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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 24.02.02.MCMN
ORDEN DE SERVICIO Nº 0006477
Nº Exp. SIAF : 0000014808
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 26 11 2024
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001082

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : LISTOS YA EVENTOS BTL E.I.R.L. Nº Cuadro Adquisic: 006560
TipoDEL
Dirección : AVENIDA MRCAL SUCRE 764 URBANIZACION ORBEA /LIMA-LIMA-MAGDALENA de Proceso
MA : ASP
LIMA / LIMA / MAGDALENA DEL MAR CCI: 00219300206565409011 Nº Contrato :
RUC : 20551358608 Teléfono : 924277849 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE ACTIVACION INTERNA Y DESARROLLO DE FERIA INTERACTIVA DENOMINADA "SIENDO INTEGR

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
071100382673 SERVICIO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNA 9,841.00
OILCC020240000388
SERVICIO DE ACTIVACIÓN INTERNA Y DESARROLLO DE FERIA INTERACTIVA, DENOMINADA
"SIENDO ÍNTEGROS, DEJAMOS HUELLA"
1° CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: SEGÚN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
2° PLAZO DE EJECUCIÓN: EL SERVICIO SE REALIZARÁ EL JUEVES, 12 DE DICIEMBRE
DE 2024
3° FORMA DE PAGO: LA RETRIBUCIÓN QUE PERCIBIRÁ EL CONTRATISTA POR EL
SERVICIO CONTRATADO INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY QUE GENERE EL
SERVICIO, Y SE EFECTUARÁ EN UNA ARMADA, PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA.
4°DEPENDENCIA ENCARGADA DE DAR LA CONFORMIDAD: EL DIRECTOR (A) DE LA OFICINA
DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DARÁ LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO,
ADJUNTANDO COPIA DEL INFORME
*PARA PROCEDER AL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, EL NÚMERO DEL CÓDIGO DE LA CUENTA
INTERBANCARIA DEBE ESTAR ASOCIADO AL RUC.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 9,841.00


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0147 03.006.0007.9001.3999999.5000002 1 - 00 2.3. 2 7.10 1 9,841.00

MVCS
Por: IBARRA QUISPE Victoria FAU Firmado digitalmente por ROJAS
HUERTA Lidia Rosa FAU
20504743307 soft 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2024/11/26 17:50:54-0500 Fecha: 26.11.2024 18:01:22 -05:00

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL


Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ 3650 / SAN ISIDRO - LIMA - LIMA 20504743307
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

CONTRERAS
VILLANTOY, LUZ
GABRIELA Firmado digitalmente por ALVARADO
PALACIOS Willy Alejandro FAU
20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.11.2024 18:06:27 -05:00
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
INFORME
SERVICIO DE ACTIVACIÓN INTERNA Y
DESARROLLO DE FERIA INTERACTIVA,
DENOMINADA "SIENDO ÍNTEGROS,
DEJAMOS HUELLA“ - OS Nº 0006477
1. DATOS GENERALES DEL SERVICIO

▪ Evento: Activación interna del Día del Servidor Publico


▪ Lugar: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
▪ Fecha y hora: Jueves 12 de Diciembre 2024

2. OBJETIVOS DEL SERVICIO


SERVICIO DE ACTIVACIÓN INTERNA Y DESARROLLO DE FERIA
INTERACTIVA, DENOMINADA "SIENDO ÍNTEGROS, DEJAMOS
HUELLA"

2
3. DETALLE DE PERSONAL Y ACTIVOS
Contamos con el siguiente personal:
▪ 01 coordinador
▪ 01animadora
▪ 02 asistentes de producción y logística de juegos
▪ 03 personajes: según guion

Intangible:
▪ Creación de guion y ensayos
▪ Diseño gráfico de carteles de mano, tablero y otras piezas necesarias

Contamos con los siguientes activos:


▪ Utilería para escenografía básica
▪ Backing Dejamos Huella + Personal
▪ Sistema de sonido: Consola + 3 micros vincha
▪ Marco de Fotos
▪ 02 Dinamicas de juegos
▪ 500 globos con paliglobos
▪ 500 pop corn 3
4. DESARROLLO DEL SERVICIO
La instalación de servicios se realizo el miércoles 11 desde las 4pm hasta las 8pm
El servicio de Animadora, dinámicas, pop corn y sketch se llevaron normalmente.

5. RESULTADOS
El desarrollo del servicio se llevó a cabo con éxito, acatando el requerimiento del cliente
sin mayor novedad alguna.

4
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRODUCCIÓN

5
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRODUCCIÓN

6
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRODUCCIÓN

7
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRODUCCIÓN

8
9
17/12/24, 10:05 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

FACTURA ELECTRONICA
LISTOS YA EVENTOS BTL E.I.R.L.
RUC: 20551358608
JR. UNANUE 112 DPTO. 503 FRENTE AL MALECON GRAU
E001-1246
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión : 17/12/2024 Forma de pago: Crédito


MINISTERIO DE VIVIENDA,
Señor(es) : CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
RUC : 20504743307
AV. REPUBLICA DE PANAMA
Dirección del Receptor 3650 URB. EL PALOMAR A MEDIA
:
de la factura CUADRA DE AV. ARAMBURÚ
LIMA LIMA SAN ISIDRO
JR. UNANUE 112 DPTO. 503
Establecimiento del FRENTE AL MALECON GRAU
:
Emisor LIMA-LIMA-MAGDALENA DEL
MAR
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad Unidad Medida Código Descripción Valor Unitario ICBPER


1.00 UNIDAD 001 SERVICIO DE ACTIVACION INTERNA Y DESARROLLO DE 8339.84 0.00
FERIA INTERACTIVA, DENOMINADA SIENDO
INTEGROS, DEJAMOS HUELLA OS 0006477

Sub Total
: S/ 8,339.84
Ventas

Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00


: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 8,339.84
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 1,501.17
ICBPER : S/ 0.00
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO Y 01/100
SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 9,841.01

Información de la detracción
Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
Leyenda:
Gobierno Central
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Porcentaje de
00022012398 12.00 Monto detracción: S/ 1180.92
Nación: detracción:

Información del crédito :


Monto neto pendiente de pago : S/ 8,660.09
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 17/01/2025 8,660.09

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.

https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1734447914278 1/1

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