Plan de Acción Recomendaciones - OCI (Autoguardado)
Plan de Acción Recomendaciones - OCI (Autoguardado)
Plan de Acción Recomendaciones - OCI (Autoguardado)
(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de accin lo cual implica su aprobacin.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementacin y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditora.
Suscribe obligatoriamente el plan de accin.
INFORME DE AUDITORA
ME DE AUDITORA
e sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad
TIDAD
auditora.
Anexo N 01: PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
Directiva N 006-2016-CG/GPROD Implementacin y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditora y publicacin de sus estados en el Portal de Tra
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTN
Nmero del Informe de Auditora: 006-2011-2-5351
Tipo de Auditora: Auditoria de Cumplimiento
rgano auditor: rgano de Control Institucional
Titular de la entidad: Victor Hernando Marina Flores
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
R RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
Plazo para
N de la
Recomendacin implementar la Nombres y apellidos del
Recomendacin Acciones concretas a ejecutar para la Firma del funcionario respons
(Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el recomendacin funcionario responsable de
(Segn el Informe de implementacin de la recomendacin implementar la recomenda
nmero de la conclusin de la cual se deriva) (Establecer la fecha fin implementar la recomendacin
Auditora)
en da/ mes/ao)
Disponer al Titular de la Sub Region de salud Alto Mayo, la El Director de la Oficina de Operaciones
implementacion de las (08) recomendaciones que se encuentran en Salud Alto Mayo, comunic la designacin
estado pendiente, del informe N 006-2011-2-5351, "Examen especial al
1 Hospital de Apoyo II- 1 Moyobamba, periodo 2009 - 2010, a fin de
del Funcionario servidor responsable de la
superar los hechos observados del citado informe. Cuyo detalle se Implementacin de las Recomendaciones
presenta en el anexo N 52. en la UE Salud Alto Mayo.
(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de accin lo cual implica su aprobacin.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementacin y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditora.
Suscribe obligatoriamente el plan de accin.
a entidad
Que se evalue con las areas respectivas y se realice el saneamiento 1. Solicitar informacion al Area de Patrimonio del
fisico legal de los terrenos y edificios registrados en la Cuenta 1501. 04 MESES(FINALIZANDO EL
31 GORESAM sobre los terrenos, asi como tambien C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
Edificios y estructuras por S/. 3 473 377 y la cuenta 1502. Activos no 28/08/2017)
producidos por S/. 2 022,567 al 31/12/2012. al area de Economia de la O.O 401.
1. Conformar la comisin de inventario de Bienes
muebles e inmuebles para el ao fiscal 2017
(30/03/2017)
Que se designe una comisin y se requiera bajo responsabilidad al 2. Conciliacin de la cuenta contable1502 activos
Presidente y a los miembros del comite para la toma de Inventarios del no producidos, en cordinacin rea de Patrimonio
rubro edificios estructuras y activos No producidos por el importe de con rea de Economia
32 S/.5 495,944, para que se concluya con verificar la existencia fisica y el
4/25/2017 C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
estado de conservacion de dichos activos, a efectos de reflejar los
estados financieros razonables y consistentes.
A traves del Director de Gestin Administrativa coordine con el jefe de Esta recomendacin fue
25 economia y Tesoreria para que realice las coordoinaciones con los implementada por el area de C.P.C. Agustin Coronel Alarcon
responsables del SIAF, a fin de conciliar las diferencias encontradas. Economia
(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de accin lo cual implica su aprobacin.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementacin y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditora.
Suscribe obligatoriamente el plan de accin.
DE AUDITORA
DITORA
os en el Portal de Transparencia de la entidad
ADMINISTRATIVA
informe de auditora.
Anexo N 01: PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
PLAN DE ACCIN PARA LA IMPLEMENTACIN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORA
Directiva N 006-2016-CG/GPROD Implementacin y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditora y publicacin de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad
Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTN
Nmero del Informe de Auditora: 011-2016-2-5351
Tipo de Auditora: Auditoria de Cumplimiento
rgano auditor: rgano de Control Institucional
Titular de la entidad: Victor Marina Flores
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
N de la Plazo para
Nombres y apellidos del
Recomendaci Recomendacin Acciones concretas a ejecutar implementar la Firma del funcionario
funcionario responsable de
n (Segn el (Transcribir la recomendacin del informe de auditora incluyendo el para la implementacin de la recomendacin responsable de implementar la
implementar la
Informe de nmero de la conclusin de la cual se deriva) recomendacin (Establecer la fecha fin en recomendacin
recomendacin
Auditora) da/ mes/ao)
(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el plan de accin lo cual implica su aprobacin.
(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad como responsable del monitoreo del proceso de implementacin y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditora.
Suscribe obligatoriamente el plan de accin.
Anexo N 01: PLAN DE ACCIN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS
PLAN DE ACCIN PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS
Directiva Control Simultaneo
Entidad: DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD ALTO MAYO
Nmero del Informe de Control
450-2017-GRSM/OCI
Simultaneo:
Modalidad del Servicio de Control
Control Simultaneo
Sumultaneo
rgano auditor: rgano de Control Institucional
RIESGOS COMUNICADOS
Riesgos
La omisin de la publicacin de los informes de las acciones
adoptadas en el portal de Transparencia y el reporte de
Nombres y apellidos del
informacin a la Contraloria General de la Republica, en relacin Acciones adoptadas o por Plazo para
Estado del Funcionario responsable de Cargo en la Documento Nacional de
al cumpliemiento de actividades de reduccin, preparacin y adoptar para el tratamiento adoptar
respuesta ante el periodo de lluvias 2015-2016, podrian generar el del Riesgo
Riesgo
acciones
adoptar las acciones para el entidad dentidad
tratamiento de riesgos
riesgo de la afectacin al principio de publicidad y legitimidad de
las actividades y operaciones realizadas por las unidades
ejecutoras del pliego.