Informe Matriz de Riesgo
Informe Matriz de Riesgo
Informe Matriz de Riesgo
PRESENTADOPOR:
DANIELA FIERRO LOZANO
KELLY TATIANA FUQUENE QUIMBAYA
LUCENITH RODRIGUEZ DE LA HOZ
OLGA YASMIN DIAZ PULIDO
GERMAN RICARDO BAUTISTA SILVA
CONTENIDO
Contenido
INTRODUCCION........................................................................................................... 4
JUSTIFACION............................................................................................................ 5
OBJETIVOS GENERALES....................................................................................... 6
OBJETIVOS ESPECIFICOS..................................................................................... 7
MARCO LEGAL...................................................................................................... 8
MARCO COPCEPTUAL........................................................................................... 8
QUE ES SALUD OCUPACIONAL:.............................................................................9
QUE ES RIESGO:................................................................................................... 9
QUE ES FACTOR DE RIESGO:................................................................................9
QUE ES PELIGRO:................................................................................................. 9
QUE ES MATRIZ DE RIESGO:.................................................................................9
DESARROLLO..................................................................................................... 10
MATRIZ DE RIESGO............................................................................................. 12
TABLA DE RIESGO............................................................................................... 15
Tabla 1 descripcin en niveles de daos...................................................................16
Tabla 2 determinaciones de niveles de deficiencia......................................................16
Tabla 3 determinacin de nivel de exposicin............................................................17
Tabla 4 determinacin del nivel de probabilidad.........................................................18
Tabla 5 significado de los siguientes niveles de probabilidad........................................18
Tabla 6 determinacin de nivel consecuencias...........................................................19
Tabla 7 determinacin de nivel de riesgo...................................................................20
Tabla 8 significado de nivel de riesgo.......................................................................20
Tabla 9 ejemplo de aceptabilidad del riesgo...............................................................21
CONCLUSIONES:................................................................................................. 21
INTRODUCCIN
JUSTIFACIN
Este trabajo es realizado con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en salud
ocupacional, identificar, prevenir, formular y valorar el equipo de proteccin a los
riesgos identificados en la oficina de contabilidad y que los empleados tomen
medidas preventivas sobre las diferentes enfermedades a las cuales se exponen a
diariamente en su labores.
OBJETIVOS GENERALES
Identificar los factores de riesgos ocupacionales, que afectan las condiciones laborales
en la oficina de contabilidad y la incidencia que estos pueden presentar sobre la salud
de los trabajadores o funcionarios.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar el diagnostico de las condiciones de trabajo, mediante la elaboracin de la
Matriz de Riesgos y Peligros en el lugar de trabajo, para luego dar las
recomendaciones especficas de los riesgos a los que estamos expuestos.
Fomentar pautas activas que conduzcan a prevenir prdidas como situaciones de
ausentismo e incapacidad, orientando polticas de mejoramiento de calidad de vida.
MARCO LEGAL
Decreto 1295 de 1994
Ocupacional.
Enmarca el estatuto de la seguridad industrial.
Se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda,
higiene
seguridad
establecimientos de trabajo.
MARCO COPCEPTUAL
en
los
QUE ES PELIGRO:
Fuente situacin o acto con potencial de dao en trminos se enfermedad o lesin a
las personas, o una combinacin de estos.
QUE ES MATRIZ DE RIESGO:
Es una herramienta de gestin que permite determinar objetivamente cuales son el
riesgo o el peligro en reas de trabajo para la salud y bienestar de los trabajadores.
Por la cual podemos un diagnostico objetivo de la situacin global de riesgo de cada
identidad.
DESARROLLO
Este informe se realiz para identificar y clasificar los diferentes riesgos y peligros que
se encuentran y estn expuestos en el departamento de contabilidad e este anlisis
se realiz en el ambiente 204 del Sena nos centralizamos en la elaboracin de
nminas las cuales se delegan unas serie de tareas como son: digitacin, recibir
reportes de novedades, ingresar novedades, generar nomina, generar archivos planos
y obligaciones de pago, generar reportes y entregar soportes al archivos, generar
comprobante de pago, pagar nominas generar soportes de pago estas tareas se
realizan rutinariamente en el lugar de trabajo.
En la realizacin de estas tareas podemos describir unas series de riegos a los que
estaos expuestos como son: posturas prolongadas, movimientos repetitivos,
temperaturas deficientes o extrema, iluminacin de la pantalla del computador, sobre
carga laboral y mental, virus, bacterias, hongos, parsitos, picaduras, mordeduras, flujo
de excrementos, polvo.
De la realizacin de estas tareas podemos clasificar los diferentes peligros a los que
estamos expuestos como son: biomecnico, fsico, psicosocial, biolgico.
De los cuales pueden desencadenar unos efectos posibles en la realizacin de las
diferentes tareas como son: desviacin de columna, tnel de carpi, enfermedades
respiratorias, dolor de cabeza, estrs, disminucin visual, lumbalgias cervical, estrs,
fatiga, cansancio, alergias, infeccin.
De los cuales podemos tener controles existentes en la fuente, medio, individuo
En la fuente encontramos la documentacin, computadores, Ambiente.
En el medio en el momento no se encuentra.
Tambin podemos realizar la evaluacin del riesgo
Como nivel de diferencia lo clasificamos entre 6 y 2
Nivel de exposicin lo clasificamos en 4 y 4
Nivel de probabilidad (ND X NR) lo clasificacin entre 24 y 8
Interpretacin del nivel de probabilidad lo clasificamos en muy alto y medio
Nivel de consecuencia lo clasificamos en 25 y 60
Nivel de riesgo (NR) e interpretacin lo clasificamos en 600 y 480
Interpretacin del NR se clasifico entre I y II
Aceptabilidad del riesgo
Nro. Expuestos
no aceptable
Peor consecuencias como son: lumbalgias cervical con incapacidad permanente, tonel
de carpi con capacidad temporal.
no
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera el diseo de puesto de trabajo con las condiciones
ergonmicas.
Controles administrativos sealizaciones, advertencias como son reduccin del tiempo
de exposicin, fomentar y realizar pausas activas.
Equipo/ elementos de proteccin personal como son el tabaco y guantes, gafas.
MATRIZ DE RIESGO
CONTABILIDAD
AMBIENTE 204
NOMINAS
DIGITACIN
PROCESO
ZONA/LUGAR
ACTIVIDAD
TAREAS
TEMPERATURAS
DEFICIENTE O
EXTREMAS
ILUMINACION DE LA
PANTALLA DEL
COMPUTADOR
BIOMECANICO
FISICO
DESVIACIN DE
COLUMNA
DOLOR DE CABEZA
TUNER DE CARPIO
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS
EN EL MOMENTO
NO SE
ENCUENTRA
EN EL MOMENTO
NO SE
ENCUENTRA
SOBRE
CARGA
LABORAL
SOBRE
CARGA
MENTAL
POLVO
VIRUS,
BACTERIAS
HONGOS ,
PARASITOS,
PICADURAS,
MORDEDURAS,
FLUJO DE
EXCREMENTOS
PSICOSOCIAL
BIOLOGICO
ESTRS
ALEGIA
ESTRS
FATIGA
INFECCIN
DISMINUCIN
VISUAL
CANSANCIO
EN EL MOMENTO NO
SE ENCUENTRA
EN EL MOMENTO NO
SE ENCUENTRA
DESCRICIN
CLASIFICACCION
EFECTOS POSIBLES
FUENTE
MEDIO
INDIVIDUO
PELIGRO
MOVIMENTO
REPETITIVO
24
MUY ALTO
MEDIO
25
60
600
480
II
INTERPRETACIN DEL
NR
NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
NRO. DE EXPUESTOS
TUNER DE CARPIO
INCAPACIDAD TEMPORAL O
BAJO RENDIMENTO LABORAL
NIVEL DE
CONSECUENCIA
NIVEL DE RESGO (NR)
E INTERVENCIN
PEOR
CONSECUENCIAS
EXISTENCIAS
REQUISITOS LEGAL
ESPECIFICO
ASOCIADO (SI O NO)
VALORAC
DEL RIES
CRITERIOS PARA
ESTABLECER
CONTROLES
NO
NIVEL DE EXPOSIN
NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NDXNR)
INTERPRETACIN DEL
NIVEL DE
PROBABILIDAD
NO
NIVEL DE DIFERENCIA
ELIMINACIN
CONTROLES DE
INGENERA
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
SEALIZACIN,
ADVERTENCIAS
TAPA BOCA
GUANTES, GAFAS
EQUIPOS/ELEMENTOS
DE PROTECCIN
PERSONAL
MEDIDAS INTERVENCIN
SUSTITUCIN
TABLA DE RIESGO
Valor de ND
Significado
10
Alto (A)
Medio (M)
Bajo (B)
No se Asigna
Valor
Valor de NE
Continua (EC)
Frecuente(EF)
Ocasional (EO)
Espordica (EE)
Significado
La situacin de exposicin se
presenta sin interrupcin o varias
veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral.
La situacin de exposicin se
presenta varias veces durante la
jornada laboral por tiempos cortos.
La situacin de exposicin se
presenta algunas veces durante la
jornada laboral y por un periodo de
tiempo corto.
La situacin de exposicin se
presenta de manera eventual.
Nivel de probabilidad
10
MA-40
MA-30
A-20
A-10
MA-24
A-18
A-12
M-6
M-8
M-6
B-4
B-2
Muy Alto
(MA)
Valor de NP
Significado
Alto (A)
Entre 20 y 10
Medio (M)
Entre 8 y6
Bajo (B)
Entre 4 y2
NC
Significado
Daos personales
100
Muerte (S).
60
Grave (G)
25
Leve (L)
10
Nivel de
consecuencias
(NC)
20-10
8-6
100
I
4000-2400
I
2000-1000
I
800-600
II
400-200
60
I
2400-1440
I
1200-600
II
480-360
II 240
I
1000-600
II
500-250
II
200-150
III
100-5O
25
10
II
400-240
II
200
III
80-60
III 100
Valor de NR
III 120
III 40
IV 20
4-2
Significado
4000-6000
II
500-150
III
120-40
IV
20
Significado
No Aceptable
II
No Aceptable o Aceptable
con control especifico
III
Mejorable
IV
Aceptable
CONCLUSIONES:
Que se realicen pausas activas cada media hora para evitar el desgaste fsico y
visual.
Que las sillas y rea de trabajo se adecuada
Que pasen revista cada tres das a los puestos de trabajo para vigilar que los
empleados estn cumpliendo con las pausas activas acordadas.