Caso Práctico - Formulación Estudio de Preinversión
Caso Práctico - Formulación Estudio de Preinversión
Caso Práctico - Formulación Estudio de Preinversión
Diciembre de 2005.
ASPECTOS CONCEPTUALES.
El presente Estudio de caso constituye un complemento a la Gua para la Identificacin,
Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin pblica del Sector Salud en su fase de
Pre Inversin a nivel de Perfil, y tiene como propsito, mostrar en un ejemplo hipottico la
aplicacin metodolgica prctica de algunos de los aspectos tcnicos de la gua.
Para ello, se ha utilizado una supuesta red asistencial y una supuesta localidad sede, las
situaciones sanitarias planteadas no son reales, y se ha creado un comportamiento socio
econmico, cuyas cifras y estndares que se exponen son solo aproximados.
El presente Estudio de Caso, de ninguna manera constituye un formato de aplicacin a todos
los Proyectos de Inversin; cada uno de stos, tiene sus caractersticas propias, propsitos
particulares y situaciones especficas; que requieren necesariamente de un tratamiento
tcnico particular, que tanto la Unidad Formuladora a travs del equipo de especialistas,
como el Evaluador tienen que establecer.
En los aspectos de detalle, la Unidad Formuladora, deber presentar la informacin legtima
completa: datos, cuadros, grficos, mapas y otros que considere necesarios para sustentar
su propuesta; as como recurrir a los indicadores y estndares oficiales vigentes al momento
de su formulacin.
La rplica de este ejemplo con datos ciertos, tampoco constituye una garanta para asegurar
la conformidad de los Estudios de Pre Inversin a nivel de perfil, las particularidades de cada
Proyecto de Inversin, resultan decisivas para establecer el enfoque especfico de su
sustento.
TAREA 1.1
1.1 Nombre del Proyecto
Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Asistencial Materno Infantil de la Microrred PACHA,
Red CAPAC, Direccin Regional de Salud del Cusco.
TAREA 1.2
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora:
Institucin:
Red Asistencial Cpac de la DIRESA Cusco, Gobierno Regional del Cusco.
Funcionario: Dr. Juan Manuel Ros Ravello, Gerente de la Red Asistencial Cpac.
Direccin:
Av. Choquehuanca N 381, Canas, Cusco., Telfono: 40-4000
Correo E:
jmriosr@minsa.gob.pe
Unidad Ejecutora Propuesta:
Institucin:
Gobierno Regional Cusco.
Funcionario: Sr. Carlos Cuaresma Snchez, Presidente de la Regin Cusco
Direccin:
Av. Universidad N 1381, Cusco., Telfono: (084) 221131
Correo E:
presidencia@redcusregus.com
TAREA 1.3
1.3 Participacin de los Beneficiarios y las Autoridades Locales
Durante la realizacin del trabajo de campo realizado en el mbito de la Microrred, se realiz
reuniones de coordinacin con el Gerente de la Microrred PACHA, y con los Jefes de los
Puestos de Salud que la conforman y personal de salud que laboran en los mismos. Adems,
se sostuvieron reuniones con las autoridades locales para recoger sus opiniones y
requerimientos de servicios de salud. En reunin conjunta, cuya acta de acuerdos se adjunta,
se identificaron sus necesidades primero para despus priorizarlas.
Asimismo, las autoridades locales, tal como se muestra en el documento compromiso
adjunto, manifestaron su inters en apoyar las acciones e intervencin estatal, que
conducirn a una mejora de los servicios de salud en beneficio de la poblacin de la Micro
Red PACHA, y manifestaron su compromiso de ceder terrenos adecuados para ampliacin
y/o construccin de infraestructura si el Proyecto as lo considera necesario.
Adicionalmente, los representantes de las Comunidades y de Organizaciones de Base,
ofrecieron su participacin activa mediante provisin de mano de obra en forma de faenas. Es
importante puntualizar que las autoridades locales
Tanto la poblacin como el personal de Salud de los Establecimientos, manifestaron la
necesidad de capacitacin de la poblacin, tendientes a una cultura en Salud, a fin de
mejorar su calidad de vida, lo cual contribuir a la reduccin de las tasas de Morbi-mortalidad
infantil y materna.
TAREA 1.4.
1.4 Antecedentes y Marco de Referencia
La Constitucin Poltica del Per, la Ley N26842, Ley General de Salud, entre otras,
constituyen el marco legal con que el Ministerio de Salud establece sus Lineamientos de
Poltica del Sector a fin de garantizar el derecho ciudadano de acceso a servicios de Salud
adecuados con una atencin integral de salud con equidad y eficiencia.
Es as que el MINSA inicia la Reforma del Sector Salud fomentando la expansin del acceso
a una atencin materno infantil de calidad para la poblacin de menores recursos. Entre sus
objetivos especficos busca mejorar la cobertura y calidad de los servicios a travs de
inversiones de carcter integral, que garanticen la eficiencia en el uso de los recursos
pblicos y que conduzcan a un proceso de modernizacin y reforma de salud en el Per
En el mbito de la DIRESA Cusco, la mortalidad materna ha registrado un descenso
progresivo y continuo de 453 x 100,000 NV en 1998, a 223 x 100,000 NV el 2002; Tasa que
supera el promedio nacional y que ubica al Cusco en la escala de Muy Alto Riesgo (TMM >
150 x 100,000 NV).
La Tasa de Mortalidad Perinatal (TMP), segn ENDES 2000 a nivel nacional es de 23/1000
nv., y la registrado para Cusco segn datos Oficiales de la DIRESA Cusco, es de 41.52/1000
n.v (1022 muertes perinatales, es decir, 2.8 muertes perinatales/da en el departamento del
Cusco), tasa por encima del promedio nacional.
Consecuente con la Poltica Nacional de Salud, La Direccin Regional de Salud del Cusco,
en su Plan Operativo Institucional se fija objetivos especficos a fin de disminuir los
indicadores negativos relacionados con las prioridades sanitarias del nio, adolescente y
mujer, pone nfasis en la descentralizacin de recursos, accesibilidad a los servicios de salud
en las zonas ms vulnerables y la promocin de estilos de vida saludables.
Asimismo, La Red CAPAC tiene entre sus objetivos generales el mejorar el nivel resolutivo de
los Establecimientos de Salud, los cuales conformando Redes y Microrredes, deben ofrecer
una atencin integral de salud con equidad, eficiencia y calidad. La Microrred PACHA ha sido
priorizada por la DIRESA Cusco a fin de mejorar su capacidad resolutiva.
As mismo el Centro de Salud Quebrada, cabecera de red de la microrred PACHA, ha sido
priorizado por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD y la DIRESA
Cusco, en el Plan de Accin 2003 del PARSALUD, para la realizacin de inversiones que
busquen mejorar la calidad de los servicios materno infantiles.
TAREA 1.5.
1.5 Identificacin y Delimitacin preliminar del Atea de Influencia
El mbito especfico del presente Proyecto, corresponde a los lmites administrativos de la
Micro Red PACHA, que forma parte de la Red CAPAC, siendo la poblacin asignada a esta
microrred, de 11,786 habitantes en el ao base (2003 para el ejemplo). La Micro Red tiene
como establecimiento de referencia al Hospital Regional del Cusco, y como cabecera del
sistema interno, al Centro de Salud Quebrado.
La delimitacin de la Microrred PACHA, se especifica en el Oficio N 0029-2003 UPPRIRSSCN, Delimitacin de Microrredes de la Red CAPAC cuya copia se adjunta en los anexos,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO
Centro
de
Quebrado
Puesto
de
Ccorimayo
Puesto
de
Ccolca
Puesto
de
Muyupay
Puesto
de
Huachibamba
Puesto
de
Putucusi
Puesto
de
Quesquento
Puesto
de
Puente Santiago
Puesto
de
Versalles
TOTAL MICRORED
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
PROVINCIA
DISTRITO
POBLACION
Calca
PACHA
2700
Calca
PACHA
838
Calca
PACHA
1024
Calca
PACHA
1024
Calca
PACHA
932
Calca
PACHA
1211
Calca
PACHA
1024
La Convencin
Quellouno
1379
La Convencin
Ocobamba
1654
11786
SERVICIOS
Hosp.
Ref.
De Cusco
Comunic.
Energa
Elect.
Agua
Potable
Desage
56
57
56
Telef.
202035
P.S. Amparaes
82
116
117
116
Radio
P.S. Ccachin
97
128
129
128
Radio
P.S. Choquecancha
82
120
121
120
Radio
P.S. Parobamba
102
146
147
146
Radio
P.S. Lares
80
114
115
114
Radio
P.S. Suyo
94
125
126
125
Radio
C.S. Calca
TAREA 2.1
1.6 Diagnstico de la Situacin Actual
2.1.1
Se defini como Poblacin de Referencia del Proyecto a aquella poblacin que no cuenta con
seguro social o privado de salud, es decir en el caso de la Micro Red Pacha corresponde a la
Poblacin total adscrita al MINSA. La poblacin total registrada en el ao BASE para el
mbito de la Micro Red es de 12,369 habitantes, de los cuales 583 se encuentran protegidos
por Seguridad Social que cuenta en la localidad con el Servicio materno infantil.
La poblacin de referencia con fines del proyecto ser el total de la poblacin asignada a la
microrred PACHA, en el ao 2003 es de 11,786 habitantes.
CUADRO DE DISTRIBUCIN POBLACIONAL 2003-2004 EN LA MICRORRED PACHA RED CAPAC
POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTABLECIMIENTO
TIPO
C.S.
P.S.
P.S.
P.S.
C.S.
P.S.
P.S.
P.S.
P.S.
AO
NOMBRE
QUEBRADA
CCORIMAYO
CCOLCA
MUYUPAY
HUACHIBAMABA
PUTUCUSI
QUESQUENTO
PUENTE SANTIAGO
VERSALLES
TOTAL
2003
2700
838
1024
1024
932
1211
1024
1379
1654
2004
2746
852
1041
1041
948
1232
1041
1402
1682
11786
11986
1961 - 1972
1.40
1972 - 1981
1.70
1981 - 1993
1.70
GRUPO ETAREO
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
MEF. entre 15 a 49 aos
Otros grupos etreos
TOTAL
Gestantes (respecto a MEF)
2003
2004
285
1123
2793
7585
11786
371
290
1142
2840
7713
11985
377
% Promed.
2.42
9.53
23.70
64.25
99.90
17.00
852
6.6
801
6.2
99
0.8
55
0.4
1131
8.8
12863 100
1993
PEA
11085
63.3
546
3.5
821
5.0
1170
6.7
796
3.1
608
3.7
1140
6.5
606
3.5
490
2.8
377
2.2
178
1.1
200
1.2
309
1.8
87
0.6
160
1.0
199
1.1
1191
7.6
2183
13.4
2143
12.2
15743 100
16278 100
17519 100
La Poblacin Asegurada.
El Cuadro siguiente se presenta la poblacin asegurada o poblacin protegida con seguridad
social en el mbito de influencia del proyecto, segn informacin institucional ESSALUD
cont con 583 asegurados en 2003, de esta el 44.8% (261) constituyeron los asegurados
activos o aportantes y el 55.2% (322) correspondieron a los derecho habiente, presentando
una relacin dependiente/aportante de 1.23; poblacin que represento adems el 3.7% de la
poblacin provincial.
POBLACION TOTAL Y ASEGURADA POR TIPO 2003 MICRO RED PACHA
MICRO RED
POBLACION ASEGURADA
RELACION
POBLACION
TOTAL
TOTAL
APORT.
DERECHO
HABIENTE
DEPENDENCIA
D.H./APORT.
POB. ASEG./
POB. TOT.
12,369
583
261
321
1.23
0.037
PACHA
FUENTE: Red Cpac
Elaborado: Por el Consultor.
6
315
1243
3090
8392
13040
525
7
321
1264
3143
8535
13262
534
8
326
1285
3196
8680
13488
543
3
300
1181
2938
7978
12397
499
4
305
1201
2988
8114
12608
508
9
332
1307
3251
8828
13717
553
5
310
1222
3039
8252
12822
517
Ao 10
337
1329
3306
8978
13950
562
Las vertientes amaznicas (subcuencas del rio PACHA) los flancos elevados de las
montaas, por encima de los 2300 msnm, permanecen cubiertos con neblinas casi todo el
tiempo y las temperaturas siempre son menores a los 12 C. A medida que se desciende, las
temperaturas se incrementan significativamente, a partir del sector de Colca, donde la
influencia clida y hmeda de la Amazona propicia la presencia de un clima clido y hmedo.
Mas abajo, en Quebrada Honda, la temperatura se encuentra entre los 23 C a 24 C, raras
veces es inferior a 12 C o superior a los 26 C, siendo el promedio 19.8 C.
Debido a la alta humedad relativa existente, por lo general no hay grandes variaciones
trmicas. Desde setiembre a abril la frecuencia e intensidad de precipitaciones son mayores,
con un balance hdrico positivo y precipitaciones mayores a la evapotranspiracin. En los
La Esperanza de Vida
La esperanza de vida al nacer en la poblacin del departamento Cusco tiene tendencia al
aumento, entre 1995 2000 es de 60.2 aos, para el quinquenio 2000-2005 ser 62.3 aos,
siendo favorecidas las mujeres con 64.6 aos en relacin a los varones con 60 aos.
TENDENC IA QUINQUENAL DE LA TAS A DE ES P EZANZA DE
VIDA
AL NAC ER - DEP ARTAMENTO C US C O
70
65
60
55
50
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
E SP .V I DA NA CE R
60,2
62,3
64,3
66,3
M UJ E R
62,4
64,6
66,7
68,8
58
60
61,9
63,8
HOM B RE
La Natalidad
La natalidad constituye la variable positiva del crecimiento demogrfico. Este indicador al
igual que en el contexto nacional muestra una tendencia decreciente, en respuesta a la
ampliacin de las oportunidades de educacin y las polticas de control de la natalidad.
La tasa de natalidad en el departamento del Cusco para el ao 2002, se encuentra en 20.36
nacimientos por mil habitantes, tiene tendencia a disminuir en forma estable a travs de los
aos.
NUMERO DE NACIMIENTOS SEGN PROVINCIAS Y AOS DEPARTAMENTO DE CUSCO 1992 2001
DPTO. / PROV. / AOS
1995
TOTAL DPTO.
1998
1999
2000
2001
2002
26,104
27,239
24,981
24,547
24,689
CUSCO
6,263 6,766
6,432
6,150
7,047
6,778
6,498
6,657
ACOMAYO
905
764
773
763
742
708
717
ANTA
1,619 1,479
1,428
1,344
1,300
1,166
1,159
1,197
CALCA
1,495 1,663
1,414
1,422
1,398
1,325
1,280
1,431
CANAS
1,193 1,250
1,149
1,080
1,163
1,150
1,088
1,082
CANCHIS
3,123 2,755
2,650
2,432
2,393
2,149
2,135
2,151
CHUMBIVILCAS
2,303 2,286
2,279
2,056
2,202
2,023
1,986
1,706
ESPINAR
2,139 1,920
1,902
1,826
1,875
1,850
1,751
1,708
LACONVENCION
3,936 3,694
3,028
3,403
3,413
2,530
2,794
2,752
PARURO
910
899
904
934
770
801
659
PAUCARTAMBO
1,306 1,505
1,430
1,322
1,302
1,319
1,232
985
2,300 2,368
2,278
2,255
2,206
2,202
2,072
2,588
QUISPICANCHI
Fuente : ASIS CUSCO, 2001
1996
846
1,034
1997
Tasa de Fecundidad
1981
5.7
1993
4.8
1999
2.9
3.9
4.0
3.4
3.5
3.0
HIJOS POR M UJER
3.0
2.5
2.0
2.7
1.5
T.G. FECUNDIDAD
1.0
0.5
0.0
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2010
2010 - 2015
La Mortalidad.
TASAS DE MORTALIDAD GENERAL POR PROVINCIAS (x 1,000)
DISA CUSCO, 1980 2002
PROVINCIA / AO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002
DPTO. "CUSCO"
8.70
8.70
8.50
8.60
8.00
7.70
7.20
6.90
6.60
6.30
5.29
5.3
4..8
CUSCO
4.90
4.80
5.00
4.60
5.50
5.7
4.70
5.3
5.2
5.0
5.01
4.9
4.9
ACOMAYO
11.8
6.8
4.19
4.6
3.8
ANTA
9.00
8.2
8.0
7.9
6.31
6.0
5.4
CALCA
8.60
7.50
7.5
7.6
6.0
5.31
5.2
4.6
CANAS
9.2
7.8
7.2
7.54
7.1
6.8
CANCHIS
8.10
8.0
7.6
6.8
7.09
6.6
5.7
CHUMBIVILCAS
8.80
8.90
8.90
8.80
8.20
7.60
7.30
6.6
6.1
10.0
5.27
5.6
5.1
ESPINAR
8.10
7.00
8.10
8.60
6.70
6.60
6.70
6.1
6.3
6.7
4.28
5.8
4.9
LA CONVENCIN
7.50
8.40
9.00
7.30
4.20
5.00
4.70
4.4
4.0
3.4
3.06
2.9
2.5
PARURO
10.5
9.2
7.12
5.9
7.0
PAUCARTAMBO
9.2
7.9
6.24
6.6
4.7
QUISPICANCHI
9.2
9.1
7.10
7.4
6.2
URUBAMBA
7.0
7.2
5.55
5.1
5.0
9.60
7.90
8.80
10.30 5.60
8.70
9.30
8.10
8.5
7.0
GRUPO DE CAUSAS
Total
Totales
59
100.0
13.6
Traumatismo y envenenamientos
13.6
11.9
10.2
Tumores (Neoplasias)
8.5
8.5
6.8
5.1
5.1
10
5.1
11.9
La Mortalidad Infantil
Las estadsticas muestran que las tasas de mortalidad infantil han tenido un descenso
sostenido y significativo, principalmente debido a la relativa mayor cobertura de la atencin de
la salud y mayor cuidado de los padres respecto a la salud de sus hijos.
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TMI EN LA MICRO RED PACHA
1981
131.0
1991
87.0
1999
65.1
2000
56.6
Las tasas de Mortalidad infantil y Mortalidad materna a nivel nacional en el ao 2003 fue de
33/1,000 n.v. y de 185/100.000 n.v. respectivamente, y segn el anlisis de la situacin de
salud ASIS, en el Cusco estas tasas son superiores a los promedios nacionales existiendo
diferencias marcadas entre las provincias del mismo Cusco.
En la Provincia de Calca donde se ubica el 82 % de la poblacin mbito del proyecto en el
ao 2000 se registraron una de las mayores tasas de mortalidad infantil alcanzando la cifra
de 56.6 x 1,000 n.v., mientras que la tasa de mortalidad materna fue de 302 x 100,000 n.v.
En el ao 2003, para la provincia de Calca, se registr una tasa de mortalidad infantil de 38.3/
1,000 n.v de mortalidad materna de 209.9 /100,000 n.v. mientras que a nivel del distrito de
PACHA la tasa de mortalidad infantil el 34.6/ 1,000 n.v la mortalidad materna alcanza el 432.9
/ 1000,000 n.v tremendamente superiores a las cifras del promedio nacional
La Mortalidad Materno Perinatal
La Mortalidad Perinatal es un hecho de gran importancia, porque proporciona una imagen del
nivel de desarrollo y calidad de salud de los pueblos.
A nivel nacional segn ENDES del 2000, la Tasa de Mortalidad Materna es de 185 x 100,000
nacidos vivos, en el MINSA en el ao 2000, se tiene que el 68% de las gestantes fallecidas
10
tuvieron contacto con los establecimientos de salud a travs del Control Pre Natal (CPN) y el
75.4% fallecieron en su domicilio.
Las muertes maternas predominantes son las de Tipo II, es decir ocurridas en domicilio con
consulta prenatal, se asume que han tenido contacto con el EESS pero al momento del parto
o la presentacin de la emergencia no hicieron uso del sistema de salud. Se asume causas
como falta de identificacin de signos de alarma, percepcin de inadecuada atencin de su
parto, costos elevados, dificultad de traslado al EESS, inadecuado funcionamiento del
sistema de referencia, entre otros.
En el ao 2002, se reportaron 919 muertes perinatales (2.6 muertes por da) en el mbito de
la DIRESA Cusco, alcanzando una TMP estimada de 37.34/1,000 n.v.; cifras por encima del
promedio nacional reportados por la OPS (35/1,000 n.v.) en noviembre del 2002, luego de la
evaluacin y anlisis de salud materno perinatal, segn el Centro Latinoamericano de
Perinatologa y Desarrollo Humano (CLAP).
La razn de muerte perinatal entre muerte materna en el ao 2002 es de 16.7 para Cusco
(10.0 a nivel nacional), es decir, que existen 16.7 Muertes Perinatales por cada Muerte
Materna.
En un anlisis de la magnitud de las causas de muerte perinatal, se puede apreciar que la
asfixia perinatal (grupo de causa an con deficiente proceso de diagnsticos especficos)
en gran parte de los casos se dieron principalmente en estratos de extrema pobreza, as
como los procesos infecciosos se dan en todo los estratos y en mayor proporcin en el
estrato de regular pobreza.
En este contexto, se puede ver que existen deficiencias en la accesibilidad a los servicios de
salud, as como, de la insuficiente capacidad resolutiva en establecimientos con mayor nivel
de complejidad.
La Morbilidad
MICRORRED PACHA PRIMER SEMESTRE 2003
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
ENFERMEDAD
N DE CASOS
2473
2464
1697
798
610
398
323
262
130
105
Dems Enfermedades
160
11
C.S. QUEBRADO
P.S. CCORIMAYO
P.S. CCOLCA
P.S. MUYUPAY
P.S. PUTUCUSI
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
ENFERMERIA
5063
1681
4278
2017
3040
1025
3308
1037
2691
743
MEDICINA GENERAL
5483
2172
89
37
109
39
1733
569
PEDIATRIA
1200
430
OBSTETRICIA NORMAL
1772
696
11
263
41
GINECO-OBSTETRICIA
1334
412
35
87
19
556
181
ATENCION DE PARTOS
84
84
18
18
20
20
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
97
38
INMUNIZACIONES
17
PSICOLOGIA
11
ODONTOLOGIA
1198
929
11
11
54
39
TOPICO
PLANIFICACION FAMILIAR
44
17
LABORATORIO
2014
890
1138
205
FARMACIA
MATERNO PERINATAL
106
58
192
31
TOTAL
ATENC
TOTAL
ATEND
0
0
DETECC. CANCER CUELLO UT.
Fuente: Programa de salud local de la Microrred PACHA
Fuente : Red CAPAC
P.S.
HUACHIBAMBA
P.S. QUESQUENTO
P.S. PUENTE
SANTIAGO
P.S. VERSALLES
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
ATENC
ATEND
3029
988
3416
1277
5354
1743
4602
1311
34781
11822
31
31
105
41
20
16
187
95
7757
3000
43
19
1243
449
77
21
369
254
2492
1012
27
32
681
70
2752
705
38
38
20
20
12
12
210
210
97
38
19
11
13
13
70
69
11
1365
1069
40
10
84
27
3152
1095
106
58
108
10
331
18
12
N
atenciones
N
atendidos
Descripcin
Atenciones Consulta prevent peditricas
Atenciones Consulta prevent obsttricas
Oferta de atenciones partos
Atenciones Consulta recuperat. peditricas
Atenciones Consulta recuperat. obsttricas
Atenciones Consulta recuperativas de OG
Atenciones curativas odontolgicas
Egresos hospitalarios
2.1.4
3,575
3,668
210
1,243
2,752
7,757
1365
210
38
1267
210
449
705
3,000
1,069
210
Una de las herramientas necesarias para el anlisis de la situacin de Salud, son los factores
condicionantes y determinantes, es necesario conocer las caractersticas de la poblacin con
el fin de conocer su evolucin, estructura, dinmica y crecimiento poblacional, estos factores
explican el comportamiento o estado de la salud que muestran las estadsticas.
En el departamento del Cusco, el 11.12% de los distritos son de extrema pobreza, los mismos
se encuentran especialmente en las provincias altas, el 81.48% se encuentra entre los pobres
y muy pobres; solamente el 7.4% se encuentra en el estrato Regular de Pobreza y ningn
distrito del departamento est en el estrato aceptable. Estos ndices de Pobreza se relacionan
con una mayor proporcin de la poblacin rural, con ausencia de servicios bsicos
necesarios, inaccesibilidad a los servicios de salud y educacin; estratos donde las muertes
Maternas, Perinatales e Infantiles son altas, debido a la existencia y/o persistencia de
inequidades.
El anlisis de la situacin econmica tambin brinda pistas para comprender la orientacin de
la salud-enfermedad en la poblacin, observando la accesibilidad econmica para buscar
servicios de salud y la capacidad para responder a las enfermedades, la cual depende de un
buen estado nutricional y este a su vez, de cierta solvencia econmica.
La tendencia en la poblacin de la provincia de Calca es a una mayor concentracin en los
espacios urbanos, tendencia que aunque todava aparece menor que la que se produce en el
departamento de Cusco y en el pas, sigue un ritmo de crecimiento constante. Los distritos
que mayor dinmica han mostrado en la ultima dcada son Calca y PACHA.
Necesidades Bsicas Insatisfechas
En relacin a los servicios bsicos, en la poblacin del mbito de la microrred PACHA se tiene
que el 30% de las viviendas no poseen servicio de abastecimiento de agua, por lo que
recurre directamente a fuentes naturales sin las condiciones mnimas de salubridad, en
especial en el distrito de PACHA. El 80% de la poblacin consume agua sin tratamiento
adecuado para su consumo, siendo las consecuencias la presencia de enfermedades
diarreicas agudas, parasitosis (oxiuros y scaris lumbricoides) y en menor incidencia
enfermedades en la piel
El 80% carecen de sistemas de alcantarillado, contando el 35% de viviendas con letrinas o
pozos spticos; mientras que el 44% no tiene ningn tipo de conexin de desage. Se ha
verificado la evacuacin informal de las aguas servidas a travs de improvisados canales
abiertos que se realizan directamente en la va publica, en la mayora de las localidades en
13
las que se cuenta con el servicio de desage se carece de sistemas de tratamiento de aguas
servidas, y son el ro Ccochoq y en especial el ro Vilcanota los que presentan los mayores
niveles de contaminacin a nivel provincial. Los problemas se relacionan adems con la
existencia de sistemas que no reciben el mantenimiento adecuado, encontrndose
colapsados como ocurre con el sistema en Puente Santiago, el cual al colapsar, se disemina
en las riberas del ro, convirtindose en foco infeccioso para la poblacin.
Segn datos del INEI, en 1993, el 70% no contaba con servicio de energa elctrica en sus
viviendas. En los ltimos aos, Electrosur estima que el 46% de las viviendas cuentan con el
servicio de energa elctrica a nivel domiciliario, pero son precisamente las zonas mbito de
la microrred PACHA las que mayormente carecen de este servicio.
NIVEL DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA MICRORRED PACHA
SERVICIOS
PUBLICOS
AGUA POTABLE
DESAGUE
ELECTRICIDAD
70
20
30
30
80
70
Nivel Educativo
En la actualidad, existe una considerable cantidad de personas analfabetas,
fundamentalmente mujeres, que viven en comunidades campesinas, en zonas altas de la
provincia. Otro aspecto que contribuye a la prevalencia de analfabetismo es la existencia de
reducido nmero de centros educativos que ofrezcan este servicio a la poblacin adulta,
existiendo solo posibilidades a nivel provincial que es insuficiente, mas aun si consideramos
que la mayor cantidad de analfabetos se localiza en zonas altas de la provincia.
TASAS DE ANALFABETISMO 1981-1993 EN LA PROVINCIA DE CALCA
Distritos
1981
1993
Variacion %
81-93
San Salvador
Pisac
Taray
Coya
Lamay
Calca
Lares
PACHA
64.2
56.4
58.1
53.8
60.8
31.0
62.0
56.0
52.5
39.1
35.9
37.7
47.8
20.8
49.3
40.2
11.7
17.2
22.1
16.1
13.0
10.2
11.8
15.8
2.1.5
La insuficiente dotacin del recurso mdico para la atencin materno infantil del primer nivel
de atencin, y especialmente la escasa actualizacin de las capacidades tcnicas del
personal de la Micro red, es un tema que evidentemente genera una preocupacin por la
14
15
16
Dentro de los lineamientos de poltica del sector, la DIRESA Cusco, al igual que la Red
CAPAC, tienen como uno de sus objetivos la implementacin del sistema de redes y
microrredes, para lo que es imprescindible el mejorar la capacidad resolutiva de los
establecimientos del primer nivel de atencin, a fin de mejorar la atencin de servicios de
salud, especialmente de servicios materno-infantiles.
As mismo, por parte del Programa de Apoyo a la Reforma PARSALUD, existe el compromiso
para el financiamiento de la inversin que demandara la ejecucin del presente proyecto,
priorizando como mbito de accin a la Microrred PACHA.
Por otro lado, se cuenta tambin con el apoyo social, a travs de las autoridades locales del
mbito dela Microrred, en la realizacin del presente proyecto, ofreciendo en muchos casos
incluso participar con faenas comunitarias si fuera necesario.
17
Deficiente Capacidad
Resolutiva Materno Infantil en la
Micro Red Pacha-Red
Cpaca del sector:
El MINSA
tiene como
uno sus principales
DIRESA
Cusco
lineamientos la mejora en la atencin materno infantil y la consiguiente reduccin de la
morbimortalidad en este grupo objetivo.
Posibilidades y limitaciones:
La DIRESA Cusco, la Red Cpac y
autoridades locales, apoyaran
intervenciones que busquen mejorar la
capacidad resolutiva de la Microrred
Pacha.
Soluciones planteadas
anteriormente:
No ha existido una solucin integral al
problema, solo se ha limitado a mejoras
parciales.
18
Efecto final:
Incremento de la tasa de morbimortalidad
materno infantil en la Microrred Pacha
Efecto Indirecto:
Insatisfaccin de los usuarios con la atencin
Materno Infantil
Efecto directo:
Exceso de demanda no justificada en los
Hospitales de referencia de la Microrred
Efecto Indirecto:
Incremento de las complicaciones y secuelas por
las enfermedades materno infantiles.
Efecto directo:
Consultas, Diagnsticosy tratamientos
imprecisos, o tardos
Efecto Indirecto:
Abandono de controles y atenciones en los
servicios Materno Infantiles
Efecto directo:
Desconfianza de la poblacin en los servicios
de salud Materno Infantil.
Problema Central:
Deficiente Capacidad Resolutiva Materno
Infantil en la Microrred Pacha
Causa directa:
Insuficiencia y deterioro del
Equipamiento mdico en
Servicios de la Micro Red
Causa directa
Deterioro parcial de la
Infraestructura fsica de la
Micro Red
Causa directa
Insuficiente Competencia
Tcnica de los Recursos
humanos en la Atencin de
Servicios de Salud Materno
Causa directa:
Inadecuadas actitudes y
prcticas en la Poblacin
Materno Infantil
Causa indirecta
Inapropiadas condiciones
fsicas del C.S: Quebrado,
cabecera de la Micro Red
asistencial
Causa indirecta
Inadecuada capacitacin de
los trabajadores de la salud en
la atencin de prevencin de
salud Materno Infantil
Causa indirecta
Insuficientes conocimientos de
actitudes y prcticas Sanitarias
saludables en la Poblacin
Materno Infantil
19
Objetivo Central
Mejora de la Capacidad
Resolutiva Asistencial
Materno infantil en la
Micro Red Pacha-Red
Cpac-DIRESA Cusco
20
Fin:
Disminucin de la tasa de
morbimortalidad materno infantil, en la
Micro Red Pacha
Fin Indirecto:
Satisfaccin de los usuarios con la atencin
Materno Infantil
Fin Indirecto:
Disminucin de las complicaciones y
secuelas por enfermedades materno
infantiles
Fin Indirecto:
Aumento de controles y atenciones en los
servicios Materno Infantiles
Fin Directo:
Disminucin de demanda no justificada en los
Hospitales de referencia de la microrred
Fin Directo:
Aumento de la precisin de los diagnsticos
consultas y tratamientos oportunos
Fin Directo:
Incremento de confianza de la poblacin en
los servicios Materno Infantiles
Objetivo Central
Mejora de la Capacidad Resolutiva
Asistencial Materno Infantil de la Micro
Red Pacha, Red Cpac.
Medio Fundamental:
Adecuadas condiciones fsicas
para la funcionalidad del C.S.
Quebrado
Medio Fundamental:
Mejoramiento de las
Competencias tcnicas de los
trabajadores de salud en la
prevencin de Salud Materno
Infantil
Medio Fundamental:
Implementacin de un
Programa de Informacin en
de Actitudes y Prcticas
Sanitarias Saludables en la
Poblacin
21
2.5.
Planteamiento de Alternativas
Medio Fundamental:
Implementacin un Programa de
Equipamiento Mdico Integral en
la MicroRed Pacha
Accin:
Adquisicin,
entrega y puesta
en operacin de
Equipos Mdicos
en los Servicios
Materno
Infantiles de la
Micro red.
Medio Fundamental:
Rehabilitacin y
Mejoramiento de
infraestructura fsica de la
Micro Red
Accin:
Realizacin de
trabajos de
construccin
para la
Rehabilitacin y
Mejoramiento del
C.S. Quebrado
Medio Fundamental:
Mejoramiento de las
Competencias tcnicas de
los trabajadores de salud en
la prevencin de Salud
Materno Infantil
Accin:
Desarrollo de un
Programa de
Capacitacin a los
trabajadores de
salud en la
implementacin de
Programas de IEC
de Actitudes y
Prcticas
Saludables
Materno
Infantiles
Medio Fundamental:
Implementacin de
Programa de Informacin en
de Actitudes y Prcticas
Sanitarias Saludables en la
Poblacin Materno Infantil
Accin:
Desarrollo de
un Programa
de IEC a
padres en los
temas de
Actitudes y
Prcticas
Sanitarias
Saludables
Accin:
Capacitacin de
Operadores de
equipos mdicos
ALTERNATIVA I
Accin:
Implementacin de
programa de
Mantenimiento del
Equipamiento
sistencial de la
Micro Red
Accin:
Construccin de
una nueva
infraestructura
para el
funcionamiento
del C.S.
Quebrado
ALTERNATIVA II
22
23
24
Aos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
290
56.7
164
1151
295
60
177
1239
300
65
195
1365
305
70
214
1495
310
75
233
1862
316
80
252
2020
321
85
273
2182
326
90
294
2350
332
95
315
2523
338
95
321
2566
18753
25
Aos
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
1142
31
354
2.5
885
1162
35
407
1220
1181
40
473
1418
1202
50
601
2403
1222
60
733
2933
1243
70
870
3480
1264
80
1011
4044
1285
90
1157
4627
1307
90
1176
4706
10
1329
90
1196
4786
30502
26
Aos
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
483
55
266
1062
491
60
295
1473
499
70
350
2098
508
70
356
2134
517
80
413
2480
525
80
420
2522
534
90
481
2885
543
90
489
2934
553
95
525
3150
562
95
534
3204
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23943
Aos
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
483
82
396
396
491
85
417
417
499
90
450
450
508
90
457
457
517
90
465
465
525
90
473
473
534
90
481
481
543
90
489
489
553
90
497
497
562
90
506
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
506
4631
Demanda
PotencRatio
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
Concentracin
2004
59.56
2005
59.56
853
69.14
590
1180
868
71.56
621
1242
2006
2007
59.56
882
74.06
654
1307
59.56
897
76.66
688
2064
2008
59.56
913
79.34
724
2896
2009
59.56
928
82.12
762
3049
2010
59.56
944
84.99
802
3209
2011
59.56
960
87.97
844
3378
2012
59.56
976
91.04
889
3555
2013
59.56
993
94.23
936
Demanda
Efectiva
3742
25622
27
Demanda
PotencRatio
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
Concentracin
Demanda
Efectiva
2004
44.18
2005
44.18
1255
52.16
655
1309
1276
53.20
679
2006
1358
44.18
1298
54.27
704
1409
2007
44.18
1320
55.35
731
1461
2008
44.18
1343
56.46
758
1516
2009
44.18
1365
57.59
786
1573
2010
44.18
1389
58.74
816
2.5
2039
2011
44.18
1412
59.92
846
2538
2012
44.18
1436
61.11
878
2633
2013
44.18
1461
62.34
911
3642
19479
Aos
Demanda
PotencRatio
Poblacin
Demandante
Potencial
Ratio N/N1
Poblacin
Demandante
Efectiva
Concentracin
Demanda
Efectiva
2004
49.5
2005
49.5
3812
52.16
1988
3977
3877
53.72
3418
2006
6836
49.5
3943
55.34
3476
6952
2007
49.5
4010
57.00
3536
2.5
8840
2008
49.5
4078
58.71
3596
2.5
8990
2009
49.5
4147
60.47
3657
10971
2010
49.5
4218
62.28
3719
11157
2011
49.5
4290
64.15
3782
11346
2012
49.5
4362
66.07
3846
11538
2013
49.5
4437
68.06
3912
3.5
13692
94299
CUADRO CONSOLIDADO
DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS - ATENDIDOS
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
CONS PREV
PED <1 a
CONS PREV
PED 1 a 4 a
CONS PREV
OBST
AT PART
CONS CUR
PED
CONS CUR
OBST
CONS CUR
OTROS GE
164
177
195
214
233
252
273
294
315
321
2438
354
407
473
601
733
870
1011
1157
1176
1196
7978
266
295
350
356
413
420
481
489
525
534
4128
396
417
450
457
465
473
481
489
497
506
4631
590
621
654
688
724
762
802
844
889
936
7510
655
679
704
731
758
786
816
846
878
911
7763
1988
3418
3476
3536
3596
3657
3719
3782
3846
3912
34930
CUADRO CONSOLIDADO
DEMANDA OBJETIVO POR TIPO DE PRINCIPALES SERVICIOS ATENCIONES
28
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
CONS PREV
PED <1 a
CONS PREV
PED 1 a 4 a
CONS PREV
OBST
AT PART
CONS CUR
PED
CONS CUR
OBST
CONS CUR
OTROS GE
1151
1239
1365
1495
1862
2020
2182
2350
2523
2566
18753
885
1220
1418
2403
2933
3480
4044
4627
4706
4786
30502
1062
1473
2098
2134
2480
2522
2885
2934
3150
3204
23943
396
417
450
457
465
473
481
489
497
506
4631
1180
1242
1307
2064
2896
3049
3209
3378
3555
3742
25622
1309
1358
1409
1461
1516
1573
2039
2538
2633
3642
19479
3977
6836
6952
8840
8990
10971
11157
11346
11538
13692
94299
29
Recursos Humanos
CANTIDAD
4
1
2
3
9
9
1
1
8
2
prevencin y
Se presenta un cuadro de los recursos humanos por Centro asistencial con que cuenta la
microrred PACHA.
30
RECURSO HUMANO
HORAS/DIA
CONDICION
LABORAL
FUENTE
FIANCIAMIENTO
C.S. QUEBRADO
Medico # 1
Medico # 2
Medico # 3
Odontlogo
Bilogo
Obstetriz
Enfermera # 1
Enfermera # 2
Psicologo
Personal Tcnico #1
Personal Tcnico #2
Personal Tcnico #3
Personal Tcnico #4
Personal Tcnico #5
Personal Tcnico #6
Personal Tcnico #7
Personal Tcnico #8
Chofer
Guardin
6
6
12
12
12
12
6
6
?
6
6
6
6
6
6
6
6
12
Nombrado
SERUM
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado
Nombrado
SERUM
Ad Honorem
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Contratado
MINSA
MINSA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
MINSA
MINSA
P.S. CCORIMAYO
Tcnico Enfermero (a) #1
Tcnico Enfermero (a) #2
12
12
Contratado
Contratado
SALUD BASICA
SALUD BASICA
P.S. CCOLCA
Enfermera
Tcnico Sanitario
12
6
Contratado
Nombrado
SALUD BASICA
MINSA
P.S. MUYUPAY
Enfermero
Tcnico enfermero
Tcnico Laboratorista
12
12
12
Contratado
Contratado
Contratado
SALUD BASICA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
P.S. HUACHIBAMBA
Enfermera
Tcnico Enfermero
12
6
Contratado
Nombrado
SALUD BASICA
MINSA
P.S. PUTUCUSI
Medico
Biologa
Obstetriz
Enfermera
Tcnico enfermero
6
6
6
12
12
SERUM
SERUM
SERUM
Contratado
Contratado
MINSA
MINSA
MINSA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
P.S. QUESQUENTO
Enfermero
Tcnica en enfermera
12
6
Contratado
Contrato Fijo
SALUD BASICA
MINSA
12
6
12
Contratado
Contratado
Contratado
SALUD BASICA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
P.S. VERSALLES
Enfermero
Tcnica enfermera
Tcnico enfermero
12
12
12
Contratado
Contratado
Contratado
SALUD BASICA
SALUD BASICA
SALUD BASICA
DE
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
MINSA
SALUD BASICA
MINSA
3.3.2
Infraestructura Fsica
31
N
DE
AMBIENTES
ESTABLECIMI
ENTO
PARA
ATENCION
ESTADO
MATERIAL DE
GENERAL DE
CONSTRUCCI TENENCIA
INFRAESTRUC
ON
TURA
C.S. Quebrado
5380
670
22
Malo
Adobe
Minsa
P.S. Ccorimayo
5000
145
Regular
Adobe
Minsa
P.S. Ccolca
1290
333
Regular
Adobe
Minsa
P.S. Muyupay
900
104
Regular
Adobe
Minsa
152
10
Regular
Adobe
Minsa
P.S. Putucusi
1800
328
10
Regular
Adobe
Minsa
P.S. Quesquento
2000
92
Regular
Adobe
Minsa
200
Regular
Adobe
Minsa
200
Regular
Adobe
Minsa
P.S.
Puente 950
Santiago
P.S. Versalles
1000
32
Aspectos Funcionales.-
Este Centro Asistencial, actualmente viene ofertando los siguientes servicios asistenciales:
Consulta Externa general, Consulta Odontolgica, Programas Preventivo, Ayuda al
Diagnstico por Laboratorio Clnico, Internamiento (2 camas habilitadas), Tratamientos
Obsttricos y Oficinas administrativas.
Local construido para Centro de Salud con las especialidades bsicas, ha recibido
modificaciones en varias oportunidades para brindar los servicios, Marzo del pasado ao se a
reordenado informalmente su funcionalidad al haber sido clausurada la zona de sala Partos y
sala de internamiento, por razones de seguridad, presentando por ello deficiencias
funcionales como la inorgnica vinculacin entre sus zonas, por ejemplo el cruce de
circulaciones entre la sala de partos con los consultorios y la acondicionada sala de
internamiento con el rea administrativa.
CUADRO No. 3.2.1
CENTRO DE SALUD QUEBRADO - OFERTA FISICA
CANT.
AMBIENTE
FISICO
FUNCIONAL
Consultorios
2
2
Programas
3
3
Consultorio Dental
1
1
Sala Internamiento
1 (2 camas)
1 (2 camas)
Sala de Partos
1
1
Laboratorio
1
1
Tpico de Emergencia
1
1
Farmacia
1
1
33
a.2
Aspectos Fsicos.-
AREAS - AMBIENTES
Direccin, Administracin Estadstica
Admisin - Archivo clnico
Farmacia
Consulta Ext., Programas, Urgencias
Internamiento general
Laboratorio
Centro Obsttrico Procedimientos. *
Serv. Grales (Almacn)
Vivienda
Muros y Circulacin General
Total construido
Parcial
(m2)
20
10
19
123,4
32
10,2
47
20
35
Total (m2)
316,6
243
559,6
Elaboracin: El Consultor
* Areas colapsadas
Los muros son de adobe, tarrajeados con yeso, techo compuesto por tijerales de madera con
cobertura de calamina a dos aguas, falso cielo raso de carrizo con yeso, los SS.HH. cuentan
con enchapes de maylica, los pisos son tres tipos, de loseta veneciana, entablados y de
cemento, las puertas son de madera y las ventanas de fierro. La iluminacin y ventilacin
naturales en este Centro Asistencial son aceptables.
Este Centro de Salud presenta una zona clausurada, (con Acta de Inspeccin de Defensa
Civil, de fecha 1 de Marzo del 2003) debido al deterioro ocasionado por una inundacin
producida en poca de lluvias, dicha clausura comprometi los ambientes originales de sala
de partos, saneamiento ambiental, consultorios, SS.HH. y sala de reuniones (Ver plano A-2),
quienes presentaban los muros de adobe con humedecimiento intenso en las bases y
asientos diferenciados.
34
35
Equipamiento
El equipamiento de los Puestos de Salud de la Microrred PACHA es insuficiente para prestar
una adecuada calidad de atencin de los servicios de salud, esta situacin se determin a
travs del trabajo de campo realizado para la elaboracin del presente perfil de proyecto.
En general, todos los establecimientos de salud carecen de capacidad desde el punto de
vista de comunicaciones y manejo de informacin, esta situacin no permite que el personal
de salud en forma efectiva realice sus actividades de proyeccin a la comunidad y autoentrenamiento.
El siguiente, es un cuadro de requerimientos de equipamiento por establecimiento de salud.
(adjuntar cuadro)
36
3.3.3
Oferta Optimizada
EMERGENCIA
15% C. E.
0.5
0.3
1.5
Recurso Humano
Se estima una carga horaria programada del mdico de 1,650 hrs/ao, de las cuales dedica
un porcentaje a la labor asistencial del paciente y el saldo a labores de gestin,
37
administracin, conduccin, etc. El resto de los profesionales de la Salud, tienen tambin una
mxima disponibilidad de horas ao y un rendimiento diario de produccin dedicada
exclusivamente a labores asistenciales que es necesario determinar para efectos de
Programacin; estas se muestran en el Cuadro siguiente:
DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO ATENCIN AL PACIENTE AMBULATORIO
ACTIVIDADES ASISTENCIALES RECUPERATIVAS
RECURSO
PROFESIONAL
Mdico
Odontlogo
Obstetrz
Enfermera
Radilogo
Laboratorista
HORAS DE
ATENC./AO
150 hrs-mes X 11
150 hrs-mes X 11
48 X 5.5 X 6
48 X 5.5 X 6
48 X 5.5 X 6
48 X 5.5 X 6
HORAS DE
ATENC./AO
1650 hrs-ao
1650 hrs-ao
1,584
1,584
1,584
1,584
38
HRS ATENC
./DIA/TURNO
HR.
ATENC./TURNO
Consultorio Recuperat.
(52x5.5) 286
1716
Consultorio Preventivo
Consultorio Dental
Unidad Laborat
286
286
286
6
6
6
1716
1716
1716
286
286
6
24
1716
6864
DIAS
ATENC./AO
PROM PERM +
INT SUST.
GIRO
CAMA/AO al
100%
RECURSO
RECURSO
Oferta optimizada
Se procede en este captulo a establecer la mxima potencialidad que ofrecen los diferentes
recursos actualmente existentes en la Micro Red Pacha, siguiendo el siguiente procedimiento:
a) Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso humano.
b) Determinar la capacidad de oferta a partir del recurso fsico
c) Determinar la oferta del servicio eligiendo el menor de los valores obtenidos en los pasos
anteriores.
Tomando como referencia los estndares de funcionamiento y programacin de los Servicios
antes sealados, en los Cuadros N que se expone a continuacin, se muestra la
optimizacin de produccin asistencial de los recursos humanos y del recurso fsico
actualmente existentes en la Micro Red Pacha.
En el caso del recurso humano, se ha privilegiado para el anlisis el recurso profesional
Mdico; y se estima que en un establecimiento de la naturaleza que s esta trabajando, el
recurso humano destina el 70% de sus horas anuales a la atencin de la Consulta
Ambulatoria, y el resto a otras actividades del Establecimiento.
39
Ao Base
2
3168
30
950.4
10
9,504
2
3168
30
950.4
10
9,504
1
1650
50
825
4
3,300
1
1650
50
825
4
3,300
2
3300
50
1650
4
6,600
1
1650
70
1155
4
4620
Del cuadro se deduce que los 04 Mdicos actualmente existentes en la Micro Red Pacha, son
capaces de producir ptimamente 13,200 Consultas Ambulatorias Recuperativas, y los 08
profesionales de la salud dedicados a la actividad preventiva producirn ptimamente 19,000
Atenciones promocionales solo en la especialidad materno infantil, dedicando en ambos
casos el restante 30% y 50% respectivamente de su tiempo atender partos, urgencias, apoyo
al diagnstico y otros servicios del hospital.
40
2003
Rendimiento consulta/hora
Produccin Optima
4
3,432
1
1
0.5
858
4
3,432
2
1
2
3,432
4
13,728
1
1
1
1,716
4
6,864
5
2
2
3,432
8
27,456
1
1
0.5
858
5
2
41
2
3,432
8
27,456
Atenciones de Partos
No. Salas de parto
Turno
No. Consultorios Funcionales
Produccin unitaria/ao.
Rendimiento atenciones /hora
0
1
0
0
0.2
Produccin Optima
CAMAS DE HOSPITALIZACION
No. Camas
Rendimiento
No. Camas Disponibles
Produccin unitaria/ao
Produccin Optima Egresos
0
0.8
0
121.67
0
Este cuadro permite inferir, asumiendo que de los 10 Consultorios Fsicos con que cuenta
actualmente la Micro Red Pacha, 04 Consultorios Fsicos son destinados a consulta
ambulatoria recuperativa (cuentan con Mdico) ptimamente pueden ofertar 20,500
atenciones y los 06 consultorios restantes son utilizados para atenciones Preventivas pueden
ofertar 55,000 atenciones solo en la especialidad materno infantil, el equipo dental, producir
ptimamente 6,864 atenciones entre preventivas y recuperativas. Las 02 camas con que
cuenta el centro de Salud no producen egresos de hospitalizacin pues no son camas
exclusivas de internamiento (preparacin y puerperio en partos).
Con respecto a la Sala de Partos existente, como ya se sealo anteriormente no puede
considerarse oferta valida aunque cuente con equipos, su infraestructura no puede seguir
manteniendo sus deficientes condiciones, siendo necesario realizar las remodelaciones que
permitan habilitar una que reuna las normas vigentes.
A continuacin se presenta el Cuadros que determinan la produccin ptima de los otros
Recurso Fsico existentes en detalle, tales como:
Consultas preventivas peditricas en menores de 1 ao
Consultas preventivas peditricas en nios de 1 a 4 aos
Consultas preventivas obsttricas
Atencin de partos
Atencin de consultas curativas peditricas
Atencin de consultas curativas obsttricas
Atencin de consultas curativas de otros grupos etreos
Atencin de consultas odontolgicas
Atencin de IEC
Atencin de Rx
Atencin de ecografa
CAPACIDAD DE OFERTA OPTIMIZADA
RESUMEN DEL DETALLE MICRO RED PACHA
Descripcin
N atenciones
N atenciones
N atenciones
42
a/p RR.HH
a/p RR.FF.
Optimas
9,504
9,504
402
3,300
3,300
6,600
4620
200
27,456
27,456
0
3,432
3,432
13,728
6,864
0
9,504
9,504
0
3,300
3,300
6,600
4620
0
43
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONS PREV
PEDIATRICAS
-7467
-7045
-6721
-5606
-4709
-4005
-3277
-2527
-2275
-2152
CONS
OBST
PREV
-8,442
-8,031
-7,406
-7,370
-7,024
-6,982
-6,619
-6,570
-6,354
-6,300
AT PART
396
417
450
457
465
473
481
489
497
506
CONS
RECUP.
PEDIATRICA
CONS
RECUP.
OBSTETRICAS
CONS
RECUP.
OTROS G. ETARE
-2120
-2058
-1993
-1236
-404
-251
-91
78
255
442
-1991
-1942
-1891
-1839
-1784
-1727
-1261
-762
-667
342
-2,623
236
352
2,240
2,390
4,371
4,557
4,746
4,938
7,092
CONS ODONT
-3421
-3063
-2165
-4512
-4459
-3759
-3693
-2959
-2879
-2108
El balance entre la demanda esperada y la oferta actual optimizada de la Micro Red Pacha,
nos muestra un considerable superavit de las posibilidades actuales, especialmente por la
presencia del recurso fsico infraestructura, recordemos que para una poblacin de menos
de 12,000 personas, se cuenta con un centro de Salud y 8 Puestos de Salud; en
consecuencia, el tipo de brecha encontrada, corresponde ms a una brecha de calidad,
porque aunque no existe un dficit apreciable en las atenciones en los establecimientos de
salud, el problema radica principalmente en la calidad del servicio, que se ve deteriorada por
no contar, en primer orden con la capacidad resolutiva adecuada en el Centro de Salud,
cabecera del Sistema, y en segundo trmino, con los equipos necesarios para una atencin
adecuada, elevando los riesgos de salud para los usuarios y su insatisfaccin.
Es notoria, sin embargo la brecha que desde el inicio del proyecto se manifiesta en la
Atencin de partos, que por capacidad resolutiva, corresponden implementarse en el C.S.
Quemado; y brechas que se presentan a partir del octavo ao de operacin en lo que son
consultas recuperativas peditricas y consultas recuperativas de otros Grupos etreos, que
por su especializacin, debieran implementarse tambin en el Centro de salud de cabecera.
Adems en relacin al recurso humano, existe una falta de capacitacin en temas como
gestin de programas preventivos, que se repercuten tambin en un deterioro de la calidad
de atencin.
44
3.5
Definicin del Rol Asistencial del Servicio Asistencial del C.S. Quebrado
El rol que le corresponde cumplir al CS. Quebrado, en el marco de la poltica institucional del
MINSA, y como parte de la Red Integrada de Servicios de la Microred Pacha, es el de brindar
acciones integrales de salud a la poblacin su rea de responsabilidad mediante actividades
de Promocin, Prevencin y Recuperacin de la salud.
Cumplir funciones de Centro de Salud, para la atencin en las especialidades bsicas de la
poblacin de su rea influencia, vale decir para la poblacin de los distritos y localidades que
comprende la Micro Red Pacha y paralelamente asumir el papel de Centro de Salud
Referencia Materno Infantil en el nivel I, para los casos que le sean derivados de su rea de
influencia indirecta, es decir del resto de la Microred.
La promocin comprende actividades dirigidas al mantenimiento y desarrollo de la salud
mediante:
La educacin para la salud, materna infantil y de la gestante.
La proteccin comprende actividades tendientes a suprimir riesgos para la salud
principalmente mediante:
El control de enfermedades transmisibles.
La prevencin de enfermedades crnicas.
La prevencin de la invalidez.
El saneamiento ambiental.
La recuperacin comprende las actividades destinadas a restituir la salud mediante el
diagnstico y el tratamiento.
La rehabilitacin comprende las actividades dirigidas a restaurar en el paciente en el mximo
de sus capacidades fsicas, mentales y sociales, para su reincorporacin a la vida activa de la
comunidad.
3.5.2
45
Definicin del Rol Asistencial del resto de los Servicios de la Micro Red
46
CUADRO N 3.4.2
PLAN DE PRODUCCION DE SERVICIOS FINALES E INTERMEDIOS PROYECTADOS PARA EL PERIODO 2004 2013
MICRO RED PACHA CENTRO DE SALUD QUEBRADO
AOS
SERVICIOS
Atenciones Preventivas
Atenc. Pediatra AID
Atenc. Obstetricia AID
Atenc. Resto AID
1865
254
243
2572
350
338
3078
407
481
4891
690
489
5940
842
568
6952
1000
578
8069
1162
661
9148
1329
672
9342
1352
722
9501
1375
734
61356
8762
5485
1367
1884
2190
3712
4530
5374
6246
7147
7268
7392
47109
396
417
450
457
465
473
481
489
497
506
4631
Atenciones Recuperativas
Atenc. Pediatra AID
Atenc. Pediatra AII
Atenc. Obsttrica AID
Atenc. Obstetricia AII
Atencin Otras
especialidades
Atenc. Odontolgica AID
2405
270
182
300
145
2586
284
191
311
150
2784
299
202
323
156
3531
473
318
335
162
4081
664
447
347
168
4685
698
470
360
174
5189
735
495
467
226
5742
774
521
582
281
6202
814
548
603
291
7369
857
577
834
403
44575
5870
3950
4462
2154
911
597
954
694
1000
805
1309
935
1371
1085
1724
1259
1805
1461
1891
1694
1981
1964
2421
2277
15367
12771
4666
5575
6311
8879
10486
12110
13739
15379
16041
17376
110562
Atencin de Partos
10
TOTAL
47
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horas
mdico
Consultas requeridas
2405
601,22
2586
646,39
2784
696,04
3531
882,83
4081
1020,29
4685
1171,29
5189
1297,24
5742
1435,50
6202
1550,54
7369
1842,37
Mdicos
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
Consultorios
Fsicos
0,7
0,8
0,8
1,0
1,2
1,4
1,5
1,7
1,8
2,1
Horas
mdico
Consultas requeridas
1865
186,50
2572
257,19
3078
307,75
4891
489,06
5940
594,01
6952
695,16
8069
806,92
9148
914,82
9342
934,17
9501
950,05
Mdicos
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
Consultorios
Fsicos
0,5
0,7
0,9
1,4
1,7
2,0
2,4
2,7
2,7
2,8
Hospitalizacin Partos
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Egresos
(Partos)
396
417
450
457
465
473
481
489
497
506
Dias
Paciente
792
835
899
914
930
946
962
978
995
1012
Hr mdico
requeridas
158
167
180
183
186
189
192
196
199
202
Mdicos
Camas
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
Programacin fsica
49
Unid.
AREAS (m2)
Parcial
Total
1
1
1
1
1
3,00
23,50
21,00
18,00
5,00
3,00
23,50
21,00
18,00
5,00
70,50
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
48,00
9,00
12,00
15,00
14,00
18,00
3,00
5,00
6,00
3,00
48,00
9,00
24,00
15,00
14,00
18,00
6,00
10,00
6,00
3,00
153,00
1
1
1
1
1
12,00
36,00
15,00
40,00
12,00
12,00
36,00
15,00
40,00
12,00
115,00
1
1
1
1
1
26,00
7,80
4,80
4,00
2,00
26,00
7,80
4,80
4,00
2,00
44,60
1
1
1
1
1
1
1
14,50
16,20
25,00
6,00
7,50
3,00
16,00
14,50
16,20
25,00
6,00
7,50
3,00
16,00
88,20
1
1
2
1
1
20,00
10,00
12,00
10,00
4,00
20,00
10,00
24,00
10,00
4,00
68,00
1
1
50,00
60,00
50,00
60,00
110,00
649,30
227,26
876,56
PROGRAMACION ARQUITECTNICA
50
Administracin
Consulta Externa
Apoyo al Diagnstico
Internamiento
Centro Obsttrico y Procedimientos
Servicios Generales
Unidad Complementaria
Circulacin General
SUB
TOTAL
m2
70,50
153,00
115,00
44,60
88,20
68,00
110,00
227,26
Total General
876,56
UNIDADES
Programacin de Instalaciones
Las necesidades de dotar al Centro de Salud de la edificacin adecuada para el desarrollo de
las actividades asistenciales, requiere de instalaciones de agua, desage y energa como
lneas vitales necesarias para garantizar su funcionamiento.
1.
Instalaciones Sanitarias
=
1.50 cubos
=
2 cubos
=
1 cubo
_____________
4.50 cubos
51
52
Esta alternativa contempla las siguientes acciones: (Ver planos N AL-1 y AL-2)
-
Demolicin de la zona derecha del local existente, que es la zona en malas condiciones,
clausurada por defensa civil, por representar peligro.
Remodelacin del local existente para una mejor distribucin de ambientes y servicios.
La remodelacin estar referida a trabajos en sistema constructivo con muros de adobe.
Ampliacin en el rea libre del terreno, en la parte posterior del local existente, para la
nueva ubicacin de la unidad de centro obsttrico y su integracin con el local actual.
Esta construccin ser de un piso, sobre una plataforma de cimentacin elevada para
proteger la edificacin de las posibles inundaciones. La construccin se plantea
realizarla mediante muros de ladrillo tipo bloquetas, techo de losa aligerada inclinada.
232.00
53
ALTERNATIVA II:
542.00
1.00
232.00
3.7.1
OBSERVACIONES
Acciones
Programa Equipamiento Mdicos
Trabajos de Remodelacin y Ampliacin /
Nueva Construccin C.S. Quebrado
Programa de Capacitacin a Operadores de los
Equipos Mdicos
Programa de Capacitacin al personal de salud
en implementacin de programas de IEC
Programa de IEC a padres
Unidad de tiempo
Etapa
Etapa
Preoperat. Operativa
Meses
Aos
Duracin
Etapa
Preoperat
07
Etapa
Operativa
10
Meses
Aos
04
10
Meses
Aos
07
Meses
Aos
07
Meses
Aos
05
10
54
ACCION 1 b:
-
ACCION 1 c:
-
Adquisicin de Equipo
ALTERNATIVA II:
ACCION 2 a:
-
ACCION 2 b:
-
Adquisicin de Equipo
ACCION 2 c:
-
3.8
COSTOS DE INVERSION
3.8.1
56
57
CUADRO N 3.5.4
Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA I
Estimacin de Precios en Nuevos Soles
Los trabajos de remodelacin debern ser integrales, considerando que se tendr que habilitar servicios continuos en donde actualmente se
podran adecuar solo parcialmente. El costo estimado de remodelacin considera la parcial demolicin, renovacin de redes de
instalaciones, reforzamientos estructurales antissmicos, nueva tabiquera y los acabados arquitectnicos similares a los existentes, se
estima en un 40 a 45% del costo de una edificacin nueva; es decir un aproximado de U$ 120.00 dlares americanos por metro cuadrado de
remodelacin.
58
59
El consolidado de estos costos son presentados en el Cuadro N 3.5.7, que al igual que la alternativa anterior se han trabajado los precios
unitarios como precios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 15% de gastos generales y utilidades y el 19% del IGV
obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles a un cambio de S/. 3.50 por dlar.
A continuacin el cuadro 3.5.7 donde se muestra el consolidado de costos a precios privado o precios de mercado, el mismo que tiene un
valor de S/. 1724,136.37 (Un Milln Setecientos Veinticuatro Mil Ciento Treinta y Seis y 37/100 Nuevos Soles)
CUADRO N 3.5.7
Consolidado de Costos correspondientes a la Inversin en Infraestructura ALTERNATIVA II
Estimacin de Precios en Nuevos Soles
60
b)
COSTO DE EQUIPAMIENTO
COSTO
UNITARIO (US$)
COSTO
(S/.)
Equipo de Rayos X
$60,000.00
S/216,000.00
S/181,512.61
S/216,000.00
$5,000.00
S/18,000.00
S/15,126.05
S/18,000.00
Silla giratoria
$80.00
S/288.00
S/242.02
S/288.00
Taburete giratorio
$25.00
S/90.00
S/75.63
S/90.00
Sillon dental
$2,800.00
S/10,080.00
S/8,470.59
S/10,080.00
Equipo odontologico
$6,500.00
S/23,400.00
S/19,663.87
S/23,400.00
Esterilizadora
$1,500.00
S/5,400.00
S/4,537.82
S/5,400.00
Compresora
$600.00
S/2,160.00
S/1,815.13
S/2,160.00
Negatoscopio de un campo
$85.00
S/306.00
S/257.14
S/306.00
Mesa de curaciones
$300.00
S/1,080.00
S/907.56
S/1,080.00
$210.00
S/756.00
S/635.29
S/756.00
Micromotor
$125.00
S/450.00
S/378.15
S/450.00
Micropipeta multicanales
$750.00
S/2,700.00
S/2,268.91
S/2,700.00
Electrocardiografo portatil
$4,300.00
S/15,480.00
S/13,008.40
S/15,480.00
Incubadora
$1,300.00
S/4,680.00
S/3,932.77
S/4,680.00
Grupo electrgeno
$1,300.00
S/4,680.00
S/3,932.77
S/4,680.00
Cmara filmadora
$900.00
S/3,240.00
S/2,722.69
S/3,240.00
Sillas giratorias
$25.00
S/90.00
S/680.67
S/810.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/6,050.42
S/7,200.00
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
Ecografo
$18,000.00
S/64,800.00
S/54,453.78
S/64,800.00
DESCRIPCION DE EQUIPO
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
CENTRO DE SALUD QUEBRADO
Radiodiagnstico
PARA
EL
Consultorio dental
61
1
PARA
PUESTO
$40,000.00
DE
S/144,000.00
S/121,008.40
S/144,000.00
SALUD
$250.00
S/900.00
S/756.30
S/900.00
Balanza peditrica
$200.00
S/720.00
S/605.04
S/720.00
$250.00
S/900.00
S/756.30
S/900.00
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
$389.00
S/1,400.40
S/1,176.81
S/1,400.40
Camilla
$200.00
S/720.00
S/605.04
S/720.00
Dopler fetal
$249.00
S/896.40
S/753.28
S/896.40
Aspirador de secreciones
$598.00
S/2,152.80
S/1,809.08
S/2,152.80
$300.00
S/1,080.00
S/907.56
S/1,080.00
Mesa peditrica
$300.00
S/1,080.00
S/907.56
S/1,080.00
$90.00
S/324.00
S/544.54
S/648.00
$200.00
S/720.00
S/605.04
S/720.00
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
$250.00
S/900.00
S/756.30
S/900.00
Microscopio
$350.00
S/1,260.00
S/1,058.82
S/1,260.00
Centrifuga
$3,300.00
S/11,880.00
S/9,983.19
S/11,880.00
Refrigeradora elctrica, 10 P3
$400.00
S/1,440.00
S/1,210.08
S/1,440.00
Ambu peditrico
$153.00
S/550.80
S/462.86
S/550.80
Dopler fetal
$249.00
S/896.40
S/753.28
S/896.40
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
$389.00
S/1,400.40
S/1,176.81
S/1,400.40
$292.00
S/1,051.20
S/883.36
S/1,051.20
Aspirador de secreciones
$598.00
S/2,152.80
S/1,809.08
S/2,152.80
Dopler fetal
$249.00
S/896.40
S/753.28
S/896.40
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
$700.00
S/2,520.00
S/2,117.65
S/2,520.00
Refrigeradora elctrica, 10 P3
$400.00
S/1,440.00
S/1,210.08
S/1,440.00
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
S/1,400.40
S/1,176.81
S/1,400.40
REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO
QUESQUENTO
Cama clnica con soporte para suero
PARA
PUESTO
1
DE
SALUD
$389.00
62
$292.00
S/1,051.20
S/883.36
S/1,051.20
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
$165.00
S/594.00
S/499.16
S/594.00
$300.00
S/1,080.00
S/907.56
S/1,080.00
Aspirador de secreciones
$598.00
S/2,152.80
S/1,809.08
S/2,152.80
Ambu peditrico
$153.00
S/550.80
S/462.86
S/550.80
Dopler fetal
$249.00
S/896.40
S/753.28
S/896.40
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
Microscopio
$350.00
S/1,260.00
S/1,058.82
S/1,260.00
Refrigeradora elctrica, 10 P3
$400.00
S/1,440.00
S/1,210.08
S/1,440.00
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
$389.00
S/1,400.40
S/2,353.61
S/2,800.80
$146.00
S/525.60
S/441.68
S/525.60
Equipo de curaciones
$459.00
S/1,652.40
S/1,388.57
S/1,652.40
$300.00
S/1,080.00
S/907.56
S/1,080.00
Otoscopio
$98.00
S/352.80
S/296.47
S/352.80
Microscopio
$350.00
S/1,260.00
S/1,058.82
S/1,260.00
$550.00
S/1,980.00
S/1,663.87
S/1,980.00
$1,000.00
S/3,600.00
S/3,025.21
S/3,600.00
524755.96
624459.60
TOTALES
Fuente: Elaboracin propia del Formulador
c)
COSTO DE CAPACITACIN
63
64
ALTERNATIVA II:
65
3.8.2
Los costos operativos del proyecto se han definido teniendo como base los costos de
operacin sin proyecto los cuales se observan en el Cuadro N 4.0.1. Considerando que para
una situacin con proyecto solo las atenciones que corresponden a Atenciones a Partos
aumenta en cada ao, tal como se encuentra en el Cuadro N 3.5.13; podemos deducir que
este aumento tiene una correspondencia en el aumento de insumos y otros servicios ms no
en el aumento de Recursos Humanos, puesto que la brecha que se ha encontrado es de
calidad ms no de cobertura, en los otros servicios se puede observar que la demanda es
menor que la oferta optimizada por lo que los costos de operacin y mantenimiento son los
mismos que en una situacin sin proyecto.
Para el clculo de los precios sociales, que se analizarn ms adelante, adelantamos que
estos se han calculado teniendo en cuenta que los costos que corresponden a
remuneraciones tienen como factor de correccin el 15% de impuestos que corresponden a
4ta categora, y los costos de insumos y otros servicios corresponden al 19% del IGV. Los
costos de mantenimiento han sido calculados segn datos del establecimiento como un
promedio del 5% de los costos de operacin. A ambos costos, los de operacin y
mantenimiento se han aumentado el 10% de gastos generales y el 5% de imprevistos.
A continuacin se muestra el Cuadro N 3.5.13 donde se muestran los costos de Operacin
con Proyecto
CUADRO N 3.5.12
66
CUADRO N 3.5.13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA ALTERNATIVA
67
El anlisis en este capitulo se realizar teniendo en cuenta los costos incrementales correspondientes a la situacin sin proyecto menos la
situacin con proyecto correspondientes a los flujos a precios privados y a precios sociales, por lo que los costos de operacin y
mantenimiento en la situacin Sin Proyecto son como siguen e iguales para ambas alternativas:
CUADRO N 4.0.1
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
68
CUADRO N 4.1.1
CUADRO N 4.1.2
69
Beneficios Incrementales
Con la implementacin del Proyecto, se espera un significativo incremento en la calidad de atenciones materno-infantiles, con la capacidad
resolutiva adecuada, atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al diagnstico como son Rayos X y Ecografa; ello
determinar un impacto social positivo para el mbito materia del proyecto.
CUADRO N 4.1.3
CUADRO N 4.1.4
Como podemos apreciar los Valores Actuales Netos a precios de mercado son:
VANP = S/. 1674,323.38, para la Primera Alternativa y
VANP = S/. 2959,050.27, para la Segunda Alternativa.
70
4.2
Factores de correccin
Para hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de origen
nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado (transables, los
cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta y Quinta Categora). En
todos los casos, y para simplificar el anlisis, asumimos las condiciones de mercado ms
tpicas.
a) Factor de Correccin de bienes de origen nacional:
En este caso, asumimos que las fallas y distorsiones de mercado son despreciables, razn
por la cual el factor de Correccin solo incorporar los efectos relacionados con la
recaudacin de impuestos.
De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen
nacional implican una nueva produccin de dichos bienes. En este caso, en el costo social no
se considerarn los impuestos indirectos, dados que estos aumentan la recaudacin,
beneficiando al estado. Entonces, el Factor de Correccin sera la inversa de uno ms la tasa
de impuestos indirectos
1
Costo sociales BN = Costos Mercado BN x F Correccin (BN) =
(1+ Imp. Indirectos)
71
x FCorreccin (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
1
F Correccin (BI)
x F Correccin (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
Costo sociales MO =
F Correccin (MO) =
(1 + Imp. Directos)
(1 + Imp. Directos)
En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de mercado sin
impuestos y las sociales. Por ello, en el clculo del factor de correccin que utilizaremos para
la mano de obra, incluiremos el factor de correccin del trabajo (que expresa dicha diferencia
entre valoraciones). As pues, en este caso, si la mano de obra implica nueva contratacin, el
factor de correccin ser.
Costo sociales MO = Costos Mercado MO
x F Correccin (MO)
1
F Correccin (MO)
= F Correccin (trabajo) x
(1 + Imp. Directos)
72
Costos Mercado BN
Costo sociales BN =
1
= F Correccin (BN) =
(1 + Imp. Indirectos)
(1 + Imp. Indirectos)
1
= 0.8403
(1+ 0.19)
Se asume que los bienes importados se encuentran gravados con un arancel del
12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. As mismo,
se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos
soles, por lo cual el factor de correccin de la divisa ser de 1.08 (de no ser este el caso, se
deber incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dlar para realizar la correccin
correspondiente). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:
1
F Correccin (BI) =
x F Correccin (divisa)
(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)
1
F Correccin (BI) =
Se ha supuesto que toda la mano de obra corresponde a 4ta categora para la etapa
Pre-operativa y en la parte operativa lo correspondiente al personal de vigilancia en las
nuevas contrataciones y que no existen distorsiones adicionales a las generadas por los
impuestos. Asimismo, se asume que la mano de obra contratada para la operacin de los
establecimientos reciben rentas de 5ta categora (trabajadores de limpieza y jardineros), por
lo que estara afectada a los impuestos directos del 15% mientras que la mano de obra
contratada para el resto de actividades recibira rentas de 4ta categora, sujeta a un impuesto
de 10%.
.
1
F Correccin (MO)
= F Correccin (trabajo) x
(1+ Imp. Directos)
1
= 0.9091
(1 + 0.10)
1
= 0.8696
(1 + 0.15)
73
CUADRO N 4.2.1
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Precios Privados y a Precios Sociales para la Primera y Segunda Alternativa
CUADRO N 4.2.2
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios Privados y a Precios Sociales
74
CUADRO N 4.2.3
Costos de Inversin para la Primera Alternativa
75
CUADRO N 4.2.2
Costos de Inversin para la Segunda Alternativa
Con estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado se realizar la evaluacin econmica
utilizando el Mtodo de Costo/Efectividad dado que la calidad, oportunidad y capacidad diagnstica y resolutiva no se pueden calcular
monetaria mente.
4.3 Clculo del Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual Neto VACST
El clculo del VACST se analizar con el valor incremental como sigue:
Flujo a Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Con Proyecto - Flujo de Costos Sociales (Inver., Oper.y Mant.) Sin Proyecto
Para efectos de la presentacin de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el VACST para ambas
alternativas:
76
CUADRO N 4.3.1
CUADRO N 4.3.2
77
VACT
FCt
VR
(1 COK )t (1 COK ) X
donde:
VACT
FCt
COK
VR
X
=
=
=
=
Ratio C/E = Ratio Costo / Efectividad = VACT / N atenciones generadas por el proyecto.
EVALUACION ECONOMICA PARA LA PRIMERA
ALTERNATIVA
VACT
1351,059.00
Indicador de Eficacia
54,834
Ratio C/E
24.64
El Ratio Costo/efectividad para la primera alternativa, nos indica que por cada Atencin de
Salud Integral adicional, en el perodo 2006-2016, tenemos que invertir S/. 24.64 nuevos
soles y S/. 42.63 nuevos soles para la segunda alternativa. Estos montos estn en un rango
aceptable para el sector. Es pertinente sealar que an no se cuenta con estndares o lneas
de corte para estos tipos de proyectos.
4.5 Anlisis de Sensibilidad
Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en
alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.
La variable dependiente que se analizar es el nmero de atenciones integrales de salud que
se genera durante el desarrollo del proyecto, en la Microrred de servicios PACHA; sta puede
ser influida por el grado de desarrollo y cobertura del Seguro Integral de Salud en la zona y
por la asignacin presupuestal del sector salud, en el escenario de descentralizacin y
aparicin de Gobiernos Regionales y posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo
de restriccin presupuestal para el Sector Pblico de Salud, en ese escenario, el nmero de
atenciones integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, podra
reducirse de lo programado.
Por lo tanto tomamos como dos variables sensibles para la realizacin de este anlisis, la
poblacin y la inversin, luego puestos anlisis de sensibilidad ser el siguiente:
78
CUADRO N 4.5.1
Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa I
Variable incierta Inversin
Variable incierta Poblacin
79
CUADRO N 4.5.2
Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa II
Variable incierta Inversin
Variable incierta Atendidos
80
81
82
CUADRO N 4.6.1
CUADRO N 4.6.2
83
4.7.0
Con relacin al impacto ambiental que tendr el desarrollo del proyecto en la zona de
influencia de la Microrred PACHA, se deber considerar que los trabajos de Obra Civil, para
la rehabilitacin del Centro de Salud, as como la implementacin de equipos para los
establecimientos de salud, no generarn contaminacin al medio ambiente.
Las obras previstas son de poca envergadura, que en el peor de los casos, tendr pequeos
impactos en la etapa de ejecucin, para lo cual las acciones de mitigacin se encuentran
incluidas de manera implcita en los costos de construccin analizados por metro cuadrado; y
en lo que concierne a la dotacin de equipos, stos no generarn ruidos molestos ni
contaminacin, dado que son de tipo bsico y no exponen al personal o pacientes a agentes
contaminantes. Respecto al equipo de Rayos X, se ha previsto dentro de la accin
correspondiente a capacitacin, el manejo adecuado del mismo as como la toma todas las
precauciones para evitar la exposicin a radiacin al personal y al pblico, con las
condiciones tcnicas necesarias. Originalmente se cuenta con un ambiente habilitado para tal
fin en buenas condiciones, el cual solo se remodelar en la alternativa elegida.
En los establecimientos y servicios de la Microrred PACHA, se implementar un programa
para el recojo y eliminacin segura de los lquidos y residuos slidos contaminantes,
producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondrn de recipientes y
bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su
destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento, esto se ha
previsto dentro de los programas de capacitacin y manejo de equipos.
Dentro de este mismo programa, para el caso de los lquidos contaminantes, producidos
durante la produccin de los servicios de salud, se tratarn dichos lquidos para ser
posteriormente evacuados en la red de desage pblica, tambin para la salud ocupacional
de los trabajadores de salud de los Establecimientos y Servicios de Salud de la Microrred
PACHA, se implementarn normas de bioseguridad, durante los procesos de la produccin de
servicios, con especial nfasis en aquellos servicios que tienen un contacto directo con los
pacientes (Servicios de Tpico y Atencin de Emergencia, Servicios de Atencin del Parto y
del Recin Nacido, as como Consultorios externos).
4.8.0 Seleccin y Priorizacin de la Alternativa socialmente ms rentable
La implementacin y desarrollo del proyecto permitir atender con la calidad adecuada, con
capacidad diagnstica y resolutiva necesaria a la demanda analizada de la Microrred de
Pacha. Segn la Evaluacin Econmica Costo / Eficacia se encontr el siguiente resultado
para el proyecto posible evaluado:
EVALUACION ECONOMICA PARA LA PRIMERA
ALTERNATIVA
VACT
1351,059.00
Indicador de Eficacia
54,834
Ratio C/E
24.64
COMPONENTES PROPSITO
FIN
Resumen de Objetivos
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Informe Estadstico de la
Oficina de Estadstica e
Informtica del MINSA, y de
la OEI de la Red Cusco,
Informe de Estadsticas
Vitales de Alcalda de
Microrred PACHA
Informe Estadstico de la
Oficina de Estadstica e
Informtica del MINSA, y de
la OEI de la DIRESA Cusco
Registros de Atenciones de
los Establecimientos de
Salud, de la Microrred
PACHA
Implementacin de un Programa de
Equipamiento Mdico
El 100% de establecimientos de la
Microrred PACHA, contar con
equipamiento mdico, para la atencin
materno-infantil, a fines del 1er ao
ACCIONES
Implementacin de Programa de
Informacin-EducacinComunicacin en Actitudes y
Prcticas Saludables Materno
Infantiles en la Poblacin.
Ampliacin de 123.48 m2,
Remodelacin de 480.60 m2,
Urbanizacin y demolicin de 79
m2 de estructura colapsada en el
Centro de Salud Quebrado
Compra y puesta en
funcionamientos de equipamiento
mdico 91 equipos para la
microrred
Capacitacin de Operadores de
Equipos Mdicos, bioseguridad e
implementacin de programas IEC
36 talleres
Encuestas y pruebas de
evaluacin a los
trabajadores de salud de los
Establecimientos de la
Microrred PACHA
Encuestas a la poblacin
sobre el Programa de IEC
Adjudicacin de la obra en la
Licitacin Publica, no hay grupos
desiertos.
86
87