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Contra Cheque

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METALURGICA MOR S.A.

Recibo de Pagamento de
Março/2024 Mensal
Matrícula Nome do Funcionário Emp. Local Lotação
28-1 FABIANO DE AZEVEDO 1 9 2340300000
Conta-DV: 1038415-8 Cargo: GER UNIDAD GERENCIA FILIAL PE
Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos
001 HORAS NORMAIS DIURNAS 175,992 8.527,50 +
011 QUINQUENIO 390,01 +
031 HRS DSR DIURNO 43,998 2.131,88 +
176 AJUDA DE CUSTO 4.000,00 +
404 ADIANT SAL DESCONTADO 2.318,52 -
449 REFEICAO (ALMOCO/JANTA) 36,79 -
471 DESPESAS C/EXAMES 50,00 -
511 INSS NORMAL 908,85 -
561 IMPOSTO DE RENDA (NORMAL) 1.013,20 -
567 IRRF RECOLHIDO NO PGTO ADIANT 879,44 -

Total Vencimentos Total Descontos


15.049,39 + 5.206,80 -
Total Líquido: 9.842,59 +
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF
10.659,86 7.786,02 11.049,39 883,95 6.942,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
____/____/____ _____________________________________________
Data Assinatura do Funcionário

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Recibo de Pagamento de
Matrícula Nome do Funcionário Emp. Local Lotação

Conta-DV: Cargo:
Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

Total Vencimentos Total Descontos

Total Líquido:
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


____/____/____ _____________________________________________
Data Assinatura do Funcionário

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