Contabilidad Catacora Chura Wilson
Contabilidad Catacora Chura Wilson
Contabilidad Catacora Chura Wilson
RUC : 10408292692
USUARIO : BELLORTY
CALVE : ionsectra
CLAVE OSCE B.N. :
correo electronico : rivagraf.studios@yahoo.com
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
01 5/31/2019 01 003 000001 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 15,330.51 2,759.49 18,090.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
06 03 001 **********ANULADO**********
000006 0.00 0.00 0.00
07 03 001 **********ANULADO**********
000007 0.00 0.00 0.00
08 03 001 **********ANULADO**********
000008 0.00 0.00 0.00
09 03 001 0 11111111111
12/30/2012 000009 COMUNIDAD CAMPESINA DE CHACACONIZA 2,203.39 396.61 2,600.00
10 03 001 **********ANULADO**********
000010 0.00 0.00 0.00
01 5/19/2019 5/19/2019 01 FQQ1-002395 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 30.51 5.49 36.00
02 5/20/2019 5/20/2019 01 FQQ1-002441 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 169.49 30.51 200.00
03 5/23/2019 5/23/2019 01 FQQ1-002476 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 127.12 22.88 150.00
04 5/29/2019 5/29/2019 01 FQQ1-002744 6 20136217306 SERVICENTRO PANAMERICANA S.R.Ltda. 169.49 30.51 200.00
05 01 6 xxx 6,355.93 1,144.07 7,500.00
06 01 6 xxx 6,355.93 1,144.07 7,500.00
07 01 6 xxx 1,949.15 350.85 2,300.00
TOTALES 15,157.63 2,728.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,886.00
01 3/30/2018 3/30/2018 01 001-0000 6 20600890507 GLOBAL SURVEY S.A.C. 0.00 0.00 0.00
02 11/15/2012 11/15/2012 01 001-000075 6 10806680121 TALLERES CHAIÑA 0.00 0.00
03 11/19/2012 11/19/2012 01 001-020031 6 20406435751 FRENOS PAUCAR DISTRIBUCIONES 0.00 0.00
04 11/20/2012 11/20/2012 01 001-000076 6 10806680121 TALLERES CHAIÑA 0.00 0.00
05 11/20/2012 11/20/2012 01 001-000077 6 10806680121 TALLERES CHAIÑA 0.00 0.00
06 11/30/2012 11/30/2012 01 001-0001029 6 20448335497 DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CASTRO E.I.R.L. 0.00 0.00
07 11/30/2012 11/30/2012 01 0017-0001504 6 20364169982 GRIFO MONTESINOS EMGESA S.A.C. 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2012
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS CONSTANCIA DE
COMPROBANTE DE PAGO O OPERACIONES GRAVADAS
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES Y/O DE EXPORTACIÓN Y A DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
GRAVADAS GRAVADAS
N° DE
N° DEL COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO, N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR COMPROBA N° DEL
FECHA DE ORDEN DEL FORMULARIO DE LAS OTROS NTE DE
NÚMERO CORRELATIVO DEL EMISION DEL FECHA DE FÍSICO O VIRTUAL, N° DE PAGO
DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE
REGISTRO
COMPROBANTE VENCIMIENTO O ISC EMITIDO
CAMBIO FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
DE PAGO O FECHA DE PAGO (1) SERIE O
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS
IONES NO SY TOTAL POR
DOCUMENTO CÓDIGO DE POR SUNAT PARA ACREDITAR GRAVADA CARGOS SUJETO NO (TABL
EL CRÉDITO FISCAL EN LA A 10)
DE PAGO O
TIPO LA AÑO DE BASE BASE BASE S DOMICILIAD
IMPORTACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN FECHA DE
(TABLA DEPENDENC EMISION DE
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBL IGV O (2) NÚMERO
EMISIÓN DOCUMENTO
10) IA LA DUA O DSI TIPO IMPONIBLE E E
ADUANERA (TABLA NÚMERO
(TABLA 11) 2)
01 11/24/2012 11/24/2012 01 001-003507 6 10024108053 CASA DE SOPORTES LAMBAYEQUE 645.76 116.24 762.00
02 11/30/2012 11/30/2012 01 001-14857 6 20447657482 PERNOCENTRO JUNIOR 222.03 39.97 262.00
03 12/14/2012 12/14/2012 01 001-001005 6 10405467203 LUBRICANTES D&F 1,674.58 301.42 1,976.00
04 12/26/2012 12/26/2012 01 0007-012654 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
05 12/28/2012 12/28/2012 01 0003-0057306 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
06 12/29/2012 12/29/2012 01 0003-0057328 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
07 12/30/2012 12/30/2012 01 0003-0057357 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
08 12/31/2012 12/31/2012 01 0003-0057392 6 15119101571 INKA GRIFOS 2,542.37 457.63 3,000.00
TOTALES 15,254.24 2,745.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00
LIQUIDACION MARZO 2019 BI IGV IR MULTA
VENTAS 15,331 2,759 230 2
COMPRAS 15,158 2,728
DEBITO FISCAL 31
SALDO DE MAYO 0 0
POR PAGAR 31 230
total 62
LIQUIDACION AGOSTO BI IGV IR
VENTAS 10,831 1,950 162
COMPRAS 3,977 716
DEBITO FISCAL 1,234
SALDO DE JULIO 0 -4539
POR PAGAR 1,234 -4,377
PERCEPCIONES 164
13,586
NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA
RUC: 10429075039
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DORIS SOTO QUISPE
NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE INAFECTA Y CARGOS QUE
FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
UNICO DE LA DOCUMENTO EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO
OPERACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LA
NÚMERO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA
NÚMERO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
OPERACIÓN EXONERADA O OTROS TRIBUTOS IMPORTE TOTAL
CORRELATIV FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VALOR BASE DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
O DEL EMISIÓN DEL FECHA DE N° SERIE O INAFECTA Y CARGOS QUE
N° DE SERIE FACTURADO IMPONIBLE DE DEL
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN
CÓDIGO DE PAGO O Y/O PAGO (TABLA
DE LA
NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA LA PARTE DE LA COMPROBANTE
MAQUINA TIPO
UNICO DE LA DOCUMENTO 10) TIPO (TABLA EXPORTACIÓN OPERACIÓN BASE IMPONIBLE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DEL
REGISTRAD 2) NÚMERO EXONERADA INAFECTA FECHA (TABLA SERIE PAGO O DOCUMENTO
OPERACIÓN 10)
ORA
01 8/22/2014 01 001 000135 20406325815 GOBIERNO REGIONAL PUNO 9,406.78 1,693.22 11,100.00
02 01 001 000136 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
03 01 001 000138 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
04 01 001 000139 FALTA 0.00 0.00 0.00
05 8/17/2014 01 001 000140 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
06 8/21/2014 01 001 000141 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
07 8/25/2014 01 001 000142 20511105103 MINERGIA S.A.C. 474.58 85.42 560.00
08 01 001 000143 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
TOTALES 10,830.51 0.00 0.00 0.00 1,949.49 0.00 12,780.00
01 11/1/2014 01 001 000186 20454502877 CONSORCIO SYC S.A.C. 2,673.73 481.27 3,155.00
02 01 001 000187 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
03 01 001 000188 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
04 01 001 000189 FALTA 0.00 0.00 0.00
05 01 001 000190 FALTA 0.00 0.00 0.00
06 11/17/2014 01 001 000191 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
07 01 001 000192 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
08 01 001 000193 FALTA 0.00 0.00 0.00
09 01 001 000194 FALTA 0.00 0.00 0.00
10 01 001 000195 FALTA 0.00 0.00 0.00
11 01 001 000196 FALTA 0.00 0.00 0.00
12 01 001 000197 FALTA 0.00 0.00 0.00
13 01 001 000198 FALTA 0.00 0.00 0.00
14 01 001 000199 FALTA 0.00 0.00 0.00
15 01 001 000200 **********ANULADO********** 0.00 0.00 0.00
16 01 001 000201 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
17 01 001 000202 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 3,559.32 640.68 4,200.00
18 01 001 000203 20546423850 COMPAÑÍA MINERA VENSIX S.A.C. 4,800.00 864.00 5,664.00
19 03 001 000066 FALTA
20 03 001 000067 FALTA
21 03 001 000068 FALTA
22 03 001 000069 FALTA
23 03 001 000070 FALTA
24 03 001 000071 11111111111 COMITÉ DE GESTION JR. 8 DE DICIEMBRE
TOTALES 21,711.02 0.00 0.00 0.00 3,907.98 0.00 25,619.00
01 5/4/2014 5/4/2014 01 001-003493 6 20448473610 LA CASA DE LAS BATERIAS GRUPO CDS S.A.C. 855.93 154.07 1,010.00
02 5/5/2014 5/5/2014 01 001-0009121 6 20447730406 BRACHS FRENOS Y REPUESTOS E.I. R.L. 186.44 33.56 220.00
REPUESTOS IMPERIAL JULIACA DE OMAR
03 5/5/2014 5/5/2014 01 001-000556 6 10406895365 SULLCA HUAQUISTO 169.49 30.51 200.00
04 5/14/2014 5/14/2014 01 001-030579 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 169.49 30.51 200.00
05 5/14/2014 5/14/2014 01 001-001636 6 20448505325 ELECTRONICAR SERVICE DANY E.I.R.L. 279.66 50.34 330.00
06 5/21/2014 5/21/2014 01 001-000358 6 20448594832 CONSORCIO SANDRA NOELIA E.I.R.Ltda. 444.92 80.08 525.00
07 5/28/2014 5/28/2014 01 003-003342 6 20318171701 JCH LLANTAS COMERCIAL S.A. 722.03 129.97 852.00
08 5/31/2014 5/31/2014 01 002-005021 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 216.10 38.90 255.00
01 5/4/2014 5/4/2014 01 001-003493 6 20448473610 LA CASA DE LAS BATERIAS GRUPO CDS S.A.C. 855.93 154.07 1,010.00
02 5/5/2014 5/5/2014 01 001-0009121 6 20447730406 BRACHS FRENOS Y REPUESTOS E.I. R.L. 186.44 33.56 220.00
REPUESTOS IMPERIAL JULIACA DE OMAR
03 5/5/2014 5/5/2014 01 001-000556 6 10406895365 SULLCA HUAQUISTO 169.49 30.51 200.00
04 5/14/2014 5/14/2014 01 001-030579 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 169.49 30.51 200.00
05 5/14/2014 5/14/2014 01 001-001636 6 20448505325 ELECTRONICAR SERVICE DANY E.I.R.L. 279.66 50.34 330.00
06 5/21/2014 5/21/2014 01 001-000358 6 20448594832 CONSORCIO SANDRA NOELIA E.I.R.Ltda. 444.92 80.08 525.00
07 5/28/2014 5/28/2014 01 003-003342 6 20318171701 JCH LLANTAS COMERCIAL S.A. 722.03 129.97 852.00
08 5/31/2014 5/31/2014 01 002-005021 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 216.10 38.90 255.00
TOTALES 3,044.07 547.93 0 0 0 0 0 0 0 3,592.00
01 5/31/2014 5/31/2014 01 103-003358 6 20318171701 JCH LLANTAS COMERCIAL S.A. 722.83 130.11 852.94
02 6/3/2014 6/3/2014 01 001-0009121 6 20448440282 SERVICENTRO PETROPOLIS S.A.C. 110.17 19.83 130.00
03 6/5/2014 6/5/2014 01 0001-0041733 6 10024453478 JORGE GUILLRMO GUTIERREZ DIAZ 118.64 21.36 140.00
04 6/21/2014 6/21/2014 01 001-005447 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
05 6/24/2014 6/24/2014 01 001-005476 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
06 6/25/2014 6/25/2014 01 001-005480 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
07 6/25/2014 6/25/2014 01 001-000795 6 20455775621 COHIMSA SAC 122.88 22.12 145.00
08 6/25/2014 6/25/2014 01 001-007757 6 20448160590 R. CASTRO E.I.R.L. 254.24 45.76 300.00
09 6/25/2014 6/25/2014 01 001-001738 6 20448505325 ELECTRONICAR SERVICE DANY E.I.R.L. 398.31 71.69 470.00
10 6/26/2014 6/26/2014 01 001-005492 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
11 6/28/2014 6/28/2014 01 001-005510 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
12 6/29/2014 6/29/2014 01 001-005518 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
13 6/30/2014 6/30/2014 01 001-005532 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 189.41 34.09 223.50
01 7/1/2014 7/1/2014 01 103-004447 6 20449239394 EVOLUTION CAR SERVICE E.I.R.L. 72.46 13.04 85.50
02 7/1/2014 7/1/2014 01 182-007731 6 20413666130 CONCESIONARIO AUTORIZADOS S.A.C. 173.33 31.20 204.53
03 7/8/2014 7/8/2014 01 002-0003819 6 10316719398 SUSANA ANGELINA NORABUENA SALAZAR 1,144.07 205.93 1,350.00
04 7/10/2014 7/10/2014 01 001-000665 6 10422498414 WILBER CONDORI CONDORI 563.56 101.44 665.00
01 8/4/2014 8/4/2014 01 001-000733 6 10451621594 D&M LLANTAS DE MOLINA FLORES DAVID D. 254.24 45.76 300.00
02 8/4/2014 8/4/2014 01 001-0009486 6 20447730406 BRACHS FRENOS Y REPUESTOS E.I.R.L. 248.31 44.69 293.00
03 8/15/2014 8/16/2014 01 001-005937 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 1,694.92 305.08 2,000.00
04 8/30/2014 8/30/2014 01 001-000306 6 20542684756 GRIFO CORPORACION PETROPOLIS S.A.C. 677.97 122.03 800.00
05 8/30/2014 8/30/2014 01 001-000810 6 10406895365 REPUESTOS IMPERIAL JULIACA DE OMAR SULLC 1,101.69 198.31 1,300.00
01 8/29/2014 8/29/2014 01 001-006035 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 1,694.92 305.08 2,000.00
02 8/31/2014 8/31/2014 01 001-006050 6 20448236081 GRIFOS ALLIN CCAPAC S.A.C. 1,525.42 274.58 1,800.00
03 9/1/2014 9/1/2014 01 001-008079 6 20448160590 R. CASTRO E.I.R.L. 305.08 54.92 360.00
04 9/16/2014 9/16/2014 01 001-002493 6 20448218776 R&M JULIACA S.R.L. 1,055.08 189.92 1,245.00
05 9/16/2014 9/16/2014 01 001-010494 6 20406545343 LOS CRISTALES E.I.R.L. 203.39 36.61 240.00
06 9/20/2014 9/20/2014 01 001-0027401 6 10422498414 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. 152.54 27.46 180.00
07 9/30/2014 9/30/2014 01 001-042930 6 20448013376 GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE S.A.C. 847.46 152.54 1,000.00
TOTALES 5,783.90 1,041.10 0 0 0 0 0 0 0 6,825.00
GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
N° DEL GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O COMPROBANTE DE
DOCUMENTO PAGO, DOCUMENTO,
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE ORDEN DEL OPERACIONES NO N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS VALOR COMPROBA
FECHA DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DE LAS OTROS NTE DE
EMISION DEL SERIE O
DUA, DSI O PAGO FECHA
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O CÓDIGO ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE TIPO SERIE COMPROBANTE
COMPROBANTE AÑO DE LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO TIPO DE LA BASE IONES NO SY TOTAL POR
CAMBIO
DE PAGO O EMISION COBRANZA U OTROS TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE GRAVADA CARGOS FECHA DE
ÚNICO DE LA
DOCUMENTO
(1) (TABLA DEPENDEN DOCUMENTOS
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IMPONIBLE IGV SUJETO NO NÚMERO
EMISIÓN
(TABL
DE PAGO O
OPERACIÓN 10) CIA
DE LA DUA EMITIDOS POR (TABLA NÚMERO IMPONIBLE E S DOMICILIAD
A 10)
O DSI SUNAT PARA 2) O (2)
ADUANERA DOCUMENTO
(TABLA 11) ACREDITAR EL
CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIÓN
01 10/13/2014 10/13/2014 01 001-0001365 6 20448715214 M.H. TINTAYA S.A.C. 139.83 25.17 165.00
02 10/13/2014 10/13/2014 01 001-0002041 6 10405467203 LUBRICANTES D&F 385.59 69.41 455.00
03 10/14/2014 10/14/2014 01 001-0005624 6 20448160590 REPUESTOS ASIS DE MAMANI SACACA FRANC. 94.75 17.05 111.80
04 10/14/2014 10/14/2014 01 001-0005625 6 20448160590 REPUESTOS ASIS DE MAMANI SACACA FRANC. 71.59 12.89 84.48
05 10/21/2014 10/21/2014 01 001-019133 6 20363690948 AUTOMOTORES POWER S.R.L. 101.69 18.31 120.00
06 10/21/2014 10/21/2014 01 001-0007474 6 10408718479 DIMSA REPUESTOS DE COLQUE GONZALES M. 194.92 35.08 230.00
07 10/27/2014 10/27/2014 01 001-005276 6 10024496193 DIST. NEUMA PERU DE JUANA PARI MAMANI 415.25 74.75 490.00
FACTURAS POR RECOGER 16,949.15 3,050.85 20,000.00
GRAVADAS DESTINADAS
ADQUISICIONES
N° DEL GRAVADAS
ADQUISICIONES GRAVADAS A OPERACIONES CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O COMPROBANTE DE
DOCUMENTO PAGO, DOCUMENTO,
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A DEPÓSITO DE
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO DTRACCIÓN (3) O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DE ORDEN DEL OPERACIONES NO N° DE
NÚMERO FORMULARIO FÍSICO DOCUMENTO DE IDENTIDAD GRAVADAS VALOR COMPROBA
FECHA DE N° DEL
CORRELATIVO FECHA DE O VIRTUAL, N° DE DE LAS OTROS NTE DE
EMISION DEL SERIE O
DUA, DSI O PAGO
DEL REGISTRO VENCIMIENTO O CÓDIGO ADQUISIC TRIBUTO IMPORTE TIPO DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
COMPROBANTE AÑO DE LIQUIDACIÓN DE ISC EMITIDO
CAMBIO
O CÓDIGO FECHA DE PAGO TIPO DE LA BASE IONES NO SY TOTAL
ÚNICO DE LA
DE PAGO O
(1) EMISION COBRANZA U OTROS TIPO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN BASE BASE GRAVADA CARGOS
POR FECHA DE
DOCUMENTO (TABLA DEPENDEN DOCUMENTOS
SOCIAL IGV IMPONIBL IGV IGV SUJETO NO NÚMERO
EMISIÓN
(TABL
DE PAGO O
OPERACIÓN 10) CIA
DE LA DUA EMITIDOS POR (TABLA NÚMERO IMPONIBLE E
IMPONIBLE S DOMICILIAD
A 10)
O DSI SUNAT PARA 2) O (2)
ADUANERA DOCUMENTO
(TABLA 11) ACREDITAR EL
CRÉDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIÓN
FACTURAS POR RECOGER 4,677.97 842.03 5,520.00
01 9/23/2014 9/23/2014 01 103-003588 6 20318171701 J. CH. COMERCIAL S.A. 3,001.58 540.28 3,541.86
02 9/30/2014 9/30/2014 01 001-0002026 6 10405467203 LUBRICANTES D&F 206.78 37.22 244.00
03 10/21/2014 10/21/2014 01 103-003588 6 20318171701 J. CH. COMERCIAL S.A. 3,933.56 708.04 4,641.60
04 11/28/2014 9/30/2014 01 001-0002026 6 10451230889 COMERIAL VSP DE SUCA PORTUGAL RONNY 271.19 48.81 320.00
05 12/23/2014 12/23/2014 01 001-000891 6 20447629438 LOGISTIC MINING PERU S.R.L. 322.03 57.97 380.00
06 12/24/2014 12/24/2014 01 001-000892 6 20447629438 LOGISTIC MINING PERU S.R.L. 508.47 91.53 600.00
07 COMPRAS DE DARWIN WACOTO 17,084.75 3,075.25 20,160.00
08 VIDAL 2,118.64 381.36 2,500.00
VIDAL 2,118.64 381.36 2,500.00
VIDAL 2,118.64 381.36 2,500.00
TOTALES 31,684.29 5,703.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,387.46
LIQUIDACION JUNIO BI IGV IR MULTA
VENTAS 13,576 2,444 204 73 19
COMPRAS 3,053 550
DEBITO FISCAL 1,894
SALDO DE MAYO -432 -4969
POR PAGAR 1,462 -4,765
total 3,826
PAGADO
PERCEPCIONES 164
13,586