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Boleto de Pagamento

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Recibo do Pagador

033-7 03399.38458 65600.001211 20471.501013 7 97780000018350


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNAMA ALCINDO CACELA 3757-/3845656 R$ 1 12120471
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
000000000792152 05933016000685 15/07/2024 R$ 183,50
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
ERYKA GABRIELLY DO ROSÁRIO DA SILVA CPF: 072.322.212-66
Travessa Lomas Valentinas, 1442
Marco - Belém/PA - CEP: 66093-677
Instruções Autenticação mecânica
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 08/07/2024 R$165,15

VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$183,50


CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA

04101068 - ERYKA GABRIELLY DO ROSÁRIO DA SILVA - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS -


MENSALIDADE EAD (COM PONTUALIDADE) - Competência Julho 2024
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.

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033-7 03399.38458 65600.001211 20471.501013 7 97780000018350


Local de pagamento Vencimento
PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 15/07/2024
BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNAMA ALCINDO CACELA 3757-/3845656
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
processamento
30/07/2024 000000000792152 DM N 30/07/2024 12120471
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
101 R$ 1 R$ 183,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 08/07/2024 R$165,15
(-) Outras deduções
VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$183,50
CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Mora / Multa
APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
(+) Outros acréscimos
04101068 - ERYKA GABRIELLY DO ROSÁRIO DA SILVA - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS - MENSALIDADE EAD (COM PONTUALIDADE) - Competência Julho 2024 (=) Valor cobrado
Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
somente através deste boleto.
Pagador
ERYKA GABRIELLY DO ROSÁRIO DA SILVA CPF: 072.322.212-66
Travessa Lomas Valentinas, 1442
Marco - Belém/PA - CEP: 66093-677 Cód. baixa
Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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