Informe Auditoria Area de Ventas
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ANFER INGENIERIA EU
Cindy Johana Agudelo Manrique auditoria externa de calidad
Información de la Organización
Nombre de la Organización ANFER INGENEIRIA EU
cra 31 A No. 10 a-118 ofic
Dirección CIUDAD CALI
201
Teléfono No. (2) Fax No. (2)
Información de Contacto
ING ANDRES FERNANDO
Nombre persona contacto Teléfono No. (2)
ROSERO
Dirección e-mail
Información de la Auditoría
Norma(s) ISO 9001:2015
Actividad Industrial CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
Tipo de Auditoría AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 3 DE
Fecha Inicio Auditoría Fecha Fin Auditoría
1 DE 2018 2018
Fecha Próxima Auditoría Duración 3 DIAS
Información del Auditor
Auditor Líder CINDY JOHANA AGUDELO MANRIQUE
Auditor (es)
N.A
(Miembros de Equipo)
Especialista N.A
Horario de los Turnos 08:00-17:00
Distribución Cliente / Equipo Auditor /
Resumen de los Hallazgos de la Auditoría:
Número de No Conformidades
Mayores: Menores:
registradas:
Observaciones de la Auditoría Extraordinaria: N.A
1. Objetivos de la Auditoría
Los Objetivos de esta auditoría son :
1. Confirmar que el Sistema de Gestión cumple todos los requisitos aplicables y se mantiene
conforme la norma auditada ISO 9001:2008;
2. Confirmar que la Organización Mantiene efectivamente las disposiciones planificadas
3. Confirmar que el Sistema de Gestión es capaz de cumplir la política y alcanzar los objetivos de la
Organización.
4. Confirmar que los elementos fundamentales del Sistema de Gestión son implementados
incluyendo al menos un ciclo de auditorías internas y revisión por la dirección.
Se planifico durante la reunion de apertura las actividades, procesos, documentos y areas a auditar, asi
como la disposicion de los funcionarios de la organización para desarrollar la auditoria. Según el plan de
auditoria de enero 20 de 2012
5. Hallazgos de Auditoría
El equipo auditor ha realizado una auditoría basada en los procesos, centrada en los aspectos
significativos, riesgos y objetivos. La metodología de auditoría empleada ha consistido en entrevistas,
observación de las actividades y revisión de documentos y registros
La Auditoría en sitio inició con una Reunión de Apertura, contando con la asistencia de directivos de la
organización y representante de cada proceso
.
Se evidencia manual de gestion de calidad documentado donde se referencian los elementos claves del
SGC, se presenta el mapa de procesos, define la politica de la calidad y los objetivos de la calidad, asi
como las caracterizaciones de cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestion de
calidad.
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El Equipo auditor ha validado el alcance de certificación de la siguiente manera:
Construcción
7.3- Diseño y Desarrollo: Se determino que el diseño no es aplicable a las actividades de
de: edificaciones, obras de urbanismo, obras de infraestructura vial, redes de acueducto
y alcantarillado; Construcción de instalaciones eléctricas y cableado estructurado en
edificaciones; Construcción y montaje de subestaciones eléctricas de media y baja
tensión
5.3 NIVEL DE INTEGRACIÓN (EN CASO DE UNA AUDITORÍA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO)
Se evidencia una politica de gestion de la calidad documentada, que corresponde a las actividades
misionales de la organización y como de esta politica se establecieron los objetivos de la calidad. No
obstante la organización debe fortalecer y tener en cuenta que al momento de revisar Los objetivos de
calidad, estos deben ser coherentes con la política de calidad y deben servir de marco de referencia para
evaluar la eficacia del sistema de calidad, en este sentido la Empresa debe evaluar la implementación
de indicadores de resultado acordes con los propósitos de la Empresa .
5.5.1 GENERAL
Descripción General de la Organización.
Se verifico que la actividad misional de la organización en el proyecto Vallecaucana de aguas
5.5.2 PLANIFICACIÓN
Se pudo determinar que dentro de la planificación del SGC, se ha establecido lo siguiente:
Requisitos de Documentación, incluyendo Control de Documentos y Registros
Política del Sistema de Gestión
Objetivos y Programas de Gestión
Identificación de requerimientos legales y otros
Estructura organizacional, roles, responsabilidad y autoridad
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5.5.5 MEJORA
Se evidencia la captura de datos producto del seguimiento de los procesos donde se valora la eficacia de
las acciones correctivas y preventivas documentadas. No obstante es importante fortalecer este aspecto.
5.7 NO CONFORMIDADES
SEPTIEMBRE 5
ORGANIZACION ANFER INGENIERIA EU FECHA
DE 2018
No. 1
CINDY JOHANA AGUDELO
EMITIDA POR: LÍDER PROCESO EDUARDO LOPEZ
MANRIQUE
DOCUMENTO /
PROYECTO / PROCESO VENTAS REQUISITO Norma iso 9001: 2015 req 10.2 9.1
ORIGEN DEL
TIPO DE HALLAZGO NO CONFORMIDAD HALLAZGO AUDITORIA INTERNA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
No se evidencia la identificación de acciones correctivas, para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir en los procesos de ventas.
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ANFER INGENIERIA SEPTIEMBRE 5 DE
ORGANIZACION
EU
FECHA
2018
No. 3
CINDY JOHANA
EMITIDA POR: LÍDER PROCESO EDUARDO LOPEZ
AGUDELO MANRIQUE
DOCUMENTO /
PROYECTO / PROCESO VENTAS REQUISITO Norma iso 9001: 2015 req 9.1.2
ORIGEN DEL
TIPO DE HALLAZGO NO CONFORMIDAD HALLAZGO AUDITORIA INTERNA
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Respuesta inoportuna a las solicitudes de los clientes
Nota:
Las acciones correctivas para tratar las no conformidades mayores identificadas, serán llevadas a la
práctica de manera inmediata y se notificará Al auditor de dichas acciones, en un plazo de 30 días.
Nuestro auditor podrá llevar a cabo una auditoría extraordinaria en un plazo no mayor de 90 días para
confirmar las acciones tomadas, evaluar su eficacia.
Cada responsable de proceso hará llegar al coordiandor (a) de calidad un Plan de Acciones Correctivas
para tratar las no conformidades menores identificadas, este Plan será llevado a la práctica por el
proceso quien mantendrá registros con evidencias de ello.
La respuesta a las no conformidades puede ser enviadas bien sea mediante documentos en soporte
papel o en soporte electrónico (preferentemente), utilizando el formato de No conformidad de la
organización el cual debe ser enviado al Auditor Líder.
5.8 OBSERVACIONES
2. Revisar los objetivos de calidad y alinearlos a las directrices de calidad establecidas por la
gerencia como es el enfocar esfuerzos al Control de obras, las. Evaluación financiera o
por cada proyecto. Y el control de los sobre costos del proyecto
3. La alta dirección debe prestar especial atención a evaluar de una manera planificada el
progreso de los resultados planificados frente a su misión, visión, políticas, estrategias y
objetivos de calidad a todos los niveles y procesos de la Empresa, la información que
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proporcionen los diferentes procesos deben permitirle realizar evaluaciones de desempeño
y tomar decisiones eficazmente, por esta razón la metodología que se aplique para el
seguimiento por parte de la dirección se considera como critica para el éxito de la Empresa.
.
Proceso ventas y licitaciones
4. Fortalecer el planteamiento de acciones de mejora como correctiva o preventiva, que
conduzcan a mejorar el desempeño del proceso ventas y licitaciones a partir de los datos
obtenidos y alcanzar los resultados planificados frente a las proyecciones de contratación
6. Para abordar este requisito de la norma, su organización deberá preparar una planificación
que determine qué fuentes de información tiene, qué fuentes de información necesita y qué
se hace con la información que se obtiene.
Las ya enunciadas.
.
6. Incertidumbre / Obstáculos que podrían afectar la confiabilidad de las conclusiones de
la auditoria
Documentar las acciones correctivas y sus evidencias de cada hallazgo de no conformidad documentada.
9. Conclusión:
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AUDITOR LIDER CALIDAD
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