Tarea Grupal
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De Honduras
Campus El Progreso, Yoro
SISTEMA ONLINE
VIVAS FOLOFO,
1948 Nace en Tegucigalpa como una sucursal de Jorge J. Larach & Cía. bajo la dirección de
Don Rafael Picciotto.
1955 Con los valores de ética y visión de su fundador Jorge J. Larach, Emilio Larach asume
su gerencia general en 1955; dándole énfasis a la calidad de los productos y atención al
público.
1962 A lo largo de más de 67 años , Larach y Cía. fundamenta su liderazgo y su continuo
crecimiento en el mercado empresarial basándose en la calidad de sus productos, el prestigio
de sus marcas, la calidad en atención y servicio al cliente y precios fijados con responsabilidad
2015 Larach y Cía. se expande a la zona Sur de Tegucigalpa, la zona de mayor crecimiento
en la capital, inaugurando Mega Larach Periférico, una ferretería tipo home-center con un
diseño moderno que cuenta con vivero, área infantil y las mejores instalaciones para la
comodidad de sus clientes
Visión
Ser líderes en cada negocio que emprendamos a nivel nacional y regional creando
oportunidades en un ambiente estable y mejorando la calidad de vida de nuestros
colaboradores y de nuestra sociedad.
Misión
Siempre ser la mejor ferretería, ofreciendo una variedad de productos y servicios de calidad y
una mejora continua en atención. Nuestra filosofía es trabajar cada día mejor para mantener
el prestigio de nuestra empresa y contribuir al fortalecimiento social y económico del país.
Valores
Honestidad, integración familiar, convivencia sana del individuo de manera social y ecológica.
Liderazgo
Satisfacción al cliente
Responsabilidad social
Principales clientes:
Uno de sus principales clientes es la institucionalidad pública). ... —tienda por departamentos
de productos de ferretería y construcción, artículos de oficina y para el hogar.
Proveedores:
Comercial Larach es la calidad de los productos que ofrece por medio de sus proveedores
con marcas de prestigio internacional: Stanley, Makita, Yale, Papaiz, Price-Pfister, Rasta,
Casio, Victorinox, Armstrong.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1.0 Propósito: Atraer candidatos idóneos para cubrir las plazas vacantes en la empresa.
2.0 Alcance: Todos los candidatos para un puesto de trabajo.
3.0 Responsable de la revisión: Jefe Administrativo y Gerente General.
4.0 Política:
4.1 El reclutamiento de personal deberá ser requerido por el jefe del departamento interesado.
4.2 Para las plazas que se presenten, la empresa otorgará prioridad al personal dentro de la
organización, en caso de que no cumplir con los requisitos estipulados se realizará el
reclutamiento externo.
4.3En caso que exista una plaza de reemplazo será necesaria la autorización del jefe
Administrativo y la aceptación del departamento solicitante.
2 Jefe Administrativo
3Gerente General
2 Jefe Administrativo
2.4 Dará inicio al reclutamiento interno, ya sea por una nueva plaza o la sustitución de una
existente.
2.5 En caso de no existir candidatos internos, se inicia reclutamiento externo.
2.6 Entrevista a los candidatos para luego iniciar proceso de selección.
1.0 Propósito: Seleccionar al Personal que cumpla con los requerimientos del puesto
solicitado
4.0Política:
4.1El departamento administrativo deberá seleccionar a los mejores candidatos.
4.2 Se seleccionara como mínimo dos candidatos y deberán cumplir con los requisitos
del puesto.
4.3 Los candidatos seleccionados deberán recibir el visto bueno del jefe de departamento
y posteriormente deberán someterse a exámenes y pruebas psicométricas.
4.4 El proceso de selección puede implicar una serie de entrevistas y tratar diferentes
aspectos como:
Evaluaciones de personalidad, Negociaciones de sueldos y salarios, Responsabilidades
del puesto de trabajo.
.
4.0 Concepto: N/A.
Procedimiento:
1 Jefe Administrativo
1.1 En caso de no aprobar las pruebas se descarta y continúa con otro candidato.
1.5Se envía al jefe del departamento interesado en caso de que el candidato haya pasado las
pruebas.
2 Jefe Departamento
2.1 Realiza entrevista al candidato seleccionado.
1.0 Propósito:
Contratar al personal requerido para cubrir las plazas de acuerdo a los perfiles y estándares
establecidos por las áreas solicitantes.
2.0 Alcance: Todos los candidatos que ocupen una plaza vacante.
4.0. Política:
4.1 La política de contratación de personal de la empresa Agregados del Caribe contempla los
siguientes puntos:
4.2 Todos los candidatos de nuevo ingreso deberán firmar un contrato de trabajo en el momento que
haya sido seleccionado para cubrir la plaza vacante en la empresa.
4.3 Los candidatos de nuevo ingreso estarán sujetos a un periodo de prueba de (2) meses a partir
de la fecha de su contratación.
4.4 Los nuevos candidatos serán registrados en el Instituto de Seguridad Social.
4.5 El área administrativa se encargara del trámite para la apertura de una cuenta donde se le
acreditara el pago al nuevo personal.
4.0Definiciones: N/A.
1 Jefe Administrativo
1.1 Verifica si el candidato es empleado actualmente de la empresa.
1.4 Se establece cita con el candidato en caso de que este sea un empleado externo.
2 Candidato
1Jefe Administrativo
1.5 Procede al registro del nuevo empleado en el IHSS, RAP, FOSOVI.
4.0 Política:
4.1 El jefe administrativo conjuntamente con el jefe de departamento serán los encargados de
darle la inducción necesaria al nuevo empleado.
4.2 La inducción incluirá información general de la empresa misión, visión, organigrama,
manual de políticas y procedimientos y la descripción de su puesto de trabajo con sus debidas
responsabilidades.
4.3 De esta manera se le brindará la incorporación y adaptación del puesto de trabajo. Se
Realizará lo siguiente:
Recorrido por las instalaciones.
Inducción de Seguridad.
Reglamento Interno de la Empresa.
1 Jefe Administrativo
2 Jefe Departamento.
2.1Proporciona la inducción general, como reglamento interno y así mismo el recorrido por la
empresa.
3 Empleado
3.1 Inicia periodo de Prueba
4.0 Política:
4.1 La evaluación del desempeño será efectuada por el área de Administración.
4.2Se realizara de manera continua a través de la observación para determinar el desempeño de
sus labores así como las deficiencias que presentan en las actividades que realicen dentro de un
puesto.
Evaluando al menos los siguientes aspectos:
Cumplimiento de responsabilidades
Cumplimiento de objetivos
Conflictos y desafíos presentados
Puntualidad y asistencia
Se evaluará de la misma manera a los empleados de contrato como a los de periodo de
prueba.
Procedimiento:
1 Jefe Administrativo
2 Jefe De Departamento.
3 Empleado
1 Jefe Administrativo
1.0 Propósito: Establecer un periodo de prueba donde el empleado demostrara su capacidad y los
conocimientos adquiridos durante su puesto de trabajo.
4.0 Política:
4.1 El periodo de prueba no podrá exceder de (59) días estipulados en el código de trabajo (art. 49).
4.2 Durante este periodo tendrán los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de
trabajo que desempeña para luego determinar la conveniencia de celebrar o continuar el contrato de
trabajo.
Procedimiento:
1 Jefe Administrativo
1.2 Informa al nuevo empleado, que durante el periodo de prueba tendrá los mismos derechos y
obligaciones que la empresa proporciona al personal permanente.
2 Empleado
3.1 Evalúa si las habilidades y conocimientos adquiridos por el empleados dan por satisfactorio el
periodo de prueba.
4 Empleado
4.2 En caso que la evaluación del periodo de prueba no es satisfactorio al contrato se da por
terminado por parte de la empresa según lo estipulado en cláusula del contrato.
4.0 Política:
4.1 Los horarios de entrada y salidas de los empleados serán de acuerdo a lo estipulado en el
contrato de cada área de la empresa.
4.2Cada empleado deberá cumplir con el horario establecido de trabajo.
4.3 La jornada diaria para el personal que labora en la organización es de 8 horas diarias distribuidas
en los siguientes turnos:
Administrativo 7:00am/ 5:00pm Lunes a Viernes
7:00am/2:00pm Sábados
Operativo 6:00am/6:00pm l personal de planta Lunes a Domingo
trabaja de Lunes a sábado y
dependiendo como estén los pedido
o los mantenimientos trabajan los
días domingos.
Horario nocturno:6:00 pm-6:00 AM
6.0 Documentos Aplicables: Contrato de trabajo, formato de control de ingreso, código de trabajo.
1 Jefe Administrativo
1.2 Establece los términos de horario rotativos para el personal que realizan trabajos en horarios
matutinos y nocturnos.
2 Empleado
2.1 El personal se presenta a trabajar y debe marcar antes o a la hora de su ingreso.
3 Jefe de Departamento
3.1 Supervisa que el empleado este respetando el horario de trabajo establecido.
3.2 En caso que el empleado incumple con el horario estipulado de trabajo recibirá sanción según la
falta del reglamento interno de trabajo.
4.0 Política:
4.1 Todos los empleados recibirán capacitaciones al menos 1 o 2 veces al año según el
departamento a que correspondan.
4.2El jefe de cada departamento deberá solicitar en qué áreas necesitan recibir capacitaciones los
empleados, de esta manera se justificaran los resultados de la evaluación del desempeño.
1 Jefe Departamento
1.1 Determina la necesidad de capacitación tomando como base los resultados de la evaluación del
desempeño.
2Asistente Administrativo.
2.1 Realiza búsqueda de temas y expositores para la capacitación.
3 Jefe Administrativo
3.1 Toma la decisión si autoriza o no la capacitación, si la decisión es no, fin del proceso.
1 Jefe Departamento
4.0 Política:
4.1 Los empleados estarán en la obligación de presentarse a registrar la hora de entrada y salida de
sus labores de la siguiente forma.
4.1.1Los Empleados del área de producción dependiente de los turnos a que pertenezcan registrarán
su hora de entrada y salida por medio de huella digital.
4.1.2 Los empleados del área administrativa deberán registrar su hora de entrada y salida con el
departamento de seguridad de la empresa, el cual se llevara a cabo mediante un control de registro.
4.2 El límite de tolerancia por llegada tarde será de 10 minutos después de la hora establecida.
Procedimiento:
1 Empleado
1.1 Registra su hora de entrada en el identificador de huella antes de iniciar sus actividades
laborales.
1.2Si llego 15 o más minutos tarde debe exponer al jefe inmediato el motivo del porque llego
tarde.1.3 Comienza sus actividades laborales.
2 Jefe Inmediato
1 Empleado
1 Jefe Inmediato
4.0 Política:
4.1 Los jefes de cada departamento y el jefe administrativo programaran los convivios a los
empleados en las siguientes fechas:
4.2 Día del trabajador
4.3 Día del padre
4.4 Día de la madre
4.5 Día de la mujer
5.6 Cena navideña
4.7 Cena de Acción de Gracias.
4,7 Los gastos directos de las actividades correrán por cuenta de la empresa.
4.8 Las actividades se realizaran de acuerdo a la ocasión que amerite ya sea dentro o fuera de la
empresa sin interrupción de labores.
1. Jefe de Departamento
1.1 Solicita al jefe administrativo realizar un convivio.
2. Jefe administrativo
2.1Aprueba el evento.
2.2 Si aprueba el evento, Cubre los gastos de dichos convivios.
3. Empleados
4.0 Política
4.1 Las faltas pueden ser: graves, menos graves o leves. Estas faltas serán sancionadas según el alcan
de su consecuencia y a lo establecido en el reglamento interno de la empresa de la siguiente manera:
A) AMONESTACION VERBAL: Para la primera falta cometida, el jefe inmediato hará un llamado
atención verbal y enviara una notificación por escrito al área administrativa.
B) AMONSTACION POR ESCRITO: si es la segunda vez que el empleado comete la falta, el jefe inmedi
le hará un llamado por escrito e igualmente notificara al departamento administrativo y este último envi
reporte a la procuraduría de trabajo.
C) SUSPENSIÓN POR 3 DIAS: si la falta es cometida en una tercera ocasión, el empleado será suspend
sin goce de salario por tres días, hasta 8 días según sea la falta.
D) DESPIDO: si el empleado reincidiera en la misma falta u otra, el departamento administrativo tomara
decisión de su cancelación definitiva de su contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad de su parte.
Procedimiento:
1 Jefe de Departamento
1.4Hace un llamado de atención verbal, en el caso que no sea reincidente y luego fin del proceso.
2 Empleado
1.0 Propósito: Regular el tiempo y motivos por los cuales se pueden otorgar permisos y licencias
debidamente justificadas a los empleados.
4.0 Política
4.1El Jefe administrativo será el encargado de otorgar la solicitud de permisos siendo concedido
según el código de trabajo: Con gocé de Salario.
2 días en el mes calendario y no más de 15 días al año con goce a sueldo si el empleado justifica su
ausencia por motivos relacionados con la empresa como:
Permisos:
Muerte de un familiar 3 días (padres, esposos, hijos)
Matrimonio 3 días
Nacimiento de primogénito 1 día
Lactancia (1) hora antes de la hora de salida.
Licencias:
Maternidad: Pre y Post-natal. (45 días antes y después).
Procedimiento:
1 Empleado
2 Jefe de Departamento
3 Jefe Administrativo
1.0 Propósito: Identificar a todos los empleados en su puesto de trabajo dentro de la empresa.
4.0Política:
4.1 Todos los empleados de la empresa deberán portar su carnet de identificación en un lugar
visible durante toda la jornada de trabajo.
4.2 El personal que está en periodo de prueba deberá portar su carnet provisional que lo
identifique como empleado de la empresa.
4.3 El extravío o daño de este carnet el empleado deberá solicitar uno nuevo con un recargo de L.
50 lempiras.
4.4 Cuando el empleado renuncie o sea despedido deberá entregar el carnet al asistente
administrativo.
.
Procedimiento:
1 Jefe Administrativo
1.1 Elabora carnet de identificación para los empleados.
2 Asistente Administrativo
3 Empleado
3.3 Se consulta al empleado si ha finalizado el contrato de trabajo, si la respuesta es no, fin del
proceso.
4.0 Política:
4.1 Los viáticos se les darán únicamente a los empleados que efectúen actividades de la
empresa, los cuales serán autorizados por el Gerente General.
Categorí Rango Zona Zona Zona Zona Zona
a Norte Sur Central Occidental Internacional
A Gerente Lps 800.00 Lps Lps Lps 800.00 $ 1,000.00
General 800.00 850.00
B Jefe Lps 600.00 Lps Lps Lps 800.00 $ 750.00
Departamento 600.00 650.00
s
C Otros Lps 300.00 Lps Lps Lps 300.00 $ 500.00
Empleados 300.00 350.00
Los valores establecidos estarán sujetos a cambios cuando la empresa crea conveniente.
4.2 En caso que se presenten gastos no presupuestados o programados del viaje, la empresa
reembolsará el valor total con los comprobantes correspondientes.
Procedimiento
1Jefe Departamento
1.1Comunica la necesidad o imprevisto al jefe administrativo.
3 Gerente General
3.1Investiga la solicitud.3.2En caso de no autorizar comunica al jefe administrativo, fin del
proceso.3.3Si está de acuerdo, firma la solicitud.3.4Entrega la solicitud autorizada al jefe administrativo
y jefe de departamento.
4 Empleado
4.1 Antes de Realizar el viaje verifica la información que le proporciona el jefe de departamento.4.2 En
caso de sobrepasar el presupuesto, el empleado entrega los comprobantes necesarios.
3 Gerente General
3.5 Autoriza el reembolso al empleado.
1.0 Propósito: Hacer constar a la parte interesada el estado laboral del colaborador.
2.0 Alcance: Todas las constancias de la empresa.
3.0 Responsables de la revisión: Gerente General y Jefe administrativo.
4.0 Política:
4.1 El Jefe Administrativo será el responsable directo de generar las constancias previo a la
solicitud del jefe del área, el empleado deberá solicitarla con una semana de anticipación.
Algunos tipos de constancias:
Constancia de trabajo
Constancia para la embajada
Constancia para bancos (préstamos, créditos, etc.)
4.2 Las constancias serán entregadas los días viernes y no podrán exceder de 12 constancias
en el año.
Procedimiento:
1 Empleado
1.1Solicita la constancia de trabajo.
2 Jefe Departamento
2.1 Recibe la solicitud del empleado
3 Jefe Administrativo
3.1 Elabora constancia de trabajo
2 Jefe Departamento
2.3 Hace entrega de la constancia al empleado.
4.0 Política:
4.1El uso del botiquín estará a cargo por el asistente administrativo y se ubicarán en centros de
rápido y fácil acceso, que sea conocido por todo el personal que eventualmente necesite recurrir a
ellos.
4.2 El Botiquín contendrá lo siguiente:
a) Gasas
b) algodón
c) Vendas
d) Cinta Adhesiva Antialérgica
e) Alcohol
f)Guantes de látex estériles
g)Agua destilada
h) Tijeras.
4.3 El encargado del botiquín deberá de contar con un pequeño instructivo de primeros auxilios
adecuado a las actividades que se desarrollen.
5.0Definiciones: N/A.
1 Jefe Administrativo
1.1 Verifica que el botiquín cuente con los medicamentos de primeros auxilios.
2 Jefe Departamento
2.1 Comunica a sus empleados los lugares donde se encuentran establecidos los botiquines.
3Empleados
3.2Solicita medicamentos al encargado de botiquín al presentar algún malestar.
1 Jefe Administrativo
1.2 Proporciona el medicamento que solicita el encargado de botiquín
1.3 Hace entrega del medicamento al empleado.
4.0Política:
4.1Toda solicitud de pago de horas extras deberá ser presentada por el jefe del departamento.
4.2 Quedan exentos del pago de horas extras el área administrativa.
4.3 No podrán ser canceladas las horas extras cuando su origen sea atribuida a la falta de
aplicación del empleado.
4.4 Las horas extras se pagarán conforme lo detalla el código de trabajo en los artículos 320-333
a)Un recargo del 25% en la jornada diurna de 6:00 am 7:00 pm
b)Un recargo del 50% en la jornada mixta de 7:00 pm 9:00 pm
c)Un recargo del75% en la jornada nocturna de 9:00 pm 6:00 am
d) Un recargo del 100% en días de descanso o feriados nacionales
4.5 El pago de horas extras estará incluido en la planilla más próxima a cancelar.
1 Jefe Departamento
2 Asistente Administrativo
2.1 Revisa que los datos estén correctos.
2.2 Solicita corregir datos, en caso de no estar correctos, regresa al paso 2.1
3 Jefe Administrativo
3.1 Revisa la solicitud de pago de horas extras
3.2 Se pregunta si los datos están correctos, en caso de no estarlos regresa al paso 3.1
3.3 Autoriza el pago de horas extras, en caso de tener los datos correctos.
4.0Política:
4.1 El Gerente General conjuntamente con el jefe administrativo se encargará de establecer los
días feriados expuestos en el artículo no.339 del código de trabajo de la siguiente manera:
1ero de Enero
1ero de Mayo
3, 12,21 de octubre
25 de Diciembre
Semana Santa
4.2 Si por petición de la gerencia se debe laborar un día feriado, se llegará a un acuerdo para
gozarlo en otro día hábil de trabajo, caso contrario será remunerado con el 100%.
1 Gerente General
1.1 Notifica al jefe administrativo los días feriados que se otorguen en base a ley.
2 Jefe Administrativo
2.1 Dispone los días feriados que se trabajen más le convenga a la empresa.
3 Empleado:
4.0 Política:
4.1 Se aceptará un número máximo de 2 participantes, que serán distribuidos en diferentes
departamentos, el jefe administrativo, será quien asigne el departamento donde el
solicitante realizara su práctica de acuerdo a la profesión que este alcanzando.
4.2 Toda solicitud deberá ser presentada con un mes de anticipación, antes de iniciar su
práctica, la carta de aceptación deberá ser confirmada en los siguientes diez (10) días
como máximo, después de entregada la solicitud.
4.3 Si el practicante es empleado, gozará los mismos beneficios de empleado.
4.4 Todo practicante deberá someterse a reglamento interno de la empresa.
5.0Definiciones: N/A.
1 Solicitante
2 Asistente Administrativo
1.1Verifica si el solicitante cumple con los requisitos.1.2Se pregunta si cumple con los requisitos si
su respuesta es no sería fin del proceso.1.3Si cumple con el requisito, luego se pregunta si hay
cupo disponible, si la respuesta es no es fin del proceso.1.4En caso de haber cupo disponible y
cumple con los requisitos se envía un documento al Jefe Administrativo.
3 Jefe Administrativo
2 Asistente Administrativo
4.0Política:
4.2 La empresa cubrirá un monto del 70% de los gastos de alimentación y el resto lo cubrirá el
empleado, el cual se deducirá por medio de planilla
4.3 El jefe de contabilidad deberá llevar el control de la alimentación deducida por planilla.
5.0Definiciones: N/A.
1 Empleado
1.1 Paga 30 lempiras por tiempo de comida, ya sea mediante planilla o efectivo.
2 Jefe Administrativo
3. Jefe Contabilidad
4.0Política:
4.1Los días asignados para hacer efectivo los sueldos y salarios serán de acuerdo a las áreas.
4.2 El área administrativa recibirá el pago de su salario quincenalmente.
4.3 El área de producción obtendrá el pago de su salario bisemanal.
4.4 El pago será con crédito a cuenta bancaria donde a cada empleados se le acreditara la suma de
salario correspondiente en moneda de curso legal, así mismo deberá firmar el comprobante de pago,
el cual detalla los montos devengados y todas las deducciones conforme la ley.
5.0Definiciones: N/A.
6.0 Documentos Aplicables: Comprobante de pago, reporte de planilla, Boucher, notas de crédito del
banco.
1 Asistente Administrativo
2 Empleado
2.2 En caso de duda o reclamo consulta con el asistente administrativo, de no haber reclamo, fin
del proceso.
4.0 Política:
4.1 Solicitar autorización a su responsable de área para ausentarse de su lugar de trabajo.
4.2 Cuando falte a sus labores justificar la causa y solicitar a su jefe inmediato el visto bueno, la que
remitirá al área administrativa.
4.3 Al solicitar el permiso el empleado deberá especificar en el documento si la solicitud de permiso es
por hora o por día.
A)El Jefe administrativo será quien autorice dicho permiso.
5.0Definiciones: N/A.
1 Empleado
1.2Justifica su causa.
2 Jefe de Departamento
3 Jefe Administrativo
3.2 Toma la decisión de aprobar o no la solicitud, en caso de ser negado fin del proceso.
1.0 Propósito: Establecer los lineamientos para controlar y registrar al acceso de visitantes a las
diferentes instalaciones administrativa e industriales de la empresa.
2.0Alcance: Todas las personas que quieran visitar las instalaciones de la empresa.
4.0 Política:
4.1 El visitante ingresará a las instalaciones a través del portón principal dentro de los horarios
establecidos.
4.2 Se deberá solicitar al visitante un documento de identificación: Cedula de identidad y placa de su
vehículo.
4.3 En caso existir restricción de acceso se notificará al Jefe administrativo quien procederá según sea
prohibición o suspensión de ingreso y determinará la conveniencia de autorizar el ingreso o de
informar al empleado sí debe atender al visitante en recepción.
5.0Definiciones: N/A
Procedimiento:
1 Visitante
2 Jefe de Seguridad
3 Jefe Administrativo
3.1 Determina la autorización del ingreso, en caso de prohibición fin del proceso.
4.0 Política:
4.1 El personal deberá portar el uniforme distintivo de cada área para mayor control de la
vestimenta de los empleados.
4.2 La implementación del uniforme será para la parte administrativa siguiendo el siguiente
cronograma:
ÁREA UNIFORME DIA
Operativa Camisa estilo Polo color café y Pantalón tipo jeans. Lunes A Viernes
4.3 El personal administrativo el día sábado podrá optar al estilo deseado para vestir siempre y
cuando sea formal y adecuado a sus horas laborales.
4.4Se les otorgará a los empleados su respectivo uniforme anualmente.
Procedimiento:
1Jefe Departamento:
1.1 El Jefe administrativo debe hacer la requisición de los uniformes del área.
2 Gerente General:
3 Jefe Administrativo
4 Empleado
4.0 Política:
4.1 La empresa elaborará las siguientes planillas:
A) Planillas semanales
B) Planillas quincenales
C) Planillas mensuales
4.2 El encargado de elaborar las planillas será el asistente administrativo el cual efectuara las
siguientes deducciones:
A) IHSS
b) RAP
c) INFOP
Se excluirán todos los préstamos otorgados por instituciones bancarias y embargos efectuados a
los empleados.
4.3 La información de las planillas será solo uso exclusivo para el encargado y gerente general.
5.0Definiciones: N/A.
6.0 Documentos Aplicables: Sistema para elaboración de planillas, planilla, reglamento interno.
1 Asistente Administrativo
2 Jefe Administrativo
2.1 Recibe y revisa la información de la planilla
2.2 Remite la información evaluada a Gerente General.
3 Gerente General
3.1 Da el visto bueno a la información y aprueba y remite la decisión a jefe administrativo.
4.Jefe Administrativo
4.1 Realiza el pago de planilla
4.0 Política:
4.1 No se deberán utilizar los vehículos proporcionados por la empresa, en otras actividades
que no sean las estipuladas por la organización.
4.2 Todos los vehículos proporcionados por la empresa deberán tener un mantenimiento
preventivo y correctivo para mantenerlos en condiciones óptimas de uso, todos los servicios
para el mantenimiento deberán ser autorizados y supervisados por la Dirección
Administrativa.
4.3 Todo empleado al que se le asigne vehículo deberá firmar el formato de compromiso.
4.4 El suministro de combustible será instituido por la Dirección Administrativa y se asignará
la cantidad de combustible que requiera cada vehículo a su cargo, en relación con las
actividades, cargas de trabajo y presupuesto autorizado.
1 Gerente General
2 Jefe Administrativo
2.1 Asigna combustible a cada vehículo con relación a las actividades de la empresa.
4.0Política:
4.1 Los despidos se podrán realizar por voluntad propia del trabajador o por parte del jefe hacia el
trabajador.
4.3 Las acciones por las cuales se está haciendo el despido tendrán que ser debidamente
comprobadas.
5.0Definiciones: Articulo 112: Causa justas de despidos: A)Actos de violencia B) Todo daño
material, maquinaria equipo C) Revelar los secretos técnicos D) Todo acto inmoral del empleado
E) Descubrimiento de enfermedad infecciosa o mental incurable F) Cualquier obligación grave de
las obligaciones o prohibiciones G)Faltas sin permisos durante dos días (2) completos y
consecutivos o durante tres días (3) hábiles en el término de un mes.
1Jefe Administrativo
1.1 Notifica al gerente general las razones del despido del empleado.
2.3 Procede a la elaboración de la liquidación, prestaciones y demás derechos por ley adquiridos
por el empleado, por el cual se emite un cheque con los pagos correspondientes.
2 Empleado
1Jefe Administrativo
Bodega
1.0Propósito: Mantener el mejor ambiente de trabajo, con un espacio físico adecuado y seguro.
4.Política:
4.1 Todo el personal del departamento de bodega deberá mantener el orden y limpieza del área.
Para realizar una limpieza efectiva se deberá retirar previamente del área materia prima,
producto terminado, mercancía, maquinaria y equipo e implementos.
4.2 El jefe de bodega deberá elaborar un calendario de aseoEl cual contendrá los siguientes
aspectos:
4.3 La empresa asignará los productos de limpieza adecuados para el departamento, el equipo,
así como las medidas de protección necesarias para realizar estos trabajos.
5.0Definiciones: N/A
1 Jefe de Bodega
1.1 Elabora un calendario de aseo.
1.2 Recibe los productos que la empresa asigna.
2. Empleado
2.1 Realiza una limpieza
2.2 Retira todo material y producto terminado en el área de bodega.
4.0 Política:
4.1 Se asignará la herramienta que se requiera con la debida autorización y solicitud de jefe de
departamento que solicite.
4.2 Los empleados deberán firmar una nota de compromiso y un comprobante de entrega que las
herramientas solicitadas cumplan con las especificaciones indicadas, de no ser así se procederá a
la devolución o rechazo de la misma.
Jefe de Bodega
Jefe de Departamentos.
6.0 Documentos Aplicables: Formato de Solicitud y comprobantes de entrega.
1. Jefe Departamento
2. Empleado
3. Jefe Bodega
4. Jefe Administrativo
4.0Política:
4.1 Es obligatorio que todo el personal de la bodega usen los respectivos equipos de protección de
personal, el cual contendrá los siguientes implementos:
A) Casco
B) Chalecos
C) Calzado ( Tipo Burros)
4.3 El equipo de protección de seguridad es propiedad de la empresa, por lo tanto debe cuidarse y
mantenerse limpio.
1. Jefe Bodega
2. Empleado
4.0Política:
4.1 El encargado de bodega será el responsable de colocar de manera accesible y visible los
materiales y suministros.
4.2 Se clasificaran con una letra del abecedario y se rotularan con su respectivo código,
descripción, número de parte y colocación
1. Jefe de Bodega
1.1 Coloca los materiales y suministros de manera visible.
1.2 Materiales se clasifican y se rotulan para un mejor control en la colocación de los mismos.
2. Empleado
2.1 Recibe la capacitación en la colocación de materiales.
2.2 Acepta la orden de la colocación y clasificación de material.
4.0Política:
Procedimiento:
1. Jefe Administrativo
2. Jefe de Bodega
2.2 Se asegura que los artículos o productos estén debidamente identificados, para facilitar el
conteo de los mismos.
2.4 Brinda a los jefes de departamentos el calendario del cierre y apertura de bodega.
1. Jefe Administrativo
1.0 Propósito: Establecer los lineamientos a seguir para el registro y verificación de los inventarios.
4.0 Política:
4.1 Se deberá realizar un registro mensual de los inventarios de los productos almacenados en el
Departamento de bodega.
4.2 Los encargados de la elaboración de inventarios deberán hacer uso del sistema PEPS y verificar
que en efecto lo primero que ingrese sea lo primero que sale del departamento.
4.3 Cada mes se realizará un inventario especial utilizando el proceso del procedimiento de acuerdo
al movimiento ABC.
4.4 Los informes de los inventarios deberán ser presentados trimestralmente en el cual se denotara
todas las irregularidades del periodo, que se presenten así mismo las fechas de caducidad de cada
producto.
.5.0 Definiciones:
ABC: A (Productos con mayor movimiento) (B) Producto con movimiento medio (c) Producto con
menor movimiento.
Procedimiento:
1.Jefe Bodega
2. Jefe Administrativo
4.0 Política:
4.1El área solicitante realizará a través de una requisición escrita, la solicitud al Asistente
Administrativo los materiales y servicios que se utilizaran durante el mes, de acuerdo a la necesidad
de trabajo, dicha requisición debe estar firmada por el titular de cada aérea.
4.2 Por ningún motivo se utilizaran los suministros o materiales para beneficios particulares.
4.3 Cuando alguna requisición se realice de inmediato, y en caso de no tenerlo en existencia se
iniciará el proceso de compra.
4.4 El jefe de bodega no despachara materiales y suministros si no se ha recibido la
correspondiente solicitud.
1. Jefe de Departamento
1.1 Llena requisición de solicitud de producto.
1.2 Firma requisición.
1.3 Envía requisición al asistente administrativo.
2. Asistente Administrativo
2.1 Recibe requisición escrita de la solicitud de productos.
2.2 Verifica que la requisición este firmado por el jefe de departamento solicitante, si no está
firmada regresa a paso 1.2.
2.3 Envía requisición al Jefe de Bodega.
3. Jefe de Bodega
3.1 Revisa la solicitud de producto, sí presenta algún problema regresa al paso 2.2.
3.2 Está todo bien se hace entrega del producto solicitado.
4.0 Política:
4.1 Se realizará revisiones del producto y materiales para verificar que estén en perfecto estado y
previos a su entrega.
4.2 El Jefe de Bodega deberá cerciorarse mediante inspecciones de seguridad que las entregas de
los materiales cumplan con los requisitos necesarios con el fin de ser aprobados y a la vez
despachados por medio de un comprobante de entrega el cual deberá ser firmado por el
responsable de cada área.
4.3 Los comprobantes de entrega deberán estar enumerados en forma correlativa en ella se
detallara lo solicitado por la requisición.
Procedimiento:
1. Jefe de Bodega
1.1 Realiza revisión del producto que entrara a bodega.
1.2 Asegura que el producto este en perfecto estado.
2. Jefe de Departamento
2.1 Recibe el producto solicitado.
2.2 Se asegura que el producto que recibe sea el que solicito y que este en perfecto estado.
2.3 Firma comprobante de entrega.
4.0 Política:
4.1 Toda salida de materiales y suministros serán entregados mediante requisición debidamente
autorizada por el responsable de cada departamento que realiza la solicitud.
4.2 El Jefe de bodega será el responsable de la salida de los materiales y suministros requerido.
4.3 Toda Requisición deberá ir firmada y sellada por cada departamento, y las especificaciones
deben ser despachadas igual que lo solicitado.
Solicitud de requisición
Comprobante de Entrega.
1.Jefe Departamento
2 Jefe Bodega
4.0Política:
4.1Todo el personal deberá de evitar o minimizar al máximo la generación de residuos, clasificará y
depositará en el envase adecuado los residuos que genere.
4.3En la bodega deberá de existir un envase o contenedor por cada tipo de residuo que se genere
a la falta de este o deterioro de uno de ellos se deberá hacer saber para la reposición inmediata del
mismo, tales envases serán lavados y esterilizados periódicamente por el personal designado.
5.0Definiciones: N/A.
1. Jefe Bodega
2 .Empleado
4.0 Política:
4.1Al momento de la manipulación de productos químicos se deberá de evitar el contacto directo con
la piel.
4.2 Se deberá utilizar mascarillas protectoras nasales para no percibir olores o gases de productos
tóxicos.
4.5 El empleado deberá ser consiente de todos los riesgos de la manipulación de este tipo de
productos, para ello deberán seguir las indicaciones del manual de prevención de riesgos laborales.
4.6 La empresa se hará responsable de cualquier accidente que afecte a la salud del empleado
expuesto a esto, siempre y cuando no sea por negligencia del mismo o por faltar a esta política.
1.Jefe Bodega
2 Empleado
COMPRAS
4.0Política:
4.1 El asistente de compra será el encargado de seleccionar a los proveedores conjuntamente con el
gerente general.
4.2 La selección de los proveedores será en base a la calidad, tiempo de entrega, precios y políticas
de créditos que nos ofrezcan.
4.4 La empresa deberá contar con dos o más proveedores para todos aquellos productos o servicios
que se requieran.
5.0 Definiciones
Procedimiento:
1.Solicitante
2. Asistente de compras
2.2Se pregunta si los documentos están completos. Si no están completos. Solicitar complementar.
3. Jefe de compras
4.Gerente General
5.Jefe de compra
4.0Política:
4.1El asistente de compras es el responsable de verificar la existencia mínima de productos.
4.2 Toda orden de compra interna debe ser autorizada por el Jefe Administrativo.
4.3 El inventario de productos debe ser actualizado de manera permanente para conocer al instante
nuestras existencias de productos.
1. Asistente de Compras
1.Asistente de compras
1.5Elabora y envía orden de compra.
4.0Política:
4.1El asistente administrativo será el encargado de realizar las cotizaciones de insumo para su
compra.
4.2 Se realizara la orden de compra interna autorizada por la gerencia.
4.3 Las órdenes de compras se emitirán cumpliendo los siguientes requisitos:
A) Tres cotizaciones como mínimo para compras mayores de Diez mil Lempiras (10000).
B) Dos cotizaciones para compras menores o igual a cinco mil Lempiras (5000)
C) Compras por valor inferior a la suma deberán efectuarse de manera directa sin cotizaciones
escritas y serán aprobadas directamente por la administración.
4.4 El formulario de requisición de compra deberá ser llenado y enviado por el departamento
solicitante a la administración, quien controlara el presupuesto de compras y solicitud al asistente
de compras que se realice las cotizaciones.
4.5 Se solicitará cotizaciones a los proveedores para obtener mejores condiciones en el mercado
en cuanto a precios calidad y servicio.
4.6 las cotizaciones deberán obtener descripciones iguales a las especificaciones requeridas en el
formato de requisición para los artículos que se desea comprar.
1.Jefe de departamento:
2. Jefe administrativo
3.Asistente de compra:
4.Gerente General:
4.0 Política:
4.1 Las órdenes de compra será con numeración consecutiva, pre-impresos y el responsable será
la administración.
4.2 Las órdenes de compra serán distribuidas de la siguiente manera.
a) Original Proveedor
b) Copia (1) Asistente de compras
c) Copia (2) Contabilidad
4.3 Las ordenes de compras dañadas o anuladas serán selladas como canceladas, bajo ningún
concepto deberá destruirse una orden de compra, y devolviéndose la original y la copia a
contabilidad para ser archivadas.
1.Jefe administrativo
2.Jefe de contabilidad
3.Proveedor
4.0 Política:
4.1 Los jefes de departamento son los encargados de presentar la solicitud de compra de activos al
Jefe administrativo.
4.2 La solicitud de compra de activos podrá ser aprobado o no por el Jefe administrativo siempre y
cuando el monto de la misma no sobre pase los cien mil lempiras (100000).
4.3 Si el monto de la solicitud de compra de activos sobre pasa los Cien mil Lempiras (100000),
Esta únicamente podrá ser aprobada por el Gerente General.
4.4 Para que la compra de activo sea aprobada, esta deberá estar incluida en el presupuesto anual
de la empresa.
4.5 El proceso de compras inicia hasta que se tiene aprobada la solicitud de compra de activos.
1. Jefe de departamento
2. Jefe de compra
2.1Revisa la solicitud de compra de activo.
2.2Se pregunta si existe partida presupuestal. Si la respuesta es No, fin del proceso.
2.3Revisa si la cotización es mayor a L. 100,000.00.
2.3.1Envía a Gerente General, en caso de que la compra sea mayor a L. 10,000.00
2.4Decide si autoriza la solicitud.
2.4.1Notifica al jefe de departamento en caso de ser denegada la solicitud y luego finaliza el
proceso.
3.Gerente General
3.1Revisa la solicitud en caso que esta sea mayor a L. 10,000.00.
3.2Se pregunta si autoriza o no la solicitud.
3.2.1Notifica a jefe de compras en caso de que la solicitud sea denegada y luego finaliza el
proceso.
3.3Firma y envía la solicitud al Jefe de compras, en caso que esta haya sido aprobada.
4.0 Política:
4.1 Todo aquel producto que no haya sido solicitado o entregado por medio de la orden de compra
o que presenten daños o no sean conforme a la calidad solicita será devuelto al proveedor.
Procedimiento:
1. Proveedor:
2.Asistente de compras:
2.2.1Notifica al proveedor la no aceptación de los productos enviados, en caso que así lo sea
y luego lo finaliza el proceso.
2.3Una vez que confirma que los productos están conforme a la orden de compra, verifica
que los productos estén en buenas condiciones para poder ser recibidos.
4.2 Los cheques será elaborados el día viernes de cada semana o cuando surjan gastos de
emergencia debidamente autorizados.
4.3 El asistente de contabilidad será el encargado de realizar los pagos, esta labor se realizara
únicamente los viernes en horarios laborales.
4.4 Los proveedores serán notificados del pago de su factura por medio del asistente de
contabilidad.
4.5Todo cheque emitido deberá contar con la firma del jefe de contabilidad y del Gerente
General.
2. Jefe Contabilidad:
2.2Verifica que los datos correctos. Si no están correctos devuelve a Asistente de Contabilidad
2.3Firma cheque, firma la transferencia y envía a Gerente General, en caso que todo este
correcto.
3.Gerente General
3.1Verifica que los datos estén correctos. En caso de no estar correctos devuelve a Jefe de
Contabilidad.
3.2Firma y envía cheque y transferencia a Jefe de Contabilidad, en caso de estar todo en orden.
2.Jefe de Contabilidad
1.Asistente de Contabilidad
4.Proveedor
1.2 El contador se encargara de conciliar los saldos entre el libro de caja y el banco para llevar
el control de las entradas y salidas del efectivo por medio de los cheques y depósitos emitidos
durante el mes.
2.0 Propósito: Mantener cotejados los libros auxiliares, con el fin de conocer el saldo de
efectivo disponible en cada una de las cuentas de la empresa.
6.0 Documentos Aplicables: Libros auxiliares de bancos y estados de cuentas del banco.
1. Jefe de Contabilidad
2. Asistente de Contabilidad
2.1 Identifica en el estado de cuenta los cheques que fueron emitidos y pagados en el mes y
los que estén en circulación.
2.2 Revisa los depósitos que aparecen en el estado de cuenta y son verificados con el libro
diario de la empresa y se lo envía al Jefe de Contabilidad.
1. Jefe de Contabilidad
4. Gerente General
2.0 Propósito: Recuperar los costes de los cheques sin fondos, emitidos por los clientes
5.0 Responsables:
Gerente General y Jefe Contable.
1. Jefe de Contabilidad
1.1Recibe cheque devuelto por la institución bancaria y envía al Gerente General.
1. Gerente General
2.1Verifica el cheque devuelto.
1. Jefe de Contabilidad
1.2Notifica al cliente la devolución del cheque.
1.3Extiende factura de recargo al cliente por cheque devuelto.
1.4 Remite nota de débito al cliente.
3. Cliente
3.1Recibe notificación de cheque devuelto.
3.2Recibe factura de recargo por cheque devuelto.
3.3 Hace efectivo el pago.
1.2 Se presentaran en forma impresa por el contador general y será autorizado únicamente por
el Gerente General.
1.3 Los estados financieros deberán estar elaborados conforme a los PCGA, NIFF, NIC según
las leyes gubernamentales y las normas de contabilidad.
4.0 Definiciones:
PCGA: Son Principios con Contabilidad Generalmente Aceptados.
NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.
NIC: Normas Internacionales de Contabilidad.
1. Contador
1.1 Entrega impreso los estados financieros.
2. Gerente general
Nombre: Nombre:
Firma: Firma
Establecer el procedimiento mediante el cual la empresa cancelara todas las compras de bienes y
servicios, para llevar un control detallado de los mismos.
3.0 Alcance: Todos los cheques emitidos para cancelar bienes y servicios.
1.0 Política:
1.2 Los cheques se Emitirán los días miércolesy viernes para ser entregados únicamente los días
viernes en horarios laborales.
1.3 Todo cheque deberá contar con la firma del jefe de contabilidad y gerente general.
1.4 El tiempo máximo de la empresa guardara un cheque no reclamado por el beneficiario será de 2
meses. Transcurrido ese tiempo, si el cheque no ha sido reclamado se procederá a anularlo.
1.5 Todo cheque emitido deberá ser respaldado por un codo en el que se indiquen el nombre del
beneficiario, el banco al cual pertenece, el número de cuenta y el monto del mismo.
1.6 El codo deberá ser firmado por la persona que recibe el cheque, además de proporcionar su
número de identidad y de teléfono.
4.0 Definiciones:
Cheque: Es un título o valor por medio del cual el titular de la cuenta extiende a un beneficiario la
autorización para retirar de su cuenta una determinada cantidad de dinero.
Procedimiento
1. Jefe de contabilidad
1.1 Revisa próximos pagos a vencer
1.2 Recopila documentación para la emisión del cheque
1.3 Realiza la emisión del cheque
1.4 Solicita firma al beneficiario o su representante y paga el cheque.
2. Jefe de contabilidad
2.1 Revisa que la documentación este completa para realizar el pago.
2.2 ¿Están completos los documentos?
2.2.1 Solicita completar documentación, en caso que no le estén y regresa al punto 1.2
2.3 Verifica que el cheque este correcto
2.3.1 Solicita corregir el cheque, en caso que este incorrecto y regresa para su corrección al punto 1.3
2.4 Firmar el cheque y envía al gerente general
2.5 Envía Cheque y demás documentación al asistente de contabilidad
3. Gerente general
3.1 Revisa que la información esta correcta, si no lo está regresa al punto 2.1
3.2 Firma el cheque y envía al jefe de contabilidad, en caso de estar todo en orden
1.0 Propósito: Obtener un mejor control de las operaciones contables por medio de sistemas
computarizados y a la vez una mayor rapidez en la elaboración de los estados financieros.
4.0Política:
4.1Todas las operaciones contables de la empresa deberán ser registradas y grabadas en una
hoja de cálculo en sistema COMPAQ en el periodo que corresponda.
4.2 Este sistema contable deberá estar establecido en manuales declarativos manejados por
alta gerencia.
1. Gerente General
1.1 Utiliza el sistema contable COMPAQ
2. Empleado
2.1 El sistema cierra en forma automática, una vez efectuado el cierre del mes o ejercicio, y
habiendo recibido la confirmación de la emisión de los mismos por parte del Contador.
4.0Política:
4.1 El fondo de caja chica tiene un máximo de Lps.5000.00, El asistente o auxiliar contable es
el responsable de su custodia.
4.2La reposición del fondo de caja chica, se hará cuando se haya usado un 80% del mismo.
4.3 Toda compra inferior a L.5000.00 lempiras se realizara a través de caja chica será
acompañado por el formato de solicitud este deberá de mencionar razón de la compra la
cantidad y fecha.
.
2. Jefe Contabilidad
2.1 Decide si autoriza el gasto, Si la respuesta es No, Fin del proceso.
2.2 Firma vale en caso que decida autorizar el gasto.
3. Asistente Contabilidad
3.1 Entrega el valor señalado en el vale.
3.2 Revisa fondo disponible para decidir si requiere solicitar reembolso del fondo de caja, Si la
respuesta es No, Fin del proceso.
3.3 Elabora liquidación de los gastos de caja chica, en caso que requiera solicitar el reembolso
del fondo.
2. Jefe Contabilidad
2.3 Revisa liquidación de caja chica.
2.4 Verifica que los datos están correctos, en caso de no estar correctos, regresa al asistente
de contabilidad para hacer correcciones.
4.0Política:
4.1Los arqueos de caja deberán ejecutarse de forma obligatoria, según el reglamento interno
de la empresa por el jefe administrativo.
4.2Al terminar el arqueo de caja, se deberá realizar por escrito un documento en cual se
describirá los acuerdos y desacuerdos del arqueo de caja.
4.3El documento escrito del arqueo será firmado por Asistente Contable.
4.4El Asistente de Contabilidad que es el responsable de llevar el fondo de caja chica emitirá
un recibo de caja con el valor del fondo asignado del fondo de caja chica.
4.5Al momento de encontrar una salida de caja sin obtener un documento de respaldo de la
acción realizada se le deducirá al asistente de contable.
1.Jefe Administrativo
1.2 Elabora el documento escrito al terminar el arqueo de caja y lo envía al asistente contable.
2. Asistente de Contabilidad
1. Jefe Administrativo
1.3 Verifica el efectivo de caja chica. Al momento de encontrar un faltante lo enviara al Jefe de
Contabilidad.
3. Jefe de Contabilidad
3.1 Sera quien aplicara la deducción en planilla al Asistente Contable por el faltante observado.
Mantenimiento
Área: Mantenimiento Código: POL-MANT-001
Nombre: Higiene y Seguridad Sustituye a: N/A
1Propósito: Proporcionar los lineamientos a seguir, estableciendo los criterios y reflejando el
compromiso con respecto a la higiene y seguridad.
2.0Alcance: A todo el Personal.
2.0 Responsables de la revisión:: Jefe de mantenimiento y Jefes de departamentos
4.0Política:
4.1La empresa se encargará de preservar la integridad de su personal durante el desarrollo de
todas sus operaciones laborales.
4.2Todos los niveles de la organización deben participar y acatar las normas de seguridad, así
como formar parte de las actividades del Programa de Higiene y seguridad, para prevenir y
evitar accidentes y/o enfermedades.
Procedimientos:
1.Jefe Mantenimiento
1.1 Proporciona los lineamientos y procedimientos sobre la higiene y seguridad a los jefes de
departamentos.
2. Jefes Departamentos
2.1 Participa y acata las normas de seguridad e higiene establecidas por la empresa.
2.2 Forma parte de las actividades del programa higiene y seguridad
2.3 Transmite la información brindada a todos los empleados.
4.0 Política:
4.1 El Jefe de mantenimiento será el responsable de realizar el mantenimiento de equipo de
oficina y maquinaria en toda la empresa.
4.2 Se deberá transmitir a los empleados el uso adecuado del equipo de oficina y maquinarias.
4.3 La revisión de mantenimiento serán programados al menos 2 veces al mes sin previo aviso
con el fin de que los empleados sean eficientes responsables del mantenimiento.
5.0Definiciones: N/A.
Procedimiento:
1.Jefe de Mantenimiento
1.1Supervisa el mantenimiento de equipo de oficina y maquinaria en toda la empresa.
1.2Revisa cada 2 veces al mes sin ningún aviso.
1.3Capacitación del uso de mantenimiento de equipo de oficina y maquinaria.
2.Empleado
2.1 Responsable de mantenimiento.
4.2 Deberá capacitar e informar sobre las medidas que se deben de seguir al momento de que
se presente un sismo la forma correcta de actuar y de desplazarse hacia las rutas de
evacuación.
4.3 Al momento de presentarse tal acontecimiento se deberán de suspender toda actividad
laboral y acudir a una zona segura.
5.0Definiciones: N/A.
1.Jefe Mantenimiento
1.1Realiza simulacros de evacuación en caso de terremotos.
1.2Informa a los jefes de departamentos la calendarización de los simulacros
1.3Coordina con los jefes de departamentos para no afectar ni atrasar los proceso de
producción o cualquier otra actividad de la empresa
1.4Capacita periódicamente los simulacros.
2Jefes Departamentos
Procedimiento:
1.Jefe de Departamento
1.1 Solicita la fumigación con 10 días de anticipación.
2.Jefe de Mantenimiento
2.1 Confirma la solicitud.
2.2 Se realiza mensualmente.
3.Proveedor externo
3.1Programa una visita previa a las instalaciones del cliente en donde se vaya a efectuar el
procedimiento, como requisito para presentar las cotizaciones respectivas.
4.0Política:
4.1 El Encargado de mantenimientodeberá suministrar los extintores en toda la empresa y así
mismo la capacitación de su uso.
4.2 Cada extintor debe de marcarse con uno o más símbolos que indiquen su contenido, así
mismo la clase de incendios para la cual debe utilizarse.
4.3 El encargado de mantenimiento estará a cargo de la verificación de tiempo de vencimiento
de cada extintor.
4.4 Los extintores deberán estar expuestos en lugares visibles y alcance de todo el personal,
En las siguientes Áreas:
Área Administrativa.
Bodega.
Cafetería
Departamento de Seguridad.
Área de Báscula.
5.0 Definiciones: N/A.
6.0 Documentos Aplicables: Control de vencimiento, solicitud de extintores.
7.0 Revisión de la Política: Cada año.
Elaboró : Aprobó : Fecha de Aprobación
Jefe de mantenimiento Gerente de 2/03/2016
departamentos
Área: Mantenimiento Código: PRO-MANT-005
Nombre: Uso de Extintores Sustituye a: N/A
Procedimiento:
1.Jefe de Departamento
1.1Capacitación del uso de extintores
1.2 Marca con símbolos y utiliza los extintores de acuerdo al tipo de incendio.
1.3Verifica la fecha de vencimiento.
2.Jefe de Departamento
2.1 Poner en lugares visibles en todas las áreas.
4.0 Política:
4.1 Disponer de técnicos cualificados para resolver cualquier imprevisto o saturación de
trabajo, así como de planificar cuando más les convenga la reparación o revisión de
maquinaria.
4.2 Todos los trabajos están supervisados por el encargado de mantenimiento que se
encarga de:
• Planificar el trabajo.
• Supervisar la ejecución.
• Revisar el correcto funcionamiento.
• Entregar documentación.
5.0 Definiciones: N/A.
6.0 Documentos Aplicables: Requisición de Revisión de sistema eléctrico.
7.0 Revisión de la Política: Cada Año.
Elaboró : Aprobó : Fecha de Aprobación
Jefe de mantenimiento Gerente de 2/03/2016
departamentos
1.Jefe Administrativo
1.1Selecciona los técnicos más cualificados y mide su capacidad y envía la gerente general.
2.Gerente General
2.1 Aprueba las capacidades de los técnicos.
2.2 Contrata los técnicos eficientes.
3.Empleados
4.Jefe de Mantenimiento