Presupuesto Cancha
Presupuesto Cancha
Presupuesto Cancha
JUNIN”
2015
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto y Localización
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de Referencia
2.4 Responsabilidad Funcional
III. DENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico
3.1.1. Área de estudio y área de Influencia
3.1.2. Unidad Productora de bienes o servicios
3.1.3. Los Involucrados en el PIP
3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos
3.2.1. Definición del Problema Central
3.2.2. Identificación de la causas del problema central
3.2.3. Análisis de efectos
3.3 Planteamiento del Proyecto
3.3.1. Definición del Objetivo central
3.3.2. Determinación de los medios
3.3.3. Determinación de los fines
3.4 Alternativas de Solución
3.4.1. Clasificación de los Medios Fundamentales
3.4.2. Planteamiento de acciones
3.4.3. Resumen de Acciones (Opciones de Solución)
3.4.4. Planteamiento de Alternativas
IV. FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha oferta-demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
4.2.2. Análisis de la oferta
4.2.3. Determinación de la Brecha Oferta - Demanda
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos Técnicos
4.3.2. Metas del Proyecto
4.3.3. Requerimientos de Recursos
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversión
4.4.2. Costos de Reposición
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento
V. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación Social
5.1.1. Beneficios sociales
5.1.2. Costos Sociales
5.1.3. Indicadores de Rentabilidad
5.1.4. Análisis de sensibilidad
5.2 Evaluación Privada
5.3 Análisis de Sostenibilidad
5.4 Análisis de Impacto Ambiental
5.5 Gestión del Proyecto
5.6 Matriz de Marco Lógico
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
TAMBO-HUANCAYO-JUNIN”
Unidad Formuladora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE
NOMBRE
INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN AV. MARISCAL CASTILLA 1920
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ECON. FLOR DELIA AIRE MENDOZA
FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR ECON. ROLANDO CARBAJAL PÉREZ
EL PIP
Unidad Ejecutora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
NOMBRE SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN AV. MARISCAL CASTILLA 1920
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ING. HENRY PAITAN TUYA
EJECUTORA
manera:
Es así que dentro de los ejes de desarrollo, planteados por el gobierno local es
recreativos a su población.
en el cuadro anterior.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con 6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con
juegos para niños. juegos para niños.
Los costos con proyecto están dados por los costos de inversión (intangibles,
imprevistos).
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA I
PROYECTO: "CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA"
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
DEPARTAMENTO : JUNIN
PROVINCIA : HUANCAYO
DISTRITO : EL TAMBO
UBICACIÓN : ASOC. DE VIVIENDA LA ESPERANZA
FECHA : MAYO DEL 2015
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA
1 PARQUE DE ACCESO 175,670.48
2 SKATE PARK 201,770.88
3 PISCINA 471,153.35
4 CERCO PERIMETRICO 701,433.91
5 LOSAS DEPORTIVAS 258,609.96
6 JUEGOS INFANTILES 216,983.56
7 CIRCUITO PEDESTRE 325,912.10
8 ESTADIO 697,425.80
9 SERVICIOS GENERALES 148,654.17
10 MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71
UTILIDAD 7% CD 224,182.99
SUB TOTAL PRESUPUESTO 3,586,927.92
SUPERVISION 2% CD 64,052.28
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD 64,052.28
TOTAL PRESUPUESTO 3,715,032.48
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico
COSTO/BENEFICIO.
COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y SOCIAL
MANTENIMIENTO
a continuación:
RESUMEN DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSION 3,715,032.48 4,675,044.71
TSD 9% 9%
VANS 2,391,668.63 1,567,622.28
TIRS 23% 17%
FUENTE: EQUIPO TECNICO
punto de vista:
Institucional:
H. Impacto Ambiental
ecosistema.
La contaminación del aire producto del humo que emiten las maquinarias lo
El Medio Biológico
terreno.
Medio Social
beneficiaria.
mental.
Es importante sincronizar los EIA con los procesos del desarrollo del proyecto.
así como otras regulaciones. Un EIA sería por ello considerado imprescindible
TAMBO-HUANCAYO-JUNIN”
Localización
Región : Junín
Provincia : Huancayo
Distrito : El Tambo
Zona : Urbana
PROVINCIA
HUANCAYO
DISTRITO
EL TAMBO
2.2 Institucionalidad
Unidad Formuladora
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Unidad Ejecutora
Inversión Pública, así como el mantenimiento de las obras para lograr que se
tenis, básquet, frontón y skate park), sin embargo al realizar todo proyecto de
infraestructura.
infraestructura deportiva.
Distrito El Tambo
Zonificación RDM (Residencial Densidad Media)
Uso Fines de Recreación
Sector Ng
Esparcimientos Eco-turísticos.
similares.
la educación física.
• El IPD a través del Plan Nacional del Deporte y en coordinación con los
deportiva.
3.1 Diagnóstico
activa está en el orden de 8.47 Has. (84,700 m2), estando normado tener
42.99 Has. (429,900 m2) para recreación activa dentro del Distrito de El
siguiente cuadro:
EQUIPAMIENTO RECREACIONAL
2005 2011
TIPO DE AREA AREA AREA AREA
DISTRITO TOTAL
RECREACION ACTUAL NORMATIVA DEFICIT Has NORMATIVA PROPUESTA Has
Has Has Has Has
Actual.
Según el refrán “Mente sana en cuerpo sano”, nos enseña que el ser humano
población del distrito desde los 15 años de edad hasta los 40 años.
SUSTANCIAS %
ALCOHOL 17.5
TABACO 11.0
MARIGUANA 1.3
PASTA BÁSICA DE COCAÍNA 0.4
CLORHIDRATO DE COCAÍNA 0.2
INHALANTES 0.5
TRANQUILIZANTES 1.0
SUSTANCIAS DE SISEÑO 0.1
FUENTE: DEVIDA.
demanda.
Intervendrá el PIP
Av. Ferrocarril
Av. Mcal. Castilla.
“Estadio Cahuide”
limita con el Jr. Manco Capac y por el lado Norte con el Jr.
los vecinos pero que no realizan cobro alguno por estas actividades.
conveniente.
Registros Públicos.
Población Distrital:
Según los datos obtenidos en el último censo poblacional del 2007, por
FUENTE: INEI
Vivienda
TIPO DE VIVIENDAS
VIVIENDA CASOS % ACUMULADO
Alquilada 7,745 24,38 24,38
Propia, pagando a plazos 1,321 4,16 4,16
Propia, totalmente pagada 18,627 58,63 58,63
Propia por invasión 459 1,44 1,44
Cedida por Centro de Trabajo 184 0,58 0,58
Cedida por otro hogar o
3,034 9,55 9,55
institución
Otro 401 1,26 1,26
Total 1074,73 100 100
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
Servicios Básicos
Agua
hacen cargo del buen uso y administración del recurso, ya que cuentan
Concepción.
de cada distrito.
estiaje (Junio-Noviembre) para hacer uso del 50% para ambas partes.
Dentro del ámbito geográfico de esta sub cuenca del río Shullcas, se
tratamiento de agua
POZOS TUBULARES
Ubicación Pozos %
Distrito de El
8 61,5
Tambo
Distrito de
4 30,8
Huancayo
Distrito de
1 7,7
Chilca
Total 13 100
FUENTE: SEDAM HUANCAYO
SERVICIOS BÁSICOS
CATEGORÍAS CASOS % CASOS %
Pozo 97 0.30
horas del día debido a la escasez cada vez más evidente de este
recurso. Según los últimos Censos 13, el 95,6% de viviendas tiene agua
todos los días, eso no quiere decir que la tienen durante todo el día, al
De esta población que tiene acceso al agua todos los días, también se
puede ver que el acceso es solamente por horas: el 30, 5% tiene agua
horas.
Desagüe
está conectado a una red pública sino tienen pozo ciego, poza séptico o
323 mil 253,72 nuevos soles (2009 – 2010), para la ejecución del
cual inició la obra recibiendo dos adelantos uno del 20% a la firma del
Nivel Educativo
mientras que un 0.02% tienen educación inicial, lo que nos indica que
13%.
NIVEL EDUCATIVO
CATEGORÍAS CASOS %
Temporalidad:
drogas etc.
Relevancia:
Grado de Avance:
en la ciudad.
separara a los miembros de las familias puesto que cada uno de ellos
Plan de Desarrollo Urbano que establece que los índices de área actual
12%.
Problema
familia.
complejo deportivo.
drogas.
físicamente a la ciudadanía.
Análisis de causas
Causas Directas
Tambo.
Causas Indirectas
en el Distrito de El Tambo.
Efectos Directos
Efectos Indirectos
El Efecto Final
Tambo.
continuación se describe:
Efecto Final
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE EL TAMBO.
Efecto Indirecto
Pérdida de valores de la Juventud.
Problema Central
“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO”
Causa Directa 1
Causa Directa 2
Inadecuadas condiciones de
Deficiente equipamiento urbano
infraestructura deportiva y recreativo en el Distrito de El Tambo.
recreativa.
“INADECUADAS “ADECUADAS
DEPORTIVAS Y DEPORTIVAS Y
RECREATIVASEN EL RECREATIVAS EN EL
Medios Fundamentales
el Distrito de El Tambo.
Fines Directos
Fin Indirecto
Fin Último
Tambo.
continuación se describe.
Fin Último
Efecto Indirecto
Recuperación de valores de la
Juventud.
Objetivo Central
Como resultado del árbol de objetivos, podemos deducir que los medios
Adecuados espacios
recreativos y deportivos.
Acción 1.2
Acción 2.2
Complementarios
Excluyentes
Alternativa I: (1.1+1.2)
nuestro medio.
1. Parque de Acceso.
2. Skate Park.
3. Piscina.
4. Cerco Perimétrico.
5. Losas Deportivas.
6. Juegos Infantiles
7. Circuito Pedestre
8. Estadio
9. Servicios Generales
deportivo.
1. Parque de Acceso.
2. Skate Park.
3. Piscina.
4. Cerco Perimétrico.
5. Losas Deportivas.
6. Juegos Infantiles
7. Circuito Pedestre
8. Estadio
9. Servicios Generales
deportivo.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con 6. JUEGOS INFANTILES.- Área libre con
juegos para niños. juegos para niños.
Campos de fulbito
Losa Multifuncional
Campo de Voleibol
Cancha de tenis
Skate park
Juegos infantiles
b. Zona de Servicios
• Servicios higiénicos
• Vestruarios
Diagnóstico de la Demanda
85.73 Has.
EQUIPAMIENTO RECREACIONAL
2005 2011
TIPO DE AREA AREA AREA
DISTRITO
RECREACION AREA NORMATIVA DEFICIT Has NORMATIVA PROPUESTA TOTAL Has
ACTUAL Has Has Has Has
Población de Referencial
Edad por
Grandes Población Según Sexo
Grupos
Hombre % Mujer % Total
0 - 14 20,925 51.34717 19,827 48.6528269 40,752
15 - 64 44,557 46.05946 52,181 53.9405404 96,738
65 + 4,526 48.3702 4,831 51.6297959 9,357
Total 70,008 47.67411 76,839 52.3258902 146,847
FUENTE: INEI
146,847 habitantes.
de los Censos 1993 y 2007 del Distrito de El Tambo, que viene a ser
del distrito.
DISTRITO TC AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
EL TAMBO 1.93% 146,847 149,681 152,570 155,515 158,516 161,575 164,694 167,872 171,112 174,415 177,781
FUENTE: ELABORACIÓN EQUIPO TÉCNICO
deporte.
Edad por
Grandes Población Según Sexo
Grupos
Hombre % Mujer % Total
15 - 64 44,557 46.0594596 52,181 53.9405404 96,738
65 + 4,526 48.3702041 4,831 51.6297959 9,357
Total 49,083 46.2632546 57,012 53.7367454 106,095
FUENTE: INEI
A la vez se ha podido obtener información de la población efectiva en
Contacto
Atletismo
Basquet
Fronton
Dep. de
Fulbito
Futbol
Voley
Skate
Tenis
DISCIPLINA TTOTAL
gráfico.
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EFECTIVA QUE LES GUSTARÍA PRACTICAR DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Ping Pong
Contacto
Natación
Atletismo
Ninguno
Basquet
Fronton
Dep. de
Fulbito
Futbol
Voley
Skate
Tenis
DISCIPLINA TOTAL
Fulbito
4% 4%
3% Voley
6%
13% 4% Futbol
19%
Basquet
12%
Ping Pong
8%
16% Atletismo
7%
Skate
4% Dep. de Contacto
Tenis
Ping Pong
Disciplina
Contacto
Atletismo
Basquet
Frontón
Dep. de
Fulbito
Fútbol
Vóley
Skate
Tenis
TOTAL
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EFECTIVA QUE LES GUSTARÍA PRACTICAR DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Ping Pong
Contacto
Natación
Atletismo
Ninguno
Básquet
Frontón
Dep. de
Fulbito
Fútbol
Vóley
Skate
Tenis
DISCIPLINA TOTAL
Nivel de Ingreso
La Esperanza.
Población
Efectiva 15 a
2.16% 90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
20 años, 25
a más años.
y básquet.
siguientes:
Nuevos Servicios
Demandados
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Gimnasio
Área techada
Básquet
Área libre
Vóley
Área libre
Fulbito
Área libre
Mini fútbol
Área libre
Tenis
Área cerrada
Frontón
Área abierta
Ping pong
Área cerrada
Skate park
Área abierta
Demanda
Oferta Optimizada
atletismo, etc.
Mini Estadio
Atletismo
Básquet
Voleibol
Frontón
Fulbito
Fútbol
Futsal
Total
COMPLEJOS
DEPORTIVOS
Complejo
Deportivo La 0 288 28 240 120 0 0 0 676
Legua
Demás
Complejos 0 480 32 420 240 0 0 0 1172
deportivos
Total 0 768 60 660 360 0 0 0 1848
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
proyecto.
Población Atendida
Promedio Diario x Año
1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848
(15 a 24 años, de 25 a
más años de Edad)
atendidas.
el Tambo.
Alternativa I
a 15,864.58 m2.
Alternativa II
a 15,864.58 m2.
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA
1 PARQUE DE ACCESO 175,670.48
2 SKATE PARK 201,770.88
3 PISCINA 471,153.35
4 CERCO PERIMETRICO 701,433.91
5 LOSAS DEPORTIVAS 258,609.96
6 JUEGOS INFANTILES 216,983.56
7 CIRCUITO PEDESTRE 325,912.10
8 ESTADIO 697,425.80
9 SERVICIOS GENERALES 148,654.17
10 MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71
UTILIDAD 7% CD 224,182.99
SUB TOTAL PRESUPUESTO 3,586,927.92
SUPERVISION 2% CD 64,052.28
EXPEDIENTE TECNICO 2% CD 64,052.28
TOTAL PRESUPUESTO 3,715,032.48
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico
1 Personal 84,000
1.01 Administrador Global 1 24,000 24,000 24,000
1.02 Pers. Administrtativo Global 1 12,000 12,000 12,000
1.03 Pers. De Limpieza Global 2 7,200 14,400 14,400
1.04 Pers. De Vigilancia Global 3 7,200 21,600 21,600
1.05 Pers. Eventual Tacnico Global 1 12,000 12,000 12,000
2 Insumos y servicios 13,440
2.01 Limpieza Global 1 5,400 5,400 5,400
2.02 Equipos Global 1 1,800 1,800 1,800
2.03 E.E Global 1 3,600 3,600 3,600
2.04 Agua Potable Global 1 1,800 1,800 1,800
2.05 Telefono Global 1 720 720 720
2.06 Otros Global 1 120 120 120
3 Areas Verdes 420
3.01 Limpieza General m2 4,200 0.1 420 420
COSTO DIRECTO 97,860
Gastos Generales e Imprevistos 10% 9786
SUB TOTAL 107,646
I.G.V. 18% 19376.28
TOTAL GENERAL 127,022
FUENTE: EQUIPO TECNICO
72
ALTERNATIVA I
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,715,032.48 3,715,032.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 175,670.48 175,670.48
2. Skate Park 201,770.88 201,770.88
3. Piscina 471,153.35 471,153.35
4. Cerco Perimetrico y Accesos 701,433.91 701,433.91
5. Losas Deportivas 258,609.96 258,609.96
6. Juegos Infantiles 216,983.56 216,983.56
7. Circuito Pedestre 325,912.10 325,912.10
4.4.4 Costos Incrementales
73
ALTERNATIVA I
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 3,715,032.48 3,188,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 175,670.48 0.847 148,792.90
2. Skate Park 201,770.88 0.847 170,899.94
3. Piscina 471,153.35 0.847 399,066.89
4. Cerco Perimetrico y Accesos 701,433.91 0.847 594,114.52
5. Losas Deportivas 258,609.96 0.847 219,042.64
6. Juegos Infantiles 216,983.56 0.847 183,785.08
7. Circuito Pedestre 325,912.10 0.847 276,047.55
8. Estadio 697,425.80 0.847 590,719.65
9. Servicios Generales 148,654.17 0.847 125,910.08
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 3,202,614.21 2,712,614.24
GASTOS GENERALES 5% CD 160,130.71 0.847 135,630.71
JUNIN”
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,715,032.48 3,188,875.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87
2015
74
ALTERNATIVA II
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,675,044.71 4,675,044.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 290,630.88 290,630.88
2. Skate Park 304,253.45 304,253.45
3. Piscina 511,971.95 511,971.95
4. Cerco Perimetrico y Accesos 784,098.74 784,098.74
5. Losas Deportivas 255,583.06 255,583.06
6. Juegos Infantiles 221,940.71 221,940.71
7. Circuito Pedestre 329,271.85 329,271.85
8. Estadio 1,188,454.72 1,188,454.72
9. Servicios Generales 139,005.60 139,005.60
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 5,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96 4,030,210.96
GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55 201,510.55
JUNIN”
75
ALTERNATIVA II
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,675,044.71 4,012,921.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 290,630.88 0.847 246,164.36
2. Skate Park 304,253.45 0.847 257,702.67
3. Piscina 511,971.95 0.847 433,640.24
4. Cerco Perimetrico y Accesos 784,098.74 0.847 664,131.63
5. Losas Deportivas 255,583.06 0.847 216,478.85
6. Juegos Infantiles 221,940.71 0.847 187,983.78
7. Circuito Pedestre 329,271.85 0.847 278,893.26
8. Estadio 1,188,454.72 0.847 1,006,621.15
9. Servicios Generales 139,005.60 0.847 117,737.74
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96 3,413,588.68
GASTOS GENERALES 5% CD 201,510.55 0.847 170,679.43
JUNIN”
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,675,044.71 4,012,921.35 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87
2015
V. EVALUACIÓN
Beneficios Cualitativos:
atletas como para los niños, adolescentes y jóvenes. Por una parte
tener un skatepark en una provincia o distrito, es por ello que todo lo que
Físicamente
atletas adquirirán más agilidad en sus trucos. Además los niños pueden
realizan al montar una bicicleta y con las distintas superficies del parque.
Del mismo modo, contar con una piscina significara motivar a los
Municipio
adolescentes y jóvenes.
Beneficios Económicos:
habitantes.
Proyección de la Demanda Diaria Promedio Anual
Distrito AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Población Efectiva 15 a
20 años, 25 a más 90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
años.
Población Demandante
Promedio Diario por 24360 24886 25423 25973 26534 27107 27692 28290 28901 29526 30163
año
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
propuesto.
79 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
El precio de las entradas en promedio costará S/. 0.80
CÁLCULO DEL BENEFICIO TOTAL QUE GENERA EL POLIDEPORTIVO LA ESPERENZA EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
DISTRITO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Población Efectiva de 15 a 24
90,221 92,170 94,161 96,195 98,272 100,395 102,564 104,779 107,042 109,354 111,716
años y de 25 a más años.
Población Demandante
24,360 24,886 25,423 25,973 26,534 27,107 27,692 28,290 28,901 29,526 30,163
Promedio Diario por año
10% 2,436 2,489 2,542 2,597 2,653 2,711 2,769 2,829 2,890 2,953 3,016
Tarifa de Ingreso Promedio
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
por Persona
Días por Año 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Sub Total 876,948.12 895,890.20 915,241.43 935,010.64 955,206.87 975,839.34 996,917.47 1,018,450.89 1,040,449.43 1,062,923.13 1,085,882.27
Ingreso por Alquiler a
9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00 9,840.00
Colegios e Instituciones
Beneficio Total 886,788.12 905,730.20 925,081.43 944,850.64 965,046.87 985,679.34 1,006,757.47 1,028,290.89 1,050,289.43 1,072,763.13 1,095,722.27
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Periódico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,715,032.48 3,188,875.00 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87 107,587.87 139,922.30 107,587.87 107,587.87
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico
82
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA II
PERIODOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSIÓN 4,675,044.71 4,012,921.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Parque de Acceso 290,630.88 0.847 246,164.36
2. Skate Park 304,253.45 0.847 257,702.67
3. Piscina 511,971.95 0.847 433,640.24
4. Cerco Perimetrico y Accesos 784,098.74 0.847 664,131.63
5. Losas Deportivas 255,583.06 0.847 216,478.85
6. Juegos Infantiles 221,940.71 0.847 187,983.78
7. Circuito Pedestre 329,271.85 0.847 278,893.26
8. Estadio 1,188,454.72 0.847 1,006,621.15
9. Servicios Generales 139,005.60 0.847 117,737.74
10. Mitigacion Ambiental 5,000.00 0.847 4,235.00
COSTO DIRECTO TOTAL 4,030,210.96 3,413,588.68
JUNIN”
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,675,044.71 4,012,921.35 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87 107,587.87 146,066.14 107,587.87 107,587.87
FUENTE: Elaboracion Equipo Tecnico
“CREACION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO-
JUNIN”
2015
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social
COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y PRIVADO
MANTENIMIENTO
COSTOS
COSTO DE MARGINALES DE FLUJO NETO
AÑO BENEFICIOS
INVERSIÓN OPERACIÓN Y SOCIAL
MANTENIMIENTO
Sensibilidad.
positivo.
Evaluación Privada
MANTENIMIENTO
PERIODICIDAD ACCIONES
PREVENTIVO
Reparación e Inspección - Limpieza de la áreas deportivas.
periódica de la
Diaria, Semanal, - Limpieza de áreas recreativas pasivas.
Infraestructura y
Mensual - Limpieza de servicios higiénicos.
Equipamiento aún si no
muestran signos de - Reparación en general , entre otros.
MANTENIMIENTO
PERIODICIDAD ACCIONES
CORRECTIVO
Reparar y reponer algunos - Reposición de pisos, cerco perimétrico,
componentes de la
muros, gras, cestos, arena, entre otros.
infraestructura por
Anual, Bianual
desgaste propio de los - Reposición y/o reparación de instalaciones
materiales o por deterioro eléctricas, sanitarias, aparatos sanitarios
provocado. defectuosos entre otros.
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
ecosistema.
La contaminación del aire producto del humo que emiten las maquinarias lo
El Medio Biológico
terreno.
Medio Social
beneficiaria.
mental.
PERMANENTE
MODERADOS
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
FUERTES
POSITIVO
NEUTRO
CORTA
LARGA
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
MEDIA
MEDIA
Medio Físico Natural
1.- Contaminación del aire X X X X X
2.- Alteración del paisaje X X X X X
3.- Deforestación X X X X X
4.- Extinción agrícola X X X X X
Medio Biológico
1.- Disminución de aves y animales X X X X X
2.- Erradicación de plantas X X X X X
Medio Social
1.- Generación de trabajo X X X X X
2.- Disminución de la delincuencia X X X X X
3.- Mejor desarrollo socioeconómico X X X X X
FUENTE: EQUIPO TÉCNICO
obras.
Tambo.
RESUMEN DE EVALUACIÓN
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INVERSION 3,715,032.48 4,675,044.71
TSD 9% 9%
VANS 2,391,668.63 1,567,622.28
TIRS 23% 17%
FUENTE: EQUIPO TECNICO
la población.
Distrito de El Tambo.