RP 80323 Acueducto

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Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Usuario Solicitante: MHcarboled CARLOS ANDRES ARBOLEDA GUZMAN

Comprobante Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y


Ejecutora Solicitante: CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11-3:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3923 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número: 80323 Fecha Registro: 2023-07-11 Unidad / Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial: 712.270,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual: 712.270,00 Saldo x Obligar: 712.270,00
TERCERO ORIGINAL
Identificación: NIT 899999094 Razón Social: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP Medio de Pago: Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA
Número: 007900287975 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO
Identificación: 51582419 Nombre: NASLLY ESPERANZA FONSECA GRANADA Cargo: DIRECTOR ADMINITRATIVO Y FINANCIERO (E)

CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE


Num. Solicitud de 43923329114,
Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Número: Tipo: FACTURA Fecha: 2023-07-11
Comisión: 43923329213

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO FUENTE RECURSO SITUAC.


12-11-00 UNIDAD DE A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE VALOR
Nación 10 CSF FECHA OPERACIÓN VALOR INICIAL VALOR ACTUAL SALDO X OBLIGAR
SERVICIOS PENITENCIARIOS DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, OPERACIÓN
712.270,00 0,00

Total: 712.270,00 0,00 712.270,00 712.270,00

PARA GARANTIZAR PAGO SERVICIO DE ASEO Y ALCATARILLADO SEGÚN FACTURA (S) NO. 43923329114, 43923329213, 43923329312, 43923329411, 43923329510, 43923329619, 43923329718, 43923329817,
Objeto:
43923329916, 16425132319,PARA EL PERÍODO FACTURADO COMPRENDIDO ENTRE E

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC POSICION DEL CATALOGO DE PAC FECHA VALOR A PAGAR SALDO POR OBLIGAR LINEA DE PAGO
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2023-07-11 712.270,00 712.270,00 NINGUNO
CARCELARIOS - SPC

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DIANA MARIA OSORIO ARDILA


COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

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