Código:: Marzo
Código:: Marzo
Código:: Marzo
09/04/2024
*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.
$ 33.700,00
$ 8.390,00
MES:Marzo
$ 42.090,00
CÓDIGO:5285420000 $ 45.545,00
Residencial 1 CR 10 7 11 OCCIDENTAL, LA VICTORIA, Valle del Cauca CR 10 7 11 OCCIDENTAL, LA VICTORIA, Valle del Cauca
Últimos consumos(kWh)
Promedio últimos 6 meses: 84,00 kWh.
Tu consumo mes: 90,00 kWh. Tarifa aplicada ($/kWh): $ 927,03
Fecha emisión: 26/03/2024 SEPT 87 kWh
Periodo facturado: 26/02/2024 al 26/03/2024 OCT 69 kWh
Días facturados: 29
NOV 81 kWh
Subsidio/Contribución DIC 77 kWh
Estrato: 1 Subsidio (%): 59,61 Consumo mes: 90,00 kWh.
Tarifa subsidio ($/kWh): 552,62 Valor energía: $ ENE 87 kWh
kWh subsidiados: 90,00 Contribución (%):
Valor subsidiado: $ 49.735,80 Valor contribución: $ FEB 100 kWh
MAR 90 kWh
Saldos pendientes Financiación contingencia COVID 19
Doc. equivalentes sin pagar: 1 Valor: Plazo: 173 kWh
Valor pendiente de pago: 45.545,00 Cuota:: No. cuotas:
Tasa de mora: 0,31 Saldo: Tasa:
Acuerdos de pago vigentes:0 Fecha inicio: ouaf:campo53A
ouaf:campo53B
Saldo de acuerdos de pago energía: 0,00 Fecha fin: Cons Activa: 90,00 kWh a $927,03 $83.432,70
Subsidio $-49.735,80
Fondo de energía social, FOES Aproximacion a decenas $3,10
Resolución:
Subtotal: $ 33.700,00
Consumo: Fórmula de liquidación:
Valor: Factura de referencia:
ouaf:campo200 ouaf:campo201
Producto 1: Producto 2:
Comprador: Comprador:
Cuotas: Cuotas:
Saldo total: Saldo total: Subtotal: $
ouaf:campo65A ouaf:campo65B
FUJI-YAF81015
OPERADOR Operador: Epsa Dirección: Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo Tel. daños: 018000112115
DE RED ENERGÍA Nivel de tensión: I 0.22 - 0.44 KV Propriedad transformador: Propiedad empresa Red: AEREA Nodo: 217723 Transformador1151657
Macro ZE (C) 0,00 - (V) 927,03 Subsidio ZE(C) 0,00 - (V) 552,62 Diferencia ZE (C) 0,00 - (V) 552,62 Subtotal: 0,00
IMPUESTO ALUMBRADO PÚBLICO* Servicio prestado por MUNICIPIO DE LA VICTORIA CONCEPTO AP VALOR
Nombre cliente: MANZANO PIEDRAHITA, OLGA LUCIA Pagar antes de: 08/04/2024 ouaf:campo169 ouaf:campo170
Subtotal: $ 8.390,00
Saldo pendiente: $
Subtotal: $ 0,00
$ 8.390,00
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(415)7707208210011(8020)528955280876(3900)0000087635(96)20240408
528955280876
TOTAL
87.635,00
A PAGAR: