de suas atribuições Constitucionais, e, irregularidade de que resulte, ou possa resultar, danos ao erário,
devidamente quantificado, possuindo como fim imediato a
CONSIDERANDO, os termos do artigo 102 da Lei Municipal nº 138 recomposição do dano ao erário.
de 17 de dezembro de 1998 do Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos do Município de Monte das Gameleiras/RN. Art. 4º - A Tomada de Contas Especial-TCE é a ação determinada
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte à
R E S O L V E: Controladoria-Geral do Município-CGM para adotar providências, em
caráter de urgência, nos casos previstos na legislação em vigor, para
Art. 1º - CONCEDER à servidora Municipal MARIA LUIZA LUIZ apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação
DA SILVA Lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE pecuniária do dano, com a finalidade de recomposição do dano ao
ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS, na função de ASD – LICENÇA erário.
PRÊMIO, pelo período de 03 (três) meses, para serem gozadas de 02
de janeiro de 2018 a 02 de abril de 2018, com remuneração do cargo Art. 5º - A Tomada de Contas-TC no âmbito da Secretaria ou Órgão
efetivo, referente ao 1º Quinquênio. do Poder Executivo Municipal é o processo administrativo
devidamente formalizado e instaurado depois de esgotadas as medidas
Art. 2º - Encaminhe-se a presente portaria para ciência do servidor que administrativas internas previstas no art. 6º deste Decreto, com rito
menciona, sendo publicado no átrio desta Prefeitura e Diário Oficial próprio e que visa a apurar fatos, identificar responsáveis, quantificar
Vinculado. danos e possibilitar o ressarcimento ao erário, devendo ser instaurada
quando constatada a ocorrência de quaisquer dos seguintes fatos:
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, I - omissão no dever de prestar contas;
revogadas as disposições em contrário. II - falta de comprovação da aplicação de recursos repassados pelo
Poder Executivo Municipal mediante convênio, acordo, ajuste ou
Art. 4º - Publique-se e instrumento congênere, bem como a título de auxílio, subvenção ou
Cumpra-se. contribuição;
III - ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
Monte das Gameleiras/RN, em 02 de janeiro de 2018. públicos;
IV - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, do
JAILTON FELIX DE PONTES qual resulte danos ao erário.
Prefeito Municipal
Publicado por: Art. 6º - A autoridade administrativa competente da Secretaria ou
Josivaldo Rodrigues Felix Órgão do Poder Executivo Municipal, ao tomar conhecimento de
Código Identificador:63B1C567 quaisquer dos fatos relacionados no art. 5º deste Decreto, deverá
estabelecer medidas preliminares internas que precedam a instauração
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE da Tomada de Contas-TC, como diligências, notificações, auditorias,
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES levantamentos, comunicações ou outros procedimentos devidamente
formalizados, destinados a promover a prestação de contas ou o
ressarcimento ao erário municipal.
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 Parágrafo Único - As medidas preliminares mencionadas no caput
deste artigo serão adotadas e ultimadas em até cento e oitenta dias,
DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA contados:
ELABORAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS-TC E I - da data fixada para a apresentação da prestação de contas, nas
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL-TCE NO hipóteses previstas nos incisos I e II do art. 5º deste Decreto; ou
ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO II - da data do evento ou, quando desconhecida, da data da ciência do
MUNICÍPIO DO OLHO D`ÁGUA DO BORGES – fato pela autoridade administrativa, nas hipóteses previstas nos incisos
RN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. III e IV do art. 5º deste Decreto.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE OLHO D`ÁGUA DO BORGES Art. 7º - O procedimento da Tomada de Contas-TC não será
– RN, no exercício de suas atribuições legais, em especial a que lhe instaurado quando, no decorrer do prazo assinalado no parágrafo
confere o inciso IV do art. 71 daLei Orgânicado Município de único do art. 6º deste Decreto ocorrer:
OLHO D`ÁGUA DO BORGES – RN, e CONSIDERANDO o I - o recolhimento do débito ou a recomposição dos bens ou dos
disposto nos arts. 62, 63, 64 e 65 da Lei Complementar Estadual valores públicos, monetariamente corrigidos; ou
nº464, de 05 de janeiro de 2012, que dispõe sobre aLei Orgânicado II - a apresentação da prestação de contas e a sua aprovação pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, órgão ou pela entidade competente.
DECRETA: Art. 8º - Considera-se autoridade administrativa competente, para os
fins do disposto neste Decreto, os ordenadores de despesas de forma
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geral integrantes da gestão do Poder Executivo Municipal do Natal disposições normativas e orientações do Tribunal de Contas do Estado
(Secretário Municipal, ou equivalente, na Administração Direta, o do Rio Grande do Norte.
dirigente máximo nos órgãos de regime especial e nos órgãos e
entidades públicas na Administração Indireta). Parágrafo Único - O resultado da Tomada de Contas Especial-TCE
deverá ser encaminhado pela Controladoria Geral do Município -
Art. 9º - Esgotadas as medidas preliminares internas descritas no art. CGM ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, no
6º deste Decreto sem que tenha havido o saneamento da prazo máximo de quarenta e oito horas, a contar de sua conclusão.
irregularidade, a autoridade administrativa competente deverá
promover a imediata instauração do procedimento da Tomada de Art. 15º - A Controladoria-Geral do Município - CGM fica autorizada
Contas-TC para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e a criar a Comissão Permanente de Tomada de Contas - CPTC,
quantificação do dano, sob pena de responsabilidade solidária. responsável pela elaboração das Tomadas de Contas Especiais criadas
a partir da determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Parágrafo Único - Na hipótese de omissão da autoridade Grande do Norte bem como pela certificação das regularidades dos
administrativa responsável pela instauração da Tomada de Contas-TC, procedimentos das diversas Tomadas de Contas.
esta será instaurada pelo Controlador-Geral do Município, a partir do
conhecimento do fato, nos termos do inciso I do art. 22º da Lei Parágrafo Único - A CPTC terá a assistência de um Assessor Jurídico,
Complementar141, de 28 de agosto de 2014, sem prejuízo da que será o responsável pela adequação dos processos à legislação.
responsabilização administrativa do agente omisso.
Art. 16º - A Controladoria-Geral do Município - CGM deverá elaborar
Art. 10º Considera-se instaurada a Tomada de Contas-TC a partir da e disponibilizar para as diversas secretarias e órgãos do município um
publicação da portaria com a designação da Comissão de Tomada de manual de orientação para elaboração de Tomada de Contas - TC e
Contas-CTC. Tomada de Contas Especial - TCE.
Art. 11º - A Comissão de Tomada de Contas-CTC será composta por Art. 17º - Os casos omissos serão esclarecidos pela Controladoria-
três membros, entre esses um Assessor Jurídico, titulares de cargo ou Geral do Município-CGM através da publicação no Diário Oficial do
emprego público no Município, preferencialmente, de provimento Município.
efetivo, nomeados pela autoridade administrativa em portaria
publicada no Diário Oficial do Município. Art. 18º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas em disposições em contrário.
§ 1º Os membros da Comissão de Tomada de Contas-CTC não
poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados, nem possuir Palácio Mario Solano, em Olho D`água do Borges - RN, 02 de janeiro
qualquer interesse no resultado do procedimento, sendo vedado de 2018.
valerem-se das informações e documentos para outros fins, sob pena
de responsabilização civil, penal ou administrativa, nos termos MARIA HELENA LEITE DE QUEIROGA
previstos em lei. Prefeita Constitucional
CPF: 465.240.614-20
§ 2º O exercício das atribuições decorrentes do processamento da
Tomada de Contas-TC não enseja a percepção, pelos servidores e SHIRLEY BARROS DE MORAIS LEITE
empregados públicos designados na forma do caput deste artigo, de Controladora-Geral do Município
quaisquer vantagens pecuniárias adicionais. Publicado por:
José Gilberto Dias
§ 3º O processamento da Tomada de Contas-TC será realizado com Código Identificador:35CAFA30
independência e imparcialidade, assegurado o sigilo exigido no
interesse da Administração Pública. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Art. 12º - A autoridade administrativa competente deverá comunicar à
Controladoria-Geral do Município-CGM a instauração do
procedimento de Tomada de Contas-TC no prazo máximo de cinco COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
dias. AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PROCESSO MOB/RN Nº
160/2017 - PREGÃO PRESENCIAL N°075/2017 – SISTEMA DE
§ 1º Os autos da Tomada de Contas-TC, após aprovados pela REGISTRO DE PREÇOS
autoridade administrativa competente, serão remetidos à
Controladoria-Geral do Município-CGM, no prazo máximo de ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
sessenta dias contados da data de sua instauração, que emitirá em Aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro do ano de 2017, pelas
cinco dias, através da Comissão Permanente de Tomada de Contas - 09:00h horas, na sede da Prefeitura Municipal de Ouro Branco, sito a
CPTC, relatório conclusivo e certificará a regularidade do RuaManoel Correia, 219, Centro,nesta cidade de Ouro Branco, Estado
procedimento, encaminhando-o, no prazo máximo de quarenta e oito do Rio Grande do Norte, reuniram-se em sessão pública, o pregoeiro e
horas, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte e aos equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Ouro Branco/RN, abaixo
demais órgãos que julgar pertinentes. assinados para dar início aos trabalhos licitatórios relativos ao
processo em epígrafe. Registre-se que não obstante o aviso de
§ 2º Em caso de não certificação pela Comissão Permanente de licitação ter sido publicado na Imprensa Oficial, nos termos do inciso
Tomada de Contas - CPTC, o relatório será devolvido a autoridade I, do art. 4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e o
administrativa competente que terá dez dias para efetuar os ajustes ou próprio Edital com seus anexos ficarem disponíveis na sede da
justificar a não aceitação das recomendações. Prefeitura Municipal e no site do município no endereço eletrônico
www.ourobranco.rn.gov.brao abrir a sessão públicanão foi verificada
Art. 13º - Em se verificando, no âmbito do processamento da Tomada a presença de nenhum licitante, sendo assim para que não fosse
de Contas-TC pela comissão instituída na forma do art. 12º deste prejudicado o processo o pregoeiro resolveu aguardar por mais
Decreto, responsabilidade da autoridade administrativa que a 10(dez) minutos.Seguindo os trabalhos por volta das 09:10 (nove
constituiu, nova comissão deverá ser designada, no prazo de cinco horas e dez minutos) e persistindo a ausência de interessados na
dias, pela autoridade de nível hierárquico imediatamente superior ao licitação o Pregoeiro e a comissãopor unanimidade de seus membros
do responsabilizado. resolve DECLARAR DESERTA a Licitação em epígrafe,por não
acudir interessados no certame, determinando que fosse lavrada à
Art. 14º - Os procedimentos, a instrução e a forma de apresentação do presente ata, que depois de lida e dada conforme, foi assinada pelos
processo de Tomada de Contas Especial-TCE deverão observar as membros da Comissão presentes à sessão e ainda que fosse
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encaminhada os autos para a senhorita Prefeita Municipal para que COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
fosse tomado conhecimento e para que fosse tomadas as providências EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -
necessárias. PROCESSO/MOB/RN Nº 165/2017– PREGÃO PRESENCIAL –
SRP N° 079/2017
Ouro Branco/RN, 14 de dezembro de 2017.
PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO
WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE
Pregoeiro CONTRATADA: LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA- ME -
CNPJ: 10.745.991/0001-95, saiu vencedor no item :01; totalizando o
JUCIARA ALVES FERREIRA valor de R$ 100.800,00 (cem mil, e oitocentos reais), conforme mapa
Membro de apuração juntado aos autos. OBJETO: Contratação de empresa,
para Registro de Preços de Locação de um veículo para atender as
GINALDO SANTOS demandas do Gabinete da Prefeita do Município de Ouro Branco/RN.
Membro Suplente Base legal: Lei n° 10.520/2002.
Publicado por:
Wellington Batista dos Santos Ouro Branco/RN, 28 de dezembro de 2017.
Código Identificador:0D42F3EF
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES Prefeita
EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO – Publicado por:
PROCESSO/MOB/RN Nº 0343/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº Wellington Batista dos Santos
012/2014 Código Identificador:C4D63F34
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de
Prefeita acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Publicado por: Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de
Wellington Batista dos Santos 1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo
Código Identificador:30AD6FC3 a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação,
em favor da licitante relacionada a seguir: MORGÁS COMÉRCIO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES LTDA – EPP - CNPJ: 00.870.515/0002-23, saiu vencedora nos itens:
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO/MOB/RN 1, 2, 3, 4; totalizando o valor de R$ 646.800,00 (seiscentos e quarenta
Nº165/2017– PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 079/2017 e seis mil, e oitocentos reais), conforme mapa de apuração juntado aos
autos. Maria de Fátima Araújo da Silva – Pela Proponente Contratante
ASSUNTO: Contratação de empresa, para Registro e Morvanildo dos Santos Medeiros – Pela Proponente Contratada.
de Preços de Locação de um veículo para atender as
demandas do Gabinete da Prefeita do Município de MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Ouro Branco/RN. Prefeita Municipal
Publicado por:
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, Wellington Batista dos Santos
conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato Código Identificador:8D718910
adjudicatório.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
HOMOLOGO o presente procedimento objeto desta licitação de EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -
acordo com o artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de PROCESSO/MOB/RN Nº 166/2017– PREGÃO PRESENCIAL –
Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de SRP N° 080/2017
1994, alterada pela Lei nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo
a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação, PROPONENTE CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO
em favor da licitante relacionada a seguir: LN LOCADORA DE BRANCO/RN, CNPJ (MF) nº 08.095.473/0001-21. PROPONENTE
VEÍCULOS LTDA- ME - CNPJ: 10.745.991/0001-95, saiu vencedor CONTRATADA: MORGÁS COMÉRCIO LTDA – EPP - CNPJ:
no item: 01; totalizando o valor de R$ 100.800,00 (cem mil, e 00.870.515/0002-23, saiu vencedora nos itens: 1, 2, 3, 4; totalizando o
oitocentos reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. valor de R$ 646.800,00 (seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos
Maria de Fátima Araújo da Silva – Pela Proponente Contratante e LN reais), conforme mapa de apuração juntado aos autos. OBJETO:
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – Pela Proponente Contratada. Contratação de empresa para Registro de Preços de Combustíveis,
para os veículos da frota do Município de Ouro Branco/RN. Base
MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA legal: Lei n° 10.520/2002.
Prefeita Municipal
Publicado por: Ouro Branco/RN, 29 de dezembro de 2017.
Wellington Batista dos Santos
Código Identificador:50F177F6 MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA
Prefeita
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Publicado por: § 1º O objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a
Wellington Batista dos Santos serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e
Código Identificador:07A3BADA tem como atributos:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE I- Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO para a implementação do Objetivo;
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III - adequar as vinculações com ações orçamentárias e Iniciativas. na elaboração, encaminhamento, acompanhamento junto a Órgãos dos
Governos Federal e Estadual, estudo sistemático do Orçamento Geral
§ 4º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as da União (OGU) e programas diversos dos Governos Federal e
informações gerenciais e os seguintes atributos: Estadual nos diversos Ministérios e Secretarias abrangendo os
sistemas SICONV, SIGOB, FNS, SISMOB, bem como termos de
I- Indicador; compromisso, contratos de repasse, convênios entre outros
instrumentos congêneres que são de fundamental importância para a
II - Valor; municipalidade, objetivando não perder recursos e garantir a execução
dos Convênios e que para isso existe o compromisso de manter a
III - Metas: condição de pagamento previsto no contrato com a referida empresa,
que prever o pagamento pelos serviços executados, conforme
IV - Órgão Responsável; e determina o Art. 55. da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993.
. Desse modo, com fulcro no princípio da inexigibilidade de conduta
V- Iniciativas sem financiamentos orçamentários. diversa, justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor supra identificado. Tendo em vista o acima justificado,
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas assinamos a presente para que a mesma surta os efeitos jurídicos e
as disposições em contrário. legais, devendo ser efetuado o referido pagamento e as publicações
necessárias.
Parazinho/RN, 02 de janeiro de 2018.
Parelhas/RN, 02 de janeiro de 2018
RITA DE LUZIER DE SOUZA MARTINS
Prefeita ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS
Publicado por: Prefeito Municipal
Aurelice Paulino de Morais Publicado por:
Código Identificador:1F958A8B Nazilda Maria Tavares da Silva
Código Identificador:6DED5712
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE DISPENSA DE SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL
LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 707352/2017 PORTARIA Nº 661/2017
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SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 29 de
PORTARIA DE Nº 663/2017 dezembro de 2017.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 81
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assento redondo e estrutura em tubo de aço carbono, tampa em MDF, O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
dimensões 3000x800cm, bem como conjunto de quebra cabeças com GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
10 (dez) unidades em MDF, cada um medindo 280x180x2,8mm, Constitucionais, conferidas no Art. 32, inciso VI da Lei Orgânica do
destinados a unidade de pré-escola Mária Adília, na sede deste Município, e ainda de acordo com o que preceitua as Leis Federais nºs
municipio de Passagem-RN 8.666/93, 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98;
VALOR GLOBAL DO CONTRATO – R$ 6.000,00 (seis mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – 03/01/2018 até R E S O L V E:
31/03/2018
FONTE DE RECURSOS – A despesa com a execução dos serviços Art. 1º - NOMEAR os servidores, LUAN MARCOS LEITE
objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a BEZERRA, portador do CPF nº 074.921.444-90 e Matrícula nº
cargo da dotação orçamentária 1200410, como Pregoeiro e a comissão de apoio, os representantes
06.01.2.085. 4.4.90.52.42.01015 e 06.01.2.085. 3.3.90.30.14.01015 FRANCISCO CRISTIANO DA COSTA, portador do CPF Nº
Base Legal: Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, Art. 22, Inciso II. 041.750.124-27, Matrícula Nº 900702, e SORAIA MARIA
Data Assinatura: 03 de Janeiro de 2018 AZEVEDO CORTÊS, portadora do CPF Nº 672.529.074-49,
Matrícula Nº 100683, desta Prefeitura Municipal.
Pelo Contratante: Art. 2º - Os servidores supram mencionados não terão direito e
ANTÔNIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, vantagens pecuniária pelos serviços prestados.
CPF: 630.350.064-15 Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição.
Prefeito Municipal Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 003/2018-GP
PORTARIA 001/2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do
Constitucionais, conferidas no Art. 32, inciso VI da Lei Orgânica do Município,
Município, e ainda de acordo com o que preceitua as Leis Federais nºs
8.666/93, 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98; R E S O L V E:
R E S O L V E: Artigo 1º - Exonerar a Sra. LENA PATRICIA TAVARES
GODEIRO, brasileiro, portadora do CPF Nº 721.606.834-34, do
Art. 1º - NOMEAR os servidores, LUAN MARCOS LEITE Cargo em Comissão – CC I, de Secretária Municipal de Saúde do
BEZERRA, portador do CPF nº 074.921.444-90, Matrícula nº Quadro de Pessoal desta Prefeitura.
1200410, FRANCISCO CRISTIANO DA COSTA, portador do Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição.
CPF Nº 041.750.124-27, Matrícula Nº 900702, e SORAIA MARIA Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
AZEVEDO CORTÊS, portadora do CPF Nº 672.529.074-79,
Matrícula Nº 100683, para sob a Presidência do primeiro, constituírem PUBLIQUE-SE,
a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO desta Prefeitura REGISTRE-SE,
Municipal. CUMPRA-SE.
Art. 2º - Os servidores supram mencionados não terão direito e
vantagens pecuniária pelos serviços prestados pela COMISSÃO. Gabinete do Prefeito de Patu – RN, em 02 de janeiro de 2018.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua edição.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. RIVELINO CÂMARA
Prefeito
PUBLIQUE – SE Publicado por:
Francisco Edno Azevedo
E Código Identificador:8C70AD5E
CUMPRA – SE GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 004/2018-GP
GABINETE DO PREFEITO, 02 DE JANEIRO DE 2018.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PATU, ESTADO DO RIO
RIVELINO CÂMARA GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e
Prefeito constitucionais, conferidas no Artigo 32, Inciso VI da Lei Orgânica do
Publicado por: Município,
Francisco Edno Azevedo
Código Identificador:5FF5777B R E S O L V E:
GABINETE DO PREFEITO Artigo 1º - Exonerar a Sra. CRISLAINNY DAYANNY DE
PORTARIA Nº 002/2018 - GP OLIVEIRA DANTAS, brasileiro, portador do CPF Nº 088.746.634-
63, do Cargo em Comissão – CC I, de Secretária Municipal de
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(dois) banheiros, sendo um feminino e outro banheiro masculino, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
adaptados para deficiente físico, Localizados Fonte Bica – Centro PORTARIA 012/2017
CEP 59810-000 – Portalegre/RN. Um prédio comercial localizado
na praça central –Vicente do Rêgo Filho, com área total de Riacho da Cruz /RN, em 29 de dezembro de 2017.
154,94m2, composto quiosque, contendo 01 (uma) cozinha, 02
(dois) banheiros, sendo um feminino e banheiro masculino, O Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz – RN, Estado
adaptados para deficiente físico - Localizado à Praça Vicente do do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições constitucionais e
Rêgo Filho – Centro CEP 59810-000 – Portalegre/RN. A Comissão das que lhe conferem a Lei Orgânica do Municipal.
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Portalegre/RN
torna público para conhecimento dos interessados, o resultado e RESOLVE:
adjudicação da licitação acima descrita. Participante: Romário
Emanuel de Freitas Sousa - 22478904000160, pessoa Jurídica inscrita Art. 1° - Exonerar a Sr.ª, MARIA LUCIENE GOMES DE PAIVA,
no cadastro nacional de pessoa Jurídica sob o nº 22.478.904/0001-60, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara do Município de
com sede Rua Manoel Nobre, nº 26, Centro, Portalegre/RN - CEP Riacho da Cruz – RN.
59810-000, Brasil. Sagou-se vencedora do certame com o valor
mensal R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), para explorar o Art. 2° - A presente portaria entra em vigor na sua data de publicação,
estabelecimento por um período de com vigência de 12 (doze) meses, retroagindo seus efeitos a partir do dia 29 de dezembro de 2017.
podendo ser prorrogado por igual período, conforme disciplina o art.
57, II da Lei 8.666/93, e se for de conveniência da Administração, de Publique – se - Cumpra – se
conformidade com o valor apresentado pela mesma em sua Preços
acostado aos autos. O processo encontra-se na sala da comissão a vista Câmara Municipal de Riacho da Cruz – RN em, 29 de dezembro de
dos interessados na sede da Prefeitura localizado à Rua José Vieira 2017.
Mafaldo, 122 – Centro – CEP 59810-000 – Portalegre/RN: (84) 3377-
2196 de segunda a sexta, de 07h00min as 12h00min e de 13h00min as CLAUDIO UBERLANE DE SÁ
16h00min. Presidente
Publicado por:
PORTALEGRE/RN, 02 de janeiro de 2018. José Luiz Nobre Borges
Código Identificador:D4EA5F33
EGLIMAR CARLOS PEREIRA
Presidente da CPL CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Publicado por: PORTARIA 014/2017
Railhes Maciel Barboza Lucena
Código Identificador:4259A6C8 Riacho da Cruz /RN, em 29 de dezembro de 2017.
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Art. 2° - A presente portaria entra em vigor na sua data de publicação, CLAUDIO UBERLANE DE SÁ
iniciando seus efeitos a partir do dia 02 de Janeiro de 2018. Presidente
Publicado por:
Publique – se - José Luiz Nobre Borges
Cumpra – se Código Identificador:6AB5FEEB
Câmara Municipal de Riacho da Cruz – RN em, 02 de Janeiro de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
2018. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 – PP
O Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz – RN, Estado 2. O procedimento licitatório obedecerá ao disposto na Lei Federal nº
do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições constitucionais e 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas
das que lhe conferem a Lei Orgânica do Municipal. alterações posteriores que lhe foram introduzidas.
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Art. 1º. Nomear, nesta data, como Pregoeiros e como membros da Contratante: Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN.
Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na Contratada: COSERN/Companhia Energética do RN.
modalidade Pregão (Presencial e Eletrônico), os funcionários, abaixo Objeto: Fornecimento de energia elétrica.
relacionados: Valor Mensal Estimado; R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
Pregoeiro: Fábio Maxcimiliano Diógenes de Sousa; alterações, com as justificativas apensas ao processo.
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GABINETE DA PREFEITA Pela contratada: João Batista Lopes de Souza - CPF: 334.799.684-
EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO – TERMO 49.
ADITIVO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 Rio do Fogo- RN, 29 de dezembro de 2017.
Publicado por:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riachuelo/RN. Tales Alexandre de Paiva Fagundes
CONTRATADA: Empresa CENTRO DE AÇÃO COMUNITARIA Código Identificador:5B2BB928
DE ENTIDADES ORGANIZACIONAIS, inscrita no CNPJ (MF) sob
o nº 02.398.628/00001-12. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETO: Autoriza prorrogar até 31.12.2018, o prazo dos serviços de EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
prestar serviços de acompanhamento administrativo e financeiro, CONTRATO Nº 022/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM
junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil, com levantamento das REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2017
pendencias existentes em relatórios previdenciário se situação fiscal
tributaria com o intuito de regularizar o município, realizando FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
negociações de parcelamentos e procedimentos para liberação das CNPJ: 14.809.570/0001-31.
certidões federais, consulta, acompanhamento e regularização do
CAUC – Cadastro Único de exigências para transferência voluntaria EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO
para Estado e Município à Prefeitura Municipal, conforme contrato CONTRATO Nº 022/2017
celebrado em 10.07.2014 entre as partes acima mencionadas, oriundo PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº
da Licitação – Tomada de Preços 006.2014. 007/2017
BASE LEGAL: Artigo 57, Parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93
DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais condições Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do
contidas no Contrato de Prestação de Serviços celebrado em Fogo/RN;
10.07.2014, inclusive no que tange as condições de pagamento. CNPJ: 14.809.570/0001-31;
DATA: 29 de dezembro de 2017. Contratado: Funerária & Floricultura Jesus de Nazaré-- ME, CNPJ:
ASSINATURA: Mara Lourdes Cavalcanti/Prefeita Municipal. 17.844.288/0001-83.
Objeto: A aquisição de ataúdes e serviços de translado para
Publicado por: atender as pessoas reconhecidamente carentes deste município de
Anderson de Vasconcelos Lima Rio do Fogo/RN.
Código Identificador:6EE26AE5
FUNDAMENTAÇÃO: § 1° DO ARTIGO 65 E INCISO II, DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO POSTERIORES ALTERAÇÕES).
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN VIGÊNCIA: De 02 de janeiro 2018 a 29 de novembro de 2018;
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO Assinaturas:
CONTRATO Nº 008/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM Pela contratante:
REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017
• Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 02.831.484-48 (prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE municipal);
CNPJ: 11.419.125/0001-77. • Saint Clair Cassiano Alves- CPF: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo
M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 008/2017 Pela contratada: Elias Simões de Araújo - CPF: 044.702.654-20 –
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº (Sócio).
004/2017
Rio do Fogo- RN, 29 de dezembro de 2017.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/RN; Publicado por:
CNPJ: 11.419.125/0001- 77; Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Contratado: João Batista Lopes de Souza- ME Código Identificador:7BBD452C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN VIGÊNCIA: De 02 de janeiro 2018 a 29 de novembro de 2018;
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO Assinaturas:
CONTRATO Nº 075/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM Pela contratante:
REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017
• Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 02.831.484-48 (prefeito
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE municipal);
MUNICÍPIO DE RIO DO FOGO • Saint Clair Cassiano Alves- CPF: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
CNPJ: 11.419.125/0001-77.
Pela contratada: Elias Simões de Araújo - CPF: 044.702.654-20 –
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO (Sócio).
CONTRATO Nº 075/2017
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº Rio do Fogo- RN, 29 de dezembro de 2017.
031/2017 Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- Código Identificador:DB238D95
CNPJ: 11.419.125/0001- 77;
Contratado: Dentalmed Comercio e representações LTDA - CNPJ: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
16.826.043/0001-60; EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 072/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM
OBJETO: Aquisição de Material Permanente Odontológico, para REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2017
atender as necessidades dos Gabinetes Odontológicos, Unidade Móvel
Odontológica e as equipes de estratégicas de Saúde Bucal do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
município de Rio do Fogo/RN. CNPJ: 11.419.125/0001-77.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 89
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN
CNPJ: 11.419.125/0001- 77; EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO
Contratado: CRM Comercial LTDA ME- CNPJ: 04.679.119/0001- CONTRATO Nº 071/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM
93 REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2017
OBJETO: Aquisição de Material hospitalar, para atender as Unidades FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Básicas de Saúde, Unidade Mista de Saúde, Vigilância em Saúde do CNPJ: 11.419.125/0001-77.
município de Rio do Fogo/RN.
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO
FUNDAMENTAÇÃO: § 1° DO ARTIGO 65 E INCISO II, DO CONTRATO Nº 071/2017
ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº
POSTERIORES ALTERAÇÕES). 028/2017
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro 2018 a 29 de novembro de 2018; Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Rio do Fogo/ RN-
Assinaturas: CNPJ: 11.419.125/0001- 77;
Pela contratante: Contratado: Câmara Cascudo Comercio de Atacado LTDA – EPP;
CNPJ: 15.160.493/0001-02.;
• Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 02.831.484-48 (prefeito
municipal); OBJETO: Contratação de empresa especializada, para fornecer
• Saint Clair Cassiano Alves- CPF: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo Tablets, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde
M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN); do município de Rio do Fogo/RN.
Pela contratada: Renilson Nery de Souza - CPF: 421.327.974-04 – FUNDAMENTAÇÃO: § 1° DO ARTIGO 65 E INCISO II, DO
(SÓCIO GERENTE). ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM
POSTERIORES ALTERAÇÕES).
Rio do Fogo- RN, 29 de dezembro de 2017.
Publicado por: VIGÊNCIA: De 02 de janeiro 2018 a 29 de novembro de 2018;
Tales Alexandre de Paiva Fagundes Assinaturas:
Código Identificador:08256EAD Pela contratante:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DO FOGO/RN • Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 02.831.484-48 (prefeito
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO municipal);
CONTRATO Nº 073/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM • Saint Clair Cassiano Alves- CPF: 030.552.074-16 (Gestor do Fundo
REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2017 M. de Saúde de Rio do Fogo/ RN);
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Art. 3º - O pagamento das verbas remuneratórias de que tratam os Art. 1º - Fica alterado o Código Tributário do Município (Lei
artigos anteriores sujeitam-se aos limites constitucionais e legais Complementar 008, de 29 de junho de 2010) passando a vigorar com a
vigentes. seguinte redação:
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por “Art. 293. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no
conta de dotações próprias anualmente previstas no Orçamento local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no
vigente. local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos
incisos I a XXIV quando o imposto será devido no local: (NR)
Art. 5º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. .........................................................................................
X – do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de
árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres
Rio do Fogo/RN, em 29 de dezembro de 2017. indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para
quaisquer fins e por quaisquer meios; (NR)
LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES .........................................................................................
Prefeito Municipal XIV – dos bens, semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados,
Publicado por: segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem
Tales Alexandre de Paiva Fagundes 11.02 da Lista de Serviços – Anexo I desta Lei Complementar; (NR)
Código Identificador:4FB4609C .........................................................................................
XVII – do Município onde está sendo executado o transporte, no caso
GABINETE DO PREFEITO dos serviços descritos pelo item 16 da Lista de Serviços – Anexo I
LEI ORDINÁRIA Nº 135/2017 desta Lei Complementar; (NR)
.........................................................................................”
Cria o décimo terceiro subsídio para os Vereadores
deste município e dá outras providências Art. 2º. Ficam inseridos no Código Tributário do Município (Lei
Complementar 008, de 29 junho de 2010) os seguintes dispositivos:
LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES, Prefeito Municipal de Rio
do Fogo, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara “Art. 293...
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: ..........................................................................................
XXI – do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e
Art. 1º. – Os Vereadores deste município farão jus à remuneração 5.09, da Lista de Serviços – Anexo I desta Lei Complementar;
anual a título de décimo terceiro subsídio no mesmo valor do mensal, XXII – do domicílio do tomador do serviço, no caso dos serviços
fixado para a legislatura. prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e
demais descritos no subitem 15.01, da Lista de Serviços – Anexo I
Parágrafo Único – O pagamento do décimo terceiro subsídio, poderá desta Lei Complementar;
ser pago em duas parcelas, permitido o adiantamento de até 50% XXIII – da execução dos serviços do subitem 14.14, da Lista de
(cinquenta por cento) desse, a partir do pagamento do mês de junho de Serviços – Anexo I desta Lei Complementar;
cada ano da legislatura. XXIV – do domicílio do tomador dos serviços do subitem 10.04 e
15.09, da Lista de Serviços – Anexo I desta Lei Complementar.
Art. 2º - Será pago ao Vereador, anualmente, no mês de dezembro de .....................................................................................
cada ano da legislatura, a título de remuneração de férias, o valor §4º. Nas hipóteses de serviços prestados com a aplicação de carga
correspondente a um terço do seu subsídio vigente. tributária efetiva inferior a 2% (dois por cento), o imposto será devido
no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço
Art. 3º - O pagamento das verbas remuneratórias de que tratam os ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.
artigos anteriores sujeitam-se aos limites constitucionais e legais §5º. No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor
vigentes. do imposto é devido ao Município declarado como domicílio
tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por informação prestada por este.
conta de dotações próprias anualmente previstas no Orçamento da §6º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de
Câmara Municipal. crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos
ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registrados no
Art. 5º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. local do domicílio do tomador do serviço.”
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prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata aLei LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
no12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao ICMS). Prefeito Municipal
........................................................................................ Publicado por:
6 – ... Tales Alexandre de Paiva Fagundes
6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. Código Identificador:A372A7C2
..........................................................................................
7 – ... GABINETE DO PREFEITO
7.14 - Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de PÚBLICA Nº 001/2017
árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres
indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas, para CNPJ: 01.612.393/0001-57
quaisquer fins e por quaisquer meios. (NR) .
..........................................................................................
11 – GABINETE
...........................................................................................
11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e ATO DE HOMOLOGAÇÃO
semoventes, inclusive quando realizados por meio de telefonia móvel,
transmissão por satélites, rádios ou outros meios (destacados os Aviso de Homologação da Concorrência pública Nº 001/2017
serviços de telecomunicação prestados por empresa regulamentada
pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, que ficam De acordo com os atos do Presidente da CPL (Comissão Permanente
sujeitos ao ICMS). (NR) de Licitação), e o que fundamenta a lei nº 10.520/02 e legislação
complementar e, ainda de conformidade com o resultado do presente
........................................................................................... certame, cujo objeto: Contratação de empresa especializada na
13 – ... execução dos serviços de limpeza pública, coleta domiciliar, coleta de
.......................................................................................... volumosos, podação e coleta, varrição manual de vias, capinação,
13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos catação e pintura de meio fio, destinado a sede do Município de Rio
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e do Fogo/RN e distritos como Zumbi, Pititinga, Catolé, Canto Grande e
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de Punaú, compreendendo aluguel de equipamentos e contratação de mão
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de de obra.
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior
circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, Que teve o vencedor, o licitante: A. D Empreendimentos &
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos Construções EIRELI – ME;
ao ICMS.
.......................................................................................... CNPJ: 23.466.869/0001-21;
14 – ...
............................................................................................. Valor estimado mensal R$: 154.196,29 (cento e cinquenta e quatro
mil, cento e noventa e seis reais e vinte e nove centavos).
14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, Valor estimado Global R$: 1.850.355,48 (hum milhão, oitocentos e
anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito
polimento e congêneres de objetos quaisquer. (NR) centavos).
.............................................................................................. Que apresentou a melhor proposta constante na ata pública e dos
14.14 – Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. autos, inclusive em se considerando a avaliação, ao tempo em que
........................................................................................... autorizamos ao presidente da CPL (comissão permanente de licitação)
16... , a lavratura do ato de adjudicação respectivo.
.............................................................................................
16.01 –Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, Dê-se ciência e
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (NR) cumpra-se.
.................................................................................................
16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. Rio do Fogo/RN, 02 de janeiro de 2018.
..............................................................................................
17 – ... LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
.............................................................................................. Prefeito Municipal
17.24 –Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda Publicado por:
e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos Tales Alexandre de Paiva Fagundes
e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e Código Identificador:EDE2C881
imagens de recepção livre e gratuita).
.............................................................................................. GABINETE DO PREFEITO
25 – ... PORTARIA Nº 001/2018 – GP
.................................................................................................
25.02 – Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de CNPJ: 01.612.393/0001-5
corpos cadavéricos. (NR)
................................................................................................. Nomeia a Comissão Permanente de Licitação – CPL
25.05 – Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento.” e, dá outras providencias.
...............................................................................................
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer o Processo O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do
Administrativo Tributário Eletrônico, na forma do Regulamento. Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições
que lhes são conferidas em Lei orgânica deste Município;
Art. 5º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018. Considerando a necessidade da realização de procedimentos
licitatórios para a regular manutenção dos serviços administrativos da
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/RN.
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Art. 1º - Nomear o Senhor Dário Xavier da Cruz, inscrito no no Ministério da Fazenda sob o Nº 031.051.964-04 e Registro Geral
Ministério da Fazenda sob o Nº 828.632.534-68 e Registro Geral sob sob o Nº 1.853.912 SSP/RN, para suplentes dos respectivos titulares
o Nº 1.100047 SSP/RN, para exercer o Cargo de presidente da acima mencionados, e que assumirão durante as faltas e impedimento
Comissão de licitação deste município, e Marcio Gleidson Brito do desses.
Nascimento, inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 075.387.474- Art. 4º - O mandato do Pregoeiro e equipe de apoio ora nomeada tem
19 e Registro Geral sob o Nº 2398673 ITEP/RN e Lázaro Régis da vigência de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.
Costa, inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 838.793.404-63 e Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registro Geral sob o Nº 1.206.721 SSP/RN, para constituírem a Ficando revogadas as disposições em contrário.
Comissão a Comissão Permanente de Licitação deste município.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Art. 2º - Nomear o Senhor Marcell de Oliveira Souza, inscrito no
Ministério da Fazenda sob o Nº 028.177.854-01 e Registro Geral sob Rio do Fogo/RN, 02 de janeiro de 2018.
o Nº 1.529.742 SSP/RN e a Senhora Lioneide Lino da Silva, inscrito
no Ministério da Fazenda sob o Nº 031.051.964-04 e Registro Geral LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
sob o Nº 1.853.912 SSP/RN, para suplentes dos respectivos titulares Prefeito Municipal
acima mencionados, e que assumirão durante as faltas e impedimento Publicado por:
desses. Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Art. 3º - A comissão acima nomeada tem poderes para dirigir todos os Código Identificador:92C4FE23
procedimentos licitatórios no âmbito do Poder Executivo Municipal
durante todo exercício de 2018, elaborando editais, atas, pareceres, GABINETE DO PREFEITO
emitindo julgamento e promovendo diligencias necessárias ao bom PORTARIA Nº 003/2018 – GP
andamento dos procedimentos licitatórios desencadeados.
Art. 4º - O mandato da Comissão ora nomeada tem vigência de 02 de CNPJ: 01.612.393/0001-57
janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018;
Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Exonerar Secretário Municipal de Turismo e dá
Ficando revogadas as disposições em contrário. outras providencias.
LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES Art. 1º - Exonerar o Senhor Júnior Ferreira Gomes, inscrito no
Prefeito Municipal Ministério da Fazenda sob o Nº 481.825.754-00 e Registro Geral sob
Publicado por: o Nº 0796303 SSP/RN, que exerce o Cargo de Secretario Municipal
Tales Alexandre de Paiva Fagundes de Turismo deste município.
Código Identificador:502AD52F
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO Ficando revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 002/2018 – GP
Publique-se,
CNPJ: 01.612.393/0001-57 Registre-se e
Portaria nº 002/2018 – GP Cumpra-se.
Nomeia a Pregoeira Oficial e equipe de apoio deste Rio do Fogo/RN, 02 de Janeiro de 2018.
Município, dá outras providencias.
LAERTE NEY DE PAIVA FAGUNDES
O Prefeito Municipal de Rio do Fogo, Estado do Rio Grande do Prefeito Municipal
Norte, o Senhor Laerte Ney de Paiva Fagundes, no uso das atribuições Publicado por:
que lhes são conferidas em Lei orgânica deste Município; Tales Alexandre de Paiva Fagundes
Considerando a necessidade da realização de procedimentos Código Identificador:620A1107
licitatórios na Modalidade Pregão para regular manutenção dos
Serviços Administrativos da Prefeitura Municipal de Rio do Fogo/RN. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
R E S O L V E:
RIO GRANDE DO NORTE
Art. 1º - Nomear a Senhora Kivia Lorena Cordeiro Campos, inscrito PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO
no Ministério da Fazenda sob o Nº 040.772.734-55 e Registro Geral CNPJ: 01.612.393/0001-57
sob o Nº 001.781.556 ITEP/RN, como Pregoeira Oficial desta
Prefeitura Municipal. ADJUDICAÇÃO
Art. 2º - Nomear o Senhor Dário Xavier da Cruz, inscrito no AVISO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Ministério da Fazenda sob o Nº 828.632.534-68 e Registro Geral sob Concorrência pública Nº 001/2017
o Nº 1.100047 SSP/RN, para exercer o Cargo de presidente da
Comissão de licitação deste município, e Marcio Gleidson Brito do Tendo em vista o resultado da Concorrência Pública Nº 001/2017,
Nascimento, inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 075.387.474- adjudico o certame licitatório com o objeto: Contratação de empresa
19 e Registro Geral sob o Nº 2398673 ITEP/RN e Lázaro Régis da especializada na execução dos serviços de limpeza pública, coleta
Costa, inscrito no Ministério da Fazenda sob o Nº 838.793.404-63 e domiciliar, coleta de volumosos, podação e coleta, varrição manual de
Registro Geral sob o Nº 1.206.721 SSP/RN, para integrarem a equipe vias, capinação, catação e pintura de meio fio, destinado a sede do
de apoio, na realização dos procedimentos Licitatórios, modalidade Município de Rio do Fogo/RN e distritos como Zumbi, Pititinga,
Pregão. Catolé, Canto Grande e Punaú, compreendendo aluguel de
Art. 3º - Nomear o Senhor Marcell de Oliveira Souza, inscrito no equipamentos e contratação de mão de obra.
Ministério da Fazenda sob o Nº 028.177.854-01 e Registro Geral sob
o Nº 1.529.742 SSP/RN e a Senhora Lioneide Lino da Silva, inscrito
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Que teve o vencedor, o licitante: A. D Empreendimentos & OBJETO: A contratação de empresa especializada na locação de
Construções EIRELI – ME; estruturas de eventos (sons, palcos, tendas, mesas, cadeiras,
isolamentos e fechamentos), para atender as necessidades das diversas
CNPJ: 23.466.869/0001-21; secretárias deste município, do fundo municipal de saúde e do fundo
municipal de assistência social, durante todo o exercício de 2017.
Valor estimado mensal R$: 154.196,29 (cento e cinquenta e quatro
mil, cento e noventa e seis reais e vinte e nove centavos). FUNDAMENTAÇÃO: § 1° DO ARTIGO 65 E INCISO II, DO
ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM
Valor estimado Global R$: 1.850.355,48 (hum milhão, oitocentos e POSTERIORES ALTERAÇÕES).
cinquenta mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito
centavos). VIGÊNCIA: De 02 de janeiro 2018 a 23 de fevereiro de 2018;
Que apresentou a proposta constante na ata pública e dos autos, Assinaturas:
inclusive em se considerando a avaliação, ao tempo em que Pela contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 02.831.484-
autorizamos ao presidente da CPL (comissão permanente de 48 (prefeito municipal);
licitação), a lavratura do ato de adjudicação respectivo. Pela contratada: João Batista Lopes de Souza - CPF: 334.799.684-
Dê-se ciência e cumpra-se. 49.
Rio do Fogo- RN, 29 de dezembro de 2017.
Rio do Fogo/RN, 02 de janeiro de 2018. Publicado por:
Tales Alexandre de Paiva Fagundes
DÁRIO XAVIER DA CRUZ Código Identificador:4F7328B0
Presidente da CPL
Publicado por: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
Tales Alexandre de Paiva Fagundes EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO
Código Identificador:503D69AE CONTRATO Nº 036/2017 PREGÃO PRESENCIAL COM
REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAÇÃO CNPJ: 01.612.393/0001-57
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO I – receber o projeto básico/termo de referência, devidamente
CONTRATO Nº 037/2017 autorizado pela autoridade superior, escolhendo a modalidade a ser
PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº adotada, em conformidade com os critérios previstos na Lei nº
013/2017 8.666/93, formando o processo administrativo licitatório;
II – elaborar os editais, cartas–convite e manifestações nos casos de
Contratante: Município de Rio do Fogo /RN dispensa e inexigibilidade de licitação, em conformidade com o
CNPJ: 01.612.393/0001-57; pedido formulado pela unidade fazendária interessada na aquisição
Contratado: Rodrigo Neri de Melo - CPF: 058.510.474-37; do bem ou serviço ou obra, utilizando quando necessário, o
assessoramento técnico exigível;
Objeto: A contratação de prestação de serviços (pessoa física), para III – encaminhar o processo às áreas competentes para elaboração
realizar os serviços de levantamento e tombamento de bens públicos da minuta do contrato e parecer jurídico;
deste município de Rio do Fogo/RN; IV – receber o processo originário da Assessoria Jurídica, efetuando
os ajustes, quando pertinentes;
Valor mensal R$ 2.800,00 (dois mil oitocentos reais); V – fazer a divulgação da licitação por meio do instrumento próprio;
Valor Global R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais); VI – formar e acompanhar o processo administrativo licitatório,
observando todos os requisitos legais necessários;
FUNDAMENTAÇÃO: § 1° DO ARTIGO 65 E INCISO II, DO VII – instruir esclarecimentos/impugnações apresentados por
ART. 57 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 (COM interessados quanto aos termos do edital, recorrendo às equipes
POSTERIORES ALTERAÇÕES). técnicas setoriais, quando necessário;
VIII – abrir os envelopes de documentação para a habilitação na
VIGÊNCIA: De 02 de janeiro 2018 a 31 de dezembro de 2018; data, local e horário estabelecidos no edital e julgar os documentos
Assinaturas: contidos nos envelopes;
Pela contratante: Laerte Ney de Paiva Fagundes- CPF: 02.831.484- IX – tornar público o resultado da habilitação, devolvendo aos
48 (prefeito municipal); inabilitados os envelopes contendo as propostas de preços,
Pela contratada: Rodrigo Neri de Melo - CPF: 058.510.474-37. devidamente lacrados;
X – instruir recursos, relativos à fase de habilitação, e submetê–los à
Rio do Fogo- RN, 29 de dezembro de 2017. autoridade superior para decisão;
Publicado por: XI – resolver sobre qualquer incidente na fase de habilitação,
Tales Alexandre de Paiva Fagundes recorrendo às equipes técnicas setoriais, quando necessário;
Código Identificador:8E353C37 XII – abrir os envelopes de propostas dos habilitados, após resolvidos
os recursos da fase de habilitação;
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE XIII – examinar se as propostas estão em conformidade com as
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES especificações estabelecidas no edital;
XIV – proceder à escolha do vencedor de acordo com os critérios de
julgamento previstos no edital, recorrendo às equipes técnicas
CHEFIA DE GABINETE setoriais, quando necessário;
PORTARIA N° 001/2018 XV – elaborar e publicar a lista dos que forem classificados, seguindo
a ordem crescente de classificação;
DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO E XVI – instruir recursos relativos à fase de classificação e submetê–los
NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE à autoridade superior para decisão;
LICITAÇÃO E MEMBROS DA EQUIPE DE XVII – encaminhar a autoridade superior à homologação do processo
APOIO DA COMISSÃO ESPECIAL DE e a adjudicação do objeto vencedor da licitação;
LICITAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2018, E DÁ XVIII – publicar o resultado e encaminhar o processo licitatório para
OUTRAS PROVIDENCIAS. a área responsável elaborar o contrato definitivo;
XIX– disponibilizar meios tecnológicos, estruturais e materiais para
O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado realização da sessão;
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no XX – exercer outras atividades compatíveis com a finalidade da CPL.
inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra C, do art. 25 Art. 3º Constituem atribuições exclusivas da Presidente da Comissão
e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal. Permanente de Licitação:
CONSIDERANDO o embasamento nos Artigo 6º. Inciso XVI e
Artigo 51 da na Lei nº. 8.666 e alterações posteriores de 21 de junho I – representar oficialmente a Comissão, prestando as informações
de 1993; que se fizerem necessárias;
CONSIDERANDO os Princípios Constitucionais que regem a II – aprovar a programação das licitações e as pautas das reuniões;
Administração Pública, da Legalidade, da Impessoalidade, da III – controlar participação dos membros da Comissão e convocar,
Moralidade, da Eficiência e da Publicidade; alternadamente, quando necessário, os suplentes;
CONSIDERANDO ainda a lei municipal de nº 384/2010 IV – convocar equipes técnicas setoriais, dependendo da natureza da
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar procedimentos, dar licitação, da qualidade, complexidade ou especialização do bem, obra
transparência e proporcionar, com isso, procedimentos licitatórios ou serviço em licitação, para participação do procedimento licitatório
eficazes com escolhas das melhores ofertas à administração; e que a motivou; quando necessárias;
CONSIDERANDO ainda, a busca incessante de evitar qualquer V – resolver sobre esclarecimentos/impugnações apresentados por
prejuízo ao ente municipal ou a terceiros; interessados quanto aos termos do edital, submetendo, caso
CONSIDERANDO a necessidade de formação da Comissão de necessário, sua deliberação à autoridade superior, e modificá–lo
Licitação para o exercício 2018; quando procedente a impugnação;
VI – convocar e presidir as reuniões, abrir e encerrar as sessões;
RESOLVE: VII – coordenar os trabalhos, promovendo os meios necessários para
o funcionamento da Comissão e o exato cumprimento das Leis,
Art.1°. Fica instituída a Comissão Permanente de Licitação do Decretos, Regulamentos e Instruções relativos aos procedimentos
Município de Rodolfo Fernandes – RN, que tem por finalidade licitatórios;
proceder às licitações pertinentes a obras e serviços, inclusive de VIII – promover diligências, determinadas a esclarecer ou
publicidade, compras, alienações, e locações. complementar a instrução dos processos licitatórios;
IX – encaminhar à autoridade superior os recursos devidamente
Art. 2º Compete ainda, à Comissão Permanente de Licitação, instruídos para decisão;
designada nos termos do artigo 1°: X – propor à autoridade superior o processo para homologação e a
adjudicação do objeto vencedor da licitação;
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XI – apresentar à autoridade superior relatório anual dos trabalhos 913.372.674-49); a qual terá as mesmas atribuições do Pregoeiro
realizados pela Comissão. titular.
Art. 4º. Ficam nomeados para a Comissão Permanente de Licitação Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação
da Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes/RN os seguintes revogadas as disposições em contrário.
membros com suas respectivas funções:
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE
LUIZ KLEBER INÁCIO DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:
019.108.214-70) – Presidente da Comissão Rodolfo Fernandes/RN, 02 de janeiro de 2018.
RODRIGO MAINERI BAIL (CPF: 067.371.184-61) – Membro da
Comissão FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
ERICK MICHAEL SILVA DE MELO (CPF nº. 089.526.704-77) – CPF: 005.958.943 – 48
Membro da Comissão Prefeito Municipal
MARIA WELIA SARAIVA DA SILVA (CPF: 913.372.674-49) – Publicado por:
Suplente da Comissão Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
ANA KEDNA RODRIGUES SILVA (CPF: N° 117.492.734-89) – Código Identificador:26D40819
Suplente da Comissão
CHEFIA DE GABINETE
Parágrafo único - O Presidente da Comissão será substituído em suas PORTARIA N° 003/2018
ausências e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado e assim
sucessivamente. Dispõe Sobre a designação do Agente de
Art. 5º. A Comissão Permanente de Licitação será presidida pelo Desenvolvimento Local, e dá outras providencias.
presidente e terá a vigência de 01 (um) ano da data de sua publicação.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado
Art. 6º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação serão a do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no
equipe de apoio da Comissão Especial de Licitação. inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra C, do art. 25e
incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal, art 24, capitulo VI
Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação da lei n° 382/2010.
revogadas as disposições em contrário.
CONSIDERANDO o protocolo de intenções do município de
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE Rodolfo Fernandes e o SEBRAE – RN.
CONSIDERANDO os termos do capítulo VI, Art. 24 da Lei
Rodolfo Fernandes/RN, 02 de janeiro de 2018. Complementar n° 382 de 13 de setembro de 2010.
RESOLVE:
FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO Art. 1º. – Designar a partir desta data os Senhores LUIZ KLEBER
CPF: 005.958.943 – 48 INÁCIO DE OLIVEIRA NEGREIROS, MAT: 0230, CPF:
Prefeito Municipal 019.108.214-70 – Agente Administrativo e o Sr. - ERIVAN
Publicado por: FERNANDES LINO MAT 359, CPF: 049.613.064-10; Técnico em
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros Informática para assumirem as funções de Agentes de
Código Identificador:FBBEF5CA Desenvolvimento Local – ADL deste município.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e
CHEFIA DE GABINETE fica revogada a portaria de n° 071/2017, das disposições em contrário.
PORTARIA N° 002/2018
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO
PREGOEIRO(A) DO MUNICÍPIO DE RODOLFO Rodolfo Fernandes/RN, 02 de Janeiro de 2018.
FERNANDES PARA O EXERCÍCIO DE 2018, E
DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO
CPF: 005.958.943 – 48
O PREFEITO MUNICIPAL DE RODOLFO FERNANDES, Estado Prefeito Municipal
do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, contidas no Publicado por:
inciso II, art. 37, da constituição Federal, incisos II, letra C, do art. 25 Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
e incisos II, do art. 138 da Lei Orgânica Municipal. Código Identificador:447AC97F
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Art. 1º - Designa o Sr. ERIVAN FERNANDES LINO mat 359, Publicado por:
inscrito no CPF sob o nº 049.613.064-10, técnico em informática, para Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros
o exercício da função de DIGITADOR na Prefeitura Municipal de Código Identificador:AC6F3FC6
Rodolfo Fernandes.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
disposições em contrário. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE
GABINETE CIVIL
Rodolfo Fernandes/RN, 02 de janeiro de 2018. PORTARIA Nº. 001/2018 – GAB
FRANCISCO WILSON DE FREITAS RÊGO FILHO A Prefeita Municipal de Santa Cruz/RN, no uso das suas atribuições
CPF: 005.958.943 – 48 legais e considerando o disposto no art. 55, incisos V e VIII da Lei
Prefeito Municipal Orgânica do Município,
Publicado por:
Luiz Kleber Inácio de Oliveira Negreiros RESOLVE:
Código Identificador:07CE9184
Art. 1º - Nomear MATHEUS GALVÃO PEIXOTO GUEDES,
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CPF: 096.675.024-14, para exercer o cargo de provimento em
PLANEJAMENTO comissão, símbolo CC-4, vinculado à Secretaria Municipal de
PORTARIA N° 001/2018 Transportes e Obras Públicas.
Designa, em atenção ao disposto na alínea a do art. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
6.º do Decreto de n.º 017/2017 e nos termos do inciso retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2018.
III, do art. 58, c/c o art. 67, ambos da Lei Federal n.º
8.666/93, servidor responsável pelo acompanhamento Registre-se,
e fiscalização da execução do contrato que indica, e Publique-se e
dá outras providências. Cumpra-se.
CONSIDERANDO que a fiscalização contratual é obrigação prevista Critério de Julgamento: Menor Preço Global.
no art. 58, inciso III, combinado com o art. 67 da Lei Federal n.º
8.666/93, Empresa Vencedora: CONSTRUTORA NOVA DIMENSÃO LTDA
EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.951.948/0001-83.
RESOLVE:
Valor Global Ofertado: R$ 116.147,74 (Cento e dezesseis mil cento
Art. 1º. – Nomear o Sr. MARIA VERALUCIA PEREIRA, servidora e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).
pública, mat 117,como fiscal docontratode n° 2017.07.03-0001 do
Pregão Presencial, tipo menor preço, sob o n° 2017.07.27-03PP. Data: 02 de janeiro de 2018.
Art.2º. - Caberá ao Fiscal Operacional do Contrato, ora designado, as A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
atribuições e responsabilidades contidas no Decreto de n.º 017/2017.
Prefeitura Municipal de Santa Cruz
Art. 3°. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação Publicado por:
revogada as disposições em contrário. Renata Sabrina Silva de Menezes
Código Identificador:476DEF89
PUBLIQUE-SE CUMPRA-SE ARQUIVE-SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS
Palácio Francisco Germano Filho, em 02 de janeiro de 2018. E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE
FRANCISCO MILIANO BARBOSA FREITAS PREÇOS Nº 006/2017
CPF: 009.792.464-40
Secretário Municipal de Administração e Planejamento Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comissão Permanente
de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN, venho
ADJUDICAR o objeto da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Nº
006/2017, à empresa CONSTRUTORA NOVA DIMENSÃO LTDA
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EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.951.948/0001-83, Venho por meio deste, ADJUDICAR o objeto da Licitação - Pregão
objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de Presencial Nº 035/2017, a Empresa SOARES & RODRIGUES
Esgotamento Sanitário do Município de Santa Cruz/RN, autorizando a COMERCIO VAREJISTA CNPJ 17.506.079/0001-20 para os
celebração do instrumento de contrato, tudo dentro das normas itens/valores: ÉTICO* com desconto de 6% (seis por cento)
definidas no referido Edital. totalizando R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), GENÉRICO*
com desconto de 30% (trinta por cento) totalizando R$ 35.000,00
Santa Cruz/RN, 02 de janeiro de 2018. (trinta e cinco mil reais) e SIMILAR* com desconto de 24% (vinte e
quatro por cento) totalizando R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).
FERNANDA COSTA BEZERRA Para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS,
Prefeita Municipal SIMILARES E GENÉRICOS, SOLICITADOS PELA
Publicado por: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O PRAZO DE
Renata Sabrina Silva de Menezes ENTREGA DE NO MÁXIMO 24 HORAS EM LOCAL
Código Identificador:83607187 DETERMINADO PELO ÓRGÃO para o Município de Santana do
Matos/RN, conforme especificações contidas na sua proposta de
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS preços, haja vista que foi a melhor apresentada à Edilidade.
E COMPRAS
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – TOMADA DE Santana do Matos/RN 29 de dezembro de 2017.
PREÇOS Nº 006/2017
MARIA DAS NEVES DE SOUZA ARAÚJO
Circunstanciada pelo Parecer apresentado pela Comissão Permanente Pregoeira Oficial
de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, venho
HOMOLOGAR o resultado da Licitação – TOMADA DE PREÇOS Publicado por:
Nº 006/2017, à empresa CONSTRUTORA NOVA DIMENSÃO André da Cunha Lobato
LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.951.948/0001-83, Código Identificador:2EFA9EB9
objetivando a execução das obras de Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário do Município de Santa Cruz/RN, com valor COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
global de R$ 116.147,74 (Cento e dezesseis mil cento e quarenta e TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
sete reais e setenta e quatro centavos), haja visto que foi a única 035/2017
proposta apresentada ao Poder Público Municipal, estando de acordo
com o preços praticados no mercado e as especificações do Edital. Circunstanciado pelo Parecer de Julgamento apresentado pela
Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santana do Matos/RN,
Santa Cruz/RN, 02 de janeiro de 2018. datado do dia 02 de janeiro de 2018, venho HOMOLOGAR o
resultado da Licitação - Pregão Presencial nº 035/2017, a Empresa
FERNANDA COSTA BEZERRA SOARES & RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA CNPJ
Prefeita Municipal 17.506.079/0001-20 para os itens/valores: ÉTICO* com desconto de
Publicado por: 6% (seis por cento) totalizando R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil
Renata Sabrina Silva de Menezes reais), GENÉRICO* com desconto de 30% (trinta por cento)
Código Identificador:5B00CC7F totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e SIMILAR* com
desconto de 24% (vinte e quatro por cento) totalizando R$ 38.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS (trinta e oito mil reais). Para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
E COMPRAS ÉTICOS, SIMILARES E GENÉRICOS, SOLICITADOS PELA
EXTRATO DE CONTRATO / TOMADA DE PREÇOS Nº SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O PRAZO DE
006/2017 ENTREGA DE NO MÁXIMO 24 HORAS EM LOCAL
DETERMINADO PELO ÓRGÃO para o Município de Santana do
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Cruz/RN. Matos/RN, autorizando a celebração do instrumento contratual, tudo
CONTRATADA: Empresa CONSTRUTORA NOVA DIMENSÃO dentro das normas definidas no referido edital.
LTDA EPP, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.951.948/0001-83.
OBJETO: Contratação dos serviços de engenharia para execução das Santana do Matos/RN 29 de dezembro de 2017.
obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do
Município de Santa Cruz/RN. JOSE EDVALDO GUIMARÃES JUNIOR
VALOR: R$ 116.147,74 (Cento e dezesseis mil cento e quarenta e Prefeito Municipal
sete reais e setenta e quatro centavos).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Publicado por:
“4.4.90.51 – Obras e Instalações” constante no orçamento vigente. André da Cunha Lobato
RECURSOS FINANCEIROS: Convênio nº 002/2015-SIN, celebrado Código Identificador:1A234F96
com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da
Secretaria de Estado da Infraestrutura e contrapartida através do FPM, GABINETE DO PREFEITO
ICMS e Receita Tributária Municipal. PORTARIA Nº. 001/2018 – GP
DATA: 02 de janeiro de 2018.
ASSINATURA: Fernanda Costa Bezerra/Prefeita Municipal. Santana do Matos, 02 de janeiro de 2018.
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA obstante se tratar de licitação cujo Edital recebeu ampla divulgação,
DISPENSA Nº 001/2018. notadamente no Diário Oficial da União, no Jornal Tribuna do Norte e
PROCESSO Nº 0312.282017/2017 no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Fernando,
somente a(s) Empresa(s) DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA-ME ,
Á vista das manifestações anteriores e, com fundamento no artigo 24, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.°
Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como do Parecer Jurídico 27.083.541/0001-87 , MENESES BARBOSA
datado de 28 de dezembro de 2017,RATIFICO E AUTORIZOa EMPREENDIMENTOS LTDA-ME inscrita no Cadastro Nacional de
dispensa de licitação para contratação do Senhor LEANDRO JOSÉ Pessoas Jurídicas sob o n.° 01.504.211/0001-24 compareceram à
ALEXANDRE, CPF: 017.404.974-90,cujo objeto CONSISTIRÁ na Sessão com o objetivo de participar do certame. Verificou também a
Contratação de interessado nos serviços de vacinador de rebanho presença de alguns servidores públicos no recinto para assistir aos
bovino para imunização contra febre aftosa de acordo com a trabalhos. Abertos os envelopes contendo a documentação de
necessidade da Administração Municipal de São Bento do Habilitação exigida, a Comissão constatou que as empresa DANTAS
Trairi/RN, no importe global de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). E FIGUEIRÊDO LTDA-ME apresentou a documentação em estreita
conformidade com as exigências editalícias, sendo, portanto,
São Bento do Trairi/RN, 02 de janeiro de 2018. habilitada a participar da segunda fase do presente certame, já a
empresa MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO feriu o item 5.1.4.1 do referido edital em epígrafe, dando
Prefeito prosseguimento ao certame a segunda fase ficou assim. O pregoeiro
Publicado por: abriu prazo de deligência para analisar junto com profissional
Rafael dos Santos Matias habilitado do municipio de são Fernando á documentação da proposta
Código Identificador:2044605A de preços da empresa DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA-ME, o
pregoeiro por sua vez convovcará as licitantes no dia 08 de Janeiro de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 2018 ás 09h:00 através do Diário Oficial dos Municípios do estado do
PLANEJAMENTO Rio Grande do Norte, para anunciar o resultado retro.
PORTARIA Nº 001/2018 EXONERAÇÃO A PEDIDO DE Por fim, não havendo mais o que tratar, foi lavrada a presente ata, que
SERVIDOR MUNICIPAL vai assinada pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes à
Sessão.
PORTARIA Nº 001/2018
São Fernando/RN, 29 de Dezembro de 2017. ######-######.
EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR
MUNICIPAL JOSÉ ANDERSON DANTAS DE MEDEIROS
Presidente da CPL/PMSF/RN
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI,
Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, CIRO DANTAS DE MEDEIROS
Pregoeiro da CPL/PMSF/RN
R E S O L V E:
GEILDO BEZERRA DANTAS
Art. 1º EXONERAR a pedido, o servidor efetivo LAELCIO Membro da CPL/PMSF/RN
GOMES DE PONTES, portador do CPF 535.754.234-15, matrícula
nº 263, do cargo de Professor. DANTAS E FIGUEIRÊDO LTDA-ME
Licitante
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. MENESES BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Licitante
Gabinete do Prefeito Municipal de São Bento do Trairi, em 02 de Publicado por:
Janeiro de 2018. Ciro Dantas de Medeiros
Código Identificador:4AC70EBA
JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
Prefeito COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Publicado por: EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
Rafael dos Santos Matias CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DA
Código Identificador:B06DCDE5 TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017.
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Publique-se.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. LUSIMAR PORFÍRIO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publique-se. Publicado por:
Registre-se. Raimundo Lindemberg Lima
Cumpra-se. Código Identificador:DD178401
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GABINETE DO PREFEITO Como se pode ver, o art. 22 autoriza apenas o ente federado ali
VETO PROJETO DE LEI Nº 008/2017 designado, a União, a legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação.
RAZÕES DO VETO: Em sendo necessário, lei complementar poderá autorizaros Estadosa
Trata-se de Projeto de Lei que propõe a criação de um ‘Programa legislar sobre especificidades acerca do tema.
Artista da Terra” estabelecendo a obrigatoriedade de disponibilização Nota-se que os Municípios não foram em momento algum incluídos
de oportunidade para apresentação de grupos, bandas, cantores ou dentre os entes federados competentes para legislar em matéria de
instrumentistas locais na realização de eventos musicais que contem licitação e contratação pública.
com financiamento público municipal, entre outros. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes comenta a mencionada limitação
O texto final foi aprovado em Sessão Ordinária da Câmara Municipal constitucional:
de Vereadores, no dia 12 de dezembro de 2017.
DO VÍCIO DE INICIATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE “Sobre o caso, descabe qualquer interpretação construtiva, ampliativa
FORMAL, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS ou analógica que busque assegurar competência legislativa a esses
PODERES, OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO E entes não citados, porque a Constituição Federal, expressamente,
INFRAÇÃO O REGRAMENTO BÁSICO DAS LICITAÇÕES: refere-se aos mesmos em diversas outras passagens, inclusive bastante
Ao analisar o Projeto de Lei em comento, observo, de imediato, a sua próximas, como é o caso dos arts. 23,capute seu parágrafo único, e 24,
inconstitucionalidade e a não adequação à Lei Orgânica Municipal, entre outros. A literalidade, no caso, não pode ser elastecida para
por vício formal de iniciativa. alcançar pessoas jurídicas de direito público que não são citadas. Este
A função legislativa da Câmara de Vereadores é, notadamente, típica é um típico caso em que vale ressuscitar o brocardocum in verbis
e ampla, porém residual, atingindo as matérias que não foram ambiguitas est, nom debet admitti voluntatis quaestio[quando nas
reservadas, expressa e privativamente, àiniciativado Chefe do Poder palavras não existe ambigüidade, não se deve admitir pesquisa acerca
Executivo. Por conseguinte, ao Poder Executivo cabe o exercício da da vontade ou intenção]”[1].
função de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento,
direção, organização e execução. Portanto, apenas nesta análise literal da Constituição já se conclui pela
Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao processo incompetência do Município de São João do Sabugi para legislar
legislativo, mais especificamente, inobservando aquele que detém o sobre normas gerais de licitações e contratos públicos, motivo pelo
poder de iniciativa legislativa para determinado assunto, apresentará qual é evidente a incompatibilidade do Projeto de Lei em discussão.
flagrante vício de inconstitucionalidade. Ressalva-se que nada impede que o Município legisle sobre o
Dessa forma, há vício de iniciativa no Projeto de Lei em análise, pois procedimento a ser utilizado em suas licitações, ou seja, sobre como
diz respeito á matéria a qual é de competência da Chefe do Poder as realizará, por ser, esta sim, matéria de interesse local e ter caráter
Executivo, acarretando em ações que obrigam este Poder a se meramentesupletivo,conforme prevê o art. 118 da Lei nº 8.666/93.
estruturar administrativamente, quando anseia impor a contratação de Ademais, o presente Projeto de Lei, fere o princípio constitucional da
artista locais, agindo inclusive em abusivo ilegalidade em critérios de livre concorrência e da livre iniciativa e não poderá prosperar por
contratação. afrontar diretamente a Carta Magna.
Ensina HELY LOPES MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, O sustentáculo econômico do sistema econômico brasileiro encontra-
Malheiros, 17ª edição/2014, Malheiros Editores), a propósito, que se regulado nos arts. 170 a 192 da Constituição Federal, que trazem os
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus fundamentos da ordem econômica, informadores de toda atividade
vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, econômica.
expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas Vejamos:
municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
arts.61,§ 1º, e165daCF, as que se inserem no âmbito da competência humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
municipal. São, pois, de iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
do Executivo local, os projetos de leis que disponham sobre criação, princípios:
estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entes da ...
Administração Pública Municipal; matéria de organização IV - livre concorrência;
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços ...
públicos; criação de cargos, funções ou empregos públicos na Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer
Administração direta, autárquica e fundacional do Município; regime atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento públicos, salvo nos casos previstos em lei.”
de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais Vale lembrar que a violação da Lei Orgânica, Carta Política local, por
projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na lei ordinária municipal, revela ilegalidade, diante da hierarquia
forma regimental” (p. 633). legislativa das normas.
Dessa forma, o Projeto de Lei em comento não pode ser sancionado,
A contratação de qualquer prestador de serviço ao município se opera vez que, em assim sendo, estar-se-á legislando sob a égide da
mediante procedimento licitatório e contrato administrativo legal. ilegalidade.
Não se ouvida de legalidade a criação de regras em procedimentos Portanto, verifico que o objeto do Projeto de Lei, ora vetado, não pode
licitatórios pelo ente municipal que não detém que, em conformidade simplesmente determinar e impor condições para contratação,
a Carta Constitucional, não detém de competência para tal. porquanto resultará em nítida interferência as regras legais
A inconstitucionalidade da mencionada lei reside na incompetência constitucionais.
absoluta do Município para legislar sobre a matéria, bem como na Diante do exposto, em razão de padecer de vício de
impossibilidade de se criar uma nova exigência para a habilitação dos inconstitucionalidade material e formal, aliada a contrariedade ao
licitantes. interesse público, decido vetar o Projeto de Lei n.º 008/2017.
Quanto à incompetência do Município de São João do Sabugi, é Por todo o exposto, o projeto de lei supracitado acima fica VETADO
necessário que se veja o disposto no art. 22, inc. XXVII, da NA SUA INTEGRALIDADE.
Constituição da República de 1988:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXVII – São João do Sabugi/RN, 02 de janeiro de 2018.
normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,
para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto Prefeita Municipal
no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia
mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; Parágrafo único. Lei Publicado por:
complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões Lydice Araújo de Medeiros Brito
específicas das matérias relacionadas neste artigo. Código Identificador:B33CC97D
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na condição de membros titulares e RAMON MEDEIROS LIMA, Prefeitura Municipal de São José do Seridó, vinculada à Secretaria
CPF: 067.710.294-17 – Chefe de Setor, JOÃO BATISTA PEREIRA Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAGEP, pelo
DE MEDEIROS, CPF: 444.146.334-00 – Secretário Municipal de período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018,
Governo e FRANCISCA ARAÚJO DE MEDEIROS, CPF: competindo-lhes a prática de todos os atos necessários ao
692.722.803-97 – Secretária-Adjunta de Administração e Gestão de processamento e julgamento das licitações.
Pessoas na condição de membros suplentes. Art. 2º. O Presidente da Comissão será substituído em suas ausências
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e impedimentos eventuais pelo segundo nomeado, ficando designada
revogando-se as disposições em contrário. como suplente da Comissão a servidora INÁCIA ALICE MEDEIROS
DOS SANTOS.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Art. 3º. O servidor ANTÔNIO FERNANDES NETO fica designado
como Secretário da Comissão Permanente de Licitações – CPL.
São João do Sabugi/RN, 02 de janeiro de 2018. Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LYDICE ARAÚJO DE MEDEIROS BRITO Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 02 de janeiro
Prefeita Municipal de 2018.
Publicado por:
Alexandre Medeiros dos Santos MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Código Identificador:E7596DB2 Prefeita Municipal
Publicado por:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Maria Josiclea Santos da Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE Código Identificador:8933ECFC
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DA PREFEITA PORTARIA Nº 003, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
DECRETO Nº 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2018
Dispõe sobre a designação do Pregoeiro e dos
Dispõe sobre a fixação de ponto facultativo, no dia 05 membros da Equipe de Apoio da Prefeitura
de janeiro de 2018 (sexta-feira), em virtude dos Municipal de São José do Seridó.
Festejos de Santos Reis e dá outras providências.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO uso de suas atribuições legais, e, especialmente, em conformidade
CAMPESTRE/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor SAUL LINCOLN BEZERRA DE
DECRETA, ARAÚJO para desempenhar a função de Pregoeiro no âmbito da
Prefeitura Municipal de São José do Seridó.
Art. 1º- Fica decretado como ponto facultativo, o expediente nos Parágrafo único. Nas faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto
órgãos e repartições públicas do Município de São José do eventual será o servidor ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO.
Campestre/RN, do dia 05 de janeiro de 2018 (sexta-feira), em virtude Art. 2º. Ficam designadas para atuarem como membros da Equipe de
dos Festejos de Santos Reis, com exceção em relação aos órgãos e Apoio os servidores ANTONIO FERNANDES NETO e MARIA
servidores constantes da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e FRANCINETE DE MEDEIROS e, como suplentes, INÁCIA ALICE
da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, cujo MEDEIROS DOS SANTOS, ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO E
trabalho seja necessário e indispensável à prestação dos serviços JUELY SILVA DE ARAÚJO.
públicos inadiáveis de atendimento de saúde e limpeza pública. Art. 3º. Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão
suas atribuições concomitantemente com as dos seus respectivos
Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cargos.
revogando as demais disposições em contrário. Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogada a Portaria nº 172, de 19 de julho de 2017.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 02 de janeiro
MARIA ALDA ROMÃO SOARES de 2018.
Prefeita Municipal
Publicado por: MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Fernando Francisco da Cruz Prefeita Municipal
Código Identificador:E6810F9B Publicado por:
Maria Josiclea Santos da Costa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Código Identificador:69BB522B
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 004, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
PORTARIA Nº 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
Dispõe sobre a nomeação de servidores para serem
Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Gestores de Contratos Administrativos no Setor de
Permanente de Licitações – CPL da Prefeitura Licitação da Prefeitura Municipal de São José do
Municipal de São José do Seridó. Seridó-RN.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, no
uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 51 uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 011/2016, de 09 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do
RESOLVE: Estado do Rio Grande do Norte,
Art. 1º. Nomear os servidores SAUL LINCOLN BEZERRA DE
ARAÚJO, JUELY SILVA DE ARAÚJO JÚNIOR e MARIA RESOLVE:
FRANCINETE DE MEDEIROS para, sob a Presidência da primeira,
constituírem a Comissão Permanente de Licitações – CPL da
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Art. 1º. Nomear os servidores SAUL LINCOLN BEZERRA DE 5º Denize Cruz e Silva 76 56
6º Zilmar Gomes de Souza Dantas 10 52
ARAÚJO, FRANCISCO EZEQUIEL ARAUJO DE MEDEIROS,
7º Ana Maria de Medeiros 25 48
MARIA FRANCINETE DE MEDEIROS, FRANCISCO IGOR 8º Maria das Virgens Medeiros 77 46
MACEDO DA COSTA, ADILSON DE AZEVEDO ARAÚJO, 9º Maria Livanete Soares 103 45
RANIERE TRINDADE BURITI, ANTONIO FERNANDES 10º Lidiana Silva 56 41
NETO, INÁCIA ALICE MEDEIROS DOS SANTOS, JUELY 11º Neyjanir Araújo dos Santos 119 37
12º Hilania Thais da Silva Araújo 95 36
SILVA DE ARAÚJO JÚNIOR e DEBORA COSTA DOS
13º Perla Meire de Azevedo Medeiros 49 36
SANTOS para, serem Gestores de Contratos Administrativos no Setor 14º Luzia Leila de Souza Medeiros 54 35
de Licitação da Prefeitura Municipal de São José do Seridó-RN. 15º Fabiana Joziane de Souza 82 31
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 16º Ana Paula da Silva 65 31
17º Fabíola Cibelly G. dos Santos Brito 41 26
18º Mara Regiane Medeiros de Lima 47 22
Palácio José do Carmo Dantas, em São José do Seridó, 02 de janeiro
19º Amarilis da Guia de Souza 27 22
de 2018. 20º Maria Aparecida de Medeiros 37 21
21º Sammara Muriely Fernandes de Araújo 123 15
MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO 22º Soraya Costa de Medeiros 12 14
Prefeita Municipal 23º Alcineide Araujo da Silva Costa 73 9
24º Thaísa Fernanda Macêdo de Medeiros 50 6
Publicado por:
25º Alcileide Dantas dos Santos 69 4
Maria Josiclea Santos da Costa 26º Iza Liane Dantas 83 4
Código Identificador:CFE9A484
Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária
GABINETE DO PREFEITO Classificação Nome Matrícula Nota
EDITAL Nº 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018. 1º Alan de Medeiros Tavares 85 36
2º Arthur Antunes de Oliveira Santos 100 33
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DAS 3º Osman Rodrigo Santos Ferreira 118 17
4º Maria das Vitórias da Costa 31 15
ANÁLISES CURRICULARES DO PROCESSO 5º Maria Keryca Freitas dos Santos 33 14
SELETIVO SIMPLIFICADO. 6º Igor Estevao Souza Medeiros 20 11
7º Luzierte dos Santos 98 11
PROCESSO SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO 8º Natan Dias de Araújo 61 10
SERIDÓ-RN 9º Fernanda Zahara Vasconcelos de Medeiros 133 8
10º Themistocles Tácito de Castro Silva 134 7
11º Gisélia Felipe da Cunha 132 7
A Prefeita Municipal de São José do Seridó, Estado do Rio Grande do 12º Isabele Nóbrega da Silva 114 7
Norte, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a publicação 13º Cidelly Eduarda Silva Costa 96 7
do Edital nº 002/2017 que visa a contratação de pessoal com 14º Heloisa da Silva Caiana 104 6
fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, e, 15º Jailton Faustino Lopes 88 6
16º Cinthia Silva Medeiros 48 6
17º Edgilson Da Silva Morais 5 4
CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional
interesse público de não interromper a prestação dos serviços do Cargo: Agente Comunitário de Saúde
Município de São José do Seridó, torna público o RESULTADO DAS Classificação Nome Matrícula Nota
ANÁLISES CURRICULARES do Processo Seletivo Simplificado, 1º Paulizana da Conceição Silva de Aquino 59 26
obedecendo a ordem de pontuação dos candidatos classificados, 2º Generina Silva 11 22
conforme descrito. 3º Daniela Cruz e Silva 79 22
4º Josefa Maria dos Santos da Silva 57 22
5º Vandilsa Costa do Nascimento 72 21
Cargo: Professor de Matemática
6º Inácio Libânio de Medeiros Araújo 78 20
Classificação Nome Matrícula Nota
7º Abílio Assis Medeiros da Silva 111 18
1º Cristiana Maria de Medeiros 40 50
8º Fernando Luiz Silva de Azevedo 109 18
2º Martha Regina de Araújo Vale 116 47
9º Francisco das Chagas Medeiros de Oliveira 60 17
3º Fábia Patrícia Saldanha Dantas 1 43
10º Joyce Fernanda de Melo Silva 107 13
4º Giane de Araújo 87 26
11º Marcos Alexandre Costa de Araújo 16 12
5º Paulinho Brito da Silva 93 26
12º Anna Luiza Dantas Santos 19 10
6º Cláudia Régia Galvão Monteiro 97 20
13º Kathywsy Lohhana da Costa Coutinho 15 10
7º Rosângela Joelisa Oliveira Soares 74 20
14º Luziane Azevedo da Silva 136 7
8º Emerson Pereira Dias 89 7
15º Fernando Robson Barros da Silva 127 4
16º Renan Cirne Chianca 80 4
Cargo: Professor de História 17º Jonas Rodrigues Silva 7 3
Classificação Nome Matrícula Nota 18º Sebastiana Clarisse de Medeiros Dantas 108 3
1º Maria Auxiliadora Oliveira da Silva 126 80 19º Ivana Maria da Silva 131 2
2º Filipe Viana da Silva 84 59 20º José Daniel da Silva 8 2
3º Cleryston Rafaell Wanderley de Medeiros 106 58 21º Maria Isabel Pereira da Silva 9 2
4º Marcos Fernandes de Oliveira 28 51
5º Higor Fernando Linhares Oliveira 140 36
Cargo: Farmacêutico/Bioquímico
6º Adelantha Sunnaly de Souza Dantas 39 35
Classificação Nome Matrícula Nota
7º Silvia Karla de Souza Freitas 44 28
1º Isaac Dantas de Medeiros 120 48
8º Maiara Brenda Rodrigues de Brito 29 23
2º Kenia Alves Ribeiro Sucar 34 48
9º Suelly Araujo de Souza 32 15
3º Paulo Melo da Silva 35 47
4º Larissa Cunha Bezerra 38 36
Cargo: Professor de Ciências 5º Helaine Cristiane Gomes Dutra 18 26
Classificação Nome Matrícula Nota
1º Mariel Wagner Holanda Lima 43 62
Cargo: Médico
2º Denise Raissa dos Santos 90 59
Classificação Nome Matrícula Nota
3º Ruy Anderson Araújo de Lima 42 47
1º Gicélio Mikélio Beserra Nóbrega 102 64
4º Ana Carla Silva 30 25
2º Fernanda Vidal Mesquita 3 34
5º Virgilio Zoe Dias de Brito 105 10
3º Teresa Raquel Pereira da Costa 125 23
4º Jedson Ribeiro de Moura 51 11
Cargo: Professor Polivalente
Classificação Nome Matrícula Nota
Cargo: Técnico em Enfermagem (Vaga para deficiente)
1º Damiana Maria de Jesus 81 67
Classificação Nome Matrícula Nota
2º Ana Maria Lima da Costa 21 66
1º Maria de Lourdes de Medeiros 124 21
3º Edna Batista de Medeiros 6 62
4º Tazia Cristina da Silva Almeida 55 61
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*Conforme disposto no Edital n°. 001/2017. Fica aberto o prazo dos GABINETE DO PREFEITO
dias 04 e 05 de janeiro de 2018 para interposição de recursos. Os TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/2018 DO CONTRATO DE
recursos deverão ser encaminhados por escrito conforme Anexo VI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2017 QUE ENTRE SI
Edital 001/2017, para a Secretaria Municipal de Administração e CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN -
Gestão de Pessoas – SEAGEP, no horário das 7:00 às 11:00. PREFEITURA MUNICIPAL (PMSJS/RN) E O SR. GICELIO
MIKELIO BESERRA NOBREGA.
São José do Seridó-RN, 02 de janeiro de 2018.
Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de
MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO Serviços, OMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, através da
Prefeita Municipal Secretaria Municipal de Saúde, doravante
Publicado por: denominadoCONTRATANTE,representada neste ato pela
Maria Josiclea Santos da Costa SenhoraDÉBORA COSTA DOS SANTOS, conforme autorização da
Código Identificador:717E209F Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, MARIA DALVA
MEDEIROS DE ARAÚJO, portadora da cédula de identidade nº
GABINETE DO PREFEITO 605.433 -SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 037.468294-10, e o Sr.
TERMO DE ADITAMENTO Nº 005/2018 DO CONTRATO DE GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA , brasileiro, solteiro,
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2017 QUE ENTRE SI médico, portador do RG nº 3145748 SSP/PB, inscrito no CPF nº
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN - 058.965.824-71, com endereço na Rua Dailson Silva Andrade,65,
PREFEITURA MUNICIPAL (PMSJS/RN) E O SR. DANILO Centro, Junco do Seridó/PB, CEP 58.640-000, daqui por diante
FERREIRA LEITÃO. denominadoCONTRATADO,resolvem celebrar o presente Termo de
Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços celebrado em 03 de
Pelo presente Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de abril de 2017, fundamentando-se na Lei Municipal nº 294/09 e demais
Serviços, OMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ, através da normas aplicáveis à espécie as quais as partes sujeitam-se a cumprir,
Secretaria Municipal de Saúde, doravante mediante as seguintes cláusulas e condições.
denominadoCONTRATANTE,representada neste ato pela
SenhoraDÉBORA COSTA DOS SANTOS, conforme autorização da VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, MARIA DALVA As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à
MEDEIROS DE ARAÚJO, portadora da cédula de identidade nº conta do Orçamento Geral do Município de São José do Seridó/RN
605.433 -SSP/RN, inscrita no CPF sob o nº 037.468294-10, e Sr. aprovado para o exercício de 2018, na seguinte
DANILO FERREIRA LEITÃO , brasileiro, casado, médico, 06.10.301.0008.0201.2021– Manutenção do piso de Atenção Básica
portador do RG nº 1.339.564 SSP/PB, inscrito no CPF nº /Fundo Municipal de Saúde. Elemento 339036 – Outros serviços de
797.642.074-72,CRM/RN Nº 9082, com endereço na Rua Manoel terceiros(PF
Alves de Oliveira,159, Apto 203 Bl 3B, Catole/PB, CEP 58.410-575,
daqui por diante denominadoCONTRATADO,resolvem celebrar o Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que
presente Termo de Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços não foram alteradas.
celebrado em 03 de abril de 2017 fundamentando-se na Lei Municipal E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três)
nº 294/09 e demais normas aplicáveis à espécie as quais as partes vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.
sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições.
São José do Seridó/RN, 02 de janeiro de 2018.
VII - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do presente contrato, correrão à Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN
conta do Orçamento Geral do Município de São José do Seridó/RN Prefeita Constitucional
aprovado para o exercício de 2018, na seguinte SRA. MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
06.10.301.0008.0201.2021– Manutenção do piso de Atenção Básica Contratante
/Fundo Municipal de Saúde. Elemento 339036 – Outros serviços de
terceiros(PF DÉBORA COSTA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Saúde
Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato original, que Contratante
não foram alteradas.
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. Contratado
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§ 1o Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
poderá:
As despesas decorrentes da execução do presente CONTRATO DE
III – ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes PROGRAMA correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
da Federação consorciados, dispensada a licitação. 16.10.302.0021.0224.2089 – Manutenção das Atividades de Saúde em
Parceria com Consórcio Intermunicipal de Saúde – outros Serviços de
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES Terceiros Pessoa Jurídica, com as seguintes fontes: 100 e 120
Parágrafo Primeiro - As despesas deverão ser empenhadas de acordo
I - DO CONSORCIADO: com o teto financeiro mensal previsto no anexo I, considerando o
tempo de vigência deste contrato.
a) Realizar o agendamento de pacientes através do sistema de gestão
de saúde para atendimento nos serviços de saúde disponibilizados pelo Parágrafo Segundo – O empenho estimativo deve estar anexado a
CONSÓRCIO; este Contrato.
b) Entregar ao paciente a guia do agendamento impressa, com data,
horário e o nome da pessoa jurídica responsável pelo atendimento CLÁSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE
médico;
c) Obedecer e fazer respeitar a ordem de agendamento existente para O Município e o COPIRN ficam desobrigados de responder por
as diversas especialidades oferecidas pelo CONSÓRCIO, exceto nos demandas trabalhistas, previdenciárias, cíveis, penais, ambientais e
casos urgentes, devidamente comprovados, a serem encaminhados fiscais oriundas dos prestadores de serviços de saúde contratados pelo
com prioridade; CONSÓRCIO, para este Programa.
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CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a 01002; 01029; 01079; 01080; 01094; 01121; VIGÊNCIA: 02 de
assinatura da ata de registro de preços. janeiro de 2018 e termo final em 31 de dezembro de 2018;
MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial;
São José do Seridó/RN, 28 de Dezembro de 2017. SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo
Contratante e José Alves Sobrinho - Pela Contratada.
MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Prefeita Municipal São José do Seridó / RN, 02 de janeiro de 2018.
Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Código Identificador:437DC6E9 Prefeita Municipal.
Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E Saul Lincoln Bezerra de Araujo
GESTÃO DE PESSOAS Código Identificador:47F02F0E
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2017 – PROC. LICIT. MSJS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RN Nº 126/2017 GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2018 -
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ/RN; TOMADA DE PREÇOS N° 005/2017 – PROC. LICITATÓRIO
CONTRATADO: FERNANDO LUIZ DE ARAÚJO VICENTE; MSJS/RN N° 135/2017
OBJETO: execução dos serviços de professor de música para o Centro
de Referência em Assistência Social – CRAS; VALOR GLOBAL: R$ CONTRATANTE: Município de São José do Seridó – RN;
12.000,00 (doze mil reais); DOTAÇÃO CONTRATADA: RJ ASSESSORIA A MUNICÍPIOS LTDA;
ORÇAMENTÁRIA:05.08.244.0006.0043.2051- Manutenção do OBJETO: execução dos serviços de assessoria em convênios,
programa de Proteção Social as Famílias –PAIF; ELEMENTO DE contratos de repasses e parcerias em geral para o exercício financeiro
DESPESA: 33.90.36 – outros serviços de terceiros - PF; FONTES: de 2018; VALOR GLOBAL: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e
01000; 01029; VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro seiscentos reais); VIGÊNCIA: 02 de janeiro de 2018 a 31 de
de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; dezembro de 2018; MODALIDADE LICITATÓRIA: Tomada de
SUBSCRITORES: Maria Dalva Medeiros de Araújo – Pelo Preços; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.04.122.0002.0114.2003
Contratante e Fernando Luiz de Araújo Vicente - Pela Contratada. – Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão
de Pessoas; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - outros serviços
São José do Seridó / RN, 02 de janeiro de 2018. de terceiros – PJ; FONTES: 01000; 01094; SUBSCRITORES: Maria
Dalva Medeiros de Araújo – pelo Contratante e Rita Azenette de
MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO Medeiros – pela Contratada.
Prefeita Municipal.
São José do Seridó/RN, 02 de Janeiro de 2018.
Publicado por:
Saul Lincoln Bezerra de Araujo MARIA DALVA MEDEIROS DE ARAÚJO
Código Identificador:70A4A4AB Prefeita Municipal.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 112
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Fica o representante da empresa vencedora, PLANAGEM SAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL MIGUEL LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 09.477.887/0001-88,
convocada a assinar o Contrato nº. 02/2018 referente ao processo
licitatórioPregão Nº 045/2017, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar
GABINETE DO PREFEITO do recebimento do presente.
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2018 Na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de
07h00min ás 13h00min.
Ficam os representantes das empresas vencedoras, JOSE LIMA
MOLAS E TRANSPORTES ME - CNPJ: 07.086.851/0001-48 e São Miguel/RN, em 02 de janeiro de 2018.
JAGUARDIESEL JAGUARIBE DIESEL LTDA - CNPJ:
07.560.261/0001-05, convocadas a assinarem a Ata de Registro de JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Preço nº. 01/2018 referente ao processo licitatórioPregão Nº Prefeito Municipal
048/2017, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do Publicado por:
presente. Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:2426C7AB
Na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de
07h00min ás 13h00min. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO
MIGUEL
São Miguel/RN, em 02 de janeiro de 2017. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
001/2018
JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal OBJETO: Contratação de Serviços de consultoria administrativa
a gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Publicado por: São Miguel – IPSAM.
Walkei Paulo Pessoa Freitas
Código Identificador:406199AE Afigurando-me que a contratação é legal, com base no Art. 24, inc. II
da Lei 8.666/93, AUTORIZO o procedimento de que se cogita em
GABINETE DO PREFEITO favor de FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS, CPF nº
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO N° 073.849.734-73, para a execução dos serviços objeto deste processo,
01/2018 no período de 06 (seis) meses, com valor mensal de R$ 1.300,00 (hum
mil e quinhentos reais, perfazendo um total de R$ 7.800,00 (sete mil e
Fica o representante da empresa vencedora, JAGUARDIESEL oitocentos reais).
JAGUARIBE DIESEL LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.560.261/0001-
05, convocada a assinar o Contrato nº. 01/2018 referente ao processo Ordeno que se proceda a realização do respectivo empenho e a
licitatórioPregão Nº 048/2017, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar publicação do objeto supramencionado, com a condição de sua
do recebimento do presente. eficácia.
Na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de Sigam-se os ulteriores termos.
07h00min ás 13h00min.
São Miguel/RN, 02/01/2018
São Miguel/RN, em 02 de janeiro de 2018.
RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO Presidente
Prefeito Municipal Publicado por:
Publicado por: Raimundo Segundo de Lima Souza
Walkei Paulo Pessoa Freitas Código Identificador:39246873
Código Identificador:ACA90218
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SÃO
GABINETE DO PREFEITO MIGUEL
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DA ATA DE TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2018 001/2018
Fica o representante da empresa vencedora, PLANAGEM SAO RECONHEÇO a dispensa de Licitação n º 001/2018, fundamentada
MIGUEL LTDA - ME - CNPJ: 09.477.887/0001-88, convocada a no Art. 24, inc. II da Lei 8.666/93, e suas atualizações posteriores e
assinar a Ata de Registro de Preço nº. 02/2018 referente ao processo em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para a
licitatórioPregão Nº 045/2017, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar Contratação de Serviços de consultoria administrativa a gestão do
do recebimento do presente. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Miguel –
IPSAM.
Na sede da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN, no horário de
07h00min ás 13h00min. RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
Despacho do Ilmo. Sr. Presidente da Comissão de Licitação.
São Miguel/RN, em 02 de janeiro de 2017.
São Miguel/RN, 02/01/2018
JOSÉ GAUDÊNCIO DIÓGENES TORQUATO
Prefeito Municipal RAIMUNDO SEGUNDO DE LIMA SOUZA
Publicado por: Presidente
Walkei Paulo Pessoa Freitas Publicado por:
Código Identificador:94997F58 Raimundo Segundo de Lima Souza
Código Identificador:9E3F9CF8
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RECURSOS HUMANOS a Lei Orgânica do Município, após a devida aprovação legislativa pela
PORTARIA Nº 001, EM 02 DE JANEIRO DE 2018 Câmara Municipal, resolve SANCIONAR os Projetos de Lei nº.
05/2017, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária o que
CONSIDERANDO que dispõe o art. 53, II da Lei Orgânica do se justifica mediante a necessidade de atender serviços públicos a
Município. serem realizados no âmbito da administração municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO Encaminha-se à Publicação, revogadas as disposições em contrário,
RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES passa o referido Projeto de Lei a ser nominado e numerado como Lei
TORQUATO, no uso de suas atribuições legais; Municipal nº. 404 de 03 de maio de 2017.
Art. 02 Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, GABINETE DO PREFEITO
retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2017, revogados as PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA LEI MUNICIPAL
disposições em contrário. 405/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL – ESTADO DO Encaminha-se à Publicação, revogadas as disposições em contrário,
RIO GRANDE DO NORTE, JOSÉ GAUDENCIO DIÓGENES passa o referido Projeto de Lei a ser nominado e numerado como Lei
TORQUATO, no uso de suas atribuições legais; Municipal nº. 405/2017.
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infância e suas famílias, em especial, àquelas em situação de Art. 6.º Para a consecução dos objetivos do Programa Primeira
vulnerabilidade social e funcionará de acordo com as diretrizes, Infância no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, tem-se
objetivos e metas do Programa Criança Feliz, instituído pelo Decreto como principais ações:
Federal nº 8.869, de 05 e outubro de 2016 e de conformidade com o - Visitas domiciliares;
disposto nas normas desta. II- Qualificação da oferta dos:
a) serviços socioassistenciais e fortalecimento da articulação da rede
Art. 3º – O Programa terá coordenação da Secretaria Municipal do socioassistencial, visando assegurar a complementariedade das ofertas
Trabalho, Habitação e Assistência Social e será constituído na esfera no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, dentre
do Serviço Único de Assistência Social - SUAS, sendo dele parte outras que se apresentarem necessárias para melhor execução do
integrante. presente programa;
b) serviços de acolhimento, priorizando-se o acolhimento em famílias
Parágrafo Único – O programa será desenvolvido em caráter acolhedoras.
intersetorial e integrado, com condução e implementação em regime
de responsabilidade compartilhada a partir da articulação entre as - Fortalecimento da intersetorialidade nos territórios entre as políticas
políticas públicas das áreas de assistência social, de saúde e de públicas setoriais, em especial assistência social, saúde e educação, e
educação, sem prejuízo da interligação e conexão com os demais com Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos;
campos que tenham afinidade com o tema.
- Mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico.
Art. 4º – São objetivos do programa:
Parágrafo Único. As ações do Programa Primeira Infância no
- Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento nos Sistema Único de Assistência Social - SUAS serão desenvolvidas de
serviços socioassistenciais para famílias com gestantes e crianças na forma integrada, observando-se as competências dos entes federados e
primeira infância beneficiárias do Programa Bolsa Família – PBF e a articulação intersetorial.
Benefício de Prestação Continuada - BPC;
Art. 7.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no
- Apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no PPA e na LOA para o exercício de 2018, na estrutura do Fundo
exercício da função protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; Municipal de Assistência Social, e nos termos da Lei Federal n°
12.435/2011, que alterou a Lei Federal n° 8.742/1993 (LOAS),
- Estimular o desenvolvimento integral das crianças na primeira regulamentadas pelo Decreto Federal n° 7.636/2011.
infância, em situação de vulnerabilidade e risco social, fortalecendo
vínculos familiares e comunitários; Art. 8.º Para as despesas do Programa Primeira Infância no Sistema
Único de Assistência Social – SUAS, titularizado como Programa
- Fortalecer a presença da assistência social nos territórios e a Criança Feliz, fica o Poder Executivo autorizado a criar Crédito
perspectiva da proteção proativa e da prevenção de situações de Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
fragilização de vínculos, de isolamentos e de situações de risco sob a denominação classificação orçamentária pertinente, nos termos
pessoal e social; do Projeto de Lei nº 08/2017.
- Qualificar os cuidados nos serviços de acolhimento e priorizar o Art. 9.º Os recursos necessários à abertura do Crédito Adicional
acolhimento em Famílias Acolhedoras para crianças na primeira Especial serão provenientes da adesão do município ao Programa
infância, afastadas do convívio familiar, mediante aplicação de Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
medida protetiva prevista nos incisos VII e VIII do art. 101, da Lei nº com repasses diretos do Fundo Nacional para o Fundo Municipal.
8.069, de 13 de julho de 1990;
Art. 10.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo
- Desenvolver ações de capacitação e educação permanente que revogadas todas as disposições em contrário.
abordem especificidades, cuidados e atenções a gestantes, crianças na
primeira infância e suas famílias, respeitando todas as formas de São Pedro/RN em, 21 de Novembro de 2017.
organização familiar;
MIGUEL CABRAL NASSER
- Potencializar a perspectiva da complementariedade e da integração Prefeito Municipal
entre serviços, programas e benefícios socioassistenciais; Publicado por:
Wallace Maciel do Nascimento Silva
- Fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento Código Identificador:13791808
integral das crianças na primeira infância e o apoio a gestantes e suas
famílias. GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA LEI MUNICIPAL
Parágrafo Único. Considera-se primeira infância o período que 406/2017.
abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou os 72 (setenta e dois)
meses de vida da criança. O Município de São Pedro/RN comunica que foi publicado no diário
oficial da FEMURN do dia 20/12/2017 – Edição 1667,por motivo:
Art. 5.º O Programa Primeira Infância no Sistema Único de Erro de publicação a seguir:
Assistência Social - SUAS tem como público: famílias com gestantes Onde se lê: LEI MUNICIPAL 405/2017.
e crianças na primeira infância, em situação de vulnerabilidade e risco Lei- a -se: LEI MUNICIPAL 406/2017.
pessoal e social, priorizando-se:
I – Famílias com: São Pedro/RN, 18 de dezembro de 2017.
gestantes e crianças de até 36 (trinta e seis) meses beneficiárias do
Programa Bolsa Família - PBF; O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, no uso da
crianças de até 72 (setenta e dois) meses beneficiárias do Benefício de atribuição que lhe confere a Constituição Federal de 1988, bem como
Prestação Continuada - BPC; e a Lei Orgânica do Município, após a devida aprovação legislativa pela
Câmara Municipal, resolve SANCIONAR os Projetos de Lei nº. 08
II - Crianças de até 72 (setenta e dois) meses que estejam afastadas do de 21 de novembro de 2017, que dispõe sobre autorização para
convívio familiar em razão da aplicação de medida de proteção abertura de crédito adicional e dá outras providências no âmbito do
prevista no art. 101, caput, incisos VII e VIII, da Lei nº 8.069, de Programa Criança Feliz, o que se justifica mediante a necessidade
1990, bem como suas famílias. de atender serviços públicos a serem realizados no âmbito da
administração municipal.
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Encaminha-se à Publicação, revogadas as disposições em contrário, Câmara Municipal, resolve SANCIONAR os Projetos de Lei nº. 10
passa o referido Projeto de Lei a ser nominado e numerado como Lei de 12 de dezembro de 2017, que normatiza a execução no
Municipal nº. 406/2017. Município de São Pedro do incentivo de Desempenho previsto na
Portaria nº1.654/2015 – MS, aos profissionais das Equipes de Saúde
MIGUEL CABRAL NASSER da Família, Equipes de Saúde Bucal e Núcleo de Assistência à
Prefeito Municipal Família - NASF, com recursos financeiros advindos do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da qualidade da Atenção Básica
LEI MUNICIPAL Nº 406 de 21 de novembro de 2017. (PMAQ-AB). o que se justifica mediante a necessidade de atender
serviços públicos a serem realizados no âmbito da administração
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE municipal.
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. Encaminha-se à Publicação, revogadas as disposições em contrário,
passa o referido Projeto de Lei a ser nominado e numerado como Lei
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO - RN. Municipal nº. 407/2017.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Miguel Cabral Nasser
Lei:
Prefeito Municipal
Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício, crédito especial no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender despesas com o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Programa Criança Feliz. GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO
Rua Monsenhor Expedito, nº 161, Centro, CEP: 59.480-000
08.244 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Telefone: (84) 3254-2238
08.244.0012.2191.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
CRIANÇA FELIZ Lei Municipal nº 407 de 12 de dezembro de 2017
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS São Pedro/RN em, 12 de dezembro de 2017
3.1.90.04 - Contratação por tempo determinado................ R$
20.000,00 Normatiza a execução no Município de São Pedro do incentivo de
3.1.90.13 - Obrigações patronais…………..R$ 2.000,00 Desempenho previsto na Portaria nº1.654/2015 – MS, aos
3.3.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES profissionais das Equipes de Saúde da Família, Equipes de Saúde
3.3.90.30 - Material de Consumo............. R$ 10.000,00 Bucal e Núcleo de Assistência à Família - NASF, com recursos
3.3.90.36 - Outros serviços de terceiros – pessoa financeiros advindos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso
física.......................R$ 8.000,00 e da qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – pessoa
jurídica...................R$ 10.000,00 O Prefeito Municipal de São Pedro, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais que lhes são conferidas, faz saber que a Câmara
Art. 2º - Para atender a abertura do crédito especial de que trata esta Municipal aprovou e o Prefeito sanciona a presente Lei.
Lei, serão utilizadas as anulações parciais das dotações abaixo
especificadas, de conformidade com o art. 43 da Lei Federal Art. 1 – A presente Lei regulamenta, no âmbito do Município de São
4.320/1064. Pedro/RN, a execução do Incentivo de desempenho aos profissionais
das Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e Núcleo de
12.361- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA Assistência à Família – NASF, com recursos financeiros advindos do
E DESPORTO. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção
12.361.0023.2032.0000 – APLICAÇÃO DO SALÁRIO Básica (PMAQ-AB).
EDUCAÇÃO - QSE Parágrafo Único – Esta Lei segue as normas estabelecidas no
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES Programa Nacional de Melhoria de Acesso e da qualidade da Atenção
3.3.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES Básica (PMAQ-AB), instituída pelo Departamento de Atenção
3.3.90.30 – Material de consumo .................R$ 50.000,00 Básica/Ministério da Saúde – DAB/MS, por meio da portaria nº 1.
654, de 02 de outubro de 2017, e de seu Manual Instrutivo.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Art. 2º - Para aderir ao PMAQ-AB as Equipes deverão ter Termo de
disposições em contrário. Compromisso do PMAQ-AB homologado por Portaria de Ministério
da Saúde, conforme as regras da Portaria nº 1. 654, de 02 de outubro
MIGUEL CABRAL NASSER de 2017 e Manual Instrutivo PMAQ-AB.
Prefeito Municipal Parágrafo Único – O Termo de Compromisso de que trata o caput
Publicado por: deste artigo é instrumento obrigatório para a adesão ao Programa de
Wallace Maciel do Nascimento Silva Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB.
Código Identificador:9D3050B9 Art. 3º - Ao aderir ao PMAQ os profissionais da Equipe da ESF, ESB
e NASF, receberão o incentivo descrito no art. 1º, desta Lei, conforme
GABINETE DO PREFEITO desempenho a ser regulamentado pelo Conselho Municipal de Saúde,
PUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO DA LEI MUNICIPAL através da emissão de Resolução.
407/2017. Art. 4º- O incentivo de Desempenho será repassado exclusivamente
aos profissionais que compõem as ESF, ESB e NASF.
O Município de São Pedro/RN comunica que foi publicado no diário § 1º - A distribuição do incentivo normatizado por esta Lei será de
oficial da FEMURN do dia 20/12/2017 – Edição 1667,por motivo: 10 % (dez por cento) destinados ao pagamento de despesas de custeio
Erro de publicação a seguir: das unidade na atenção básica do Município de São Pedro, 20%(vinte
Onde se lê: LEI MUNICIPAL 406/2017. por cento) para incentivo ao profissional médico e 70 % (setenta por
Lei- a -se: LEI MUNICIPAL 407/2017. cento)compartilhado em partes iguais aos profissionais da ESF, ESB e
NASF, sendo distribuído conforme percentuais de desempenho de
São Pedro/RN, 18 de dezembro de 2017. cada Equipe, em conformidade com as normativas da Portaria Nº
1.654, de 2 de outubro de 2015,descritos na regulamentação através da
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO/RN, no uso da Resolução emitida pelo Conselho Municipal de Saúde, prevista no art.
atribuição que lhe confere a Constituição Federal de 1988, bem como 3º da presente Lei.
a Lei Orgânica do Município, após a devida aprovação legislativa pela
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§ 2º - Para as Equipes que obtiverem desempenho insatisfatório, Miguel Cabral Nasser, Prefeito Constitucional de São Pedro, Estado
será suspenso o repasse do recurso financeiro, e a Equipe fica do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais. Faço saber
condicionada a obrigatoriedade de celebrar um termo de ajuste que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
conforme a Portaria 1.654, DE 2 DE OUTUBRO DE 2015 e Manual
Instrutivo PMAQ-AB. Art.1º Fica aberto no corrente exercício um Crédito Adicional
§ 3º - Fica estabelecido que o excedente do incentivo financeiro Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em favor
advindo do PMAQ,-AB oriundo do não cumprimento dos do Poder Legislativo Municipal para aumentar a seguinte dotação
indicadores, será utilizado exclusivamente para custeio da orçamentária:
Unidade a qual a Equipe pertence. Órgão: 01 – Poder Legislativo Municipal
§ 4º - O incentivo financeiro estar desvinculado do reajuste dos Função 01- Legislativa
vencimentos dos servidores, fazendo jus ao mesmo integrante da Subfunção – Ação Legislativa
Equipe conforme os dias trabalhados. Projeto Atividade: 2.001- Manutenção das atividades da Câmara
Art. 5º - Os repasses do incentivo financeiro do PMAQ-AB aos Municipal
profissionais da ESF, ESB, e NASF serão concedidos enquanto
houver repasses de recursos financeiros e da continuidade do 31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens
PMAQ-AB MS/DAB, para o Munícipio de São Pedro/RN, sendo Fixas.........................................................R$ 34.000,00
pagos conforme as competências mensais dos repasses por parte 31.90.13.00 – Obrigações
da União. Patronais..........................................................................R$ 2.380,00
Art. 6º - o incentivo financeiro para os profissionais da ESF, ESB 33.90.30.00 – Material de
e NASF, serão repassados por meio do incentivo de desempenho. consumo..........................................................................R$ 1.000,00
Art. 7º - A relação de indicadores serão regulamentados, de a 33.90.36.00 – Outros Serviços T. P.
forma a garantir a melhoria do acesso e a qualidade da atenção Física...............................................................R$ 1.000,00
básica (PMAQ-AB), com a aprovação do Conselho Municipal da 33.90.39.00 – Outros Serviços de T. P.
Saúde, através de resolução. Juridica.......................................................R$ 1.620,00
Art. 8º - Revogam se as disposições em contrário. Total......R$ 40.000,00
Art. 9º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a novembro de 2017. Art. 2º Para fazer face ao crédito ora autorizado fica anulado total ou
parcialmente as seguintes dotações orçamentárias do Orçamento em
MIGUEL CABRAL NASSER vigor:
Prefeito Municipal
Publicado por: Órgão 02 – Poder Executivo Municipal
Wallace Maciel do Nascimento Silva Função 99- Reserva de Contingencia
Código Identificador:2BC340F1 Projeto Atividade: 9.999 – Reserva de Contingencia
GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 410/2017.
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131 Maria das Graças Santos Ribeiro 490.309.064-72 2013, que instituiu o Regime Próprio de Previdência do Município de
132 Raniele Cristina de Araújo 066.015.114-63
São Vicente e criou o Instituto de Previdência dos Servidores
133 Paloma Beatriz Santos Silva 101.279.384-27
134 Rosália Clemente da Silva 043.356.774-05
Municipais de São Vicente - IPSV.
135 Antônio de Oliveira 336.566.224-34 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
136 Maria da Guia Ferreira Inocêncio 024.048.674-99
137 José Lenildo Ribeiro 095.643.474-67 Registre-se e
138 Ana Clara da Silva Batista 016.694.624-98
publique-se.
139 Luzia Maciel dos Santos 074.320.494-83
140 Josicleia Toscano de Medeiros 701.109.594-26
141 Maria Aparecida Ribeiro Silva 027.028.064-22 São Vicente/RN, 02 de janeiro de 2018.
142 Maria da Guia Silva de Araújo 067.837.474-09
143 Jislahine Rafaelle de Araújo Alves 086.135.214-95 IRES DE FÁTIMA GOMES DANTAS ARAÚJO
144 Fernanda Samara Costa Santos 087.769.814-79
Diretora Presidente do IPSV
145 Cássia de Lourdes Medeiros de Souza 110.611.344-66
146 Mariane Ruth Costa de Macedo 121.416.614-80
Port. 022/2016
147 Cássia Michele Alves de Araújo 017.707.634-81 Publicado por:
148 Lucinete Odete de Medeiros 031.360.814-80 Ires de Fatima Gomes D. Araujo
149 Maria Islânia Alves Pereira 016.694.444-06 Código Identificador:22BF6305
150 Elenilza Ferreira Viana 012.793.844-33
151 Ana Regina de Araújo 068.961.094-75
152 Ana Catarina Amancio de Oliveira 700.564.694-03 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
153 Alice Lima de oliveira 087.768.864-84 PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR ELÓI DE SOUZA
154 Jéssica Fernanda Freire de Lima 096.812.344-99
155 Josilene Batista dos Santos 085.460.254-28
156 Maria Hillary dos Santos 097.098.208-04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
157 Márcia Taise dos Santos 099.182.534-95 EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA
158 Vanderson Túlio de Oliveira Costa 708.587.344-27 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2017
159 Cleideane de Araújo Medeiros 101.277.684-08
160 Thaynara Iris de Souza 087.769.514-80
161 Maria Polyana Lima de Santana 016.692.724-43 CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Senador Elói de Souza
162 Geovanna Emília Silva Santana 121.449.764-06 CONTRATADA: ETECONP ESCRITÓRIO TÉCNICO DE
163 Manoel Alves dos Santos 071.377.924-13 CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA- CNPJ:
164 Vitória Beatriz Trajano do Nascimento 702.238.634-08 24.371.015/0001-24
165 Ranilson Alves dos Santos 096.063.354-53
166 Irene Francisca de Medeiros 481.262.504-10
OBJETO: Este Aditivo objetiva prorrogação do prazo da vigência do
167 Juan Vitor Januário da Silva 081.516.304-50 contrato original, por mais 03 (três) meses, com início de 29 de
dezembro de 2017 a 29 de março de 2018, permanece inalterada as
São Vicente/RN 29 de dezembro de 2017 demais cláusulas do contrato a que se refere o presente Termo aditivo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II Artigo 57 da Lei 8.666/93
IRACEMA PEREIRA DE LIMA CAMPÊLO e alterações posteriores. Data de Assinatura: 29 de dezembro de
Prefeita Municipal 2017.
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2017- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III e 26, da Lei nº
INEX 8.666/93 e suas alterações.
OBJETO........................: Contratações de Bandas Musicais com Senador Eloi de Souza - RN, 02 de janeiro de 2018.
reconhecimento regional ISRAEL NOVAES REPRESENTADO POR
IN PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA (ISRAEL GRIMALDE FERREIRA LINS
NOVAES), CNPJ Nº 27.902.879/0001-13, para realização de shows Prefeito Municipal
que se realizará no dia 05 de janeiro de 2018, em Local Público, nas Publicado por:
festividades comemorativas a festa de Santos Reis no Município de Geniel Pereira de Oliveira
SENADOR ELOI DE SOUZA. Código Identificador:917F2310
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VALOR TOTAL................: R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) Pelo presente instrumento, Prefeitura Municipal de Senador Eloi de
Souza, estabelecida nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº
PROGRAMA DE TRABALHO.......: Exercício 2018 Projeto 2.027 08.449.571/0001-10, com sede a Praça Nossa Senhora de Lourdes, 69,
PROGRAMA DE APOIO A EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS, Centro, doravante denominada CONTRATANTE, ora representada
Classificação econômica 3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. pelo Sr. Prefeito GRIMALDE FERREIRA LINS, brasileiro, casado,
PESSOA JURÍDICA, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). RG 826.234 SSP/RN, CPF 503.502.344-34, residente e domiciliado
Rod. RN 120, s/n, Sitio Lagoa do Bola, Senador Eloi de Souza/RN,
DATA DA ASSINATURA.........: 02 de janeiro de 2018 resolve rescindir unilateralmente de ofício, em face da ausência da
necessidade da prestação de serviço o contrato formalizado com a
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL....: art. 25, inciso III e 26, da Lei nº Pessoa Jurídica: LINS E CRUZ CONSULTORIA JURÍDICA, CNPJ
8.666/93 e suas alterações. nº : 18007715/001-31; empresa destinada a prestação de serviços de
consultoria Jurídica, destinado a atender ações especificas da área da
Senador Eloi de Souza - RN, 02 de janeiro de 2018. saúde e administração e demais providencias, com vigência até 31 de
dezembro de 2017.
GRIMALDE FERREIRA LINS
Prefeito Municipal Senador Eloi de Souza-RN, 29 de dezembro de 2017.
Publicado por:
Geniel Pereira de Oliveira GRIMALDE FERREIRA LINS
Código Identificador:55B471A9 Prefeito Municipal
Publicado por:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Geniel Pereira de Oliveira
EXTRATO DE CONTRATO 007/2017-INEX Código Identificador:AAF0A6AA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2017- Ata da Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o ano de dois
INEX mil e dezoito. No primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito,
às zero horas e trintaminutos, no prédio sede da Câmara Municipal,
OBJETO........................: Contratações de Bandas Musicais com situado à Rua Nossa Senhora da Conceição, 334, Centro, Serra
reconhecimento regional HENRY FREITAS REPRESENTADO POR Caiada, Estado do Rio Grande do Norte, o Sr. Presidente Francisco
BALADA PROMOÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 25.385.439/0001- Vicente Júnior, deu por aberta a solenidade de posse da nova Mesa
00, para realização de shows que se realizará no dia 06 de janeiro de Diretora desta Egrégia Câmara Municipal, composta dos
2018, em Local Público, nas festividades comemorativas a festa de Senhores:Jailson Mendonça da Silva, Presidente, José Carlos Gomes
Santos Reis no Município de SENADOR ELOI DE SOUZA. de Souza, Vice-presidente, Gercione Pereira de Andrade Junior, 1º
Secretário, Rosilda Pereira de Lima, 2º Secretária.Presentes estes e os
FAVORECIDO..............: HENRY FREITAS REPRESENTADO demais vereadores, Cristilene Bezerra de Azevedo, Edilmo Lira,
POR BALADA PROMOÇÕES EIRELI ME Jalmir Flávio de Oliveira Silva Jacinto, Leandro Euclides Guedes da
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Costa, somando o número de nove. Em seguida, pediu ao Presidente e O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
demais membros da Mesa Diretora, para ficarem de pé e prestassem o CAIADA / RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em
juramento, o qual constituiu-se do seguinte teor: “PROMETO Lei Orgânica deste Município e no regimento Interno desta Casa.
EXERCER COM DIGNIDADE E DEDICAÇÃO O MANDATO
QUE ME FOI CONFIADO, OBSERVANDO A RESOLVE:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
A LEI ORGÂNICA DE SERRA CAIADA E DEMAIS LEIS DO 1 - NOMEAR , a servidora EMMANUELLI SUERDA
PAÍS, BEM COMO TRABALHAR PELO PRAXEDES, para o cargo comissionado de Controladora. .
DESENVOLVIMENTO DE SERRA CAIADA E PARA O BEM
GERAL DE SEUS HABITANTES”. E todos responderam “ASSIM 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
PROMETO”. Logo após, o Senhor Presidente os conclama as disposições em contrário.
empossados. Em seguida, o Senhor Jailson Mendonça da Silva assume
a Presidência para o ano de dois mil e dezoito, e ao assumir o cargo, Publique-se e
facultou a palavra aos vereadores e vereadora, usando da mesma, cumpra-se.
todos desejaram aos que se fizeram presentes a esta solenidade, feliz
ano novo repleto de saúde e paz e muita prosperidade, e JAILSON MENDONÇA DA SILVA
parabenizaram o Senhor Presidente recém-empossado, desejando-lhe Presidente
uma boa administração à frente desta Casa Legislativa; Facultou
também a palavra à Senhora Prefeita Municipal, Sra. Maria do Publicado por:
Socorro dos Anjos Furtado, a qual parabenizou o Senhor Presidente, Abrahão Allan Miranda da Silva
Jailson Mendonça da Silva, pelo tão honroso cargo que vai exercer, e Código Identificador:BFF63FB6
pediu que ele continuasse trabalhando pelo povo Serracaiadense.
Desejou ainda a todos os Vereadores e a população em geral um feliz CAMARA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
dois mil e dezoito. Não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, PORTARIA Nº 03/2018
o Senhor Presidente Jailson Mendonça da Silva agradeceu a todos os
presentes e colegas Vereadores, a Senhora Prefeita e demais Portaria nº 03/2018. Em, 02 de janeiro de 2018.
autoridades e funcionários desta Casa, pela confiança que nele foi
depositada, prometendo continuar lutando pelo bem comum de todos Nomeia servidor e dá outras providências.
os munícipes e desejou um feliz Ano Novo. Deu por encerrada a
sessão. Plenário José Paiva Magalhães, da Câmara Municipal de Serra O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
Caiada. Eu,Mayara Cosme Viana, Secretária desta Casa, lavrei a CAIADA / RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em
presente ata nesta data, que vai assinada pelos presentes. Lei Orgânica deste Município e no regimento Interno desta Casa.
Portaria nº 02/2018. Em, 02 de janeiro de 2018. Determinar o arquivamento do Pregão Presencial n° 069/2017
destinado ao Registro de Preços para possível Aquisição gradativa
Nomeia servidor e dá outras providências. de medicamentos constantes na tabela da lista de preço de
medicamentos - preço fábrica e preço máximo ao consumidor,
emitida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamento -
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Serra Negra do Norte/RN, 29 de dezembro de 2017. Serra Negra do Norte/ RN, 02 de janeiro de 2018.
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Serra Negra do Norte/ RN, 02 de janeiro de 2018. FONTES DE REFERÊNCIA BANCÁRIA PRAÇA
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Assunto: Contratação direta dos serviços de Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social;
fornecimento de energia elétrica 15.08.244.0033.0051.2043 – Manutenção do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente; ELEMENTO DE DESPESA:
Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo 33.90.39.00 – Outros Serv. de Terceiros (PJ); FONTES: 01000, 01001
administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios e 01002; PERCENTUAIS: Recursos Próprios: 100%; VALOR
da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. De GLOBAL ESTIMADO: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil
acordo. RATIFICO. reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, XXII da Lei N°
HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, 8.666/93.
ADJUDICADO o objeto respectivo à empresa COMPANHIA
ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE - COSERN - Serra Negra do Norte/ RN, 02 de janeiro de 2018.
CNPJ: 08.324.196/0001-81, perfazendo a importância global
estimada de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para o SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
ano de 2018. Prefeito Municipal
DETERMINO que se proceda, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, Publicado por:
e fundamento no art. 24, XXII, da Lei n° 8.666/93, a Contratação Severino Florêncio de Oliveira Neto
direta dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a fim de Código Identificador:DC1CF999
atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas
do Município de Serra Negra do Norte/ RN, por todas suas ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
secretarias municipais. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
A inexistência de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da
empresa concessionária exclusiva não pode ser empecilho à
contratação dos seus serviços, haja vista o fornecimento de energia SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
elétrica ser de interesse público inarredável, cujo Princípio RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO EM 28/12/2017
Administrativo se sobressai às exigências estipuladas pela Resolução
Processo Administrativo nº 00000066/17 COMISSÃO DE LICITAÇÃO
nº 011/2016 do Tribunal de Contas do Estado, quando da fase de Fls____
liquidação das despesas. Pregão Presencial para Registro de Preços nº RP000054/17 ____
DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em Rubrica
seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as
providências de estilo. PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO, por
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o
Serra Negra do Norte/ RN, 02 de janeiro de 2018. resultado da analise documental (Habilitação) da licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, objeto: Contratação de
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS empresa para fornecimento de combustíveis dos tipos: Gasolina
Prefeito Municipal Comum, Diesel Comum S500, Diesel S10, para suprir as necessidades
Publicado por: da frota de veículos das secretarias municipais e para abastecimento
Severino Florêncio de Oliveira Neto de veículos a serem locados pelo Município de Severiano Melo/RN.
Código Identificador:ECEFAA73 Venho, por meio desta publicação fazer o resultado da fase de
habilitação após parecer da assessoria jurídica, com os seus
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES respectivos motivos fundamentados com base no edital e seus anexos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO MSNN/RN Nº 1801020001 EMPRESA HABILITADA: MOTIVO
A. F. E. SILVA – EPP
Atendeu todos os requisitos do edital e seus anexos.
02.915.509/0001-90
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/ EMPRESA INABILITADA MOTIVO
RN; CONTRATADA: COMPANHIA ENERGETICA DO RIO Não apresentou a Licença Operacional do IDEMA,
GRANDE DO NORTE - COSERN - CNPJ: 08.324.196/0001-81; G.J. SANTOS DE OLIVEIRA-ME Descumprindo o item 59.5 do edital, apresentou uma declaração
70.156.112/0003-83 do IDEMA com data de emissão de 11 de março de 2013
OBJETO: fornecimento de energia elétrica para o Município Serra deixando de cumprir o item 64.2 do edital e seus anexos.
Negra do Norte/ RN; PERÍODO DE EXECUÇÃO: ano de 2018;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05.04.122.0006.0175.2003 – O prazo para interposição de recurso administrativo é de 05 (cinco)
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Administração e dias úteis, Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93.
Planejamento; 07.08.122.00707.0033.2049 – Manutenção do Fundo
Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social; Severiano Melo/RN, 28 de dezembro 2017
07.08.244.0030.0045.2055 – Apoio a Gestão Descentralizada do
Programa Bolsa Família; 07.08.244.0007.0034.2088 – Apoio a Gestão FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
Descentralizada do Suas; 07.08.244.0031.0046.2009 – Manutenção do Pregoeiro
Conselho Municipal de Assistência Social; 08.12.122.0011.0178.2014 Port. 056/2015
– Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Educação e Publicado por:
Cultura; 08.12.361.0011.0064.2015 – Manutenção das demais Francisca de Marilac Bessa
Atividades do Ensino Fundamental; 08.13.392.0013.0078.2018 – Código Identificador:47A75D01
Manut. dos Serv. Culturais; 08.12.365.0011.0055.2033 – Manutenção
da Educação Infantil e Alfabetização de Crianças; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
09.27.812.0016.0179.2048 – Manutenção da Secretaria Municipal de PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO ADITIVO AO
Esportes e Lazer; 10.10.122.0041.0105.2021 – Gestão e Manutenção CONTRATO Nº 02050041/2017
da Secretaria Municipal de Saúde; 10.10.301.0018.0101.2093 –
Manutenção das Unidades de Saúde; 10.10.302.0037.0102.1077 – CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e
Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:DAMIANA CARLA
Serra Negra Do Norte – APAMI; 11.17.544.0019.0181.2045 – LEITE COSTA, CPF Nº 043.786.614-97, OBJETO: O presente
Manutenção do Fundo Municipal de Saneamento, Recursos Hídricos e Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
Abastecimento; 12.20.122.0020.0132.2025 – Coordenação e contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art. 57, inciso II,
Manutenção dos Serviços Administrativos e Promoção do da Lei Federal nº 8.666/93, pela contratação temporária de 01 (um)
Desenvolvimento Sustentável; 13.15.451.0022.0149.2026 – profissional com conclusão do ensino fundamental I, para atuar como
Manutenção das Atividades da Secretaria; 14.04.122.0025.0184.2029 Auxiliar de Serviços Gerais junto ao Hospital Municipal de Severiano
– Manutenção das Atividades da Secretaria; Melo da Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga
15.08.244.0033.0051.2006 – Manutenção das Atividades do Conselho horária de 40h (quarenta) horas. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam
Tutelar; 15.08.122.0032.0049.2007 – Manutenção da Secretaria inalteradas as demais cláusulas do Contrato original.
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www.diariomunicipal.com.br/femurn 130
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www.diariomunicipal.com.br/femurn 131
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DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art. 57, inciso II,
Prefeito Municipal da Lei Federal nº 8.666/93, pela especializado na área de Técnico de
Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de
Secretaria Municipal de Saúde Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas)
Publicado por: horas.. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas as demais
Francisca de Marilac Bessa cláusulas do Contrato original.
Código Identificador:3D8E92E6
Severiano Melo/RN, 27.12.2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PLANEJAMENTO PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO Prefeito Municipal
ADITIVO AO CONTRATO Nº 02050027/2017
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:FRANCISCA Publicado por:
HILDERLANIA MONTEIRO PILEU, CPF Nº 086.138.594-29, Francisca de Marilac Bessa
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo Código Identificador:D5A72028
de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art.
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela especializado na área de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura PLANEJAMENTO PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO
Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h ADITIVO AO CONTRATO Nº 02050029/2017
(quarenta horas) horas.. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas
as demais cláusulas do Contrato original. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e
Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:LARISSA TUANY
Severiano Melo/RN, 27.12.2017. HOLANDA MOURA, CPF Nº 109.031.134-65, OBJETO: O
presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE do contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art. 57, inciso
Prefeito Municipal II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela especializado na área de Técnico
de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de
Secretaria Municipal de Saúde Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas)
Publicado por: horas.. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas as demais
Francisca de Marilac Bessa cláusulas do Contrato original.
Código Identificador:4DFAF805
Severiano Melo/RN, 27.12.2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PLANEJAMENTO PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO Prefeito Municipal
ADITIVO AO CONTRATO Nº 02050028/2017
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:FRANCISCA Publicado por:
WILNÁRIA TÔRRES OLIVEIRA, CPF Nº 081.673.944-76, Francisca de Marilac Bessa
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo Código Identificador:E63AF7D8
de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art.
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela especializado na área de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Técnico de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
junto ao Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura PLANEJAMENTO PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO
Municipal de Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h ADITIVO AO CONTRATO Nº 02050031/2017
(quarenta horas) horas.. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas
as demais cláusulas do Contrato original. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e
Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:MARIA AMÉLIA DA
Severiano Melo/RN, 27.12.2017. SILVA MELO, CPF Nº 051.957.634-96, OBJETO: O presente
Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art. 57, inciso II,
Prefeito Municipal da Lei Federal nº 8.666/93, pela especializado na área de Técnico de
Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de
Secretaria Municipal de Saúde Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas)
Publicado por: horas.. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas as demais
Francisca de Marilac Bessa cláusulas do Contrato original.
Código Identificador:BC885F47
Severiano Melo/RN, 27.12.2017.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PLANEJAMENTO PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO Prefeito Municipal
ADITIVO AO CONTRATO Nº 02050030/2017
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:HOZANA MARIA DE Publicado por:
OLIVEIRA NUNES, CPF Nº 029.766.224-42, OBJETO: O presente Francisca de Marilac Bessa
Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Código Identificador:556C7897
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MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS Art. 1º - Constituir a Comissão Permanente de Licitação desta
Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura para o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de
Publicado por: 2018, que passara a ter a seguinte composição.
Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:62B9D8A8 FRANCISCO AYLTON FREITAS DE CARVALHO
CPF: 072.857.264-86
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRESIDENTE DA C.P.L
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO PSS - EDITAL Nº 0001/2017 – PRIMEIRO AGILDO MEDEIROS
ADITIVO AO CONTRATO Nº 02050051/2017 CPF: 028.126.454-66
MEMBRO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Severiano Melo/RN e
Fundo Municipal de Saúde, CONTRATADO:MARIA ELIANIRIA MARIA NICALMA DE OLIVEIRA FRANÇA
MORAIS DA SILVA, CPF Nº 011.010.494-30, OBJETO: O CPF: 027.502.024-00
presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência MEMBRO
do contrato até 31 de dezembro de 2018, nos termo do art. 57, inciso
II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela especializado na área de Técnico FRANCISCO HIGOR CAVALCANTE
de Enfermagem, para atuar como Técnico de Enfermagem junto ao CPF: 116.732.124-33
Hospital Municipal de Severiano Melo da Prefeitura Municipal de SUPLENTE
Severiano Melo/RN, com uma carga horária de 40h (quarenta horas)
horas.. DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam inalteradas as demais Art. 2° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
cláusulas do Contrato original. ficando revogada as disposições em contrário.
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Art. 2º -Os membros de que trata o artigo anterior farão a avaliação posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos
de acordo com o mercado imobiliário de imóveis, situados neste autos, para a contratação da(o) CLINICA OITAVA ROSADO LTDA,
município, tudo mediante laudo circunstanciado do imóvel ora referente à Prestação de serviço de uma Tomografia Computadorizada
mencionado. de Tórax na Paciente, Antonia Eliane Pereira Chagas, mantido Pelo
Fundo Municipal de Saúde de Severiano Melo/RN..
Art. 3º -A Comissão de Avaliação de Imóvel realizará a avaliação do
que trata o artigo anterior, mediante a solicitação dos serviços RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o
mencionados e de interesse da administração para os fins que fizerem Despacho do(a) Ilmo(a). Sr(a). FRANCISCO AYLTON FREITAS
necessários e de acordo com as legislações vigente. DE CARVALHO, Presidente da Comissão de Licitação,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.
Art. 4º -O Laudo Circunstanciado do Imóvel deverá compor a
localização do imóvel, registro da escritura lavrada em Cartório de SEVERIANO MELO - RN, 27 de Dezembro de 2017
Registro Civil/ e ou no Registro do imóvel na Secretaria Municipal de
Finanças e Tributação, MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS FREITAS
Secretária Municipal de Saúde
Art. 5º -Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará Publicado por:
em vigor a partir da data de sua publicação. Francisca de Marilac Bessa
Código Identificador:4584B41B
Publique-se,
Comunique-se e SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Cumpra-se. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONSIDERANDO o disposto nos art. 5º, 40, inciso XIV, alínea “a”
TERMO DE RATIFICAÇÃO e § 3º, 92 e 115, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
(Estatuto dos Contratos e Licitações), no art. 9º da Lei, nº 10.520, de
RECONHEÇO a dispensa de Licitação fundamentada no art. 24, 17 de junho de 2002, e nos art. 37, 62, 63, 64, e 65 da Lei nº 4320, de
inciso II , da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações 17 de março de 1964;
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CONSIDERANDO que o art. 5º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de § 2º Os credores de obrigações custeadas com recursos ordinários
1993, impõe a cada unidade da Administração, no pagamento das serão agrupados em lista única.
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de
obras e prestação de serviços, a observância da estrita ordem § 3º Os credores de obrigações custeadas com recursos legalmente
cronológica das datas de suas exigibilidades; vinculados serão ordenados em listas próprias para cada convênio,
contrato de empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 131, de origem específica do recurso, cuja obtenção exija vinculação à
27 de maio de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 7.185, de 27 de finalidade específica.
maio de 2010, que introduziu alterações na Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), reforçando § 4º Os credores de obrigações de baixo valor serão ordenados
necessidade da transparência no âmbito da execução orçamentária e separadamente, por fonte diferenciada de recursos, em lista
financeira dos entres federativos; classificatória especial de pequenos credores.
§ 5º Consideram-se de baixo valor as obrigações decorrentes de
CONSIDERANDO o direito fundamental de acesso à informação, contratos de compras e serviços cujo valor contratado, correspondente
regulamentado pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, cujos a todas as parcelas previstas ou estimadas, não ultrapassem o limite do
procedimentos devem ser observados pela União, Estados, Distrito inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Federal e Municípios;
CAPITULO II
CONSIDERANDO que o recebimento do pagamento na sequência DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO
cronológica de sua exigibilidade constitui legítima expectativa
daqueles que firmam relação jurídica contratual com a Administração; Art. 4º - O estabelecimento da ordem cronológica das exigibilidades e
procedimento de liquidação da despesa iniciar-se-á com o protocolo
CONSIDERANDO que o descumprimento da estrita ordem da Nota Fiscal pelo fornecedor, prestador de serviços ou responsável
cronológica das exigibilidades dos pagamentos pela Administração, pela execução de obras no Setor de Protocolo na sede da Prefeitura e
salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
mediante prévias justificativas da autoridade competente, constitui ato
ilícito, a revelar violação aos preceitos norteadores da Administração Art. 5º - O setor de Protocolo deverá efetuar a autuação da
Pública insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal, documentação da cobrança no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e
notadamente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da enviar ao Gabinete do Prefeito que encaminhará no prazo de 48
eficiência; (quarenta e oito) horas a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de
Contabilidade, para que proceda ao registro contábil da fase da
CONSIDERANDO que a garantia de pontualidade e de tratamento despesa “em liquidação” no sistema orçamentário, financeiro e
isonômico na satisfação das obrigações pecuniárias da Administração contábil.
frente a seus credores ao mesmo tempo em que mitiga os riscos da
contratação, aumenta a competitividade das licitações; Art. 6º - Após o registro contábil a que se refere o artigo anterior, a
Secretaria Municipal de Finanças/Setor de Contabilidade identificará
CONSIDERANDO ainda o teor das Resoluções de nº 032/2016 e o gestor do contrato e encaminhará a documentação apresentada pelo
024/2017 do TCE - RN, que dispõem sobre a observância da ordem fornecedor, prestador de serviços ou responsável pela execução da
cronológica de pagamentos nos contratos firmados no âmbito das obra, acompanhada de cópia da nota de empenho, para fins de
Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado do Rio liquidação da despesa.
Grande do Norte e dá outras providências.
Art. 7º - O Gestor do contrato responsável pelo atesto da despesa
RESOLVE: conferirá a documentação comprobatória exigida pela legislação em
vigor, verificando, inclusive a autenticidade das certidões
CAPITULO I apresentadas junto aos respectivos órgãos expedidores e verificará se
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS os produtos entregues ou os serviços prestados atendem às
especificações e condições previamente acordadas, conforme
Art. 1º - Fica Instituído no âmbito da Administração Municipal de estabelece o art. 63 da lei nº 4320, de 17 de março de 1964, e, não
Severiano Melo - RN, procedimentos, rotinas, deveres e havendo qualquer pendência, emitirá o Termo de Recebimento
responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de Definitivo e/ou atesto, conforme o caso.
pagamentos das obrigações financeiras devidas pelas Unidades
Administrativas do Município de Severiano Melo - RN, inclusive o §1º - O Termo de Recebimento Definitivo será instruído com a
Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. seguinte documentação:
Art. 2º - Todos os servidores das Unidades Administrativas da Gestão I – Certidões para verificação da situação cadastral do fornecedor, do
Municipal de Severiano Melo - RN, incumbidos de gestão de prestador de serviço ou do responsável pela execução da obra,
obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar devidamente acompanhada da prova de sua autenticidade e da
procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a observância do prazo de validade.
liquidação e da ordem cronológica nos termos deste Decreto.
II – Demais documentos exigidos, conforme a natureza da despesa.
Parágrafo Único – Entende-se por obrigações de natureza contratual
e onerosas toda e qualquer obrigação financeira assumida pela Gestão §2º - Constatada qualquer pendência em relação à Nota Fiscal, à
Municipal junto ao fornecedor, prestador de serviços ou responsável prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem ou de
pela execução de obras. parcela deste, interromper-se-ão os prazos oponíveis a Gestão
Municipal, exclusivamente quanto ao fornecedor, do prestador de
Art. 3º - Art. 3° Cada unidade gestora manterá listas de credores, serviços ou do responsável pela execução de obras correlata a
classificadas por fonte diferenciada de recursos e organizadas pela pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações e
ordem cronológica de antiguidade dos referidos créditos. pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou
responsáveis pela execução de obras posicionada em ordem
§ 1º Para efeito do acompanhamento da ordem cronológica de cronológica das exigibilidades.
pagamentos, os recursos relacionados serão considerados vinculados
ou ordinários. Art. 8º - O prazo previsto no art. 4º será controlado pela Secretaria
Municipal de finanças, através do Sistema de Protocolo que
acompanhará o andamento dos “créditos empenhado e liquidado”.
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Art. 9º - Após a verificação da documentação apresentada pelo V - decisão do Tribunal de Contas que determine a suspensão de
credor, o cumprimento de todas as providências de que trata o art. 7º, pagamento; e
e emissão do Termo de Recebimento Definitivo, o gestor de contrato VI – relevante interesse público mediante deliberação expressa e
responsável pelo atesto deverá remeter imediatamente a fundamentada do ordenador da despesa.
documentação respectiva a Secretaria Municipal de Finanças/Setor de
Pagamento para fins de pagamento. § 1º - As situações previstas nos incisos I, II e III deste artigo devem
ser previamente justificadas por meio de ato emanado da autoridade
Parágrafo Único – Depois de recebida a documentação, o setor de competente.
Pagamento da Secretaria Municipal de Finanças, deverá realizar o
registro contábil da liquidação da despesa no sistema orçamentária, § 2º - O pagamento em desacordo com a ordem cronológica será
financeiro e contábil. precedido de justificativa elaborada pelo ordenador de despesa, a qual
será publicada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do
Art. 10 - Esgotado o prazo previsto no caput do art. 4º, sem a Norte e no Site da Prefeitura e Portal da Transparência.
correspondente liquidação da despesa, em virtude de mora exclusiva
da Administração Pública, esta terá prioridade sobre todas as demais, Art. 14. Havendo recursos disponíveis para solver obrigação de
ficando sobrestada qualquer outra liquidação custeada pela mesma natureza contratual e onerosa que esteja na ordem de classificação é
fonte de recursos. vedado o pagamento parcial de crédito.
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I – Suprimento de Fundo, assim consideradas as despesas realizadas CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
em regime de adiantamento, nos termos do art. 68 da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964; O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua
II – Remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, publicação.
inclusive as de natureza indenizatória;
III – Prestação de serviços de energia, água e esgoto, correios, CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
telefonia fixa e móvel, e internet;
IV – Obrigações tributárias; Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
V – Despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o refere o presente Termo Aditivo.
inciso II do art. 24, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, os quais
deverão ser efetuados no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
da apresentação da fatura; e (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
VI – Outras despesas que não sejam regidas pela Lei nº 8.666, de 21 SEVERIANO MELO - RN, 29 de Dezembro de 2017
de junho de 1993.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO
Art. 19 – Os casos eventualmente omissos serão resolvidos pelo CNPJ(MF) 08.358.046/0001-99
Prefeito Municipal de Severiano Melo – RN, utilizando-se como norte Contratante
as Resoluções de nº 032/2016 e 024/2017 do TCE - RN, cujas
disposições que sejam impositivas terão prevalência sobre o presente FRANCISCO GEDILSON DE MELO
Decreto. CPF 355.164.294-04
Contratado(a).
Art. 20 – As Unidades Administrativas do Município de Severiano
Melo - RN deverão se adequar desde a publicação deste Decreto e DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
iniciar os procedimentos nele discriminados quando do início de sua Prefeito Municipal
vigência, sob pena de responsabilidade administrativa.
FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Art. 21 – Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de janeiro de Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
2018. Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
Prefeitura Municipal de Severiano Melo - RN, em 29 de dezembro de Código Identificador:16231CBD
2017
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
Prefeito Municipal PLANEJAMENTO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº
2017029201 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 10080002/2017
Registre-se e Publique-se.
O Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO
FRANCISCA DIMARILAC BESSA MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, inscrito(a) no CNPJ
Secretária de Administração sob o nº 14.231.159/0001-21, com sede na RUA CASTELO
Publicado por: BRANCO, representado por MYRTHES FABIANE DE MEDEIROS
Francisca de Marilac Bessa FREITAS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, doravante
Código Identificador:56D2E1E4 denominado(a) CONTRATANTE, e JOSE GOMES PINTO NETO,
inscrito(a) no CPF 073.997.394-04, com sede na R. Bom Jesus, 355,
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO, Severiano Melo-RN, CEP 59856-000, representada por
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E JOSE GOMES PINTO NETO, já qualificados no contrato inicial,
PLANEJAMENTO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº determinaram por meio deste, alterar o referido contrato,
2017001201 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 03010008/2017 consubstanciado nas seguintes cláusulas:
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2018, nos termo do art.
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte
Dotação Orçamentária: Exercício 2018 Atividade Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
0207.154520015.2.049 Manut.das Atividades da Sec.Transportes, refere o presente Termo Aditivo.
Obras e Urbanismo, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros
Serv. de Terceiros Pessoa Física
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E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 LEONILSON FERREIRA MACEDO
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. CPF 837.319.384-72
Contratado(a).
SEVERIANO MELO - RN, 29 de Dezembro de 2017
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO Prefeito Municipal
CNPJ(MF) 14.231.159/0001-21
Contratante FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
JOSE GOMES PINTO NETO Publicado por:
CPF 073.997.394-04 Francisca de Marilac Bessa
Contratado(a) Código Identificador:A416BFFA
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 LUIZ GONZAGA DE FREITAS
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. CPF 351.046.194-00
Contratado(a).
SEVERIANO MELO - RN, 29 de Dezembro de 2017 -
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO Prefeito Municipal
CNPJ(MF) 08.358.046/0001-99
Contratante FRANCISCA DIMARILAC BESSA
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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0206.123610023.2.029 Manutenção das Atividades da Sec. de Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
Educação e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros refere o presente Termo Aditivo.
Serv. de Terceiros Pessoa Física;
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA (três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
SEVERIANO MELO - RN, 29 de Dezembro de 2017 - FUNDO
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO -CNPJ(MF)
publicação. 14.231.159/0001-21 – CONTRATANTE - F. GLERISTON VIEIRA -
CNPJ 13.398.836/0001-38 - CONTRATADO(A).
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se Prefeito Municipal
refere o presente Termo Aditivo.
MYRTHES FABIANEDE MEDEIROS FREITAS
E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 Secretaria Municipal de Saúde
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. Publicado por:
Francisca de Marilac Bessa
SEVERIANO MELO - RN, 29 de Dezembro de 2017 Código Identificador:A26E0F15
O Município de SEVERIANO MELO, através do(a) FUNDO CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPAL DE SAÚDE SEVERIANO MELO, inscrito(a) no CNPJ
sob o nº 14.231.159/0001-21, com sede na RUA CASTELO A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte
BRANCO, representado por ANTONIA IZADORA DA COSTA Dotação Orçamentária: Exercício 2018 Atividade
PAIVA, SECRETARIA MUNICIPAL, doravante denominado(a) 0206.123610023.2.029 Manutenção das Atividades da Sec. de
CONTRATANTE, e F. GLERISTON VIEIRA, inscrito(a) no CNPJ Educação e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros
13.398.836/0001-38, com sede na Rua: José Raimundo de Paiva, 155, Serv. de Terceiros Pessoa Física
Alto do Açude, Pau dos Ferros-RN, CEP 59900-000, representada por
FRANCISCO GLÊRISTON VIEIRA, já qualificados no contrato CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
inicial, determinaram por meio deste, alterar o referido contrato,
consubstanciado nas seguintes cláusulas: O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua
publicação.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de
vigência do contrato até 31 de Dezembro de 2018, nos termo do art. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. refere o presente Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3
(três) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.
A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte SEVERIANO MELO - RN, 29 de Dezembro de 2017 -
Dotação Orçamentária: Exercício 2018 Atividade PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERIANO MELO -CNPJ(MF)
0302.103010010.2.050 Manutenção das Atividades do Fundo 08.358.046/0001-99 – CONTRATANTE - LUIZ GONZAGA DE
Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros FREITAS - CPF 351.046.194-00 - CONTRATADO(A).
Serv. de Terc. Pessoa Jurídica.
DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA Prefeito Municipal
O presente Termo Aditivo entra em vigor a partir da data de sua FRANCISCA DIMARILAC BESSA
publicação. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA Sueleide de Morais Araújo, Prefeita Municipal de Tenente Laurentino
Prefeito Municipal Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições
legais, conforme disposto na Lei Federal no art. 51 da Lei Federal nº.
Publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura. Em, 03 de janeiro 8.666/1993, e suas alterações e Resolução TCE 011/2016.
de 2018.
RESOLVE:
JORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA
Prefeito Municipal Art. 1° - Nomear a Comissão Permanente de Licitação desta
Publicado por: Prefeitura Municipal, para o período compreendido de 02 de Janeiro
Henrique Brito de Oliveira de 2018 a 31 de Dezembro de 2018.
Código Identificador:793E2DA7
I – TITULARES:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO LAEDSON SILVA DE MEDEIROS – PRESIDENTE
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE MARIA ELIVÂNIA DA SILVA SANTOS – MEMBRO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FRANCISCO ROZELI DE MORAIS – MEMBRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ/RN Sueleide de Morais Araújo, Prefeita Municipal de Tenente Laurentino
CONVOCAÇÃO PARA Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso e gozo das atribuições
CADASTRO DE FORNECEDORES legais, conforme disposto art. 3º, § 1º. da Lei Federal nº. 10.520/2002,
A Prefeitura Municipal de Tangará/RN, de conformidade com o e suas alterações e Resolução TCE 011/2016.
disposto no artigo 34, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, comunica
aos interessados que está promovendo o cadastramento de novos RESOLVE:
fornecedores de produtos, serviços e obras, bem como a
atualização do registro cadastral já existente, com vistas à
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Art. 1° - Fica Instituída a Equipe de Pregão desta Prefeitura CONSIDERANDO a Lei nº 321 de 31 de dezembro de 2004, que
Municipal, para o período compreendido de 02 Janeiro de 2018 a 31 trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, alterada pela
de Dezembro de 2018. Lei nº 401 de 13 de janeiro de 2010 do Município de Tibau do
Sul/RN;
I – TITULARES:
AYRTON ROOSEVELT AZEVEDO DE MEDEIROS – R E S O L V E:
PREGOEIRO
MARCELO CESAR DE MEDEIROS PINHEIRO – EQUIPE DE Art. 1º. Conceder licença prêmio, pelo período de 03 (três) meses, a
APOIO contar do dia 02 de janeiro de 2018 a 01 de abril de 2018, ao
MARIA ELIVÂNIA DA SILVA SANTOS – EQUIPE DE APOIO servidor(a):
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Art. 2º. Os efeitos desta portaria têm eficácia na data de sua
revogadas as disposições em contrário. publicação, revogadas as disposições em contrário.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, CONSIDERANDO a Lei nº 321 de 31 de dezembro de 2004, que
revogadas as disposições em contrário. trata sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos, alterada pela
Lei nº 401 de 13 de janeiro de 2010 do Município de Tibau do
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Sul/RN;
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Art. 1º. Conceder licença prêmio, pelo período de 03 (três) meses, a Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro, Tibau do Sul/RN CEP: 59178000
contar do dia 02 de janeiro de 2018 a 01 de abril de 2018, ao CNPJ: 08.168.775/0001-82
servidor(a):
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.000,00 ,
MARIA JOSÉ DA SILVA FREITAS, inscrito(a) no CPF/MF sob o para os fins que especifica e dá outras providências.
nº 052.766.534-70, com matrícula nº 4499, no cargo de Agente de
Saúde do PSF, lotado(a) na Secretaria de Saúde do Município de O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas
Tibau do Sul/RN. atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde
Município e na Lei Orçamentária vigente.
Art. 2º. Os efeitos desta portaria têm eficácia na data de sua DECRETA:
publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais ) às dotações especificadas no
DÊ-SE CIÊNCIA, Anexo I deste Decreto.
PUBLIQUE-SE, Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que
CUMPRA-SE E trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações
REGISTRE-SE. orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
Tibau do Sul/RN, 02 de janeiro de 2018. revogadas as disposições em contrário.
CONSIDERANDO, que Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 de Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000,00 , para os fins que
abril de 2013, alterada pela Lei Ordinária Municipal nº 577, de 09 de especifica e dá outras providências.
maio de 2017, que trata sobre a organização administrativa, O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas
composição, competência e definição da estrutura dos órgãos da atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde
Prefeitura Municipal de Tibau do Sul/RN, Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
R E S O L V E: Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais ) às dotações especificadas no
Art.1º. Nomear, nos termos da Lei Ordinária Municipal nº 465, de 02 Anexo I deste Decreto.
de abril de 2013 e Lei Ordinária Municipal nº 577, de 09 de maio de Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que
2017, o(a) servidor(a): trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações
orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
JOELMA FERREIRA DE BARROS, inscrita no CPF/MF sob o nº Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
938.810.964-34, para o Cargo de Provimento em Comissão de revogadas as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 144
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www.diariomunicipal.com.br/femurn 145
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro, Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 1.1 Somente será recebida documentação de forma integral, não
CNPJ: 08.168.775/0001-82 sendo admitida sua entrega de forma parcial. A falta de qualquer
documento constante no anexo II acarretará o não cumprimento da
Unidade
Ação Natureza Fonte Região Valor exigência do item 1, sujeitando o candidato as consequências previstas
Orçamentária
Anexo I (Acréscimo) 10.000,00
no Edital do Concurso.
09 .001 Secretaria Municipal de Saúde 10.000,00 1.2 O não comparecimento do candidato nomeado nos termos do
2059 Manutenção do Fundo Municipal de Saude 10.000,00 Anexo I do presente edital, implicará a perda do direito à nomeação ao
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0100200000 0001 10.000,00 cargo para o qual o candidato foi aprovado.
Anexo II (Redução) 10.000,00 DA AVALIAÇÃO MÉDICA DO CANDIDATO PORTADOR DE
09 .001 Secretaria Municipal de Saúde 10.000,00
1077 Manutenção e Ampliação do Programa de 10.000,00
NECESSIDADES ESPECIAIS
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5102300000 0001 5.000,00 2. O candidato portador de necessidades especiais, nomeado para o
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE
5102300000 0001 5.000,00
cargo a que foi aprovado, deverá apresentar Laudo de Avaliação
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Médica, subscrito por Junta (Banca) Médica Oficial, atestando a ser o
mesmo portador das necessidades especiais que alega possuir,
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL atestando estar o mesmo apto ou não para o exercício do cargo.
Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro, Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 2.1 - A perícia será realizada por Junta (Banca) Médica especialmente
CNPJ: 08.168.775/0001-82 designada pelo Município de Tibau do Sul, devendo o laudo ser
proferido no prazo máximo de cinco (05) dias contados do respectivo
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.500,00 , para os fins que exame. A avaliação, no sentido de estar o candidato apto ou não ao
especifica e dá outras providências. exercício do cargo, deverá ser fundamentada com clareza.
O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas 2.2 - A decisão final da Junta (Banca) Médica Examinadora será
atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde soberana e definitiva.
Município e na Lei Orçamentária vigente. 2.3 A não realização da avaliação médica ou a não apresentação dos
DECRETA: exames exigidos impedirá que o candidato entre em exercício do
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no cargo.
valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais ) às dotações DOS ATOS DE NOMEAÇÃO
especificadas no Anexo I deste Decreto. 3. A publicação dos atos de nomeação, que se dará na data de
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que publicação deste edital, será considerada como termo inicial para a
trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações contagem do prazo legal para a posse do candidato.
orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto. DA POSSE
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 4. Cumpridas as exigências constantes neste Edital, será dada posse ao
revogadas as disposições em contrário. candidato, observado o prazo disposto no item “3” deste edital,
podendo o Poder Executivo aprazar data única para a formalização
PREFEITURA MUNICIPAL TIBAU DO SUL desse ato.
Rua Dr. Hélio Galvão, 122, Centro, Tibau do Sul/RN CEP: 59178000 5. Empossado, o candidato terá o prazo de 15 (quinze) dias para
CNPJ: 08.168.775/0001-82 apresentar-se no seu local de trabalho, na forma do art. § 1º do art. 13
da Lei Municipal nº 321/2004.
Unidade
Ação Natureza Fonte Região Valor
Orçamentária
Anexo I (Acréscimo) 1.500,00 Tibau do Sul/RN, 02 de janeiro de 2018.
12 .001 Secretaria Municipal de Tributação 1.500,00
2102 Manutenção da Secretaria de Tributação 1.500,00 ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE
0100000000 0001 1.500,00 Prefeito Municipal
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Anexo II (Redução) 1.500,00
06 .001 Secretaria Municipal de Educação 1.500,00 ANEXO I - Edital de Convocação nº 001/2018
2035 Manutenção do Ações Financiadas com QSE 1.500,00
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE
0105800000 0001 1.500,00 RELAÇÃO DE CANDIDATOS
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Publicado por: Enfermeiro (Secretaria Municipal de Saúde)
Valdecio Macêdo de Santana INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO
Código Identificador:B2A9A508 0345 Sharlene Pereira Alves 16
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3.11 Quando exigido para o cargo, comprovante de habilitação em Horário de Trabalho: Das______ às ______ e das ______ às
órgão profissional. ______horas.
4) Declaração/Relação de Bens assinada (modelo em anexo), podendo Carga horária semanal: _______.
ser substituída pela declaração de imposto de renda; Endereço da Instituição:____Tel.:___ _____.
5) Declaração assinada de que o candidato não exerce outro cargo na ( ) Exerço emprego em empresa privada.
Administração Pública (modelo em anexo); Caso afirmativo informe:
6) Dados para contato: número de telefone e endereço eletrônico; Nome da Empresa: ____.
7) Declaração assinada de que o candidato não sofreu penalidades no Endereço:______Tel.:________.
exercício na Administração Pública (modelo em anexo); Horário de Trabalho: Das___ às ___ e das ___ às ____horas.
8) Documentação para abertura de conta no Banco:* ( ) Não acumulo Aposentadoria ( ) Não acumulo Cargo Público
8.1- 1 (uma) cópia do CPF; As declarações prestadas neste formulário são de
8.2 – 1 (uma) cópia do RG; responsabilidade única e exclusiva de V. Sa. que responderá civil e
8.3 - 1(uma) cópia do comprovante de residência. penalmente pela omissão, nos termos do artigo 299 do Código
Penal e artigos 7°, XIII, 37, XVI e XVII, 17, §§ 1° e 2° do Ato das
DECLARAÇÃO DE BENS Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Declaro, nos termos da Lei e para todos os fins e efeitos que, nesta
data, possuo os seguintes bens: Tibau do Sul/RN, ______ de ____ de _____.
( ) Não possuo bens a declarar. _________
( ) Possuo bens a declarar, conforme segue abaixo: Assinatura
DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO
Eu, ____, portador (a) da Carteira de Identidade número _____, Eu________, portador (a) da carteira de identidade número ______,
inscrito(a) no CPF/MF sob o número _____, declaro para os devidos inscrito (a) no CPF sob o número _______, declaro para os devidos
fins de provimento de cargo público que não exerço cargo, emprego que no exercício de cargo ou função pública anteriormente por mim
ou função pública em quaisquer das esferas (federal, estadual ou exercido, não sofri penalidades disciplinares, conforme Legislação
municipal), não comprometendo, desta forma, minha nomeação para o aplicável.
cargo de________ deste Poder. E por ser verdade, firmo a presente declaração.
E por ser verdade, firmo a presente declaração.
Tibau do Sul/RN, ____ de _____ de___.
Tibau do Sul/RN, ___ de _________de ________. _______________
Assinatura do Candidato
Assinatura do Candidato
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS ANEXO III - Edital de Convocação nº 001/2018
Nome do Concursado: _______________________ RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
CPF/MF:_________ 1. EXAMES DE EXIGÊNCIA BÁSICA DE CARÁTER GERAL:
Cargo:__ 1.1 EXAMES LABORATORIAIS:
Jornada de Trabalho:________ horas. 1.1.1 Hemograma;
Formação:________ 1.1.2 Glicose;
Curso Concluído/Em Conclusão:______________ 1.1.3 Parasitológico de fezes;
Órgão em exercício:_______________ 1.1.4 Parcial de urina;
Local:__ 1.1.5 Atestado Médico, subscrito por profissional médico clínico geral
Horário de trabalho: Das______ às ______ e das ______ às ou médico psiquiatra.
______horas. 2 EXAMES PARA MAIORES DE 40 ANOS DE IDADE:
Declaro para fins de posse que: 2.1 Exames Laboratoriais descritos no item anterior;
( ) Exerço outros cargos, empregos ou funções na administração 2.2 Colesterol;
pública federal, estadual ou municipal, autarquia, empresa pública, 2.3 Triglicerídeos;
sociedade de economia mista ou fundação pública. 2.4 Eletrocardiograma com laudo;
( ) Sou aposentado da administração pública federal, estadual ou 2.5 Acuidade visual.
municipal, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista
ou fundação pública. Tibau do Sul/RN, ____ de ______ de 2016.
Caso afirmativo informe:
Órgão ou Empresa:____. ANTÔNIO MODESTO RODRIGUES DE MACEDO
Unidade da Federação em exercício:________________. Prefeito Municipal
Natureza Jurídica:_____. Publicado por:
(Adm. Direta, Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública ou Kerginaldo Rodrigues Ferreira
Sociedade de Economia Mista) Código Identificador:A9CEC602
Tipo de Administração:_.
(Federal, Estadual, Municipal)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Cargo, emprego, função gratificada (FC e FG), cargo de direção (CD)
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARIZAL
ou outras:
Carga horária diária: ____________.
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fone (84) 3435 – 2552 ou correio eletrônico realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
(florania.licitacao@yahoo.com) ou florania-licitacao@rn.gov.br) 008/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços –
ENCARTE DA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE ARP Nº 013-B /2017, celebrada entre o Município de Florânia e a
REGISTRO DE PREÇOS – Nº 009 /2017 DO PREGÃO Empresa: T NAVA ASSESSORIA EM PREGÕES
ELETRÔNICO Nº 008/2017 ELETRONICOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob nº.
18.912.500/0001-65, cujos preços estão a seguir registrados, em face à
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
ARP Nº 009/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a 012/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
Empresa: PILARMED EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº.
20.421.441/0001-74, cujos preços estão a seguir registrados, em face à DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: 13 de
junho de 2017 a 13 de junho de 2018.
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Florânia – RN, 02 de Janeiro de 2018. A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Publicado por: legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Danielle Miranda de Medeiros Ribeiro Gifoni
Código Identificador:AC8D7BA3 RESOLVE:
RESOLVE: Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
dias consecutivos a servidora MARIA JEAN DE ARAÚJO , Dê-se ciência,
Merendeira, matrícula nº 60, relativas ao período de 2016/2017, publique-se e
contados a partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em cumpra-se.
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores
Municipais de Florânia. Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, janeiro de 2018
revogadas as disposições em contrário.
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Prefeita do Município
RESOLVE:
www.diariomunicipal.com.br/femurn 152
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Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
revogadas as disposições em contrário. Prefeita do Município
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
revogadas as disposições em contrário. Prefeita do Município
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Prefeita do Município legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva CONSIDERANDO requerimento protocolado pelo servidor,
Código Identificador:26494DC9
RESOLVE:
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 035/2018 – GABINETE DA Art. 1º. EXONERAR a pedido o SenhorTIAGO AUGUSTO
PREFEITA OLIVEIRA FREIRE, inscrito no Cadastro Funcional sob o Nº 536,
do Cargo de Provimento em Comissão de CONTROLADOR
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições GERAL DO MUNICÍPIO DE FLORÂNIA/RN.
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
RESOLVE: revogadas as disposições em contrário.
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
dias consecutivos a servidora MARIA DO SOCORRO
MEDEIROS, ASG, matrícula nº 186, relativas ao período de Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 02 de
2016/2017, contados a partir do dia 02/01/2018 com término em janeiro de 2018.
31/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97,
Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia. MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 153
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Art. 2º. A vacância de que trata o art. 1º desta Portaria, será pelo MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
prazo de 02 (dois) anos, ou antes, desde que a pedido do servidor, a Prefeita do Município
partir da data em que o servidor assumir o outro cargo. Publicado por:
Claudiano Pinheiro Silva
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Código Identificador:33B0FEEC
revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DA PREFEITA
Dê-se ciência, PORTARIA DE FÉRIAS N.º 038/2018 – GABINETE DA
publique-se e PREFEITA
cumpra-se.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 02 de legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
janeiro de 2018.
RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
Publicado por: dias consecutivos a servidora MARIA RANNIELLE TAVARES DE
Claudiano Pinheiro Silva SOUSA, ASG, matrícula nº 24, relativas ao período de 2016/2017,
Código Identificador:561970C3 contados a partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores
GABINETE DA PREFEITA Municipais de Florânia.
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 034/2018 – GABINETE DA Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PREFEITA revogadas as disposições em contrário.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
RESOLVE: janeiro de 2018
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (Trinta) MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
dias consecutivos o servidor RILDO LUIZ DA SILVA, Vigia, Prefeita do Município
matrícula nº 327, relativas ao período de 2017/2018, contados a partir Publicado por:
do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em conformidade Claudiano Pinheiro Silva
com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais Código Identificador:97D6DC27
de Florânia.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DA PREFEITA
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA DE FÉRIAS N.º 039/2018 – GABINETE DA
PREFEITA
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
janeiro de 2018
RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
dias consecutivos a servidora MARIA ELIZANGELA LÚCIO DA
Publicado por: SILVA OLIVEIRA, ASG, matrícula nº 241, relativas ao período de
Claudiano Pinheiro Silva 2016/2017, contados a partir do dia 02/01/2018 com término em
Código Identificador:BED7AC96 31/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97,
Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 154
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DA PREFEITA
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA DE FÉRIAS N.º 042/2018 – GABINETE DA
PREFEITA
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
janeiro de 2018
RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
Publicado por: dias consecutivos o servidor SÂNZIA FREDERICA MEDEIROS
Claudiano Pinheiro Silva BATISTA SILVA, Merendeira, matrícula nº 46, relativas ao período
Código Identificador:6815476B de 2016/2017, contados a partir do dia 02/01/2018 com término em
31/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97,
GABINETE DA PREFEITA Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia.
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 040/2018 – GABINETE DA Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PREFEITA revogadas as disposições em contrário.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
RESOLVE: janeiro de 2018
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
dias consecutivos o servidor JOÃO BOSCO DA COSTA, Vigia, Prefeita do Município
matrícula nº 588, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir Publicado por:
do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em conformidade Claudiano Pinheiro Silva
com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais Código Identificador:1D64F241
de Florânia.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DA PREFEITA
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA DE FÉRIAS N.º 043/2018 – GABINETE DA
PREFEITA
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
janeiro de 2018
RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
Publicado por: dias consecutivos a servidora MARIA APARECIDA DE ARAUJO,
Claudiano Pinheiro Silva Merendeira, matrícula nº 317, relativas ao período de 2017/2018,
Código Identificador:998A8225 contados a partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores
GABINETE DA PREFEITA Municipais de Florânia.
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 041/2018 – GABINETE DA Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PREFEITA revogadas as disposições em contrário.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
RESOLVE: janeiro de 2018
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
dias consecutivos o servidor JOSÉ GILSON DE MELO, Vigia, Prefeita do Município
matrícula nº 127, relativas ao período de 2016/2017, contados a partir Publicado por:
do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em conformidade Claudiano Pinheiro Silva
com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Municipais Código Identificador:E859877B
de Florânia.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DA PREFEITA
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA DE FÉRIAS N.º 044/2018 – GABINETE DA
PREFEITA
Dê-se ciência,
publique-se e A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
cumpra-se. legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
www.diariomunicipal.com.br/femurn 155
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DA PREFEITA
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA DE FÉRIAS N.º 047/2018 – GABINETE DA
PREFEITA
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
janeiro de 2018
RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
Publicado por: dias consecutivos ao servidor JADER DE OLIVEIRA DANTAS,
Claudiano Pinheiro Silva Vigia, matrícula nº 137, relativas ao período de 2016/2017, contados a
Código Identificador:36345C22 partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores
GABINETE DA PREFEITA Municipais de Florânia.
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 045/2018 – GABINETE DA Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PREFEITA revogadas as disposições em contrário.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
RESOLVE: janeiro de 2018
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
dias consecutivos a servidora MARIA EUNICE DOS SANTOS Prefeita do Município
SILVA, Merendeira, matrícula nº 039, relativas ao período de Publicado por:
2016/2017, contados a partir do dia 02/01/2018 com término em Claudiano Pinheiro Silva
31/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Código Identificador:DF9A9D71
Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, GABINETE DA PREFEITA
revogadas as disposições em contrário. PORTARIA DE FÉRIAS N.º 048/2018 – GABINETE DA
PREFEITA
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
janeiro de 2018
RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
Prefeita do Município Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
Publicado por: dias consecutivos a servidora CELMA MARIA DA SILVA,
Claudiano Pinheiro Silva Merendeira, matrícula nº 310, relativas ao período de 2016/2017,
Código Identificador:CC5F35B9 contados a partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores
GABINETE DA PREFEITA Municipais de Florânia.
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 046/2018 – GABINETE DA Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
PREFEITA revogadas as disposições em contrário.
A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
RESOLVE: janeiro de 2018
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
dias consecutivos a servidora MARIA SALETE SOUZA NUNES, Prefeita do Município
Merendeira, matrícula nº 604, relativas ao período de 2016/2017,
contados a partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em Publicado por:
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Claudiano Pinheiro Silva
Municipais de Florânia. Código Identificador:4A8C9A37
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE FÉRIAS N.º 049/2018 – GABINETE DA
Dê-se ciência, PREFEITA
publique-se e
cumpra-se. A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
janeiro de 2018 RESOLVE:
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta)
Prefeita do Município dias consecutivos a servidora DANIELE ERLANE DOS SANTOS
Publicado por: MEDEIROS, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 211, relativas
Claudiano Pinheiro Silva ao período de 2017/2018, contados a partir do dia 02/01/2018 com
Código Identificador:09931BF7 término em 31/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n°
440/97, Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 156
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:2A2957FA
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de PORTARIA DE FÉRIAS N.º 052/2018 – GABINETE DA
janeiro de 2018 PREFEITA
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Prefeita do Município legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
dias consecutivos a servidora MARIA DAS VITORIAS BRITO, janeiro de 2018
Merendeira, matrícula nº 479, relativas ao período de 2017/2018,
contados a partir do dia 02/01/2018 com término em 31/01/2018, em MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Estatuto dos Servidores Prefeita do Município
Municipais de Florânia.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Publicado por:
revogadas as disposições em contrário. Claudiano Pinheiro Silva
Código Identificador:5849DFA2
Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de PORTARIA DE FÉRIAS N.º 053/2018 – GABINETE DA
janeiro de 2018 PREFEITA
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
Prefeita do Município legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
Art. 1º. Conceder o pedido de Férias regulamentares de 30 (trinta) Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de
dias consecutivos a servidora MARLEIDE MARIA DA SILVA janeiro de 2018
SOARES, Merendeira, matrícula nº 242, relativas ao período de
2017/2018, contados a partir do dia 02/01/2018 com término em MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE
31/01/2018, em conformidade com a Lei Municipal n° 440/97, Prefeita do Município
Estatuto dos Servidores Municipais de Florânia. Publicado por:
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, Claudiano Pinheiro Silva
revogadas as disposições em contrário. Código Identificador:3DA06575
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de A Prefeita do Município de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
janeiro de 2018 legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
www.diariomunicipal.com.br/femurn 157
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de A Prefeita Municipal de Florânia/RN, no uso de suas atribuições
janeiro de 2018 legais, com fulcro no Artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal,
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE CONSIDERANDO o que dispõe o Art. 3º, Inc. IV e demais
Prefeita do Município dispositivos da Lei Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002,
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia/ RN Em 02 de Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
janeiro de 2018
Palácio das Flores – Prefeitura Municipal de Florânia / RN Em 02 de
MÁRCIA REJANE GUEDES CUNHA NOBRE janeiro de 2018.
Prefeita do Município
www.diariomunicipal.com.br/femurn 158
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
www.diariomunicipal.com.br/femurn 159
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
revogada as disposições em contrário. hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
Publique-se. Cumpra-se. medidas cabíveis.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Florânia/RN, em 02 de janeiro de 2018. revogada as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 160
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas Concede diária a servidor que especifica e dá outras
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo providências.
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 161
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas Concede diária a servidor que especifica e dá outras
atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo providências.
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
A Secretária Municipal de Saúde de Florânia/RN, no uso de suas
R E S O L V E: atribuições legais em conformidade com o Decreto Executivo
Municipal nº 003/2013, art. 7º de 19 de fevereiro de 2013.
Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$
50,00 (cinquenta reais) ao servidor LEONARDO JOSÉ DE R E S O L V E:
MORAIS Mat. 120, ocupante da função de MOTORISTA deste
município, para custear despesas com alimentação durante seu Art. 1º - Fica concedida 01 (uma) Diária PARCIAL no valor de R$
deslocamento a cidade de NATAL/RN, no dia 02 de janeiro de 2018, 25,00 (vinte e cinco reais) ao servidor LAURENTINO CRUZ
com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência. NETO Mat. 352, ocupante da função de MOTORISTA deste
Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da município, para custear despesas com alimentação durante seu
viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto deslocamento a cidade de CAICÓ/RN, no dia 02 de janeiro de 2017,
perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno, com o objetivo de transportar pacientes de urgência e emergência.
será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na Art. 2º - Caso o(a) servidor(a) não apresente a comprovação da
hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório viagem, ficará impedido(a) de receber novas diárias, enquanto
circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as perdurar a irregularidade e passados 30 (trinta) dias após o retorno,
medidas cabíveis. será obrigado a restituí-las, cabendo à Secretaria de Finanças, na
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, hipótese de descumprimento, o encaminhamento de relatório
revogada as disposições em contrário. circunstanciado a Controladoria Geral do Município, que adotará as
medidas cabíveis.
Publique-se. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Cumpra-se. revogada as disposições em contrário.
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2017
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 2017.12.21-0003 para prestação de serviços médicos, exames laboratoriais e outros procedimentos de
saúde, que celebram entre si o Município de Alexandria/RN e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A
INFÂNCIA DE ALEXANDRIA – APAMI (HOSPITAL MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ), inscrita no cadastro nacional de pessoa
jurídica sob o n° 08.021.123/0001-10, localizada A Rua Governador Dix-Sept Rosado, 130 Estação - CEP 59965-000 - Alexandria/RN.; nos termos
abaixo:
Aos 21(vinte e um) dias do mês de 12(dezembro) do ano de dois mil e dezessete(2017), o MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA/RN, com sede
administrativa a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro - CEP 59965-000 - Alexandria/RN, Inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica sob o n° 08.148,462/0001-62, neste ato representado pela Prefeita Constitucional a senhora JEANE CARLINA SARAIVA E FERREIRA
DE SOUZA, Brasileira, Casada, Autônoma, residente e domiciliada na Rua Antônio Caetano, 54 - Casa - Centro - Alexandria - RN, CPF nº
021.883.624-46, Carteira de Identidade nº 4.087.629 SSP/PE, atraves do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob o n° 13.783.947/0001-68, no endereço Rua Desembargador Ferreira Chaves, 305 - Centro - CEP 59965-000 - Alexandria/RN,
este representado pelo seu Secretario Municipal de Saúde, o senhor JORGE EDUARDO ANANIAS DE SOUSA OLIVEIRA, brasileiro, casado,
odontologo, nomeado através da portaria n° 008/2017, datada de 02/01/2017, ambos abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, doravante designado simplesmente CREDENCIANTE, e de outro lado, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A
MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE ALEXANDRIA – APAMI (HOSPITAL MATERNIDADE JOAQUINA QUEIROZ), inscrita no
cadastro nacional de pessoa jurídica sob o n° 08.021.123/0001-10, localizada A Rua Governador Dix-Sept Rosado, 130 Estação - CEP 59965-000 -
Alexandria/RN; neste ato representado pelo o Senhor ALUIZIO MAIA PATRÍCIO DE FIGUEIREDO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF
nº 094.749.194-53 e portador do RG n°135.045SSP/RN, residente e domiciliado a Rua Desembargador Ferreira Chaves, 69 - Centro- Alexandria-
RN, doravante designado simplesmente CREDENCIADO, celebram o presente CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 2017.12.21-0003.; Para
prestação de serviços médicos especializados em conformidade com a cláusula primeira e com o n° mediante as seguintes cláusulas e condições:
www.diariomunicipal.com.br/femurn 162
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10.1, A responsabilidade civil das partes, decorrente da aplicação das penalidades previstas nesta cláusula e da rescisão unilateral, caso ocorra,
caberá ao CREDENCIADO o direito de recorrer administrativamente dentro do prazo estabelecido no Art. 162 da Lei 8.666/93. da prestação dos
serviços, regula-se pelo disposto nos artigos 927 a 943 do CAPÍTULO I e 944 a 954 do CAPÍTULO II do Código Civil Brasileiro.
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15.1. Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro da Comarca de Alexandria/RN, excluindo qualquer outra, para dirimir
quaisquer questões oriundas deste nstrumento.
E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, às partes assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor.
Testemunhas:
1________________
2________________
Publicado por:
Pedro Avelino M. Neto
Código Identificador:EC89489B
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PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07080002/17- Objeto: Registro de
preços para eventuais Contratação de empresa para prestação de serviços e locação mensal com veículos tipos camionetes, para atender nas
atividades Administrativas das secretarias do município de Felipe Guerra-RN, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo
I(Termo de Referencia) neste Edital e seus Anexos. Data da assinatura: 05/09/2017 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Felipe
Guerra, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos a
validação dos preços registrados na presente ata.
Empresa:R. D. TRANSPORTE LTDA-ME - CNPJ: 17.910.660/0001-02, End. Rua Coronel Antônio Freire nº 224 A, Bairro: Dom Elizeu, Cidade:
Assu-RN, Representada por Rosalvo Dantas de Oliveira – CPF: 093.079.794-99.
ASSINAM:
PELO ÓRGÃO EXECUTOR: Haroldo Ferreira de Morais – Prefeito Municipal
PELO ORGÃO PARTICIPANTES: Maria de Fátima Maximina Mota Maia - Secretária Municipal de Assistência Social
PELA(S) PROMITENTE(S):
__________________________________________________
R. D. TRANSPORTE LTDA-ME - CNPJ: 17.910.660/0001-02
Repres. por Rosalvo Dantas de Oliveira – CPF: 093.079.794-99
Fornecedor.
Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:0783EBC8
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14080001/17- Objeto: Registro de
preços para eventuais Aquisições parceladas de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares de “A” a “Z” descritos na tabela da ABC FARMA, de
forma parcelada, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, mediante maior desconto sobre o preço dos valores dos medicamentos
correspondentes ao Estado do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia) neste
www.diariomunicipal.com.br/femurn 165
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Edital e seus Anexos. Data da assinatura: 08/09/2017 - Prazo da vigência: 12 meses. A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, para fins de
atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos a validação dos preços
registrados na presente ata.
Empresa:M MARINHO COSTA - ME - CNPJ: 07.282.062/0001-82, End. Rua Adelino Bonifácio da Silva nº 69, Bairro: Centro, Cidade: Felipe
Guerra-RN, Representada por Mesaque Marinho Costa – CPF: 012.650.894-18.
ASSINAM:
PELO ÓRGÃO EXECUTOR: Haroldo Ferreira de Morais – Prefeito Municipal
PELO ORGÃO PARTICIPANTES: Josefa Girlene Ferreira de Morais - Secretária Municipal de Saude
PELA(S) PROMITENTE(S):
_______________________________
Josefa Girlene Ferreira de Morais
Sec. Mun. de Saúde
Pelo órgão participante
_______________________________________________
M MARINHO COSTA - ME - CNPJ: 07.282.062/0001-82
Repres. por Mesaque Marinho Costa – CPF: 012.650.894-18
Fornecedor
Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:D0BE20C4
PROCESSO Nº26050002/17
Aos 29 de dezembro de dois mil e dezessete(2017), no prédio Sede da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra/RN, por intermédio da Secretaria
Municipal de Administração e Recursos Humanos, à Rua João Batista Gurgel, Nº 97, cidade alta, centro – Felipe Guerra RN – CEP: 59.795-000, por
seus representantes legais, nos termos da Lei Municipal nº 288, de 16 de dezembro de 2010, à Lei nº 10.520, de 2002, ao Decreto nº 3.555, de 2000,
à Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto nº 3.722, de 2001, ao Decreto nº 3.931, de 2001, à Lei Complementar nº 123,
de 2006, e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 014/2017, do processo nº 26050002/17. E o respectivo ato de homologação pelo Sr. Prefeito
Municipal, datada de 04/07/2017, anexa aos autos do processo. RESOLVE registrar os preços para aquisição futura, de acordo com o Edital e seus
anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em
1º lugares no certame.
1. - DO OBJETO
Registro de preços para eventual Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALAR para Unidade Integrada de Saúde, através da Secretaria
Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I(Termo de Referencia) neste Edital e seus Anexos.
2. – DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pelas empresas abaixo classificadas em primeiro lugar, por objeto/ITEM, signatárias da presente Ata de Registro de Preços
assim constam:
1) Empresa: W. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME - CNPJ: 10.212.250/0001-49, End. Rua Delfino Freira nº 544, Complemento A, Bairro:
Boa Vista, Cidade: Mossoró-RN, Representada por Maria Rodrigues Lobo – CPF: 499.555.194-87.
ITEM POSIÇÃO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS FABRICANTE QTDE UND VR. UNIT. VR. TOTAL
27 2º Catgut 1-0 c/ag cx c/24 und SHALON 30 CAIXA R$ 56,00 R$ 1.680,00
28 2º Catgut 2-0 c/ag cx c/24 und SHALON 30 CAIXA R$ 56,00 R$ 1.680,00
29 2º Catgut 3-0 c/ag cx c/24 und SHALON 30 CAIXA R$ 56,00 R$ 1.680,00
75 2º Papel grau cirúrgico 40cm x 100m s/filme MEDSTERIL 60 ROLO R$ 67,00 R$ 4.020,00
VALOR TOTAL R$ 9.060,00
2) Empresa: R W C GURGEL EPP - CNPJ: 10.538.476/0001-34, End. Rua Felipe Camarão nº 1662, Bairro: Aeroporto, Cidade: Mossoró-RN,
Representada por Raimundo Wandecy Campêlo Gurgel – CPF: 915.383.784-34.
ITEM POSIÇÃO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS FABRICANTE QTDE UND VR. UNIT. VR. TOTAL
30 2º Catgut 4-0 c/ag cx c/24 und TECHNOFIO 30 CAIXA R$ 56,00 R$ 1.680,00
69 2º Papel grau cirúrgico 10cm x 100m com filme DUOTEC 50 ROLO R$ 29,90 R$ 1.495,00
71 2º Papel grau cirúrgico 30cm x 100m com filme DUOTEC 50 ROLO R$ 81,50 R$ 4.075,00
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3) Empresa: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - ME - CNPJ: 18.588.224/0001-21, End. Rua Tuiuti nº 772, Bairro:
Petrópolis, Cidade: Natal-RN, Representada por Maria da Conceição Moura Nascimento – CPF: 023.241.414-93.
ITEM POSIÇÃO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS FABRICANTE QTDE UND VR. UNIT. VR. TOTAL
73 3º Papel grau cirúrgico 20cm x 100m s/filme HOSPFLEX 70 ROLO R$ 49,00 R$ 3.430,00
74 3º Papel grau cirúrgico 30cm x 100m s/filme HOSPFLEX 50 ROLO R$ 63,00 R$ 3.150,00
97 2º Agua destilada c/ 5 litros SANAFARMA 100 GALÃO R$ 6,00 R$ 600,00
102 3º Coletor de material perfuro cortante de 13 l GRANDESK 200 UND R$ 3,00 R$ 600,00
VALOR TOTAL R$ 7.780,00
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11 - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente ata, a Administração do Órgão indicado no item 3.1 do
Edital, garantida a prévia defesa, aplicará às fornecedoras as sanções previstas no Edital.
12 – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
12.1 Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual e Municipal do Estado do
Rio Grande do Norte, direta e indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Gestor da Ata e do
CONTRATANTE, desde que:
a) Devidamente comprovada a vantagem através de pesquisa de mercado;
b) O órgão gestor não tenha esgotado o item registrado, mediante seu consumo total da quantidade registrada;
c) A ata esteja vigente;
d) Haja fornecedores registrados;
e) A quantidade demandada por objeto, seja igual ou inferior a registrada nesta ata. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto à CONTRATANTE, para que esta indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da
Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a CONTRATANTE. As aquisições ou
contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na
presente Ata de Registro de Preços.
13 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
a) - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) - Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material/serviço, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE,
sem justificativa aceitável;
c) - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
d) - Tiver presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro
de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior
devidamente comprovado.
14 - DA PUBLICIDADE
O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Município/Femur-RN, conforme o disposto no art. 61, parágrafo
único, da Lei nº. 8.666/93.
15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integra esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar
no certame supracitado.
Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes da Lei Municipal nº 288, de 16 de dezembro de 2010 e Lei 8.666/93.
As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça
Estadual, no foro da Comarca de Apodi RN, com exclusão de qualquer outro.
Este Registro de Preço tem vigência até 06/07/2018 contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial do Município/Femur-RN, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
O Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 014/2017 e seus Anexos integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de
transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal da Prefeitura Municipal de Felipe Guerra do Estado do Rio grande
do Norte e do(s) Fornecedor Beneficiário(s) indicado(s) acima.
R W C Gurgel EPP
CNPJ: 10.538.476/0001-34
Repres. por
RAIMUNDO WANDECY CAMPÊLO GURGEL
CPF: 915.383.784-34
Fornecedor 2
www.diariomunicipal.com.br/femurn 168
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Publicado por:
Antonio Heronildo Leite
Código Identificador:42CE1108
GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1524/2017 SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O Município de JAÇANÃ - RN, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA, portador da carteira de
identidade RG n° 001.420.686 SSDS-RN, inscrito no CPF sob o n° 996.817.654-00, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado à Rua
Manoel Fernandes da Silva, Nº 219, Centro, Jaçanã-RN, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO DE JAÇANÃ/RN, e a empresa
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, estabelecida na Av. Independência, Nº 6060, Quadra 70 C Lote 02,
Setor Aeroporto, Goiania-GO, CNPJ n° 00.226.324/0001-42, neste ato representada pelo Sr(a) Brunno Giordano da Silva Aranha, portador da
carteira de identidade RG n° 1.552.779 - RN, inscrito no CPF sob o n° 023.359.654-25, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA,
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n.º 123 de 14 de
dezembro de 2006 e os Decretos nº 5.450 de 31 de maio de 2005 e 3.931 de 19 de setembro de 2001, bem como Decretos Municipais Nº 008/2007 e
006/2013 e, demais normas legais aplicáveis, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL N° 015/2017, objetivando a formação de REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, nas condições seguintes:
1.1 – O Objeto do presente é a formação de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JAÇANÃ/RN – EXCLUSIVO PARA ME/EPP, no período de validade da Ata do registro de Preços,
objetivando o fornecimento de forma parcelada, com vistas ao atendimento das necessidades das Secretarias da administração pública do município
de Jaçanã RN:
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63 Fio Semi-Rígido 6mm, rolo com 100 metros Rolo 4 CORFIO 283,00 1.132,00
64 Fita isolante 5mm, de 19 metros Unidade 50 DECORLUX 3,93 196,50
65 Fita isolante de alta fusão, com 10 metros, até 69.000 volts Rolo 20 DECORLUX 15,62 312,40
66 Fita isolante de alta fusão, com 5 metros, até 69.000 volts Rolo 20 DECORLUX 10,05 201,00
67 Fixa fio c/ 30 Caixa 30 R. FABRIL 5,17 155,10
69 Interruptor 1 tecla + tomada embutir Unidade 600 PLUZIE 5,75 3.450,00
70 Interruptor 1 tecla embutir Unidade 200 PLUZIE 2,99 598,00
71 Interruptor 2 teclas + tomada embutir Unidade 150 PLUZIE 8,07 1.210,50
72 Interruptor 2 teclas embutir Unidade 150 PLUZIE 5,34 801,00
73 Interruptor 3 teclas embutir Unidade 100 PLUZIE 8,04 804,00
74 Interruptor de embutir com placa de 1 seção Unidade 100 PLUZIE 2,99 299,00
75 Interruptor de embutir com placa de 2 seções Unidade 100 PLUZIE 5,34 534,00
76 Interruptor para Campainha Unidade 10 PLUZIE 4,60 46,00
77 Lâmina de aço (starret) Unidade 100 STARRET 5,67 567,00
78 Lâmpada de LED 9W bocal 27 Unidade 50 GLIGHT 14,33 716,50
79 Lâmpada econômica 20w Unidade 300 EMPALUX 8,72 2.616,00
80 Lâmpada econômica 30w Unidade 300 EMPALUX 17,08 5.124,00
81 Lâmpada mista de 160w Unidade 500 EMPALUX 16,67 8.335,00
82 Lâmpada vapor mercúrio 250w Unidade 300 GLIGHT 23,67 7.101,00
83 Lâmpada vapor metálico 400 w Unidade 150 EMPALUX 41,28 6.192,00
84 Lâmpada vapor Sódio 70w Unidade 400 EMPALUX 25,00 10.000,00
85 Luva de couro para eletricista Par 3 TRES J. COUROS 49,50 148,50
87 Luva plástica em PVC 3/4" com rosca Unidade 50 INPOL 0,90 45,00
89 Máquina para esticar fita de aço 3/4 Unidade 2 FUSIMEC 462,00 924,00
91 Parafuso Galvanizado 250mmx16mm Unidade 100 KONESUL 10,56 1.056,00
92 Parafuso Galvanizado 300mmx16mm Unidade 50 KONESUL 12,39 619,50
93 Pino fêmea Unidade 80 VOLTIN 2,91 232,80
94 Pino fêmea p/ telefone Unidade 10 SOHOPLUS 5,33 53,30
95 Pino macho Unidade 80 VOLTIN 3,14 251,20
96 Pino macho p/ computador Unidade 20 SOHOPLUS 1,54 30,80
97 Pino macho trifásico Unidade 80 VOLTIN 4,27 341,60
99 Reator valor mercúrio para lâmpada de 250w Unidade 100 JRC 56,98 5.698,00
100 Reator valor sódio para lâmpada de 70w Unidade 100 JRC 46,92 4.692,00
101 Reator vapor metálico para lâmpada de 400w Unidade 20 JRC 72,42 1.448,40
103 Refletor para bocal de 40mm Unidade 30 LUXTEMPUS 50,54 1.516,20
104 Relé fotocélula NF Unidade 600 EXATRON 16,47 9.882,00
105 Roupa Uniforme antichama para eletricista Unidade 3 SUMPOLL 396,00 1.188,00
107 Start 40w Unidade 50 LORENZETTI 1,97 98,50
109 Tê para Tomadas, 2 ou 3 pinos machos Unidade 30 VOLTIN 4,73 141,90
111 Tomada de embutir com 01 unidade Unidade 250 PLUZIE 4,93 1.232,50
112 Tomada de embutir com 02 unidade Unidade 50 PLUZIE 7,24 362,00
113 Tomada de embutir para ar-condicionado (3 pinos) Unidade 50 PLUZIE 5,21 260,50
114 Tomada externa Unidade 100 PLUZIE 5,33 533,00
115 Tomada macho + fêmea (par) Par 50 VOLTIN 7,90 395,00
116 Tomada p/ computador embutir Unidade 150 VOLTIN 4,93 739,50
134.277,16
1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não serem contratados pelo Município. Quando contratados serão prestados
pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como
ordem de fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de acordo
com as necessidades do Município.
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano, contado a partir da data da assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro
de Preços, o Município de JAÇANÃ/RN não será obrigado à contratação, exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na Cláusula I,
podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à
empresa detentora.
2.3 – Em cada contratação decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão
Presencial para Registro de Preços n° 015/2017, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por
ser de pleno conhecimento das partes.
3.1 - O pagamento será efetuado até o 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos pelo Município;
3.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar Secretaria Municipal de Finanças, localizada no endereço do preâmbulo deste Ata, a nota fiscal
e/ou fatura do(s) produto(s) ou serviços entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de
JAÇANÃ/RN e conter o número do empenho correspondente.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) ou serviços entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados (durante a
validade do registro) os seguintes documentos:
3.3.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro
Social) dentro de seu período de validade;
3.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu
período de validade;
3.3.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento
der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.
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3.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram
impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
4.1. O fornecimento dos produtos deverá ser feitos de acordo com as necessidades do município, ou seja, de forma parcelada pela empresa vencedora
do certame licitatório, mediante recebimento da ordem de compras fornecida por qualquer Secretaria da Administração pública do Município de
Jaçanã RN;
4.2. A licitante vencedora obriga-se a fornecer os produtos, objeto da presente licitação em bom estado de conservação em no máximo 03 (três) dias
após o recebimento da ordem de compras e deverão ser entregues nos locais preestabelecidos pelo setor requisitante das 07:00 às 13:00hs, de
segunda à sexta-feira.
4.3. As entregas dos produtos deverão ser efetuadas sempre que solicitadas, e não serão tolerados atrasos sem justificativa prévia e por escrito, sob
pena de aplicação das penalidades previstas em lei;
4.4 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela perfeita execução do Empenho, ficando
a mesma obrigada a reparar, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplica a PROMINENTE EXECUTORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças;
5.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
6.1 – O contrato de fornecimento da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela emissão e retirados da Nota de Empenho pela
detentora.
6.2 – A detentora(or) da presente Ata de Registro de Preços será obrigada(o) a atender todos as ordens de compras solicitadas durante a vigência
desta Ata, mesmo que a execução deles decorrentes estiver prevista em contrato para data posterior à do seu vencimento.
6.3 – Todo fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de ordem de compras e/ou
Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Secretarias Contratantes, consoante o disposto no artigo 73, inciso II,
alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos
e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.2 - Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo
de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa
diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o
valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
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8.1 – Considerando o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1° do art. 28 da Lei Federal
n° 9.069/95, ao art. 3° §1°, da Medida Provisória n° 1.488-16/96 e demais legislações pertinentes, é vedado qualquer reajustamento de preços, até
que seja completado o período de 12 (doze) meses contados a partir da data de recebimento das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do
Pregão Presencial para Registro de Preços n° 015/2017, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, observadas as disposições constante do
Decreto Municipal.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais
aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente, praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e
financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa da(o)
Detentora(r) da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a
redução dos preços praticados no mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração, quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração; observada a
legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela
Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento,
juntando-se o comprovante ao processo administrativo da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Norte, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de
Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei
Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por todas as secretaria da administração direta do município de Jaçanã/RN.
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata, serão feitas sempre por escrito.
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de Preços, serão alocados quando da emissão dos
contratos e das Notas de Empenho.
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação na modalidade Pregão Presencial para formação de Registro de
Preços N° 015/2017.
14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 015/2017 e proposta da empresa ELETRICA LUZ COMERCIAL
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os caso omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, pelos Decretos Municipais
Nº 008/2007 e 006/2013 no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de
direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de SANTA CRUZ/RN, como único competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
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Testemunhas:
________________________________
Publicado por:
Oelson Costa
Código Identificador:B93D7654
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
HOMOLOGO pelo presente Termo, para que surta os seus efeitos legais, o julgamento da Comissão Permanente de Licitação - CPL, referente a
licitação Pregão Presencial nº 066/2017 com início 28 de novembro de 2017, realizada em 29 de novembro de 2017 (quarta-feira), nos termos do
artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, com redação dada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pela Lei
nº 9.648.98, de 27 de maio de 1998, mantendo a Adjudicação exarada no processo licitatório proveniente da licitação supra mencionada, em favor da
empresa relacionada a seguir: R L DA SILVA ROSAS ME - CNPJ 19.434.565/0001-05, conforme tabela abaixo:
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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 1.334, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da Câmara Municipal de Vereadores de Jardim do Seridó, o crédito suplementar no
valor de R$ 63.083,90 (Sessenta e Três Mil, Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação orçamentária.
CONSIDERANDO a harmonia entre os Poderes preconizado na Carta Constitucional de 1988, em seu art. 02º - São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário;
CONSIDERANDO o art. 29-A, I da Carta Constitucional de 1988: “O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: I - 7% (sete por cento) para
Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes”;
CONSIDERANDO a receita efetivamente arrecadada pelo Município de Jardim do Seridó, no ano de 2016;
CONSIDERANDO que orçamento da Câmara Municipal é meramente estimativo, uma vez que a verificação do que foi efetivamente arrecadado
pelo Município, no ano de 2016, só foi verificado, no mês de abril de 2017; e
CONSIDERANDO que um Poder não pode interferir em outro, O gestor da Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a autorização contida na Lei nº 1051/2016,
DECRETA :
Art. 1º. Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o Crédito Suplementar no valor de R$ 63.083,90 (Sessenta e Três
Mil, Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos) para reforço de dotação orçamentária.
Art. 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste Decreto, serão obtidos na forma do Art. 43 da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I – R$ 63.083,90 (Sessenta e Três Mil, Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos), através de ANULAÇÃO de dotação orçamentária, de acordo com
o inciso III, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo I que é parte integrante do presente Decreto.
Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Nº Elab. Data Elab. Processo Recurso Tipo Crédito Valor Data Públic. Decreto/Portaria Status
216 27/12/2017 2.612.387/2017 Anulação de Dotação Suplementar 8.360,00 27/12/2017 DECRETO: 1.334 PUBLICADO
Justificativa: REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS COM INSUFICENCIA DE CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO
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Total: 8.360,00
Anexo II (Redução) 8.360,00
04.001 Sec .Mun. de Finanças e Planejamento 8.360,00
2003MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMFP 8.360,00
Nº Solic.: 3 Reduzir 3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS 0100000000 0001 8.360,00
Total: 8.360,00
Publicado por:
Tyciane de Azevedo Nascimento
Código Identificador:43C92DA2
LTCAT- LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JUCURUTU/RN
INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE
JUCURUTU-RN
2017
IDENTIFICAÇÃO
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU-RN
ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO EUFRÁSIO DE MEDEIROS, NÚMERO 14, CENTRO – JUCURUTU/RN – CEP: 59.330.000 – Telefone: (84)
3429-2299 – CNPJ: 08.095.283/0001-04E-mails: cpljucurutu@outlook.com
SECRETARIAS:
I-SECRETARIA DE SAÚDE:
Hospital- Maternidade Teresinha Lula de Queiroz Santos;
ESF- Estratégia saúde da família;
Centro de fisioterapia;
Caps;
Sede da secretaria de saúde;
Farmácia;
Endemias.
II- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE:
Sede da secretaria de agricultura;
Matadouro público;
Açougue público.
III-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
Escolas;
Sede da secretaria de educação;
Ônibus escolar.
IV-SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS:
Sede da secretária;
Vias urbanas.
V-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:
Sede da secretaria;
Junta de serviço militar;
Junta militar.
VI-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO:
Sede da secretaria.
VII-SECRETARIA DE GABINETE CIVIL
Sede da secretaria.
VIII-SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO
Sede da secretaria.
IX-SECRETARIA DE GABINETE CIVIL E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Sede da secretaria.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Procedeu-se entre os dias 20/10/2017 a 20/11/2017, inspeções nas instalações das secretarias e seus setores, nos transportes escolar, Veículos e
máquinas da prefeitura municipal de Jucurutu- RN.As inspeções foram realizadas, visando identificação da possível existência de atividades ou
operações insalubres/perigosas, originadas pelo efetivo exercício das atividades laborais dos servidores municipais. Neste trabalho verificou-se o
direito ou não do servidor receber adicional de insalubridade/periculosidade, emitido neste laudo pericial.
OBJETIVOS DO LAUDO
Este Laudo técnico de condições ambientais do trabalho- LTCAT, tem como objetivo determinar se os trabalhadores indicados pela gestão
municipal, exercem suas atividades sem condições de equipamentos de proteção individuais/coletivas, bem como informar para a gestão adotar
medidas preventivas com o intuito de eliminar ou neutralizar os agentes nocivos a saúde dos trabalhadores. Priorizar a saúde e segurança dos
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servidores através do estudo e análise das condições ambientais de trabalho. Após a emissão do laudo pericial Concluído, se o trabalhador faz ou não
jus ao recebimento de insolubilidade/ periculosidade.
SUMÁRIO
1. METODOLOGIA................ 05
2. EMBASAMENTO LEGAL ............... .07
3. DEFINIÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS................ 10
4. CONCEITO BÁSICO DE TOLERÂNCIA................ 13
5. PROFISSIONOGRAFIA................ 14
6. LEGENDAS................ 71
7. RESPONSABILIDADES 71
CONCLUSÃO................ 73
REFERÊNCIA................ 74
ANEXOS
METODOLOGIA
Nesta revisão de laudo de insalubridade e Periculosidade aplicou-se a seguinte metodologia:
• Através de inspeção “in loco”;
• Descrição das atividades relacionadas em cada local de trabalho;
• Levantamento dos agentes ambientais do qual foram extraídas as informações;
• Caracterização e normas vigentes, que estão relacionadas as atividades e locais visitados.
Observação das instalações e atividades desenvolvidas, levantamento de dados e especificações, consulta a bibliografia especializada, aplicação dos
conceitos técnicos e legais, avaliações ambientais nos postos de trabalho e recomendações, reproduzidas neste laudo.
O roteiro básico das atividades de avaliação pericial é a seguinte:
a) Visita técnica pericial nas instalações dos locais de trabalho, para a inspeção “in loco”, das atividades e condições de trabalho, dentro das
secretarias mencionadas no pregão presencial de N°076/2017.
b) Análise qualitativa dos riscos existentes
c) Avaliação dos dados obtidos nas etapas anteriores através da análise de fatos, a luz da legislação em vigor, referentes a exposição ocupacional a
agentes agressores.
Conforme a NR-15, anexo N°14, foram realizadas a análise qualitativa de risco. Processo que avalia impacto e probabilidade de risco identificado.
Analise qualitativa de risco é um modo de determinar a importância de se endereçar riscos específicos e guiar respostas de risco
EMBASAMENTO LEGAL
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art.7 são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social Inciso XXIII adicional de
remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT)
Das atividades Insalubres e perigosas
Este laudo de Insalubridade pertinente a NR-15 e Periculosidade pertinente a NR-16 tem a sua exigência jurídica assegurada, através dos artigos 189
a 192 da CLT para a Insalubridade e artigos 193 a 197 para Periculosidade como segue.
Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas, que por sua natureza, condições e métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos a saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de
exposição aos seus efeitos.
Art. 190. O ministério do trabalho aprovará o quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da
insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção ao tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
Parágrafo único
As normas referidas neste artigo incluirão medidas de proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aero dispersantes tóxicos
irritantes, alergênico ou incômodos.
Art. 191 a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
I- Com a adoção de medidas que conservem o ambiente do trabalho dentro dos limites de tolerância;
II- Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecimentos pelo Ministério do trabalho, assegura a
percepção de adicional, respectivamente de 40% (grau Máximo) 20% (grau médio) e 10% (grau mínimo) do salário mínimo.
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regularização aprovada pelo ministério do trabalho, aquelas que, por sua
natureza ou métodos de trabalho impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições acentuadas.
Art. 194. O adicional de insalubridade e periculosidade cessará com a eliminação de risco ou integridade física, nos termos desta seção e das normas
expedidas pelo ministério do trabalho.
Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do ministério do trabalho, far-se-ão através de
perícia a cargo do Médico do trabalho ou do Engenheiro do trabalho.
Art.196. Para todos os efeitos decorrentes do trabalho em condições de Insalubridade e Periculosidade serão devidos a contar da data da inclusão da
respectiva atividade nos quadros aprovados pelo ministério do trabalho, respeitadas as normas do artigo 11.
Art. 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos á saúde, devem
conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização internacional.
Art. 70 a 72 do regime jurídico único do município de Jucurutu- RN
ATIVIDADES DE OPERAÇÕES PERIGOSAS COM ENERGIA ELETRICA
Para o contato com energia elétrica:
Trata-se de instalações elétricas previstas na NBR-5410, portanto não definidas como sistemas de potência, alimentadas sob uma tensão nominal
igual ou inferir a 1000 volts em corrente alternada com frequências inferiores a 10000 Hz, ou a 1500 volts em corrente continua, cujas condições
estabelecidas e de manutenção previstas na citada Norma, objetivam garantir seu bom funcionamento, além da segurança das pessoas, dos animais
domésticos e a conservação dos bens.
A abrangência da norma é para o campo de aplicação de instalações elétricas de:
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I- Prédios residenciais, prédios comerciais, estabelecimentos de atendimento ao público, estabelecimentos industriais, estabelecimentos
agropecuários e hortigranjeiros, prédios pré-fabricados, reboques de acampamento (trailers), locais de acampamento (campings) e instalações
analógicas, canteiros de obra, feiras, exposições e outras instalações temporárias;
II- Circuitos, exceto os internos aos aparelhos, funcionando a tensões de 1000 V e alimentados através de tensão igual ou inferir a 1000 V, em
corrente alternada (por exemplo, circuito de lâmpadas de descarga, preceituadores elétricos, etc.)
III- Circuitos que não sejam especificamente cobertos pelas normas dos aparelhos de utilização;
IV- Instalações fixas de telecomunicações, de sinalização ou controle.
Nota- a aplicação as instalações de telecomunicações limitam-se a prevenção dos riscos devidos as instalações e as demais instituições e as demais
instalações elétricas, do ponto de vista da segurança contra os choques elétricos, incêndios e efeitos térmicos, e do ponto de vista do funcionamento
satisfatório (compatibilidade), por exemplo:
NBR-5410
Esta norma fornece parâmetros de aplicação ás instalações e equipamentos elétricos, quanto á sua concepção e uso, de maneira a garantir a segurança
das pessoas contra choques elétricos, e mesmo correndo, que as tensões = e intensidades, ocorram num tempo dimensionado, que não causem
consequências mais graves. Estes valores são dados pela Norma Brasileira NBR-6.533 de março/1981 (anexo).
“Estabelecimento de segurança aos efeitos da corrente elétrica percorrendo o corpo humano”, a partir de pesquisas realizadas por cientistas e
comissões internacionais diversas, quando aos efeitos da corrente percorrendo o corpo humano.
Estas experiências levam a crer na NBR-5410, baseada na publicação 364 da IEC e NFC 15100 (Norma Francesa) e á NBR 6533 baseada na
publicação 479 da IEC.
Se as instalações acima descritas atendem a todas as condições de segurança descritas na NR-10, pode ocorrer até o acidente, mas é esperanço que as
consequências fiquem distintas da incapacitação, invalidez permanente ou morte. Neste caso não é devido o pagamento do adicional, pois este não é
devido pela existência do risco elétrico, mas por este apresentar-se acentuado que leva á condições de periculosidade.
• As atividades são realizadas nas áreas de risco citadas no quadro anexo ao decreto;
• Se existem risco acentuado capaz de resultar em incapacitação, invalidez permanente ou morte (não existem equipamentos de proteção, e falhas nas
medidas técnicas e administrativas), para o caso;
• Se o trabalho não é eventual- existem a situação de exposição continua (inciso) I ou habitual e intermitente (inciso II);
• Se não adotadas medidas de proteção que eliminem o risco (no caso de sistema de baixa tensão, se é atendida a NBR-5410 e a NR-10 e a NR-10);
Sistemas elétricos de potência (SEP)
Os cinco grupos de atividades constantes do decreto 93.412/86 em que seu Quadro de atividades/Área de risco, sempre condiciona que as redes e
linhas, equipamentos, materiais elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, de segurança individual e coletivo, usinas, unidades geradoras, subestações e
cabines de distribuição em operações, Sejam integrantes de Sistemas elétricos de potência, cujo conceito está na NBR-5460:
• 4.499- Sistemas de Potência
Sistema elétrico que compreendem instalações para geração, transmissão e/ou distribuição de energia elétrica.
• 4.195-Distribuição (de energia elétrica)
Transporte de energia elétrica a partir dos pontos onde se considera terminada a transmissão (ou sub transmissão) até a medição da energia,
inclusive.
• 4.526- Subestação
Partes de um sistema de potência, concentrada em um dado local, compreendem primordialmente as extremidades de linhas de transmissão e/ou
distribuição, com os respectivos de manobrar, controle e proteção, incluído as obras civis e estruturas de montagem podendo incluir também
transformadores, equipamentos conversores e/ ou outros equipamentos.
Diante dos aspectos analisados, podemos resumir os pontos a seguir dados, para nortear as conclusões da perícia por energia elétrica, segundo o
previsto no decreto 93.412: Se as atividades periciadas constam do quadro de atividades/ área de risco, anexo do decreto supracitado;
I- As atividades são realizadas nas áreas de risco citadas no quadro;
II- Se existem risco acentuado capaz de resultar em incapacitação, invalidez permanente ou morte (falhas nas medidas técnicas e administrativas e
não existem equipamentos de proteção);
III- Se o trabalho não é eventual;
IV- Se não adotadas medidas de proteção que eliminem o risco.
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Atividades insalubres: São aquelas que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde,
acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição e seus efeitos;
Segundo a NR-15 são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:
• As comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos N° 7,8,9 e 10.
Limite de tolerância:Para os fins desta norma, a concentração de intensidade Máxima ou Mínima, relacionada com tempo de exposição ao agente,
que não causará danosa saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.
Atividades periculosas- São atividades ou operações que por natureza ou método de trabalho exige contato permanente:
• Com eletricidade,
• Substâncias inflamáveis,
Exposição habitual ou intermitente: (também conhecida como continuo ou permanente) - serão caracterizadas pelo desenvolvimento não eventual
das atividades previstas na maior parte da jornada Laboral. Ocorre quando a exposição se processa durante quase todo ou todo dia de trabalho sem
interrupção.
Exposição eventual: Aquela que ocorre durante pequeno período, aproximado de até 30 (trinta) minutos da jornada de trabalho (cumulativamente
ou não), não oferece riscos à saúde ou de acidentes.
PROFISSIONOGRAFIA
HOSPITAL:
MÉDICO
Prestar atendimento de urgência e emergência passiveis de tratamento a nível de pronto socorro a pacientes adultos e pediátricos em demanda
espontânea, Responsabilizando-se pelo tratamento clinico dos mesmos; atender prioritariamente os pacientes de urgência e emergência identificados
de acordo com os protocolos definidos palas diretrizes do hospital; realizar consultas; exames clínicos; solicitar exames complementares; analisar e
interpretar seus resultados; emitir atestado médico quando necessário; prescrever medicamentos; orientar medicamentos; aplicar recursos da
medicina preventiva ou curativa; para promover, proteger e recuperar a saúde do usuário; fazer uso de medicamentos quando necessário; de todos os
recursos e equipamentos disponíveis na unidade; para ressuscitação de pacientes com para dacardio/respiratória; realizar todos os procedimentos
inerentes a profissão de médico, dentre eles: estabilização de pacientes, suturas e outros, encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior
complexidade, para tratamento e ou internação hospitalar para o tratamento mais indicado. Contatar com a central de leitos do sus, garantindo a
continuidade da atenção médica com o paciente grave com a recepção de outro médico nos serviços de urgência na remoção e transporte de
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pacientes críticos a nível de paciente municipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, participar das reuniões
necessárias ao desenvolvimento da unidade hospitalar caso convocado, obedecer ao código de ética medica.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Médico está exposto ao risco biológico de forma permanente. FAZ JUS AO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora
N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ENFERMEIRO
Recebe plantão; faz curativo; introduz sonda; visita os pacientes internos; administra medicações; prepara medicação; auxilia médico em sala de
parto; aplica testes rápidos, HIV e sífilis, hepatite nas gestantes, e naqueles que procuram o serviço do pronto socorro; realiza lavagem intestinal,
regulação e transferência de pacientes.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Enfermeiro está exposto ao risco biológico de forma permanente.FAZ JUS
AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
A função desempenha atividades como: manipular e ministrar medicação nos pacientes internos nas clinicas (medica, cirúrgica e maternidade),
ministrar medicação e primeiros socorros a pacientes usuários do pronto socorro, fazer uma triagem de urgência para pacientes do pronto socorro,
auxiliar o médico em suturas, curativos, verificar os sinais vitais do paciente; dentro das clinicas (medica, cirúrgica e maternidade), evoluir os mapas
de sinais vitais dos pacientes internos, anotar medicação ministrada, prepararem assepsia e anseio quando necessário para pacientes internos ou de
pronto socorro.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Aux. De Enfermagem, está exposto ao risco biológico de forma
permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
A função desempenha atividades como: manipular e ministrar medicação nos pacientes internos nas clinicas (medica, cirúrgica e maternidade),
ministrar medicação e primeiros socorros a pacientes usuários do pronto socorro, fazer uma triagem de urgência para pacientes do pronto socorro,
auxiliar o médico em suturas, curativos, verificar os sinais vitais do paciente; dentro das clinicas (medica, cirúrgica e maternidade), evoluir os mapas
de sinais vitais dos pacientes internos, anotar medicação ministrada, prepararem assepsia e anseio quando necessário para pacientes internos ou de
pronto socorro.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Tec. De Enfermagem, está exposto ao risco biológico de forma permanente.
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
Recepciona os pacientes e acompanhantes e visitantes; prende ficha de internamento, entrega de resultados de exames; encaminha pacientes para
outros setores e para pequenas cirurgias; atende com os médicos; atende telefones e verifica pressão quando necessário.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Atendente de Enfermagem, está exposto ao risco biológico de forma
permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
PARTEIRO (A)
Executa a triagem para iniciar o atendimento médico das gestantes, faz punção venosa, asseio da vulva vaginal, tricotomia, curativos em incisão
cirúrgica. Auxilia a enfermeira em cateter vesical, auxilia no aleitamento materno pós o parto, lavagem de materiais no expurgo, preparo de
instrumentos para partos normais, preparo de “lab cirúrgico”, preparo de gaze para o setor (sala de parto e ala da maternidade), realiza testes rápidos
de HIV, sífilis e hepatite. Auxilia ao médico em partos normais.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Parteiro, está exposto ao risco biológico de forma permanente.FAZ JUS AO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora
N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASG-COZINHA
Lava as pias; limpa bancada de manuseio de alimentos, fogões, lava a louça e utensílios após o uso, ficam na responsabilidade de lavar, organizar e
acondicionar alimentos ates e após manipulados, disponibiliza e entrega de alimentos nos setores (clinica medica, clinica cirúrgica, e pronto socorro),
assim como servir aos funcionários plantonistas alimentos na cozinha e copa para aqueles do setor administrativo.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG lotado na cozinha, está exposto ao risco biológico. De forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASG-ENFERMARIA CIRÚRGICA
Lava as pias; limpa cama; espana e passa um pano úmido nos moveis e utensílios, recolhem o lixo, higieniza os banheiros, limpa o piso e os
corredores das enfermarias, limpa janelas e portas, vasculham o teto e as paredes.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG lotado na Enfermaria Cirúrgica, está exposto ao risco biológico e
químico. De forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASG-ENFERMARIA CLINICA
Lava as pias; limpa cama; espana e passa um pano úmido nos moveis e utensílios, recolhem o lixo, higieniza os banheiros, limpa o piso e os
corredores das enfermarias, limpa janelas e portas, vasculham o teto e as paredes.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de ASG da Enfermaria Clinica, está exposto ao risco biológico e
químico. De forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASG-PRONTO SOCORRO
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Lava as pias; limpa cama; espana e passa um pano úmido nos moveis e utensílios, recolhem o lixo, higieniza os banheiros, limpa o piso e os
corredores do pronto socorro, varrem e organizam a área externa do pronto socorro, fazem assepsia da sala de pequena cirurgia após o uso.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de ASG do Pronto Socorro, está exposto ao risco biológico e químico.
De forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme
anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
TEC. DE ENFERMAGEM (CENTRO CIRÚRGICO)
O centro cirúrgico é uma área física do hospital fechada, com uma equipe multiprofissional equipamento e material de consumo adequado à
execução do processo cirúrgico, sendo que a sua finalidade é fornecer subsídios que propiciem o desenrolar do processo do ato terapêutico - a
cirurgia - oferecendo condições para que a equipe médica e de enfermagem possam planejar as necessidades dos pacientes antes, durante e após a
cirurgia. - Identificação dos Profissionais.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Tec. De Enfermagem de Centro Cirúrgico, está exposto ao risco
biológico e químico, estando em confinamento em ambiente fechado. De forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
EM GRAU MÁXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria
N°3.214, de 1978
ASG-CENTRO CIRÚRGICO
Lava as pias; limpa a mesa de cirurgia; espana e passa um pano úmido nos moveis e utensílios, recolhem o lixo após cirurgias, higieniza os
banheiros, limpa o piso e os corredores do centro cirúrgico, contato direto com sangue e materiais cirúrgicos infectados, em ambiente fechado.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de ASG de Centro Cirúrgico, está exposto ao risco biológico e químico,
estando em confinamento em ambiente fechado. De forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU
MÁXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de
1978.
ASG- ALMOXARIFADO
Lava as pias; espana e passa um pano úmido nos moveis e utensílios, recolhem o lixo, higieniza os banheiros, limpa o piso e os corredores do
almoxarifado, limpa janelas e portas, vasculham o teto e as paredes, limpa e acondiciona os materiais no almoxarifado, auxilia no preparo dos
alimentos dos pacientes e dos funcionários junto aos outros funcionários da cozinha.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de ASG do almoxarifado, está exposto ao risco biológico e químico. De
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASG-LAVANDERIA
Recolhe todas as roupas dos setores (centro cirúrgico, sala de parto, clinica hospitalar, clinica cirúrgica e pronto socorro); faz a separação entre
roupas pesadas (contaminadas com sangue) e roupas leves (pouco contaminadas); coloca roupa na máquina de lavar, coloca os produtos químicos na
máquina de forma manual, após a lavagem retira da máquina e coloca para secar as roupas, dobra e dispõe nos setores novamente após a lavagem.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de ASG da Lavanderia, está exposto ao risco biológico e químico. De
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASG- LABORATÓRIO
Lava as pias; limpar bancadas; espana e passa um pano úmido nos moveis e utensílios, recolhem o lixo, higieniza os banheiros, limpa o piso e os
corredores do setor do laboratório, recolhe o lixo após a coleta e dá o devido destino ao mesmo, faz a assepsia do setor de manipulação e do setor de
coleta.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de ASG do Laboratório, está exposto ao risco biológico e químico. De
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO LABORATÓRIO
Trabalha na digitação dos exames e contato com os pacientes na marcação das requisições, faz etiquetagem das amostras de sangue, se encarrega da
alimentação dos sistemas do laboratório, trabalha na organização dos procedimentos administrativos do laboratório.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Auxiliar Administrativo do laboratório, está exposto ao risco
biológico, de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
VIGILANTE
O vigilante dentro de suas atribuições atua também como maqueiro e porteiro quando necessário; essas atribuições junto ao serviço de vigilância do
ambiente do pronto socorro da unidade de saúde, deixando em contato direto e permanente com os pacientes.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Vigilante, está exposto ao risco biológico, de forma permanente. FAZ
JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL
O motorista está em contato com o paciente transportando o mesmo a locais de exames e de atendimento necessário, dentro da própria cidade faz o
transporte de pacientes e patógenos até laboratórios e clinicas quando necessário (DIRIGE AMBULÂNCIA).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Motorista do Hospital (em especial ambulâncias), está exposto ao
risco biológico, de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PARA TRANSFERÊNCIAS
O motorista de transferência fica de sobreaviso e a disposição para transportar o paciente até a capital do estado e ou há alguma de cidade que
ofereça os serviços de referência necessários para o tratamento imediato do paciente, verifica as condições mecânicas do automóvel, juntamente com
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o técnico de enfermagem forma a equipe de transporte de pacientes graves e muitas vezes com enfermidades não diagnosticadas, (DIRIGE
AMBULÂNCIA).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Motorista de Transferência (Motorista de Ambulâncias), está exposto
ao risco biológico, de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR
CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASSISTENTE SOCIAL
Faz acolhimento a paciente e funcionários; visitas aos leitos; atualiza mapas de pacientes internos no hospital para as visitas; resolve as demandas da
assistência social; resolver demanda reprimida de exames dos pacientes; planeja atividades educativas e apoio no processo de trabalho entre
profissional e paciente.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Assistente Social do Hospital, está exposto ao risco biológico, de
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
TÉCNICO DE RADIOLOGIA
Responsável por organizar o material necessário para os exames como: filmes; receber a requisição do exame e avaliar as condições do paciente em
realizar o exame; manusear a máquina de Raios- X, preparar o paciente para disparo, disparar o raio em direção ao paciente; revelar o exame,
verificar se está de acordo com os padrões exigidos pela medicina, e dispor ao paciente.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Técnico em Radiologia, está exposto aos riscos Físico, Químico e
biológico, de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O
SALÁRIO BASE OU 40% (QUARENTA POR CENTO) DE INSALUBRIDADE EM CIMA DO SALÁRIO MINIMO.
BIOQUÍMICO
Recolhe amostra biológica; no ato de coleta e manipulação está em contato direto com sangue e agentes contaminantes; adiciona reagentes químicos
para realização das analises; realiza exames parasitológicos de fezes e sumario de urina em média 30 pacientes diários.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Bioquímico, está exposto ao risco biológico, de forma permanente.
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
FARMACÊUTICO DA FARMACIA DO HOSPITAL
Dispensa de remédios controlados, conferência de estoque e de prazos de validade dos medicamentos, descarte de produtos vencidos, atende a
demanda dos medicamentos requisitados pelos médicos, apresenta responsabilidade técnica pelos medicamentos e serviços da farmácia do hospital.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de farmacêutico, não está exposto aos riscos químico, físico e biológico de
forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO FATURAMENTO
Executa recolhimento das fichas dos setores insalubres do hospital (maternidade, clinica medica clínica cirúrgica e pronto socorro), faz DN
(declaração de nascidos vivos) no centro obstétrico, digitação na sala de vacinas, recolhimento de prontuários, separação e seleção para iniciar o
processo de cadastramento. Faz a codificação/cadastramento no site da prefeitura e ministério, cuida da parte burocrática e funcional da unidade de
saúde (hospital), ele quem confirma os atendimentos e agenda, acompanhas e controla a rotina administrativa do hospital.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Auxiliar Administrativo, está exposto ao risco biológico de forma
habitual e permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme
anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ESF- ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA
UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
MEDICO
Realizam consultas clinicas aos usuários da área adstrita executar as ações de assistência integral em todas as fazes do ciclo de vida: criança,
adolescente, mulher, adultos e idoso, realizar consultas e atendimentos na UBS e quando necessário no domicilio, realizar as atividades clinicas
correspondentes as áreas prioritárias a intervenção a atenção básica, definidas na norma operacional da assistência a saúde “NOAS”,aliar a atuação
clinica a prática da saúde coletiva, fomentar a criação de grupos de patologias especificas como: hipertensos, saúde mental, diabetes, realizar pronto
atendimento nas urgências e emergência; encaminhar ao serviços de maior complexidade quando necessário, garantindo a continuidade do
tratamento na UBS, por meio do sistema de acompanhamento e contra-referência, realizar pequenas cirurgias ambulatoriais, indicar internação
hospitalar, solicitar exames complementares, verificar e atestar óbito.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Médico da UBS- unidade básica de saúde está exposto ao risco biológico de
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ENFERMEIRO
Prestam serviço de assistência ao paciente e/ ou cliente em ambulatórios, postos de saúde e em domicilio, realizando consultas e procedimentos de
maior complexidade e prescrevendo ações; supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos “ACS” e da equipe de
enfermagem, implementando ações para a promoção da saúde junto á comunidade.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Enfermeiro da UBS- Unidade básica de saúde, está exposto ao risco
biológico de forma permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Em virtude de serem áreas afins dentro da unidade de saúde o profissional técnico em enfermagem e os profissionais auxiliares de enfermagem
desempenham atividades diárias de trabalho de mesma rotina, cunho e importância.
Aferição de pressão arterial, usando os equipamentos adequados para o procedimento, administração de medicação por via oral ou outra via desde
que com orientação e prescrição medica, preparo de medicação para inalação por meio de nebulizador, retirada de pontos, pequenas suturas,
curativos, assistência de desinfecção de instrumental – coloca material de molho recipiente com água e detergente por alguns minutos, retira e
procede com enxágue em água corrente com auxílio de escova faz escovação e serrilha das pinças para retirada de sujeiras, enxágua e seca o material
coloca para outra sala, embala e encaminha para a autoclave, auxilia odontólogo caso seja solicitado.
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CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Tec. De Enfermagem da UBS- Unidade básica de saúde, está exposto ao
risco biológico de forma permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Em virtude de serem áreas afins dentro da unidade de saúde o profissional técnico em enfermagem e os profissionais auxiliares de enfermagem
desempenham atividades diárias de trabalho de mesma rotina, cunho e importância.
Aferição de pressão arterial, usando os equipamentos adequados para o procedimento, administração de medicação por via oral ou outra via desde
que com orientação e prescrição medica, preparo de medicação para inalação por meio de nebulizador, retirada de pontos, pequenas suturas,
curativos, assistência de desinfecção de instrumental – coloca material de molho recipiente com água e detergente por alguns minutos, retira e
procede com enxágue em água corrente com auxílio de escova faz escovação e serrilha das pinças para retirada de sujeiras, enxágua e seca o material
coloca para outra sala, embala e encaminha para a autoclave, auxilia odontólogo caso seja solicitado.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Auxiliar de Enfermagem da UBS- Unidade básica de saúde, está exposto ao
risco biológico de forma permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
TELEFONISTA
Manipular equipamentos telefônicos estabelecendo comunicação internas e externas, solicitando conserto e sua manutenção. Recepciona os
pacientes e acompanhantes; atende telefones, distribui folhetos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Telefonista da UBS- Unidade básica de saúde, não está exposto aos riscos
químico, físico e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
MOTORISTA
Transporta a equipe de saúde da família ESF, em locomoção até a secretaria, e unidade hospitalar, comunidades rurais, visita domiciliar; transporte
de mantimentos, medicamentos e materiais de consumo.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista da UBS- Unidade Básica de saúde, não está exposto aos riscos
químico, físico e biológico de forma permanente,NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
Recepciona os pacientes e acompanhantes; preenche ficha de atendimento, entrega de resultados de exames; encaminha pacientes para outros setores
e para pequenas cirurgias; atende com os médicos; verifica pressão quando necessário.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Atendente de enfermagem da UBS- Unidade básica de saúde, está exposto
ao risco biológico de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR
CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
PSICÓLOGO
Atendem de forma ambulatorial pacientes com horário marcado e demanda disposta pela secretaria municipal de saúde realiza triagem e atendimento
psicológico a pacientes, realiza palestras, fomenta ações de saúde mental indicadas pelo ministério da saúde, desenvolvem tratamento e
acompanhamento psicológico sem indicação ou prescrição de medicamentos usando métodos e técnicas habituais da profissão, encaminhamento
para um profissional medico quando houver necessário.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Psicólogo da UBS- Unidade Básica de saúde, não está exposto ao risco
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
NUTRICIONISTA
Realizar ações de medição de massa corpórea, peso, pressão arterial, acompanhamento de desnutrição e obesidade daqueles pacientes atendidos
dentro do território da unidade de saúde, indicação de dietas e mudança de hábitos alimentares, junto com a equipe medica e psicológica fomentar
ações de informações de saúde básica há a população.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Nutricionista da UBS- Unidade Básica de saúde, não está exposto ao risco
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
FONOAUDIÓLOGO
Compete ao Fonoaudiólogo prestar assistência fonoaudiológica, através da utilização de métodos e técnicas fonoaudiológica a fim de desenvolver
e/ou restabelecer a capacidade de comunicação dos pacientes, além das seguintes atribuições: avaliar as deficiências dos pacientes, além de outras
técnicas próprias para estabelecer plano de tratamento ou terapêutico; elaborar plano de tratamento dos pacientes, baseando‐ se nos resultados da
avaliação do fonoaudiólogo, nas peculiaridades de cada caso e se necessário nas informações médicas; desenvolver trabalho de prevenção no que se
refere à área de comunicação escrita e oral, voz e audição; desenvolver trabalhos de correção de distúrbios da palavra, voz, linguagem e audição,
objetivando a reeducação neuromuscular e a reabilitação do paciente; avaliar os pacientes no decorrer do tratamento, observando a evolução do
processo e promovendo os ajustes necessários na terapia adotada.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Fonoaudiólogo da UBS- Unidade Básica de saúde, não está exposto ao risco
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ODONTÓLOGO
Atendem e orientam pacientes e executam tratamento odontológico, realizando entre outras atividades aplicação de anestesias local, extração de
dentes, tratamento de doenças gengivais, tratamentos estéticos de correção dental e bucal. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam tratamento.
Administram seu local e avalia suas condições de trabalho, adotando medidas de precaução universal de biossegurança, encontrando agentes nocivos
a saúde em seu ambiente de trabalho.Em seu ambiente de trabalho o Cirurgião Dentista encontra muitos agentes nocivos a sua saúde, tais como ruído
(da broca),radiações ionizantes, manuseio com agentes químicos (mercúrio e formaldeídos), agentes biológicos, além das condições ergonômicas
que se submete ao posicionar-se, inadequadamente, quando trabalha na boca do paciente.A exposição à radiação ao Raio X é considerada insalubre
em grau máximo, segundo a NR- 15 anexo 5. Da mesma forma, os trabalhos realizados com exposição ao Raio-X estão enquadrados no anexo IV do
Regulamento de Benefícios da Previdência Social como agente nocivo.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Odontólogo da UBS- Unidade básica de saúde, está exposto aos riscos, de
forma permanente, como acima descrito, portanto, FAZ JUS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE 30% (TRINTA POR CENTO)
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SOBRE O SALÁRIO BASE OU 40% (QUARENTA POR CENTO) DE INSALUBRIDADE EM CIMA DO SALÁRIO MINIMO. Na
ausência do instrumento de Raio X será atribuído insalubridade de Grau médio de 20% (VINTE POR CENTO).
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Planejam o trabalho técnico- odontológico, de nível médio, em órgãos públicos de saúde. Previnem doenças bucais participando de projetos
educativos e e palestras orientativas de saúde e higiene bucal. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Tudo
obedecendo as normas de biossegurança.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Aux. De Saúde Bucal da UBS- Unidade básica de saúde, está exposto ao
risco biológico de forma permanente e às radiações do aparelho de Raio X, portanto. FAZ JUS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE
30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO BASE OU 40% (QUARENTA POR CENTO) DE INSALUBRIDADE EM CIMA DO
SALÁRIO MINIMO. Na ausência do instrumento de Raio X no consultório odontológico será atribuído insalubridade em grau médio de
20% (VINTE POR CENTO).
AGENTE ADMINISTRATIVO
Recepcionam e apresentam serviços de apoio aos pacientes e clientes, prestam atendimento telefônico e fornecem informações, marcam consultas e
recebem clientes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou pessoa procurados; observam normas internas de sigilo. Organizam
informações e planejam o trabalho do cotidiano, são responsáveis pelas rotinas do cotidiano administrativo da unidade.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador lotado na função de Agente Administrativo, não está exposto ao risco biológico, de forma
permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ASG- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Varrer área interna e externa da unidade, lavar com água corrente corredores, consultórios, sala de espera, banheiros e copa, passar o pano úmido em
moveis e utensílios para fim de retirar a poeira, lavar roupas de uso da unidade, pano de prato e seus próprios materiais. Preparam refeições quando
solicitadas (lanches).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG- Auxiliar de Serviços Gerais da UBS- Unidade básica de saúde, está
exposto aos riscos Químico e biológico de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20%
(VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Como descritivo em suas particularidades a profissão de agente de saúde foi criada por meio da lei federal n°. 10.507 de 10 de julho de 2002, no
entanto a regulação das atividades da referida categoria de que alude o § 5° do artigo 198 da Constituição Federal acrescentado pela emenda
Constitucional número 51, de 14 de fevereiro de 2006, somente se efetivou com a conversão da medida provisória n° 297, de 9 de junho de 2006, na
lei n° 11.350, de 5 de outubro de 2006. O PSF e o programa do agente comunitário de saúde (PACS) São estratégias de reestruturação Desse modelo
de forma a garantir o acesso a serviços baseados na promoção da Saúde e no fortalecimento do vínculo com a comunidade.É a promoção da Saúde
assistência e o tratamento chegando às moradias a partir de visitas domiciliares feitas por agentes de comunitários de saúde.Entre os objetivos dos
programas estão a melhoria de qualidade de vida da população e a consolidação dos sistemas locais de saúde e do sistema Único de Saúde. Também
São metas o estímulo à participação na comunidade como corresponsável na promoção da sua saúde; A diminuição dos indicadores epidemiológicos
e a execução de atividades de natureza preventiva e curativa.
O agente comunitário de saúde (ACS) deve trabalhar com famílias de bases geográficas definida, Um Agente é responsável pelo acompanhamento
de, no máximo 150 famílias ou 750 pessoas. Entre as atribuições básicas dos agentes comunitários de saúde, nas suas áreas territoriais de
abrangência, estão o cadastramento das famílias, o acompanhamento de pré-natal e do crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 5
anos.Também compete aos agentes à orientação sobre doenças endêmicas, prevenção do meio ambiente, saúde bucal, planejamento familiar,
nutrição, assistência na área de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS; promoção da saúde do idoso, apoio a portadores e deficiência
psicofísico, entre outros.
Entre as atividades exercidas estão as visitas domiciliares às famílias Visando o controle e a orientação de hipertensão arterial, diabetes,
desenvolvimento pondero-estaturas de crianças, Notificação e acompanhamento de doenças infecto-contagiosas como: tuberculose pulmonar,
hanseníase, hepatites, DST-AIDS, etc.
Os agentes comunitários de saúde, principalmente os que atuam na zona rural estão sujeitos a intempéries e expostos a acidentes com animais (gato,
cão, rato, etc.)
Na abrangência das áreas referentes aos agentes existem casos de AIDS, tuberculose pulmonar, hanseníase e outras doenças diagnosticadas e em
tratamento, bem como doenças infectocontagiosas ainda não diagnosticadas.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Agente comunitário de saúde da UBS- Unidade básica de saúde, está
exposto ao risco biológico de forma permanente, portanto, são caracterizadas como insalubres, FAZ JUS AO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da
portaria N°3.214, de 1978.
CENTRO DE FISIOTERAPIA
FISIOTERAPEUTA
Cabe as funções do fisioterapeuta executar métodos técnicas de fisioterapia com a finalidade de restaurar; desenvolver e conservar a capacidade
física e motora do paciente, este foi encaminhado por um médico que deu um parecer prévio; atender os pacientes e projetar tratamento para a
recuperação motora e reparos da área motora do paciente.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Fisioterapeuta, está exposto ao risco biológico e físico de forma permanente,
portanto, são caracterizadas como insalubres, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR
CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
CAPS
ENFERMEIRO
Prestar assistência ao cliente dos serviços de saúde mental, internos ou em acompanhamento do tratamento em ambulatório, realizar consultas,
prescrever ações e procedimentos de maior complexidade; coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações para a promoção da
saúde junto aos pacientes com supervisão medica. Adotar práticas, normas e medidas de biossegurança, para a equipe de enfermagem e os internos
do CAPS, ministra medicação venosa ou oral por prescrição medica.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Enfermeiro do CAPS, está exposto ao risco e biológico de forma
permanente, entendo está em contato com os pacientes psiquiátricos e que apresentam patologias clínicas.FAZ JUS AO ADICIONAL DE
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da
portaria N°3.214, de 1978.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Aferição de pressão arterial, usando os equipamentos adequados para o procedimento, administração de medicação por via oral ou outra via desde
que com orientação e prescrição medica, curativos quando necessário nos pacientes assistidos, cuidados de vigilância para com os internos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Técnico de Enfermagem, está exposto ao risco biológico de forma
permanente, entendo está em contato com os pacientes psiquiátricos e que apresentam patologias clínicas.FAZ JUS AO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da
portaria N°3.214, de 1978.
MOTORISTA
Transporta a equipe de saúde, funcionários, em locomoção até a secretaria ou até a unidade hospitalar caso necessário, transporte de mantimentos,
medicamentos e materiais de consumo necessários para o funcionamento da unidade.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista, não está exposto ao risco biológico de forma permanente, NÃO
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PSICOLOGO
Atendem de forma ambulatorial pacientes com horário marcado e demanda disposta pela secretaria municipal de saúde, realiza triagem e
atendimento psicológico a pacientes, realiza palestras, fomenta ações de saúde mental indicadas pelo ministério da saúde, desenvolvem tratamento e
acompanhamento psicológico sem indicação de medicamentos usando métodos e técnicas habituais da profissão, encaminhamento para um
profissional médico quando se houver necessário.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Psicólogo, não está exposto ao risco biológico de forma permanente, NÃO
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ASG- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Varrer área interna e externa do prédio, lavar com água corrente corredores, consultórios, sala de espera, banheiros e copa, passar o pano úmido em
moveis e utensílios para fim de retirar a poeira, lavar roupas de uso da unidade, pano de prato e seus próprios materiais. Preparam refeições quando
solicitadas (lanches).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG- Auxiliar de Serviços Gerais do CAPS, está exposto aos riscos
Químico e biológico de forma permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR
CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ASSISTENTE SOCIAL
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias dos pacientes, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e
legislação), providenciar exames, medicação e suprimentos junto aos órgãos e serviçosde ajuda e recursos sociais e programas de educação; planejar,
coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Assistente social do Caps, não está exposto ao risco biológico de forma
permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
VIGILANTE
Exercer vigilância nas entidades, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas ou bens, para evitar roubos, atos de
violência e outras infrações à ordem e à segurança. Percorrer a área sob sua responsabilidade, atentamente para eventuais anormalidades nas rotinas
de serviço e ambientais, Vigiar a entrada e saída das pessoas, ou bens da entidade, Tomar as medidas necessárias para evitar danos, baseando-se nas
circunstâncias observadas e valendo-se da autoridade que lhe foi outorgada, Prestar informações que possibilitam a punição dos infratores e volta à
normalidade, Redigir ocorrências das anormalidades ocorridas, Escoltar e proteger pessoas encarregadas de transportar dinheiro e valores, Escoltar e
proteger autoridades, Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Vigilante do Caps, não está exposto ao risco biológico de forma permanente,
NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE
FARMACEUTICO
Dispensa de remédios controlados, conferência de estoque e de prazos de validade dos medicamentos, descarte de produtos vencidos, atende a
demanda dos medicamentos requisitados pelos médicos, libera medicamentos diante demanda das UBS e Hospital, apresenta responsabilidade
técnica pelos medicamentos e serviços da farmácia da secretaria de saúde.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de farmacêutico, não está exposto aos riscos químico, físico e biológico de
forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ATENDENTE DE FARMÁCIA
Cabe as atribuições do atendente de farmácia lotado na secretaria de saúde; a leitura e interpretação de prescrições médicas, odontológicas e
veterinárias; Dispensação de medicamentos Controle e gestão de estoques; Organização e controle do armazenamento de medicamentos e insumos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Atendente de farmácia, não está exposto aos riscos químico, físico e
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ENDEMIAS
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Executar ações de controle de doenças/agravos interagindo com os ACS e equipe de Atenção Básica; Identificar casos suspeitos dos agravos/doenças
e encaminhar os pacientes para a Unidade de Saúde de referência e comunicar o fato ao responsável pela unidade de saúde; Orientar a comunidade
sobre sintomas, riscos e agente transmissor de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva; Executar ações de campo para pesquisa
entomologia, malacologia e/ou coleta de reservatórios de doenças; Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e
definição de estratégias de intervenção; Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo
ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores; Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção
para prevenção e controle de doenças; Registrar as informações referentes às atividades executadas; Realizar identificação e cadastramento de
situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais;
Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de
vetores.
Descrição das atividades do agente de endemias:
Controle de Doenças Transmitidas por Aedes aegypti
Identifica e elimina criadouros do Aedesaegypti com participação da comunidade, mobilizando a população para desenvolver manejo ambiental
simples, através de visitas e inspeções zoosanitárias domiciliares. Aplica o controle químico e biológico, quando indicado, para o controle ou
redução populacional do Aedesaegypti, com o uso de larvicidas e desinfetantes domissanitários, como também, com o manuseio de nebulização
térmica e aplicação espacial a ultra-baixo-volume (UBV); e borrifação extradomiciliar de efeito residual. Desenvolve Plano de Ação para
monitoramento e controle de vetores através de cadastramento de imóveis e reconhecimento geográfico; fiscaliza e monitora principais áreas de risco
e pontos estratégicos (borracharias, ferros-velhos, floriculturas, etc.). Informa a população dos sinais e sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes
aegypti e da necessidade do atendimento e acompanhamento médico. Realiza pesquisa entomológica (biologia do insecto) e coleta de dados para
bioestatística, através de levantamento de índice de infestação e monitoramento de populações desses vetores. Notifica os casos suspeitos ou
confirmados das doenças, e encaminha, quando indicado, para a unidade de saúde de referência pessoas com sinais e sintomas de doenças
transmitidas pelo Aedes aegypti.
Controle de Esquistossomose
Identifica local e coleções hídricas com presença de moluscos de importância epidemiológica; coleta amostras desses animais para estudo de
malacofauna local; cadastram imóveis e a população residente; e auxilia em tarefas de mapeamento de áreas de risco com ajuda de softwares
específicos, GPS e SIG para pesquisas malacológicas. Aplica o controle biológico, físico ou químico, quando indicado, para o controle de moluscos
de importância epidemiológica, com finalidade de controlar as principais doenças endêmicas regionais, tais como a esquistossomose mansônica,
fasciolose e angiostrongilose abdominal, seguindo critérios e normas técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde e do Meio Ambiente. Promove
educação em saúde com a população local, informando-a sobre os sinais e sintomas da doença e as formas de prevenção. Notifica os casos suspeitos
ou confirmados da doença, e encaminha, quando indicado, para a unidade de saúde de referência pessoas acometida por esquistossomose.
Controle de Raiva Humana e Leishmaniose
Realiza campanhas de vacinação anti-rábica de cães e gatos para o controle da raiva humana. Orienta e informa a população da importância da
guarda responsável de animais domésticos.
Realiza controle populacional de animais domésticos errantes (vítimas de crime de abandono) por meio de esterilização cirúrgica (castração).
Promove campanhas de adoção de animais domésticos. Realiza campanhas contra a leishmaniose, informando a população dos perigos da doença e
das formas de combate ao vetor. Notifica os casos suspeitos ou confirmados da doença, e encaminha, quando indicado, para a unidade de saúde de
referência pessoas acometida por leishmaniose.
Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos
Identifica animais peçonhentos de importância epidemiológica. Desenvolve com a população o trabalho de manejo ambiental simples para
prevenção de acidentes por animais peçonhentos. Notifica os casos confirmados de acidentes por animais peçonhentos, e encaminha, quando
indicado, para a unidade de saúde de referência pessoas acidentada por animais peçonhentos de importância epidemiológica, tendo como os
acidentes mais comuns: ofidismo - acidentes por serpentes venenosas; escorpionismo- acidentes por escorpiões;araneismo-acidentesporaranhas:
Loxosceles gaucho (aranha marrom), Latrodectuscuracaviensis (viúva-negra,flamenguinha), Phoneutria nigriventer (aranhaarmadeira)e Lycosa
erythrognatha (aranha-de-grama); himenópteros - acidentes por abelhas, vespas e formigas; celentrados - acidentes por anêmonas, corais e caravelas;
e ictismo - acidentes por peixes marinhos ou fluviais, por contato (acantotóxico) ou por ingestão (sarcotóxico) de espécies que produzem toxinas.
Vigilância e Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
Coleta amostras de água para consumo humano para análise microbiológica, quando indicado. Identifica contaminantes ambientais que interferem na
qualidade da água para consumo humano. Realiza atividades de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, relativas à pesquisa laboratorial
e de campo, elaboração e desenvolvimento de projetos, coordenação e supervisão nos setores de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental
em Saúde e Vigilância Sanitária, conforme a titulação e a especialidade acadêmica do profissional ACE. Contato e manuseio do DTT (dicloro-
difenil-tricloretano)
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Agente comunitário de endemias, está exposto ao risco biológico e químico
(DTT e outros) de forma permanente e grau elevado. FAZ JUS AO ADICIONAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DE
INSALUBRIDADE EM CIMA DO SALÁRIO MINIMO, Conforme disposto na Portaria GM/MS nº 1.025/2015, são definidas as seguintes
atribuições para o Agente de Combate às Endemias.
SEDE DA SERETARIA DE SAÚDE
DIGITADOR
Digitar informações a partir de textos em documentos de uso e necessidades da secretaria usando máquina de datilografar computador; Verificar a
informação na tela em relação ao documento original; Corrigir erros e informá-los ao supervisor; Imprimir novos documentos administrativos; Pode
executar alguns serviços gerais de escritório como atender telefones e atuar como recepcionista
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Digitador, não está exposto aos riscos físico, químico e biológico de forma
permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da secretaria; Desenvolver e preparar expedientes administrativos, sob
orientação do secretário; Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos no setor; Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em
cada setor onde os trabalhos d secretaria são realizados, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos
superiores; Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros; Zelar
pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos utilizados sob sua responsabilidade; Realizar e atender
chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e outros documentos,
para possibilitar controle e novas consultas; Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los e/ou encaminhá-los às
pessoas e/ou setores competentes.
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CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Auxiliar administrativo lotado na sede da secretaria de saúde, não está
exposto aos riscos físicos, químico e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECEPCIONISTA
É o profissional que está localizado a entrada da secretaria e tem como função recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando
identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados. Atender chamadas
telefônicas. Anotar recados, apresenta contato direto com os pacientes em busca de atendimento médico, marcações de exames e recenciamento dos
mesmos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Recepcionista, está exposto ao risco biológico de forma permanente. FAZ
JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ATENDENTE DE ENFERMAGEM
É o profissional que está localizado a entrada da secretaria e tem como função atender membros da comunidade e visitantes procurando identificá-
los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados. Atender chamadas telefônicas.
Anotar recados, apresenta contato direto com os pacientes em busca de atendimento médico, marcações de exames e recenciamento dos mesmos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Atendente de enfermagem, está exposto ao risco biológico de forma
permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
VIGILANTE SANITÁRIO
Controle de todos os processos envolvidos com os produtos e serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, sua área de trabalho
compreende açougues, feiras e mercados, bares, pizzarias, escolas de ensino, hotéis, motéis, pousadas, clubes e associações recreativas..., entre
outras tarefas o controle da água e do ar nos diversos estabelecimentos comerciais e recreativos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Vigilante Sanitário, está exposto aos riscos Químico e biológico de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
FISCAL SANITÁRIO
Visita e faz o controle de todos os processos envolvidos com os produtos e serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, sua área
de trabalho compreende açougues, feiras e mercados, bares, pizzarias, escolas de ensino, hotéis, motéis, pousadas, clubes e associações recreativas...,
entre outras tarefas o controle da água e do ar nos diversos estabelecimentos comerciais e recreativos.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Fiscal Sanitário, está exposto aos riscos Químico e biológico de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
ASG-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Varrer área interna e externa da secretaria, lavar com água corrente corredores, sala de espera, banheiros e copa, passar o pano úmido em moveis e
utensílios para fim de retirar a poeira, Preparam refeições quando solicitadas (lanches).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG lotado na secretaria de agricultura e meio ambiente, está exposto ao
risco químico de forma permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
MOTORISTA DA CAÇAMBA
Cabe ao motorista de caçamba o transporte de material para aterro em estradas carroçáveis, aterro para recuperação de açudes e barreiros do
município, transporte das maquinas enchedeira, trator e outra que seja necessário. Atuam basicamente em trânsito nas áreas rurais e com material de
origem mineral.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista da caçamba, está exposto ao risco Químico (produzido pelo
transporte do material) forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR
CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA
Cabe ao motorista do carro pipa o transporte de água de sua fonte de captaçãoaté o destino final nas comunidades rurais, o transporte consiste em
abastecer a pipa do caminhão na fonte transportar até as comunidades rurais e descarregar em caixas d’água e cisternas.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista do caminhão pipa, está exposto aos riscos Físicos e químicos
(RUIDO e POEIRAS) produzido pela bomba d’água do caminhão Pipa e pelas estradas e comunidades rurais,de forma permanente, FAZ JUS AO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora
N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
GARI (AUXLIARA MOTORISTA DO CARRO PIPA)
Compete ao auxiliar de carro pipa o carregamento da água no caminhão, cumprir o cronograma de entrega, descarregar a água com segurança,
auxiliar o motorista na escolha de decisões sobre o trajeto, insere combustível e lubrifica o motor bomba que auxilia a descarga da água.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Auxiliar de carro pipa, está exposto aos riscos Físicos e químicos (RUIDO e
POEIRAS) produzido pela bomba d’água do caminhão Pipa e pelas estradas e comunidades rurais, de forma permanente, FAZ JUS AO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora
N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Zelador do matadouro, está exposto ao risco químico e biológico de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DE 40%, (QUARENTA POR CENTO) conforme
anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
GARI (ZELADOR DO AÇOUGUE)
Compete ao zelador do açougue varrer a área interna, lavar os corredores e salas, retirar o lixo, lavar banheiros, lavar e desinfecionar bancadas,
moveis e utensílios, manter a higiene interna da unidade, varrer e zelar da área externa do açougue sempre quando necessário (está em contato direto
como sangue, carnes, ossos e vísceras de origem animal).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Zelador do açougue, está exposto aos riscos químicos e biológicos de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
VETERINÁRIO
Compete as funções do veterinário lotado na secretaria de agricultura do município as inspeções de sanidade animal dos animais das zonas rural e
urbana, assim como inspeções de rotina
dentro do matadouro, verificação do cronograma de vacinação, instalação de normas de abate e tratamento dos animais dentro do matadouro,
verificasse contato direto com sangue dentro do matadouro e em inspeções realizadas no campo, (está em contato direto como sangue, carnes, ossos
e vísceras de origem animal).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Veterinário, está exposto ao risco químico e biológico de forma permanente.
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Compete ao operador de maquinas operar e dirigir tratores, máquinas moto niveladoras, pás carregadeiras, retro escavadeiras e outros veículos
assemelhados, realizando terraplanagem, aterros, nivelamento, desmatamento e atividades correlatas; dirigir outros veículos automotores quando
necessário; cabe a este também zelar pelo equipamento de trabalho e a lubrificação das maquinas.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Operador de máquina pesada, está exposto ao riscoFísico e químico de
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978; (anexo secretaria municipal de agricultura).
FISCAL DE URBANISMO
O fiscal municipal tem por função: fiscalização, auditoria e vistoria bem como aplicação de notificações e multas, para conferir se os serviços
prestados estão de acordo com a legislação local vigente.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Fiscal de urbanismo, não está exposto aos riscos físico, químico e biológico
de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ESCOLAS)
ASG- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Remover o pó dos móveis, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando ou limpando-os; Limpar escadas, pisos, calçadas, banheiros, copas,
varrendo-os, encerando-os ou passando aspirador de pó; Limpar utensílios como: cinzeiros, lixeiros, objetos de adorno, vidros, janelas, entre outros;
Arrumar banheiro, limpando-os com água, sabão, detergente e desinfetante, reabastecendo-os de papel higiênico, toalhas e sabonetes; Coletar o lixo
e depositá-lo nas lixeiras; Executar serviços de limpeza da área externa das Unidades Educativas, varrendo ou lavando calçadas, pátios, paredes,
janelas, como também, roçando e capinando; auxiliar na preparação de refeições e lanches, descascando e cortando verduras e temperos, lavando e
secando louças, servindo as refeições e lanches, fazendo a limpeza da cozinha; Desentupiria; realizar pequenos reparos, tais como: aparelhos
elétricos, troca de lâmpadas, dentre outros, quando solicitados; “o banheiro das escolas apresentam um ambiente de uso coletivo”.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG da escola que atua na pratica de lavar banheiros de forma permanente,
está exposto aos riscos químicos biológico de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20%
(VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978; Os demais ASGs
lotados nas escolas, porém não realizem a pratica de lavar banheiro de forma habitual e ou não auxiliem na preparação de alimentos não
fazem jus ao adicional de Insalubridade.
MERENDEIRO(A)
Executa tarefas correspondentes ao preparo das refeições servidas na unidade escolar, selecionando os ingredientes necessários para a confecção das
mesmas, contato com carnes, controlando estoque e providenciando a limpeza e higienização de utensílios e do ambiente, lava a louça e utensílios
após o preparo, servem a merenda escolar aos alunos, prepara café e lanche para a equipe quando solicitado. Exposição a produtos de limpeza tipo
sabões, detergentes, esponja de aço, polidor de alumínio, agua sanitária e durante o preparo dos alimentos exposição ao agente físico (calor em torno
de 45°C) de maneira habitual.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Merendeiro, está exposto ao risco químico, físico e biológico (produtos de
limpeza, calor produzido pelo fogão, carnes) de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO,
20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978. (Anexo
secretaria de educação e cultura).
PROFESSOR
Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para os alunos; Elaborar programa e planos de trabalho
no que for de sua competência; Seguir a proposta Política, respeitada as peculiaridades da Unidade Educativa, integrando-se à ação pedagógica,
como coparticipe na elaboração e execução do mesmo; Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do processo pedagógico dos alunos, atribuindo-
lhes notas e/ou, conceitos e avaliações descritivas nos prazos fixados, bem como relatórios de aproveitamento, quando solicitado; Promover aulas e
trabalhos de recuperação paralela com os alunos que apresentem necessidade de atenção específica.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de professor das escolas do município, não está exposto aos riscos físico,
químico e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
CUIDADOR INFANTIL
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Recepcionar as crianças e anotar as informações, fornecidas pela mãe; Cuidar da higiene e asseio da criança; Administrar a alimentação; Participar
no planejamento e execução de atividades de estimulação psicomotoras; Controlar o repouso das crianças; Participar no planejamento diário e
individual das atividades pedagógicas; Preparar material didático adequado às atividades a serem desenvolvidas; Orientar as crianças
individualmente, reforçando a aprendizagem das atividades desenvolvidas; Programar atividades recreativas dirigidas, para estimular e desenvolver
inclinações e aptidões; Acompanhar o desenvolvimento das crianças, observando seu comportamento e reações, para encaminhá-lo a orientação e/ou
tratamento adequado quando detectada a existência de problemas; Elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas; Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar outras tarefas para o desenvolvimento das
atividades do setor, inerentes à sua função.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função Cuidador infantil, não está exposto aos riscos físico, químico e biológico de
forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
CUIDADOR DE DEFICIENTES
Suporte ou apoio para as atividades diárias e participação social dessa parcela da população tornou-se o foco da intervenção das políticas públicas;
adaptação ou ajuda de pessoa ou serviço que visa a possibilitar ou facilitar o desempenho de funções, atividades ou participação de pessoas que
possuam qualquer limitação funcional ou deficiência; O professor não possui condições de trabalho que permitam que ele exerça essa função junto
ao alunado. Por sua vez, a necessidade deste cuidado é inconteste no âmbito da escola e sua disponibilização é medida fundamental e imprescindível
para a efetivação da educação inclusiva em nosso país.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função Cuidador de deficientes, não está exposto aos riscos físico químico e biológico
de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SUPERVISOR
O papel do supervisor escolar é realizado, junto ao corpo docente e discente e toda equipe técnica escolar; não apenas um solucionador de
problemas, mas também que o mesmo desenvolva trabalhos relacionados à prevenção da indisciplina na escola, entre outras funções como
desenvolvimento de medidas disciplinares relacionadas aos alunos e orientação para com a equipe pedagica.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Supervisor, não está exposto aos riscos químico, físico e biológico de forma
permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
INSPETOR ESCOLAR
Orientar alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários; ouvir reclamações e analisar fatos. Prestar apoio às
atividades acadêmicas; controlar as atividades livres dos alunos, orientar entrada e saída de alunos, fiscalizar espaços de recreação, definir limites nas
atividades livres.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função Inspetor escolar, não está exposto aos riscos químico, físico e biológico de
forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
DATILOGRAFO/DIGITADOR
Digitar informações a partir de textos em documentos de uso e necessidades da escola e da secretaria usando máquina de datilografar computador;
Verificar a informação na tela em relação ao documento original; Corrigir erros e informá-los ao supervisor; Imprimir novos documentos, provas e
trabalhos de uso didático ou administrativo; Pode executar alguns serviços gerais de escritório como atender telefones e atuar como recepcionista.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função digitador/datilografo, não está exposto aos riscos físico, químico e biológico de
forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AGENTE ADMINISTRATIVO
É o profissional responsável por ajudar os outros profissionais da área administrativa, financeira e de logística da escola, trabalhando diretamente
com a área burocrática da escola. Ele tua em diversos segmentos da área administrativa da escola realizando atividades de rotina e organização do
setor de trabalho e sob sua responsabilidade fica os equipamentos e a organização do seu local de trabalho.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de agente administrativo da escola, não está exposto aos riscos químico e
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
COORDENADOR ADMINISTRATIVO
É o profissional que coordena as rotinas administrativas, o planejamento estratégico e a gestão dos recursos organizacionais dentro das diretrizes de
rotinas da escola, sejam estes: materiais, patrimoniais, financeiros, tecnológicos ou humanos, coordena a equipe de funcionários da escola e está
diretamente ligado a direção da escola, fica responsável pelos arquivos da escola onde cataloga e se responsabiliza pela organização.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função Coordenador administrativo, não está exposto aos riscos químico, físico e
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AGENTE DE PORTARIA (PORTEIRO)
É um profissional que não exerce a função de vigilante armado, porém, fica sempre atento na portaria, recepciona os alunos e funcionários, fica
encarregado pela saída e cuidados para com a segurança de todos dentro da escola, também atua como recepcionista. Anota, informa e orienta
quando solicitado.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Agente de portaria (porteiro), não está exposto ao risco biológico de forma
permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
VIGIA
Exercer vigilância no prédio público e atenção sobre os bens ali localizados, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas
ou bens, para evitar roubos, atos de violência e vandalismo outras infrações à ordem e à segurança.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Vigia, não está exposto aos riscos físico, químico e biológico de forma
permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TECNICO DE CADASTRO
Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos e de matriculas, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo
e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e
planilhas; executar serviços áreas da secretaria. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função Técnico de cadastro da escola, não está exposto aos riscos físico, químico e
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
ÔNIBUS ESCOLAR
MOTORISTA (ÔNIBUS ESCOLAR)
Acompanhar alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino, assim como acompanhar os alunos desde o
embarque, no final do expediente escolar, até o desembarque nos pontos próprios; Verificar se todos os alunos estão assentados adequadamente
dentro do veículo de transporte escolar; Orientar e auxiliar os alunos, quando necessário a colocarem o cinto de segurança; Orientar os alunos quanto
ao risco de acidente, evitando colocar partes do corpo para fora da janela; Zelar pela limpeza do transporte durante e depois do trajeto; Identificar a
instituição de ensino dos respectivos alunos e deixá-los dentro do local; Ajudar os alunos a subir e descer as escadas dos transportes; Verificar a
segurança dos alunos no momento do embarque e do desembarque; verificar os horários dos transportes, informando aos pais e alunos; Conferir se
todos os alunos frequentes no dia estão retornando para os lares; ajudar os pais de alunos especiais na locomoção dos alunos; Executar tarefas afins;
Tratar os alunos com urbanidade e respeito, comunicar casos de conflito ao responsável pelo transporte de alunos; Ser pontual e assíduo, ter postura
ética e apresentar-se com vestimentas confortáveis e adequadas para o melhor atendimento às necessidades dos aluno; Executar outras tarefas
correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista de ônibus escolar, está exposto aos riscos físico e químico de
forma intermitente, numa jornada de trabalho diário em média de 03 (três) horas, que está dentro da compatibilidade tolerável com os resultados da
medição de ruídos constatadas com o decibelímetro, que resultou uma de média de 90 dB. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. (ver tabela de limites com tolerância de ruídos, em anexo)
SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NUTRICIONISTA
Acompanhar o índice de ganho de peso dos alunos matriculados nas escolas do município, acompanhar e fazer dieta e cardápio para a merenda
escolar, verificar as condições das cozinhas das escolas, verificarem a qualidade dos alimentos enviados para as escolas, verificar o modo de preparo
e inspecionar o acondicionamento dos alimentos nos locais adequados. Cabe a este profissional entender os hábitos e costumes locais com relação a
alimentação e a partir daí introduzir uma dieta adequada para as escolas do município.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Nutricionista- lotado na sede da secretaria municipal de educação, não está
exposto aos riscos físico químico e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PISCÓLOGO
Promover o desenvolvimento intelectual, social e educacional de crianças nas escolas, estabelecendo programas e consultas, efetuando pesquisas,
treinando professores e tratando de crianças e jovens com problemas; Supervisionar e acompanhar a execução de programas de reeducação
psicopedagógicas; Auxiliar na construção e execução de projetos de ordem multidisciplinar realizados na Escola; Atuar como facilitador das relações
interpessoais da equipe escolar; De acordo com as atribuições do psicólogo escolar que é prevista através do código de ética profissional não seria da
função restrita o atendimento clínico, só que em função da criação deste cargo, objetivou em primeiro lugar os atendimentos, onde no município a
demanda para atendimentos psicológicos não estava sendo suprida pelos profissionais que atendem via Secretaria Municipal da Saúde e Social.
Ainda hoje existe esta dificuldade, haja visto que os psicólogos da educação fazem a parte de avaliação e em alguns casos os atendimentos, pois se
houver um encaminhamento para outros locais terá dificuldade em função da fila de espera. Solicitação para ajudar a suprir a demanda, um
profissional da área da psicopedagoga.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Psicólogo- da secretaria municipal de educação, não está exposto aos riscos
físico químico e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PSICOPEDAGOGO
Tem por responsabilidade do profissional indicado para assessorar e esclarecer as escolas a respeito de diversos aspectos do processo de ensino-
aprendizagem e tem uma atuação preventiva. Na escola, o psicopedagogo poderá contribuir no esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que
não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências de problemas escolares. Seu papel é analisar e assinalar os fatores que
favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição. Propõe e auxilia no desenvolvimento de projetos favoráveis às
mudanças educacionais, visando evitar processos que conduzam às dificuldades da construção do conhecimento.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Psicopedagogo- da secretaria municipal de educação, não está exposto aos
riscos físico, químico e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
GARI- VARREDOR/COLETOR
Cabe as funções do Gari presente na zona urbana o recolhimento do lixo presente em vias publica, estes são armazenados em sacos plásticos, caixas
de papelão, ou qualquer outra forma de acondicionamento encontrado pelos moradores; varrer calçadas e praças, verifica a disposição dos materiais
de lixo doméstico e comercial. Verifica limpeza das vias públicas após festas do município ou qualquer outra forma de disposição de acumulo de
lixo nas zonas urbanas, expondo- se a riscos e contato direto com materiais de descarte e “previsivelmente” contaminado.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Gari varredor e coletor, está exposto aos riscos químico e biológico de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MAXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
GARI- OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
Cabe as funções do operador de pá carregadeira a manutenção primaria da máquina de trabalho, removem entre outros materiais entulho de
construção civil, entulho de ordem orgânica como aterro, barro, areia e qualquer material que possa ser usado para conservação de vias públicas ou
onde seja necessário; o trabalho pode ser realizado em maquinas do município ou maquinas locadas a particulares de forma a dar o seguimento ao
trabalho. Podem trabalhar em maquinas exposto a céu aberto.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de operador de pá carregadeira da secretaria de obras e serviços urbanos, está
exposto ao risco biológico de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR
CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
GARI- MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIXO
Cabe ao motorista do carro coletor do lixo (caminhão cuca) a coleta em zona urbana de dejetos e entulho, dirige o caminhão e o manobra em zona
urbana, fazendo a coleta e transporte dos materiais adequados até o local de armazenagem pré determinado pela administração pública.
“Previsivelmente está em contato direto com material contaminado”.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista de carro coletor do Lixo, está exposto ao risco biológico de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
GARI- ZELADOR
Cabe entre suas principais funções exercer o zelo e cuidados sobre locais públicos, varrer as praças, fazer a podação adequada em arvores e arbustos
presentes nestes locais, lavar banheiros, armazenar o lixo em local adequado, realizar pequenos reparos em locais que sejam necessários em caso de
necessidade ou solicitação da administração.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Gari zelador, está exposto aos riscos químico e biológico de forma
permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
PEDREIRO
Executar trabalhos em alvenaria, carpintaria básica, pinturas (tintas óleo, tinta lavável, ou tinta de origem mineral como “água de Cal”, encanação e
reparos em redes de agua dos prédios públicos, concreto e outros materiais adequados, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações,
utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, pintar ou produzir materiais relacionados ao uso direto ao trabalho, reformar
ou reparar prédios e obras similares.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Pedreiro da secretaria de Obras, está exposto aos riscos Físico e químico de
forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo
N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
MOTORISTA (TRATOR DE DESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS)
Dirigir e manobrar veículos e transportar o equipamento adequado para o desgotamento das foças sépticas, cumprir uma agenda que cumpre uma
ordem de prioridade organizada pela secretaria, coletar os dejetos das foças e transportar em segurança até o local de descarte e armazenamento
adequados.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista de carro coletor do Lixo, está exposto ao risco biológico de forma
permanente, em contato direto a esgotos, fossas sépticas, valas e galerias. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU
MÁXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de
1978.
MOTORISTA DE CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS
Dirigir e manobrar veículos e transportar o equipamento adequado para recolhimento de entulhos, podas, transporte de materiais, cumprir uma
agenda que cumpre uma ordem de prioridade organizada pela secretaria e transportar em segurança até o local de descarte e armazenamento
adequados.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Motorista do caminhão da secretaria de obras, está exposto ao risco
biológico de forma permanente. FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
ELETRICISTA
Instalam, ampliam e representam redes e linhas elétricas de baixa-tensão, instalam equipamentos e localizam defeitos. Sobem em postes com auxílio
de escadas para fazer ligações ou trocar lâmpadas. Contato com materiais energizados. Recebe fazer 200/380 Vtz. Atividade pratica; projetos e
utensílios dos kits de instalações elétricas, alimentados em 220/380vtz energizados e não energizados. FAZ JUS AO ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE DE 30% (TRINTA POR CENTO) conforme a NBR-5410 e NR-16 (ELETRICIDADE E PERICULOSIDADE).
ELETRICISTA (MOTORISTA)
Estando exposto aos mesmos riscos e contato direto com corrente elétrica com carga média de 200/380vtz, e acumulando também a função de
motorista no transporte de materiais, insumos e utensílios de uso para a realização do serviço assim como a locomoção do eletricista entre a sede e o
local onde o serviço será realizado. Instalam, ampliam e representam redes e linhas elétricas de baixa-tensão, instalam equipamentos e localizam
defeitos. Sobem em postes com auxílio de escadas para fazer ligações ou trocar lâmpadas. FAZ JUS AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
DE 30% (TRINTA POR CENTO) conforme a NBR-5410 e NR-16 (ELETRICIDADE E PERICULOSIDADE).
ASG-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Varrer área interna e externa da secretaria, lavar com água corrente corredores, sala de espera, banheiros e copa, passar o pano úmido em moveis e
utensílios para fim de retirar a poeira, Preparam refeições quando solicitadas (lanches).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG, está exposto aos riscos químico e biológico de forma permanente.
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
VIGIA
Exercer vigilância no prédio público e atenção sobre os bens ali localizados, rondando suas dependências e observando a entrada e saída de pessoas
ou bens, para evitar roubos, atos de violência e vandalismo outras infrações à ordem e à segurança.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Vigia, não está exposto aos riscos químico, físico e biológico de forma
permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
FISCAL URBANISTICO (RECEPCIONISTA)
É o profissional que está localizado a entrada da secretaria e tem como função recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando
identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados. Atender chamadas
telefônicas. Anotar recados.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função Recepcionista, não está exposto ao risco biológico de forma permanente, NÃO
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
COVEIRO
É o profissional que trabalha garantindo a organização do cemitério, a limpeza das covas e jazigos, cavando e cobrindo sepulturas, carregando
caixões, realizando sepultamentos e exumações (corpos em decomposição), entre outras funções, realiza o trabalho de limpeza e organização do
cemitério, lava banheiros e varre as folhas das áreas internas e externas do cemitério quando necessário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 190
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Coveiro, está exposto aos riscos químico e biológico de forma permanente.
FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MAXIMO, 40% (QUARENTA POR CENTO) conforme anexo N°14 da
norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASG-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Varrer área interna e externa da secretaria, lavar com água corrente corredores, sala de espera, banheiros e copa, passar o pano úmido em moveis e
utensílios para fim de retirar a poeira, Preparam refeições quando solicitadas (lanches).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG, está exposto aos riscos químico e biológico de forma permanente.FAZ
JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO) conforme anexo N°14 da norma
regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
DIGITADOR
Digitar informações a partir de textos em documentos de uso e necessidades da secretaria usando máquina de datilografar computador; Verificar a
informação na tela em relação ao documento original; Corrigir erros e informá-los ao supervisor; Imprimir novos documentos administrativos; Pode
executar alguns serviços gerais de escritório como atender telefones e atuar como recepcionista
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Digitador da secretaria de administração, não está exposto aos riscos físico,
químico e biológico de forma permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
JUNTA MILITAR
FISCAL DE TRIBUTOS (SECRETÁRIO JUNTA MILITAR)
Fica como responsável pelo alistamento e inserção no serviço militar das cidades onde não apresentam quartel ou central de alistamento militar,
exerce funções administrativas dentro do seu local de trabalho, verifica a organização e exerce funções burocráticas.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Secretário da junta militar,não está exposto aos riscos físico, químico e
biológico de forma permanente.NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO
FISCAL DE TRIBUTOS
Compete ao fiscal de tributos fiscalizar o cumprimento da legislação tributária;Constituem o crédito tributário mediante lançamento; Controlam a
arrecadação e promovem a cobrança de tributos; Analisam e tomam decisões sobre processos administrativos fiscais; Controlam a circulação de
bens, mercadorias e serviços; Atendem e orientam contribuintes; Coordenam e dirigem órgãos da administração tributária.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Fiscal de tributos, não está exposto ao risco biológico de forma permanente,
NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SECRETARIA DE GABINETE CIVIL
ASG- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Varrer área interna e externa da secretaria, lavar com água corrente corredores, sala de espera, banheiros e copa, passar o pano úmido em moveis e
utensílios para fim de retirar a poeira, Preparam refeições quando solicitadas (lanches).
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de ASG da secretaria de gabinete civil, está exposto aos riscos químico e
biológico de forma permanente.FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO, 20% (VINTE POR CENTO)
conforme anexo N°14 da norma regulamentadora N°15. (NR-15) da portaria N°3.214, de 1978.
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO
AGENTE DE PORTARIA
É um profissional que não exerce a função de vigilante armado, porém, fica sempre atento na portaria, recepciona os alunos e funcionários, fica
encarregado pela saída e cuidados para com a segurança de todos dentro da secretaria, também atua como recepcionista. Anota, informa e orienta
quando solicitado.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Agente de portaria (porteiro), não está exposto aos riscos físicos, químico e
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Cabe as funções do técnico de contabilidade executar os trabalhos de análise e conciliação de contas do município; Classificar e contabilizar as
despesas, receitas e movimentação financeira; Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados contábeis; Participar da
elaboração de balancetes e balanços, aplicando normas contábeis; Organizar demonstrativos e relatórios de comportamento das dotações
orçamentárias; Elaborar prestações de contas de convênios, concursos e outros recursos específicos; Acompanhar saldos orçamentários para
autorização de realização de despesas; Manter arquivo da documentação relacionada a contabilidade; Participar de programa de treinamento, quando
convocado; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e
Programas de informática; Executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor; Executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Tec. De contabilidade (contador), não está exposto aos riscos físico, químico
e biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desenvolver atividades na área administrativa dando suporte as atividades da secretaria; Desenvolver e preparar expedientes administrativos, sob
orientação do secretário; Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e equipamentos no setor; Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em
cada setor onde os trabalhos d secretaria são realizados, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, documentos ou outras solicitações dos
superiores; Operar equipamentos diversos, tais como: projetor multimídia; aparelhos de fax; máquinas fotocopiadoras/duplicadoras e outros; Zelar
pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos utilizados sob sua responsabilidade; Realizar e atender
chamadas telefônicas, anotar e enviar recados; Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e outros documentos,
para possibilitar controle e novas consultas; Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los e/ou encaminhá-los às
pessoas e/ou setores competentes.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Auxiliar administrativo, não está exposto aos riscos físicos, químico e
biológico de forma permanente, NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 191
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Nutricionista lotado na secretaria de assistência social, não está exposto aos
riscos físico, químico e biológico de forma permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AGENTE DE ABORDAGEM
O agente de abordagem tem como função acompanhar os profissionais Psicólogos e Assistentes Social, ajuda na abordagem direta as famílias onde
será realizado o trabalho até os locais que serão avaliados pelos mesmos, realizam trabalhos internos dentro da secretaria como trabalhos
burocráticos, atendem telefones e organizam cadastros daqueles casos acompanhados. Abordar famílias em áreas e situação de risco
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Agente de abordagem lotado na secretaria de assistência social, não está
exposto aos riscos físico, químico e biológico de forma permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
TECNICO DE CADASTRO
Os técnicos de cadastro entre suas funções realizam organização dos cadastros dos casos acompanhados pela secretária de assistência social, realizar
cadastros de famílias para as medidas sociais como bolsa família, cadastramento no NIS, entre outros trabalhos relacionados as medidas de
acompanhamento e erradicação da pobreza.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 192
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Tec. De Cadastro lotado na secretaria de assistência social, não está exposto
aos riscos físico, químico e biológico de forma permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECEPCIONISTA
É o profissional que está localizado a entrada da secretaria e tem como função recepcionar membros da comunidade e visitantes procurando
identificá-los, averiguando suas pretensões para prestar-lhes informações e/ou encaminhá-los a pessoas ou setor procurados. Atender chamadas
telefônicas. Anotar recados.
CONCLUSÃO TRABALHISTA: De acordo com inspeções realizadas no ambiente de trabalho e análise qualitativa e ou quantitativa dos riscos
físicos, químico e biológicos, conclui-se que o trabalhador na função de Recepcionista lotado na secretaria de assistência social, não está exposto aos
riscos físico, químico e biológico de forma permanente. NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
LEGENDAS
RESPONSABILIDADES
A elaboração do laudo técnico de Insalubridade e Periculosidade, bem como as evidências durante o acompanhamento das avaliações está sob a
responsabilidade dos profissionais da empresa J QUEIROZ & LOPES LTDA. Responsabilizamo-nos pela antecipação, reconhecimento e avaliação
dos riscos ambientais evidenciados neste laudo técnico. Ficando a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL a responsabilidade da minimização e/ou
neutralização dos riscos, bem como realizar e executar um cronograma de ação definido as atividades e períodos de tempo necessário para
neutralização.
Deverá também manter atualizado os seguintes documentos:
• Programa de controle médico em saúde ocupacional (PCMSO, PPRA) e o acompanhamento clinico e laboratorial dos profissionais envolvidos;
Quaisquer alterações processadas no ambiente de trabalho do servidor ou no processo de trabalho dos mesmos relacionados nestelaudo podem
caracterizar alterações nas informações contidas neste documento, ocasionando eventuais riscos a integridade física ou a saúde dos trabalhadores,
invalidando de forma total ou parcial este laudo.
Jucurutu- RN ____de____________de_____.
CONCLUSÃO
Este laudo técnico pericial foi realizado com base na legislação no que tange avaliação dos riscos que são de forma qualitativa e segunda a NR 15,
NR 16 e seus anexos; Em anexo segue tabelas com os cargos, lotações e seus respectivos graus de insalubridade e periculosidade, se devido.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Decretos regulamentadores da previdência social: Dec. 83080/79, Dec. 2172/97, Dec. 3048/99 e Dec. 4032/01.
Instruções normativas do trabalho da Fundacentro, Série Técnica de Avaliação de Riscos Ambientais, 1985/1998.
Normas Regulamentadoras- Portaria 3.214/78.
ANEXOS
Médico, Enfermeiro, Qualitativo/ Contato Qualitativo (conforme Medidas de Luvas, máscaras, 20%
HOSPITAL B (biológico) Contato com Paciente
Vigilante, Auxiliar de Habitual Anexo da XIV da NR 15 higiene e outras, avental ... / Não eficaz
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
hidrocarboneto
B(biológico) Qualitativo, de acordo
ASG Lixo, produtos de limpeza Qualitativo Não atribuídos 20%
Q(químico) com a NR 15 anexo 14
Medidas de
higiene e outras,
Gari (zelador do matadouro,
Contato com carnes, Qualitativo, de acordo conforme Luvas, máscaras,
zelador do açougue), Biológico Químico Qualitativo 40%
vísceras, sangue com a NR 15 anexo 14 protocolo da avental/ Não Eficaz
Veterinário
Saúde/ Não
Eficaz
Medidas de
higiene e outras,
Luvas, máscaras,
Fiscal de Urbanismo Sem exposição Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos conforme Não Atribuído
avental
protocolo da
Saúde
Digitador, fiscal de tributos Sem exposição Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuído
Medidas de
Secretaria higiene e outras,
municipal de Biológico e Qualitativo, de acordo conforme Luvas, máscaras,
administração. ASG Lixo, produtos de limpeza Qualitativo 20%
químico com a NR 15 anexo 14 protocolo da avental/ Não Eficaz
Saúde/ Não
Eficaz
Secretaria de
Fiscal de tributos Sem exposição Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuído
finanças.
Tipo de risco Adicional de
Ambiente de Intensidade/ Tempo de
Função de Trabalho Fator de Risco Técnica Utilizada EPC/Eficaz EPI/Eficaz insalubridade ou
Trabalho F, Q, B Exposição
periculosidade
Medidas de
higiene e outras,
Secretaria
Biológico e Qualitativo, de acordo conforme Luvas, máscaras,
municipal de ASG Lixo, produtos de limpeza Qualitativo 20%
químico com a NR 15 anexo 14 protocolo da avental/ Não Eficaz
gabinete civil
Saúde/ Não
Eficaz
Quantitativo, uso do
decibelímetro de acordo Protetor auricular tipo
Ruído, Poeira de forma Quantitativo (desibelímetro) com a NR 15 anexo 1 (em concha ou plug e
Ônibus escolar Motorista Físico e químico Não Atribuídos Não atribuído
intermitente: 03 horas/dia Qualitativo média 90 dB). Qualitativo mascara tipo pff2/não
de acordo com a NR 15 eficaz
anexo 13
Qualitativo (conforme
Medidas de
Anexo da XIV da NR 15
higiene e outras,
do MTE e Anexo IV do
Técnico de enfermagem, Biológico e Qualitativo/ Contato conforme Luvas, máscaras,
Contato com Paciente RPS aprovado pelo 20%
Enfermeiro e ASG químico Habitual protocolo da avental ... / Não eficaz
CAPS Decreto 3.048 / 1999;
Saúde/ Não
INSS/PRES Nº 77, de
eficaz
2015
Vigilante, psicólogo,
Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não atribuído
motorista e assistente social
Tipo de risco Adicional de
Ambiente de Intensidade/ Tempo de
Função de Trabalho Fator de Risco Técnica Utilizada EPC/Eficaz EPI/Eficaz insalubridade ou
Trabalho F, Q, B Exposição
periculosidade
Agente de portaria, técnico
Esporte e turismo de contabilidade, auxiliar Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não atribuído
administrativo.
Gari(vigia), motorista,
auxiliar administrativo,
digitador, psicólogo,
assistente social, Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não atribuído
nutricionista, agente de
abordagem, técnico de
Assistência social cadastro, recepcionista.
Medidas de
higiene e outras,
Biológico e Qualitativo, de acordo conforme Luvas, máscaras,
ASG Lixo, produtos de limpeza Qualitativo 20%
químico com a NR 15 anexo 14 protocolo da avental/ Não Eficaz
Saúde/ Não
Eficaz
Tipo de risco Adicional de
Ambiente de Intensidade/ Tempo de
Função de Trabalho Fator de Risco Técnica Utilizada EPC/Eficaz EPI/Eficaz insalubridade ou
Trabalho F, Q, B Exposição
periculosidade
Professores, cuidadores
infantis, cuidadores de
deficientes, supervisores,
inspetores escolares,
datilografo/digitador, agente Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não atribuído
administrativo, coordenador
administrativo, agente de
portaria, técnico de cadastro,
vigia.
20% atribuídos aos
Sec. de educação ASGs das escolas que
e cultura (Escolas) lavam banheiro e a
merendeira. Os demais
ASGs lotados nas
Medidas de
escolas, porém não
higiene e outras,
Biológico e Lixo, produtos de Qualitativo, de acordo Luvas, máscaras, realizem a pratica de
ASG e merendeira Qualitativo conforme
químico limpeza, carnes. com a NR 15 anexo 14 avental/ Não Eficaz lavar banheiro de
protocolo da
forma habitual e ou
saúde/ não eficaz
não auxiliem na
preparação de
alimentos não fazem
jus ao adicional de
Insalubridade.
Sede da secretaria Nutricionista, psicóloga,
Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não Atribuídos Não atribuído
de educação psicopedagoga
Tipo de risco Adicional de
Ambiente de Intensidade/ Tempo de
Função de Trabalho Fator de Risco Técnica Utilizada EPC/Eficaz EPI/Eficaz insalubridade ou
Trabalho F, Q, B Exposição
periculosidade
Gari motorista caminhão do
Medidas de
lixo(cuca), Gari zelador,
higiene e outras,
Pedreiro, ASG auxiliar de
Secretaria de serviços Q (químico) B Qualitativo/ Contato Qualitativo, de acordo conforme Luvas, mascaras e Faz jus ao grau médio
gerais, Gari Lixo, poeira...
obras viação e operador de pá carregadeira, (biológico) Habitual com a NR 15 anexo 14 protocolo da botas/ não eficaz de 20%
serviços urbanos motorista Saúde/ Não
caminhão da
Eficaz
secretaria de obras.
Eletricista, Eletricista F(físico) Eletricidade e altura. Atividade perigosa e NBR-5410 e NR-16 Não eficaz Luva emborrachada, 30% de Periculosidade
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Publicado por:
Helimário Moreira Pereira
Código Identificador:9D07DE1A
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO DA LEI 790/2017
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TOTAL: 2.685.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 34.150.008,00
ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.140.000,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 895.000,00
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 720.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 150.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacao direta decrorrente de operacao entre org
3.1.91.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais 5.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 245.000,00
3.3.50.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 6.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 25.000,00
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des 10.000,00
3.3.90.32.00.00.00 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 5.000,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 72.000,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL: 1.160.000,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 816.000,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 535.000,00
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 460.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 50.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 10.000,00
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacao direta decrorrente de operacao entre org
3.1.91.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais 10.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.000,00
3.3.50.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes 10.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 32.500,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100.500,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 88.000,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.000,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 34.000,00
TOTAL: 850.000,00
ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO GRUPO CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.785.000,00
3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 755.000,00
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510.000,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais 80.000,00
3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 60.000,00
3.1.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 25.000,00
3.1.91.00.00.00.00 Aplicacao direta decrorrente de operacao entre org
3.1.91.13.00.00.00 Contribuicoes Patronais 60.000,00
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.030.000,00
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 185.000,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria 10.000,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.37.00.00.00 Locacao de mao de obra 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 660.000,00
3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 130.000,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes 10.000,00
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1236101162034 Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 0,00 3.610.000,00 0,00 3.610.000,00
1236101162035 Manutencao do Ensino Fundamental 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00
1236101162146 Capacitacao de Servidores 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
1236101162161 Bolsa Incentivo ao Estagio 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
123650116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO 0,00 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
1236501162036 Manutencao do Ensino Infantil 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
1236501162091 Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
1236501162093 Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
1236501162094 Programa Merenda na Escola - Infantil 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
13 CULTURA 120.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 120.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00
133920117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL 120.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00
1339201171017 Aquisicao de Equipamentos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1339201171093 Aquisicao de Instrumentos Musicais 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1339201172110 Apoio a Projetos Culturais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1339201172162 Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
144220127 CONTROLE SOCIAL 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00
1442201272017 Manutencao do Conselho Tutelar 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00
1442201272079 Manutencao do Conselho de Assistencia Social 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1442201272083 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1442201272098 Manutencao do Conselho Municipal de Juventude 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1442201272099 Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1442201272100 Manutencao do Conselho Municipal de Turismo 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1442201272101 Manutencao do Conselho Municipal de Idoso 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1442201272102 Manutencao do Conselho Municipal de Crianca 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
1442201272181 Manutencao do Conselho da Mulher 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1442201272182 Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15 URBANISMO 1.070.500,00 1.390.000,00 0,00 2.460.500,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 870.500,00 70.000,00 0,00 940.500,00
154510119 LAJES MAIS ESTRUTURADA 105.500,00 40.000,00 0,00 145.500,00
1545101191094 Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1545101192167 Revitalizacao de Canteiros e Pracas 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1545101193005 Construcao de Academia na Praca 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1545101193006 Construcao de Abrigo de Passageiros 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
154510120 LAJES MAIS ILUMINADA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
1545101201024 Expansao da Rede Eletrica Urbana 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1545101201025 Manutencao da Rede Eletrica 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1545101201095 Expansao da Rede Eletrica Rural 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
154510121 LAJES MAIS EQUIPADA 635.000,00 30.000,00 0,00 665.000,00
1545101211021 Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1545101211022 Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
1545101211029 Sinalizacao de Vias Publica 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1545101211033 Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1545101211036 Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1545101212163 Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
1545101213007 Construcao de Mata Burros 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
15452 SERVICOS URBANOS 200.000,00 1.320.000,00 0,00 1.520.000,00
154520118 LAJES MAIS LIMPA 200.000,00 1.320.000,00 0,00 1.520.000,00
1545201181098 Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1545201182086 Coleta de Residuos Solidos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1545201182108 Programa Coleta Seletiva 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
1545201182166 Manutencao da Limpeza Publica 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
16 HABITACAO 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
16482 HABITACAO URBANA 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
164820124 MORADIA COM DIGNIDADE 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
1648201241045 Construcao e Melhoria Habitacional 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00
20 AGRICULTURA 362.500,00 1.099.200,00 0,00 1.461.700,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 27.000,00 880.000,00 0,00 907.000,00
201220101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS 27.000,00 880.000,00 0,00 907.000,00
2012201011005 Infra-Estrutura Administrativa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2012201011061 Aquisicao de Veiculos 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2012201012043 Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
2012201012183 Programa de Inspecao Municipal 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 335.500,00 219.200,00 0,00 554.700,00
206060102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2060601021079 Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
206060103 LAJES MAIS RURAL 329.500,00 196.200,00 0,00 525.700,00
2060601031017 Aquisicao de Equipamentos 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2060601031032 Construcao de Barragens e Assoriados 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2060601031050 Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2060601031081 Reforma de Acude e Barreiros 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2060601031082 Recuperacao de Estradas Vicinais 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
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1236101162034 Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 0,00 3.610.000,00 0,00 3.610.000,00
1236101162035 Manutencao do Ensino Fundamental 0,00 1.410.000,00 0,00 1.410.000,00
1236101162146 Capacitacao de Servidores 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
1236101162161 Bolsa Incentivo ao Estagio 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 0,00 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
123650116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO 0,00 1.810.000,00 0,00 1.810.000,00
1236501162036 Manutencao do Ensino Infantil 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
1236501162091 Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00
1236501162093 Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1236501162094 Programa Merenda na Escola - Infantil 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
13 CULTURA 120.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00
13392 DIFUSAO CULTURAL 120.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00
133920117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL 120.000,00 75.000,00 0,00 195.000,00
1339201171017 Aquisicao de Equipamentos 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1339201171093 Aquisicao de Instrumentos Musicais 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1339201172110 Apoio a Projetos Culturais 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1339201172162 Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
TOTAL 1.201.000,00 9.241.000,00 0,00 10.442.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
10 SAUDE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10301 ATENCAO BASICA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
103010109 SAUDE PARA TODOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030101091087 Reforma e Ampliacao da Sede da Secretaria de Saude 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
TOTAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 008 – SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
20 AGRICULTURA 362.500,00 1.099.200,00 0,00 1.461.700,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 27.000,00 880.000,00 0,00 907.000,00
201220101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS 27.000,00 880.000,00 0,00 907.000,00
2012201011005 Infra-Estrutura Administrativa 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
2012201011061 Aquisicao de Veiculos 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
2012201012043 Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 0,00 870.000,00 0,00 870.000,00
2012201012183 Programa de Inspecao Municipal 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
20606 EXTENSAO RURAL 335.500,00 219.200,00 0,00 554.700,00
206060102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
2060601021079 Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
206060103 LAJES MAIS RURAL 329.500,00 196.200,00 0,00 525.700,00
2060601031017 Aquisicao de Equipamentos 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
2060601031032 Construcao de Barragens e Assoriados 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2060601031050 Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2060601031081 Reforma de Acude e Barreiros 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
2060601031082 Recuperacao de Estradas Vicinais 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2060601031083 Criacao de Quintais Produtivos 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
2060601032044 Programa Corte de Terra 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2060601032124 Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
2060601032125 Manutencao de Pocos Artesianos 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
2060601032126 Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
2060601032127 Criacao e Manutencao de Viveiros 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
2060601032128 Capacitacao do Produtor Rural 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
2060601033003 Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 104.000,00 0,00 0,00 104.000,00
2060601034001 Manutencao de Pocos Artesianos 0,00 22.200,00 0,00 22.200,00
206060104 LAJES MAIS ECOLOGICA 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
2060601042129 Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
2060601042131 Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2060601042132 Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL 362.500,00 1.099.200,00 0,00 1.461.700,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO
Unidade: 009 – SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
27 DESPORTO E LAZER 155.000,00 328.000,00 0,00 483.000,00
27812 DESPORTO COMUNITARIO 155.000,00 328.000,00 0,00 483.000,00
278120101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
2781201012039 Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
278120106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE 155.000,00 28.000,00 0,00 183.000,00
2781201061086 Cobertura de Quadra Esportiva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
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Fonte: 0.1.029.00000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 60.000,00
60.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
082440101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Fonte: 0.1.029.00000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 740.000,00
740.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
082440125 LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 83.500,00
Fonte: 0.1.029.00000 Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS 516.000,00
599.500,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
092720028 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Fonte: 0.1.050.00000 Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS) 2.685.000,00
2.685.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 1.605.000,00
1.605.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010108 MAIS SAUDE
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 2.000,00
2.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010109 SAUDE PARA TODOS
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 10.000,00
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 20.000,00
Fonte: 0.1.064.00000 Atencao Basica 2.590.000,00
2.620.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010110 VIDA SIM CIGARRO NAO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 3.000,00
3.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010112 LAJES SORRIDENTE
Fonte: 0.1.064.00000 Atencao Basica 580.000,00
580.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010113 APRENDER PARA ENSINAR
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 11.000,00
11.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010114 CIDADAO SAUDAVEL
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 4.000,00
4.000,00
10 SAUDE
10301 ATENCAO BASICA
103010115 CAFE COM IDEIAS
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 7.000,00
7.000,00
10 SAUDE
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
103020109 SAUDE PARA TODOS
Fonte: 0.1.002.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude 298.308,00
Fonte: 0.1.065.00000 Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 2.980.000,00
3.278.308,00
10 SAUDE
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
103030109 SAUDE PARA TODOS
Fonte: 0.1.067.00000 Assistencia Farmaceutica Basica 260.000,00
260.000,00
10 SAUDE
10304 VIGILÂNCIA SANITARIA
103040109 SAUDE PARA TODOS
Fonte: 0.1.066.00000 Vigilancia em Saude 265.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
265.000,00
11 TRABALHO
11333 EMPREGABILIDADE
113330123 MEU PRIMEIRO EMPREGO
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 13.000,00
13.000,00
12 EDUCACAO
12361 ENSINO FUNDAMENTAL
123610101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Fonte: 0.1.001.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao 1.215.000,00
1.215.000,00
12 EDUCACAO
12361 ENSINO FUNDAMENTAL
123610116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Fonte: 0.1.001.00000 Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao 2.550.000,00
Fonte: 0.1.018.00000 Transferencias do FUNDEB 60% 3.610.000,00
Fonte: 0.1.022.00000 Transferencias de Convenios - Educacao 396.000,00
Fonte: 0.1.060.00000 Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 130.000,00
Fonte: 0.1.061.00000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 536.000,00
7.222.000,00
12 EDUCACAO
12365 EDUCACAO INFANTIL
123650116 LAJES INTEGRADA PARA A EDUCACAO
Fonte: 0.1.018.00000 Transferencias do FUNDEB 60% 970.000,00
Fonte: 0.1.019.00000 Transferencias do FUNDEB 40% 660.000,00
Fonte: 0.1.060.00000 Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 80.000,00
Fonte: 0.1.061.00000 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 100.000,00
1.810.000,00
13 CULTURA
13392 DIFUSAO CULTURAL
133920117 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO CULTURAL
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 195.000,00
195.000,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA
14422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
144220127 CONTROLE SOCIAL
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 232.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
232.000,00
15 URBANISMO
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
154510119 LAJES MAIS ESTRUTURADA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 145.500,00
145.500,00
15 URBANISMO
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
154510120 LAJES MAIS ILUMINADA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 130.000,00
130.000,00
15 URBANISMO
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
154510121 LAJES MAIS EQUIPADA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 255.000,00
Fonte: 0.1.024.00000 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) 410.000,00
665.000,00
15 URBANISMO
15452 SERVICOS URBANOS
154520118 LAJES MAIS LIMPA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 1.520.000,00
1.520.000,00
16 HABITACAO
16482 HABITACAO URBANA
164820124 MORADIA COM DIGNIDADE
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 275.000,00
275.000,00
20 AGRICULTURA
20122 ADMINISTRACAO GERAL
201220101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 907.000,00
907.000,00
20 AGRICULTURA
20606 EXTENSAO RURAL
206060102 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 6.000,00
6.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
20 AGRICULTURA
20606 EXTENSAO RURAL
206060103 LAJES MAIS RURAL
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 525.700,00
525.700,00
20 AGRICULTURA
20606 EXTENSAO RURAL
206060104 LAJES MAIS ECOLOGICA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 23.000,00
23.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23691 PROMOCAO COMERCIAL
236910126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 90.000,00
90.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23695 TURISMO
236950126 FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 80.000,00
Fonte: 0.1.024.00000 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social) 100.000,00
180.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
278120101 ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 300.000,00
300.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27812 DESPORTO COMUNITARIO
278120106 ESPORTE E LAZER NA CIDADE
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 183.000,00
183.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
288430018 OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA
Fonte: 0.1.000.00000 Recursos Ordinarios 510.000,00
510.000,00
TOTAL: 3.765.000,00 30.385.008,00 34.150.008,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R$ 1,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:
TOTAL GERAL: 34.150.008,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
10 301 0115 2150 Avaliacao dos Servicos Executados pelo PSF 2.000,00 2.000,00
10 302 0109 1040 Construcao de Unidade de Pronto Atendimento 700.000,00 0,00 700.000,00
10 302 0109 2076 Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 1.300.000,00 1.300.000,00
10 302 0109 2077 Programa de Saude em Alta e Media Complexidade 550.000,00 550.000,00
10 302 0109 2082 Servico de Atendimento Movel de Urgencia 300.000,00 300.000,00
10 302 0109 2106 Manutencao da UPA 130.000,00 0,00 130.000,00
10 302 0109 4005 Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos 298.308,00 298.308,00
10 303 0109 2022 Programa de Farmacia Basica 230.000,00 230.000,00
10 303 0109 2111 Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica 30.000,00 30.000,00
10 304 0109 2147 Programa Vigilancia em Saude 265.000,00 265.000,00
11 333 0123 2173 Promocao de Oportunidades de Geracao de Emprego e 5.000,00 5.000,00
11 333 0123 2174 Capacitacao de Jovens para o Mercado de Trabalho 5.000,00 5.000,00
11 333 0123 2175 Realizacao de Acoes de Educacao Profisional 3.000,00 3.000,00
12 361 0101 1005 Infra-Estrutura Administrativa 25.000,00 0,00 25.000,00
12 361 0101 2029 Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura 1.190.000,00 1.190.000,00
12 361 0116 1009 Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar 100.000,00 0,00 100.000,00
12 361 0116 1011 Aquisicao de Transporte Escolar 396.000,00 0,00 396.000,00
12 361 0116 1017 Aquisicao de Equipamentos 60.000,00 0,00 60.000,00
12 361 0116 1061 Aquisicao de Veiculos 120.000,00 0,00 120.000,00
12 361 0116 1084 Construcao de Quadra Esportiva Coberta 180.000,00 0,00 180.000,00
12 361 0116 1088 Adequacao de Escola em Tempo Integral 100.000,00 0,00 100.000,00
12 361 0116 1089 Construcao de Laboratorios 100.000,00 0,00 100.000,00
12 361 0116 2031 Programa Merenda na Escola - Fundamental 130.000,00 130.000,00
12 361 0116 2033 Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental 536.000,00 536.000,00
12 361 0116 2034 Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60% 3.610.000,00 3.610.000,00
12 361 0116 2035 Manutencao do Ensino Fundamental 1.410.000,00 1.410.000,00
12 361 0116 2146 Capacitacao de Servidores 80.000,00 80.000,00
12 361 0116 2161 Bolsa Incentivo ao Estagio 400.000,00 400.000,00
12 365 0116 2036 Manutencao do Ensino Infantil 660.000,00 660.000,00
12 365 0116 2091 Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 970.000,00 970.000,00
12 365 0116 2093 Manutencao do Transporte Escolar - Infantil 100.000,00 100.000,00
12 365 0116 2094 Programa Merenda na Escola - Infantil 80.000,00 80.000,00
13 392 0117 1017 Aquisicao de Equipamentos 20.000,00 0,00 20.000,00
13 392 0117 1093 Aquisicao de Instrumentos Musicais 100.000,00 0,00 100.000,00
13 392 0117 2110 Apoio a Projetos Culturais 15.000,00 15.000,00
13 392 0117 2162 Realizacao de Festivais Popular, Cultural, Literar 60.000,00 60.000,00
14 422 0127 2017 Manutencao do Conselho Tutelar 110.000,00 110.000,00
14 422 0127 2079 Manutencao do Conselho de Assistencia Social 19.000,00 19.000,00
14 422 0127 2083 Manutencao do Conselho Municipal de Saude 25.000,00 25.000,00
14 422 0127 2098 Manutencao do Conselho Municipal de Juventude 5.000,00 5.000,00
14 422 0127 2099 Manutencao do Conselho Municipal de Cultura 5.000,00 5.000,00
14 422 0127 2100 Manutencao do Conselho Municipal de Turismo 5.000,00 5.000,00
14 422 0127 2101 Manutencao do Conselho Municipal de Idoso 19.000,00 19.000,00
14 422 0127 2102 Manutencao do Conselho Municipal de Crianca 19.000,00 19.000,00
14 422 0127 2181 Manutencao do Conselho da Mulher 15.000,00 15.000,00
14 422 0127 2182 Manutencao do Conselho Municipal Antidrogas 10.000,00 10.000,00
15 451 0119 1094 Urbanizacao do Bairro Bosque das Pedras 80.000,00 0,00 80.000,00
15 451 0119 2167 Revitalizacao de Canteiros e Pracas 40.000,00 40.000,00
15 451 0119 3005 Construcao de Academia na Praca 15.000,00 0,00 15.000,00
15 451 0119 3006 Construcao de Abrigo de Passageiros 10.500,00 0,00 10.500,00
15 451 0120 1024 Expansao da Rede Eletrica Urbana 30.000,00 0,00 30.000,00
15 451 0120 1025 Manutencao da Rede Eletrica 50.000,00 0,00 50.000,00
15 451 0120 1095 Expansao da Rede Eletrica Rural 50.000,00 0,00 50.000,00
15 451 0121 1021 Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica 200.000,00 0,00 200.000,00
15 451 0121 1022 Construcao e Recuperacao de Pracas e Canteiros 160.000,00 0,00 160.000,00
15 451 0121 1029 Sinalizacao de Vias Publica 30.000,00 0,00 30.000,00
15 451 0121 1033 Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada 80.000,00 0,00 80.000,00
15 451 0121 1036 Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras 100.000,00 0,00 100.000,00
15 451 0121 2163 Manutencao e Revitalizacao do Cemiterio 30.000,00 30.000,00
15 451 0121 3007 Construcao de Mata Burros 65.000,00 0,00 65.000,00
15 452 0118 1098 Aquisicao de Caminhao Coleta Seletiva de Lixo 200.000,00 0,00 200.000,00
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627
PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
R$ 1,00
Código Especificação Obras Prest. Serviço Total
15 452 0118 2086 Coleta de Residuos Solidos 100.000,00 100.000,00
15 452 0118 2108 Programa Coleta Seletiva 70.000,00 70.000,00
15 452 0118 2166 Manutencao da Limpeza Publica 1.150.000,00 1.150.000,00
16 482 0124 1045 Construcao e Melhoria Habitacional 275.000,00 0,00 275.000,00
20 122 0101 1005 Infra-Estrutura Administrativa 15.000,00 0,00 15.000,00
20 122 0101 1061 Aquisicao de Veiculos 12.000,00 0,00 12.000,00
20 122 0101 2043 Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente 870.000,00 870.000,00
20 122 0101 2183 Programa de Inspecao Municipal 10.000,00 10.000,00
20 606 0102 1079 Implantacao de Estrutura Irrigada para Produtores 6.000,00 0,00 6.000,00
20 606 0103 1017 Aquisicao de Equipamentos 35.000,00 0,00 35.000,00
20 606 0103 1032 Construcao de Barragens e Assoriados 60.000,00 0,00 60.000,00
20 606 0103 1050 Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 40.000,00 0,00 40.000,00
20 606 0103 1081 Reforma de Acude e Barreiros 40.000,00 0,00 40.000,00
20 606 0103 1082 Recuperacao de Estradas Vicinais 30.000,00 0,00 30.000,00
20 606 0103 1083 Criacao de Quintais Produtivos 6.500,00 0,00 6.500,00
20 606 0103 2044 Programa Corte de Terra 100.000,00 100.000,00
20 606 0103 2124 Ampliacao de Atendimento do Programa Seguro Safra 14.000,00 0,00 14.000,00
20 606 0103 2125 Manutencao de Pocos Artesianos 40.000,00 40.000,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
20 606 0103 2126 Programa de Assistencia Tecnica ao Produtor Rural 20.000,00 20.000,00
20 606 0103 2127 Criacao e Manutencao de Viveiros 8.000,00 8.000,00
20 606 0103 2128 Capacitacao do Produtor Rural 6.000,00 6.000,00
20 606 0103 3003 Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares 104.000,00 0,00 104.000,00
20 606 0103 4001 Manutencao de Pocos Artesianos 22.200,00 22.200,00
20 606 0104 2129 Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao 3.000,00 3.000,00
20 606 0104 2131 Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica 10.000,00 10.000,00
20 606 0104 2132 Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas 10.000,00 10.000,00
23 691 0126 1020 Implantacao do Centro de Artesanato 10.000,00 0,00 10.000,00
23 691 0126 2177 Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento 50.000,00 50.000,00
23 691 0126 2178 Capacitacao Profissional Local 30.000,00 30.000,00
23 695 0126 1017 Aquisicao de Equipamentos 20.000,00 0,00 20.000,00
23 695 0126 2065 Promocao do Turismo e Festas Populares 100.000,00 100.000,00
23 695 0126 2117 Roteiro e Sinalizacao Turistica Local 30.000,00 30.000,00
23 695 0126 2176 Apoio a Empreendimentos Voltados a Mineracao 10.000,00 10.000,00
23 695 0126 2179 Festival Gastronomico Regional 10.000,00 10.000,00
23 695 0126 2180 Apoio a Micro e Pequenos Empreendimentos 10.000,00 10.000,00
27 812 0101 2039 Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer 300.000,00 300.000,00
27 812 0106 1086 Cobertura de Quadra Esportiva 150.000,00 0,00 150.000,00
27 812 0106 2134 Brincando e Educando na Rua 5.000,00 5.000,00
27 812 0106 2135 Roda Vida nas Artes Marciais 5.000,00 5.000,00
27 812 0106 2136 Bairro em Acao 5.000,00 0,00 5.000,00
27 812 0106 2137 Esporte nos 5 Cantos 5.000,00 5.000,00
27 812 0106 2138 Caminhada Orientada 5.000,00 5.000,00
27 812 0106 2139 Bola onde Mora 3.000,00 3.000,00
27 812 0106 2140 Esporte Solidario 5.000,00 5.000,00
28 843 0018 1001 Parcelamento da Divida - INSS 250.000,00 0,00 250.000,00
28 843 0018 1057 Parcelamento da Divida - COSERN 160.000,00 0,00 160.000,00
28 843 0018 1058 Parcelamento da Divida - CAERN 100.000,00 0,00 100.000,00
Total 4.879.000,00 29.271.008,00 34.150.008,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas
Prev. Transf. Patronais Concedidas
Total Geral 34.150.008,00
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Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:5F7648B1
GABINETE DO PREFEITO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL Projeto/Atividade: 1020 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE ARTESANATO
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Implantacao do Centro de Artesanato PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
449051000000 0104 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00
TOTAL: 10.000,00 10.000,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL Projeto/Atividade: 2177 -FOMENTAR A INSTALACAO DE NOVAS FACCOES DO SEGMENTO
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Fomentar a Instalacao de Novas Faccoes do Segmento Textil PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0105 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
339035000000 0106 Servicos de Consultoria 25.000,00 25.000,00
339036000000 0107 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0108 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00
TOTAL: 50.000,00 50.000,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0126 - FORTALECIMENTO DO TURISMO REGIONAL Projeto/Atividade: 2178 -CAPACITACAO PROFISSIONAL LOCAL
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Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - URBANISMO SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA Projeto/Atividade: 1029 -SINALIZACAO DE VIAS PUBLICA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Sinalizacao de Vias Publica PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0157 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
339036000000 0158 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0159 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00
TOTAL: 30.000,00 30.000,00
Órgão: 02 – PODER EXECUTIVO Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - URBANISMO SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA Projeto/Atividade: 1033 -CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
449051000000 0160 Obras e Instalacoes 80.000,00 80.000,00
TOTAL: 80.000,00 80.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - URBANISMO SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0121 - LAJES MAIS EQUIPADA Projeto/Atividade: 1036 -CONST. E AMPLIACAO DE PONTES, PASSARELAS, BUEIRAS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras e Mata Burro PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
449051000000 0161 Obras e Instalacoes 100.000,00 100.000,00
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Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - AGRICULTURA SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL
Programa: 0103 – LAJES MAIS RURAL Projeto/Atividade: 4001 - MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Manutencao de Pocos Artesianos PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0667 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
339032000000 0668 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 5.000,00
339036000000 0669 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00 6.000,00
339039000000 0670 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.200,00 6.200,00
TOTAL: 22.200,00 22.200,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - AGRICULTURA SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto/Atividade: 2129 - IMPLANTACAO DO PLANO MUNICIPAL DE
Programa: 0104 – LAJES MAIS ECOLOGICA
ARBORIZACAO
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Implantacao do Plano Municipal de Arborizacao PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339032000000 0340 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 3.000,00 3.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - AGRICULTURA SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto/Atividade: 2131 - INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Programa: 0104 – LAJES MAIS ECOLOGICA
ECOLOGICA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Incentivar o Desenvolvimento da Cultura Ecologica PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0341 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0342 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00
339039000000 0343 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00
TOTAL: 10.000,00 10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - AGRICULTURA SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL
Projeto/Atividade: 2132 - CONVIVENCIA DAS CONDICOES CLIMATICAS
Programa: 0104 – LAJES MAIS ECOLOGICA
ADVERSAS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Convivencia das Condicoes Climaticas Adversas PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0344 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339032000000 0345 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 2.000,00
339036000000 0346 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00
339039000000 0347 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 10.000,00 10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS Projeto/Atividade: 2039 - MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319011000000 0348 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00
319113000000 0349 Contribuicoes Patronais 20.000,00 20.000,00
339014000000 0350 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00
339030000000 0351 Material de Consumo 65.000,00 65.000,00
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,
339031000000 0352 10.000,00 10.000,00
Desportivas e Outras
339032000000 0353 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 5.000,00
339036000000 0354 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00 25.000,00
339039000000 0355 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00 40.000,00
449052000000 0356 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
TOTAL: 300.000,00 300.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 1086 - COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Cobertura de Quadra Esportiva PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
449051000000 0357 Obras e Instalacoes 150.000,00 150.000,00
TOTAL: 150.000,00 150.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2134 - BRINCANDO E EDUCANDO NA RUA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Brincando e Educando na Rua PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0358 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0359 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00
339039000000 0360 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2135 - RODA VIDA NAS ARTES MARCIAIS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Roda Vida nas Artes Marciais PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0361 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0362 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00 1.500,00
339039000000 0363 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2136 - BAIRRO EM ACAO
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Bairro em Acao PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0364 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0365 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00 1.500,00
339039000000 0366 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2137 - ESPORTE NOS 5 CANTOS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Esporte nos 5 Cantos PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0367 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0368 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00 1.500,00
339039000000 0369 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2138 - CAMINHADA ORIENTADA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Caminhada Orientada PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0370 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0371 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00 1.500,00
339039000000 0372 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2139 - BOLA ONDE MORA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Bola onde Mora PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0373 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0374 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 3.000,00 3.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0106 - ESPORTE E LAZER NA CIDADE Projeto/Atividade: 2140 - ESPORTE SOLIDARIO
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Esporte Solidario PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0375 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339036000000 0376 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.500,00 1.500,00
339039000000 0377 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.500,00 1.500,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto/Atividade: 2075 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Reserva de Contingencia PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
999999000000 0378 Reserva de Contigencia 50.000,00 50.000,00
TOTAL: 50.000,00 50.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade: 2002 - MANUTENCAO DA SEC DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Manutencao da Sec de planejamento e Financas PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319011000000 0379 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00 200.000,00
319013000000 0380 Obrigacoes Patronais 15.000,00 15.000,00
319092000000 0381 Despesas de Exercicios Anteriores 7.000,00 7.000,00
319113000000 0382 Contribuicoes Patronais 20.000,00 20.000,00
339014000000 0383 Diarias - Civil 8.000,00 8.000,00
339030000000 0384 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00
339033000000 0385 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 10.000,00
339035000000 0386 Servicos de Consultoria 20.000,00 20.000,00
339036000000 0387 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 30.000,00
339039000000 0388 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00 150.000,00
TOTAL: 480.000,00 480.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade: 2145 - REESTRUCAO FISCAL
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Reestrucao Fiscal PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0389 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
339039000000 0390 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 5.000,00 5.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Função: 04 - ADMINISTRACAO SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Programa: 0107 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO Projeto/Atividade: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Capacitacao de Servidores PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339014000000 0391 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00
339030000000 0392 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00
339036000000 0393 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00
339039000000 0394 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 10.000,00 10.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA Projeto/Atividade: 1001 - PARCELAMENTO DA DIVIDA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Parcelamento da Divida PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
329021000000 0395 Juros sobre a Divida por Contrato 20.000,00 20.000,00
329022000000 0396 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 20.000,00 20.000,00
469071000000 0397 Principal da Divida Contratual Resgatado 210.000,00 210.000,00
TOTAL: 250.000,00 250.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa: 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA Projeto/Atividade: 1057 - PARCELAMENTO DA DIVIDA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
www.diariomunicipal.com.br/femurn 246
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
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Programa: 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS Projeto/Atividade: 2025 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Manutencao do Fundo Municipal de Saude PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0438 Contratacao por Tempo Determinado 120.000,00 120.000,00
319011000000 0439 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 550.000,00 550.000,00
319013000000 0440 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00
319016000000 0441 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
319094000000 0442 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 15.000,00 15.000,00
319113000000 0443 Contribuicoes Patronais 70.000,00 70.000,00
339014000000 0444 Diarias - Civil 15.000,00 15.000,00
339030000000 0445 Material de Consumo 260.000,00 260.000,00
339032000000 0446 Material de Distribuicao Gratuita 8.000,00 8.000,00
339033000000 0447 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00 10.000,00
339035000000 0448 Servicos de Consultoria 15.000,00 15.000,00
339036000000 0449 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 52.000,00 52.000,00
339039000000 0450 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00 400.000,00
339092000000 0451 Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 15.000,00
TOTAL: 1.590.000,00 1.590.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0108 – MAIS SAUDE Projeto/Atividade: 2160 - IMPLANTACAO DA AURICULOTERAPIA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Implantacao da Auriculoterapia PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0452 Material de Consumo 1.000,00 1.000,00
339036000000 0453 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00
TOTAL: 2.000,00 2.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
449052000000 0454 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 12.000,00
TOTAL: 12.000,00 12.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2021 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa de Agente Comunitarios de Saude PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319011000000 0455 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 480.000,00 480.000,00
319013000000 0456 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.000,00
319016000000 0457 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
319113000000 0458 Contribuicoes Patronais 60.000,00 60.000,00
339014000000 0459 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00
339030000000 0460 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
339032000000 0461 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 5.000,00
339036000000 0462 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00
339039000000 0463 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00
TOTAL: 580.000,00 580.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2023 - PROGRAMA DA ATENCAO BASICA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa da Atencao Basica PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319011000000 0464 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 70.000,00
319013000000 0465 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.000,00
319016000000 0466 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8.000,00 8.000,00
319113000000 0467 Contribuicoes Patronais 14.000,00 14.000,00
339014000000 0468 Diarias - Civil 7.000,00 7.000,00
339030000000 0469 Material de Consumo 430.000,00 430.000,00
339032000000 0470 Material de Distribuicao Gratuita 6.000,00 6.000,00
339036000000 0471 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00
339039000000 0472 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00 150.000,00
449052000000 0473 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
TOTAL: 720.000,00 720.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2024 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa Saude da Familia PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0474 Contratacao por Tempo Determinado 130.000,00 130.000,00
319011000000 0475 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 645.000,00 645.000,00
319013000000 0476 Obrigacoes Patronais 25.000,00 25.000,00
319016000000 0477 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
319092000000 0478 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 5.000,00
319094000000 0479 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas 5.000,00 5.000,00
319113000000 0480 Contribuicoes Patronais 75.000,00 75.000,00
339014000000 0481 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00
339030000000 0482 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00
339036000000 0483 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00
339039000000 0484 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00
TOTAL: 990.000,00 990.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2081 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa Saude na Escola PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0485 Material de Consumo 4.000,00 4.000,00
339032000000 0486 Material de Distribuicao Gratuita 4.000,00 4.000,00
339036000000 0487 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00 4.000,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
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Caracterização da atividade: Servico de Atendimento Movel de Urgencia PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0543 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
319011000000 0544 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00 180.000,00
319013000000 0545 Obrigacoes Patronais 10.000,00 10.000,00
319016000000 0546 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
319113000000 0547 Contribuicoes Patronais 20.000,00 20.000,00
339014000000 0548 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00
339030000000 0549 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00
339036000000 0550 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0551 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00 30.000,00
TOTAL: 300.000,00 300.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2106 - MANUTENCAO DA UPA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Manutencao da UPA PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0552 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
319011000000 0553 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00 40.000,00
319013000000 0554 Obrigacoes Patronais 7.000,00 7.000,00
319016000000 0555 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
319113000000 0556 Contribuicoes Patronais 7.000,00 7.000,00
339014000000 0557 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00
339030000000 0558 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
339033000000 0559 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00
339035000000 0560 Servicos de Consultoria 20.000,00 20.000,00
339036000000 0561 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0562 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11.000,00 11.000,00
TOTAL: 130.000,00 130.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 4005 - ADESAO A CONTRATACAO DE HOSPITAIS FILANTROPICOS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Adesao a Contratacao de Hospitais Filantropicos PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339039000000 0672 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 298.308,00 298.308,00
TOTAL: 298.308,00 298.308,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2022 - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa de Farmacia Basica PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339032000000 0563 Material de Distribuicao Gratuita 230.000,00 230.000,00
TOTAL: 230.000,00 230.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2111 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa de Melhoria da Assistencia Farmaceutica PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0564 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00 6.000,00
319013000000 0565 Obrigacoes Patronais 4.000,00 4.000,00
339030000000 0566 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
339036000000 0567 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00
339039000000 0568 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00
TOTAL: 30.000,00 30.000,00
Órgão: 03 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - SAUDE SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA
Programa: 0109 - SAUDE PARA TODOS Projeto/Atividade: 2147 - PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Programa Vigilancia em Saude PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0569 Contratacao por Tempo Determinado 36.000,00 36.000,00
319011000000 0570 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 120.000,00
319013000000 0571 Obrigacoes Patronais 20.000,00 20.000,00
319016000000 0572 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00 7.000,00
319113000000 0573 Contribuicoes Patronais 20.000,00 20.000,00
339014000000 0574 Diarias - Civil 7.000,00 7.000,00
339030000000 0575 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00
339036000000 0576 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0577 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00
TOTAL: 265.000,00 265.000,00
TOTAL ORGÃO: 8.615.308,00 8.615.308,00
Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2119 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Primeira Infancia no SUAS PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0578 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
319011000000 0579 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
319013000000 0580 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.000,00
319113000000 0581 Contribuicoes Patronais 2.000,00 2.000,00
339014000000 0582 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00
339030000000 0583 Material de Consumo 7.000,00 7.000,00
339032000000 0584 Material de Distribuicao Gratuita 3.000,00 3.000,00
339036000000 0585 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339037000000 0586 Locacao de mao de obra 14.000,00 14.000,00
TOTAL: 60.000,00 60.000,00
Órgão: 04 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS Projeto/Atividade: 1005 - INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0101 - ORGANIZACAO E MELHORIA DOS SERVICOS MUNICIPAIS Projeto/Atividade: 2053 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistencia Social PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0588 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 20.000,00
319011000000 0589 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 380.000,00 380.000,00
319013000000 0590 Obrigacoes Patronais 30.000,00 30.000,00
319016000000 0591 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
319113000000 0592 Contribuicoes Patronais 50.000,00 50.000,00
339014000000 0593 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00
339030000000 0594 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
339036000000 0595 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 40.000,00 40.000,00
339039000000 0596 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 120.000,00 120.000,00
449052000000 0597 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00
TOTAL: 730.000,00 730.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 1046 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
449051000000 0598 Obras e Instalacoes 50.000,00 50.000,00
TOTAL: 50.000,00 50.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2078 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Atendimento a Beneficios Eventuais PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0599 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
339032000000 0600 Material de Distribuicao Gratuita 10.000,00 10.000,00
339036000000 0601 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0602 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00
339048000000 0603 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 10.000,00 10.000,00
TOTAL: 40.000,00 40.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2096 - INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA -
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Indice de Gestao Desc Bolsa Familia - PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
319004000000 0604 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00 5.000,00
319013000000 0605 Obrigacoes Patronais 2.000,00 2.000,00
339014000000 0606 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00
339030000000 0607 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
339032000000 0608 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 5.000,00
339036000000 0609 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 10.000,00
339039000000 0610 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00
449052000000 0611 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 80.000,00 80.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2097 - INDICE DE GESTAO DESC SUAS - IGDSUAS
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Indice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339014000000 0612 Diarias - Civil 7.000,00 7.000,00
339030000000 0613 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
339032000000 0614 Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 5.000,00
339036000000 0615 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00 2.000,00
339039000000 0616 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00 3.000,00
TOTAL: 25.000,00 25.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2104 - BPC NA ESCOLA
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: BPC na Escola PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339030000000 0617 Material de Consumo 4.000,00 4.000,00
339032000000 0618 Material de Distribuicao Gratuita 4.000,00 4.000,00
TOTAL: 8.000,00 8.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2115 - CAPACITACAO E ACESSO AO TRABALHO
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Capacitacao e Acesso ao Trabalho PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339014000000 0619 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00
339030000000 0620 Material de Consumo 3.000,00 3.000,00
339032000000 0621 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 2.000,00
339036000000 0622 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00 3.000,00
339039000000 0623 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00 2.000,00
TOTAL: 12.000,00 12.000,00
Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0125 - LAJES CONSTRUINDO CIDADANIA Projeto/Atividade: 2146 - CAPACITACAO DE SERVIDORES
CÓDIGO RED ELEMENTO DE DESPESAS RECURSOS
Caracterização da atividade: Capacitacao de Servidores PRÓPRIOS TRANSFERÊNCIAS OUTROS TOTAL
339014000000 0624 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00
339030000000 0625 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
www.diariomunicipal.com.br/femurn 252
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Publicado por:
Allan Kardeck da Silva Costa
Código Identificador:269E4A1B
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, inscrito no CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, centro, Lajes/RN, CEP:
59.535-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Marques Fernandes, Brasileiro, Casado, Economista, Residente e Domiciliado à
Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob
N° 429.198.514.20, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa J F DA CUNHA SOBRINHO - ME,
CNPJ: 24.593.022/0001-70, com Inscrição Estadual n.° 20.119.984-0, e sede na Avenida Senador Georgino Avelino, 96, Alto do Triângulo,
Angicos/RN, neste ato representada pelo Senhor José Francisco da Cunha Sobrinho, CPF: 322.853.104-04, doravante denominada simplesmente de
PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 085/2014,
conforme classificação das propostas apresentadas, homologado em 25 de Setembro de 2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa,
como segue:
4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o comprovante de efetivo recebimento e
aceitação emitido pela Secretaria interessada e regularidade fiscal e trabalhista, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.
4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua
reapresentação válida.
4.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida pelo Município de Lajes/RN, será calculada mediante a
aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
4.6 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos produtos já recebidos constitui motivo para
rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus
anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo,
independentemente de outras transcrições.
TESTEMUNHAS:
1. _________________________________
Documento: __________________
2. _________________________________
Documento: __________________
Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:270BB321
www.diariomunicipal.com.br/femurn 255
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei
O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, inscrito no CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, centro, Lajes/RN, CEP:
59.535-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Marques Fernandes, Brasileiro, Casado, Economista, Residente e Domiciliado à
Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob
N° 429.198.514.20, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa KAIO W. R. BEZERRA EIRELI -
ME, CNPJ: 26.308.816/0001-70, com Inscrição Estadual n.° 20.458.636-4, e sede na Rua José Tibúrcio da Costa, 19B, Centro, Angicos/RN, neste
ato representada pelo Senhor Kaio Wagner Rodrigues Bezerra, portador do CPF n.° 106.049.964-97, doravante denominada simplesmente de
PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 085/2014,
conforme classificação das propostas apresentadas, homologado em 25 de Setembro de 2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa,
como segue:
4.1 - O valor da presente Ata perfaz a quantia global de R$ 112.199,80 (CENTO E DOZE MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E
OITENTA CENTAVOS), reproduzidos na planilha abaixo:
www.diariomunicipal.com.br/femurn 256
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o comprovante de efetivo recebimento e
aceitação emitido pela Secretaria interessada e regularidade fiscal e trabalhista, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.
4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua
reapresentação válida.
4.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida pelo Município de Lajes/RN, será calculada mediante a
aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
4.6 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos produtos já recebidos constitui motivo para
rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
5.4 - Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus
anexos, a documentação apresentada pela Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo,
independentemente de outras transcrições.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 257
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
8.2.1 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado do contrato, no caso de recusa injustificada para a assinatura do Contrato
Administrativo;
8.2.2 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso de recusa injustificada para recebimento da nota de
empenho/autorização de compra;
8.2.3 - multa de 5% (cinco por cento), pela inexecução total ou parcial do contrato, incidente sobre o valor do produto não entregue. A multa a que
alude este tópico, não impede que a Promitente Contratante, unilateralmente, REVOGUE o Registro de Preços e RESCINDA o Contrato e aplique
as outras sanções previstas na legislação vigente à época;
8.2.4 - multa de 1,0% (um por cento), incidente sobre o valor do produto não entregue, por dia de atraso, observado o prazo de entrega constante no
Anexo I;
8.2.5 - multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação, no caso em que a PROMITENTE CONTRATADA der causa à
rescisão do contrato ou cancelamento da Ata de Registro de Preços;
8.3 - a multa será deduzida do valor líquido do faturamento da PROMITENTE CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente
para cobrir a multa, a PROMITENTE CONTRATADA será convocada para complementação do seu valor;
8.4 - as multas quando não descontadas nos termos da letra anterior, deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Lajes/RN, em sua
tesouraria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data da ciência expressa por parte da contratada;
8.5 - decorrido o prazo estipulado no subitem anterior, a Prefeitura Municipal de Lajes/RN fará a devida cobrança judicial, sem prejuízo do
previsto no item abaixo;
8.6 - o faltoso ficará impedido de licitar ou contratar com a enquanto não quitar as multas devidas; e
8.7 - as multas poderão ser aplicadas tantas quantas forem as irregularidades constatadas.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial n° 031/2017 e a proposta comercial de preços da PROMITENTE CONTRATADA.
TESTEMUNHAS:
1. _________________________________
Documento: __________________
2. _________________________________
Documento: __________________
Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:E6FB13BB
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogada na forma da lei
O MUNICÍPIO DE LAJES/RN, inscrito no CNPJ n° 08.113.466/0001-05, com sede na Rua Ramiro Pereira da Silva, 17, centro, Lajes/RN, CEP:
59.535-000, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. José Marques Fernandes, Brasileiro, Casado, Economista, Residente e Domiciliado à
Rua Coronel Joaquim Teixeira N° 324, Centro, Lajes/RN, neste município, portador da Cédula de Identidade RG N° 824894 e inscrito no CPF sob
N° 429.198.514.20, doravante denominado simplesmente PROMITENTE CONTRATANTE, e a empresa ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE
MATERIAL ELÉTRICO LTDA - ME. CNPJ: 00.226.324/0001-42, com Inscrição Estadual n.° 10.136.759-7, e sede na Avenida da
Independência, 6060, QD. 70-C LT. 02, Setor Aeroporto, Goiânia/GO, neste ato representada pelo Senhor . Brunno Giordano da Silva Aranha -
CPF: 023.359.654-25, doravante denominada simplesmente de PROMITENTE CONTRADADA, e de acordo com a Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alterações, e Decreto Municipal n° 085/2014, conforme classificação das propostas apresentadas, homologado em 25 de Setembro de
2017, resolve registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
4.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 - O pagamento será efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente ao do fornecimento, mediante o comprovante de efetivo recebimento e
aceitação emitido pela Secretaria interessada e regularidade fiscal e trabalhista, mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada.
4.4 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data de sua
reapresentação válida.
4.5 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira (atualização monetária) devida pelo Município de Lajes/RN, será calculada mediante a
aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.
4.6 - O atraso superior a 90 (noventa)dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrente dos produtos já recebidos constitui motivo para
rescisão do contrato, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
TESTEMUNHAS:
1. _________________________________
Documento: __________________
2. _________________________________
Documento: __________________
Publicado por:
Paulo Ricardo Tavares
Código Identificador:7B54185A
www.diariomunicipal.com.br/femurn 260
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Receita Industrial - - - -
Receita de Serviços - - - -
Transferências Correntes 12.481.008 82,35 13.474.053 90,79 17.733.715 81,30 16.551.759 81,04
Outras Receitas Correntes - - 44.000 0,20 10.000 0,05
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS - 710.510 3,26 1.221.000 5,98
Receitas de Contribuições - 710.510 1.160.000 5,68
Outras Recdeitas Correntes 61.000
Total 19.538.598 19.662.706
RECEITAS DE CAPITAL 1.669.454 11,01 160.883 1,08 2.274.000 10,43 761.000 3,73
Operações de Crédito - - - - - -
Alienação de Bens - - - -
Transferências de Capital 1.669.454 11,01 160.883 1,08 2.274.000 10,43 761.000 3,73
Outras Receitas de Capital - - - - - - -
TOTAL 15.156.636 100,00 14.841.285 100,00 21.812.598 96,74 20.423.706 100,00
* Receita Realizada
** Receita Reestimada
*** Estimada
Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:EF8CCD31
Publicado por:
Adriano Soares da Costa
Código Identificador:4D615E9A
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO NRO 00147/17, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017*
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia , o crédito suplementar no valor de R$
56.340,00 (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Lucrécia no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00574/16
DECRETA:
Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 56.340,00 (Cinquenta e
Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).
Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei
nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :
I - R$56.340,00 (Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III,
do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.
Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 261
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ANEXO I a que se refere o DECRETO 00147/17 de 26 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 262
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ANEXO I a que se refere o DECRETO 00147/17 de 26 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/17 de 26 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.
ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/17 de 26 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 263
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ANEXO II a que se refere o DECRETO 00147/17 de 26 de Dezembro de 2017, autorizado pela LEI 00574/16.
Em 01 de setembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 33/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de Medicamento Hospitalar, processada nos termos do
Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 801332/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de
Medicamento Hospitalar, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
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Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
22 0010982 - ciprofloxacino bolsa 400 mg / 200 ml - solução injetável UND 2000,00 36,40 72.800,00
40 0020350 - Epinefrina 1mg/ml solução injetável UND 3000,00 2,32 6.960,00
47 0010995 - fentanila / 50 mcg / ml- ampola com 5 ml - solução injetável UND 500,00 1,12 560,00
76 0011010 - nitroprussiato de sódio / 50 mg / frasco-ampola - solução injetável UND 700,00 11,00 7.700,00
O valor da presente é de R$ 88.020,00, (oitenta e oito mil e vinte reais )
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
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Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Cirurgica Bezerra Distribuidora LTDA
Representante legal:
MARCOS ANTONIO FRANÇA DA SILVA,
Procurador,
Brasileiro(a), ,
CPF/MF: 736.868.404-72
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Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:0532CF28
Em 01 de setembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 33/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de Medicamento Hospitalar, processada nos termos do
Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 801332/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de
Medicamento Hospitalar, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
8 0020334 - Albumina Humana 20%(0,2g /ml)- Frasco ampola GRIFOL'S UND 500,00 175,86 87.930,00
15 0020338 - Bicarbonato de sódio 8,4% ampola 10ml SAMTEC UND 500,00 0,60 300,00
18 0010979 - cefalotina 1g - pó para solução injetável ABL UND 8000,00 1,72 13.760,00
20 0015245 - Cetoprofeno / 50 mg / ml- ampola com 2 ml - solução injetável CRISTALIA UND 3000,00 1,54 4.620,00
21 0010981 - ciprofloxacino bolsa / 200 mg / 100 ml - solução injetável ISOFARMA UND 600,00 23,40 14.040,00
30 0010986 - colagenase com cloranfenicol / 0,6 u / g 0,01 g / g - tubo com 30 gramas CRISTALIA UND 500,00 10,33 5.165,00
33 0010988 - deslanosídeo / 0,4 mg / 2ml - solução injetável UNIÃO QUIMICA UND 500,00 1,43 715,00
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37 0015246 - Dimenidrinato + piridoxina / 50 mg / 50 mg /1 ml - solução injetável im UNIÃO QUIMICA UND 4000,00 1,44 5.760,00
39 0020349 - Dobutamina 250mg/20ml TEUTO UND 1000,00 4,15 4.150,00
44 0010994 - éter sulfúrico / 50% - solução - litro RIOQUIMICA UND 80,00 20,35 1.628,00
45 0020351 - Etilefrina 10mg/ml solução injetável UNIÃO QUIMICA UND 2000,00 1,14 2.280,00
59 0020357 - Heparina 5.000 UI 0,25 ml ampola CRISTALIA UND 500,00 4,54 2.270,00
63 0020360 - Hidrocortisona 500mg FA- Pó para solução Injetével TEUTO UND 3000,00 5,68 17.040,00
70 0020364 - Meropenen 500mg - pó para solução injetável BIOCHIMICO UND 2000,00 8,55 17.100,00
72 0020365 - Metilprednisolona 125mg Frasco ampola NOVAFARMA UND 3000,00 7,75 23.250,00
73 0020366 - Metoprolol 1mg/ml solução injetável CRISTALIA UND 2000,00 27,84 55.680,00
75 0020367 - Nitroglicerina 5mg/ml Ampola CRISTALIA UND 500,00 31,33 15.665,00
86 0020371 - Prometazina 50mg/2ml solução injetável SANVAL UND 4000,00 2,10 8.400,00
89 0011020 - sulfato de gentamicina / 20 mg / ml - solução injetável NOVAFARMA UND 2000,00 0,93 1.860,00
92 0011022 - tenoxicam / 40 mg - pó para solução injetável CRISTALIA UND 4000,00 6,15 24.600,00
94 0011024 - vancomicina / 500 mg - pó para solução injetável TEUTO UND 400,00 4,40 1.760,00
O valor da presente é de R$ 307.973,00, (trezentos e sete mil, novecentos e setenta e três reais )
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
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b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Cirufarma Comercial LTDA
Representante legal:
JOSE ERIVAN FERREIRA DA SILVA,
Procurador, Brasileiro,
CPF/MF: 276.865.904-53
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:9E64EAE9
Em 01 de setembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 33/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de Medicamento Hospitalar, processada nos termos do
Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 801332/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de
Medicamento Hospitalar, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e
de aplicação de penalidades;
e) realizar, quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;
f) comunicar aos gestores do Município possíveis alterações ocorridas na presente ARP;
g ) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; e,
h ) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
5 0010973 - ácido ascórbico / 100mg/ml- ampola com 5 ml - solução injetável UND 6000,00 0,64 3.840,00
12 0010978 - ampicilina 1g / pó UND 6000,00 4,27 25.620,00
16 0020339 - Bromoprida 10mg/2ml Solução Injetável UND 4000,00 0,79 3.160,00
19 0020341 - Cefepima 1G FA- Pó para solução Injetável UND 3000,00 3,67 11.010,00
24 0020343 - Cloreto de potássio 10% ampola com 10ml UND 2000,00 0,24 480,00
29 0020345 - Cloridrato de Ranitidina 25mg/ml solução injetável UND 6000,00 0,37 2.220,00
34 0020347 - Diclofenaco Potássico 75mg - solução injetável UND 5000,00 0,57 2.850,00
35 0020348 - Diclofenaco Potássico 75mg solução injetável UND 4000,00 0,57 2.280,00
36 0010989 - diclofenaco sódico / 75 mg / 3 ml - solução injetável UND 6000,00 0,51 3.060,00
42 0010993 - escopolamina simples / 20 mg / ml - solução injetável UND 6000,00 1,02 6.120,00
50 0020353 - Fosfato dissódico de Daxametasona 4mg/ml UND 6000,00 0,61 3.660,00
51 0020354 - Fosfato Dissódico de Dexametasona 2mg/ml UND 4000,00 0,49 1.960,00
52 0010998 - gel para ultrassonografia - litro UND 90,00 4,85 436,50
53 0020355 - Glicerina 12% (120mg/ml) bolsas 500ml UND 1000,00 4,37 4.370,00
54 0020356 - Glicerina líquida embalagem com 500ml UND 500,00 4,78 2.390,00
57 0011001 - glicose hipertônica / 250 mg / ml- 25% - ampola com 10 ml - solução injetável UND 1600,00 0,23 368,00
60 0020358 - Heparina 5.000 UI/ml 5ml FA UND 500,00 9,89 4.945,00
61 0011003 - hidralazina / 20 mg / ml - solução injetável UND 1000,00 4,87 4.870,00
65 0011004 - imunoglobulina anti-rh / 250 u.i - injetável UND 100,00 204,00 20.400,00
69 0020363 - Meropenem 1G - pó para solução injetável UND 1000,00 17,45 17.450,00
71 0011008 - metilergometrina / 0,2 mg / ml - solução injetável UND 1200,00 1,49 1.788,00
74 0011009 - metronidazol / 500 mg / 100 ml - solução injetável Q UND 1500,00 2,17 3.255,00
78 0011011 - ocitocina / 5 ui / ml - solução injetável UND 2200,00 1,16 2.552,00
79 0020369 - oleo de girassol com ácidos graxos essenciais, vit. a + e + lecitina - loção oleosa UND 600,00 2,80 1.680,00
81 0011013 - omeprazol / 40 mg - pó para solução injetável UND 3000,00 6,07 18.210,00
82 0020370 - Ondosetrona 8mg/4ml UND 3000,00 0,79 2.370,00
O valor da presente é de R$ 151.344,50, (cento e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
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Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
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Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Representante legal:
JORGE LUIZ BATISTA PEREIRA,
Procurador,
Brasileiro(a), , CPF/MF: 422.891.494-20
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:B1627705
Em 01 de setembro de 2017 oPREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominadaÓRGÃO GERENCIADOR, instituiAta de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o número
33/2017, cujo objetivo fora a formalização deregistro de preços para Aquisição de Medicamento Hospitalar,processada nos termos do Processo
Administrativo, Processo Licitatório nº 801332/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se emdocumento vinculativoeobrigacionalàs partes, à
luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo
as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º.A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de
Medicamento Hospitalar,cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º.Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade deÓRGÃO GERENCIADOR.
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Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Art. 7º.O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte doFORNECEDOR, sem que isso gere direito
a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10.A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo aoÓRGÃO
GERENCIADORprovidenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12.O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16.Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada peloÓRGÃO GERENCIADORe pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Mshs Comercio de Material Medico Hospitalar LTDA
Representante legal:
FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO,
Procurador,
Brasileiro(a), , CPF/MF: 011.933.974-99
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:365CAA6D
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Em 01 de setembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 33/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de Medicamento Hospitalar, processada nos termos do
Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 801332/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de
Medicamento Hospitalar, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
3 0010971 - ácido aminocapróico / 1 g / 20 ml - solução injetável NIKKHO UND 200,00 16,31 3.262,00
4 0010972 - ácido aminocapróico 4 g / 20 ml - solução injetável NIKKHO UND 200,00 18,66 3.732,00
6 0010974 - ácido tranexâmico / 250 mg / 5 ml - solução injetável HIPOLABOR UND 5000,00 2,08 10.400,00
13 0020336 - Antropina 0,5 mg/ml ampola com 01 mg HYPOFARMA UND 1200,00 0,71 852,00
23 0020342 - Clindamicina 150mg/ml 4ml solução injetável HIPOLABOR UND 3000,00 2,50 7.500,00
31 0010987 - colagenase pomada / 0,6 u/ g - tubo com 30 gramas CRISTALIA UND 500,00 10,50 5.250,00
32 0020346 - curativo de alginato de cálcio com prata (10cm x 10cm) VITA MEDICAL UND 1000,00 9,51 9.510,00
48 0010996 - fitomenadiona ( vitamina k ) / 10 mg/ ml - solução injetável HIPOLABOR UND 800,00 1,11 888,00
58 0011002 - gluconato de cálcio 10 % / 1000 mg / 10 ml – 0,45 meq/ml - solução injetável HALEXISTAR UND 1500,00 1,63 2.445,00
64 0020361 - Hidrogel com alginato gel embalagem com 85G CASEX LTDA UND 2000,00 40,20 80.400,00
67 0015250 - Levofloxacino / 5 mg / ml – bolsa com 100 ml - solução injetável CRISTALIA UND 1000,00 7,00 7.000,00
85 0011015 - polivinilpirrolidona / 10 % - solução degermante - solução em litro RIOQUIMICA UND 150,00 12,98 1.947,00
90 0011021 - sulfato de gentamicina / 40 mg / ml - solução injetável SANTISA S.A. UND 1000,00 0,60 600,00
91 0011019 - sulfato de gentamicina / 80 mg / ml - solução injetável SANTISA S.A. UND 1500,00 0,78 1.170,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
O valor da presente é de R$ 134.956,00, (cento e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais )
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
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Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Phospodont LTDA
Representante Legal:
RODRIGO OTÁVIO MENEZES FERREIRA,
Procurador, Brasileiro, ,
CPF/MF: 036.418.074-92
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:612D9285
Em 01 de setembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 33/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de Medicamento Hospitalar, processada nos termos do
Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 801332/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às
partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013,
segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de
Medicamento Hospitalar, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
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d) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições
firmadas na presente ARP;
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando
a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
j) fazer o fornecimento e a prestação de serviço em local próprio e adequado, na sede do Município; e
m) realizar sem qualquer ônus os serviços de troca dos óleos (todos os tipos) e filtros dos veículos, em local adequado, localizado na sede do
Município.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
2 0010970 - ácido acético 3% - solução em litro QEEL UND 36,00 11,53 415,08
7 0010975 - adenosina / 6 mg/2 ml - solução injetável HIPOLABOR UND 300,00 5,78 1.734,00
9 0010976 - álcool etilico absoluto 99,5% - solução em litro. JALLES UND 70,00 4,89 342,30
10 0020335 - alginato de Cálcio e sódio gel para curativos LM FARMA UND 2000,00 21,70 43.400,00
14 0020337 - atenolol 25 mg comprimido VITAMEDIC UND 5000,00 0,04 200,00
49 0010997 - formol / 10% = solução em litro QEEL UND 800,00 6,06 4.848,00
55 0011000 - glicerol 0,828 g - supositório infantil GRANADO UND 800,00 0,93 744,00
56 0015249 - Glicerol 2,392 g - supositório adulto GRANADO UND 800,00 1,01 808,00
62 0020359 - Hidrocortisona 100 mg FA- Pó para solução Injetável BLAU UND 3000,00 2,66 7.980,00
84 0011016 - polivinilpirrolidona / 10 % - solução aquosa tópico - solução em litro RIOQUIMICA UND 250,00 14,33 3.582,50
95 0011025 - vitaminas do complexo b / 2 ml - solução injetável HYPOFARMA UND 10000,00 0,82 8.200,00
O valor da presente é de R$ 72.253,88, (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos)
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
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Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
www.diariomunicipal.com.br/femurn 279
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:96D5E8CE
Em 10 de outubro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 44/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de bicicletas, processada nos termos do Processo
Administrativo, Processo Licitatório nº 822033/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à
luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo
as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de bicicletas,
cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
1 0020544 - Kit Bicicleta Aro 20 UND 60,00 359,00 21.540,00
2 0016546 - Kit bicicleta Aro 24 UND 60,00 359,00 21.540,00
3 0020545 - Kit Bicicleta Aro 26 UND 60,00 359,00 21.540,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 281
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
b) recusar-se a retirar a nota de empenho no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativo ao presente Registro de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação;
f) não aceitar a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação; e
g) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio fornecedor, desde que apresente solicitação por escrito e comprove impossibilidade de cumprimento das exigências
insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a
comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de rescisão administrativa, nos termos do art. 79, inc. I, da Lei nº 8.666/93, ficam assegurados os direitos da
Administração contidos no art. 80 da mesma lei, no que couber.
Parágrafo Segundo - O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente
processo administrativo com despacho fundamentado do Prefeito Municipal
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Mayva Distribuidora Importação e Exportação LTDA
Representante Legal:
MANOEL ANTONIO SARAIVA,
Representante, Brasileiro(A), ,
CPF/MF: 270.236.644-91
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:6BDB383F
Em 20 de dezembro de 2017 o PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF,
sob o n.º 08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 52/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição futura e parcelada de Alimentação oral ou por sonda,
Dietas especializadas “Dietas Enterais”, processada nos termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 822095/2017, modalidade
pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93,
regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição futura e
parcelada de Alimentação oral ou por sonda, Dietas especializadas “Dietas Enterais”, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es)
foram previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 282
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
e) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, documentação de habilitação e qualificação cujas validades
encontrem-se vencidas;
f) prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da assinatura da presente ARP;
g) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades
cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
h) pagar, pontualmente, aos fornecedores e cumprir com as obrigações fiscais, relativos ao material entregue, com base na presente ARP, exonerando
a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento;
i) manter, durante a vigência da presente ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
j) fazer o fornecimento e a prestação de serviço em local próprio e adequado, na sede do Município; e
m) realizar sem qualquer ônus os serviços de troca dos óleos (todos os tipos) e filtros dos veículos, em local adequado, localizado na sede do
Município.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
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Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
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Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Nutrir Saude Store LTDA
Representante Legal:
LOUYSE PATRICIA VALE DINIZ,
Procuradora,
Brasileira,
CPF/MF: 096.879.404-17
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:A0E51428
Em 20 de dezembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 47/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Contratação de empresa do ramo pertinente para prestação de
serviços de recapagem de Pneus, processada nos termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 822072/2017, modalidade pregão, a
qual constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo
Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Contratação de empresa
do ramo pertinente para prestação de serviços de recapagem de Pneus, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram
previamente definidos através do procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
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Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
1 0020676 - Recapagem quente Pneu 17.5x25 UND 10,00 1.520,00 15.200,00
2 0020677 - Recapagem quente Pneu 12.5x80R18 UND 10,00 920,00 9.200,00
3 0020678 - Recapagem quente Pneu 19.5x25 UND 10,00 1.520,00 15.200,00
4 0020679 - Recapagem quente Pneu 14.00x24 UND 10,00 1.310,00 13.100,00
5 0020680 - Recapagem quente Pneu 18.4x30 UND 10,00 1.600,00 16.000,00
6 0020681 - Recapagem quente Pneu 14.9x24 UND 10,00 1.320,00 13.200,00
7 0020682 - Recapagem Frio 1000x20 UND 15,00 475,00 7.125,00
8 0020683 - Recapagem Frio 750x16 UND 15,00 300,00 4.500,00
9 0020684 - Recapagem Frio 215/75R 17,5 UND 15,00 320,00 4.800,00
10 0020685 - Recapagem Frio 275/80R 22,5 UND 15,00 530,00 7.950,00
O valor da presente é de R$ 106.275,00, (cento e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais )
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Pneutex LTDA ME
Representante Legal:
RODRIGO GARCIA BARBOSA,
Procurador,
Brasileiro(a), ,
CPF/MF: 872.050.331-87
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:1211364E
Em 30 de novembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 48/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para Aquisição de Tintas e acessórios para pintura, processada nos
termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 822079/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento vinculativo e
obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo Decreto Federal
nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes Aquisição de Tintas e
acessórios para pintura, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do procedimento
licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Item Descrição Marca Unidade Medida Quant. Preço Unit.(R$) Vlr. Total(R$)
1 0020712 - ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA 3,6L Galão 200,00 61,00 12.200,00
2 0020713 - ESMALTE SINTÉTICO SECAGEM RÁPIDA 900 ML UND 100,00 21,50 2.150,00
3 0020714 - ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO 3,6L Galão 60,00 72,00 4.320,00
4 0020715 - ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO 900 ML UND 60,00 25,50 1.530,00
5 0020716 - TINTA ACRÍLICA INTERIORES 3,6L - DIVERSAS CORES Galão 120,00 24,00 2.880,00
6 0020717 - TINTA ACRÍLICA INTERIORES 18L - DIVERSAS CORES BALDE 400,00 79,00 31.600,00
7 0020718 - TINTA ACRÍLICA EXTERIORES 3,6L - DIVERSAS CORES Galão 120,00 34,00 4.080,00
8 0020719 - TINTA ACRÍLICA EXTERIORES 18L - DIVERSAS CORES BALDE 300,00 125,00 37.500,00
9 0020720 - TEXTURA LISA 27L - DIVERSAS CORES BALDE 60,00 109,00 6.540,00
10 0020721 - TEXTURA RÚSTICA 30L - DIVERSAS CORES BALDE 60,00 118,00 7.080,00
11 0020722 - MASSA ACRÍLICA EM SACO 13,5 KG SACO 100,00 79,00 7.900,00
12 0020723 - MASSA CORRIDA EM SACO 27KG SACO 100,00 45,00 4.500,00
13 0020724 - VERNIZ SINTÉTICO 3,6 L Galão 50,00 51,50 2.575,00
14 0020725 - APLICADOR PARA MASSA UND 50,00 4,70 235,00
15 0020726 - BANDEJA PINTURA GRANDE (2,7L) UND 50,00 21,00 1.050,00
16 0020727 - BROCHA RETANGULAR 800/2 UND 60,00 7,50 450,00
17 0020728 - ROLO LÃ 23CM COM CABO UND 50,00 24,00 1.200,00
18 0020729 - ROLO LÃ 15CM COM CABO UND 50,00 19,90 995,00
19 0020730 - ROLO EM POLIESTER 09CM COM CABO UND 50,00 11,50 575,00
20 0020731 - ROLO EM POLIESTER 15CM COM CABO UND 50,00 17,60 880,00
21 0020732 - ROLO EM POLIESTER 23CM COM CABO UND 50,00 21,90 1.095,00
22 0020733 - PINCEL TIPO TRINCHA REFORÇADO 1/2" UND 50,00 2,80 140,00
23 0020734 - PINCEL TIPO TRINCHA REFORÇADO 3/4" UND 50,00 2,90 145,00
24 0020735 - PINCEL TIPO TRINCHA REFORÇADO 1" UND 50,00 4,60 230,00
25 0020736 - PINCEL TIPO TRINCHA REFORÇADO 2" UND 50,00 6,25 312,50
26 0020737 - PINCEL TIPO TRINCHA REFORÇADO 3" UND 50,00 10,90 545,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
d) – Entregue o objeto desta licitação, a Prefeitura deverá recebê-lo:
d.1) No ato da entrega do objeto, por servidor ou comissão responsável, desde que:
d.1.1 – a quantidade esteja em conformidade com a solicitação efetuada;
d.1.2 – o prazo de garantia/validade esteja conforme o item 16.02; e,
d.1.3 – a especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora;
d.1.4 – o objeto esteja adequado para utilização.
d.1.5 – O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo.
e – Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Administração Municipal poderá:
e.1) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízos das
penalidades cabíveis.
e.2) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
f) Nas hipóteses previstas na alínea anterior, a contratada terá o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da notificação,
para cumprir a determinação exarada pela Administração.
Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
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Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
Virissimo & Rocha Comercio Representações e Serviç
Representante Legal:
LEONARDO ALEXANDRE DA ROCHA,
Sócio,
Brasileiro, ,
CPF/MF: 029.079.644-02
Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:F85913A0
Em 20 de dezembro de 2017 o PREFEITURA MUN.DE MONTE ALEGRE, , Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ/MF, sob o n.º
08.365.900/0001-44, com sede à AV. JUVENAL LAMARTINE, 33, Centro, Monte Alegre, neste ato representado pelo(a) SEVERINO
RODRIGUES DA SILVA, ,residente à rua Juvenal Lamartine, 33, Monte Alegre/RN, portador do CPF/MF sob o n.º156.240.134-34, doravante
denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, institui Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade de Pregão, sob o
número 51/2017, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos,
processada nos termos do Processo Administrativo, Processo Licitatório nº 822094/2017, modalidade pregão, a qual constitui-se em documento
vinculativo e obrigacional às partes, à luz da permissão inserta no art. 15, da Lei nº. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto nº. 3.931/2001 e pelo
Decreto Federal nº 7.892/2013, segundo as cláusulas e condições seguintes:
Art. 1º. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referentes contratação de empresa
especializada em Serviços Gráficos, cujas especificações, preço(s), quantitativo(s) e fornecedor(es) foram previamente definidos através do
procedimento licitatório supracitado.
Art. 2º. Integra a presente ARP, a Prefeitura Municipal de Monte Alegre, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
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h ) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP.
Art. 5°. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, podendo o fornecedor solicitar, a qualquer tempo, a
desobrigação do fornecimento.
Parágrafo único. Caso o fornecedor não tenha mais interesse em manter registrado o preço no período de vigência da ARP, terá que se manifestar por
escrito, por meio de requerimento, e apresentar documentação que comprove a impossibilidade de cumprir com os compromissos assumidos, os
quais serão analisados pela Administração.
Art. 6°. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações do material registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:
Art. 7º. O pagamento será realizado, através de ordem bancária ou cheque nominal até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento do material, salvo
por atraso de liberação de recursos financeiros, desde que a contratada:
a) entregue, neste prazo, o documento fiscal equivalente;
b) esteja em dia com as obrigações previdenciárias (INSS), (FGTS), tributos federal, estadual e municipal
c) indique o banco, agência e conta bancária na qual será realizado o crédito.
§ 1º O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na presente ARP.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, por parte do FORNECEDOR, sem que isso gere
direito a alteração de preços ou compensação financeira.
Art. 8°. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga os órgãos a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, a preferência, em igualdade de condições.
Art. 9º. O preço, o quantitativo, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como também suas possíveis alterações, serão publicados, em
forma de extrato, no Diário Oficial dos Municípios.
Art. 10. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução ocorrida no mercado, cabendo ao ÓRGÃO
GERENCIADOR providenciar a convocação do fornecedor registrado para negociar o novo valor compatível ao mercado.
Art. 11. A entrega dos itens desta Ata de Registro de Preços obedecerá as seguintes condições:
a) Deverão ser entregues no prazo máximo definido na proposta apresentada pela contratada, contado a partir da assinatura do instrumento de
contrato.
b) Deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, assim
como pronto para serem utilizados.
c) A entrega deverá ser feita na sede do Município, em local definido pela Administração Municipal, observado os limites geográficos do Município
de Monte Alegre/ RN.
d) As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega
correrão por conta da Contratada.
Art. 12. O recebimento e aceitação dos itens registrados nesta ARP seguirão as seguintes condições:
a) O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo servidor ou comissão responsável pela aceitação do objeto desta licitação.
b) Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência
c) Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e assinatura do servidor ou membro da comissão da
Contratante responsável pelo recebimento.
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Art. 13. São sanções passíveis de aplicação aos licitantes participantes desta ARP, sem prejuízo de outras sanções previstas em legislação pertinente,
da responsabilidade civil e criminal que seus atos ensejarem:
a) advertência, nos casos de infrações de menor gravidade que não ensejem prejuízos a Administração;
b) multa de 1% (um por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
c) multa de 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso, até o máximo de 9% (nove por cento) sobre o valor total do Contrato;
d) multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato;
e) suspensão temporária do direito de participar de licitação e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos termos
do art. 7º, caput, da Lei 10.520/2002.
Parágrafo Primeiro – A licitante estará sujeita às sanções do item anterior nas seguintes hipóteses:
a) Não apresentação de situação regular, no ato da assinatura e no decorrer do contrato, bem como a recusa de assinar o Contrato ou documento
equivalente no prazo determinado nesta ARP: aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e”.
b) Descumprimento dos prazos, inclusive os de fornecimento, e condições previstas nesta ARP, bem como o descumprimento das determinações da
Administração: aplicação das sanções previstas nas alíneas “b” e “c”. Caso a situação perdure pelo prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a
aplicação das sanções previstas nas alíneas “d” e “e”.
Parágrafo segundo – Em caso de ocorrência de inadimplemento de termos da presente ARP não contemplado nas hipóteses anteriores, a
Administração procederá à apuração do dano para aplicação da sanção apropriada ao caso concreto, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo Terceiro – Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração, em relação a um
dos eventos arrolados no Parágrafo Primeiro deste Artigo, a licitante ficará isenta das penalidades mencionadas.
Parágrafo Quarto – As sanções de advertência e de suspensão temporária de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas à licitante
juntamente com a multa.
Parágrafo Quinto – As penalidades fixadas nesta cláusula serão aplicadas através de Processo Administrativo a cargo da Secretaria Administrativa
deste Órgão, no qual serão assegurados à empresa o contraditório e a ampla defesa.
Art. 15. Os casos omissos desta ARP serão resolvidos de acordo com os termos da Lei nº. 8.666/93 ou legislação vigente à época do fato ocorrido.
Art. 16. Para dirimir questões oriundas da presente ARP será competente o Foro da Comarca de Monte Alegre/RN.
Nada mais havendo a tratar, lavrei, eu, Raphael Tadeu Xavier de Abreu, a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai
assinada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo(s) particular (es) fornecedor (es).
Empresa:
L S Comercio e Servicos LTDA ME
Representante Legal:
FÁBIO PEREIRA BEZERRA,
Procurador, Brasileiro(A), ,
CPF/MF: 027.873.054-07
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Publicado por:
Raphael Tadeu Xavier de Abreu
Código Identificador:757D402F
GABINETE DO PREFEITO
99-PMP DESUP 26122017
Suplementação ( + ) 233.773,93
02 01 00 SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO-SEMGAP
23 04.122.0002.2119.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 3.004,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH
78 04.122.0002.2122.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ADM.E RECURSOS HUMANOS - SEMARH 1.455,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT
101 04.123.0002.2124.0000 MANUTENCAO DA SEC PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO 108,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED
174 12.361.0005.1135.0000 ACAO VOLTADA A MANTER O ENSINO-FUNDAMENTAL 39.049,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 15
1 Recursos do Exercício Corrente
012 001 RECURSOS FNDE
191 12.361.0005.2133.0000 MANUT. DAS ATIVID. FUNDEB(60%)-ENS.FUND. 2.560,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 0 1 18
1 Recursos do Exercício Corrente
112 001 FUNDEB
195 12.361.0005.2134.0000 MANUT.DAS ATIVID.FUNDEB(40%)-ENS.FUND. 54.078,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1 19
1 Recursos do Exercício Corrente
112 001 FUNDEB
02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED
207 12.361.0005.2137.0000 MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO 23.859,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 01
1 Recursos do Exercício Corrente
012 000 EDUCACAO
225 12.365.0005.1136.0000 ACAO VOLTADA A MANTER O ENSINO-INFANTIL 50.550,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 15
1 Recursos do Exercício Corrente
012 001 RECURSOS FNDE
260 12.366.0005.2170.0000 MANUT.DAS ATIVID.FUNDEB 40%-JOV.E ADULTOS 1.514,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1 19
1 Recursos do Exercício Corrente
112 001 FUNDEB
02 05 02 GERENCIA DE AGRICULTURA
380 20.606.0008.2142.0000 MANUTENCAO DA GERENCIA EM AGRICULTURA 5.615,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB
449 10.301.0004.1027.0000 MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 13.915,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E F.R.: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
010 000 SAUDE
478 10.301.0004.2132.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.984,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 0 1 02
1 Recursos do Exercício Corrente
010 000 SAUDE
481 10.301.0004.2132.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.940,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS F.R.: 0 1 02
1 Recursos do Exercício Corrente
010 000 SAUDE
483 10.301.0004.2132.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.300,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 1 02
1 Recursos do Exercício Corrente
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Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:
02 01 01 GERENCA DE COMUNICACAO SOCIAL
47 04.131.0002.1120.0000 MANUTENCAO DA GERENCIA EM COMUNICACAO SOCIAL -2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 01 02 GERENCIA DE PROJETOS
66 04.122.0002.2121.0000 MANUTENCAO DA GERENCIA DE PROJETOS -1.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH
75 04.122.0002.2122.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ADM.E RECURSOS HUMANOS - SEMARH -10.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 02 00 SEC MUN DE ADM.E RECURSOS HUMANOS-SEMARH
76 04.122.0002.2122.0000 MANUTENCAO DA SEC DE ADM.E RECURSOS HUMANOS - SEMARH -2.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 03 00 SEC MUN PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO-SEMPLAFIT
96 04.123.0002.1005.0000 INFORMATIZACAO SISTEMA FAZENDARIO E TRIBUTARIO -5.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
100 04.123.0002.2124.0000 MANUTENCAO DA SEC PLANEJAMENTO FINANCAS E TRIBUTACAO -13.732,00
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
113 09.271.0002.2126.0000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL -4.860,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
114 09.271.0002.2126.0000 MANUTENCAO DA PREVIDENCIA SOCIAL -19.694,93
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F.R. Grupo: 0 1 00
1 Recursos do Exercício Corrente
001 001 RECURSOS DIVERSOS NAO VINCULADOS
02 04 00 SEC MUN EDUCACAO E DESPORTO-SMED
252 12.366.0005.1058.0000 ACAO DE APOIO A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 15
1 Recursos do Exercício Corrente
012 001 RECURSOS FNDE
269 27.812.0009.1099.0000 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA -50.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 0 1 01
1 Recursos do Exercício Corrente
012 000 EDUCACAO
02 05 01 GERENCIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
276 13.392.0006.1118.0000 IMPLANTACAO DE CIMEMA POPULAR -5.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 0 1 01
1 Recursos do Exercício Corrente
012 000 EDUCACAO
02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB
02 06 00 SEC MUN DE SAUDE E SANEAMNTO BASICO-SESAB
432 10.301.0004.1024.0000 ACAO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 14
1 Recursos do Exercício Corrente
010 000 SAUDE
487 10.301.0004.2132.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -89.599,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce F.R. Grupo: 0 1 02
1 Recursos do Exercício Corrente
010 000 SAUDE
02 07 03 GERENCIA DE HABITACAO
615 16.481.0003.1107.0000 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS -10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 21
1 Recursos do Exercício Corrente
008 001 FMAS - FUNDO MUN ASS SOCIAL
02 09 01 GERENCIA DE OBRAS E URBANISMO
628 06.181.0007.1115.0000 FIXACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PONTOS ESTRATEGICOS -4.973,00
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2017 - PP
Aos 02/01/2018, após considerar os critérios legais a cerca do resultado da Licitação na modalidade Pregão, do tipo Menor preço, n.º 052/2017 - PP,
destinado a Assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, FNS, SIGOB, SISMOB e SIMEC, acompanhamento de processos que
tramitam nos sistemas, bem como lançamentos de documentos referentes aos projetos e orientação e elaboração das prestações de contas dos
convênios estaduais e federais o pregoeiro ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo:
Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
4465 - Assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, FNS, SIGOB, SISMOB e
SIMEC. Assessoria na área de elaboração de projetos, junto ao SICONV, FNS, SIGOB, SISMOB e
1 SIMEC, acompanhamento de processos que tramitam nos sistemas, bem como lançamentos de MÊS 12 3.000,00 36.000,00
documentos referentes aos projetos e orientação e elaboração das prestações de contas dos convênios
junto ao governo Federal e Estadual.
Total 36.000,00
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na
Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I
deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:C0399CF6
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na
Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I
deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:55C75D2F
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.874,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de São Bento do Trairi/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na
Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.874,00 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais ) às dotações
especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 296
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Publicado por:
Rafael dos Santos Matias
Código Identificador:74093766
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 001, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
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Parágrafo Único – O servidor que dividiu o gozo de férias em dois meses terá o pagamento do terço de férias no primeiro mês de gozo.
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
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221 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 23 CM C/ 10UND PCT 1000 1.85 1,850.00
477 PRATO RASO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 18 CM C/ 10UND PCT 1000 1.00 1,000.00
544 PRATO RASO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 21 CM C/ 10UND PCT 1000 1.25 1,250.00
529 QUEROSENE COM 1 LITRO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE UND 600 8.70 5,220.00
SABÃO DE CÔCO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM 200G, COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
485 UND 200 1.35 270.00
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
SABÃO EM BARRA, DE GLICERINA, 1000G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM ETIQUETA COM DADOS DE
500 UND 1800 3.00 5,400.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
SABÃO EM PÓ EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, AGUA,
PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE. BIODEGRADÁVEL,
486 UND 7000 2.35 16,450.00
EM EMBALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO
NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA.
SABONETE EM TABLETE, GLICERINA (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, EMBALAGEM 90G.
463 UND 200 1.05 210.00
COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
SABONETE INFANTIL EM TABLETE, GLICERINA (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL,
464 UND 1000 2.25 2,250.00
EMBALAGEM 90G. COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
532 SACO PARA CACHORRO QUENTE, PCT C/ 100 UND CENTO 500 0.85 425.00
533 SACO PARA DINDIN, PCT C/ 100 UND CENTO 500 0.75 375.00
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 75CM, ALTURA 105CM, PACOTE COM 10
501 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE PCT 2000 1.50 3,000.00
AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 59CM, ALTURA 62CM, PACOTE COM 10 UND,
502 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS PCT 1000 1.20 1,200.00
NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 50LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 25CM, ALTURA 50CM, PACOTE COM 10 UND,
503 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS PCT 2000 1.20 2,400.00
NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
534 SACO PARA SANDUICHE, PCT C/ 100 UND CENTO 500 1.15 575.00
505 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 2 KG PCT C/100UND CENTO 800 1.65 1,320.00
506 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 3 KG PCT C/100UND CENTO 500 2.50 1,250.00
507 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 5 KG PCT C/100UND CENTO 500 3.98 1,990.00
508 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 7 KG PCT C/100UND CENTO 500 4.51 2,255.00
509 SACOLA BRANCA EM PLÁSTICO RESISTENTE TAMANHO G KG 500 9.80 4,900.00
510 SACOLA BRANCA EM PLASTICO RESISTENTE TAMANHO M KG 500 9.80 4,900.00
511 SACOLA BRANCA EM PLÁSTICO RESISTENTE TAMANHO P KG 500 9.80 4,900.00
SAPÓLIO LIQUIDO, EMBALAGEM DE 300ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
535 UND 150 6.10 915.00
FABRICANTE.
466 SHAMPOO INFANTIL 200 ML - NÃO IRRITA OS OLHOS UND 1000 7.85 7,850.00
488 VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, COM ARAME, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM. UND 10000 2.73 27,300.00
487 VASSOURA DE AGAVE UND 1000 4.30 4,300.00
TOTAL DO FORNECEDOR JOAO P DE ARAUJO ME 316,720.00
NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME
** CPF/CNPJ : 09482343000104
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preço Total
459 PAPEL ALUMÍNIO rolo de 7,5 x 30 CM UND 300 2.50 750.00
542 PRATO FUNDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 12 CM C/10UND PCT 1000 0.60 600.00
PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE MADEIRA, MEDINDO 08 CM, PACOTE COM 12 UND. COM
496 UND 500 0.95 475.00
ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 15LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 63CM, ALTURA 80CM, PACOTE COM 10 UND,
465 EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS PCT 500 1.30 650.00
NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
545 TOUCA DESCARTÁVEL CX C/ 100 UND CENTO 600 9.30 5,580.00
TOTAL DO FORNECEDOR NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME 8,055.00
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457 PALITO DE PICOLÉ - PCT COM 50 UND PCT 500 1.50 750.00
PASTILHA SANITÁRIA, PEDRA SANITÁRIA TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRANGANCIAS DIVERSAS, EM
527 CONSISTENCIA SÓLIDA, COMPOSTO DE 98,99% DE PARADICOROBENZENO. COM ETIQUETA COM DADOS DE UND 2500 1.10 2,750.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE
RODO COM CABO DE MADEIRA E REVESTIMENTO EM PLÁSTICO, PONTA ROSQUEÁVEL E PUXADOR DE DUAS
530 UND 500 3.99 1,995.00
BORRACHAS DE 40 CM CADA
RODO COM CABO DE MADEIRA E REVESTIMENTO EM PLÁSTICO, PONTA ROSQUEÁVEL E PUXADOR DE DUAS
174 UND 500 6.50 3,250.00
BORRACHAS DE 60 CM CADA
SABONETE LÍQUIDO ASPECTO FÍSICO VISCOSO, COM FRAGANCIA DE COCO OU ERVA-DOCE. APLICAÇÃO:
531 HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1LT. COM ETIQUETA COM DADOS DE UND 1500 7.90 11,850.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 1 KG PCT
504 CENTO 800 1.30 1,040.00
C/100UND
TOTAL DO FORNECEDOR EVA VILMA DE MEDEIROS AZEVEDO 29831074858 103,485.00
Valor Total da Contratação R$ 428,260.00( Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
JOAO P DE ARAUJO ME
** CPF/CNPJ : 12073153000148
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preço Total
536 "VASSOURA DE NYLON COM FIOS DE CERDAS DURÁVEIS, PONTA ROSQUEÁVEL E CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM REVESTIDO EM PLÁSTICO" UND 500 4.90 2,450.00
"PANO MULTIUSO , CORES: AZUL OU LARANJA. COMPOSIÇÃO 100% DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA CORANTE E AGENTE
523 BACTERIOSTÁTICO TRICLOSAN , MEDINDO LARGURA 32 CM, ALTURA 15 CM, COMPRIMENTO 20 CM, PCT COM 05 UND. ETIQUETA COM DADOS DE PCT 600 3.65 2,190.00
IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. "
"PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHAS SIMPLES MICROSERRILHADAS NA COR BRANCA, C/ 4 ROLOS ( SENDO CADA ROLO DE 30M) ETIQUETA COM DADOS
461 PCT 5000 1.45 7,250.00
DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. "
ÁCIDO MURIÁTICO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, COM LIQUIDO EM APARÊNCIA INCOLOR, COM REGISTRO NO MS, QUIMICO RESPONSÁVEL,
513 UND 1500 2.65 3,975.00
DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
AGUA SANITÁRIA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, COM REGISTRO NO MS, QUIMICO RESPONSÁVEL, DATA DE
445 UND 10000 1.53 15,300.00
VALIDADE, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46º, EM GEL, EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, COM QUIMICO RESPONSÁVEL, DATA DE VALIDADE, COMPOSIÇÃO E
446 UND 800 8.65 6,920.00
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM , LÍQUIDO, COM QUIMICO RESPONSÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1LT, DATA DE VALIDADE,
514 UND 500 8.40 4,200.00
COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES.
AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, PERFUMADO. FRASCO DE 2 LITROS, COM TAMPA ABRE E FECHA COM
2937 LACRE DE ROSQUEAR. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, UND 1000 4.50 4,500.00
VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
AVENTAL PLÁSTICO COM AMARRAS LATERIAIS, SEM MANGAS, CONFECCIONADO EM BAGUM (TELA DE NYLON, REVESTIDA DE FILME PVC 100%),
478 UND 500 3.99 1,995.00
MEDINDO NO MÍNIMO 60CM X 90CM.
BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE E ALTO IMPACTO, COM DIÂMETRO DE 69CM, E CAPACIDADE DE 32LT COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE
447 UND 200 32.30 6,460.00
ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
BALDE EM PLÁSTICO REFORÇADO, RESISTENTE E ALTO IMPACTO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, COM CAPACIDADE DE 15LT COM
448 UND 200 11.80 2,360.00
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
CESTO DE LIXO PARA PAPEL TELADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 10LT, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA
450 UND 400 2.95 1,180.00
EMBALAGEM.
537 COLHER DESCARTÁVEL, TAMANHO SOBREMESA E COR BRANCA PCT C/ 50 UND PCT 1000 1.65 1,650.00
COTONETE COM HASTE FLEXÍVEL E PONTA DE PURO ALGODÃO CX COM 75 UNIDADES. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA
516 CX 500 1.00 500.00
EMBALAGEM.
CREME DENTAL INFANTIL - GEL, INFANTIL COM BAIXA ABRASIVIDADE, 50 G, SABOR TUTTI-FRUTTI, COM COMPOSIÇÃO QUÍMICA: FLÚOR, LAURIL
480 UND 1000 5.25 5,250.00
SULFATO DE SÓDIO, SACARINA, ÁGUA, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
CREME DENTAL: CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE 500 (QUINHENTOS) PPM DE FLÚOR, A CONCENTRAÇÃO DE PPM DE COMPOSTO DE FLÚOR DEVERÁ
ESTAR ESTAMPADA NO RÓTULO; CONTER OS SEGUINTES COMPOSTOS DE FLÚOR NA FORMULAÇÃO ACEITOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE:
479 UND 100 4.35 435.00
MONOFLUORSFOSFATO DE SÓDIO, FLUORETO DE SÓDIO, FLUORETO ESTANHOSO, FLÚORETOS AMINADOS; ACONDICIONADO EM TUBO DE PLÁSTICO
FLEXÍVEL COM 180 (CENTO E OITENTA) GRAMAS; COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
CREME PARA PENTEAR DESEMBARAÇANTE INFANTIL SEM ENXAGUE TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, COM BICO DOSADOR ACONDICIONADO
132 UND 600 5.18 3,108.00
EM FRASCO PLASTICO COM NO MINIMO 300ML, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
DESIFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: DESIFETANTE E GERMICIDA. COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: EUCALIPTO OU LAVANDA. FRASCO
451 PLÁSTICO DE 2LT. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA UND 10000 2.85 28,500.00
SAÚDE.
DESODORIZADOR AMBIENTAL, AEROSOL, SEM CFC. ESSENCIAS SUAVES, APLICAÇÃO: AROMATIZADOR DE AMBIENTES, FRASCO DE 400ML,
528 UND 800 10.07 8,056.00
EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
DETERGENTE GLICERINADO BIODEGRADÁVEL, CONSISTENTE. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, PANELAS E TALHERES. AROMA
517 NATURAL. FRASCO PLÁSTICO DE 2LT. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO UND 10000 3.25 32,500.00
NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
525 FILME DE PVC TRANSPARENTE, ROLO DE 30CM E LARGURA DE 28CM UND 1000 1.99 1,990.00
526 FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, COM MICRO FUROS E DUPLA COSTURA LATERAL, TAMANHO MÉDIO 103. CAIXAS COM 30 FILTROS. CX 500 3.10 1,550.00
FLANELA PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, COR BRANCA, LISA, MEDINDO 56X38CM, COM COSTURAS LATERIAIS E ABSORÇÃO DE UMIDADE. COM
455 UND 1500 1.15 1,725.00
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
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FÓSFORO DE SEGURANÇA COM MADEIRA 100% REFLORESTADA, MAÇO COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS. EM EMBALAGEM COM SELO DO INMETRO,
456 MAÇO 1500 2.20 3,300.00
COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
538 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA PARA SOBREMESA (PEQUENO) C/ 50UND PCT 1000 1.65 1,650.00
LIMPA MOVEL DE MADEIRA, A BASE DE OLEO DE PEROBA, EMBALAGEM PLASTICA COM 200ML, COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO
481 UND 200 5.15 1,030.00
NA EMBALAGEM E INSCRIÇÃO NA DISAD.
2938 LIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 10 LITROS, COM TAMPA E PEDAL (ACIONAMENTO DA TAMPA POR PEDAL), FORMATO CILÍNDRICO. UND 100 11.98 1,198.00
LUSTRA MÓVEIS, EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFICIES LISAS, AROMAS DIVERSOS, FRASCO
520 UND 500 3.80 1,900.00
PLASTICO DE 200ML COM BICO ECONÔMICO. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
482 PALITO DE DENTE - CX C/ 100 UNID PCT 500 0.40 200.00
458 PANO DE COPA, PARA COZINHA, RESISTENTE, 100 % ALGODÃO, COR BRANCA, MEDINDO 40X66CM. UND 500 2.55 1,275.00
460 PAPEL DE EMBRULHO KG 600 19.98 11,988.00
PAPEL TOALHA BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, FOLHA DUPLA, PICOTADO, EMBALAGEM COM 02 ROLOS DE 60 TOLHAS DE 22X20CM CADA. COM
484 PCT 5000 2.65 13,250.00
ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
497 PERFUME INFANTIL 900 ML FRAGRÂNCIA LAVANDA UND 1000 20.32 20,320.00
167 PILHA 9W UND 500 13.63 6,815.00
498 PILHA AA UND 800 0.55 440.00
499 PILHA AAA UND 800 0.85 680.00
462 POLIDOR DE ALUMÍNIO 500 ML COM EMBALAGEM PLÁSTICA UND 2500 1.29 3,225.00
476 PRATO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA P/ SOBREMESA 18 CM C/ 10UND PCT 1000 0.90 900.00
543 PRATO FUNDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA15 CM C/10UND PCT 1000 0.75 750.00
221 PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 23 CM C/ 10UND PCT 1000 1.85 1,850.00
477 PRATO RASO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 18 CM C/ 10UND PCT 1000 1.00 1,000.00
544 PRATO RASO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 21 CM C/ 10UND PCT 1000 1.25 1,250.00
529 QUEROSENE COM 1 LITRO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE UND 600 8.70 5,220.00
SABÃO DE CÔCO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM 200G, COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO
485 UND 200 1.35 270.00
FABRICANTE.
SABÃO EM BARRA, DE GLICERINA, 1000G, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA
500 UND 1800 3.00 5,400.00
DO FABRICANTE.
SABÃO EM PÓ EM EMBALAGEM PLASTICA DE 1KG, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, AGUA, PERFUME, TAMPONANTES,
486 COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE. BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM COM ESPECIFICAÇÕES SOBRE O SABÃO EM UND 7000 2.35 16,450.00
PÓ, FABRICANTE, RESPONSAVEL TECNICO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU ANVISA.
SABONETE EM TABLETE, GLICERINA (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, EMBALAGEM 90G. COM ETIQUETA COM DADOS DE
463 UND 200 1.05 210.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
SABONETE INFANTIL EM TABLETE, GLICERINA (PH ENTRE 5,5 A 8,5), COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL, EMBALAGEM 90G. COM ETIQUETA COM
464 UND 1000 2.25 2,250.00
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
532 SACO PARA CACHORRO QUENTE, PCT C/ 100 UND CENTO 500 0.85 425.00
533 SACO PARA DINDIN, PCT C/ 100 UND CENTO 500 0.75 375.00
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 75CM, ALTURA 105CM, PACOTE COM 10 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE
501 PCT 2000 1.50 3,000.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 30LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 59CM, ALTURA 62CM, PACOTE COM 10 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE
502 PCT 1000 1.20 1,200.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 50LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 25CM, ALTURA 50CM, PACOTE COM 10 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE
503 PCT 2000 1.20 2,400.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
534 SACO PARA SANDUICHE, PCT C/ 100 UND CENTO 500 1.15 575.00
505 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 2 KG PCT C/100UND CENTO 800 1.65 1,320.00
506 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 3 KG PCT C/100UND CENTO 500 2.50 1,250.00
507 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 5 KG PCT C/100UND CENTO 500 3.98 1,990.00
508 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA CONGELAMENTO DE ALIMENTOS E CAPACIDADE PARA 7 KG PCT C/100UND CENTO 500 4.51 2,255.00
509 SACOLA BRANCA EM PLÁSTICO RESISTENTE TAMANHO G KG 500 9.80 4,900.00
510 SACOLA BRANCA EM PLASTICO RESISTENTE TAMANHO M KG 500 9.80 4,900.00
511 SACOLA BRANCA EM PLÁSTICO RESISTENTE TAMANHO P KG 500 9.80 4,900.00
535 SAPÓLIO LIQUIDO, EMBALAGEM DE 300ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UND 150 6.10 915.00
466 SHAMPOO INFANTIL 200 ML - NÃO IRRITA OS OLHOS UND 1000 7.85 7,850.00
488 VASSOURA COM CEPA E CERDAS DE PALHA, TIPO 05 FIOS, COM ARAME, COMPRIMENTO DAS CERDAS DE 60CM. UND 10000 2.73 27,300.00
487 VASSOURA DE AGAVE UND 1000 4.30 4,300.00
TOTAL DO FORNECEDOR JOAO P DE ARAUJO ME 316,720.00
NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME
** CPF/CNPJ : 09482343000104
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preço Total
459 PAPEL ALUMÍNIO rolo de 7,5 x 30 CM UND 300 2.50 750.00
542 PRATO FUNDO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA 12 CM C/10UND PCT 1000 0.60 600.00
PRENDEDOR DE ROUPA, FORMATO RETANGULAR, DE MADEIRA, MEDINDO 08 CM, PACOTE COM 12 UND. COM ETIQUETA COM DADOS DE
496 UND 500 0.95 475.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 15LT, COR PRETA, 06 MIRAS, LARGURA 63CM, ALTURA 80CM, PACOTE COM 10 UND, EMBALAGEM COM DADOS DE
465 PCT 500 1.30 650.00
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE E CONFORMIDADE AS NORMAS DA ABNT NBR 9190/9191/13055/13056.
545 TOUCA DESCARTÁVEL CX C/ 100 UND CENTO 600 9.30 5,580.00
TOTAL DO FORNECEDOR NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME 8,055.00
EVA VILMA DE MEDEIROS AZEVEDO 29831074858
** CPF/CNPJ : 16547962000103
** VENCEU OS ITENS **
Codigo Descricao Unid Quant Preço Total
"PANO DE CHÃO MULTIUSO , TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM COSTURA INTERNA (NO AVESSO), EM MATERIAL RESISTENTE
524 QUE ISENTE DE RASGOS E DEFEITOS QUE POSSA PREJUDICAR SUA UTILIZAÇÃO, DIMENSOES 70 X 50 CM E PESO 100 G,PACOTE C/03 UNID, COM PCT 500 4.50 2,250.00
VARIACAO DE +/- 5%. ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. "
BALDE EM PLÁSTICO REFORÇADO, RESISTENTE E ALTO IMPACTO COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, COM CAPACIDADE DE 13LT COM
490 UND 200 5.25 1,050.00
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA EMBALAGEM.
467 COLHER DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE E COR BRANCA PCT C/ 50 UND PCT 1000 2.30 2,300.00
468 COPO DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 150 ML C/ 100UND. PCT 5000 2.30 11,500.00
469 COPO DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 180 ML C/ 100UND. PCT 5000 2.90 14,500.00
470 COPO DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 200 ML C/ 100UND. PCT 5000 3.00 15,000.00
471 COPO DESCARTÁVEL, NA COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 50 ML (PARA CAFÉ) C/ 100UND PCT 5000 1.38 6,900.00
492 ESCOVA DE UNHA COM CERDAS MACIAS E BASE PLÁSTICA UND 500 1.90 950.00
ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, EM NYLON, COM CABO PLÁSTICO, SEM SUPORTE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
518 UND 300 3.60 1,080.00
PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDINDO NO
453 MINIMO 100X75MM. COMPOSIÇÃO: LÃO DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UND COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA UND 2000 0.85 1,700.00
EMBALAGEM.
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) , FORMATO RETANGULAR, MEDINDO 110X75X23MM, ABRASIDADE MÉDIA. COMPOSIÇÃO:
454 ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA, FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO. COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PCT 1500 0.50 750.00
EMBALAGEM. PACOTE COM 03 UND
472 FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL NA COR BRANCA TAMANHO GRANDE C/ 50 UND PCT 1000 2.58 2,580.00
474 GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA (GRANDE) C/ 50UND PCT 1000 2.25 2,250.00
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Valor Total da Contratação R$ 428,260.00( Quatrocentos e Vinte e Oito Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
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COMISSÃO DE PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2017
Assunto: Registro de preços para futura aquisição fracionada de pneus, câmara de ar, protetor, óleo e serviços de alinhamento, balanceamento e
cambagem, para utilização nos veículos integrantes da frota da Prefeitura Municipal de São Miguel e demais unidades subordinadas, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel/RN,tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 048/2017, destinado
ao registro de preços para futura aquisição fracionada de pneus, câmara de ar, protetor, óleo e serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem,
para utilização nos veículos integrantes da frota da Prefeitura Municipal de São Miguel e demais unidades subordinadas, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação,
conforme Ata da Sessão Pública anexa e análise da assessoria jurídica; e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei
Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e demais legislações pertinentes, ADJUDICAo objeto da licitação à:
Data Adjudicação Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
3401 - CAMARA DE AR 17.5 x25 (NACIONAL)
29/12/2017 8 UND 80 390,00 31.200,00
JFF
3402 - CAMARA DE AR 650X16 (NACIONAL)
29/12/2017 9 UND 200 63,00 12.600,00
JFF
3405 - CAMARA DE AR AGRICOLA 16.9-34
VALVULA METAL TR 218 PARA PNEU 16.9-34 /
29/12/2017 10 UND 70 379,00 26.530,00
18.4-34 (NACIONAL)
JFF
3410 - OLEO 85W140 20LT
29/12/2017 14 UND 50 320,00 16.000,00
LUBRAX
3415 - OLEO HIDRAULICO 1 LT
29/12/2017 19 UND 800 11,00 8.800,00
LUBRAX
3416 - OLEO HIDRAULICO 68 20LT
29/12/2017 20 UND 40 259,00 10.360,00
LUBRAX
3418 - OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO G15
29/12/2017 22 140 1LT UND 750 14,50 10.875,00
LUBRAX
3426 - PNEU 12.5/80 (NACIONAL)
29/12/2017 29 UND 8 1.750,00 14.000,00
FIRESTONE
3427 - PNEU 14.00-24 16 LONAS 177/153 – REF.
29/12/2017 30 14.00.24 06 – MOTONOVELADORA (NACIONAL) UND 6 3.360,00 20.160,00
FIRESTONE
3430 - PNEU 17.5X25 12 LONAS (NACIONAL)
29/12/2017 32 UND 8 4.800,00 38.400,00
FIRESTONE
3442 - PNEU 255-75R15 (31X10.50) (NACIONAL)
29/12/2017 40 UND 8 670,00 5.360,00
BRIDGESTONE
3447 - PNEU 900X20 BORRACHUDO (NACIONAL)
29/12/2017 44 UND 20 1.150,00 23.000,00
BRIDGESTONE
3448 - PNEU 900X20 COMUM (NACIONAL)
29/12/2017 45 UND 20 1.030,00 20.600,00
GOODYEAR
3450 - PNEU AGRICOLA 18.4.34 (NACIONAL)
29/12/2017 47 UND 6 3.875,00 23.250,00
FIRESTONE
3438 - PNEU 205-70-R15 (NACIONAL)
29/12/2017 55 UND 40 600,00 24.000,00
BRIDGESTONE
3439 - PNEU 205-75-R16 (NACIONAL)
29/12/2017 56 UND 40 700,00 28.000,00
BRIDGESTONE
3440 - PNEU 245/70 R16 (NACIONAL)
29/12/2017 57 UND 40 870,00 34.800,00
BRIDGESTONE
Total 347.935,00
Data Adjudicação Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
3394 - ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VANS
29/12/2017 1 UND 200 30,00 6.000,00
JAGUARDIEL
3395 - ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULO
29/12/2017 2 LEVE UND 200 20,00 4.000,00
JAGUARDIEL
3397 - BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VANS
29/12/2017 4 UND 200 15,00 3.000,00
JAGUARDIEL
3398 - BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE
29/12/2017 5 VEÍCULO LEVE UND 200 10,00 2.000,00
JAGUARDIEL
3400 - CAMARA DE AR 1000X20 (NACIONAL)
29/12/2017 7 UND 200 124,00 24.800,00
MICHELIN
3407 - CAMBAGEM DIANTEIRO DE VEÍCULO
29/12/2017 11 LEVE UND 200 30,00 6.000,00
JAGUARDIEL
3409 - OLEO 15W40 20LT
29/12/2017 13 UND 50 239,00 11.950,00
MOBIL
3411 - OLEO ARLA 32
29/12/2017 15 UND 300 65,00 19.500,00
PETROBAS
3412 - OLEO CX MAR 80W90 1LT
29/12/2017 16 UND 800 16,00 12.800,00
MOBIL
3413 - OLEO CX MAR 90 1LT
29/12/2017 17 UND 800 15,00 12.000,00
MOBIL
3414 - OLEO DE TRANSMISSÃO LUBRAX 20 LT
29/12/2017 18 UND 40 340,00 13.600,00
MOBIL
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COMISSÃO DE PREGÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
Assunto: Contratação dos serviços de hora-máquina para realizaçao de serviço de limpeza no Lixão municipal, conforme termo de
referência.
OPregoeiroda Prefeitura Municipal de São Miguel/RN,tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 045/2017, destinado à
contratação dos serviços de hora-máquina para realizaçao de serviço de limpeza no Lixão municipal, conforme termo de referência, tendo
transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa e análise da assessoria jurídica; e
observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e demais legislações pertinentes,
ADJUDICAo objeto da licitação à:
4 - PLANAGEM SAO MIGUEL LTDA - ME (09.477.887/0001-88)
Data Adjudicação Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
29/12/2017 1 2 - Locação de trator de esteira com capacidade de carga mínima do D5 HR 250 185,00 46.250,00
2873 - Locação de Escavadeira Hidráulica
29/12/2017 2 HR 130 180,00 23.400,00
Capacidade de carga mínima da 320D
Valor Total 69.650,00
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GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2017
Tendo em vista a decisão proferida pelo parecer favorável da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO, nesta data, a referida decisão constante da ata
anexa considerando vencedor da licitação, objeto do processo licitatório Pregão Presencial nº. 048/2017, as licitantes:
Data Adjudicação Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
3401 - CAMARA DE AR 17.5 x25 (NACIONAL)
29/12/2017 8 UND 80 390,00 31.200,00
JFF
3402 - CAMARA DE AR 650X16 (NACIONAL)
29/12/2017 9 UND 200 63,00 12.600,00
JFF
3405 - CAMARA DE AR AGRICOLA 16.9-34 VALVULA METAL TR 218
29/12/2017 10 PARA PNEU 16.9-34 / 18.4-34 (NACIONAL) UND 70 379,00 26.530,00
JFF
3410 - OLEO 85W140 20LT
29/12/2017 14 UND 50 320,00 16.000,00
LUBRAX
3415 - OLEO HIDRAULICO 1 LT
29/12/2017 19 UND 800 11,00 8.800,00
LUBRAX
3416 - OLEO HIDRAULICO 68 20LT
29/12/2017 20 UND 40 259,00 10.360,00
LUBRAX
3418 - OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO G15 140 1LT
29/12/2017 22 UND 750 14,50 10.875,00
LUBRAX
3426 - PNEU 12.5/80 (NACIONAL)
29/12/2017 29 UND 8 1.750,00 14.000,00
FIRESTONE
3427 - PNEU 14.00-24 16 LONAS 177/153 – REF. 14.00.24 06 –
29/12/2017 30 MOTONOVELADORA (NACIONAL) UND 6 3.360,00 20.160,00
FIRESTONE
3430 - PNEU 17.5X25 12 LONAS (NACIONAL)
29/12/2017 32 UND 8 4.800,00 38.400,00
FIRESTONE
3442 - PNEU 255-75R15 (31X10.50) (NACIONAL)
29/12/2017 40 UND 8 670,00 5.360,00
BRIDGESTONE
3447 - PNEU 900X20 BORRACHUDO (NACIONAL)
29/12/2017 44 UND 20 1.150,00 23.000,00
BRIDGESTONE
3448 - PNEU 900X20 COMUM (NACIONAL)
29/12/2017 45 UND 20 1.030,00 20.600,00
GOODYEAR
3450 - PNEU AGRICOLA 18.4.34 (NACIONAL)
29/12/2017 47 UND 6 3.875,00 23.250,00
FIRESTONE
3438 - PNEU 205-70-R15 (NACIONAL)
29/12/2017 55 UND 40 600,00 24.000,00
BRIDGESTONE
3439 - PNEU 205-75-R16 (NACIONAL)
29/12/2017 56 UND 40 700,00 28.000,00
BRIDGESTONE
3440 - PNEU 245/70 R16 (NACIONAL)
29/12/2017 57 UND 40 870,00 34.800,00
BRIDGESTONE
Valor Total 347.935,00
Data Adjudicação Item Material/Serviço Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
3394 - ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VANS
29/12/2017 1 UND 200 30,00 6.000,00
JAGUARDIEL
3395 - ALINHAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULO LEVE
29/12/2017 2 UND 200 20,00 4.000,00
JAGUARDIEL
3397 - BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VANS
29/12/2017 4 UND 200 15,00 3.000,00
JAGUARDIEL
3398 - BALANCEAMENTO DIANTEIRO DE VEÍCULO LEVE
29/12/2017 5 UND 200 10,00 2.000,00
JAGUARDIEL
3400 - CAMARA DE AR 1000X20 (NACIONAL)
29/12/2017 7 UND 200 124,00 24.800,00
MICHELIN
3407 - CAMBAGEM DIANTEIRO DE VEÍCULO LEVE
29/12/2017 11 UND 200 30,00 6.000,00
JAGUARDIEL
3409 - OLEO 15W40 20LT
29/12/2017 13 UND 50 239,00 11.950,00
MOBIL
3411 - OLEO ARLA 32
29/12/2017 15 UND 300 65,00 19.500,00
PETROBAS
3412 - OLEO CX MAR 80W90 1LT
29/12/2017 16 UND 800 16,00 12.800,00
MOBIL
3413 - OLEO CX MAR 90 1LT
29/12/2017 17 UND 800 15,00 12.000,00
MOBIL
3414 - OLEO DE TRANSMISSÃO LUBRAX 20 LT
29/12/2017 18 UND 40 340,00 13.600,00
MOBIL
3417 - OLEO LUBRAX 1LT
29/12/2017 21 UND 750 11,90 8.925,00
MOBIL
3419 - OLEO MOBIL 1 LT
29/12/2017 23 UND 700 11,90 8.330,00
MOBIL
3421 - OLEO MOBIL SUPER 1 LT
29/12/2017 24 UND 700 12,90 9.030,00
MOBIL
3422 - OLEO SAE 15W40 BALDE 20 LT
29/12/2017 25 UND 700 240,00 168.000,00
MOBIL
3423 - OLEO SELENIA 1LT
29/12/2017 26 UND 700 12,00 8.400,00
MOBIL
3424 - PNEU 1.000X20 COMUM (NACIONAL)
29/12/2017 27 UND 150 1.300,00 195.000,00
PIRELI
3425 - PNEU 1.000X20 RADIAL (NACIONAL)
29/12/2017 28 UND 110 1.716,00 188.760,00
MICHELIN
3428 - PNEU 165/70 R13 (NACIONAL)
29/12/2017 31 UND 100 203,00 20.300,00
MICHELIN
3431 - PNEU 175/70 R13 (NACIONAL)
29/12/2017 33 UND 100 218,29 21.829,00
MICHELIN
3432 - PNEU 175-70-R14 (NACIONAL)
29/12/2017 34 UND 100 290,00 29.000,00
MICHELIN
29/12/2017 35 3433 - PNEU 185/70 R14 (NACIONAL) UND 100 330,76 33.076,00
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MICHELIN
3435 - PNEU 195/60 R15 (NACIONAL)
29/12/2017 36 UND 40 308,00 12.320,00
MICHELIN
3436 - PNEU 195/60 R15 (NACIONAL)
29/12/2017 37 UND 100 308,00 30.800,00
MICHELIN
3437 - PNEU 195/65 R15 (NACIONAL)
29/12/2017 38 UND 60 312,00 18.720,00
MICHELIN
3441 - PNEU 255/70 R16 (NACIONAL)
29/12/2017 39 UND 8 620,00 4.960,00
MICHELIN
3443 - PNEU 275/80 R22.50 RADIAL DIRECIONAL (NACIONAL)
29/12/2017 41 UND 8 1.444,00 11.552,00
MICHELIN
3444 - PNEU 275/80 R22.50 RADIAL TRAÇÃO TR (NACIONAL)
29/12/2017 42 UND 8 1.589,00 12.712,00
MICHELIN
3449 - PNEU AGRICOLA 14 9.24 (NACIONAL)
29/12/2017 46 UND 6 2.579,00 15.474,00
PIRELI
3451 - PROTETOR 1000X20 (NACIONAL)
29/12/2017 48 UND 150 65,00 9.750,00
MICHELIN
3452 - PROTETOR 750X16 (NACIONAL)
29/12/2017 49 UND 150 40,00 6.000,00
MICHELIN
3453 - PROTETOR 900X20 (NACIONAL)
29/12/2017 50 UND 150 64,00 9.600,00
MICHELIN
3403 - CAMARA DE AR 750X16 (NACIONAL)
29/12/2017 51 UND 200 74,00 14.800,00
MICHELIN
3404 - CAMARA DE AR 900X20 (NACIONAL)
29/12/2017 52 UND 200 98,00 19.600,00
MICHELIN
3406 - CAMBAGEM DIANTEIRO DE VANS
29/12/2017 54 UND 200 50,00 10.000,00
JAGUARDIESEL
Valor Total 982.588,00
GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 045/2017
Tendo em vista a decisão proferida pelo parecer favorável da Assessoria Jurídica, HOMOLOGO, nesta data, a referida decisão constante da ata
anexa considerando vencedor da licitação, objeto do processo licitatório Pregão Presencial nº. 045/2017, as licitantes:
Material/Serviço
Data Adjudicação Item Unid. medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
29/12/2017 1 2 - Locação de trator de esteira com capacidade de carga mínima do D5 HR 250 185,00 46.250,00
2873 - Locação de Escavadeira Hidráulica
29/12/2017 2 HR 130 180,00 3.400,00
Capacidade de carga mínima da 320D
Valor Total 69.650,00
RECURSOS HUMANOS
ANEXOS DA LEI N 828 - 2017 LOA PARA 2018
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Resumo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.195.674,00
Contribuições 4.142.550,00
Receita Patrimonial 1.032.255,71
Receita de Serviços 53.392,00
Transferências Correntes 49.795.397,00
Outras Receitas Correntes 277.823,00
Total das Receitas Correntes 56.497.091,71
Alienação de Bens 251.771,00
Transferências de Capital 6.158.456,00
Outras Receitas de Capital 15.000,00
Total das Receitas de Capital 6.425.227,00
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias
TOTAL GERAL 62.922.318,71
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Resumo
Pessoal e Encargos Sociais 26.807.252,86
Juros e Encargos da Dívida 64.407,00
Outras Despesas Correntes 12.937.487,66
Total das Despesas Correntes 39.809.147,52
Investimentos 18.957.572,70
Inversões Financeiras 997.790,94
Amortização da Dívida 1.613.987,00
Total das Despesas de Capital 21.569.350,64
Reserva de Contingência 1.488.620,55
Pessoal e Encargos Sociais 55.200,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias 55.200,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias
TOTAL GERAL 62.922.318,71
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4 122 23 2.12 Revisão e aprimoramento do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Municipais 5.100,00 5.100,00
3.3.90.30 Material de Consumo 867,00 867,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.275,00 1.275,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.428,00 1.428,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.530,00 1.530,00
4 122 23 2.13 Recadastramento do servidor municipal da Prefeitura de São Miguel 17.000,00 17.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 2.890,00 2.890,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.250,00 4.250,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.760,00 4.760,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.100,00 5.100,00
AMPLIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DA
4 122 24 39.950,00 54.400,00 94.350,00
GESTÃO MUNICIPAL
4 122 24 1.77 Implantação e Desenvolvimento do Modelo de Planejamento, Gestão Orçamentária e Financeira do Município 3.400,00 3.400,00
3.3.90.30 Material de Consumo 578,00 578,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 850,00 850,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 952,00 952,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.020,00 1.020,00
4 122 24 1.83 Reestruturação da Máquina Administrativa 2.550,00 2.550,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.071,00 2.071,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 479,00 479,00
4 122 24 1.84 Reestruturação e Modernização do Planejamento e da Gestão 34.000,00 34.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 8.500,00 8.500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 21.900,00 21.900,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 3.600,00 3.600,00
4 122 24 2.14 Controle e otimização dos gastos públicos 5.100,00 5.100,00
3.3.90.30 Material de Consumo 867,00 867,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.275,00 1.275,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.428,00 1.428,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.530,00 1.530,00
4 122 24 2.15 Desenvolvimento de estudos e parcerias com municípios da Região 3.400,00 3.400,00
3.3.90.30 Material de Consumo 578,00 578,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 850,00 850,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 952,00 952,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.020,00 1.020,00
4 122 24 2.16 Desenvolvimento e realização de parcerias e gestão com entidades públicas, privadas e ONG’s. 6.800,00 6.800,00
3.3.90.30 Material de Consumo 1.156,00 1.156,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.700,00 1.700,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.904,00 1.904,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.040,00 2.040,00
Unidade Orçamentária: 2002-Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
4 122 24 2.17 Elaboração de estudos, pesquisas e projetos na área de planejamento e finanças para o auxílio da tomada de decisão 5.100,00 5.100,00
3.3.90.30 Material de Consumo 867,00 867,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.275,00 1.275,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.428,00 1.428,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.530,00 1.530,00
4 122 24 2.18 Elaboração e Execução de Projetos Especiais 8.500,00 8.500,00
3.3.90.30 Material de Consumo 1.445,00 1.445,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.125,00 2.125,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.380,00 2.380,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.550,00 2.550,00
4 122 24 2.19 Formação e Profissionalização de servidores da SEFIN 17.000,00 17.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 2.890,00 2.890,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.250,00 4.250,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.760,00 4.760,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.100,00 5.100,00
4 122 24 2.21 Participação e realização de eventos 3.400,00 3.400,00
3.3.90.30 Material de Consumo 612,00 612,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 816,00 816,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 952,00 952,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.020,00 1.020,00
4 122 24 2.22 Racionalização das Ações Administrativas e Financeiras do Erário Municipal 1.700,00 1.700,00
3.3.90.30 Material de Consumo 306,00 306,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 408,00 408,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 476,00 476,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 510,00 510,00
4 122 24 2.25 Tecnologia de Gestão e Informação do Governo 3.400,00 3.400,00
3.3.90.30 Material de Consumo 578,00 578,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 850,00 850,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 884,00 884,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.088,00 1.088,00
4 122 35 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 4.212.347,55 4.212.347,55
4 122 35
Contribuição para Formação do PASEP 308.500,00 308.500,00
2.248
3.2.90.41 Contribuições 8.000,00 8.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.000,00 300.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00
4 122 35
Contribuição a Associação e Entidades 16.500,00 16.500,00
2.249
3.3.50.41 Contribuições 8.000,00 8.000,00
3.3.90.41 Contribuições 8.000,00 8.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00
4 122 35
Amortização da Dívida Contratada 806.993,50 806.993,50
2.250
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 806.993,50 806.993,50
4 122 35
Manutenção das Atividades da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento. 2.245.860,55 2.245.860,55
2.297
Unidade Orçamentária: 2002-Secretaria da Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento
Código Especificação Não Operação Projetos Atividades Total
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Orçamentária Especial
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 900.000,00 900.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 4.000,00 4.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 10.000,00 10.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 8.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00 2.000,00
3.1.90.95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 2.000,00 2.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 6.000,00 6.000,00
3.3.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 6.000,00 6.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 150.000,00 150.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00 20.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 30.000,00 30.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 400.000,00 400.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 10.000,00
3.3.90.59 Pensões Especiais 6.000,00 6.000,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais 10.000,00 10.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 10.000,00
4.5.90.51 Obras e Instalações 431.860,55 431.860,55
4 122 35
Pagamento de Precátorios/Sentenças Judiciais 834.493,50 834.493,50
2.368
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 20.000,00 20.000,00
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 3.500,00 3.500,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 4.000,00 4.000,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 806.993,50 806.993,50
28 Encargos Especiais 49.907,00 49.907,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 49.907,00 49.907,00
28 843 35 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 49.907,00 49.907,00
28 843 35
Amortização da Dívida Contratada 49.907,00 49.907,00
2.250
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato 20.000,00 20.000,00
3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 28.907,00 28.907,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 215.287,10 4.457.754,55 4.673.041,65
Unidade Orçamentária:2003-Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
4 Administração 100.023,11 71.667,60 171.690,71
4 122 Administração Geral 100.023,11 71.667,60 171.690,71
4 122 30 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO, EVENTOS E LAZER 71.667,60 71.667,60
4 122 30
Fortalecimento do Fundo Municipal de Turismo, Eventos e Lazer 71.667,60 71.667,60
2.317
Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
3.3.90.30 Material de Consumo 12.183,49 12.183,49
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.916,90 17.916,90
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.066,93 20.066,93
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 21.500,28 21.500,28
4 122 33 PROGRAMA DE INCENTIVO AO LAZER 100.023,11 100.023,11
4 122 33 1.88 Promoção de Eventos Culturais e de Lazer 76.903,11 76.903,11
3.3.90.30 Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 9.225,78 9.225,78
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 21.532,87 21.532,87
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 23.070,94 23.070,94
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 13.073,52 13.073,52
4 122 33 1.90 Contrução, Ampliação e Reforma de áreas de Lazer 23.120,00 23.120,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 23.120,00 23.120,00
12 Educação 1.641.900,00 19.354.118,69 20.996.018,69
12 122 Administração Geral 1.641.900,00 2.562.708,69 4.204.608,69
12 122 6 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO 34.408,00 34.408,00
12 122 6
Fortalecimento dos Conselhos Escolares 21.148,00 21.148,00
2.120
3.3.90.30 Material de Consumo 3.595,16 3.595,16
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.287,00 5.287,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.921,44 5.921,44
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 6.344,40 6.344,40
12 122 6
Fortalecimento e Acompanhamento do Programa de Dinheiro na Escola – PDDE 1.700,00 1.700,00
2.121
3.3.90.30 Material de Consumo 289,00 289,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 425,00 425,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 476,00 476,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 510,00 510,00
12 122 6
Implantação do Sistema de Avaliação dos Indicadores da Gestão Escolar 4.590,00 4.590,00
2.122
3.3.90.30 Material de Consumo 780,30 780,30
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.147,50 1.147,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.285,20 1.285,20
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.377,00 1.377,00
12 122 6
Manutenção e Desenvolvimento do Plano Municipal de Educação 5.100,00 5.100,00
2.124
3.3.90.30 Material de Consumo 867,00 867,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.275,00 1.275,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.428,00 1.428,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.530,00 1.530,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
12 122 6
Realização do Censo Escolar 170,00 170,00
2.125
3.3.90.30 Material de Consumo 28,90 28,90
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 42,50 42,50
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 47,60 47,60
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 51,00 51,00
12 122 6
Sistematização da Avaliação Institucional, Educacional e Planejamento Estratégico Integrado 1.700,00 1.700,00
2.126
Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
3.3.90.30 Material de Consumo 289,00 289,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 425,00 425,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 476,00 476,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 510,00 510,00
12 122 7 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 84.500,00 84.500,00
12 122 7
Capacitação de Gestores e Conselheiros de Escolas e da Secretaria 8.500,00 8.500,00
2.127
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.445,00 1.445,00
3.3.90.30 Material de Consumo 2.125,00 2.125,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.380,00 1.380,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.550,00 2.550,00
12 122 7
Desenvolvimento do Programa de Inovação Didático-Pedagógica no Contexto dos Referenciais do Município 46.000,00 46.000,00
2.128
3.3.90.30 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 12.000,00 12.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 18.000,00
12 122 7
Formação Continuada de Professores e Professores do magistério, Profissionais da Educação e de apoio ao ensino 30.000,00 30.000,00
2.129
3.3.90.14 Diárias – Civil 4.000,00 4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000,00 6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.000,00 4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00
12 122 8 MELHORIA DA TECNOLOGIA E DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO 10.200,00 70.600,00 80.800,00
12 122 8 1.41 Aquisição de equipamentos e aparelhos de informática 10.200,00 10.200,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 9.000,00 9.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.200,00 1.200,00
12 122 8
Implantação de Telecentro de Inclusão Digital 13.600,00 13.600,00
2.130
3.3.90.30 Material de Consumo 2.312,00 2.312,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.400,00 3.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 3.808,00 3.808,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.080,00 4.080,00
12 122 8
Implantação do Programa Mídias na Educação 17.000,00 17.000,00
2.131
3.3.90.30 Material de Consumo 2.890,00 2.890,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.250,00 4.250,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.760,00 4.760,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.100,00 5.100,00
12 122 8 Implantação, Expansão, Implementação e Manutenção dos Laboratórios de Informática da Rede Municipal de
40.000,00 40.000,00
2.132 Ensino
3.3.90.30 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.000,00 6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 18.000,00
Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
12 122 9 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 419.000,00 876.200,69 1.295.200,69
12 122 9 1.42 Aquisição de Ônibus Escolar 251.000,00 251.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 250.000,00 250.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
12 122 9 1.43 Aquisição de Veículo para Secretaria de Educação 100.000,00 100.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 99.000,00 99.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
12 122 9 1.44 Aquisição e Elaboração de Material Didático-Pedagógico, Desportivo, Cultural e de Fardamento Escolar 68.000,00 68.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 14.000,00 14.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 18.000,00 18.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 26.000,00 26.000,00
12 122 9
Ampliação do Programa Transporte Escolar 315.233,13 315.233,13
2.133
4.4.90.30 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 125.233,13 125.233,13
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 110.000,00 110.000,00
12 122 9
Distribuição de Kit Escolar 264.860,00 264.860,00
2.134
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 264.860,00 264.860,00
12 122 9
Implantação do Programa Aluno Frequente é Aluno Premiado 30.500,00 30.500,00
2.136
3.3.90.30 Material de Consumo 6.500,00 6.500,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 8.000,00 8.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00
12 122 9
Implantação do Programa Professor do Ano 34.000,00 34.000,00
2.137
3.3.90.30 Material de Consumo 5.780,00 5.780,00
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12 122 11
Construção do Centro Municipal de Alfabetização 61.700,00 61.700,00
1.47
4.4.90.30 Material de Consumo 18.000,00 18.000,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 14.450,00 14.450,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 21.250,00 21.250,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 8.000,00 8.000,00
12 122 11
Construção, Ampliação, Reforma, Reparação e Adequação de Espaços Esportivos e Culturais 170.000,00 170.000,00
1.48
4.4.90.30 Material de Consumo 47.600,00 47.600,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 28.900,00 28.900,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 42.500,00 42.500,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 51.000,00 51.000,00
12 122 11
Construção, Reforma, Ampliação, Reparação e Adequação da Estrutura Física da Educação Básica 160.000,00 160.000,00
1.49
4.4.90.30 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 100.000,00 100.000,00
12 122 11
Aparelhamento e reaparelhamento de Escolas da Educação Básica e da Secretaria 100.000,00 100.000,00
1.50
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 100.000,00
12 122 11
Reestruturação, Recuperação e Ampliação das Escolas Rurais 170.000,00 170.000,00
1.51
3.3.90.30 Material de Consumo 42.500,00 42.500,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 28.900,00 28.900,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 51.000,00 51.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 47.600,00 47.600,00
12 122 11
Aplicação, Reforma e Reparação da Secretaria 51.000,00 51.000,00
1.91
4.4.90.30 Material de Consumo 21.420,00 21.420,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 29.580,00 29.580,00
12 122 11
Aparelhamento de Escolas da Educação Básica e Profissional do Orgão Central. 70.000,00 70.000,00
1.92
Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00 70.000,00
12 122 35 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 1.259.500,00 1.259.500,00
12 122 35
Manutenção da Secretaria de Educação 1.172.500,00 1.172.500,00
2.251
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 600.000,00 600.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 50.000,00 50.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.000,00 2.000,00
3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 10.000,00 10.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 10.000,00 10.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições 4.000,00 4.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 250.000,00 250.000,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 2.000,00 2.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,00 2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00 2.500,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria 8.000,00 8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 20.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00
3.3.90.46 Auxílio-Alimentação 5.000,00 5.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 6.000,00 6.000,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte 2.000,00 2.000,00
3.3.90.59 Pensões Especiais 6.000,00 6.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições 8.000,00 8.000,00
3.3.90.95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 500,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 100.000,00 100.000,00
12 122 35
Manutenção do Conselho da Merenda 41.000,00 41.000,00
2.308
3.3.90.14 Diárias – Civil 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
12 122 35
Manutenção do Conselho do Fundeb 46.000,00 46.000,00
2.309
3.3.90.14 Diárias – Civil 4.000,00 4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 8.000,00
Unidade Orçamentária: 2003-Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
12 361 Ensino Fundamental 12.423.330,00 12.423.330,00
12 361 9 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 50.830,00 50.830,00
12 361 9
Melhoria, Aquisição das Competências Básicas e dos Conhecimentos do Ensino Fundamental 34.000,00 34.000,00
2.140
3.3.90.30 Material de Consumo 14.000,00 14.000,00
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1.30
4.4.90.30 Material de Consumo 3.060,00 3.060,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 5.100,00 5.100,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.712,00 5.712,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 6.528,00 6.528,00
15 451 20
Urbanização e Adequação de acessos do Parque da Lagoa 27.200,00 27.200,00
1.31
4.4.90.30 Material de Consumo 3.400,00 3.400,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.080,00 4.080,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.420,00 4.420,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 5.100,00 5.100,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 10.200,00 10.200,00
Unidade Orçamentária: 2006-Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
15 451 20
Aquisição e desapropriação de imóveis 161.000,00 161.000,00
1.85
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 153.000,00 153.000,00
4.5.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 8.000,00 8.000,00
15 451 20
Saneamento Básico 255.000,00 255.000,00
1.86
4.4.90.30 Material de Consumo 51.000,00 51.000,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 61.200,00 61.200,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 66.300,00 66.300,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 76.500,00 76.500,00
15 452 Serviços Urbanos 2.571.489,90 2.571.489,90
PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS
15 452 20 340.000,00 340.000,00
PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE E USO DO SOLO
15 452 20
Realização da limpeza urbana 340.000,00 340.000,00
2.315
3.3.90.30 Material de Consumo 64.600,00 64.600,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 71.400,00 71.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 81.600,00 81.600,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 122.400,00 122.400,00
15 452 35 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 2.231.489,90 2.231.489,90
15 452 35
Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 2.231.489,90 2.231.489,90
2.291
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 500.000,00 500.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.000,00 2.000,00
3.1.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 10.000,00 10.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 50.000,00 50.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições 4.000,00 4.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 2.000,00 2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 500.000,00 500.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00 8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00 30.000,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais 6.000,00 6.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições 3.000,00 3.000,00
3.3.90.95 Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 20.000,00 20.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 450.489,90 450.489,90
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00
25 Energia 671.000,00 671.000,00
25 752 Energia Elétrica 671.000,00 671.000,00
25 752 35 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 671.000,00 671.000,00
25 752 35
Manutenção da Contribuição de Iluminação Pública - CIP 671.000,00 671.000,00
2.307
Unidade Orçamentária: 2006-Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
3.3.90.30 Material de Consumo 50.000,00 50.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 40.000,00 40.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500.000,00 500.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 30.000,00 30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00
Total da Unidade Orçamentária 3.169.167,00 3.701.189,90 6.870.356,90
Unidade Orçamentária: 2007-Secretaria de Denvolvimento Rural e Meio Ambiente
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
4 Administração 432.232,03 1.027.324,23 1.459.556,26
4 122 Administração Geral 432.232,03 1.027.324,23 1.459.556,26
4 122 17 DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 304.691,90 781.882,57 1.086.574,47
4 122 17 1.4 Ampliação à infraestrutura de comercialização das áreas rurais existentes 36.000,00 36.000,00
4.4.90.30 Material de Consumo 6.000,00 6.000,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 4.000,00 4.000,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00
4 122 17 1.5 Ampliação do Programa de Cisternas 79.200,00 79.200,00
4.4.90.30 Material de Consumo 6.000,00 6.000,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 6.000,00 6.000,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 6.000,00 6.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 61.200,00 61.200,00
4 122 17 1.6 Construção de Matadouro Público 102.000,00 102.000,00
4.4.90.30 Material de Consumo 17.340,00 17.340,00
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1.34
4.4.90.30 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00
4.4.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00 2.000,00
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 11.560,00 11.560,00
4 122 29
Ampliação e aperfeiçoamento dos canais de diálogos com a sociedade civil 17.000,00 17.000,00
1.96
3.3.90.30 Material de Consumo 3.060,00 3.060,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.400,00 3.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.760,00 4.760,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 5.780,00 5.780,00
4 122 29
Aquisição do sistema de software para informatização e monitoramento 32.000,00 32.000,00
1.97
específico para o Controle Interno
3.3.90.30 Material de Consumo 6.000,00 6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
4 122 29
Criação do Conselho Municipal de Transparência e Combate a Corrupção 5.100,00 5.100,00
1.98
3.3.90.30 Material de Consumo 918,00 918,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.020,00 1.020,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.428,00 1.428,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.734,00 1.734,00
4 122 29
Implantação de Auditoria Contábil e Financeira 8.500,00 8.500,00
1.99
3.3.90.30 Material de Consumo 1.530,00 1.530,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.700,00 1.700,00
Unidade Orçamentária: 2008-Controladoria Geral do Municipio
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.380,00 2.380,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.890,00 2.890,00
4 122 29
Implementação da Lei Municipal de Acesso a Informação - LAI 850,00 850,00
1.101
3.3.90.30 Material de Consumo 153,00 153,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 170,00 170,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 238,00 238,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 289,00 289,00
4 122 29
Reaparelhamento e informatização da Controladoria 12.000,00 12.000,00
1.102
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00
4 122 29
Redesenho e normatização de procedimentos internos da CGM 5.680,59 5.680,59
1.103
3.3.90.30 Material de Consumo 1.022,51 1.022,51
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.136,12 1.136,12
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.590,56 1.590,56
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.931,40 1.931,40
4 122 29
Reestruturação organizacional da CGM 44.000,00 44.000,00
1.104
3.3.90.30 Material de Consumo 8.000,00 8.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 8.000,00 8.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
4 122 29
Qualificação e aperfeiçoamento dos servidores 17.000,00 17.000,00
2.318
3.3.90.14 Diárias – Civil 2.040,00 2.040,00
3.3.90.30 Material de Consumo 3.060,00 3.060,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.400,00 3.400,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.080,00 4.080,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 4.420,00 4.420,00
4 122 29
Realização e Participação em Eventos 8.500,00 8.500,00
2.319
3.3.90.14 Diárias – Civil 1.020,00 1.020,00
3.3.90.30 Material de Consumo 1.530,00 1.530,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.700,00 1.700,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.040,00 2.040,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.210,00 2.210,00
4 122 29
Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos de controle interno 3.400,00 3.400,00
2.321
3.3.90.30 Material de Consumo 612,00 612,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 680,00 680,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 952,00 952,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.156,00 1.156,00
4 124 Controle Interno 198.490,00 198.490,00
4 124 35 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 198.490,00 198.490,00
4 124 35
Manutenção do Controle Interno 198.490,00 198.490,00
2.246
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 75.000,00 75.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 18.000,00 18.000,00
Unidade Orçamentária: 2008-Controladoria Geral do Municipio
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.000,00 2.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 490,00 490,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 2.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil 6.000,00 6.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo 20.000,00 20.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção 8.000,00 8.000,00
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12 362
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 120.000,00 120.000,00
35
12 363 Ensino Profissional 282.000,00 282.000,00
12 363
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 282.000,00 282.000,00
35
12 364 Ensino Superior 17.000,00 17.000,00
12 364 9 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 17.000,00 17.000,00
12 365 Educação Infantil 3.044.000,00 3.044.000,00
12 365
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 3.044.000,00 3.044.000,00
35
12 366 Educação de Jovens e Adultos 767.980,00 767.980,00
12 366 9 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 30.280,00 30.280,00
12 366
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 737.700,00 737.700,00
35
12 367 Educação Especial 17.000,00 17.000,00
12 367 9 FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 17.000,00 17.000,00
12 368 Educação Básica 40.100,00 40.100,00
12 368 6 PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO 40.100,00 40.100,00
13 Cultura 249.222,82 154.000,00 403.222,82
13 122 Administração Geral 249.222,82 249.222,82
Não Operação
Código Especificação Projetos Atividades Total
Orçamentária Especial
13 122
PROGRAMA DE INCENTIVO A EVENTOS 249.222,82 249.222,82
31
13 392 Difusão Cultural 154.000,00 154.000,00
13 392
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 154.000,00 154.000,00
35
14 Direitos da Cidadania 114.000,00 114.000,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 114.000,00 114.000,00
14 422
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 114.000,00 114.000,00
35
15 Urbanismo 3.169.167,00 3.030.189,90 6.199.356,90
15 122 Administração Geral 146.200,00 458.700,00 604.900,00
15 122 PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS
314.500,00 314.500,00
20 PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE E USO DO SOLO
15 122 MELHORIA DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
146.200,00 44.200,00 190.400,00
21 URBANO
15 122
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 100.000,00 100.000,00
35
15 451 Infra-Estrutura Urbana 3.022.967,00 3.022.967,00
15 451 PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS
3.022.967,00 3.022.967,00
20 PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE E USO DO SOLO
15 452 Serviços Urbanos 2.571.489,90 2.571.489,90
15 452 PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA INTEGRADA DE EQUIPAMENTOS
340.000,00 340.000,00
20 PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO, TRANSPORTE E USO DO SOLO
15 452
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 2.231.489,90 2.231.489,90
35
16 Habitação 233.000,00 233.000,00
16 244 Assistência Comunitária 233.000,00 233.000,00
16 244
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 233.000,00 233.000,00
35
18 Gestão Ambiental 128.000,00 128.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 128.000,00 128.000,00
18 541
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 128.000,00 128.000,00
35
20 Agricultura 176.312,85 176.312,85
20 606 Extensão Rural 176.312,85 176.312,85
20 606
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 176.312,85 176.312,85
35
23 Comércio e Serviços 60.000,00 177.304,65 237.304,65
23 695 Turismo 60.000,00 177.304,65 237.304,65
23 695
PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO 60.000,00 51.304,65 111.304,65
32
23 695
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 126.000,00 126.000,00
35
25 Energia 671.000,00 671.000,00
25 752 Energia Elétrica 671.000,00 671.000,00
25 752
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 671.000,00 671.000,00
35
27 Desporto e Lazer 134.000,00 134.000,00
27 812 Desporto Comunitário 134.000,00 134.000,00
27 812
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 134.000,00 134.000,00
35
28 Encargos Especiais 49.907,00 49.907,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 49.907,00 49.907,00
28 843
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PODER EXECUTIVO 49.907,00 49.907,00
35
Total 1.488.620,55 8.264.829,26 53.168.868,90 62.922.318,71
TOTAL GERAL 1.488.620,55 8.264.829,26 53.168.868,90 62.922.318,71
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Resumo
Total das Funções 62.922.318,71
TOTAL GERAL 62.922.318,71
Publicado por:
Flazico Thiago Diógenes Rêgo
Código Identificador:4C3C2522
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Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 2018 e dá outras providências.
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TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 51.107.330.000,00 (Cinquenta e um milhões, cento e sete mil, trezentos e trinta reais).
Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da Receita estimada para o exercício de 2018, a conta retificadora que representará as
contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, essa no valor de R$ 3.807.330.000,00 (Três milhões, oitocentos e sete mil, trezentos
e trinta reais).
Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas
na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento.
Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.
Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:
I - realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, até o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos a mil reais), estando assim de acordo com a
Resolução Nº11, de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal;
II - abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30,0% (Trinta por cento), do total de despesa
fixada nesta Lei;
III - realizar remanejamento de valores em elementos despesa, dentro da mesma categoria econômica.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.
Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Tabela III
ESPECIFICAÇÃO Cod. Valor/R$
Recursos Ordinários não vinculados 1000 12.447.990,00
Recursos vinculados à Educação Cod. Valor/R$
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação 1001 1.211.832,50
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação/FNDE 1015 1.148.000,00
Transferências do FUNDEB 60% 1018 4.301.668,00
Transferências do FUNDEB 40% 1019 2.867.792,00
Transferências de Convênios – Educação 51022 903.000,00
Transferências de Convênios – Educação 61022 575.000,00
Transferência Do Salário-Educação 1058 522.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 1059 50.000,00
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 1060 480.000,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE 1061 1.600.000,00
Recursos vinculados à Saúde Cod. Valor/R$
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde 1002 3.015.497,50
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União 1014 290.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado 1042 30.500,00
Transferências de Convênios – Saúde 51023 437.000,00
Transferências de Convênios – Saúde 61023 105.000,00
Atenção Básica 1064 4.394.000,00
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1065 803.000,00
Vigilância em Saúde 1066 430.000,00
Assistência Farmacêutica Básica 1067 150.000,00
Assistência Farmacêutica Estratégica 1068 80.000,00
Gestão SUS 1070 450.000,00
Recursos vinculados à Assistência Social Cod. Valor/R$
Transferências de Convênios – Assistência Social 51021 949.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1029 1.326.000,00
Transferências de Convênios – Assistência Social 61021 50.000,00
Recursos com outras vinculações diversas Cod. Valor/R$
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE 1016 51.000,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 1017 450.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) 51024 2.468.700,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais 1121 215.000,00
Recursos do Fundo Previdenciario 1052 3.823.000,00
Contrib.ao Reg. Próprio de Previdência Social 1057 30.000,00
Alienação de Bens 1092 250.000,00
Operação de Créditos – Internas 41090 500.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) 61024 895.000,00
Total R$ 47.300.000,00
TOTAL 12.085.400,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES______ 45.933.000,00 DESPESAS CORRENTES______ 35.214.600,00
RECEITAS DE CAPITAL_____ 1.367.000,00 DESPESAS DE CAPITAL_____ 10.203.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA. 1.882.000,00
TOTAL___________________ 47.300.000,00 TOTAL___________________ 47.300.000,00
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01092 220.000,00
41090 450.000,00
51021 599.000,00
51022 358.000,00
51024 2.468.700,00
61022 575.000,00
61024 895.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da dívida 780.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações diretas 01000 780.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de contingência 300.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de contingência 300.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de contingência 01000 300.000,00
TOTAL DA DESPESA 30.498.502,50
Governo Municipal de Tangará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Consolidado Orçamento Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEG. ECONÔMICA
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01052 1.827.000,00
01064 2.592.000,00
01065 377.000,00
01066 271.500,00
01068 45.500,00
3.1.91.00.00 Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. 01000 943.000,00
01001 65.000,00
01002 76.000,00
01015 20.000,00
01018 340.000,00
01019 183.000,00
01029 50.000,00
01052 5.000,00
01064 214.000,00
01065 23.000,00
01066 20.000,00
3.2.00.00.00 Juros e encargos da dívida 25.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações diretas 01000 25.000,00
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 13.807.112,00
3.3.50.00.00 Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo 01000 65.000,00
01001 2.000,00
01029 5.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 01000 3.557.990,00
01001 557.832,50
01002 1.407.497,50
01015 447.000,00
01016 51.000,00
01017 450.000,00
01019 892.792,00
01029 568.500,00
01042 30.500,00
01052 343.000,00
01057 30.000,00
01058 472.000,00
01059 39.000,00
01060 480.000,00
01061 1.600.000,00
01064 1.477.000,00
01065 296.000,00
01066 105.500,00
01067 150.000,00
01068 19.500,00
01121 215.000,00
51022 545.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de capital 10.203.400,00
4.4.00.00.00 Investimentos 9.423.400,00
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 01000 863.700,00
01001 65.000,00
01002 143.000,00
01014 290.000,00
01015 271.000,00
01019 166.000,00
01029 194.000,00
01052 66.000,00
01058 50.000,00
01059 11.000,00
01064 111.000,00
01065 107.000,00
01066 33.000,00
01068 15.000,00
01070 450.000,00
01092 250.000,00
41090 500.000,00
51021 949.000,00
51022 358.000,00
51023 437.000,00
51024 2.468.700,00
61021 50.000,00
61022 575.000,00
61023 105.000,00
61024 895.000,00
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10 301 0020 Programa de Gestao e Manut.da Secretaria Municipal d 0,00 2.768.497,50 2.768.497,50
10 301 0020 2.038 Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde 2.768.497,50 2.768.497,50
10 301 0102 Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude 1.092.000,00 4.469.000,00 5.561.000,00
10 301 0102 1.013 Construcao e Ampl.de Unidade de Saúde 460.000,00 460.000,00
10 301 0102 1.014 Aquis.de Und.Medico Odontologia 490.000,00 490.000,00
10 301 0102 1.015 Manutenção e Ampliação da Academia de Sa úde 142.000,00 142.000,00
10 301 0102 2.039 Manutenção do Prog.Saúde da Familia 1.139.000,00 1.139.000,00
10 301 0102 2.040 Func.do Prog.Agentes Comun.de Saúde 601.000,00 601.000,00
10 301 0102 2.041 Manutenção Ações Prog.com o Piso de Aten Básica (PAB FIXO) 1.156.000,00 1.156.000,00
10 301 0102 2.042 Funcionamento do Programa Saude Bucal SB 571.000,00 571.000,00
10 301 0102 2.043 Func.do Nucleo de Apoio a Saude da Famil Nasf 344.000,00 344.000,00
10 301 0102 2.044 Instalação e Manutenção das Ações do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS 217.000,00 217.000,00
10 301 0102 2.045 Manutenção das Ações do Prog. de Acesso e da Qualidade - PMAQ 441.000,00 441.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 260.000,00 624.000,00 884.000,00
10 302 0102 Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude 260.000,00 624.000,00 884.000,00
10 302 0102 1.016 Aquis.de Equip.e Mat.Perm.Medicos Hospit 130.000,00 130.000,00
10 302 0102 1.017 Reforma de Unidades de Saúde 130.000,00 130.000,00
10 302 0102 2.046 Func.do Conselho Municipal de Saúde 15.000,00 15.000,00
10 302 0102 2.047 Conferencia Muncipal de Saúde 6.000,00 6.000,00
10 302 0102 2.048 Manut. da Media e Alta Complexidade Ambu MAC 603.000,00 603.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 300.500,00 300.500,00
10 303 0102 Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude 0,00 300.500,00 300.500,00
10 303 0102 2.049 Func.da Farmacia Basica no Municipio 220.500,00 220.500,00
10 303 0102 2.050 Manutenção das Açoes do Prog. QUALIFAR 80.000,00 80.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 150.000,00 150.000,00
10 304 0102 Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude 0,00 150.000,00 150.000,00
10 304 0102 2.051 Manutenção das Ações do Programa de Vigilancia em Saude 150.000,00 150.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 351.000,00 351.000,00
10 305 0102 Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude 0,00 351.000,00 351.000,00
10 305 0102 2.052 Manutenção das Ações do Prog.de Vigilancia Epidemiologica e Controle de Doenças 351.000,00 351.000,00
TOTAL 1.352.000,00 8.662.997,50 10.014.997,50
Governo Municipal de Tangará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Fundo Municipal de
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Previdencia de Tangara
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
ÓRGÃO________________: 19 Fundo Municipal de Previdencia de Tangar PROGRAMA DE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Fundo Municipal de Previdencia de Tangar TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
09 Previdência Social 66.000,00 2.205.000,00 2.271.000,00
09 122 Administração Geral 66.000,00 2.198.500,00 2.264.500,00
09 122 0016 Prog.de Gestao e Manutenção da Sec.Munic.de Administ 66.000,00 2.198.500,00 2.264.500,00
09 122 0016 1.042 Aquis.de Moveis, Maquinas e Equip.Divers 33.000,00 33.000,00
09 122 0016 1.043 Constr.Ref.e Ampl.de Imoveis p/Tang.Prev 33.000,00 33.000,00
09 122 0016 2.085 Gestao Administrativa do Tangaraprev 512.500,00 512.500,00
09 122 0016 2.086 Manutenção das Atividades da Previdência 1.686.000,00 1.686.000,00
09 846 Outros Encargos Especiais 0,00 6.500,00 6.500,00
09 846 0302 Operações Especiais: Encargos Gerais do Municipio 0,00 6.500,00 6.500,00
09 846 0302 2.087 Indenizações e Restituições Diversas 6.500,00 6.500,00
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 1.582.000,00
99 997 Reserva do RPPS 0,00 0,00 1.582.000,00
99 997 0999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 1.582.000,00
99 997 0999 9.001 Reserva de Contingencia 1.582.000,00
TOTAL 66.000,00 2.205.000,00 3.853.000,00
Governo Municipal de Tangará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Consolidado
Orçamento Fiscal - Adendo VI
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
01 Legislativa 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00
01 031 0011 Atuação Legislativa da Camara Municipal 0,00 1.370.000,00 1.370.000,00
04 Administração 30.000,00 4.712.000,00 4.742.000,00
04 122 0016 Prog.de Gestao e Manutenção da Sec.Munic.de Administração 30.000,00 3.281.000,00 3.311.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 408.000,00 408.000,00
04 123 0017 Prog.de Gestao e Manutenção da Sec.Munic.de Finanças 0,00 408.000,00 408.000,00
04 124 Controle Interno 0,00 93.000,00 93.000,00
04 124 0014 Prog.de Gestao e Manutenção da Controladoria Geral do Munici 0,00 93.000,00 93.000,00
12 Educação 1.118.000,00 12.621.312,50 13.739.312,50
12 361 Ensino Fundamental 953.000,00 8.969.020,50 9.922.020,50
12 361 0110 Educação Basica 258.000,00 1.631.000,00 1.889.000,00
12 361 0123 Ensino Fundamental 695.000,00 6.970.020,50 7.665.020,50
12 361 0182 Programa Mais Educação 0,00 281.000,00 281.000,00
12 361 0184 Manut.das Ações do Programa do Proeja 0,00 87.000,00 87.000,00
12 365 Educação Infantil 165.000,00 2.711.792,00 2.876.792,00
12 365 0110 Educação Basica 165.000,00 2.711.792,00 2.876.792,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 940.500,00 940.500,00
12 366 0110 Educação Basica 0,00 659.000,00 659.000,00
12 366 0123 Ensino Fundamental 0,00 281.500,00 281.500,00
13 Cultura 0,00 309.000,00 309.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 309.000,00 309.000,00
13 392 0001 Administração Geral 0,00 133.000,00 133.000,00
13 392 0023 Prog.de Gestao e Manut.da Sec Munic.de Cultura 0,00 176.000,00 176.000,00
15 Urbanismo 2.265.700,00 2.494.000,00 4.759.700,00
15 421 Custódia e Reintegração Social 30.000,00 420.000,00 450.000,00
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INFANTIL
3.0.00.00.00 Despesas correntes 691.000,00
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 691.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 691.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 130.000,00
Fonte 01001 10.000,00
Fonte 01061 120.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 560.000,00
Fonte 01001 10.000,00
Fonte 01061 550.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00
Fonte 01061 1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE - - 691.000,00
Manutenção das Ações do Programa da Merenda Escolar - PNAE
12 366 0110 2.029
EJA
3.0.00.00.00 Despesas correntes 93.000,00
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 93.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 93.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 91.000,00
Fonte 01001 10.000,00
Fonte 01060 81.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00
Fonte 01060 2.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE - - 93.000,00
Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos -
12 366 0123 2.030
EJA
3.0.00.00.00 Despesas correntes 96.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 69.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 63.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 20.000,00
Fonte 01001 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 30.000,00
Fonte 01001 30.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 12.000,00
Fonte 01001 12.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00
Fonte 01001 1.000,00
3.1.91.00.00 Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. 6.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 5.000,00
Fonte 01001 5.000,00
3.1.91.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00
Fonte 01001 1.000,00
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 27.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 27.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1.000,00
Fonte 01001 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 12.000,00
Fonte 01001 12.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 6.000,00
Fonte 01001 6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 6.000,00
Fonte 01001 6.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 2.000,00
Fonte 01001 2.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de capital 6.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 6.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações diretas 6.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 5.000,00
Fonte 01001 5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1.000,00
Fonte 01001 1.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE - - 102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.498.832,50
Governo Municipal de Tangará ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2018
Prefeitura Municipal de Tangará Em R$ 1,00
ÓRGÃO________________: 08 Secretaria Municipal de Saúde DETALHAMENTO DA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria Municipal de Saúde DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FT DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT. ECONÔMICA
17 512 0020 2.037 Manutenção do Setor de Saneamento
3.0.00.00.00 Despesas correntes 78.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e encargos sociais 48.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações diretas 48.500,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 5.000,00
Fonte 01000 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 35.000,00
Fonte 01000 35.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 8.000,00
Fonte 01000 8.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 500,00
Fonte 01000 500,00
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações diretas 30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 500,00
Fonte 01000 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15.000,00
Fonte 01000 15.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 500,00
Fonte 01000 500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 5.000,00
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4 - Investimentos 250.000,00
01121 Royalties/Fundo Espec. do Petróleo 215.000,00
3 - Outras despesas correntes 215.000,00
41090 Operações de Crédito Internas 500.000,00
4 - Investimentos 500.000,00
51021 Transf. de Convênios - Assist. Social 949.000,00
4 - Investimentos 949.000,00
51022 Transferências de Convênios - Educação 903.000,00
3 - Outras despesas correntes 545.000,00
4 - Investimentos 358.000,00
51023 Transferências de Convênios - Saúde 437.000,00
4 - Investimentos 437.000,00
51024 Transf. de Convênios - Outros 2.468.700,00
4 - Investimentos 2.468.700,00
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1.3.2.1.00.1.1.10.20.10
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - Princ. 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00
Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30
Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00
Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00
Outros Valores Mobiliários - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00
Demais Receitas Patrimoniais - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00
Outros Serviços - Principal 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 2.666.700,00 2.666.700,00 2.666.700,00 2.666.700,00 2.666.700,00 3.333.150,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00
Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00
Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00
Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Princ. 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 97.600,00 97.600,00 97.600,00 97.600,00 97.600,00 122.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05
Saúde da Família - Principal 232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 232.000,00 290.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10
Agentes Comunitários de Saúde - Principal 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15
Saúde Bucal - Principal 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 96.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00
Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 120.600,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 151.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07
Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 72.500,00 90.500,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90
Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00
www.diariomunicipal.com.br/femurn 427
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00
Vigilância Sanitária - Principal 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 26.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00
Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 16.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.90.00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00
Proteção Social Básica - Principal 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 70.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00
Gestão do SUAS - Principal 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00
Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00
Outras Transferências do FNAS - Principal 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00
Transferências do Salário Educação - Principal 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 83.500,00 104.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00
Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 96.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00
Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 256.000,00 320.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00
Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00
Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 170.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ. 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 2.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00
Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS - Princ. 53.100,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 66.500,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00
Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 136.000,00 170.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00
Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 150.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00
Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ. 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 70.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00
Outras Transferências de Convênios da União - Principal 330.400,00 330.400,00 330.400,00 330.400,00 330.400,00 412.700,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota Parte do ICMS - Principal 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 320.000,00 400.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Cota Parte do IPVA - Principal 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 70.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Cota Parte do IPI - Municípios - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00
Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ. 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 6.000,00
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00
Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 49.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00
Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 20.500,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00
Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 91.500,00 114.500,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 110.700,00 110.700,00 110.700,00 110.700,00 110.700,00 138.500,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.133.500,00 1.133.500,00 1.133.500,00 1.133.500,00 1.133.500,00 1.416.980,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00
Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00
Outras Indenizações - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00
Outras Restituições - Principal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00
Outras Receitas - Financeiras - Principal 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 1.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00
Alienação de Bens Móveis - Principal 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00
Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde SUS - Princ. 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 30.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00
Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00
Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 20.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00
Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00
Outras Transferências de Convênio da União - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
2.4.3.8.10.9.1.90.00.00
www.diariomunicipal.com.br/femurn 428
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 40.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00
Demais Receitas de Capital - Principal 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00
Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Princ. 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 310.200,00 388.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00
Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -533.300,00 -533.300,00 -533.300,00 -533.300,00 - 533.300,00 -666.830,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00
Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -300,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00
Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - Princ. -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -500,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00
Cota Parte do ICMS - Principal -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -80.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00
Cota Parte do IPVA - Principal -11.200,00 -11.200,00 -11.200,00 -11.200,00 -11.200,00 -14.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00
Cota Parte do IPI - Municípios - Principal -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00
TOTAL GERAL 7.568.100,00 7.568.100,00 7.568.100,00 7.568.100,00 7.568.100,00 9.459.500,00
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1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.da. 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 60.000,00 0,00 60.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal 30.000,00 0,00 30.000,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multa e jur. 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida ativa 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Mul.jur.d.a. 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 380.000,00 0,00 380.000,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 380.000,00 0,00 380.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00 0,00 350.000,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur. prin 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.ativa 10.000,00 0,00 10.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 215.000,00 0,00 215.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício Poder de Polícia 150.000,00 0,00 150.000,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.05.0.0.00.00.00 Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.05.1.0.00.00.00 Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.1.05.1.1.00.00.00 Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 65.000,00 0,00 65.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 65.000,00 0,00 65.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 65.000,00 0,00 65.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa 5.000,00 0,00 5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições de Melhoria 30.000,00 0,00 30.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 Contribuição de Melhoria - Específica E/M 30.000,00 0,00 30.000,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 30.000,00 0,00 30.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria 30.000,00 0,00 30.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 30.000,00 0,00 30.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 1.913.000,00 0,00 1.913.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o RPPS 1.463.000,00 0,00 1.463.000,00
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS 7.000,00 0,00 7.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00 Contribuição Pat de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Mul.ju 7.000,00 0,00 7.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS 1.456.000,00 0,00 1.456.000,00
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal 1.449.000,00 0,00 1.449.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multa e jur. 7.000,00 0,00 7.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 450.000,00 0,00 450.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 450.000,00 0,00 450.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. 450.000,00 0,00 450.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 755.500,00 0,00 755.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 20.000,00 0,00 20.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 10.000,00 0,00 10.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00 Concessão, Permissão, Autorização do Direito de Uso de bens 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00 Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00 Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ. 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 730.500,00 0,00 730.500,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 725.500,00 0,00 725.500,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 275.500,00 0,00 275.500,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 275.500,00 0,00 275.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal 225.500,00 0,00 225.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB - Principal 35.000,00 0,00 35.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal 90.000,00 0,00 90.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Atenção básica - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC - Principal 10.000,00 0,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. vigilância Saúde - Principal 10.000,00 0,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Assistência Farmacêutica - 10.000,00 0,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal 10.000,00 0,00 10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal 33.000,00 0,00 33.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal 15.000,00 0,00 15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 26.000,00 0,00 26.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ. 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal 15.000,00 0,00 15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal 22.500,00 0,00 22.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal 6.000,00 0,00 6.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal 6.500,00 0,00 6.500,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ. 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.40 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal 3.000,00 0,00 3.000,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal 4.000,00 0,00 4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal 13.000,00 0,00 13.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ. 3.000,00 0,00 3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS 450.000,00 0,00 450.000,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal 450.000,00 0,00 450.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 Outros Valores Mobiliários 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais 5.000,00 0,00 5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 20.000,00 0,00 20.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00 Outros Serviços 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00 Outros Serviços 10.000,00 0,00 10.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal 10.000,00 0,00 10.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 43.831.830,00 0,00 43.831.830,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 32.649.350,00 0,00 32.649.350,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 32.649.350,00 0,00 32.649.350,00
1.7.1.8. 01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 16.670.650,00 0,00 16.670.650,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota Parte do FPM - Cota Mensal 16.666.650,00 0,00 16.666.650,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 16.666.650,00 0,00 16.666.650,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural 4.000,00 0,00 4.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 4.000,00 0,00 4.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais 213.000,00 0,00 213.000,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00 Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM 3.000,00 0,00 3.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 Cota Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 3.000,00 0,00 3.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00 Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota Parte Royalties Compen.Produç.Petro Lei 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.1.8.02.4.0.00.00.00 Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.1.8.02.4.1.00.00.00 Cota Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo Lei 9.478/97 - Princ. 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 150.000,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 150.000,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo 6.157.000,00 0,00 6.157.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo 6.157.000,00 0,00 6.157.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal 6.157.000,00 0,00 6.157.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Atenção Básica - Principal 4.394.000,00 0,00 4.394.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 610.000,00 0,00 610.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal 3.030.000,00 0,00 3.030.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.05 Saúde da Família - Principal 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.10 Agentes Comunitários de Saúde - Principal 800.000,00 0,00 800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.15 Saúde Bucal - Principal 480.000,00 0,00 480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.30.40 Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal 300.000,00 0,00 300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.90.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal 754.000,00 0,00 754.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.00.00 Atenção de Média e Alta Complexidade - Principal 603.000,00 0,00 603.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal 603.000,00 0,00 603.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.07 Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 453.000,00 0,00 453.000,00
1.7.1.8.03.1.1.20.10.90 Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ. 150.000,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.00.00 Vigilância em Saúde - Principal 430.000,00 0,00 430.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.10.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 250.000,00 0,00 250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.20.00 Vigilância Sanitária - Principal 130.000,00 0,00 130.000,00
1.7.1.8.03.1.1.40.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.00.00 Assistência Farmacêutica - Principal 280.000,00 0,00 280.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.10.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 150.000,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.20.00 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica - Principal 80.000,00 0,00 80.000,00
1.7.1.8.03.1.1.50.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.00.00 Gestão do SUS - Principal 450.000,00 0,00 450.000,00
1.7.1.8.03.1.1.60.90.00 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 450.000,00 0,00 450.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Tranferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc. FNAS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00 Tranferências de Rec. FNAS 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Tranferências de Rec. FNAS - Principal 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.7.1.8.04.1.1.10.00.00 Proteção Social Básica - Principal 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.1.8.04.1.1.20.00.00 Gestão do SUAS - Principal 200.000,00 0,00 200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.40.00.00 Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal 200.000,00 0,00 200.000,00
1.7.1.8.04.1.1.90.00.00 Outras Transferências do FNAS - Principal 750.000,00 0,00 750.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação. FNDE 3.752.000,00 0,00 3.752.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário Educação 522.000,00 0,00 522.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário Educação - Principal 522.000,00 0,00 522.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE PNAE 480.000,00 0,00 480.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE PNAE - Principal 480.000,00 0,00 480.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação FNDE - Princ. 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
1.7.1.8.05.9.1.30.00.00 Apoio à Alfab Educ Jovens e Adultos - BRALF - Principal 250.000,00 0,00 250.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. 850.000,00 0,00 850.000,00
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96 10.000,00 0,00 10.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 10.000,00 0,00 10.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS Desoneração Lc. Nº 87/96 - 10.000,00 0,00 10.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades 4.346.700,00 0,00 4.346.700,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS 332.000,00 0,00 332.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde SUS - Princ. 332.000,00 0,00 332.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação 850.000,00 0,00 850.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. 850.000,00 0,00 850.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social 750.000,00 0,00 750.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. 750.000,00 0,00 750.000,00
1.7.1.8.10.5.0.00.00.00 Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.1.8.10.5.1.00.00.00 Transf. Conv. da União Dest. a Prog. Saneamento Básico - Princ. 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 2.064.700,00 0,00 2.064.700,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 2.064.700,00 0,00 2.064.700,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados 4.048.000,00 0,00 4.048.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 4.048.000,00 0,00 4.048.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 2.406.000,00 0,00 2.406.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota Parte do ICMS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota Parte do ICMS - Principal 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota Parte do IPVA 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota Parte do IPVA - Principal 350.000,00 0,00 350.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota Parte do IPI - Municípios 6.000,00 0,00 6.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota Parte do IPI - Municípios - Principal 6.000,00 0,00 6.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde Rep.Fundo/Fundo - Princ. 30.000,00 0,00 30.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 246.000,00 0,00 246.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 Transferências Estados destinadas à Assistência Social 246.000,00 0,00 246.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transferências Estados destinadas à Assistência Social 246.000,00 0,00 246.000,00
1.7.2.8.07.1.1.40.00.00 Transf Rec. Estados à Assistência Social - Principal 246.000,00 0,00 246.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios Estados/Dist.Federal e Suas 1.366.000,00 0,00 1.366.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS 102.000,00 0,00 102.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal 102.000,00 0,00 102.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação 572.000,00 0,00 572.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ. 572.000,00 0,00 572.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 692.000,00 0,00 692.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 692.000,00 0,00 692.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 692.000,00 0,00 692.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 7.134.480,00 0,00 7.134.480,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 7.134.480,00 0,00 7.134.480,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 7.134.480,00 0,00 7.134.480,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 7.084.480,00 0,00 7.084.480,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 7.084.480,00 0,00 7.084.480,00
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB 50.000,00 0,00 50.000,00
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00 Transferência de Rec Complementação da União ao FUNDEB - Princ. 50.000,00 0,00 50.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 16.000,00 0,00 16.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 11.000,00 0,00 11.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 Indenizações 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 Outras Indenizações 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 Outras Indenizações 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 6.000,00 0,00 6.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 6.000,00 0,00 6.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 6.000,00 0,00 6.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 6.000,00 0,00 6.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 5.000,00 0,00 5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 1.367.000,00 0,00 1.367.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito 500.000,00 0,00 500.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Operações de Crédito Internas 500.000,00 0,00 500.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 500.000,00 0,00 500.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno 500.000,00 0,00 500.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal 500.000,00 0,00 500.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienações de Bens 250.000,00 0,00 250.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 250.000,00 0,00 250.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 250.000,00 0,00 250.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 250.000,00 0,00 250.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 250.000,00 0,00 250.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00 Alienação de Bens Móveis - Principal 250.000,00 0,00 250.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 567.000,00 0,00 567.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 367.000,00 0,00 367.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 367.000,00 0,00 367.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 150.000,00 0,00 150.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 150.000,00 0,00 150.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Princ. 150.000,00 0,00 150.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 15.000,00 0,00 15.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação 15.000,00 0,00 15.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ. 15.000,00 0,00 15.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 202.000,00 0,00 202.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde 102.000,00 0,00 102.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 102.000,00 0,00 102.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação 50.000,00 0,00 50.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ. 50.000,00 0,00 50.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União 50.000,00 0,00 50.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio da União - Principal 50.000,00 0,00 50.000,00
www.diariomunicipal.com.br/femurn 440
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
www.diariomunicipal.com.br/femurn 441
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
TOTAL 8.688.400,00
01 01. 01 031 0011 2.001 Proc.Legislativo, Fiscalização e Repre. Politica 1.319.000,00
01 01. 01 031 0011 2.002 Manutenção dos Serviços dos Gabinetes da Câmara 51.000,00
02 01. 04 122 0001 2.003 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Mu nicipal 66.000,00
www.diariomunicipal.com.br/femurn 442
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
18 01. 18 544 0030 2.084 Manutenção das Ações da Secretaria De Me io Ambiente e Recursos Hidricos. 191.000,00
19 01. 09 122 0016 2.085 Gestao Administrativa do Tangaraprev 512.500,00
19 01. 09 122 0016 2.086 Manutenção das Atividades da Previdência 1.686.000,00
19 01. 09 846 0302 2.087 Indenizações e Restituições Diversas 6.500,00
TOTAL 36.729.600,00
19 01. 99 997 0999 9.001 Reserva de Contingencia 1.582.000,00
99 01. 99 999 0001 9.002 Reserva de Contingencia 300.000,00
TOTAL 1.882.000,00
TOTAL 47.300.000,00
Publicado por:
Adriano César Silva Pinto
Código Identificador:191A80B2
GABINETE DO PREFEITO
CRÉDITO SUPLEMENTAR
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.127.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.127.000,00 (um milhão, cento e vinte e sete mil reais ) às dotações
especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 443
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 260.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 444
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais ) às dotações especificadas
no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:2D82F649
GABINETE DO PREFEITO
CREDITO SUPLEMENTAR N° 11
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 157.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais ) às dotações
especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.500,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 445
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais ) às dotações especificadas no
Anexo I deste Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Tibau do Sul/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei
Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste
Decreto.
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias
discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Publicado por:
Valdecio Macêdo de Santana
Código Identificador:B754E887
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 002-A/2017 – PMF/SEMECD, celebrada entre o Município de Florânia e
a Empresa: PAULO ALYNSON GALDINO SOARES ME, inscrita no CNPJ sob o № 19.153268/0001-91, cujos preços estão a seguir registrados,
em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, para locação de
veículos destinados ao Transporte Escolar dos alunos e professores da Rede Municipal de Ensino.
LOTE 1
www.diariomunicipal.com.br/femurn 446
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
LOTE 2
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 002-A/2017 – PMF/SEMECD, celebrada entre o Município de Florânia e
a Empresa: LP COMERCIO DE VAREJISTA DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o №
18.800.902/0001-78, cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, para locação de veículos destinados ao Transporte Escolar dos alunos e professores da Rede
Municipal de Ensino.
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 003/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o № 19.153268/0001-91, cujos preços estão a seguir
registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, visando
futura e eventual AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE MERENDA DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE FLORÂNIA/RN.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 447
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
www.diariomunicipal.com.br/femurn 448
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
30 FARINHA DE MANDIOCA: branca, tipo 1, seca, extra fina e torrada, 1 kg CURIMATAU 150 KG R$ 7,53
FARINHA DE TRIGO: características técnicas: Tipo I, sem fermento Enriquecida
com ferro e ácido fólico. Deve ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos.
Deverá estar em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida ou fermentada,
31 FINNA 210 KG R$ 5,95
nem apresentar resíduos, impurezas, rendimento insatisfatório. Embalagem: atóxica,
deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg. Prazo de validade mínimo 04
meses a contar a partir da data de entrega.
FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO 1 QUILO: Especificação: Feijão carioquinha, tipo
1. Embalagem contendo 01 kg, com identificação do produto, marca do fabricante,
32 CURIMATAU 600 KG R$ 9,50
prazo de validade, peso líquido e de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CNNPA
FEIJÃO: preto Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e
sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica,
33 CURIMATAU 300 KG R$ 8,25
resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a
partir da data de entrega.
34 FLOCOS DE MILHO: farina de milho pré-cozida. Embalagem com 500 g NOVO MILHO 800 PCT R$ 2,20
POLPA DE FRUTA NATURAL 400g: Especificação: Embalagem com identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade, de acordo com a
35 SERIDO 600 PCT R$ 4,90
Resolução 12/78 da CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde
LEITE DE COCO: produto obtido de leite de coco pasteurizado e homogeneizado,
36 INDIANO 150 UND R$ 6,50
podendo conter conservantes, acidulantes e/ou espressante, 500 ml.
37 LEITE IN NATURA: Litro IN NATURA 600 LITRO R$ 3,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL: características
técnicas: leite em pó integral, instantâneo. Embalagem: aluminizada, intacta, bem
39 ITAMBE 300 PCT R$ 24,30
vedada, contendo 1kg do produto, livre de parasitas e substâncias nocivas. Prazo de
validade 12 meses a contar a partir da data de entrega.
MACARRÃO ESPAGUETE: macarrão espaguete com ovos. Embalagem: plástica,
transparente, resistente bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância
40 FORTALEZA 1.100 PCT R$ 4,45
estranha ou nociva. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de
entrega.
MELANCIA: Redonda, graúda, de 1ª qualidade, fresca, com aspecto, cor e cheiro de
41 sabor próprio, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvido e madura, livre IN NATURA 300 KG R$ 1,90
de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes.
MAMÃO FORMOSA: de 1ª qualidade, casca sã. Apresentando tamanho e cor
uniformes, sem rupturas,sem danos físicos e mecânicos, isento de partes pútridas.
42 Devendo estar bem desenvolvidos e maduros, devendo apresentar 80 a 90% de IN NATURA 2.700 KG R$ 2,50
maturação. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
43 MARGARINA: Pote com 500g. PRIMOR 500 UND R$ 4,35
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO PARA MINGAU: sabores
44 CREMOGEMA 440 CX R$ 10,95
(tradicional, milho verde, chocolate, baunilha ou morango), caixa com 500g.
MILHO VERDE EM CONSERVA: ingredientes: milho, água, e sal, sem
conservantes. Embalagem longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada
45 FUGINI 210 UND R$ 2,70
hermeticamente, com peso líquido de 200g. Prazo de validade mínimo 02 anos a contar
a partir da data de entrega.
NATA: Fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, deverá apresentar aspecto e
46 cheiro característico, livre de sujidades e substâncias nocivas. Embalagem: 500g cada CLAN 150 UND R$ 8,80
unidade. Data de validade mínima 10 dias a contar a partir da data de entrega.
ÓLEO DE SOJA: características técnicas: óleo de soja 100% natural. Embalagem:
47 PET com 900 ml. Isento de odores estranhos ou qualquer substância nociva. Prazo de LIZA 210 UND R$ 4,55
validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.
OVOS: características técnicas: ovos de galinha “tipo grande”, casca lisa. Os ovos
deverão estar limpos. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão,
48 SÃO MIGUEL 600 BANDEJA R$ 7,90
com no mínimo 12 unidades, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA.
Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega.
49 PÃO SEDA: fabricação própria, com peso aproximadamente 50g. POTIGUAR 800 KG R$ 9,40
PEITO DE FRANGO SEM OSSO: cortado em fatias (filé), sem pele, congelado.
Embalagem: deve estar intacta,polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg. Na
embalagem deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data
50 de processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de BOM TODO 1.800 KG R$ 11,91
inspeção estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da
data de entrega. Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a
inspeção sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.
PIMENTÃO: fruto fresco de tamanho médio, com características íntegras e de
primeira qualidade; verde, limpo; isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos
51 IN NATURA 60 KG R$ 5,50
estranhos aderidos à superfície externa. Não deve apresentar quaisquer lesões de origem
física, mecânica ou biológica. Podendo ser orgânico.
52 POLPA DE FRUTA: ABACAXI: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 8,95
53 POLPA DE FRUTA: ACEROLA: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 8,11
54 POLPA DE FRUTA: CAJU: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 7,98
55 POLPA DE FRUTA: GOIABA: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 6,08
56 POLPA DE FRUTA: MANGA: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 5,66
QUEIJO TIPO MUSSARELA QUILO: Especificação: Fatiado, embalagem com
57 identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O GIROLAND 600 KG R$ 28,00
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
RAPADURA EM TABLETES/BARRINHAS: a base de cana de açúcar, Embalagem
58 PADRE CICERO 400 PCT R$ 6,50
de 1 Kg contendo aproximadamente 40 tabletes.
REFRIGERANTE: a base de cola, laranja, uva, limonada ou guaraná. Embalagem tipo
59 SCHIN 500 PET R$ 5,15
PET, de 2 litros.
SAL: refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar sujidades, misturas
inadequada ao produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de
60 LEBRE 150 KG R$ 0,98
polietileno transparente, termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.
SALSICHA: tipo Hot Dog, a base de carnes íntegras bovinas / sal / água, conservado
61 em salmoura, contendo data de fabricação, validade e ingredientes. Não pode conter RESENDE 400 KG R$ 7,68
soja.
SARDINHAS: sardinhas ao próprio suco / óleo comestível, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas,
água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com
62 revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com COQUEIRO 600 UND R$ 4,10
peso líquido de 130g. Na embalagem deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou
federal.
TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA: a base de: alho / sal / cebola /
63 REGINA 260 FRASCO R$ 1,80
salsa/ coentro/ outros ingredientes mencionados em embalagem com 500 ml.
TOMATE: de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas.
64 IN NATURA 860 KG R$ 3,45
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
VINAGRE DE VINHO BRANCO: composição: fermentado acético de vinho branco /
65 REGINA 80 CX R$ 2,05
água. Apresentando 4% de acidez volátil.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 449
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 003/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o № 19.153268/0001-91, cujos preços estão a seguir
registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, visando
futura e eventual AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE MERENDA DO SERVIÇO DE
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE FLORÂNIA/RN.
MARCA/
LOTE DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR UNITARIO
MODELO
ABACAXI de boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica,
1 IN NATURA 1.000 UND R$ 3,60
perfurações ou cortes, pesando aproximadamente 1kg.
ACHOCOLATADO: mistura em pó para o preparo de achocolatado, enriquecido com
vitaminas e minerais. O produto deve estar com suas características de cor,sabor, cheiro,
preservadas, deve ser formulado a partir de matérias-primas selecionadas. Embalagem:
2 CHOCO FORTE 1.300 PCT R$ 5,15
deve estar condicionado em pacotes de poliéster metalizado/PEBD, atóxico,
hermeticamente selados, com peso líquido de 1 kg cada. Prazo de validade mínimo: 06
Meses a contar a partir da data de entrega.
AÇUCAR CRISTAL: de 1ª contendo no mínimo 99,3% de carboidrato por porção,
3 deverá ser fabricado de cana de açúcar livre de fermentação, isento de matéria terrosa de ALLINCE 1.300 KG R$ 2,94
parasitos e de detritos animais ou vegetais - emb. 1Kg
ALHO: bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou
mecânica, devendo estar bem desenvolvido, sadio. Não deve conter substâncias
4 terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície. Embalagem: em sacos IN NATURA 8 KG R$ 28,90
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
PRESUNTO QUILO: Especificação: Embalagem com identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a Resolução 12/78 da
5 RESENDE 600 KG R$ 18,95
CNNPA. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde.
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1: características técnicas: classe: longo, fino, tipo I.
O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética
6 inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes FORTELI 1.300 KG R$ 3,90
de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a
contar a partir da data de entrega
BANANA PRATA: Tipo extra, verdosa, em pencas, tamanho e coloração uniformes,
7 com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e IN NATURA 700 KG R$ 4,00
mecânicos oriundos do Manuseio e transporte.
BATATA INGLESA: lavada, lisa, de 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou
mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta
8 de partes pútridas. Com tamanho uniforme, devendo ser graúdas. Embalagem: em sacos IN NATURA 1.150 KG R$ 5,15
plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem
etiqueta de pesagem.
9 BISCOITO CREAM CRACKER: Embalagem contendo no mínimo 330 g. ESTRELA 1.000 PCT R$ 2,82
BOLACHA MAISENA: deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas,
10 não devem estar mal assadas ou com caracteres organolépticos anormais. Embalagem: ESTRELA 800 PCT R$ 4,15
saco de polietileno atóxico, transparente, resistente, lacrado, contendo 400g.
11 BOLACHA COMUM: (amanteigada) 300 gramas RENASCER 700 PCT R$ 5,00
CAFÉ: torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, de primeira qualidade, com
12 MARATA 200 PCT R$ 4,34
selo de pureza da Associação Brasileira da Industria do Café – ABIC, 500 g.
COCO RALADO: produto alimentício desidratado contendo entre os ingredientes:
polpa de coco desidratada e parcialmente desengordurara. Deve apresentar cor, cheiro e
13 INDIANO 140 UND R$ 3,99
sabor característico. Ausente de sujidades, parasitas. Embalagem: plástica,
integra,atóxica, contendo 050g do produto. Prazo de validade mínimo 12 meses.
CALDO DE GALINHA CAIXA: Especificação: Caixa contendo 24 unidades de 21 g
14 cada, com dados de identificação do produto,fabricante, data de fabricação e prazo de MAGGI 200 CX R$ 13,90
validade.
CALDO DE CARNE CAIXA: Especificação: Caixa contendo 24 unidades de 21 g
15 cada, com dados de identificação do produto,fabricante, data de fabricação e prazo de MAGGI 150 CX R$ 11,79
validade.
CARNE BOVINA ALCATRA DE PRIMEIRA SEM OSSO QUILO: Especificação:
Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, contendo
identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos
16 IN NATURA 750 KG R$ 25,75
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de
22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei
Municipal Vigilância Sanitária n.5504/99
CARNE BOVINA DO SOL QUILO: Especificação: Embalagem em filme PVC
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação do produto, marca do
17 fabricante, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do IN NATURA 750 KG R$ 21,60
Ministério da Agricultura, DIPOA n.304 de 22/04/96 e n.145 de 22/04/98, da Resolução
da ANVISA n.105 de 19/05/99 e da Lei Municipal Vigilância Sanitária n.5504/99
CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA: tipo coxão mole, patinho ou fraldinha in
natura, congelada, sem gordura, sem pelanca, sem sebo. Com aspecto, cor e cheiro
característicos. Livre de parasitas, micróbios e qualquer substância nociva. Embalagem:
deve estar intacta, polietileno, transparente, atóxica, contendo 01 kg.Na embalagem
18 deve conter as seguintes informações: identificação da empresa, peso, data de IN NATURA 850 KG R$ 19,48
processamento e data de validade, identificação do tipo de carne, carimbo de inspeção
estadual ou federal. Prazo de validade mínimo 03 meses a contar a partir da data de
entrega.Apresentar em anexo a proposta, documentos que comprovem a inspeção
sanitária dos produtos fornecidos de acordo com a legislação vigente.
CARNE DE CHARQUE PACOTE: Especificação: Carne bovina salgada curada
19 RIO GRANDE 250 KG R$ 19,90
ponta de agulha, data de fabricação, data de validade, peso liquido KG.
20 CARNE DE BODE: IN NATURA 150 KG R$ 18,90
CEBOLA DE CABEÇA: tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca, compacta
e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes
21 IN NATURA 300 KG R$ 5,60
pútridas, livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme
quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
CENOURA: nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme,
22 devendo ser de tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar IN NATURA 400 KG R$ 4,70
rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas. Não estarem
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
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55 POLPA DE FRUTA: GOIABA: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 6,08
56 POLPA DE FRUTA: MANGA: Embalagem individual de 1 (um) Kg. SERIDO 400 PCT R$ 5,66
QUEIJO TIPO MUSSARELA QUILO: Especificação: Fatiado, embalagem com
57 identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O GIROLAND 600 KG R$ 28,00
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
RAPADURA EM TABLETES/BARRINHAS: a base de cana de açúcar, Embalagem
58 PADRE CICERO 400 PCT R$ 6,50
de 1 Kg contendo aproximadamente 40 tabletes.
REFRIGERANTE: a base de cola, laranja, uva, limonada ou guaraná. Embalagem tipo
59 SCHIN 500 PET R$ 5,15
PET, de 2 litros.
SAL: refinado, iodado, 1ª qualidade, não deve apresentar sujidades, misturas
inadequada ao produto. Embalagem: deve estar intacta, acondicionado em pacotes de
60 LEBRE 150 KG R$ 0,98
polietileno transparente, termossoldada, atóxica, com capacidade de 1 kg. Prazo de
validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega.
SALSICHA: tipo Hot Dog, a base de carnes íntegras bovinas / sal / água, conservado
61 em salmoura, contendo data de fabricação, validade e ingredientes. Não pode conter RESENDE 400 KG R$ 7,68
soja.
SARDINHAS: sardinhas ao próprio suco / óleo comestível, preparada com pescado
fresco, limpo, eviscerado, cozido, imersa em óleo comestível. Ingredientes: sardinhas,
água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Embalagem: em lata com
62 revestimento interno apropriado, vedada, isento de ferrugens e substâncias nocivas, com COQUEIRO 600 UND R$ 4,10
peso líquido de 130g. Na embalagem deve conter as seguintes informações:
identificação da empresa, peso, data de validade, carimbo de inspeção estadual ou
federal.
TEMPERO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA: a base de: alho / sal / cebola /
63 REGINA 260 FRASCO R$ 1,80
salsa/ coentro/ outros ingredientes mencionados em embalagem com 500 ml.
TOMATE: de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau médio de maturação,
com casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas.
64 IN NATURA 860 KG R$ 3,45
Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada,
apresentando na embalagem etiqueta de pesagem.
VINAGRE DE VINHO BRANCO: composição: fermentado acético de vinho branco /
65 REGINA 80 CX R$ 2,05
água. Apresentando 4% de acidez volátil.
CREME DE LEITE: UHT homogeneizado, sem necessidade de refrigeração.
66 Embalagem tetrapak de 200g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da ELEGE 260 UND R$ 1,83
data de entrega.
LEITE CONDENSADO: Embalagem longa vida de 395g. Prazo de validade mínimo
67 ITALAC 300 CX R$ 4,79
10 meses a contar a partir da data de entrega.
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 004-A/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa: E.
MARIA DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o № 04.266.793/0001-46, cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
QUANT
Nº PRODUTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
TOTAL
CAFÉ DA MANHÃ – Contendo no mínimo: Pão, queijo de coalho, queijo de manteiga ou mussarela, bolo, tapioca, um
1 6.210 10,50 R$ 65.205,00
tipo de fruta, acompanhando um suco, café ou café com leite.
JANTAR – Contendo no mínimo: Sopa de carne com legumes e macarrão e um pão; canja de frango com legumes,
arroz e um pão; Cuscuz temperado com carne moída ou frango e um suco; arroz uma verdura crua ou cozida um tipo de
3 5.850 15,00 R$ 87.750,00
carne, (frango ou um cozido de boi); Macaxeira com carne assada e um café com leite; macarronada com carne moída ou
frango e um copo de 300ml de suco de fruta.
TOTAL R$ 152.955,00
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 005/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o № -21.675.852/0001-59, cujos preços estão a
seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
AVENTAL, em PVC, dupla face, medidas mínimas: 120 (A) x 70 (L) cm, impermeável a líquidos, com tiras de ajuste do mesmo material, na cor branca ou
8 UND 3,13
transparente.
9 BACIA GRANDE, material plástico resistente, 80 cm de diâmetro, com capacidade aproximada de 20 litros. UND 7,45
10 BACIA GRANDE, material plástico, capacidade aproximada de 24 litros. UND 7,10
11 BACIA MEDIA, capacidade aproximadamente de 14 litros. UND 11,25
12 BACIA MÉDIA, material plástico resistente, 40 cm de diâmetro, com capacidade aproximada de 12 litros. UND 6,74
13 BACIA PEQUENA, material plástico resistente, 30 cm de diâmetro, com capacidade aproximada de 8 litros. UND 4,51
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, material resistente, alça de arame galvanizado capacidade de 10 litros, cor preta características adicionais reforço fundo e
14 UND 6,75
borda.
15 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, material resistente, capacidade de 12 litros. UND 4,73
16 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, material resistente, capacidade de 14 litros. UND 11,56
17 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA, material resistente, capacidade de 20 litros. UND 10,82
18 BALDE, material plástico, capacidade de 15 litros, material alça arame galvanizado, cor natural. UND 7,38
19 BALDE, material plástico, capacidade de 25 litros, material alça arame galvanizado, cor natural. UND 9,91
20 BOTINA, em látex cano longo na cor branca, resistente para uso hospitalar. Em tamanho variados. PAR 41,00
CERA LÍQUIDA, Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e paviflex. Cor: incolor/ amarela/ vermelha. Frasco com 750 ml. A embalagem deverá conter
21 FR 3,70
extenamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
22 CESTO TELADO PARA LIXO, 9,6 L em material plástico resistente. UND 7,00
COLÔNIA INFANTIL, Dermatologicamente testada e hipoalérgica, sem álcool, com registro no Ministério da Saúde. Embalagem com aproximadamente 100
23 FR 6,40
ml.
24 CORDA PARA VARAL DE ROUPAS Nº 5, EM NAYLON. UND 1,95
25 CREME DENTAL, tubo 90 gramas. TB 2,05
26 CREOLINA, embalagem com 900ml FR 9,76
27 DESINFETANTE BACTERICIDA, tensoativo não iônico, quaternário de amônia, essência lavanda, jasmim ou eucalipto, frasco com 2 litros. LITRO 3,65
28 DESINFETANTE DE PINHO, 500 ML, REFERÊNCIA PINHO SOL OU SIMILAR. FR 5,60
DESODORANTE SANITÁRIO, Tipo PASTILHAS, (PEDRA) arredondada composição Alutinante isotiazilinonas corante e essências, peso liquido 40g
29 UND 1,75
aromas jasmim, lavanda eucalipito.
DESODORIZADOR AMBIENTAL, essência lavanda, brisa do mar ou floral, apresentação aerosol, aplicação aromatizador ambiental, sem CFC, tubo com 400
30 FR 7,50
ml.
31 DESODORIZADOR DE AR REFIL PARA DISPENSAR AUTOMÁTICO, LATA 250ML, AROMAS VARIADOS. UND 9,27
32 DESODORIZANTE SANITÁRIO COM SUPORTE PLÁSTICO PARA ENCAIXE NO VASO SANITÁRIO, DIVERSOS AROMAS. UND 1,57
DETERGENTE componente ativo linear alquibenzeno, sulfonato de sódio, p/ remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, contém
33 FR 1,63
tensoativo biodegradável, Frasco com 500 ml.
DETERGENTE, componente ativo linear alquibenzeno, sulfonato de sódio, p/ remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma natural, contém
34 FR 4,22
tensoativo biodegradável, Frasco com 2 litros.
35 ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, CABO PLÁSTICO E CERDAS SINTÉTICAS. UND 3,51
36 ESCOVÃO PLÁSTICO PARA LIMPEZA EM GERAL, OVAL, CERDAS E SUPORTE PLÁSTICO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 12X6X4CM. UND 4,57
37 ESPANADOR DE PÓ, PELOS RESISTENTES. COM 40 CM NO CABO. UND 4,58
38 ESPONJA DE LÃ DE AÇO, esponja de lã de aço carbono, textura macia e isenta de sinais de oxidação, Pct c/ 8 unidades. PCT 1,30
ESPONJA DE LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO FINA, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIO DE ALUMÍNIO, PACOTE COM 8
39 PCT 1,45
UNIDADES.
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, em espuma poliuretano, 01 face fibrosa abrasiva para limpeza pesada e outra macia para superfície delicada, Medindo:
40 PCT 1,96
110 X 70mm X 20mm, pacote com 3 unidades.
ESTOPA PARA CHÃO, LAVADO E ALVEJADO COM BORDAS COSTURADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 77CM X 44CM, DUPLO, 100%
41 UND 2,53
ALGODÃO.
42 FLANELA PARA LIMPEZA, comprimento 30, largura 20 (aproximadamente), cor a definir (amarela, vermelha e laranja). UND 2,05
43 FLANELA PARA LIMPEZA, comprimento 40, largura 30 (aproximadamente), cor a definir (amarela, vermelha e laranja). UND 1,89
44 FLANELA PARA LIMPEZA,100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm. UND 1,94
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, tamanhop, para criança até 5 kg, com barreiras antivazamento, camada anti-retorno fitas adesivas com adesivos
termoplásticos, elásticos nas laterais. Composição: polpa de celulose, polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster,
45 PCT 4,29
adesivo termoplástico, elásticos, perfume, extrato de aloe vera, álcool estearílico, petrolato. conteúda têxtil: cobertura interna, cobertura externa e barreiras
laterais - 100% polipropileno. laterais elásticos e cintura - 30%, elastômetro e 70% polipropileno.
46 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. G, com 48 unidades PCT 19,38
47 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. M, com 52 unidades PCT 20,67
48 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. P, com 48 unidades. PCT 20,67
49 FRALDA DESCARTÁVEL TAM. XG, com 42 unidades PCT 19,38
50 HASTES FLEXÍVEIS DE ALGODÃO, antialérgico, embalagem com 75 unidades. CX 1,25
INSETICIDA EQUIPADO COM AGULHA APLICADORA, PARA FORMIGAS DOMÉSTICAS E FOCOS LOCALIZADOS DE CUPINS EM MADEIRA
51 UND 8,66
SECA. TUBO AEROSOL DE 400ML
INSETICIDA,tubo com 300 ml,validade Mínima de 12 meses, Registro no MS, em aerosol, o produto deve combater mosquitos, pernilongos, baratas, moscas e
52 TB 8,66
formigas.
53 INSETICIDA: embalagem com 197g, de alta durabilidade. TB 8,60
LAVA-PISO, detergente para remoção de sujeiras de pisos, PH neutro (7.0), Fragância de Limão, Erva Doce, lavanda ou jasmim, biodegradáveis, frasco com 2
54 FR 4,28
litros.
55 LIMPA VIDROS, TUBOS DE 500 ML, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS FR 4,61
LIMPADOR DE USO GERAL , TUBO COM 500 ML. UTILIZADO PARA LIMPEZA AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS, FOGÕES E
SUPERFÍCIES LAVÁVEIS. INDICADO PARA REMOVER GORDURAS, FULIGEM, POEIRA, MARCAS DE DEDOS, RISCOS DE LÁPIS. AROMA
56 UND 1,70
CAMPESTRE. SEM A PRESENÇA DE AMÔNIA NA COMPOSIÇÃO. ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO DEVIDAMENTE
IDENTIFICADAS
57 LIXEIRA COM PEDAL, material plástico. Capacidade aproximadamente 50 litros UND 50,00
58 LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM TAMPA SOLTA, CAPACIDADE 100 LITROS, PRETA. UND 110,00
LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 30, TIPO FECHADA COM TAMPA, DIÂMETRO 38, ALTURA
59 UND 50,40
51, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE-
60 LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO, PEQUENA, TIPO GRADE, CAPACIDADE 8 LITROS, PRETA. UND 7,35
61 LUSTRA MÓVEIS. Emulsão aquosa cremosa, componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas, frasco com 200ml. FR 3,81
LUVA DE BORRACHA, material látex natural, com c.ª (certificado de avaliação do ministério do trabalho), tamanho grande, cor amarela, características
62 PAR 4,87
adicionais aveludada internamente e antiderrapante.
LUVA DE BORRACHA, material látex natural, com c.ª (certificado de avaliação do ministério do trabalho), tamanho médio, cor amarela, características
63 PAR 5,30
adicionais aveludada internamente e antiderrapante.
LUVA DE BORRACHA, material látex natural, com c.ª (certificado de avaliação do ministério do trabalho), tamanho pequeno, cor amarela, características
64 PAR 5,30
adicionais aveludada internamente e antiderrapante.
65 LUVAS DE RASPA DE COURO, CANO CURTO, TAMANHO MÉDIO PAR 5,40
MANGUEIRA, DESCRIÇÃO DO PRODUTO. A MANGUEIRA COM 3 CAMADAS DISTINTAS: A CAMADA INTERNA EM PVC, A INTERMEDIÁRIA
66 UND 25,13
EM POLIÉSTER TRANÇADO E A EXTERNA EM PVC COM 20 METROS.
67 NAFTALINA SÓLIDA EM PASTILHAS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE 50G. DATA DE EMBALAMENTO NÃO SUPERIOR A 30DIAS. PCT 1,67
ÓLEO DE PEROBA, lustrador p/ madeira, componentes óleos mineral e vegetal, solventes mineral, aplicação renovação/realce móveis e madeiras em geral,
68 FR 3,81
aroma peroba, frasco c/ 200ml
69 PÁ COLETORA DE LIXO, com coletor medindo aproximadamente 26cm e cabo 15cm, ambos de plástico resistente. UND 5,80
PÁ COLETORA DE LIXO, material poliestireno, cabo de madeira, comprimento aproximado do cabo 80 cm, largura mínima 28, aplicação limpeza, cor a
70 UND 16,97
definir.
71 PANO DE CHÃO FLANELADO UND 1,92
PANO DE CHÃO, saco de algodão, duplo, tipo alvejado, tamanho aproximado 74 x 45, cor branco, aplicação limpeza de chão, MATERIAL 100% ALGODÃO,
72 UND 2,67
peso aproximado 120 gramas.
73 PANO DE PIA, medindo 71x54 cm, fabricado em algodão cru na cor branca. UND 4,44
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
74 PANO DE PRATO, em tecido 100% algodão alvejado, com alto nível de absorção, tamanho aproximado 45 x 60 cm, devidamente abanhado, estampas variadas. UND 1,82
PANO PARA LIMPEZA, material fibra poliéster e celulose, tamanho mínimo 30 x 48 cm, alto grau absorção, sem desprendimento partícula, p/ limpeza
75 UND 2,74
bancada, pia, equipamentos.
76 PAPEL ALUMÍNIO, rolo medindo 45 cm por 7,5 metros. ROLO 4,79
77 PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 64 RL, medindo 30mx10cm, gofrado, picotado, branco, 100% celulose, folhas simples. FR 40,89
78 PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 RL, material celulose virgem, 30 x 10 cm, tipo picotado, folhas duplas, cor branca, extramacio. PCT 2,43
79 PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA PICOTADA, BRANCA, TAMANHO 22,5 X 21,50 CM, COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 ROLOS. PCT 5,50
80 PASTILHA SANITÁRIA, desodorizador sanitário, peso líquido mínimo 25 g, aspecto físico tablete sólido, c/ suporte plástico para vaso sanitário. UND 1,23
81 POLIDOR DE ALUMÍNIO, líquido para limpeza de utensílios de cozinha, remove sujeiras e manchas dando brilho aos utensílios de metal. FR com 500 ml. FR 1,77
82 PRENDEDOR DE ROUPA DE PLÁSTICO, PACOTE COM 12 UNIDADES PCT 1,89
83 PRENDEDOR DE ROUPA, apresentação em madeira resistente, pacote com 12 Unidades. PCT 1,50
84 QUEROSENE, 100% destilado de petróleo, aplicação limpeza em geral, frasco plástico transparente com 1000ml; Litro 8,81
85 QUEROSENE, 100% destilado de petróleo, aplicação limpeza em geral, frasco plástico transparente com 500ml; Litro 5,23
86 RODO, com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte de plástico medindo no mínimo 30cm, 01 borracha UND 3,88
87 RODO, com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte de plástico medindo no mínimo 30cm, 02 borracha UND 7,70
88 RODO, com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte de plástico medindo no mínimo 40cm, 01 borracha UND 3,39
89 SABÃO DE COCO, 1kg, embalagem plástica. UND 5,44
90 SABÃO EM BARRA, 1 Kg. Embalado em saco plástico. PCT 4,08
91 SABÃO EM BARRA, 400grs. Embalado em saco plástico. UND 3,45
SABÃO EM BARRA, de glicerina, 400g. Embalado em saco plástico. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número
92 UND 2,60
do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.
SABÃO EM PÓ CX 500g, com Tensoativo aniônico, alcalinizante, sais inorgânicos, enzima, sequestrante, branquiador, corante, perfumes diversos. Embalagem
93 CX 2,23
em caixa de papelão com 500g.
SABÃO EM PÓ, embalagem (caixa/pacote) de 1kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de regIstro no
94 PCP 3,37
ministério da saúde.
95 SABONETE 90 g, aspecto físico sólido, glicerinado com perfumes variados, p/ higienização das mãos. UND 1,45
96 SABONETE INFANTIL 90 G UND 1,45
SABONETE LÍQUIDO, aspecto físico líquido viscoso, com fragrância de coco ou erva-doce. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os
97 UND 6,90
dados de identficação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério.
SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO LÍQUIDO FÍSICO PEROLADO, AROMA ERVA-DOCE, ACIDEZ NEUTRO-PH, APLICAÇÃO TOUCADOR. TUBO 5
98 GALÃO 35,50
LITROS
99 SABONETE LÍQUIDO, cremoso perolado, acidez neutro, aplicação higienização e desinfecção para as mãos, bombona plástica contendo 05 litros. GALÃO 43,00
100 SABONETE LÍQUIDO. cremoso perolado, acidez neutro, aplicação higienização e desinfecção para as mãos, frasco com 250 ml. GALÃO 12,40
101 SACO PARA LIXO, em material plástico resistente com capacidade de 100 litros. Pacote contendo 10 Uns PCT 2,70
102 SACO PARA LIXO, em material plástico resistente com capacidade de 20 litros. Pacote contendo 10 Uns PCT 2,45
103 SACO PARA LIXO, em material plástico resistente com capacidade de 30 litros. Pacote contendo 10 Uns PCT 2,60
104 SACO PARA LIXO, em material plástico resistente com capacidade de 50 litros. Pacote contendo 10 Uns PCT 2,67
105 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, NÃO RECICLADO, PRETO, CAPACIDADE 40 LITROS, PACOTE COM 10 UND. TRAZER AMOSTRA PCT 2,70
106 SACO PLÁSTICO PARA LIXO, NÃO RECICLADO, PRETO, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 10 UN., PCT 2,65
110 SHAMPOO INFANTIL, antialérgico , não deve arder nos olhos, embalagem com 500ml FR 8,20
111 SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS, 99%, PACOTE 1 KG. UND 14,97
113 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UND 28,41
SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO/ ÁLCOOL GEL COM RESERVATÓRIO, BASE EM METAL PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, RECIPIENTE
114 UND 39,18
EM PLÁSTICO ABS, BRANCO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML.
115 TAMBOR DE LIXO COM TAMPA em material plástico resistente, com capacidade para 60 litros. UND 32,50
116 TOALHA MATERIAL 100% ALGODÃO , COR BRANCA, COMPRIMENTO 80, LARGURA 50. UND 6,90
117 TOALHA DE MÃO, felpuda em algodão TAM tradicional. UND 4,80
118 TOALHA DE PAPEL. Pacote com 02 rolos de 75 toalhas medindo 20x22cm, macio, absorvente e sem impurezas, aplicação cozinha. PCT 4,40
119 TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, para utilização na cozinha (manipulação de alimentos). 100 Unid PCT 7,70
120 VARAL DE ROUPAS Nº 05, 10 metros UND 1,95
121 VASSOURA DE NYLON LUXO. Com cabo em madeira UND 5,05
122 VASSOURA DE PALHA, material palha natural, mínimo de 30 cm, cabo de madeira com 120cm. UND 1,93
123 VASSOURA DE PIAÇAVA, material cerdas de piaçava, cabo madeira plastificado, comprimento cerdas mínimo 15 cm. UND 4,42
VASSOURA DE POLIPROPILENO. material cerdas polipropileno, material cabo madeira plastificado, material cepa plástico, comprimento cepa 30,
124 UND 4,52
comprimento cerdas mínimo 9, características adicionais com cabo rosqueado.
VASSOURA NYLON CERDAS MACIAS, CEPO PLÁSTICO DE 22 CM, CERDAS DE 11,5 CM COM PLUMAGEM NAS PONTAS, COM CABO
125 UND 5,02
ROSQUEADO DE MADEIRA PLASTIFICADA, PARA LIMPEZA EM GERAL, TIPO DOMÉSTICA.
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 010/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
POTIGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS E VESTUARIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o № -21.675.852/0001-59, cujos preços estão a
seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
BANANA PRATA - em pencas, de primeira qualidade, sabor doce, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e
11 intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitos, amassões UND 0,48
e sinais de apodrecimento.
12 BATATA DOCE - lavada lisa de primeira compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. Kg 3,03
BATATA INGLESA - lavada lisa de primeira compacta e firme sem sinais de brotação e sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho
13 Kg 3,28
uniforme devendo ser graúda
14 BEBIDA LÁCTEA - Fermentada, com polpa de frutas em pacotes de 1L PC 2,80
15 BETERRABA - firme sem lesões de origem física ou mecânica, com tamanho uniforme devendo ser graúda. KG 5,40
16 BISCOITO ROSQUINHA - Pacote com 400g. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados ou com características organolépticas anormais. Pc 3,82
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de
17 Pc 3,37
características organolépticas anormais.
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL - Pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos,
18 Pc 3,68
queimados e de características organolépticas anormais.
BISCOITO TIPO MAISENA - pacote de 400g em embalagem tipo 3 em 1. Serão rejeitados, os biscoitos mal cozidos, queimados e de
19 Pc 3,65
características organolépticas anormais.
20 BOLO DE OVOS - Embalados com especificações do fabricante e validade, lista de ingredientes. Kg 14,67
21 CAFÉ - Torrado e moído, pacote com no mínimo 250g. Pc 4,83
22 CALDO DE GALINHA - em cubos, embalagem com 2 tabletes. Und 0,53
CARNE BOVINA CHARQUEDA - curada e seca, dianteiro. Embalada a vácuo com 1 kg, contendo identificação do produto, marca do fabricante,
23 Kg 21,17
prazo de validade, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.
24 CARNE BOVINA DE SEGUNDA Tipo músculo traseiro, apresentação cortado sem osso resfriada; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios Kg 18,17
CARNE MOÍDA BOVINA - Tipo alcatra, apresentação moída, características adicionais 1º qualidade sem osso, sem pelanca, sem gordura,
25 Kg 19,33
congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios.
CEBOLA - fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica, sem perfurações e cortes sem manchas com tamanho e coloração
26 Kg 2,87
uniformes, isenta de sujidades parasitas e larvas.
27 CENOURA - sem rama, fresca compacta e firme sem lesões de origem física ou mecânica sem rachaduras e cortes. Kg 3,58
COENTRO - fresco de primeira, de tamanho e coloração uniformes, isento de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos
28 KG 8,67
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte
29 COLORÍFICO - sem sal, produto a parti de urucum, pacote contendo no mínimo 100 g. PC 0,78
COUVE FOLHA - de 1ª qualidade, com folhas integras, de coloração uniforme, livres de fungos, transportadas em sacos plásticos transparentes de
30 Kg 12,50
primeiro uso
CREME DE LEITE - Esterilizado, acondicionado em embalagens contendo 200gr. O Produto deverá ter validade não inferior a 6 meses da data de
31 CX 2,16
entrega, 1° qualidade.
ERVILHA : acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data da
32 UND 1,67
fabricação e prazo de validade; O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante;
Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva;
FARINHA DE MANDIOCA - Branca, tipo 1, seca, extra fina, torrada, isenta de sujidades, parasitas e larvas, com aspecto, odor, e sabor próprios,
33 acondicionado em pacote de 01 kg, que deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais e prazo de Kg 8,47
validade
34 FARINHA DE TRIGO - Tipo especial sem fermento Kg 3,07
35 FARINHA LÁCTEA - Pacote com 230g, composto farinha de trigo, leite em pó, açúcar, vitaminas e sais minerais Pc 4,65
FEIJÃO CARIOCA - Tipo 1 em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo
36 Kg 5,95
com as Normas e/ou Resoluções vigentes
FEIJÃO MACASSAR - Classe cores, tipo 2, vermelho, em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de
37 Kg 7,67
validade.
FEIJÃO PRETO - Tipo 1 em embalagens de 1kg com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, peso liquido, de acordo com
38 KG 6,45
as Normas e/ou Resoluções vigentes
39 FILÉ DE PEIXE - apresentação em embalagem plástica transparente, congelado, pacote com aproximadamente 1 kg KG 18,97
40 FLOCOS DE MILHO - Embalagem de 500g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. Pc 1,27
GOIABA- De 1ª qualidade, aspecto e cheiros próprios, tamanho e coloração uniformes, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida,
41 KG 3,72
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transportes, ausência de sujidades, parasitos, amassões e sinais de apodrecimento
JERIMUM - isento de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, pesando aproximadamente
42 KG 3,00
1 kg.
LARANJA - primeira, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo; isenta de sujidades, parasitas e larvas, sem
43 KG 4,83
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte
LEITE DE COCO - Acondicionado em vidros apropriados com 500 ml, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação,
44 UND 4,70
procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade. Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto.
46 LEITE EM PÓ DESNATADO - embalagem com 200g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. PC 5,63
47 LEITE EM PÓ INTEGRAL - embalagem com 200g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. PC 4,97
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A base de farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico. Pacote contendo no mínimo 500g, com dados
48 PC 1,98
de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
MACARRÃO TIPO PARAFUSO - a base de sêmola de trigo enriquecido com férreo e acido fólico (vitamina B9), corantes naturais, com valor
49 energético de no mínimo 279 kcal = 1172 kj. Embalagem com 500g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, PC 3,30
prazo de validade.
50 MACAXEIRA - isenta de enfermidades, material terroso, sem danos físicos e mecânicos KG 4,32
MAMÃO HAVAÍ - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvidos e maduros, com polpa
51 KG 2,37
firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
52 MANTEIGA DA TERRA - embalagem de 500g. UND 9,23
MARACUJÁ - de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, bem desenvolvido e maduro, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio
53 KG 4,50
e transporte
MARGARINA - Pote com 500g.vegetal - com sal,obtida da emulsão de gorduras e óleos alimentares vegetais, podendo conter vitamina com aspecto
54 cor, cheiro e sabor próprio.Prazo de validade de no mínimo 6 meses a partir da entrega do produto. A embalagem deverá conter externamente os UND 3,37
dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro
MELANCIA - graúda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura,
55 Kg 1,48
com polpa firme e intacta.
MELÃO CANTALOUPE - de primeira, livre de sujidades,parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e
56 Kg 2,80
madura, com polpa firme e intacta.
57 MILHO PARA MUGUNZÁ - tipo 1, em embalagens com 500g, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade. PC 1,95
MILHO VERDE - acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo; A embalagem deverá
conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, data
58 UND 1,67
da fabricação e prazo de validade; O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante; -
Com peso líquido drenado de 200g; Em conserva;
59 ÓLEO DE SOJA - frasco com no mínimo 900ml UND 4,97
OVOS - acondicionados em bandeja com no mínimo 15 unidades (sendo que a unidade tenha aproximadamente 50g,) capaz de garantir a integridade
60 do produto. Os ovos não poderão conter rachaduras, estar quebrados, sujos ou furados. Contendo identificação, marca do fabricante, prazo de BD 7,25
validade.
61 PÃO FRANCÊS - De fabricação própria com aproximadamente 50g a unidade KG 7,33
62 PÃO SEDA - De fabricação própria com aproximadamente 50g a unidade Kg 7,33
PEITO DE FRANGO - embalagem em saco plástico transparente, contendo identificação, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
63 KG 8,66
carimbos oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura.
64 PIMENTÃO - de 1ª qualidade, livre de fungos, parasitas ou larvas, tamanho de médio a grande. KG 11,00
PROTEÍNA TEXTURIIZADA DE SOJA - Pacote com 500g composição básica proteína de soja 50%, sem colesterol, tipo A médio, apresentação
65 PC 3,08
flocos, aspecto físico desidratado,
66 RAPADURA - Pacote com 500g contendo tabletes em embalagem secundária. PC 2,80
67 REPOLHO - de1ª qualidade, isento de fungos e sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. KG 4,17
68 SAL IODADO DE MESA- contendo sal iodado não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg e máxima de 15 mg de acordo com a legislação federal KG 0,80
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
vigente.
SALSICHA - com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema a
69 PC 15,85
vácuo mantida sob refrigeração, inspecionada pelo SIF.
SARDINHA - Imersa em óleo comestível. Acondicionado em recipiente íntegro, resistentes, vedados hermeticamente e limpos, contendo
70 aproximadamente 250g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, UND 4,11
data de validade, quantidade do produto.
71 TEMPERO COMPLETO - Sem pimenta, frasco com 500ml UND 2,10
TOMATE - Cor vermelha, graúda, de polpa firme e intacta, isento de enfermidades, de boa qualidade, livres de sujidade, parasitas e larvas, sem
72 KG 3,58
lesões de origem física ou mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em sacos plásticos por quilo.
VINAGRE -Frasco com 500ml, aspecto físico líquido,aspecto visual límpido e sem depósitos. A embalagem deverá conter externamente os dados de
identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto e atender as
73 UND 1,62
especificações técnicas dos órgãos de vigilância sanitária em legislação vigente. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir data de entrega do
produto.
XERÉM DE MILHO - Composto de milho seco processado, em grãos crus triturados, de matéria prima sã e limpa, não podem estar mofados,
74 carunchados, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, livre de fertilizantes, sujidades, parasitos, larvas e detritos animais ou vegetais, com umidade PC 1,93
máxima de 15%, acondicionado em saco plástico resistente com 500g.
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 011-B/2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
MARIA DAS NEVES GALDINO ME, inscrita no CNPJ sob nº. 06.007.909/0001-58, cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 013-A /2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
FERNANDES E MEDEIROS VAREJISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 08.883.446/0001-13, cujos preços estão a seguir registrados, em face
à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
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Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
5 BOLA FUTSAL, Material Pu, Peso Cheia 300 A 350, Circunferência 50 A 55, Características Adicionais 32 Gomos, Válvula Removível, Lubrifacada, Chancela UND 40,00
6 Bola Futsal, Material Pu, Peso Cheia 350 A 380, Circunferência 55 A 59, Características Adicionais 32 Gomos, Miolo Lubrificado, Tipo Infantil UND 35,00
BOLA HANDEBOL, Material Poliuretano, Peso Cheia 230 A 270, Características Adicionais Miolo Lubrificado Slip System Removível, Circunferência 49 A 51, Modelo
7 UND 32,00
Mirim
8 BOLA VOLEIBOL, Material Microfibra, Peso Cheia 260 A 280, Circunferência 65 A 67, Características Adicionais Vulcanizada/Miolo Substituível/Chancela Da Respe- UND 40,00
9 BOLA VOLEIBOL, Material Microfibra, Peso Cheia 260 A 280, Circunferência 65 A 67, Tipo Uso Adulto(Fivb), Pressão 03 – 04, Aplicação Volei De Praia UND 70,00
14 CALÇÃO, Nome Calção UND 8,00
15 Calibrador Para Bolas Esportivas UND 35,00
CAMISA UNIFORME, Material 67 Poliéster E 33 Algodão, Tipo Manga Comprida, Tipo Colarinho Esporte, Cor Vermelha, Tamanho Único, Tipo Uso Esporte,
16 UND 26,00
Características Adicionais Sem Bolso, Com Punhos E Acolchoado No Cotovelo, Tipo Camisa Esportiva, Aplicação Futebol De Salão
CAMISA UNIFORME, Material Microfibra, Tipo Manga Curta, Tipo Colarinho Em V, Cor Azul Celeste / Preta, Tamanho G, Tipo Uso Esporte, Características
17 UND 20,00
Adicionais Nº Frente/Verso, Logomarca/Modalidade Em Transfer, Tipo Camisa Esportiva, Aplicação Práticas Desportivas
18 CARTÃO, Nome Cartão UND 8,00
19 COLETE, Material Poliéster, Cor Verde, Tamanho G, Uso Esportivo, Características Adicionais Elástico, Numerada, Logotipo UND 10,00
20 COLETE, Material Poliéster, Modelo Dupla Face, Cor Amarelo Interno E Vermelho Externo, Tamanho G, Uso Esportivo UND 14,00
21 CORDA ELÁSTICA, Material Liga De Borracha, Revestida Com Fio Seda, Diâmetro 13, Cumprimento 5, Aplicação Giastica Individual, Atletismo E Desporto UND 14,00
Cronômetro, Material Carcaça Plástico Abs, Tipo Bolso, Tipo Mostrador Digital, Funcionamento Pilha Alcalina Aaa, Tensão 1,50, Características Adicionais 3 Entradas
22 UND 30,00
Para Leitura
23 FITA MARCAÇÃO DE QUADRA, Material Nylon, Cumprimento 16, Largura 8, Aplicação Voley De Praia UND 80,00
26 MEDALHA, Material Metal, Cor Dourada, Diâmetro 50, Finalidade Honra Ao Mérito E Competição Desportiva UND 3,00
27 MEDALHA, Material Metal, Cor Dourada, Diâmetro 55, Finalidade Honra Ao Mérito, Características Adicionais Com Fita Azul UND 3,00
28 MEDALHA, Material Metal, Cor Prata, Diâmetro 50, Finalidade Honra Ao Mérito E Competição Desportiva UND 3,00
29 MEDALHA, Material Metal, Cor Prata, Diâmetro 55, Finalidade Honra Ao Mérito, Características Adicionais Com Fita Azul UND 3,50
MEIA VESTUÁRIO MASCULINO, Material Poliamida 69, Algodão 28 E Elastano 3, Tipo Esportiva, Cor Azul Celeste, Tamanho Grande, Características Adicionais
30 UND 7,00
Cano Longo / Pé Atoalhado
Rede Esporte, Material Fio Seda, Material Reforço Borda Lona, Cor Branca, Aplicação Futsal, Características Adicionais Náilon 13x13 Cm, Medidas: 3,10 X 2 X1 M,
31 UND 90,00
Ajuste, Modelo Oficial
32 REDE ESPORTE, Material Náilon, Cor Branca, Aplicação Futebol De Campo UND 120,00
33 REDE ESPORTE, Material Polietileno, Cor Preta, Aplicação Voleibol, Características Adicionais Oficial, 4 Lonas Sintéticas 5cm, Argolas, Fio 2mm UND 60,00
TROFÉU, Material Poliestireno, Acabamento Superficial Metalizados À Vácuo, Material Base Madeira, Altura 106, Cor Bronze, Formato De Acordo Projeto,
34 UND 100,00
Características Adicionais Estatuetas Intercambiáveis
TROFÉU, Material Poliestireno, Acabamento Superficial Metalizados À Vácuo, Material Base Polipropileno, Altura 39, Cor Prateada, Formato De Acordo Projeto,
35 UND 34,00
Características Adicionais Estatuetas Intercambiáveis
Troféu, Material Poliestireno, Acabamento Superficial Metalizados À Vácuo, Material Base Polipropileno, Altura 47, Cor Bronze, Formato De Acordo Projeto,
36 UND 35,00
Características Adicionais Estatuetas Intercambiáveis
TROFÉU, Material Poliestireno, Acabamento Superficial Metalizados À Vácuo, Material Base Polipropileno, Altura 51, Cor Prateada, Formato De Acordo Projeto,
37 UND 34,00
Características Adicionais Estatuetas Intercambiáveis
TROFÉU, Material Polipropileno, Acabamento Superficial Metalizados À Vácuo, Material Base Polipropileno, Altura 40, Cor Fumê, Formato De Acordo Projeto,
39 UND 35,00
Características Adicionais Estatuetas Intercambiáveis
Troféu, Material Polipropileno, Acabamento Superficial Metalizados À Vácuo, Material Base Polipropileno, Altura 79, Cor Fumê, Formato De Acordo Projeto,
40 UND 50,00
Características Adicionais Estatuetas Intercambiáveis
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 014-A /2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
MEGA DENTAL IMP. EXP. E COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, inscrita no CNPJ sob nº. 25.341.162/0001-14, cujos preços estão
a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 457
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
ESCAVADOR DE DENTINA (colher de dentina), das numerações 01, 02, 03, 04,05, em material resistente e com pega anatômica. Resistente aos
39 UND 3,00
métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização.
41 ESCOVA DE ROBSON, tipo com cerdas retas em cor branca. UND 1,00
ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 01 confeccionada em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser
43 UND 4,12
resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.
ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 07. Confeccionada em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser
44 UND 6,00
resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.
ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 22. Confeccionada em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser
45 UND 4,20
resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.
ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 24. Confeccionada em aço inoxidável, com corpo ranhurado para apoio digital e pontas ativas adequadas à função, ser
46 UND 7,00
resistente aos métodos normalmente usados de desinfecção e esterilização.
47 ESPELHO BUCAL n° 05, Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. UND 3,60
49 EVIDENCIADOR DE PLACAS, evidencia dor dental, aplicação p/ placa bacteriana, apresentação solução. FR 3,80
FIO DE SUTURA DE SEDA, material seda trançada, tipo fio 3-0, cor preta, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,
51 CX 43,00
comprimento agulha 3.
FIO DE SUTURA SEDA material seda trançada, tipo fio 4-0, cor preta, características adicionais com agulha, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica,
52 CX 45,00
comprimento agulha 3.
53 FIO DENTAL odontológico com 100 metros, unidade única, com sabor de menta, cor verde em embalagem transparente. UND 3,90
54 FITA ADESIVA para autoclave 19mm x 30 m UND 5,30
55 FIXADOR para película radiográfica odontológica com 475ml. FR 6,89
57 FORMOCRESOL, uso odontológico, em frascos de 10ml. FR 4,89
58 GEL CONDICIONADOR para esmalte/dentina, ácido-fosforico 37%, com 2,5 ml acondicionado em seringa plástica. UND 4,89
59 Grau cirúrgico. Bobinade 10cm x 100m RL 35,00
60 Grau cirúrgico. Bobina de 12cm x 100m RL 53,99
62 GAZE 9 FIOS 7,5x7,5cm, pacote c/500 unidade PCT 16,02
63 HEMOSTOP solução 10ml FR 19,89
64 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, tipo cimento, aspecto físico pasta, características adicionais fotopolimerizável. UND 105,89
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA, composto de cálcio 54% , hidrogênio 2,72% e oxigênio 43,2%, para uso odontológico, apresentado sob a forma de pó,
65 KIT 3,99
em embalagem de 10g
IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ATIVADO QUIMICAMENTE, embalagem contendo 1 frasco de restaurador liquido com 8g, 1 frasco de
66 KIT 14,39
restaurador pó 10g e um dosador de pó.
LUVA DE PROCEDIMENTO M, não alérgica, tamanho médio, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso
69 CX 19,89
único, caixa com 100 unidades
MÁSCARA DESCARTÁVEL, confeccionada em três camadas, sendo duas externas em não tecido, atóxico, hipoalergênico, inodoro, com tratamento
71 repelente aos agentes líquidos, clip nasal de fácil adaptação ao contorno do rosto, com elásticos confortáveis que se ajustam perfeitamente atrás das CX 10,00
aurículas, embalagens com 50 unidades
72 MATERIAL RESTAURADOR intermediário (IRM), conjunto pó (38g) e liquido 15ml KIT 79,99
75 MICRO MOTOR odontológico UND 299,99
76 ÓLEO LUBRIFICANTE alta rotação, apresentação aerosol, tipo uso lubrificante e anticorrosivo, uso aparelho odontológico alta rotação FR 20,00
77 ÓLEO LUBRIFICANTE baixa rotação apresentação aerosol, tipo uso lubrificante e anticorrosivo, uso aparelho odontológico baixa rotação. FR 20,00
79 PASTA PROFILÁTICA, para uso odontológico, neutra, com flúor, sem óleo, bisnaga com 90g. Aplicação profilaxia. UND 6,99
82 PINÇA de dente de rato em material de aço inox UND 15,99
84 PORTA AMALGAMA, confeccionado em aço inox, resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização. UND 23,99
86 POTE DAPPEN de silicone cores variadas, formato cilíndrico, características adicionais 2 cavidades, tipo dappen. UND 10,49
89 REMOVEDOR de manchas 30ml FR 12,99
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, Aplicação: uso odontológico - dentes anteriores e posteriores, Características Adicionais:
90 UND 11,99
microhíbrida, Cor: A2, Forma De Apresentação: seringa com 4 g
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, Aplicação: uso odontológico - dentes anteriores e posteriores, Características Adicionais:
91 UND 49,27
microhíbrida, Cor: A3, Forma De Apresentação: seringa com 4 g
92 REVELADOR dental 475ml FR 11,83
95 SERINGA CARPULE, inox e dobrável, para tubetes de lidocaína, sem ponteiras. UND 18,49
96 SINDESMÓTOMO, para uso odontológico com duas terminação. UND 5,99
98 SUGADOR odontológico com 40 unidades PCT 3,79
99 TAÇA DE BORRACHA odontológica UND 0,99
100 TESOURA RETA ÍRIS, para uso odontológico, medindo 12 cm, confeccionado em aço inoxidável. UND 21,12
101 TIRA de lixa de acabamento e polimento para restauração dentais estéticas de resina 4 mm x 170 com 50 unidades CX 8,49
102 TIRA de lixa de aço 4mm com 12 unidades CX 4,99
103 TIRA de poliéster para restauração de resina e silicato com 50 unidades CX 3,02
104 TOUCA descartável com 100 unidades tipo elástico. PCT 10,10
105 VERNIZ CAVITÁRIO FORRADOR DE CAVIDADE FR 7,99
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 014-B /2017, celebrada entre o Município de Florânia e a Empresa:
PHOSPODONT LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 04.451.626/0001-76, cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2017, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 458
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
31 CUNHA CERVICAL odontológica de madeira para travamento de matrizes com 26 unidades (aproximadamente), distribuídas em 4 pentes. CX 9,80
ESCOVA DENTAL INFANTIL, multitufos, maciças de ponta polidas, arredondadas e de altura uniforme, os contornos do cabo e da parte ativa arredondadas. O comprimento
40 total da escova de 14,5 a 15,5 cm, a parte ativa de 2,5 a 2,8 cm de comprimento por 1 cm de largura, apresentando 25 a 30 tufos de cerdas distribuídas em 03 fileiras, com sela UND 0,96
da A.B.O. Embalada individualmente.
42 ESCULPIDORES odontológico, material aço inoxidável. Resistente aos métodos normalmente usados para desinfecção e esterilização.Modelo fran. UND 8,04
48 ESTRATOR RETO, resistente e formato anatômico e esterilizável. UND 21,65
50 FILME ODONTOLÓGICO, tipo odontológico, adicional para processamento , dimensões 20 x 25 e dimensões 12,7 x 30,5 com 150 unidades UND 141,00
56 FLUOR GEL para aplicação tópica, sabores variados (MORANGO, TUTU-FRUTI) com 200ml UND 7,08
61 Grau cirúrgico. Bobina de 15cm x 100m RL 52,90
67 LIMA PARA OSSO, tipo Soldin, nº 12, confeccionada em aço inox. UND 43,27
LUVA DE PROCEDIMENTO G, não alérgica, tamanho grande, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único, caixa com 100
68 CX 17,20
unidades
LUVA DE PROCEDIMENTO P, não alérgica, tamanho pequeno, produzida com látex original, antiderrapante, não estéril, ambidestra, produto de uso único, caixa com 100
70 CX 17,20
unidades
73 MATRIZ de aço inox odontológica 5 m m ½ m UND 1,90
74 MATRIZ de aço inox odontológica 7m m ½ m UND 1,90
78 PAPEL CARBONO para articulação com 12 folhas TAM. Aprox. 11 cm x 2,5 cm CX 8,50
80 PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL, medindo aproximadamente 10 x 2,5cm UND 29,95
81 PEDRA PONES DE UM KG PCT 6,50
83 PLACA DE VIDRO, base para, com o uso da espátula, manipulação de materiais. UND 15,40
85 PORTA MATRIZ em aço inox para uso odontológico., tipo tofflemire, tamanho infantil e adulto. UND 17,00
87 POTE DAPPEN odontológico, material vidro, formato cilíndrico, transmitância transparente, características adicionais 2 cavidades, tipo dappen, tamanho 3 x 3 cm. UND 7,47
88 PRENDEDOR PARA GUARDANAPO DE PAPEL, para uso odontológico, de alumínio, tamanho adulto, com aproximadamente 35 cm. UND 3,00
93 ROLO DENTAL 25g com 100 unidades PCT 2,96
94 SABONETEIRA liquida de parede cor branca UND 36,93
Seringa carpule em inox com refluxo- duflex. seringa, material aço inoxidável, tipo uso autoclavável, capacidade 1,80, características adicionais retrocarga, tipo carpule,
97 UND 29,53
aplicação aspiração
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 008/2016 – PMF/SMS, celebrada entre o Município de Florânia e a
Empresa: BH LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o № 22.283.196/0001-01, cujos preços estão a seguir registrados, em face à
realização da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 459
Rio Grande do Norte , 03 de Janeiro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO IX | Nº 1675
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços – ARP Nº 008/2016 – PMF/SMS, celebrada entre o Município de Florânia e a
Empresa: CRM COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o № 04.679.119/0001-93, cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016, tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
A vigência do Presente documento será de 12 (doze) meses, de 07 de Janeiro de 2017 até 07 de Janeiro de 2018.
www.diariomunicipal.com.br/femurn 460