Conta Enel
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RUA RIO BONITO 1804 BRAS Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 03023-000 - SAO PAULO/SP 64364640 1205.9882.6983.F781.921A.2D11.0034.7328
CPF: 375.035.358-14
NOTA FISCAL Nº 573448478 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 05/09/2024
10226071 CPF/CNPJ: 375.035.358-14
- ICMS isento conforme art. 29, inciso II, letra a, do Anexo I, Decreto 45.490/00.
- Em razão de mudança na data de leitura do medidor informada na conta de o vencimento de sua conta foi fixado para todo o dia do mês. Para alterar essa nova data, entre
em contato com nossos canais de atendimento.
Por impedimento de acesso ao medidor para tomada de leitura, esta conta foi faturada pelo custo de disponibilidade. Eventuais correções serão realizadas até o segundo
faturamento subsequente à regularização da condição da leitura. Ressaltando que é necessária a garantia de livre acesso ao medidor sob risco de suspensão do fornecimento
(REN ANEEL 414//10 art. 87, §1º).
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE
CONSUMO TIPO DE
Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO
FATURADO (kWh)
DIAS
FATURAMENTO
Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 49,00 1,07 0,51
(kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$)
COFINS 49,00 4,94 2,41 SET/24 71,000 30 MED
USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 71,000 0,47549 33,76 1,65 33,76 18% 6,07 0,36683
ICMS 59,74 18,00 10,74 AGO/24 71,000 30 MED
ENERGIA (TE) KWH 71,000 0,36592 25,98 1,27 25,98 18% 4,67 0,28227
MULTA (2%) 1,19 0,00 0,00 0% 0,00 JUL/24 71,000 32 MED
JUROS DE MORA 0,25 0,00 0,00 0% 0,00 JUN/24 71,000 29 MED
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 0,14 0,00 0,00 0% 0,00
MAI/24 71,000 30 MED
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 5,39 0,00 0,00 0% 0,00
ABR/24 71,000 30 LID
Subtotal Faturamento 59,74 0,00 0,00 0,00 0
Subtotal Outros 6,97 0,00 0,00 0,00 0
0
TOTAL 66,71 2,92 59,74 10,74
0
0
0
0
Medidor Grandezas
Postos Leitura Leitura Const. Consumo Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 22/10/24, ou aqualquer momento por
Tarifários Anterior Atual Medidor kWh débitos já reavisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclosde faturamento após a suspensão de
15372723 ENRG ATV ÚNICO Não Exec Não Exec 1,00000 71,000 fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança,como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto.
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.
Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$)
22.08.2023 67,53
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