Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a José Daniel Lara Meléndez por el periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2022. La factura detalla cargos por intereses por mora de Q11.29 e internet de Q199 para un total de Q210.29. El pago debe realizarse antes del 21 de junio de 2022 para evitar cargos por mora en la próxima factura.
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Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a José Daniel Lara Meléndez por el periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2022. La factura detalla cargos por intereses por mora de Q11.29 e internet de Q199 para un total de Q210.29. El pago debe realizarse antes del 21 de junio de 2022 para evitar cargos por mora en la próxima factura.
Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a José Daniel Lara Meléndez por el periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2022. La factura detalla cargos por intereses por mora de Q11.29 e internet de Q199 para un total de Q210.29. El pago debe realizarse antes del 21 de junio de 2022 para evitar cargos por mora en la próxima factura.
Este documento es una factura emitida por Telecomunicaciones de Guatemala a José Daniel Lara Meléndez por el periodo del 23 de abril al 22 de mayo de 2022. La factura detalla cargos por intereses por mora de Q11.29 e internet de Q199 para un total de Q210.29. El pago debe realizarse antes del 21 de junio de 2022 para evitar cargos por mora en la próxima factura.
Número Autorización: A05FEAA0-ABAB-47D4-8BF6-97824A1F128B
NOMBRE: JOSE DANIEL LARA MELENDEZ
DIRECCIÓN: MANZANA F SECTOR A-4 LOTE 1-A ZONA 0 COLONIA TIERRA NUEVA 2 . CHINAUTLA, GUATEMALA
22//026911
NIT: CF CÓDIGO DE CLIENTE: 1.20462589
TELÉFONO TITULAR NO.: 35674622
SIGUIENTE FECHA DE PERÍODO FACTURADO ACREDITACIÓN DEL SERVICIO FECHA DE EMISIÓN FECHA LÍMITE DE PAGO
23/04/2022 AL 22/05/2022 23/05/2022 26/05/2022 21/06/2022
AJUSTE SALDO PENDIENTE TOTAL FACTURA FINANCIAMIENTO CONVENIO TOTAL A PAGAR
Q0.00 Q403.57 Q210.29 Q0.00 Q0.00 Q613.86
SEISCIENTOS TRECE QUETZALES CON 86/100 TOTAL EN LETRAS: ............................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................................................
PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES
CATEGORÍA VALOR DESCUENTO VALOR FINAL
INTERESES POR MORA Q 11.29 Q 0.00 Q 11.29 PLAN DE INTERNET Q 199.00 Q 0.00 Q 199.00
CERTIFICADOR: GUATEFACTURAS S. A. NIT: 5640773-4
TOTAL FACTURA Q 210.29 SUJETO A PAGOS TRIMESTRALES ISR/AGENTE RETENEDOR DEL IVA
Serie Administrativa: FEA105B Número Administrativo: 16822559
NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A DOS MESES DE EMITIDA LA FACTURA.
SI CANCELA DESPUES DEL 21/06/2022 SE CARGARA Q POR MORA EN SU PROXIMA FACTURA. Si realiza su pago por medio de cheque, favor emitirlo a nombre de Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. o TELGUA Para cualquier duda sobre su servicio llame al147-100 o desde su Claro *1 SEND.
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales2420-1414 claroempresas@claro.com.gt
y Claro Empresas (Pequeñas y medianas empresas)2420-1234 claroempresas@claro.com.gt PAG: 2 / 3 Documento Tributario Electrónico TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. FACTURA SERIE: A05FEAA0 7a. AVENIDA 12-39 ZONA 1 Guatemala, Guatemala .....................................................................................................................................................................................................................................
N.I.T. 992929-0 www.claro.com.gt No. de factura: 2880128980
DETALLE DE FACTURA ............................................................................................................................
RESÚMEN POR CÓDIGO DE CLIENTE
CÓDIGO DE CLIENTE NOMBRE MONTO
1.20462589 JOSE DANIEL LARA MELENDEZ Q 210.29 INTERESES POR MORA Interes por mora Q 11.29
TOTAL DE CARGOS POR CÓDIGO DE CLIENTE Q 210.29
CARGOS POR LÍNEA
CÓDIGO DE CLIENTE 1.20462589 TELÉFONO 35674622 NOMBRE JOSE DANIEL LARA MELENDEZ PLAN G-Fijo 1Play Internet 80GB
PLAN DE INTERNET Q 199.00
Paquete de 80 GB de Internet TOTAL A PAGAR Q 199.00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------