Curso: Implementación Del Control Interno.

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CURSO TCNICO ESPECIALIZADO

14, 15 y 16 de
DICIEMBRE 2016

IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA


DE CONTROL INTERNO
En las entidades del Estado

Nuevos Alcances, Plazos Y Responsabilidades Establecidas


Por La Contralora General De La Repblica De Acuerdo A La
Directiva N 013-2016-CG/GPROD

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Finalidad
Fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto
ejercicio de la funcin pblica en el uso de los recursos del Estado. Por tanto la Escuela de Gobierno y
Gestin Pblica, ha diseado el presente curso de acuerdo a la nueva directiva publicada en mayo del
2016

Importancia
de este curso

Objetivo
Capacitar a los responsables para regular el modelo y los plazos para la implementacin del
Sistema de Control Interno que deben realizar en su institucin.
Medir el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con base a la informacin que deben
registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a travs del aplicativo informtico seguimiento
y Evaluacin del Sistema de Control Interno.
Comprender la Implementacin del Control Interno de las entidades y lograr su ptimo funcionamiento
antes del plazo establecido por la CGR

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Dirigido a

Importancia
de este curso

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento para:


Las entidades del Estado sujetas a control por el Sistema Nacional de Control, de
conformidad con lo establecido en el artculo 3 de la Ley N 27785, Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica.
Los rganos de Control Institucional.
Las unidades orgnicas de la Contralora General de la Repblica, de acuerdo a
su competencia funcional.

Metodologa
Se utilizar el mtodo terico prctico, que incluye ponencias mediante la presentacin de los
temas lgicamente estructurados, propiciando el intercambio de ideas; ello se complementar con
la elaboracin de casos prcticos, mediante los cuales los participantes, a travs del trabajo en equipo,
aplicarn lo aprendido a situaciones concretas de la Entidad.

Atentamente,

Ing. Vlado Castaeda Gonzales


Director Acadmico R&C Consulting
- Actual Secretario de Coordinacin de la Presidencia
de Consejo de Ministros PCM.
-Actual Gerente Pblico por SERVIR

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DISPOSICIONES GENERALES

MDULO 1

Temario
del curso

Ley de Control Interno de las Entidades del Estado - Ley


N 28716
Competencia de la Contralora General de la Repblica
Control Interno
Objetivos del Control Interno y mbito de aplicacin
Sistema de Control Interno
Gestin por procesos
Gestin de riesgos
Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y
servidores pblicos en la Implementacin del Sistema de
Control Interno

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NORMAS DE CONTROL INTERNO, APROBADAS POR RES.


DE CONTRALORA N 320-2006-CG

Temario
del curso

MDULO 2

Concepto, Objetivos, mbito de Aplicacin y Caractersticas de


Las Normas de Control Interno
Organizacin del Sistema de Control Interno, Roles y
Responsabilidades
Componentes del Sistema de Control Interno
Norma General Para el Ambiente de Control
Norma General Para la Evaluacin de Riesgos
Norma General Para las Actividades de Control Gerencial
Norma General Para la Informacin y Comunicacin
Norma General Para la Supervisin

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DISPOSICIONES ESPECFICAS PARA LA IMPLEMENTACIN

MDULO 3

Temario
del curso

Modelo para la implementacin del Sistema de Control Interno


Etapas en la implementacin del Sistema de Control Interno:
Fase de planificacin
Fase de ejecucin
Fase de evaluacin
Difundir logros de la implementacin del Sistema de Control Interno al interior
de la entidad
Plazos
Aplicativo Informtico Seguimiento y Evaluacin del Sistema de Control Interno
Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias

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y gubernamental)

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Breve resea curricular


Contador Pblico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicado en el tercio superior,
Colegiado. Especializacin en el Taller Regional organizado por la IDI en la Ciudad de Mxico de
Auditores de Deuda Pblica y Formacin. Diplomado en Formacin de Formadores auspiciado
por USAID y la Escuela Nacional de Control.
Expositor del I Congreso Binacional Per Ecuador de Contadores Pblicos del Per.
Experiencia Docente en diversos temas de Control Gubernamental y de Gestin Pblica, Presupuesto,
Tesorera, tanto en Universidades Nacionales, Particulares y Colegios Profesionales.
Experiencia Laboral y Docente: Veinte (20) aos de experiencia laboral continua en auditora privada
y gubernamental, habindose desempeado como Jefe del rgano de Control Institucional de varias
entidades pblicas

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