Controlando Mi Almacen
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Formulación de
Información
Financiera
Controlando mi
almacén
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Formulación de información financiera | Controlando mi almacén
Indicaciones:
En un archivo Excel, registra las operaciones de la entidad “Comercializadora Mejía y Ramos, S.A. de C.V.” en Libro
Diario, Esquemas de Mayor y Tarjeta de Almacén por la fórmula de asignación del costo: Costos Promedios.
La entidad inició operaciones el 1º de Enero del 2019 con los siguientes saldos:
(1,400 butacas para estudiantes a $ 480.00 cada una) Rentas Cobradas por Anticipado $ 12,000.00
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Terrenos $ 350,000.00
Maquinaria $ 235,000.00
Mobiliario $ 48,000.00
Patentes $ 48,600.00
• 15 de enero compra a Muebles para Escuelas y Oficinas, 500 butacas a $ 500.00 c/u
más IVA al contado, según Factura No. 287, con el cheque No. 16.
• 30 de enero compra al Sr. Miguel Balbuena 50 butacas a $ 465.00 c/u más IVA, a crédito,
según Factura No. 26
• 12 de febrero vende al contado 600 butacas a $ 675.00 c/u más IVA, a la Secundaria
Técnica No. 1, según Factura No. MERA 58. Registra el precio de venta y de costo
correspondiente.
• 17 de marzo vende a crédito 120 butacas a $ 760.00 c/u más IVA, a la Telesecundaria
No. 17 de Amozoc, Puebla, según Factura No. MERA 70. Registra el precio de venta y de
costo correspondiente.
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• 12 de abril vende al contado 260 butacas a $ 700.00 c/u más IVA, al Centro Escolar
Juan N. Gómez, según Factura No. MERA 82. Registra el precio de venta y de costo
correspondiente.
• 30 de abril, el Director del Centro Escolar Juan N. Gómez devuelve 14 butacas por no
contar con porta útiles, solicita se le transfiera el importe correspondiente, según Nota
de Crédito No. 14. Registra la devolución a precio de venta y de costo.
• 21 de mayo paga con Cheque No. 17 el recibo de Luz del área de ventas, por $ 7,000.00
más IVA.
• 12 de junio vende 400 butacas a $ 725.00 c/u más IVA a crédito a la Escuela Primaria La
Nación, según Factura No. MERA 140. Registra el precio de venta y de costo
correspondiente.
• 25 de junio paga con Cheque No. 32 fletes, cargas y descargas por la venta anterior,
por un importe de $ 6,800.00 más IVA, según Factura No. 63 de Mudanzas Ochoa.
• 17 de Julio compra al contado 250 butacas a $ 650.00 c/u más IVA, a Hermanos
Castrejón, S.A., según Factura No. 658, con el cheque No. 33.
• 25 de Julio, por la compra anterior pago gastos por fletes para hacer llegar las butacas
a su almacén, por $ 5,000.00 más IVA según Factura No. 92 de Mudanzas Ochoa. Con el
cheque No. 34.
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• 6 de noviembre paga con Cheque No. 86 el recibo de teléfono por $ 16,000.00 más IVA,
corresponde el 65% al área administrativa y el resto al área de ventas.
• 30 de noviembre paga con transferencia bancaria el adeudo total que tiene con el Sr.
Miguel Balbuena por la compra del día 30 de enero.
• 8 de diciembre vende al contado 84 butacas a $ 675.00 c/u más IVA, al Jardín de Niños
La Cenicienta, según Factura No. MERA 210. Registra el precio de venta y de costo
correspondiente.
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Responsable de Contenido:
M.A. Fernando Ramos Viveros
M.I. María del Carmen Ramos Sánchez
M.C. Ricardo Paz Muñoz
Dra. Ma. Rosa López Mejía
Diseñador Instruccional:
Samantha Fernández de Lara Arroyo
Desarrollador Multimedia:
Joshua Ezenwa Carrasco
Desarrollador de Sistemas:
Susana Márquez Islas