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R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Nº 46778820
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente


R.U.T. : 12.598.228-K
Dirección Comercial : juan valle valdivia, 2617
Cliente : CARLOS BARRAZA Comuna / Provincia : COQUIMBO / Elqui
Dirección de Envío : juan valle valdivia, 2617 Nº Doc. Interno : IN0046104544
Comuna / Provincia : COQUIMBO Ciclo del Cliente : del 22 de Marzo al 06 de Abril
Nº de Cliente : 1.3689715
Móvil Pagador : 56955270923
Fecha Emisión : 07-04-2019
039004677882000000000013689715 Fecha de Corte : 09-05-2019

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro


(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 22-03-2019 al 06-04-2019
Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu
consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la
boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 16.506
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 16.506

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 16.506


Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ -1
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 16.505
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 22/03/2019 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 16.505
Roaming internacional Datos 22/03/2019 hasta el 02 de Mayo de 2019
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 22/03/2019

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII


Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : CARLOS BARRAZA Fecha Emisión : 07-04-2019
R.U.T. : 12.598.228-K Total a Pagar : $16.505
Nº de Cliente : 1.3689715 Monto Pagado :
Nº Documento : 46778820 Fecha Vencimiento : 02-05-2019

0390046778820000000000136897150000016505

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