Controller Documentação
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8º - Pressionar ENTER;
9º - Selecionar o serviço “SiafController”;
10º - Clicar em INICIAR.
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TELA DE ATIVAÇÃO
Para ativar a empresa é necessário preencher o campo CNPJ/CPF e inserir o usuário e senha
utilizados no Siaf.
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Após a ativação, escolha o CNPJ/CPF que deseja utilizar, coloque o Login e Senha utilizados no Siaf.
Para ativar uma nova empresa é preciso clicar no ícone (+) no canto direito superior da tela e fazer o
mesmo procedimento de habilitação.
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INÍCIO
VENDAS
Este mês: Informa todas as vendas efetuadas no mês corrente baseado no relatório de Nota Fiscal
de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como
Devolução N.F. com status Entrada.
Hoje: Informa todas as vendas efetuadas no dia corrente baseado no relatório de Nota Fiscal de Saída
resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F.
com status Entrada.
Ontem: Informa todas as vendas efetuadas no dia anterior baseado no relatório de Nota Fiscal de
Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução
N.F. com status Entrada.
Semana: Informa todas as vendas efetuadas na semana (filtrando a data de Segunda a Domingo)
baseado no relatório de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera
Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F. com status Entrada.
Observação: A maioria das análises de faturamento/venda utilizarão esses filtros. Notas marcadas como
Saída/Devolução vão somar em alguns relatórios, o ideal é não utilizar tipo de venda que gera contas a receber
para essa rotina.
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RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
NF-E MENSAL
Emitidas: Informa todas as notas de modelo 55 e modelo 65 que estão protocoladas, e que não
estejam denegadas.
Autorizadas: Informa todas notas que estão autorizadas e não foram canceladas.
Canceladas: Informa todas notas de modelo 65 e 55 que foram canceladas.
Pendentes: Informa todas notas de modelo 65 e 55 que não estão protocoladas (pendentes e em
contingência).
Obs.: Para uma melhor análise, utilizar o relatório Monitor NF-e/NFC-e ou o próprio Monitor
Fiscal.
TICKET MÉDIO
Este mês: Informa a média das notas que foram lançadas no mês corrente, baseado no relatório de
Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar
como Devolução N.F. com status Entrada.
Hoje: Informa a média das notas que foram lançadas no dia corrente, baseado no relatório de Nota
Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como
Devolução N.F. com status Entrada.
Ontem: Informa a média das notas que foram lançadas no dia anterior, baseado no relatório de Nota
Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como
Devolução N.F. com status Entrada.
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Semana: Informa a média das notas que foram lançadas na semana corrente (filtrando a data de
Segunda a Domingo), baseado no relatório de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe
Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F. com status Entrada.
CLIENTES
VENDAS MENSAIS
NFC-e: Informa todas as notas modelo 65 que estão protocoladas, dentro de cada mês do ano
corrente, baseado no relatório de Monitor NF-e/NFC-e filtrado por Enviadas.
NF-e: Informa todas as notas modelo 55 que estão protocoladas, dentro de cada mês do ano corrente,
baseado no relatório de Monitor NF-e/NFC-e filtrado por Enviadas.
Outros: Informa todas as notas modelo 01, dentro de cada mês do ano corrente, baseado no relatório
de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar
como Devolução N.F. com status Entrada.
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Efetivadas: Informa todas as vendas efetuadas na data corrente e hora de lançamento, baseado no
relatório de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e
Considerar como Devolução N.F. com status Entrada.
Canceladas: Informa todas as vendas canceladas na data corrente e hora de lançamento, baseado
no relatório de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando Não existe Cupom, Canceladas, Gera
Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F. com status Entrada.
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FATURAMENTO
TOTALIZADOR DE FATURAMENTO
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Vendas: Informa todas as vendas efetuadas no período, baseado no relatório de Nota Fiscal de Saída
resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F.
com status Entrada.
Ticket médio: Informa o ticket médio das vendas.
Cancelamentos: Informa todas as vendas canceladas no período, baseado no relatório de Nota Fiscal
de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Canceladas, Gera Contas/Est. e Considerar
como Devolução N.F. com status Entrada.
Devoluções: Informa todas as notas de Entrada Devolução ou Entrada Normal efetuadas no período,
baseado no relatório de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Nota Devolução, Não existe
Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F. com status Entrada.
Ano anterior: Informa todas as notas faturadas no ano anterior ao corrente, baseado no relatório de
Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar
como Devolução N.F. com status Entrada.
Ano atual: Informa todas as notas faturadas no ano corrente, baseado no relatório de Nota Fiscal de
Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução
N.F. com status Entrada.
Diferença em R$: A diferente em reais do Ano anterior pelo Ano atual.
Faturamento: Informa todas as notas faturadas no ano corrente, baseado no relatório de Nota Fiscal
de Saída resumido, filtrando Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução
N.F. com status Entrada.
% Alcançado: Percentual de meta geral alcançada.
Receita: Informa todas as vendas efetuadas no mês, baseado no relatório de Nota Fiscal de Saída
resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como Devolução N.F.
com status Entrada.
Meta: Meta mensal informada no parâmetro do sistema.
Informa todas as vendas efetuadas no mês, filtrada por vendedor, baseado no relatório de Nota Fiscal
de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar como
Devolução N.F. com status Entrada.
Desmarcar Todos: Função para tirar a seleção de todos os vendedores.
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Observação: Está ocorrendo um conflito com o componente criado, por enquanto ao clicar em
Desmarcar Todos e após isso clicar em um vendedor, a opção continuará marcada.
Informa todas as vendas efetuadas dentro do período escolhido, separado por vendedor, baseado no
relatório de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e
Considerar como Devolução N.F. com status Entrada.
Informa os grupos que mais tiveram vendas dentro do período em ordem decrescente, baseado no
relatório de Análise de Produtos mais Vendidos, selecionando a opção Apenas o que é gerado para
o contas a receber e Agrupado por Grupo.
Informa todas as vendas efetuadas separadas por Tipo de Pagamento, baseado no relatório de
Vendas por vendedor filtrando pela data, Apenas o que é gerado para o Contas a Receber e Resumo
por Tipo de Pagamento.
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Informa os produtos mais vendidos dentro do período em ordem decrescente, baseado no relatório de
Análise de Produtos mais Vendidos, selecionando a opção Apenas o que é gerado para o contas a
receber.
Informa os clientes que mais compraram dentro do período em ordem decrescente, baseado no
relatório de Vendas por Cliente, desmarcando a opção Considerar Ordem de serviço e marcando
a opção Apenas o que é gerado para contas a receber selecionando a opção Apenas o que é
gerado para o contas a receber.
Informa o valor das vendas efetuadas na semana corrente e na semana anterior, baseado no relatório
de Nota Fiscal de Saída resumido, filtrando por Não existe Cupom, Gera Contas/Est. e Considerar
como Devolução N.F. com status Entrada.
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FINANCEIRO
TOTALIZADOR DE FINANCEIRO
SALDO ACUMULADO
INADIMPLÊNCIA
Inadimplência R$: Informa o total de contas a receber em aberto com vencimento até a data corrente.
Inadimplência %: Informa o percentual de inadimplência baseado na diferença do total de contas em
receber em aberto com o total de contas a receber em aberto com vencimento até a data corrente.
MAIORES CREDORES
Informa o total de contas a pagar em aberto em ordem decrescente baseado no maior valor,
informando o Fornecedor/Transportadora e a quantidade de duplicatas.
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Informa o total de contas a receber quitado dentro do período, separado por tipo de pagamento.
MAIORES DEVEDORES
Informa o total de contas a receber em aberto em ordem decrescente baseado no maior valor,
informando o Cliente e a quantidade de duplicatas.
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COMPARATIVO FINANCEIRO
Recebimento Realizado: Informa o total de contas a receber quitado baseado nos últimos 7 dias.
Recebimento Previsto: Informa o total de contas a receber em aberto com vencimento nos últimos 7
dias.
Pagamento Realizado: Informa o total de contas a pagar quitado baseado nos últimos 7 dias.
Pagamento Previsto: Informa o total de contas a pagar em aberto com vencimento nos últimos 7
dias.
Observação: Caso não tenha vencimentos ou pagamentos em um determinado dia, o dia não
aparecerá no gráfico.
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ESTOQUE
ESTOQUE FINANCEIRO
Mínimo Ultrapassado: Informa a quantidade de produtos que estão com estoque abaixo do estoque
mínimo inserido no cadastro de produto.
Máximo Ultrapassado: Informa a quantidade de produtos que estão com estoque acima do estoque
máximo inserido no cadastro de produto
Normal: Informa a quantidade de produtos que não ultrapassaram o estoque mínimo e o estoque
máximo.
SERVIÇOS
FATURAMENTO DE SERVIÇOS
Ano anterior: Informa todas as ordens de serviços faturadas no ano anterior ao corrente, baseado no
relatório de Lançamentos de Serviços > Ordem de Serviço resumido, filtrando por Não canceladas,
Fechadas, Data de Fechamento e Apenas o que é gerado para contas a receber.
Ano atual: Informa todas as ordens de serviços faturadas no ano corrente, baseado no relatório de
Lançamentos de Serviços > Ordem de Serviço resumido, filtrando por Não canceladas, Fechadas,
Data de Fechamento e Apenas o que é gerado para contas a receber.
Diferença em R$: A diferente em reais do Ano anterior pelo Ano atual.
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Informa todas as vendas efetuadas no mês, filtrada por atendente, baseado no relatório de
Lançamentos de Serviços > Ordem de Serviço Por atendente, filtrando por Não canceladas,
Fechadas, Data de Fechamento e Apenas o que é gerado para contas a receber.
Desmarcar Todos: Função para tirar a seleção de todos os atendentes.
Observação: Está ocorrendo um conflito com o componente criado, por enquanto ao clicar em
Desmarcar Todos e após isso clicar em um vendedor, a opção continuará marcada.
Informa todas as vendas efetuadas dentro do período escolhido, separado por atendente, baseado no
relatório de Lançamentos de Serviços > Ordem de Serviço Por atendente, filtrando por Não
canceladas, Fechadas, Data de Fechamento e Apenas o que é gerado para contas a receber.
Informa os grupos de serviços que mais tiveram vendas dentro do período em ordem decrescente,
baseado no relatório de Análise de Serviços Vendidos, selecionando a opção Apenas o que é gerado
para o contas a receber, Fechadas, Agrupado por Grupo e por data de fechamento.
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Informa todas as vendas efetuadas separadas por Tipo de Pagamento, baseado no relatório de
Vendas por vendedor filtrando pela data, Apenas o que é gerado para o Contas a Receber,
Considerar Ordem de Seviço e Resumo por Tipo de Pagamento.
Informa os serviços mais vendidos dentro do período em ordem decrescente, baseado no relatório de
Análise de Serviços Vendidos, selecionando a opção Apenas o que é gerado para o contas a
receber, Fechadas e o Critério Mais vendido.
Informa os clientes que mais compraram dentro do período em ordem decrescente, baseado no
relatório de Lançamentos dos Serviços > Ordem de serviço Por atendente selecionando Não
canceladas, Fechadas e Apenas o que é gerado para o Contas a Receber.
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Informa o valor das vendas efetuadas na semana corrente e na semana anterior, baseado no relatório
de Lançamentos de Serviços > Ordem de Serviço resumido, filtrando por Não canceladas, Fechadas,
Data de Fechamento e Apenas o que é gerado para contas a receber.