Manual Tecnico Por BD V13.0
Manual Tecnico Por BD V13.0
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HISTORIAL DE REVISIONES
Pág.2
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
- regimenPercepcion
- tasaPercepcion
- montoPercepcion
- montoTotalCobroPercepcion
- baseImponiblePercepcion
Para Retención:
- Se corrigió la especificación de los campos que
no deben ser usados cuando la retención
afecta a las notas asociadas.
Para Percepción:
- Se eliminó la especificación de los campos que
no deben ser usados cuando la percepción
afecta a las notas asociadas. En una
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Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
12.3.6 30/05/2018 Actualización del documento: RS: 340-2017 (UBL Karem Barboza
2.0)
Se modificó la longitud para los siguientes
campos:
• direccionEmisor.
Para Percepciones:
• regimenPercepcion
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
• totalValorVentaNetoOpExoneradas
• totalValorVentaNetoOpGratuitas
• codigoLeyenda_NN
• textoLeyenda_NN
Para Detracciones:
• codigoDetraccion
• numeroCtaBancoNacion
TABLA SPE_EINVOICEHEADER_ADD
Para Datos del Emisor:
• paisPrestacionServicio
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
A NIVEL DE ÍTEM:
TABLA SPE_EINVOICEDETAIL
Se agregaron los siguientes campos:
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
ANTICIPOS:
TABLA SPE_EINVOICE_ANTICIPO
Se agregaron los siguientes campos:
• numeroOrdenAnticipo
• fechaPago
EN LA TABLA SPE_EINVOICEHEADER
• totalBonificacion
• totalRetencion
• porcentajeRetencion
• descripcionDetraccion
• valorReferencialDetraccion
• serieNumeroAfectado
• tipoDocumentoReferenciaCorregido
• numeroDocumentoReferenciaCorregido
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
EN LA TABLA SPE_EINVOICEHEADER_ADD
• unidadMedidaPesoBruto
• codigoSujetoTraslado
• numeroRucTransportistaCuenta
• marcaVehiculo
• numeroLicenciaConducir
• numDocIdentDestinatario
• tipoDocIdentDestinatario
• razonSocialDestinatario
• serieNumeroFGT
• codigoDocumentoFGT
• numeroDocumentoEmisorReferencia
• razonSocialEmisorReferencia
• placaVehiculoRenta
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CONTENIDO
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BASE DE DATOS
INTERMEDIA
AMBIENTES DE
AMBIENTES DEL CLIENTE BIZLINKS AMBIENTES DE SUNAT
En los ambientes del cliente se aloja el componente integrador de factura electrónica, este elemento
recepciona los datos de la base de datos del cliente para que el componente inicie el proceso de firma,
publicación y declaración de los documentos conjuntamente con la plataforma de Bizlinks.
Demonio de
firma
Extractor
Demonio de
declaración
Replicador Demonio de
Base de datos Base de datos resúmenes
intermedia propietaria FACTURA ELECTRÓNICA
PLATAFORMA
El componente de integración instalado en los ambientes del cliente se organiza en procesos y utiliza
un modelo de datos para el control y seguimiento de los documentos electrónicos. Los demonios se
encargan de la firma, declaración y envío de resúmenes de comprobantes hacia la plataforma.
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
• Captura, consiste en la lectura de la información remitida desde la base de datos del cliente.
• Firma, realiza la generación del XML y la aplicación de la firma digital
• Declaración, envía sunat los datos del comprobante electrónico
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El mapeo de datos se realiza en base a dos tablas (cabecera y detalle) en la cabecera están los datos
generales de la factura electrónica y el detalle corresponde a los ítems. La correspondencia de
columnas se realiza una a una a los campos del XML (revisar la guía de integración para identificar los
mapeos).
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F###-
NNNNNNNN
1 serieNumero Sí Texto an..13 M M
B###-
NNNNNNNN
2 fechaEmision Texto an..10 YYYY-MM-DD M M
3 horaEmision Texto an8 hh:mm:ss C C
Factura 01, Boleta 03,
NC 07 y ND 08 (Código
4 tipoDocumento Sí Texto an2 M M
de Tipo de documento -
(Catálogo No. 01))
(Código de moneda -
5 tipoMoneda Texto an3 M M
Catálogo No. 02)
6 numeroDocumentoEmisor Sí Texto n11 M M
(Tipo de documento -
7 tipoDocumentoEmisor Sí Texto n1 M M
Catálogo No 6)
8 nombreComercialEmisor Texto an..200 C C
Este debe ser acorde a
lo registrado en el
9 razonSocialEmisor Texto an..200 M M
Registro Único de
Contribuyentes - RUC.
(Código de ubigeo -
10 ubigeoEmisor Texto an6 C C
Catálogo No. 13)
11 direccionEmisor Texto an..200 C C
12 urbanizacion Texto an..25 C C
13 provinciaEmisor Texto an..30 C C
14 departamentoEmisor Texto an..30 C C
15 distritoEmisor Texto an..30 C C
Valor: PE (Catálogo No.
16 paisEmisor Texto an2 C C
04)
Se notificará la emisión
de un comprobante a
esta cuenta de correo si
es que las
17 correoEmisor Texto an100 notificaciones no están M M
configuradas
previamente.. – a
utilizar en futuras
actualizaciones
Código asignado por
SUNAT para el
18 codigoLocalAnexoEmisor texto n4 M M
establecimiento anexo
declarado en el RUC.
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(Tipo de documento -
Catálogo No 06). Para
BOLETA solo es
obligatorio cuándo el
19 tipoDocumentoAdquiriente Texto an1 monto total supera los M M
S/700.00. Para
FACTURA de
exportación se debe
colocar “0”.
Para BOLETA solo es
obligatorio cuándo el
monto total supera los
S/700.00. Para
numeroDocumentoAdquirient FACTURA de
20 Texto an..15 M M
e exportación se debe
colocar el número de
identidad del
adquiriente o “-”
(guion).
21 razonSocialAdquiriente Texto an..200 M M
22 tipoDocumentoComprador Texto an1 (Catálogo No. 06) C -
numeroDocumentoComprado
23 Texto an..15 C -
r
Código de tipo de nota
24 codigoSerieNumeroAfectado texto an2 de crédito - Catálogo - C
No. 09 y No.10
Para ND con penalidad,
en caso de no tener el
nro de referencia
considerar “-”. Para NC
25 serieNumeroAfectado texto an..30 - C
y ND con casos
diferente de penalidad
es obligatorio indicar el
nro de referencia.
Dirección solo es para
BOLETA y sus notas
asociadas, aplica
cuando el adquiriente
reside en el extranjero.
También aplica
26 lugarDestino Texto an..100 tratándose de la venta C C
de bienes en la Zona
Comercial de Tacna si el
importe total de la
venta supera los
veinticinco dólares
americanos ($ 25.00).
En caso no existir,
enviar el correo de un
representante del
27 correoAdquiriente Texto an..100 M M
proveedor a dónde le
llegarán las
notificaciones.
28 motivoDocumento texto an..500 - M
Contiene la sumatoria
total de impuestos (IGV
29 totalImpuestos Texto an..15 n(12,2) M M
o IVAP, ISC, Otros
tributos).
Este elemento es usado
solo si al menos una
totalValorVentaNetoOpGrava
30 Texto an..15 n(12,2) línea de ítem está M M
das
gravada con el IGV o
IVAP. Contiene la
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sumatoria de valor de
venta por ítem menos
Descuentos Globales
que afectan a la base
imponible más Cargos
Globales que afectan a
la base si lo hubiere. El
total valor de venta no
incluye IGV o IVAP, ISC
y otros Tributos si los
hubiera.
Este elemento es usado
solo si al menos una
línea de ítem se
encuentra inafecta al
IGV. Contiene la
sumatoria del valor de
totalValorVentaNetoOpNoGra venta por ítem
31 Texto an..15 n(12,2) C C
vada inafectos menos los
Descuentos globales
por anticipos inafectos
si lo hubiere. El valor de
venta no incluye ISC,
cargos u otros tributos
si los hubiera.
Este elemento es usado
solo si al menos una
línea de ítem se
encuentra exonerada al
IGV. Contiene a la
sumatoria de valor de
venta por ítems
totalValorVentaNetoOpExone
32 Texto an..15 n(12,2) exonerados menos los C C
radas
Descuentos globales
por anticipos
exonerados si los
hubiere. El valor de
venta no incluye ISC,
cargos u otros Tributos
si los hubiera.
Este elemento es usado
solo si al menos una
línea de ítem es
gratuita.
totalValorVentaNetoOpGratui
33 Texto an..18 n(15,2) C C
tas
Contiene la sumatoria
del total valor de venta
- operaciones gratuitas
de cada ítem.
Este elemento es usado
solo si al menos una
línea de ítem es
exportación.
totalValorVentaNetoOpExport
Contiene la sumatoria
a
del total valor de venta
- Exportaciones de cada
34 (Representa al tag Texto an..15 n(12,2) C C
ítem.
totalValorVentaNetoOpExport
acion con el nombre ajustado (Anteriormente la
a 30 caracteres) sumatoria del valor de
venta por ítem de las
operaciones de
exportación se enviaba
como Op. Inafecta,
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ahora se enviarán
mediante éste campo)
La sumatoria no debe
contener el IGV o IVAP
que corresponde a las
transferencias de
bienes o servicios
35 TotalIgv Texto an..15 n(12,2) M M
prestados a título
gratuito comprendidos
en la factura y que
estuviesen gravados
con el IGV o IVAP.
Contiene la sumatoria
36 montoBaseIsc Texto an..15 n(12,2) de los 'Montos base' de C C
los ítems con ISC.
La sumatoria no debe
contener el ISC que
corresponde a las
transferencias de
bienes o servicios
37 totalIsc Texto an..15 n(12,2) C C
prestados a título
gratuito comprendidos
en la factura y que
estuviesen gravados
con el ISC.
Contiene la sumatoria
de los 'Montos base' de
38 montoBaseOtrosTributos Texto an..15 n(12,2) C C
los ítems con Otros
Tributos.
Corresponde al total de
los otros tributos.
Dichos importes
formarán parte de este
elemento cuando
39 totalOtrosTributos Texto an..15 n(12,2) C C
conforme a la
regulación pertinente
correspondan
consignarse en el
comprobante de pago.
montoBaseDescuentoGlobal
40 Texto an..15 n(12,2) C -
(Que afectan la base)
porcentajeDsctoGlobal
41 Texto an..9 n(3,5) C -
(Que afectan la base)
Podrá contener la
sumatoria de los
descuentosGlobales
42 Texto an..15 n(12,2) 'Montos de descuentos' C -
(Que afectan la base)
globales que afectan la
base.
montoBaseDsctoGlobalAnticip
43 Texto an..15 n(12,2) C -
o
porcentajeDsctoGlobalAnticip
44 Texto an..9 n(3,5) C -
o
Podrá contener la
sumatoria de los
45 totalDsctoGlobalesAnticipo Texto an..15 n(12,2) C -
'Montos de anticipados'
sin IGV.
montoBaseDsctoGlobalNoAfe
46 cto Texto an..15 n(12,2) C -
(Que NO afectan la base)
porcentajeDsctoGlobalNoAfec
47 to Texto an..9 n(3,5) C -
(Que NO afectan la base)
Contiene el resultado
totalDsctoGlobalesNoAfecto de resultado de
48 Texto an..15 n(12,2) C -
(Que NO afectan la base) multiplicar el 'Monto
base del descuento' por
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el 'Porcentaje de
descuento'.
Corresponde a la
sumatoria de los
totalDescuentos 'Montos de descuentos'
49 (Que NO afectan la base) Texto an..15 n(12,2) de línea que no afectan C -
la base y los 'Montos de
descuentos' globales
que no afectan la base.
montoBaseCargoGlobal
50 Texto an..15 n(12,2) C -
(Que afectan la base)
porcentajeCargoGlobal
51 Texto an..9 n(3,5) C -
(Que afectan la base)
Podrá contener la
sumatoria de los
cargosGlobales
52 Texto an..15 n(12,2) 'Montos cargos' C -
(Que afectan la base)
globales que afectan la
base.
montoBaseCargoGlobalNoAfe
53 cto Texto an..15 n(12,2) C -
(Que NO afectan la base)
porcentajeCargoGlobalNoAfec
54 to Texto an..9 n(3,5) C -
(Que NO afectan la base)
Contiene el resultado
de resultado de
totalCargoGlobalNoAfecto
55 Texto an..15 n(12,2) multiplicar el 'Monto C -
(Que NO afectan la base)
base del cargo' por el
'Porcentaje de cargo'.
montoBaseRecarConsumoPro
pina
(Representa al tag
56 Texto an..15 n(12,2) C -
montoBaseRecargoConsumoP
ropina con el nombre ajustado
a 30 caracteres)
(NO afecta la base)
porcentajeRecarConsumoProp
ina
(Representa al tag
57 Texto an..9 n(3,5) C -
porcentajeRecargoConsumoPr
opina con el nombre ajustado
a 30 caracteres)
(NO afecta la base)
Contiene el resultado
totalRecarConsumoPropina
de resultado de
multiplicar el 'Monto
(Representa al tag
base del Recargo al
58 totalRecargoConsumoPropina Texto an..15 n(12,2) C -
consumo y/o propinas '
con el nombre ajustado a 30
por el 'Porcentaje de
caracteres)
Recargo al consumo y/o
(NO afecta la base)
propinas’.
Corresponde a la
sumatoria de los
'Montos de cargos' de
línea que no afectan la
base y los 'Montos de
totalOtrosCargos
59 Texto an..15 n(12,2) cargos' globales que no C -
(Que NO afectan la base)
afectan la base
(Ejemplo: propinas,
garantías para
devolución de envases,
etc.)
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Es la sumatoria del
'Total Precio de Venta'
más 'Total otros Cargos'
menos 'Total
Descuentos' (que no
60 totalVenta Texto an..15 n(12,2) M M
afectan la base) menos
'Total anticipos' de
corresponder y más
'Monto para redondeo
del Importe Total'.
Es la sumatoria del
'Valor de venta por
ítem' de los elementos
Op. Gravadas, Op.
Inafectas, Op.
Exoneradas, Op.
61 totalValorVenta Texto an..15 n(12,2) C -
Exportación menos
'Montos de descuentos
globales' que afectan la
base más 'Montos de
cargos globales' que
afectan la base.
Corresponde a la
sumatoria del 'Total
62 totalPrecioVenta Texto an..15 n(12,2) C -
Valor de Venta' más
impuestos.
El monto de redondeo
63 montoRedondeoTotalVenta Texto an..15 n(12,2) C C
no debe ser mayor a 1.
tipoDocumentoReferenciaPrin
cip
(Tipo de documento -
64 (Representa al tag texto an2 - C
Catálogo No. 01)
tipoDocumentoReferenciaPrin
cipal con el nombre ajustado a
30 caracteres)
numeroDocumentoReferencia
Princ
Solo para el caso de ND
<Serie>- con penalidades, este
65 (Representa al tag texto 13 - M/C
<Número> campo es
numeroDocumentoReferencia
“Condicional”.
Principal con el nombre
ajustado a 30 caracteres)
(Tipo de documento -
Catálogo No. 01). En el
tipoDocumentoReferenciaCor caso de emisión de
regi nota de crédito por
anulación si es que el
66 (Representa al tag texto 2 proveedor ha emitido - C
tipoDocumentoReferenciaCor una factura
regido con el nombre ajustado reemplazando a la
a 30 caracteres). factura anterior
referida en la nota de
crédito.
En el caso de emisión
numeroDocumentoReferencia de nota de crédito por
Corre anulación si es que el
proveedor ha emitido
<Serie>-
67 (Representa al tag texto 13 una factura - C
<Número>
numeroDocumentoReferencia reemplazando a la
Corregido con el nombre factura anterior
ajustado a 30 caracteres). referida en la nota de
crédito.
68 regimenPercepcion Texto n2 (Catálogo No. 53) C -
69 baseImponiblePercepcion Texto an..15 n(12,2) C -
70 totalPercepcion Texto an..15 n(12,2) C -
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dependiendo del
“Código leyenda” del
Catálogo 52.
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
109 textoAdicionalLeyenda_2 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
110 codigoLeyenda_3 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
111 textoLeyenda_3 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
112 textoAdicionalLeyenda_3 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
113 codigoLeyenda_4 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
114 textoLeyenda_4 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
115 textoAdicionalLeyenda_4 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
116 codigoLeyenda_5 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
117 textoLeyenda_5 Texto an..200 C C
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
Catálogo 52.
Pág.21
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Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
118 textoAdicionalLeyenda_5 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
119 codigoLeyenda_6 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
120 textoLeyenda_6 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
121 textoAdicionalLeyenda_6 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
122 codigoLeyenda_7 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
123 textoLeyenda_7 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
124 textoAdicionalLeyenda_7 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
125 codigoLeyenda_8 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
126 textoLeyenda_8 Texto an..200 C C
“Código leyenda” del
Catálogo 52.
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
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Opcional al “Código
136 textoAdicionalLeyenda_11 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
137 codigoLeyenda_12 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
138 textoLeyenda_12 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
139 textoAdicionalLeyenda_12 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
140 codigoLeyenda_13 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
141 textoLeyenda_13 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
142 textoAdicionalLeyenda_13 Texto an..1000 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
143 codigoLeyenda_14 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
144 textoLeyenda_14 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
145 textoAdicionalLeyenda_14 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
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Considerar Catálogo
146 codigoLeyenda_15 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
147 textoLeyenda_15 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
148 textoAdicionalLeyenda_15 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
149 codigoLeyenda_16 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
150 textoLeyenda_16 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
151 textoAdicionalLeyenda_16 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
152 codigoLeyenda_17 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
153 textoLeyenda_17 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
154 textoAdicionalLeyenda_17 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
155 codigoLeyenda_18 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
156 textoLeyenda_18 Texto an..200 C C
Leyenda”, tendrá que
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colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
Catálogo 52.
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
157 textoAdicionalLeyenda_18 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
158 codigoLeyenda_19 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
159 textoLeyenda_19 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
160 textoAdicionalLeyenda_19 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
Considerar Catálogo
161 codigoLeyenda_20 Texto an4 C C
No. 52.
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”. La
longitud máxima varía
dependiendo del
“Código leyenda” del
162 textoLeyenda_20 Texto an..200 Catálogo 52. C C
Para el código de
leyenda 1000 (Monto
en letras) en caso
supera los 200
caracteres enviar como
adicional con el código
9486.
Opcional al “Código
163 textoAdicionalLeyenda_20 Texto an..100 Leyenda” y “Texto C C
Leyenda”.
164 tipoOperacion Texto an4 (Catálogo No. 51) M -
Suma total de los
165 totalDocumentoAnticipo Texto an..15 n(12,2) 'Montos anticipados' C -
incluido el IGV.
Si se envía código
auxiliar tendrá que
166 codigoAuxiliar100_1 Texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
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Adicionales
- En caso requieran enviar el porcentaje de IGV y que este se muestre en el pdf, se debe utilizar
el código adicional 9011.
Nota: Todos los campos tachados ya no se consideran para formar el XML y/o UBL debido a las
últimas modificaciones indicadas en las resoluciones de SUNAT así como también algunos de
estos campos fueron trasladados a las tablas SPE_EINVOICEHEADER_ADD.
Campos de Leyenda
• codigoLeyenda_##
• textoLeyenda_##
• textoAdicionalLeyenda_##
En este caso el ## se reemplaza por el índice de la leyenda. Estos campos son opcionales, pero
cuando el campo codigoLeyenda se llena, el campo textoLeyenda debe ser incluido. El campo
textoAdicionalLeyenda solo se agrega según las reglas del código del campo.
Campos Auxiliares
• codigoAuxiliarLL_NN
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• textoAuxiliarLL_NN
En este caso el LL se reemplaza por la longitud del campo auxiliar y el NN por el índice del
campo auxiliar. Estos campos son opcionales, pero cuando el campo codigoAuxiliar se llena, el
campo textoAuxiliar debe ser incluido.
2.2.1.2 Detalle
Guía de columnas
No Campo / Tag XML PK Tipo Tam Obl. Formato Nota F/B C/D
(Tipo de documento -
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto n1 Sí M M
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 20 Sí M M
(Código de Tipo de
3 tipoDocumento Sí texto 2 Sí documento - Catálogo M M
No 1)
F###-
NNNNNNNN
4 serieNumero Sí texto 13 Sí M M
B###-
NNNNNNNN
5 numeroOrdenItem Sí texto n..5 M M
6 cantidad texto an..23 n(12,10) M M
(Unidad de medida -
Catálogo No. 03). Para
la unidad de medida del
ítem en caso de un bien
7 unidadMedida texto an..3 o producto se utilizará M M
el código “NIU” y para
el caso de servicios se
tomará como código
“ZZ”.
Para identificar que el
concepto del ítem es
8 codigoProducto texto an..30 C C
porcentaje de servicio
enviar “CAPS01”
(Catálogo No. 25)
Solo se podrá utilizar
Código producto de
9 codigoProductoSunat texto n..8 C C
SUNAT o Código de
producto GS1, pero no
ambos.
(Tipo de estructura
GTIN)
10 codigoProductoGS1 texto an..14 C C
Solo se podrá utilizar
Código producto de
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SUNAT o Código de
producto GS1, pero no
ambos.
(Catálogo No. 55)
11 placaVehiculoRenta texto an..8 Información Adicional – C -
Gastos Art. 37 Renta
Es obligatorio solo
cuando el código de
an..1700 tipo de nota de crédito
12 descripcion texto / es “03”. M M
an..500 - 1700 Firma en la
Nube
- 500 Firma Local
13 importeUnitarioSinImpuesto texto an..23 n(12,10) Sin IGV M M
Incluye IGV
(codigoImporteUnitario
ConImpuesto =’01’).
Cuando la transferencia
de bienes o de servicios
se efectúe
gratuitamente, se
consignará el importe
importeUnitarioConImpuest del valor de venta
14 texto an..23 n(12,10) M M
o unitario que hubiera
correspondido a dicho
bien o servicio, en
operaciones onerosas
con terceros. En su
defecto se aplicará el
valor de mercado
(codigoImporteUnitario
ConImpuesto =’02’)
codigoImporteUnitarioConI
mpues
Catálogo No. 16
15 (Representa al tag xml texto an..2 01: Precio unitario M M
“codigoImporteUnitarioConI (incluye el IGV).
mpuesto” con el nombre
ajustado a 30 caracteres).
16 importeReferencial texto an..23 n(12,10) C M
Catálogo No. 16
02: Valor referencial
17 codigoImporteReferencial texto an..2 C M
unitario en operaciones
no onerosas
18 importeTotalImpuestos texto an..15 n(12,2) M M
Monto base IGV/IVAP
19 montoBaseIgv texto an..15 n(12,2) M M
por ítem
Tasa del IGV o Tasa del
20 tasaIgv texto an..9 n(3,5) M M
IVAP
Importe de IGV/IVAP
21 importeIgv texto an..15 n(12,2) M M
por ítem
(Afectación al IGV o
22 codigoRazonExoneracion texto an..2 M M
IVAP - Catálogo No. 07)
23 montoBaseIsc texto an..15 n(12,2) C C
24 tasaIsc texto an..9 n(3,5) C C
(Tipo de sistema de ISC
25 tipoSistemaImpuestoISC texto an..2 C C
- Catálogo No. 08)
26 importeIsc texto an..15 n(12,2) C C
27 montoBaseOtrosTributos texto an..15 n(12,2) C C
28 tasaOtrosTributos texto an..9 n(3,5) C C
29 importeOtrosTributos texto an..15 n(12,2) C C
Sin IGV.
30 importeTotalSinImpuesto texto an..15 n(12,2) Es el resultado del Valor M M
unitario por ítem por la
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Cantidad de unidades
por ítem, menos los
descuentos que afecten
la base imponible del
ítem más los cargos que
afecten la base
imponible del ítem.
Este importe no incluye
los tributos (IGV, ISC y
otros Tributos), los
descuentos globales o
cargos
importeBaseCargo
31 texto an..15 n(12,2) C -
(Que afectan la base)
factorCargo
32 texto an..9 n(3,5) C -
(Que afectan la base)
importeCargo
33 texto an..15 n(12,2) Colocar 0 de no existir C -
(Que afectan la base)
importeBaseCargoNoAfecto
34 texto an..15 n(12,2) C -
(Que no afectan la base)
factorCargoNoAfecto
35 texto an..9 n(3,5) C -
(Que no afectan la base)
importeCargoNoAfecto
36 texto an..15 n(12,2) C -
(Que no afectan la base)
importeBaseDescuento
37 texto an..15 n(12,2) C -
(Que afectan la base)
factorDescuento
38 texto an..9 n(3,5) C -
(Que afectan la base)
importeDescuento
39 texto an..15 n(12,2) Colocar 0 de no existir C -
(Que afectan la base)
importeBaseDescuentoNoAf
40 ecto texto an..15 n(12,2) C -
(Que no afectan la base)
factorDescuentoNoAfecto
41 texto an..9 n(3,5) C -
(Que no afectan la base)
importeDescuentoNoAfecto
42 texto an..15 n(12,2) C -
(Que no afectan la base)
Adicionales
Si se envía código
auxiliar tendrá que
43 codigoAuxiliar100_1 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
44 textoAuxiliar100_1 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
45 codigoAuxiliar100_2 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
46 textoAuxiliar100_2 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
47 codigoAuxiliar100_3 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
48 textoAuxiliar100_3 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
49 codigoAuxiliar100_4 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
50 textoAuxiliar100_4 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
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Si se envía código
auxiliar tendrá que
51 codigoAuxiliar100_5 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
52 textoAuxiliar100_5 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
53 codigoAuxiliar100_6 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
54 textoAuxiliar100_6 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
55 codigoAuxiliar100_7 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
56 textoAuxiliar100_7 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
57 codigoAuxiliar100_8 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
58 textoAuxiliar100_8 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
59 codigoAuxiliar100_9 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
60 textoAuxiliar100_9 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
61 codigoAuxiliar100_10 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
62 textoAuxiliar100_10 texto an..100 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
63 codigoAuxiliar40_1 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
64 textoAuxiliar40_1 texto an..40 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
65 codigoAuxiliar40_2 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
66 textoAuxiliar40_2 texto an..40 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
67 codigoAuxiliar40_3 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
68 textoAuxiliar40_3 texto an..40 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
69 codigoAuxiliar40_4 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
Pág.38
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Pág.39
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
90 textoAuxiliar500_4 texto an..500 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
91 codigoAuxiliar500_5 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
92 textoAuxiliar500_5 texto an..500 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
93 codigoAuxiliar250_1 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
94 textoAuxiliar250_1 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
95 codigoAuxiliar250_2 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
96 textoAuxiliar250_2 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
97 codigoAuxiliar250_3 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
98 textoAuxiliar250_3 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
99 codigoAuxiliar250_4 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
100 textoAuxiliar250_4 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
101 codigoAuxiliar250_5 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
102 textoAuxiliar250_5 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
103 codigoAuxiliar250_6 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
104 textoAuxiliar250_6 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
105 codigoAuxiliar250_7 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
106 textoAuxiliar250_7 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
107 codigoAuxiliar250_8 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
108 textoAuxiliar250_8 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Pág.40
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Si se envía código
auxiliar tendrá que
109 codigoAuxiliar250_9 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
110 textoAuxiliar250_9 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Si se envía código
auxiliar tendrá que
111 codigoAuxiliar250_10 texto an..4 C C
colocarse su respectivo
texto auxiliar.
La longitud del texto
112 textoAuxiliar250_10 texto an..250 auxiliar no debe superar C C
el máximo permitido
Leyendas
113 codigoLeyenda_1 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
114 textoLeyenda_1 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
115 codigoLeyenda_2 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
116 textoLeyenda_2 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
117 codigoLeyenda_3 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
118 textoLeyenda_3 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
119 codigoLeyenda_4 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
120 textoLeyenda_4 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
121 codigoLeyenda_5 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
122 textoLeyenda_5 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
123 codigoLeyenda_6 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
124 textoLeyenda_6 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
125 codigoLeyenda_5 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
126 textoLeyenda_6 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
127 codigoLeyenda_7 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
128 textoLeyenda_7 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
129 codigoLeyenda_8 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
130 textoLeyenda_8 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
131 codigoLeyenda_9 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Pág.41
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Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
132 textoLeyenda_9 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
133 codigoLeyenda_10 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
134 textoLeyenda_10 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
135 codigoLeyenda_11 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
136 textoLeyenda_11 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
137 codigoLeyenda_12 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
138 textoLeyenda_12 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
139 codigoLeyenda_13 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
140 textoLeyenda_13 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
141 codigoLeyenda_14 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
142 textoLeyenda_14 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
143 codigoLeyenda_15 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
144 textoLeyenda_15 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
145 codigoLeyenda_16 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
146 textoLeyenda_16 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
147 codigoLeyenda_17 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
148 textoLeyenda_17 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
149 codigoLeyenda_18 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
150 textoLeyenda_18 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
151 codigoLeyenda_19 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
152 textoLeyenda_19 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
153 codigoLeyenda_20 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
154 textoLeyenda_20 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
155 codigoLeyenda_21 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Pág.42
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Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
156 textoLeyenda_21 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
157 codigoLeyenda_22 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
158 textoLeyenda_22 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
159 codigoLeyenda_23 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
160 textoLeyenda_23 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
161 codigoLeyenda_24 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
162 textoLeyenda_24 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
163 codigoLeyenda_25 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
164 textoLeyenda_25 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
165 codigoLeyenda_26 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
166 textoLeyenda_26 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
167 codigoLeyenda_27 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
168 textoLeyenda_27 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
169 codigoLeyenda_28 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
170 textoLeyenda_28 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
171 codigoLeyenda_29 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
172 textoLeyenda_29 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
173 codigoLeyenda_30 texto an4 (Catálogo No. 55) C C
Si se envía “Código de
Leyenda”, tendrá que
174 textoLeyenda_30 texto an..100 C C
colocarse su respectivo
“Texto Leyenda”.
Detracciones - Servicio de transporte de Carga
(Catálogo No. 13)
175 ubigeoPtoOrigen texto an6 Punto de origen C -
- Código de ubigeo
Punto de origen
176 direccionCompletaPtoOrigen texto an..200 - Dirección detallada del C -
origen
(Catálogo No. 13)
177 ubigeoPtoDestino texto an6 Punto de destino C -
- Código de ubigeo
direccionCompletaPtoDestin
178 texto an..200 Punto de destino C -
o
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Nota: Todos los campos tachados ya no se enviarán a nivel de ítem como campo sino como
leyenda a nivel de ítem.
Campos Auxiliares
• codigoAuxiliarLL_NN
• textoAuxiliarLL_NN
En este caso el LL se reemplaza por la longitud del campo auxiliar y el NN por el índice del
campo auxiliar. Estos campos son opcionales, pero cuando el campo codigoAuxiliar se llena, el
campo textoAuxiliar debe ser incluido.
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2.2.1.3 Anticipos
2.2.1.3.1 Cabecera
La tabla “SPE_EINVOICE_ANTICIPO” contiene los encabezados de los anticipos. Esta tabla se
usara cuando se realice Regularización de Anticipos (Factura Hijo). Los anticipos aplican para
las facturas y boletas.
Numero_documento_emis
1 Sí texto 20 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
or
2 Serie_numero Sí texto 13 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
3 Tipo_documento Sí texto 2 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
4 Tipo_documento_emisor Sí texto 1 Sí PK de la tabla EinvoiceHeader
5 Indicador texto 1 Sí A Siempre va el valor de A
Similar al "numeroOrdenItem" solo
6 numeroOrdenAnticipo texto 2 n2
que para anticipos.
7 Total_prepago_anticipo texto 20 Sí n(15,2) Importe del anticipo
8 fechaPago texto 10 Sí YYY-MM-DD
9 Serie_num_doc_anticipo texto 20 Sí an..20 Serie- Numero de documento
Tipo de documento – Catalogo Nro.
10 Tipo_doc_anticipo texto 20 Sí n2
12
11 Tipo_doc_emisor_anticipo texto 20 Sí n1 Tipo de documento – Catalogo Nro. 6
12 Num_doc_emisor_anticipo texto 20 Sí an..15 Numero de RUC
Script de ejemplo
Se muestra a continuación un INSERT de ejemplo válido:
INSERT INTO SPE_EINVOICE_ANTICIPO (
NUMERO_DOCUMENTO_EMISOR,
SERIE_NUMERO,
TIPO_DOCUMENTO,
TIPO_DOCUMENTO_EMISOR,
INDICADOR,
NUMEROORDENANTICIPO,
TIPO_DOC_EMISOR_ANTICIPO,
NUM_DOC_EMISOR_ANTICIPO,
TIPO_DOC_ANTICIPO,
SERIE_NUM_DOC_ANTICIPO,
TOTAL_PREPAGO_ANTICIPO,
FECHAPAGO
) VALUES (
'20123456789',
'FY01-00000490',
'01',
'6',
'A',
‘1’
'6',
'20131257750',
'02',
'FBIZ-00000001',
'40.15',
‘2018-07-17’
);
Pág.45
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
1 NUMERO_DOCUMENTO_EMISOR Sí texto 20 Sí M
2 SERIE_NUMERO Sí texto 13 Sí M
3 TIPO_DOCUMENTO Sí texto 2 Sí M
4 TIPO_DOCUMENTO_EMISOR Sí texto 1 Sí M
5 TIPO_DOC_REFERENCE texto 1 Sí Factura M
6 NUMERO_DOC_REFERENCE texto 20 Sí Número de la factura M
Script de ejemplo
Se muestra a continuación un insert de ejemplo válido:
(Tipo de documento
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2) M
- Catálogo Nº 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí n(11) M
F###-NNNNNNNN
3 serieNumero Sí texto 13 Sí M
B###-NNNNNNNN
(Tipo de documento
4 tipoDocumento Sí texto 2 Sí an(2) M
- Catálogo Nº 01)
5 clave Si texto 100 Si M
6 Value texto 100 Si M
Pág.46
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Pág.47
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Pág.48
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Catálogo N° 01
Puede tomar el
61 codigoDocumentoFGT texto 2 No an2 valor de:
01-Factura y 09
Guía de remisión
62 numeroDocumentoEmisorReferencia texto 11 No an11
63 razonSocialEmisorReferencia texto 100 No an..100
Dirección de Punto de Llegada
64 ubigeoDireccionPtoLlegada texto 6 No an..6 Catálogo No. 13
65 direccionCompletaPtoLlegada texto 200 No an..200
66 urbanizacionPtoLlegada texto 25 No
67 provinciaPtoLlegada texto 30 No
68 departamentoPtoLlegada texto 30 No
69 distritoPtoLlegada texto 30 No
70 paisPtoLlegada texto 2 No Catálogo No. 04
Dirección de Punto de Partida
71 urbanizacionPtoPartida texto 25 No
72 provinciaPtoPartida texto 30 No
73 departamentoPtoPartida texto 30 No
74 distritoPtoPartida texto 30 No
75 paisPtoPartida texto 2 No Catálogo No. 04
76 ubigeoDireccionPtoPartida texto 6 No an..6 Catálogo No. 13
77 direccionCompletaPtoPartida texto 200 No an..200
Indicador de subcontratación
true: “1”
78 indSubcontratacion texto 1 Si n1
false: “0”
Información Adicional – Gastos Art. 37 Renta
Catálogo No. 55
Esta información
79 placaVehiculoRenta texto 8 No an..8 se enviara como
leyenda a nivel
de ítem.
Migración de documentos autorizados - BVME para transporte ferroviario de pasajeros
80 numeroDocumentoAgenteVentas texto 11 No an11
(Catálogo No. 59)
Este campo
81 formaPago texto 3 No an3
también es usado
para los casos de
detracción.
82 numeroAutorizacionTransaccion texto 30 No an30
Nota: Los campos tachados ya no son considerados para la versión ubl 2.1.
Ejemplo
Insert into SPE_EINVOICEHEADER_ADD (tipoDocumentoEmisor, numeroDocumentoEmisor, serieNumero, tipoDocumento, clave,
valor) values (‘6’,’107845253’,’FBIZ-00000001’,’01’,’ ubigeoLugarEntrega’,’01’)
Pág.49
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Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
2.2.1.6 Respuesta de los Documentos (Factura, Boleta, Nota de crédito y Nota de débito)
La tabla “SPE_ EINVOICE_RESPONSE” contiene la respuesta de los documentos. Es de uso
exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.
Pág.50
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E: Error de Bizlinks.
P: Procesado: (Para facturas y sus notas asociadas el documento ya ha sido aceptado por
SUNAT.
Para Boletas y sus notas asociadas indica que fueron procesadas correctamente y enviadas
a declarar a través de un resumen de comprobantes - Aceptado)
2.2.1.8 Vistas – Respuesta de los documentos (Factura, Boleta, Nota de crédito y Nota de
débito)
La vista “VW_SPE_EINVOICE_RESPONSE” contiene datos de las tablas “SPE_
EINVOICE_RESPONSE” y SPE_JOB_DOWNLOAD. Esta vista es para uso del cliente.
Pág.51
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(Tipo de documento -
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí Ruc del Emisor
RC-
Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 Sí YYYYMMDD-
(an…15)
###
4 fechaEmisionComprobante texto 10 Sí
5 fechaGeneracionResumen texto 10 Sí
6 razonSocialEmisor texto 100 Sí
7 correoEmisor texto 100 Sí
8 resumenTipo texto 2 Sí RC
9 inHabilitado texto 1 Sí Habilitado: 1
Pág.52
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(Tipo de documento -
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Si
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Si Ruc del Emisor
RC-
Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 Si YYYYMMDD-
(an…15)
###
4 numeroFila Sí texto 5 Si Máximo 500 ítems
Según catálogo N.° 1 del
Anexo N.° 8.( 03-
Boleta,07- nota de crédito
o 08 Nota de débito)
5 tipoDocumento texto 2 Si
En un mismo Resumen
está permitido enviar
Boletas y notas asociadas
que hacen referencia a
este mismo.
(Código de la leyenda -
6 tipoMoneda texto 3 Si
Catálogo No. 02)
<Serie>-
7 numeroCorrelativo texto 13 Si
<Número>
8 tipoDocumentoAdquiriente texto 1 Si
9 numeroDocumentoAdquiriente texto 20 Si
Este campo es usado
cuando se declaran las
notas de NC y ND para
numeroCorrelativoBoletaModificad
que referencien al
a
documento que
modifican.
(En base de datos la columna
<Serie>-
10 numeroCorrBoletaModificada texto 13 No
<Número> La serie puede ser
representa al tag
alfanumérica de 4
numeroCorrelativoBoletaModificad
posiciones (primera
a con el nombre ajustado a 26
posición debe ser "B") o
caracteres)
numérica de 4 posiciones.
Si se trata de tickets
consignar "-"
Este campo es usado
cuando se declaran las
notas de NC y ND para
que referencien al
documento que
modifican.
11 tipoDocumentoModificado texto 2 No
Tipo de documento -
Catálogo No. 01
Solo se admite códigos 03
(boleta de venta) y 12
(ticket)
(Código de estado del
12 estadoItem texto 1 Si
item - catalogo No. 19)
Pág.53
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1= adicionar
2= modificar
3= anulado
2.2.2.3 Respuesta
La tabla “SPE_SUMMARY_RESPONSE” contiene las respuestas de resúmenes de documentos. Es
de uso exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.
Pág.54
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Pág.55
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Pág.56
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(Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Si
Catálogo No 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Si RUC del Emisor
RA-
Si Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 YYYYMMDD-
(an…15)
###
Si
4 fechaEmisionComprobante texto 10
Si
5 fechaGeneracionResumen texto 10
Si
6 razonSocialEmisor texto 100
Si
7 correoEmisor texto 100
Si
8 resumenTipo texto 2 RA
Habilitado: 1 (El cliente
Si puede ver resúmenes en
9 Inhabilitado texto 1
el portal)
Deshabilitado: 0
Campo de control del
10 bl_estadoRegistro texto 1 Si
registro
11 bl_origen texto 1 SI Default:T Mét. De integración
12 bl_reintento Int No Default: 0 De uso Interno
13 hasFileResponse Int No Default: 0 De uso Interno
2.2.3.2 Detalle
La tabla “SPE_CANCELDETAIL” contiene los datos de cada resumen de baja.
Si (Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1
Catálogo No 6)
Si
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 RUC del Emisor
RA-
Si Solo soporta tamaño 15
3 resumenId Sí texto 17 YYYYMMDD-
(an…15)
###
Si
4 numeroFila Sí texto 5
Si (Tipo de documento –
5 tipoDocumento texto 2
Catálogo No. 01)
Si
6 serieDocumentoBaja texto 4 B### o F###
Si
7 numeroDocumentoBaja texto 8 NNNNNNNN
Text Si
8 motivoBaja 200
o
2.2.3.3 Respuesta
La tabla “SPE_CANCEL_RESPONSE” contiene las respuestas de cada resumen de baja. Es de uso
exclusivo para los procesos internos de Bizlinks.
Pág.57
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Pág.58
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• E: Error de Bizlinks
• P: Procesado (El documento ha sido aceptado por SUNAT)
• R: Rechazado (El documento ha sido rechazado por SUNAT)
Pág.59
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Pág.60
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Pág.61
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
2.2.4.2 Detalle
La tabla “SPE_ DESPATCH_ITEM” de detalle incluye cada uno de los ítems registrados en el
documento.
Pág.62
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Pág.63
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Pág.64
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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(Tipo de documento -
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
serieNumeroRetencion R###-
3 Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
(Tipo de documento -
4 tipoDocumento Sí texto 2 Sí an(2)
Catálogo Nº 01)
correoEmisor an100
5 texto 100 Si
correoAdquiriente an100
6 texto 100 No
fechaEmision an..10 YYYY-MM-DD
7 Si
nombreComercialEmisor an..100
8 texto No
ubigeoEmisor an..6 Catálogo Nro. 13
9 texto No
direccionEmisor an..100
10 texto 13 No
urbanizaciónEmisor an..30
11 texto 2 No
provinciaEmisor an..30
12 texto 50 No
departamentoEmisor an..30
13 texto 20 No
distritoEmisor an..30
14 texto 2 No
Código países - catálogo
codigoPaisEmisor a.2
15 texto 15 No Nro. 04)= PE
razonSocialEmisor an..100
16 texto 2 Si
numeroDocumentoProveedor n..11
17 texto 100 Si
Catalogo N ro 06
tipoDocumentoProveedor n..1
18 texto 11 Si
6 – RUC
nombreComercialProveedor an..100
19 texto 2 Si
ubigeoProveedor an..6 Ubigeo – Catálogo Nro. 13
20 texto 100 No
direccionProveedor an..100
21 texto 2 No
urbanizaciónProveedor an..30
22 texto 100 No
provinciaProveedor an..30
23 texto 1 No
departamentoProveedor an..30
24 texto 16 No
distritoProveedor an..30
25 texto 4 No
Pág.65
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razonSocialProveedor an..100
27 texto 10 Si
Regímenes de la retención-
regimenRetencion n..2
28 texto 11 Si Catálogo Nro. 23= 01
Pág.66
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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Códigos tipo
20 monedaReferenciaTipoCambio texto No
monedas –
Catálogos Si se envía Tipo moneda
Nro. 02 documento relacionado
an..3 diferente a PEN, tendrá que
colocarse éstos campos
Códigos tipo (Campos de tipo de cambio de
21 monedaObjetivoTasaCambio texto No monedas – moneda)
Catálogos
Nro. 02 Este campo no es usado
=PEN cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
22 factorTipoCambioMoneda texto No n(4,6)
an..10
23 fechaCambio No
YYYY-MM-DD
Pág.67
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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Pág.68
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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Text
26 CDR_State 20 No De uso interno
o
Text
27 BL_XML_RSP No De uso interno
o
28 Origen texto 1 Si De uso interno
Fecha de envio Sunat (Solo para
29 bl_fechaEnvioSunat texto 50 No
el tipo de integración Inhouse)
Número de Ticket (Solo para el
30 bl_ticket texto 10 No
tipo de integración Inhouse)
Pág.69
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Pág.70
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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7 fechaEmision Si an..10
YYYY-MM-DD
8 nombreComercialEmisor texto No an..100
Pág.71
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
(Tipo de documento -
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Si an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroDocumentoEmisor Sí texto 11 Si n(11)
P###-
3 serieNumeroPercepcion Sí texto 13 Si
NNNNNNNN
(Tipo de documento -
4 tipoDocumento Sí texto 2 Si an(2)
Catálogo Nº 01)
5 numeroOrdenItem Si 4 Si
Código tipo documento
6 tipoDocumentoRelacionado texto 250 Si an..2
Catálogo Nro. 01
7 numeroDocumentoRelacionado texto Si an..13 <Serie>-<Número>
8 fechaEmisionDocumentoRelacionado texto Si an..10 YYY-MM-DD
9 importeTotalDocumentoRelacionado texto Si an..15 n(12,2)
Códigos tipos monedas –
10 tipoMonedaDocumentoRelacionado texto 13 Si an..3
catálogo Nro. 02
YYYY-MM-DD
Pág.72
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Códigos tipo
20 monedaReferenciaTipoCambio texto No
monedas –
Catálogos Si se envía Tipo moneda
Nro. 02 documento relacionado
an..3 diferente a PEN, tendrá que
colocarse éstos campos
Códigos tipo (Campos de tipo de cambio
21 monedaObjetivoTasaCambio texto No monedas – de moneda)
Catálogos
Nro. 02 Estos campos no son usados
=PEN cuando el Tipo documento
relacionado es NC.
22 factorTipoCambioMoneda texto No n(4,6)
an..10
23 fechaCambio No
YYYY-MM-DD
Pág.73
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
P### -
3 serieNumeroPercepcion Sí texto 13 Sí
NNNNNNNN
(Tipo de documento - Catálogo
4 tipoDocumento Sí texto 2 Sí an(2)
Nº 01)
5 bl_firma texto 4000 No Firma del documento
Pág.74
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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Pág.75
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
(Tipo de documento -
1 tipoDcumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroRucEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
Solo soporta tamaño 15
3 serieNumeroReversion Sí texto 17 Sí RR-<Fecha>-###
(an...15)
4 correoEmisor texto 100 Si an100
5 fechaDocumentoRevertido Si an..10 YYYY-MM-DD
6 razonSocialEmisor texto Si an..100
7 fechaGeneracionReversion Si an..10 YYYY-MM-DD
Habilitado: 1 (El cliente
puede ver resúmenes en el
8 inHabilitado texto 1 Sí
portal)
Deshabilitado: 0
9 bl_estadoRegistro texto 1 SI
10 bl_reintento Int
11 bl_origen texto 1 Si Default: T Método de integración
12 hasFileResponse int 1 No Default: 0 De uso Interno
Pág.76
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
(Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroRucEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
serieNumeroReversion Solo soporta tamaño 15
3 Sí texto 13 Sí RR-<Fecha>-###
(an...15)
numeroOrdenItem n..5
4 SI
tipoDocumentoRevertido an..100
5 Texto SI
serieDocumentoRevertido an..4
6 Texto Si
correlativoDocRevertido n..8
7 texto 100 Sí
motivoReversion an..100
8 texto 100 Sí
(Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroRucEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
serieNumeroReversion RR-<Fecha>- Solo soporta tamaño 15
3 Sí texto 13 Sí
### (an...15)
4 bl_firma texto 4000 No Firma del documento
5 bl_hashFirma texto 4000 No Hash de la firma
Estado del proceso en el
6 bl_estadoProceso texto 40 No
componente de envío
Campo de control del
7 bl_estadoRegistro texto 1 No
registro
8 bl_mensaje texto 4000 No Mensaje Bizlinks
9 bl_mensajeSunat texto 4000 No Mensaje SUNAT
10 bl_pdf data lob No PDF en Binario
11 bl_url_pdf texto 4000 No Link del PDF
12 bl_ubl data lob No XML UBL en Binario
13 bl_url_ubl texto 4000 No Link del XML UBL
14 bl_cdr Data lob No CDR en Binario
15 bl_url_cdr texto 4000 No Link del CDR
16 bl_xml Data lob No XML en Binario
17 bl_fechaRespuestaSunat texto 10 No Respuesta Sunat
18 process_state texto 20 No De uso interno
19 Running Int No De uso interno
20 Reintento Int No De uso interno
21 Next_Try bigint No De uso interno
22 PDF_State texto 20 No De uso interno
23 XML_State Texto 20 No De uso interno
24 UBL_State Texto 20 No De uso interno
25 CDR_State Texto 20 No De uso interno
26 BL_XML_RSP Textp No De uso interno
27 Origen Texto 1 Si De uso interno
Pág.77
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
(Tipo de documento –
1 tipoDocumentoEmisor Sí texto 1 Sí an(2)
Catálogo Nº 6)
2 numeroRucEmisor Sí texto 11 Sí n(11)
Pág.78
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
1 NUMERODOCUMENTOEMISOR texto 20 No
2 SERIENUMERO texto 13 No Número de serie
3 TIPODOCUMENTO texto 2 No Tipo de documento
4 TIPODOCUMENTOEMISOR texto 1 No Tipo de documento emisor
Parte de la llave primaria de
5 RESUMENID texto 17 No
un resumen
6 CODIGOERROR texto 8 No Código del error
7 DESCRIPCIONERROR texto 500 No Descripción del error
8 FECHAREGISTRO texto 50 No Fecha de registro del error
Pág.79
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Estado Descripción
Anulado El documento ha sido anulado por SUNAT. A este estado pasarán las
facturas y boletas que se declaren en el resumen de bajas.
2.3.1.2 Resúmenes
Pág.80
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Estado Descripción
Pág.81
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Estado Descripción
2.3.2.2 Resúmenes
Estado Descripción
Pág.82
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Estado Descripción
Pág.83
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Estado Descripción
Pág.84
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
Documento de Integración por Datos Fecha: 08/08/2018
Estado Descripción
SIGNED/ AC_03 Cuando el comprobante es aceptado por SUNAT (cumple con las
validaciones de SUNAT)
Pág.85
Facturas Electrónicas Versión: 13.0
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Estado Descripción
Estado Descripción
Pág.86
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ANEXO I
CASO 1: Cuando los datos no se procesaron correctamente de las tablas Header a las tablas
RESPONSE o cuando el comprobante no se migro correctamente a la WS de Bizlinks por errores de
datos, etc se debe cambiar el valor de los campos bl_estadoRegistro y bl_reintento de la tabla
SPE_EINVOICEHEADER.
• bl_estadoRegistro ‘A’
• bl_reintento 0
• Process_state ‘_2_CONSULT’
CASO 3: Cuando los documentos no migraron a Bizlinks, cambiar el valor del campo process_state de
la tabla SPE_EINVOICE_RESPONSE.
• Process_state ‘_1_SIGN’
Pág.87