Directiva de Viaticos
Directiva de Viaticos
Directiva de Viaticos
DIRECTIVA N 003-2020-MDA/GAYRH
I. OBJETIVO
Establecer normas y procedimientos para el otorgamiento de pasaje, movilidad y otros gastos
así como para la rendición de gastos por viajes que realicen los Servidores civiles (Funcionarios,
empleados Nombrados, contratos del Régimen Laboral del D. Leg N° 276, Obreros, Obreros
Permanentes y eventuales del Régimen Laboral del decreto Leg N° 728, Contratados del
Régimen Laboral del D. leg N° 1057 y los Regidores para efectos de cumplir su función de
fiscalización), de la Municipalidad Distrital de Amarilis, en comisión de servicios dentro y fuera
del territorio nacional.
II. FINALIDAD
Contar con un instrumento normativo y orientador para el otorgamiento y rendición de viáticos
y pasajes de los Servidores Civiles (Funcionarios, empleados Nombrados, contratados del
Régimen Laboral del Decreto Leg N° 276 Obreros, Obreros permanentes y eventuales del
Régimen Laboral del Decreto Leg N° 728, Contratados del Régimen Laboral del D. Leg N° 1057 y
los Regidores para efectos de cumplir su función de fiscalización) de la Municipalidad Distrital
de Amarilis, que desempeñan comisión de servicios.
IV. ALCANCE
La presente Directiva se aplicara a todas las Gerencias, Sub Gerencias y oficinas de las Unidades
Orgánicas conformantes de la Municipalidad Distrital de Amarilis y es de aplicación y
cumplimiento obligatorio para los Servidores Civiles (Funcionarios, empleados Nombrados,
Contratados del Régimen Laboral del D. Leg N° 276, Obreros, Obreros permanentes y
eventuales del Régimen Laboral del D. Leg N° 1057 y los Regidores para efectos de cumplir su
función de fiscalización ), de la Municipalidad Distrital de Amarilis que desempeñan comisión
de servicios dentro y fuera del territorio regional.
V. DISPOSICIONES GENERALES
V.1 Entidades por viáticos a los gastos por alimentación hospedaje y movilidad (hacia y desde
el lugar de embarque), así como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar
donde se realiza la comisión de servicios (movilidad local).
V.2 Los pasajes de ida y de vuelta al lugar de destino (pasajes terrestre, pasaje aéreo, pasaje
marítimo o fluvial) no están considerados dentro del numeral 5.1
V.3 Los Servidores Civiles (Funcionarios, empleados Nombrados, contratados del Régimen
Laboral del D. Leg. N° 276, Obreros, Obreros permanentes y eventuales del Régimen
Laboral del Decreto Leg N° 728, contratados del Régimen Laboral del D. Leg. N° 1057y los
Regidores para efectos de cumplir su función de fiscalización); que por necesidad de
servicios sean desplazados fuera de su sede habitual de trabajo, en cumplimiento de
funciones propias de su cargo, tendrán el derecho del pago de viáticos y pasajes.
V.4 Para efectos de la presente Directiva, las personas señalados en el numeral 5.3 se
denominaran “Comisionado”
V.7 La comisión de servicios no podrá exceder de 15 días calendario acumulado por mes, en
caso de exceder este periodo, deberá ser autorizada mediante Resolución de Gerencia
Municipal.
V.9 En las comisiones de servicio cuyo lugar de destino se puede viajar aéreo como terrestre,
por austeridad se prefería esta última salvo casos de urgencia comprobada.
VI DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 Procedimiento:
a) La Gerencia de Admiración y Recursos Humanos, proporcionara a través de la Sub
Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, los formatos siguientes:
b) El anticipó de viáticos será solicitado con 72 horas de anticipación en días hábiles para ser
Autorizado por la Gerencia Municipal o a quien delegue y el Jefe Inmediato,
conjuntamente en dos formatos de Autorizaciones de Descuento debidamente firmados
(Anexo N° 2) constancia de no adeudo (Anexo N 6) y Certificación Presupuestal de
Viáticos.
e) Liquidación de gastos:
En caso de viajes que se realicen dentro del territorio nacional, los gastos deberán
sustentarse con los documentos siguientes:
Informe Escrito
Informe de Actividades sobre cumplimiento de objetos y resultados esperados de la
comisión encomendada, cuando la comisión del servidor fue una capacitación este tiene
el compromiso de realizar una exposición entregando el material de la capacitación al
personal del aérea competente, bajo sanción de devolución del viatico concedido.
Pasajes Y Tasa
Boletos aéreos, terrestre o fluvial de ser el caso, (si es interprovincial adjuntar los
boletos de pasajes de ida y vuelta, no corresponde declaración jurada), comprobantes
de acuerdo a las normas establecidas por la SUNAT y la tasa por uso de aeropuerto
(TUUA) de ser el caso.
Hospedaje, Alimentación
Factura, Boleta emitida por el proveedor será por día de emisión, de acuerdo a las
normas establecidas por la SUNAT, indicando el nombre de la Municipalidad Distrital de
Amarilis y el RUC N° 20146009060. Los comprobantes de pago no deberán presentar
borrones, adulteraciones, ni enmendaduras y estarán visados por el comisionado, caso
contrario, no serán aceptados como válidos.
Los documentos que sustenten estos gastos deberán ser no menores al 70 % del monto
otorgado como válido. El saldo resultante, no mayor al 30 % podrá sustentarse mediante
declaración jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago
reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria-SUNAT
Declaración Jurada
La declaración jurada deberá detallar el concepto del gasto por día de comisión la misma
que sustentarse la utilización del recurso otorgado.
Nota.-En el caso de que no existiera documentación para la rendición de los viáticos en
el lugar donde se realizó la comisión se aceptara el 100 % de la rendición como
declaración jurada, previo documentación sustentadora emitida por la SUNAT donde
efectivamente en ese lugar no se emiten boletas de venta , facturas y otros tipos de
documentos que sustenten dichos gastos.
8.2 Cuando el importe de los gastos de viaje sea menor a los fondos recibidos, el comisionado
previa rendición de cuenta, deberá devolver el saldo en efectivo a la cuenta de la
Municipalidad que le indicara el Sub Gerencia de Tesorería de forma inmediata caso
contrario la Gerencia de Administración de Recursos Humanos, procederá a formular en
forma expresa el respectivo requerimiento de persistir en el incumplimiento se le aplicara
a los intereses correspondientes de acuerdo a la “Tasa de interés leal efectiva” que publica
la banca de Superintendencia de Banca y Seguros.
8.3 Queda prohibido otorgar viáticos por comisión de servicios por capacitación, instrucción o
similar cuando estos sean cubiertos por la entidad organizadora o auspiciante del evento
bajo responsabilidad del comisionado.
9.5 Los viajes de comisión de servicios deben restringirse al mínimo indispensable, en el marco
de las medidas dispuesta de austeridad y racionalidad del gasto público Municipal. Quedan
Prohibidos los viajes en comisión de servicios los días no laborales y feriados, salvo
autorización expresa del Alcalde o Gerencia Municipal según sea el caso de jerarquía
Funcional. En los demás órganos dependientes la responsabilidad recae en la más alta
autoridad.
9.6 El jefe inmediato es responsable del cumplimiento del objeto de la comisión por parte del
servidor comisionado, debiendo de informar oportunamente sobre cualquier cambio o
modificación en la comisión autorizada, a fin que la Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos, implemente los correctivos que sean necesarios.
9.7 El pago de los viáticos constituye un solo importe, que en cumplimiento de las normas de
austeridad y racionalidad del gasto público, comprende los gastos de alimentación,
hospedaje y movilidad8 hacia y desde el lugar de embarque si como de la movilidad
utilizada para el desplazamiento en el lugar donde el lugar de embarque así como la
movilidad para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicios.
9.9 La planilla de viáticos antes de ingresar a la Sub Gerencia de Contabilidad, deberá contar
con las firmas y vistos siguientes:
Autorización de la Gerencia Municipal
Del servidor comisionado
Jefe inmediato y/o Jefe Inmediato Superior
V° B° de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos
V° B° de la Sub Gerencia de Administración y Recursos Humano
9.10 En caso que el comisionado viaje en comisión de servicio sin haber recibido el adelanto
de viáticos, el servidor presentara la rendición de viáticos definitiva con la
documentación sustentada que establece la presente directiva en el plazo de (10) diez de
culminado la comisión de servicio.
9.13 En caso de suspensión del viaje luego de haberse efectuado el cobro del anticipo, se
procederá a su devolución del viatico en el plazo de 24 horas, informando a la Gerencia
de Administración y Recursos Humanos, en caso de evidenciarse demora al respecto, se
comunicara al Gerente o Jefe de la Unidad Orgánica del Comisionado para las acciones
del caso.
9.15 L a municipalidad podrá efectuar la verificación que estime por conveniente respecto a
comprobantes de pago, así como de los informes de viaje guardado en archivos por la
Sub Gerencia de Tesorería