ABS-P-01 Procedimiento de Abastecimiento Rev.0
ABS-P-01 Procedimiento de Abastecimiento Rev.0
ABS-P-01 Procedimiento de Abastecimiento Rev.0
10-05-2016
ABASTECIMIENTO Codigo: ABS-P-01
1. CONTROL DE EMISION
2. OBJETIVO
Establecer la metodologa para llevar a cabo el proceso de compra de bienes y servicios demandados por
la Empresa, desde que se origina el requerimiento hasta la recepcin final de stos por parte de los
clientes finales y el pago al proveedor.
Asegurar el suministro oportuno de bienes y servicios para lograr el adecuado y normal funcionamiento de
la Organizacin y el control en las cuentas por pagar de los proveedores crticos.
3. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las compras de bienes y servicios que se originan por la emisin de una
Solicitud de Compra o por resultado de un proceso de licitacin.
Proveedor Crtico: Es cuando su ausencia o defecto afecta el normal desarrollo de los procesos
realizados por SEMAE SpA.
5. RESPONSABILIDADES
Gerente General
Autoriza o Rechaza rdenes de Compra.
Aprueba la compra de activos fijos para la empresa.
Autoriza el arriendo de equipos para faena.
Gerente de Operaciones
Autoriza todas las Solicitudes de Compra de materiales y servicios de proyectos.
Enva la solicitud va correo al Encargado de Logstica y Abastecimiento
Realiza anlisis de necesidad del arriendo de equipos para faenas.
Dueo de rea
Responsables de autorizar y/o solicitar las solicitudes de compra de sus respectivas reas o faenas.
Deben verificar que los servicios contratados por terceros se realizan y dar VB a los EDP respectivos.
Subgerente de Finanzas
Establece los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago contrados
en las rdenes de Compra.
Debe recepcionar las facturas de compra y su adjunto enviados desde oficina Salamanca para el proceso
de contabilidad.
Debe dar curso al pago de proveedores.
Sera responsable de fiscalizar el control de avance en el pago de proveedores y asegurar un programa
libre de proveedores cerrados por pago.
Jefe de Calidad
Asesora Tcnicamente en el proceso de compras de elementos de calidad, segn estndares establecidos.
Jefe de SSOMA
Asesora Tcnicamente en el proceso de compras de elementos de proteccin personal y otros materiales
de seguridad, medio ambiente.
Debe revisar cantidades y dar V B a las solicitudes de compra de compra de EPP de las distintas
instalaciones e informar al Gerente de Maquinarias.
Responsable de mantener disponibles y ordenadas las certificaciones de los EPP.
Responsable del stock de EPP y el control de la entrega en conjunto con cada administrador de contrato.
Encargado de RRHH
Aprueba compras de Administracin (tiles de aseo, materiales de oficina, insumos cafetera) hasta
100.000 pesos para las oficinas de Santiago y Salamanca.
Aprueba compras de pasajes para las oficinas de Santiago y Salamanca y realiza EDP.
Enva valija con facturas al Subgerente de Finanzas a oficina Santiago.
6. DOCUMENTOS APLICABLES
Instructivo de Evaluacin de proveedores
7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
NA
8. DESCRIPCIN
Todo solicitante que tenga algn requerimiento de insumo y/o servicio deber emitir una solicitud de
compra va mail, la cual tendr el siguiente proceso de autorizacin y realizacin de la compra.
Organigrama de Abastecimiento
9. REGISTROS
-Mail con solicitud de compra
-Orden de Compra
-Guas de despacho y facturas
-Certificaciones y registros de calibracin.
-Registros de incidencia de compras
-Rendicin de gastos