Respo Wiliam
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ESTUDIANTE:
HUÁNUCO – PERU
2019
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DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO-CSSU
1. Se formulan las
actividades: ejecución del Todo los
Coordinación de Coordinación con
taller, implementación del integrantes del x x
O1 trabajo el subgerente
taller, simulación del grupo
proyecto, etc.
2. Eligen a la Institución Visitas 01 visita Todo los x x
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y/o comunidad y solicitan integrantes del
autorizaciones. grupo
3. Elaboran, estructuran,
aplican y procesan las Todo los
Visita 01 visita integrantes del x
encuestas sobre: proceso
grupo
de alimentos.
4. Elaboran el proyecto de
Prestación de Servicio
Todo los
Social Universitario y lo Proyecto 01 proyecto
integrantes del x
presenta a través del elaborado
grupo
Entorno Virtual Angelino
(EVA).
1. Revisan y
01 proyecto
aprueban el proyecto de Proyecto revisado y Docente Tutor
revisado y x
Prestación del Servicio aprobado
aprobado
Social Universitario.
EJECUCIÓN
1. Ejecuta las acciones
planificadas en el proyecto
de Prestación de Servicio
Cuestionario de
Social Universitario Charla y capacitación Estudiantes x x x x x x x x x x x x
salida
realizadas por cada
O2 semana, correspondiente al
ciclo VII.
2. Presenta el informe
01 informe
preliminar de la Prestación
Informe Preliminar preliminar Estudiantes x x
del Servicio Social
evaluado
Universitario
VERIFICACIÓN
1. Verifica el desarrollo y
Registro de registro de
O3 cumplimiento del proyecto Docente tutor x x
verificaciones verificaciones
del VII ciclo académico.
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EVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA
1. Evalúa y presenta el
desarrollo de
cumplimiento del proyecto Opinión de cada uno Estudiantes
informe final
O4 Prestación de Servicio de los integrantes del Docente Tutor x x
revisado
Social Universitario con el grupo
informe preliminar del VII
ciclo académico.
RECURSOS
Humanos:
1. Estudiante responsable del proyecto
2. Integrantes del grupo
3. Relación de Beneficiarios
4. Docente tutor
Materiales:
1. Encuestas validadas
2. Materiales educativos validados
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b.1. Difusión del proyecto Trípticos 100 0.5 50 50
b.2. Registro de participantes y fotografías Eventos 1 5 5 5
b.3. Ejecución del proyecto Horas 1 10 10 10
b.4. Pago de docentes Horas 30 20 600 600
b.5 Servicios de Limpieza 1 100 100
b.6 Plataforma 1 100 100
b.7 Biblioteca física y virtual 1 200 200
EVALUACIÓN
c. Elaborar informe final 10 10 10 0
c.1. Elaboración del informe final Informes 1 10 10 10
PLAN DE MEJORA
d. Elaborar Plan de mejora 20 20 0
d.1. Evaluar resultados de informe Informe 1 10 10 10 0
d.2. Establecer conclusiones y recomendaciones Informe 1 10 10 10 0
e. Gastos administrativos de la ULADECH 75 75 0 75
e.1. Pago docentes Horas 0 0 0 0 0
e.2. Infraestructura y equipamiento Global 1 50 50 50
e.3. Servicios (agua, luz, etc) Global 1 15 15 15
e.4. Servicio internet Global 1 10 10 10
TOTAL 150.5 1200 75 1125 1200
PRESUPUESTO PARA EL CICLO VIII
Costo Fuente: Fuente:
Objetivos Actividades Unidad de medida Cantidad unitario Subtotal estudiantes Uladech
PLANIFICACIÓN
a. Identificar la problemática 30 30 30 0
a.1. Elaboración de la adenda al Proyecto de SSU. Global 1 10 10 10
a.2. Presentación de los resultados e informar la continuación del proyecto Encuestas 1 10 10 10
a.3. Elaborar el cronograma de actividades a desarrollarse en el VIII ciclo documento 1 10 10 10
EJECUCIÓN
b. Desarrollo del proyecto en un semestre académico 35.5 1065 15 1050
b.1. Difusión del proyecto a desarrollarse en el VIII ciclo Trípticos 100 0.5 50 50
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b.2. Registro de participantes y fotografías Eventos 1 5 5 5
b.3. Ejecución de La continuación del proyecto del VII ciclo Horas 1 10 10 10
b.4. Pago de docentes Horas 30 20 600 600
b.5 Servicios de Limpieza 1 100 100
b.6 Plataforma 1 100 100
b.7 Biblioteca física y virtual 1 200 200
EVALUACIÓN
c. Elaborar informe final 10 10 10 0
c.1. Elaboración del informe final Informes 1 10 10 10
PLAN DE MEJORA
d. Elaborar Plan de mejora 20 20 0
d.1. Evaluar resultados de informe Informe 1 10 10 10 0
d.2. Establecer conclusiones y recomendaciones Informe 1 10 10 10 0
e. Gastos administrativos de la ULADECH 75 75 0 75
e.1. Pago docentes Horas 0 0 0 0 0
e.2. Infraestructura y equipamiento Global 1 50 50 50
e.3. Servicios (agua, luz, etc) Global 1 15 15 15
e.4. Servicio internet Global 1 10 10 10
TOTAL 150.5 1200 75 1125 1200
Nota: El presupuesto es tanto para la modalidad presencial y semipresencial en el ciclo VII y VIII.
FINANCIAMIENTO: El presente proyecto está financiado de acuerdo al cumplimiento de la Ley Universitaria N° 30220 Artículo 125
Fecha: 05-05-2019
Revisado por: docente tutor: Goyo de la Cruz Miraval
Elaborado por: todos los integrantes del grupo
ANEXOS
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GRACIAS
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