Habilitacao Pregao 55 2021
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NOME EMPRESARIAL
TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
1/1
12/05/2021
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:13:30 do dia 12/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2021.
Código de controle da certidão: 3B1E.72F5.E746.B67F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
1/1
21/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 24.419.445/0001-79
Razão Social:TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS A
Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA 955 / SANTO ANTONIO / JOINVILLE / SC /
89218-252
Validade:23/04/2021 a 20/08/2021
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: Marques De Olinda, 955 Complemento:
AVISO:
Esta certidão é válida por 90 dias, salvo se a empresa for baixada antes.
DESCRIÇÃO:
Certificamos que em nosso Cadastro Mobiliário Municipal consta a(s) inscrição(ões) em nome da Pessoa e endereço em epígrafe.
C219214N8603D12
Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à
Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 12/06/2019
https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.NET/tax.net.cadastro/result_sitcad.aspx?dat=092517 1/1
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:
Logradouro: Marques De Olinda, 955 Complemento:
AVISO:
Não constam débitos até a presente data.
DESCRIÇÃO:
Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em
seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.
C2142901N8693D85
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado de
Santa Catarina
IDENTIFICAÇÃO *
ENDEREÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações:
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado.
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à
Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.
sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx 1/1
25/04/2021 0011070689
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Joinville
CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 09/04/2021, verificou-se NADA CONSTAR em
nome de:
OBSERVAÇÕES:
a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;
c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;
d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 -
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br
0011070689
PEDIDO N°:
Número do pedido: 839388
FOLHA: 1 / 1
À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:
OBSERVAÇÕES
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
Eu,
Conferi e assino.
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 03136412931
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 24419445000179
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.E35A.38B7.6738 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 031.364.129-31
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 15:23:11 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 031.364.129-31
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 15:24:03 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.419.445/0001-79 DUNS®: 944727020
Razão Social: TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.419.445/0001-79 DUNS®: 944727020
Razão Social: TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/06/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 05/10/2021
FGTS Validade: 20/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 12/10/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)
Receita Estadual/Distrital Validade: 23/05/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 10/05/2021 (*)
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=03136412931&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.419.445/0001-79 DUNS®: 944727020
Razão Social: TALENTOS D AGUA REPRESENTACAO PROJETOS ASSESSORIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado
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Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 67034934991
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
CNPJ 29.843.035/0001-74
28/05/2021
A Empresa Sentinela do Vale Comercial Eireli sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 - Galpão 1 - CEP: 89.055-200 Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.843.035/0001-74, neste ato representada por Jean
Carlos Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) Município de Mercedes, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:
Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;
O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sr. Jean Carlos Sestrem, Carteira
de identidade nº 2.966.395-SSP/SC, CPF nº 670.349.349-91, Administrador, como responsável legal desta empresa;
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
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-($1 &$5/26
6(675(0
CONCEDIDO A CMC
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI EPP 124674
NATUREZA JURÍDICA ÁREA UTILIZADA (m²)
ATIVIDADE SECUNDÁRIA
CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, EA
CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SD
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, SD
CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, SD
CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS, SD
CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, SD
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, SD
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, EA
CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, EA
CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, EA
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE, EA
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EA
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, EA
CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, EA
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, EA
CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES
E PEÇAS, EA
CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, EA
CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
PARTES E PEÇAS, EA
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, EA
CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, EA
CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
PEÇAS, EA
CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, EA
CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, EA
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, EA
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, EA
CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, EA
CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EA
CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, EA
CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, EA
CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, EA
CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, EA
CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, EA
CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EA
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EA
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, EA
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, EA
CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, EA
CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO
DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, EA
CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, EA
CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EA
CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, EA
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, EA
CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, EA
CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, EA
CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, EA
CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, EA
CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EA
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SD
CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, SD
SIGLAS
AF = Atendimento/Funcionários CT = Centro de treinamento PD = Centro de processamento de dados
AL = Almoxarifado DF = Depósito Fechado PE = Ponto de exposição
AT = Antena de transmissão EA = Escritório administrativo SD = Sede
CB = Unidade de abastecimento de combustíveis GM = Garagem UA = Unidade de atendimento avançada
CE = Caixa eletrônico OF = Oficina de reparação UE = Unidades de ensino
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/03/2018
Certifico o Registro em 05/03/2018
Arquivamento 42600401736 Protocolo 189634685 de 01/03/2018
Nome da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI NIRE 42600401736
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 257042343804547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/03/2018
Certifico o Registro em 05/03/2018
Arquivamento 42600401736 Protocolo 189634685 de 01/03/2018
Nome da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI NIRE 42600401736
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 257042343804547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/03/2018
Certifico o Registro em 05/03/2018
Arquivamento 42600401736 Protocolo 189634685 de 01/03/2018
Nome da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI NIRE 42600401736
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 257042343804547
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 29843035000174
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.E0BE.5FFE.8070 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 670.349.349-91
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 15:11:50 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 670.349.349-91
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 15:12:33 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
NOME EMPRESARIAL
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
NOME EMPRESARIAL
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
NOME EMPRESARIAL
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.843.035/0001-74 DUNS®: 917199092
Razão Social: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA
Data Aplicação: 10/02/2020
Número do Processo: 0017030-11.2019 Número do Contrato: P. Eletrônico n° 56/2018
Descrição/Justificativa: Processo eletrônico nº 0017030-11.2019.8.16.6000. Pregão Eletrônico nº
56/2018. ADVERTÊNCIA em razão de cotar produto em desacordo com as
especificações do edital, violando os itens 6.3 e 12.2, letra “e” do instrumento
editalício, nos termos do item 20.2, “a” do Edital. DJe 2662 de 27/01/20 –
Secretaria p. 9. Intimação enviada e recebida por E-mail em 28/01/20.
Artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 e artigos 150, 151 e 160 da Lei Estadual nº
15.608/2007.
Ocorrência 2:
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS
Data Aplicação: 25/03/2020
Número do Processo: 23760014726201941 Número do Contrato: 076/2019
Descrição/Justificativa: Pela falha cometida durante a execução da Ata de Registro de Preços nº
076/2019 (Pregão Eletrônico nº 130/2019- Processo nº 23070.009133/2019-62),
qual seja, pela não manutenção das condições de habilitação exigidas na
licitação, fora aplicada a essa empresa a penalidade de advertência.
Ocorrência 3:
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 80019 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
Data Aplicação: 03/07/2019 Valor da Multa: R$ 603,72
Número do Processo: 0000812-37.2019 Número do Contrato: 2019NE000203
Descrição/Justificativa: MULTA no valor de R$603,72 (seiscentos e três reais e setenta e dois centavos),
com fundamento nos artigos 86 e 87, II, da Lei n.º 8.666/93 e no item 15.7.1
do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico n.º 14/2018
Ocorrência 4:
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 80025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
Data Aplicação: 18/02/2019 Valor da Multa: R$ 380,00
Número do Processo: 11636/2018 Número do Contrato: 47/2018-B
Descrição/Justificativa: Multa aplicada no valor de R$ 380,00 (comprovante de recolhimento doc. 28),
em face do atraso injustificado no cumprimento do objeto, conforme Ofício
doc. 25 e decisão constante do doc. 022.
Ocorrência 5:
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 29/05/2020 Valor da Multa: R$ 16,12
Número do Processo: 7007104-61.2019.8 Número do Contrato: ARP PE 023/2019
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material.
Ocorrência 6:
Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 06/09/2019 Valor da Multa: R$ 1.022,28
Número do Processo: RJEOF2018/1072.03 Número do Contrato: NE Nº 2019NE800109
Descrição/Justificativa: A Diretora da Secretaria Geral, Dra. Luciene da Cunha Dau Miguel, DECIDIU
aplicar à empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI (CNPJ:
29.843.035/0001-74) a penalidade de MULTA COMPENSATÓRIA DE 8% (oito
por cento) sobre o valor da nota de empenho nº 2019NE800109, considerando
o atraso de 42 (quarenta e dois) dias na entrega dos itens 1 a 10 e 12 a 15, e de
76 (setenta e seis) dias na entrega do item 11, todos objeto da nota fiscal
eletrônica nº 1027 (fl. 153), referente à nota de empenho nº 2019NE800109 (fls.
125/128), nos termos do subitem 12.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº
122/2018, com fulcro no art. 87, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Ocorrência 7:
Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 11/10/2019 Prazo Final: 11/02/2020
Número do Processo: 00140000466201929 Número do Contrato: PE 1/2019
Descrição/Justificativa: Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 4 (quatro)
meses, por não manter a proposta para o item 34, com fundamento no subitem
17.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 1/2019 c/c o inciso V do art. 2º da
Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017 e art. 7º da Lei nº
10.520/2002. Penalidade publicada no DOU nº 198, seção 3, pág. 1, de
11/10/2019.
Ocorrência 8:
Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/10/2019 Prazo Final: 08/10/2020
Número do Processo: 1-3600/2019
Descrição/Justificativa: Sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico n. 125/CPL/PMJP/2018, cujo objeto
foi materiais de construção, conforme nota de empenho 6929 e não entregou
no prazo pactuado.
Ocorrência 9:
Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de
documentação falsa
Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.843.035/0001-74 DUNS®: 917199092
Razão Social: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 16/10/2021
FGTS Validade: 08/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 06/11/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 24/07/2021
Receita Municipal Validade: 03/07/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2022
Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.985.492/0001-21
Razão Social: CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 22/11/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 21/11/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 04/09/2021
Receita Municipal Validade: 07/07/2021
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/12/2021
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=67034934991&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br
CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Blumenau, com distribuição anterior à data de 09/04/2021, verificou-se NADA CONSTAR
em nome de:
OBSERVAÇÕES:
a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;
c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção
Certidões/Conferência de Certidão;
d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 -
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br
0011073323
PEDIDO N°:
Número do pedido: 840476
FOLHA: 1 / 1
À vista dos registros constantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA
CONSTA distribuído em relação a:
OBSERVAÇÕES
ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:23:20 do dia 28/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2021.
Código de controle da certidão: 06D0.E8E9.4017.D708
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF
Inscrição: 29.843.035/0001-74
Razão Social: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Endereço: R FRITZ SPERNAU 1000 GALPAO 1 / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.
Validade:11/04/2021 a 08/08/2021
Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta
Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer
importância que venha a ser apurada.
A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua
expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.
Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.843.035/0001-74 DUNS®: 917199092
Razão Social: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.985.492/0001-21
Razão Social: CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado
Entidades de Classe
Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
ALEXANDRE BLAUSIUS ENGENHARIA E
35591972000182 31/12/2021
CONSTRUÇÃO
TERMO DE ABERTURA
Contém este livro 113 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 113 e servirá de DIARIO
n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de
Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico
com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:
02/01/2020
TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO PARA EIDT CIRIEX COM.IND.SIST.ELEVAÇÃO LTDA, FEITO EM 13/11/2019 1680 581 24.000,00
PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
RECEBIMENTO DA NF 1720 51 402 2.087,10
PAGO FATURA 555932-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 349,27
PAGO FATURA 198313-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 1.695,10
PAGO FATURA 77978-4 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 318,56
PAGO FATURA 151235-7 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 11513 51 1.445,45
PAGO FATURA 65853-7 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 7523 51 2.770,00
PAGO FATURA 450 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI 3004 51 4.000,00
PAGO NF 329395-2 ASSA ABLOY BRASIL IND.COM.LTDA 10909 51 114,00
PAGO NF 253287 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA 12853 51 937,16
PAGO NF 607697-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 1.047,77
PAGO NF 612497-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 743,70
PAGO NF 145804 MATELÉTRICA COM.REPRESENTAÇÕES LTDA 10779 51 605,50
PAGO NF 100489 MC MARCHESONI LTDA 10794 51 1.863,90
PAGO NF 48741 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA 11588 51 3.048,41
PAGO NF 268270 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 12407 51 887,35
PAGO NF 197423-3 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 660,00
PAGO NF 197862-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.260,00
PAGO NF 198431 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.052,00
PAGO NF 359076-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.340,26
Total dia - Déb: 50.225,53 Cré: 50.225,53
03/01/2020
RECEBIMENTO DA NF 2093 51 402 64,35
RECEBIMENTO DA NF 2094 51 402 169,35
RECEBIMENTO DA NF 1717 51 402 555,00
RECEBIMENTO DA NF 1738 51 402 3.987,78
RECEBIMENTO DA NF 1800 51 402 3.534,45
RECEBIMENTO DA NF 2062 51 402 277,70
PAGO FATURA 78082-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 62,82
PAGO FATURA 34797 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 7523 51 91,61
PAGO FATURA 107595 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 141,64
PAGO FATURA 107595 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 7523 74,53
PAGO FATURA 107595 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 51 216,17
PAGO FATURA 199299-6 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 69,04
PAGO FATURA 168564 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 113,40
PAGO FATURA 168663 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 335,62
PAGO NF 30453 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 11617 51 7.500,00
PAGO NF 30455 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 11617 51 1.350,00
PAGO NF 47134-1 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA 12259 51 11.642,22
PAGO NF 51437 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA 10491 51 728,97
PAGO NF 608275-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 5.813,69
PAGO NF 612824-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 3.200,44
PAGO NF 612840-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 1.317,96
PAGO NF 96213 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 790,56
PAGO NF 96235-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 1.666,54
PAGO NF 13649 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA 13315 51 17.351,46
PAGO NF 13611 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA 13315 51 3.485,44
PAGO NF 641102 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 2.284,77
Total dia - Déb: 66.609,34 Cré: 66.609,34
06/01/2020
COMPRA - NF 460066 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 2.412,81
COMPRA - NF 1122758 METALURGICA MOR S/A 5904 10814 8.458,23
COMPRA - NF 1410820 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 7.020,60
RECEBIMENTO DA NF 2029 51 402 400,19
RECEBIMENTO DA NF 1785 51 402 8.263,44
RECEBIMENTO DA NF 786 51 402 229,40
RECEBIMENTO DA NF 782 51 402 124,00
RECEBIMENTO DA NF 780 51 402 310,00
07/01/2020
PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA ALISON 3156 5 1.272,36
PAGO SALÁRIO 12/2019 PARA GABRIEL 3156 5 1.272,36
VENDA - NF 2181 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA 402 5006 2.273,40
COMPRA - NF 414 J. M. ARAUJO EIRELI 5904 100,00
BAIXA DA NF 414 J. M. ARAUJO EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 17/12/2019 581 100,00
COMPRA - CTe 64814 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,91
COMPRA - CTe 68679 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 150,33
COMPRA - NF 327167 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 1.470,00
RECEBIMENTO DA NF 1741 51 402 151,70
RECEBIMENTO DA NF 1796 51 402 4.848,30
PAGO PARA SERVIÇO SOCIAL DO COMÉ RCIO/PA 3603 51 658,91
PAGO FGTS 12/2019 3152 51 276,60
PAGO FATURA 557381-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 2.668,66
PAGO JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI, PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 51 6.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 9.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 122,55
PAGO NF 1940-1 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI 11941 51 2.491,00
PAGO NF 197862-3 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.260,00
PAGO NF 367776-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 758,53
RECEBIDO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 5 1680 3.000,00
Total dia - Déb: 38.845,61 Cré: 38.845,61
08/01/2020
PAGO PRÓ-LABORE 12/2019 PARA JEAN CARLOS 3402 888,22
PAGO PRÓ-LABORE 12/2019 PARA JEAN CARLOS 51 7.311,27
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 6.423,05
VENDA - NF 2182 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 402 5006 9.558,69
VENDA - NF 2186 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 13.625,30
VENDA - NF 2187 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 2.253,00
VENDA - NF 2188 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 808,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2183 SECTI - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO PARQUE TECNOLOGICO 5103 402 20,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2184 SECTI - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO PARQUE TECNOLOGICO 5103 402 23,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2185 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS 5103 402 36,90
COMPRA - NF 22245 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 5904 10658 573,87
COMPRA - CTe 43372 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - NF 96908 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 5904 11531 1.119,00
COMPRA - NF 100759 MC MARCHESONI LTDA 5904 10794 1.242,60
COMPRA - CTe 558293 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 205,20
09/01/2020
VENDA - NF 2189 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 140,00
VENDA - NF 2190 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 1.482,00
COMPRA - CTe 17347 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 5902 11780 570,00
COMPRA - NF 1412542 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 917,76
PAGO FATURA 198562-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 1.199,25
PAGO FATURA 198562-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 51 1.224,45
PAGO JUROS SOBRE FATURA 198562-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 9103 25,20
PAGO JUROS SOBRE FATURA 199391-7 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 9103 9,44
PAGO FATURA 199391-7 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 1.572,87
PAGO FATURA 199391-7 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 51 1.582,31
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2190 5105 51 88,92
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2189 5105 51 8,40
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 13,16
PAGO NF 987899 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA 12014 51 288,48
PAGO NF 39901 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 601,92
PAGO NF 40279 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 1.343,54
PAGO NF DA O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 51 1.945,46
PAGO NF 6387 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA 10939 51 2.269,24
Total dia - Déb: 11.530,18 Cré: 11.530,18
10/01/2020
VENDA - NF 2191 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 1.258,80
VENDA - NF 2192 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 432,80
COMPRA - CTe 14977 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,27
COMPRA - NF 615984 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 11383 1.888,34
COMPRA - CTe 1068616 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 41,92
RECEBIMENTO DA NF 1930 51 402 2.164,26
RECEBIMENTO DA NF 1996 402 241,92
RECEBIMENTO DA NF 1997 402 479,23
RECEBIMENTO DA NF 1997 51 721,15
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2098 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 9106 643,85
RECEBIMENTO DA NF 2098 51 63.740,75
RECEBIMENTO DA NF 2098 402 64.384,60
PAGO FATURA 557721-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 635,63
PAGO NF 11199 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 782,00
PAGO FATURA 168890 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 116,13
PAGO FATURA 140147 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 153,15
PAGO NF 614112-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 880,99
PAGO NF 199398 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.195,42
PAGO NF 359314-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.046,95
Total dia - Déb: 75.771,41 Cré: 75.771,41
13/01/2020
VENDA - NF 2195 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 298,05
VENDA - NF 2196 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 2.274,92
VENDA - NF 2197 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 437,35
VENDA - NF 2198 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 171,96
COMPRA - CTe 14980 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,65
14/01/2020
VENDA - NF 2200 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS 402 5006 2.047,81
VENDA - NF 2201 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM 402 5006 462,99
VENDA - NF 2202 INST. FED. DO RN / CAMPUS MACAU 402 5006 2.263,65
VENDA - NF 2203 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 402 5006 70,90
COMPRA - CTe 2588 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 52,72
COMPRA - NF 49370 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA 5904 11588 3.156,62
COMPRA - CTe 68923 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 216,82
COMPRA - CTe 265922 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 350,00
COMPRA - NF 463903 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 4.961,33
COMPRA - NF 675311 TRAMONTINA SUL S/A 5904 11182 1.551,98
COMPRA - CTe 1070012 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 101,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF PARA CAMPO GRANDE/MS 5105 51 132,49
PAGO ICMS-ST SOBRE NF PARA SÃO PAULO 5105 51 27,78
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2202 5105 51 226,37
RESGATE BB CDB DI 51 151 15.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 202,80
PAGO NF 197862-4 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.260,00
PAGO NF 40043 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 6.407,94
PAGO NF 368910-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.871,96
PAGO NF 368911-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.326,76
PAGO NF 360360-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.661,29
PAGO NF 95269 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 1.163,00
Total dia - Déb: 45.516,45 Cré: 45.516,45
15/01/2020
VENDA - NF 2206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 402 5006 2.502,95
COMPRA - CTe 725 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 7523 11501 75,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2204 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL 5103 402 2.629,56
COMPRA - CTe 20553 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 88,30
COMPRA - NF 23544 METALÚRGICA ECCEL LTDA 5904 10807 665,00
COMPRA - CTe 217940 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 58,77
COMPRA - NF 269625 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 1.545,60
COMPRA - CTe 519244 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 172,52
COMPRA - CTe 726964 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 119,20
PAGO NF 9326331 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 8201 1680 611,82
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
RECEBIMENTO DA NF 2066 51 402 173,70
RECEBIMENTO DA NF 1545 51 402 10.259,90
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 581 51 731,00
PAGO NF 369414 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
16/01/2020
VENDA - NF 2208 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 570,36
VENDA - NF 2209 SEC DE EST DA SEG PUBLICA 402 5006 501,50
VENDA - NF 2210 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA 402 5006 118,20
VENDA - NF 2211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FMAS 402 5006 38,13
COMPRA - NF 9777 HIFERSANE COM.IND.MAT.HIDRÁULICOS LTDA 5904 10563 3.600,00
COMPRA - NF 41619 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 1.913,18
COMPRA - NF 79641 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A 5904 10917 7.624,75
COMPRA - NF 79642 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A 5904 10917 4.616,77
PAGO NF 400543 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S/A 5904 5 2.881,00
COMPRA - NF 647523 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 5904 12738 992,47
COMPRA - NF 1134070 METALURGICA MOR S/A 5904 10814 2.819,41
COMPRA - NF 1134071 METALURGICA MOR S/A 5904 10814 2.819,41
RECEBIMENTO DA NF 1518 51 402 514,60
RECEBIMENTO DA NF 1982 51 402 3.105,00
RECEBIMENTO DA NF 1981 51 402 4.222,80
RECEBIMENTO DA NF 1484 51 402 909,80
RECEBIMENTO DA NF 2037 51 402 60,88
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 581 51 710,00
PAGO NF 33991 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10385 51 1.343,00
RECEBIDO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 5 1680 3.000,00
BAIXA DA NF 9777 HIFERSANE COM.IND.MAT.HIDRÁULICOS LTDA COM CRÉDITO DE 15/08/2019 10563 585 3.600,00
Total dia - Déb: 45.961,26 Cré: 45.961,26
17/01/2020
VENDA - NF 2215 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 209,15
VENDA - NF 2216 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 2.215,12
VENDA - NF 2219 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 402 5006 1.393,10
VENDA - NF 2220 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 88,90
VENDA - NF 2221 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 59,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2213 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 5103 402 2.274,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2214 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 5103 402 298,05
COMPRA - CTe 65313 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,60
COMPRA - CTe 562387 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 70,00
COMPRA - CTe 1077230 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,73
COMPRA - CTe 1077231 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,43
RECEBIMENTO DA NF 2041 51 402 75,70
PAGO FATURA 202639-2 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 159,44
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2208 5105 51 34,22
PAGO ICMS-ST SOBRE NF PARA ALAGOAS 5105 51 3,81
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2219 5105 51 153,25
RESGATE BB CDB DI 51 151 5.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 69,40
PAGO NF 610298-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 737,62
PAGO NF 31688 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 10664 51 2.850,06
PAGO NF 95532-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 799,71
PAGO NF 369220-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 8.418,36
PAGO NF 360419-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 874,51
Total dia - Déb: 25.923,88 Cré: 25.923,88
18/01/2020
COMPRA - CTe 65417 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 78,80
COMPRA - CTe 65418 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 78,54
Total dia - Déb: 157,34 Cré: 157,34
20/01/2020
VENDA - NF 2223 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR 402 5006 10.896,53
VENDA - NF 2224 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL 402 5006 15.819,00
COMPRA - CTe 970 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 7523 11501 45,00
COMPRA - NF 32343 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA 5904 12078 2.520,00
COMPRA - CTe 43987 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 73,75
PAGO FATURA 933002-0 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 205,20
PAGO NF 1122758 METALURGICA MOR S/A 10814 51 8.458,23
PAGO INSS 12/2019 3153 51 331,06
PAGO NF 15256 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA 10964 177,30
PAGO NF 15256 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA 51 132,18
DESCONTO RECEBIDO NA NF 15256 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA 9004 45,12
PAGO SIMPLES 12/2019 3211 51 60.228,25
RESGATE BB CDB DI 51 151 85.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 763,98
RESGATE BB CDB DI 51 151 357,00
PAGO NF 47134-2 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA 12259 51 11.642,22
PAGO NF 610487 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 826,15
PAGO NF 365252-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.113,15
PAGO NF 640326-2 TRAMONTINA MULTI S/A 11182 51 2.133,17
Total dia - Déb: 200.589,99 Cré: 200.589,99
21/01/2020
VENDA - NF 2225 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR/ES 402 5006 2.046,75
VENDA - NF 2226 HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS 402 5006 3.887,32
VENDA - NF 2227 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 776,00
VENDA - NF 2228 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES 402 5006 3.288,60
VENDA - NF 2229 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CAMPUS BELA VISTA 402 5006 473,99
COMPRA - NF 15234 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 5904 11704 1.441,00
COMPRA - CTe 44063 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 218945 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 133,89
COMPRA - NF 269937 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 844,74
COMPRA - NF 372181 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 5.580,60
COMPRA - CTe 519915 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 303,84
COMPRA - CTe 728114 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 61,10
COMPRA - NF 849608 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 2.151,80
COMPRA - CTe 1081761 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 44,74
COMPRA - NF 1415923 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 894,42
BAIXA DA NF 15234 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS COM ADIANTAMENTO EM 15/01/2020 11704 581 731,00
BAIXA DA NF 15234 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS COM ADIANTAMENTO EM 16/01/2020 11704 581 710,00
RECEBIMENTO DA NF 2163 51 402 1.835,12
RECEBIMENTO DA NF 1238 51 402 19.421,14
RECEBIMENTO DA NF 2055 51 402 467,03
RECEBIMENTO DA NF 1799 51 402 1.625,08
PAGO NF 100759 MC MARCHESONI LTDA 10794 51 1.242,60
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2224 5105 51 1.740,09
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2225 5105 51 204,67
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2226 5105 51 171,06
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2227 5105 51 46,56
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2228 5105 51 197,32
PAGO NF 610709-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 1.005,86
PAGO NF 1940-2 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI 11941 51 2.491,00
PAGO NF 361290-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 940,77
Total dia - Déb: 54.810,93 Cré: 54.810,93
22/01/2020
VENDA - NF 2230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITO NOVO 402 5006 644,99
COMPRA - CTe 1157 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 7523 11501 105,00
COMPRA - NF 18014 ADANTEX IND.COM.DE ESTOPAS LTDA 5904 3004 327,50
COMPRA - CTe 69279 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 103,90
COMPRA - CTe 1083321 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 35,90
RECEBIMENTO DA NF 1888 402 139,68
RECEBIMENTO DA NF 1888 51 130,89
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1888 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 9106 8,79
RECEBIMENTO DA NF 1986 51 402 145,08
RECEBIMENTO DA NF 1987 51 402 290,16
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2229 5105 51 47,40
PAGO NF 251581-3 CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 10216 51 7.908,74
PAGO NF 726679 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 748,99
Total dia - Déb: 10.497,34 Cré: 10.497,34
23/01/2020
VENDA - NF 2231 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 802,95
VENDA - NF 2232 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 1.253,84
VENDA - NF 2233 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 1.260,70
VENDA - NF 2234 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 2.189,84
VENDA - NF 2235 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 981,74
VENDA - NF 2236 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 1.268,10
VENDA - NF 2237 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 875,40
VENDA - NF 2238 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - PERNAMBUCO 402 5006 1.113,09
COMPRA - NF 32189 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 10664 2.134,39
COMPRA - NF 37211 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10770 629,04
COMPRA - CTe 324488 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 36,98
COMPRA - CTe 325723 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,43
COMPRA - NF 618334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 11383 1.593,24
RECEBIMENTO DA NF 1898 51 402 1.927,87
RECEBIMENTO DA NF 1713 51 402 457,00
RECEBIMENTO DA NF 1979 51 402 555,00
RECEBIMENTO DA NF 1743 51 402 1.406,96
PAGO FATURA 78428-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 52,84
PAGO FATURA 3533-5 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA 10715 51 1.086,30
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2231 5105 51 48,17
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2232 5105 51 75,23
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2233 5105 51 75,63
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2234 5105 51 131,40
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2235 5105 51 58,91
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2236 5105 51 76,08
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2237 5105 51 52,53
PAGO NF 10954-2 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 11940 51 896,80
Total dia - Déb: 21.073,46 Cré: 21.073,46
24/01/2020
VENDA - NF 2239 IFAM - CAMPUS TEFE 402 5006 10.275,31
VENDA - NF 2241 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM 402 5006 4.790,75
VENDA - NF 2242 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA 402 5006 2.275,30
VENDA - NF 2243 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE 402 5006 175,00
VENDA - NF 2244 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES 402 5006 538,51
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2240 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA 5103 402 501,50
COMPRA - CTe 8446 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 104,07
COMPRA - CTe 267075 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 250,00
COMPRA - CTe 1087182 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 54,66
COMPRA - NF 1415570 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 332,68
RECEBIMENTO DA NF 1781 51 402 504,00
RECEBIMENTO DA NF 2007 51 402 369,99
RECEBIMENTO DA NF 1376 51 402 118,40
PAGO FATURA 66278-0 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 11780 51 570,00
PAGO NF 463469 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 1.235,46
PAGO NF 675311 TRAMONTINA SUL S/A 11182 51 1.551,98
25/01/2020
COMPRA - CTe 65796 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 80,78
COMPRA - CTe 65798 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 77,77
Total dia - Déb: 158,55 Cré: 158,55
27/01/2020
REMESSA PELA NF 2245 INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 7512 5909 258,55
VENDA - NF 2246 MUNICIPIO DE CAMPO BOM 402 5006 10.230,52
VENDA - NF 2247 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSUR 402 5006 5.849,70
VENDA - NF 2248 INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 402 5006 2.361,25
RECEBIMENTO DA NF 2059 51 402 4.909,95
RECEBIMENTO DA NF 2058 51 402 1.589,76
RECEBIMENTO DA NF 2022 51 402 139,06
PAGO NF 269625 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 12407 51 1.545,60
PAGO NF 463903 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 4.961,33
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2239 5105 51 1.130,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2247 5105 51 669,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2246 5105 51 613,83
PAGO ICMS-ST SOBRE NF PARA MATO GROSSO DO SUL 5105 51 236,13
RESGATE NN CDB DI 51 151 1.000,00
RESGATE NN CDB DI 51 151 13,50
PAGO NF 366342-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.665,44
Total dia - Déb: 38.174,20 Cré: 38.174,20
28/01/2020
VENDA - NF 2249 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MG/ES 402 5006 257,81
VENDA - NF 2250 COMANDO DA MARINHA 402 5006 3.810,38
VENDA - NF 2251 MUNICIPIO DO IPOJUCA 402 5006 5.525,53
VENDA - NF 2252 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 402 5006 1.237,36
COMPRA - NF 11038 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 5904 11940 954,10
COMPRA - NF 15418 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA 5904 10964 2.219,50
COMPRA - NF 32319 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 10664 1.321,39
COMPRA - CTe 44559 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 56,61
COMPRA - CTe 44577 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 69514 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 154,33
COMPRA - NF 78546 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA 5904 11538 1.040,60
COMPRA - NF 372901 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 716,95
COMPRA - CTe 520520 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 499,30
RECEBIMENTO DA NF 1641 51 402 3.003,00
RECEBIMENTO DA NF 1327 51 402 374,00
RECEBIMENTO DA NF 2201 51 402 462,99
PAGO NF 23544 METALÚRGICA ECCEL LTDA 10807 51 665,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2244 5105 51 32,32
RESGATE BB CDB DI 51 151 3.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 47,74
PAGO NF 373252-1 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 11285 51 6.535,07
Total dia - Déb: 32.466,82 Cré: 32.466,82
29/01/2020
VENDA - NF 2253 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 402 5006 504,00
30/01/2020
VENDA - NF 2258 EMP BRAS DE PESQUISA AGROPECUARIA 402 5006 1.900,15
VENDA - NF 2259 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 20.775,00
VENDA - NF 2260 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. FLUMINENSE 402 5006 2.395,99
VENDA - NF 2261 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS 402 5006 9.799,60
COMPRA - NF 31079 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 5904 11617 4.500,00
COMPRA - CTe 44734 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 777,70
COMPRA - CTe 66163 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 72,33
COMPRA - NF 74674 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 10957 13.275,00
COMPRA - CTe 222904 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 99,24
COMPRA - NF 271392 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 1.558,58
COMPRA - NF 319876 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 3.580,44
COMPRA - CTe 520839 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 621,05
COMPRA - CTe 520840 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 176,92
COMPRA - CTe 568928 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 800,00
RECEBIMENTO DA NF 1790 51 402 6.011,43
RECEBIMENTO DA NF 1891 51 402 504,00
RECEBIMENTO DA NF 2074 51 402 172,34
PAGO NF 1410820 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 7.020,60
PAGO FATURA 78795-7 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 350,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2253 5105 51 30,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2259 5105 51 1.246,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2261 5105 51 930,69
RESGATE BB CDB DI 51 151 2.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 27,80
PAGO NF 612497-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 656,07
Total dia - Déb: 79.281,67 Cré: 79.281,67
31/01/2020
VENDA - NF 2262 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 380,00
VENDA - NF 2263 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 402 5006 961,84
VENDA - NF 2265 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA 402 5006 419,09
VENDA - NF 2266 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PARANAGUA 402 5006 1.450,29
VENDA - NF 2267 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA 402 5006 5.752,55
PAGO NF 19120 FERRAMENTAS MINASUL IND.COM.LTDA 5904 51 827,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2264 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 5103 402 1.579,44
COMPRA - NF 31069 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 5904 11617 89,72
COMPRA - CTe 44910 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - NF 101378 MC MARCHESONI LTDA 5904 10794 357,20
COMPRA - CTe 195920 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 5902 13048 46,75
COMPRA - NF 329593 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 844,00
COMPRA - CTe 730635 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 71,90
01/02/2020
COMPRA - CTe 66250 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 75,40
Total dia - Déb: 75,40 Cré: 75,40
03/02/2020
VENDA - NF 2269 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL 402 5006 7.005,90
04/02/2020
VENDA - NF 2273 PREF.MUNIC.BRUSQUE 402 5006 170,00
VENDA - NF 2274 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 434,70
VENDA - NF 2275 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS - SEMSUR 402 5006 1.254,80
COMPRA - CTe 2102 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 7523 11501 2.100,00
COMPRA - NF 8206 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 92.518,70
COMPRA - CTe 56463 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA 7523 10053 75,00
COMPRA - CTe 87437 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 3.500,00
COMPRA - NF 1421481 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 3.923,54
BAIXA DA NF 8206 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 18/12/2019 10063 581 92.518,70
RECEBIMENTO DA NF 1980 51 402 555,00
RECEBIMENTO DA NF 1978 51 402 456,92
PAGO FATURA 79139-3 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 52,84
PAGO FATURA 79072-9 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 73,75
PAGO FATURA 560745-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 119,20
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2275 5105 51 138,03
RESGATE BB CDB DI 51 151 16.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 228,48
PAGO NF 327167 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 10109 51 1.470,00
PAGO NF 47134-3 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA 12259 51 11.642,22
PAGO NF 1940-3 GIBABOR RUBBER IND.ART.BORRACHA EIRELI 11941 51 2.491,00
PAGO NF 1412542-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 458,88
PAGO NF 367776-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 758,53
Total dia - Déb: 230.940,29 Cré: 230.940,29
05/02/2020
VENDA - NF 2277 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - YANOMAMI 402 5006 13.478,60
VENDA - NF 2278 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 140,88
VENDA - NF 2279 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 758,90
06/02/2020
VENDA - NF 2276 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO 402 5006 1.689,20
VENDA - NF 2282 MUNICIPIO DE ESMERALDAS 402 5006 2.685,40
VENDA - NF 2283 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 2.499,44
VENDA - NF 2284 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 4.998,88
VENDA - NF 2285 FUND DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BA 402 5006 46,45
VENDA - NF 2286 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 92,25
COMPRA - NF 271887 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 4.761,00
COMPRA - NF 472439 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 1.113,56
COMPRA - CTe 572388 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 68,11
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA ALISON 3156 5 1.369,60
PAGO SALÁRIO 01/2020 PARA GABRIEL 3156 5 1.272,36
RECEBIMENTO DA NF 1218 51 402 65,96
RECEBIMENTO DA NF 854 51 402 1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1983 51 402 1.136,96
PAGO FATURA 561363-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 61,10
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2276 5105 51 101,35
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2282 5105 51 161,12
RECEBIDO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 5 1680 6.000,00
Total dia - Déb: 29.870,74 Cré: 29.870,74
07/02/2020
VENDA - NF 2287 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 402 5006 198,20
VENDA - NF 2288 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 4.950,00
VENDA - NF 2289 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 5.734,80
VENDA - NF 2290 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 1.911,60
VENDA - NF 2291 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 95,58
VENDA - NF 2292 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 84,00
VENDA - NF 2293 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 96,60
COMPRA - CTe 14926 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 144,45
COMPRA - CTe 66661 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 67,99
COMPRA - CTe 66662 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 316,57
COMPRA - CTe 66663 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,28
COMPRA - CTe 66664 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 221,02
COMPRA - NF 98378 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 5904 11531 845,00
PAGO NF 649763 MAGAZINE LUIZA S/A 5904 5 1.137,90
PAGO NF 649844 MAGAZINE LUIZA S/A 5904 5 1.768,35
COMPRA - CTe 732405 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 189,49
COMPRA - CTe 732406 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 68,62
COMPRA - CTe 732410 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 156,02
COMPRA - CTe 982866 JAMEF TRANSPORTES LTDA 7523 10675 244,74
COMPRA - CTe 1107186 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 37,82
PAGO PRÓ-LABORE 01/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 924,71
PAGO PRÓ-LABORE 01/2020 PARA JEAN CARLOS 51 7.191,66
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 6.266,95
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL 51 5 120,00
10/02/2020
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 2294 GARTHEN IND COM MAQUINAS LTDA 585 5905 826,15
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 2295 GARTHEN IND COM MAQUINAS LTDA 585 5905 3.017,58
VENDA - NF 2296 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA 402 5006 6.120,88
COMPRA - NF 991 JAIR COLOMBO FILHO EIRELI 5904 10676 52.786,93
COMPRA - CTe 49684 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 2.317,77
COMPRA - NF 170298 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA 5904 10076 2.259,32
COMPRA - NF 1423826 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 508,00
RECEBIMENTO DA NF 2219 51 402 1.393,10
RECEBIMENTO DA NF 2208 51 402 570,36
RECEBIMENTO DA NF 1660 51 402 1.574,40
RECEBIMENTO DA NF 1934 51 402 2.545,00
RECEBIMENTO DA NF 1208 51 402 533,33
RECEBIMENTO DA NF 2182 51 402 9.558,69
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2159 5105 51 2,25
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2158 5105 51 2,40
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2157 5105 51 3,92
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2156 5105 51 3,92
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2155 5105 51 11,22
PAGO FATURA 6016 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 104,07
PAGO FATURA 951754-5 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 46,75
PAGO FATURA 137874-1 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 11501 51 150,00
PAGO FATURA 74803-0 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 51 216,82
PAGO NF 11291 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 948,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2293 5105 51 13,53
PAGO NF 315073-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 2.341,50
PAGO NF 49370 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA 11588 51 3.156,62
PAGO NF 368481-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 625,27
Total dia - Déb: 91.637,78 Cré: 91.637,78
11/02/2020
VENDA - NF 2298 CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMAR. DA MARINHA 402 5006 624,99
VENDA - NF 2299 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 251,40
VENDA - NF 2300 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 239,00
VENDA - NF 2301 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 144,50
VENDA - NF 2302 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 363,50
VENDA - NF 2303 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 1.721,17
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2297 CENTRO DE MISSEIS E ARMAS SUBMAR. DA MARINHA 5103 402 615,00
COMPRA - CTe 22870 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 59,17
COMPRA - CTe 66758 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,23
COMPRA - CTe 66759 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,31
COMPRA - NF 621436 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 11383 1.513,39
12/02/2020
VENDA - NF 2304 IFMT - CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 402 5006 1.527,94
VENDA - NF 2306 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 1.352,50
VENDA - NF 2307 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 799,00
VENDA - NF 2308 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 402 5006 589,20
REMESSA PELA NF 2309 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA 7512 5909 189,43
VENDA - NF 2310 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL - SAAE 402 5006 15.250,00
REMESSA PELA NF 2311 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 7512 5909 20,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2305 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC 5103 402 961,84
COMPRA - CTe 11502 RODOSIGA TRANSPORTES EIRELI 5902 3004 1.079,20
COMPRA - NF 218992 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 12447 11.038,00
COMPRA - NF 474093 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 995,46
COMPRA - NF 680013 TRAMONTINA SUL S/A 5904 11182 451,06
COMPRA - CTe 1113421 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 54,90
COMPRA - CTe 1113422 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,34
COMPRA - NF 1424165 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 265,20
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2308, FEITO PELA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 5105 4130 35,35
RECEBIMENTO DA NF 2179 51 402 710,09
RECEBIMENTO DA NF 2032 51 402 447,00
RECEBIMENTO DA NF 2033 51 402 121,54
PAGO FATURA 79695-6 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 217,52
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2299 5105 51 27,65
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2300 5105 51 26,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2301 5105 51 15,90
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2306 5105 51 81,15
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2307 5105 51 47,94
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2296 5105 51 367,25
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2302 5105 51 50,89
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2304 5105 51 152,80
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 15,04
PAGO NF 167515-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA 10076 51 1.560,09
PAGO NF 334496-2 ASSA ABLOY BRASIL IND.COM.LTDA 10909 51 871,50
PAGO NF 79641-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 10917 51 2.541,58
PAGO NF 79642-1 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 10917 51 1.538,92
Total dia - Déb: 44.440,57 Cré: 44.440,57
13/02/2020
VENDA - NF 2312 INST. FED. SUDESTE DE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA 402 5006 113,00
VENDA - NF 2313 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE 402 5006 347,40
REMESSA PELA NF 2314 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA 7512 5909 80,00
VENDA - NF 2315 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 184,56
VENDA - NF 2316 INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB 402 5006 95,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2317 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 138,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2318 BAHIA PESCA S/A 5103 402 211,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2319 BAHIA PESCA S/A 5103 402 34,00
COMPRA - CTe 18271 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 81,66
COMPRA - CTe 18272 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 93,09
COMPRA - CTe 66902 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,78
COMPRA - NF 375935 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 12.472,12
COMPRA - CTe 1115272 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 46,24
COMPRA - CTe 1115273 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,49
14/02/2020
VENDA - NF 2320 IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 402 5006 1.007,35
VENDA - NF 2322 MUNICIPIO DE TEUTONIA 402 5006 4.144,25
VENDA - NF 2323 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA 402 5006 184,90
VENDA - NF 2324 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 221,88
VENDA - NF 2325 INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS CUIABA 402 5006 1.688,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2321 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 5103 402 363,50
COMPRA - CTe 19006 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 62,91
COMPRA - CTe 66984 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,01
COMPRA - CTe 67039 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,30
COMPRA - CTe 70668 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 277,83
COMPRA - CTe 1117236 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 82,35
COMPRA - CTe 1117237 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,91
COMPRA - CTe 1117238 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 37,93
RECEBIMENTO DA NF 2031 58 402 860,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 860,00
RECEBIMENTO DA NF 1796 E 1798 51 15.665,62
RECEBIMENTO DA NF 1796 402 3.150,27
RECEBIMENTO DA NF 1798 402 12.515,35
RECEBIMENTO DA NF 2177 51 402 500,50
RECEBIMENTO DA NF 2191 402 1.258,80
RECEBIMENTO DA NF 2192 402 432,80
RECEBIMENTO DA NF 2191 51 1.194,61
RECEBIMENTO DA NF 2192 51 410,73
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2191 E 2192 DEPTO.MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS 9106 86,26
PAGO FATURA 79860-6 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 777,70
PAGO FATURA 202893-0 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 157,34
PAGO FATURA 169335 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 303,84
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2320 5105 51 110,81
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2277 5105 51 1.382,06
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2316 5105 51 10,45
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2312 5105 51 6,78
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2322 5105 51 248,66
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2323 5105 51 11,09
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2324 5105 51 13,31
PAGO NF 37211 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 10770 51 629,04
PAGO NF 1134070 METALÚRGICA MOR S/A 10814 51 2.819,41
PAGO NF 1134071 METALÚRGICA MOR S/A 10814 51 2.819,41
PAGO NF 1415570 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 332,68
PAGO NF 369220-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 8.418,36
Total dia - Déb: 45.863,38 Cré: 45.863,38
17/02/2020
VENDA - NF 2326 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 402 5006 4.571,04
VENDA - NF 2327 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 402 5006 794,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2329 GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 5103 402 1.149,50
COMPRA - NF 171044 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA 5904 10076 2.247,11
COMPRA - NF 207936 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS 5904 3004 1.965,18
COMPRA - CTe 269136 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 200,00
COMPRA - NF 376143 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 450,05
18/02/2020
VENDA - NF 2330 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL 402 5006 2.979,08
REMESSA PELA NF 2331 INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 7512 5909 350,40
VENDA - NF 2332 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 402 5006 258,80
VENDA - NF 2333 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 402 5006 129,40
VENDA - NF 2334 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 681,60
VENDA - NF 2335 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 102,00
COMPRA - CTe 46068 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 64,50
COMPRA - CTe 52401 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI 7523 10903 70,06
COMPRA - CTe 67126 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 223,54
COMPRA - CTe 70827 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 94,02
COMPRA - CTe 269247 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 70,00
COMPRA - CTe 734907 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 221,62
RECEBIMENTO DA NF 2287 51 402 198,20
PAGO FATURA 563499-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 253,46
PAGO FATURA 75395-5 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 51 103,90
PAGO FATURA 152622-5 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 11513 51 2.857,73
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2330 5105 51 297,91
PAGO NF 618334-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 796,62
PAGO NF 610709-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 1.005,86
PAGO NF 849608 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 2.151,80
PAGO NF 41619 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 1.913,18
RESGATE BB CDB DI 51 151 9.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 139,86
Total dia - Déb: 23.963,54 Cré: 23.963,54
19/02/2020
VENDA - NF 2336 FUND MUN DE ESP DE BRUSQUE 402 5006 850,00
VENDA - NF 2337 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO 402 5006 398,52
VENDA - NF 2338 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM 402 5006 275,00
COMPRA - CTe 21538 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 52,72
COMPRA - NF 35221 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 5904 12468 1.018,50
COMPRA - CTe 712042 TRANSPORTE MANN EIRELI 5902 11193 212,79
COMPRA - CTe 1123643 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 46,94
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 51 1680 20.000,00
RECEBIMENTO DA NF 2262 51 402 380,00
RECEBIMENTO DA NF 1630 51 402 84,43
RECEBIMENTO DA NF 2230 51 402 644,99
PAGO NF 680013 TRAMONTINA SUL S/A 11182 51 451,06
PAGO NF 472439 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 1.113,56
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 51 20.000,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2338 5105 51 16,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2100 5105 51 41,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 18.500,00
20/02/2020
VENDA - NF 2342 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2343 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2344 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2345 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2346 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2347 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2348 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2349 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2350 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2351 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2352 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 224,10
VENDA - NF 2353 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 70,60
VENDA - NF 2354 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 143,25
VENDA - NF 2355 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 65,70
VENDA - NF 2356 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO 402 5006 128,51
VENDA - NF 2357 FOZ DO IGUACU PREFEITURA 402 5006 506,74
COMPRA - NF 83 FANUEL MATER.SANEAMENTO LTDA 5904 10477 1.552,64
COMPRA - CTe 52561 PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI 7523 10903 60,88
COMPRA - CTe 67341 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,94
COMPRA - CTe 111033 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 7523 11513 1.204,59
COMPRA - CTe 1125661 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,59
RECEBIMENTO DA NF 1857 51 402 488,90
RECEBIMENTO DA NF 2281 51 402 1.215,72
RECEBIMENTO DA NF 2051 51 402 365,08
PAGO PARA ATLAS IND.ELETRODOMÉSTICOS LTDA 581 51 5.304,00
PAGO NF 271887 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 12407 51 4.761,00
PAGO INSS 01/2020 3153 51 238,33
PAGO FATURA 960062-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 68,11
PAGO SIMPLES 01/2020 3211 51 19.036,56
RESGATE BB CDB DI 51 151 31.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 404,46
PAGO NF 24261 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA 10606 51 4.452,69
Total dia - Déb: 75.610,79 Cré: 75.610,79
21/02/2020
VENDA - NF 2358 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 402 5006 324,48
VENDA - NF 2359 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 107,60
VENDA - NF 2360 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 102,00
VENDA - NF 2361 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 150,65
VENDA - NF 2362 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 402 5006 13.178,00
COMPRA - CTe 1127575 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 43,10
COMPRA - CTe 1128565 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 119,94
COMPRA - CTe 1128573 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 40,42
RECEBIMENTO DA NF 2273 51 402 170,00
RECEBIMENTO DA NF 2238 51 402 1.113,09
PAGO FATURA 169483 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 499,30
PAGO FATURA 169568 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 797,97
PAGO FATURA 203130-2 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 556,31
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2357 5105 51 21,55
Total dia - Déb: 17.224,41 Cré: 17.224,41
25/02/2020
VENDA - NF 2363 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2364 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2365 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2366 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2367 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2368 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2369 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 218,14
VENDA - NF 2370 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2371 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2372 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2373 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2374 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2375 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2376 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2377 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2378 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2379 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2380 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2381 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2382 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2383 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2384 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2385 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2386 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2387 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2388 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2389 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2390 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2391 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2392 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2393 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2394 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2395 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2396 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2397 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2399 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2400 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2401 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2402 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2403 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2404 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
Total dia - Déb: 16.327,35 Cré: 16.327,35
26/02/2020
VENDA - NF 2406 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM 402 5006 1.591,76
VENDA - NF 2407 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 862,40
VENDA - NF 2408 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 291,60
VENDA - NF 2409 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FORTALEZA 402 5006 6.599,88
COMPRA - CTe 24620 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 61,96
COMPRA - CTe 24621 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 52,72
COMPRA - NF 30686 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 5904 11786 676,00
COMPRA - CTe 340358 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 39,62
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 51 1680 30.000,00
RECEBIMENTO DA NF 2246 51 402 10.230,52
PAGO FATURA 10455 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 201,20
PAGO FATURA 10456 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 2.317,77
PAGO FATURA 140197-1 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 11501 51 2.152,50
PAGO NF 474093 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 995,46
PAGO FATURA 564853-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 1.264,13
PAGO FATURA 141052-1 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA 10053 51 75,00
PAGO FATURA 75905-8 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 51 154,33
PAGO FATURA 1529035 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA 11513 51 332,39
PAGO NF 55503 QUALYTUBO IND.COM.DE TUBOS LTDA 3004 51 5.800,00
PAGO NF 31079 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 11617 51 4.500,00
PAGO NF 11038 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 11940 51 954,10
27/02/2020
VENDA - NF 2410 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO 402 5006 79,40
VENDA - NF 2411 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING 402 5006 121,54
VENDA - NF 2412 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU 402 5006 867,45
VENDA - NF 2413 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 402 5006 4.498,50
VENDA - NF 2414 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 402 5006 1.443,10
VENDA - NF 2415 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 191,00
VENDA - NF 2416 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JARU 402 5006 9.290,15
COMPRA - CTe 19087 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI 7523 11756 1.133,96
COMPRA - NF 51836 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA 5904 11592 7.778,35
COMPRA - CTe 582268 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 45,22
COMPRA - CTe 1134413 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,57
COMPRA - CTe 1134414 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,48
RECEBIMENTO DA NF 2169 51 402 1.770,25
RECEBIMENTO DA NF 2015 51 402 638,80
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2407 5105 51 94,86
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2409 5105 51 659,99
PAGO FATURA 565456-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 59,17
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2410 5105 51 4,76
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2408 5105 51 17,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2411 5105 51 7,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2415 5105 51 26,74
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2416 5105 51 987,59
RESGATE BB CDB DI 51 151 5.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 20,92
RESGATE BB CDB DI 51 151 39,66
PAGO NF 612497-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 656,07
PAGO NF 373252-2 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 11285 51 6.535,07
Total dia - Déb: 42.032,39 Cré: 42.032,39
28/02/2020
VENDA - NF 2418 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 4.963,01
VENDA - NF 2419 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.792,96
VENDA - NF 2420 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2421 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2422 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.268,02
VENDA - NF 2423 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2424 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2425 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2426 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2427 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2428 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2429 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2430 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 436,28
VENDA - NF 2431 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2432 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2433 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2434 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2435 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.792,96
VENDA - NF 2436 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2437 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2438 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2439 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 218,14
VENDA - NF 2440 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
29/02/2020
VENDA - NF 2503 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2504 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2505 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2506 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2507 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2508 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.766,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 221,28
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.641,96
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 221,28
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,32
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 2.469,07
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS 5907 309,64
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 3.927,31
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 11.220,85
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR PARA OUTROS 5105 1.138,02
ESTADOS
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 1.959,41
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 163,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 767,61
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 17.681,01
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM DE OUTROS ESTADOS 5907 116,40
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 14,54
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 553,24
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP 5907 659,84
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 2.850,67
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 9.800,89
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 1.323,12
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 980,09
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 600,79
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 2.770,71
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 1.131,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 2.994,56
Total dia - Déb: 39.576,45 Cré: 39.576,45
02/03/2020
VENDA - NF 2511 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCOR 402 5006 89,65
VENDA - NF 2512 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CONCORDIA 402 5006 19,89
VENDA - NF 2513 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE CONCORDIA 402 5006 22,50
VENDA - NF 2514 INSTITUTO FEDERAL DO MS/ CAMPUS PONTA PORA 402 5006 1.535,59
VENDA - NF 2516 EDSON CAMILO 402 5006 1.054,00
VENDA - NF 2517 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2518 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2519 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2520 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2521 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2522 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2523 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2524 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 218,14
VENDA - NF 2525 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2526 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2527 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2528 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2529 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2530 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2531 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2532 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2533 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2534 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2535 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2536 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2537 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2538 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2539 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2540 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2541 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2542 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2543 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2544 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2545 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2546 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2547 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2548 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2549 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2550 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2551 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 218,14
VENDA - NF 2552 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2553 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2554 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2555 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2556 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.049,88
VENDA - NF 2557 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2558 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2559 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2560 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.268,02
VENDA - NF 2561 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.268,02
COMPRA - CTe 699 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI 7523 3004 1.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2515 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 410,00
COMPRA - NF 28299 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 5904 10590 8.331,12
COMPRA - CTe 46719 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 255,61
COMPRA - CTe 270372 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 35,00
COMPRA - CTe 270373 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 100,00
COMPRA - NF 378436 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 8.305,79
COMPRA - NF 696528 ATLAS IND.ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 581 5.304,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 51 1680 5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1837 51 402 35,74
RECEBIMENTO DA NF 1880 51 402 933,50
RECEBIMENTO DA NF 2027 51 402 621,30
RECEBIMENTO DA NF 2097 51 402 760,08
RECEBIMENTO DA NF 2119 51 402 183,00
RECEBIMENTO DA NF 2118 51 402 689,92
03/03/2020
VENDA - NF 2562 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2563 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.268,02
VENDA - NF 2564 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2565 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2566 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 218,14
VENDA - NF 2567 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2568 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2569 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2570 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2571 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2572 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
VENDA - NF 2573 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 218,14
VENDA - NF 2574 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 743,08
VENDA - NF 2575 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2576 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 1.158,95
VENDA - NF 2577 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2578 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 2579 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2580 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2581 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2582 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2583 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2584 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2585 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2586 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 2587 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 553,50
VENDA - NF 2589 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 1.628,49
VENDA - NF 2590 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS 402 5006 15.219,39
VENDA - NF 2591 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 32.463,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2588 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU 5103 402 1.721,17
COMPRA - CTe 71579 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 144,09
COMPRA - CTe 292673 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 1.650,00
COMPRA - NF 340487 ASSA ABLOY BRASIL IND.COM.LTDA 5904 10909 1.743,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 32.000,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 51 2.000,00
04/03/2020
VENDA - NF 2593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 402 5006 2.642,26
VENDA - NF 2594 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA 402 5006 1.731,86
VENDA - NF 2595 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 63,00
COMPRA - CTe 17053 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 75,67
COMPRA - CTe 47067 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 738270 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 1.096,00
COMPRA - CTe 738271 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 52,95
COMPRA - CTe 1142686 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 59,53
PAGO FATURA 32769343 NÚCLEO DA INFORM.COORDEN.PONTO BR - NIC.BR 8535 5 112,00
RECEBIMENTO DA NF 2021 51 402 3.592,03
PAGO FATURA 80974-8 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 200,00
PAGO NF 170298-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA 10076 51 753,03
PAGO NF 615984-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 899,21
PAGO FATURA 601 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI 3004 51 1.200,00
PAGO NF 406131-4 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 3.754,51
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2594 5105 51 242,46
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2593 5105 51 264,23
Total dia - Déb: 16.791,58 Cré: 16.791,58
05/03/2020
VENDA - NF 2596 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 209,35
VENDA - NF 2597 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 137,80
VENDA - NF 2598 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 144,50
VENDA - NF 2599 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 1.359,10
VENDA - NF 2600 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS 402 5006 1.538,40
VENDA - NF 2601 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS 402 5006 1.538,40
VENDA - NF 2602 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS 402 5006 1.230,72
VENDA - NF 2603 SEC DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INOVACAO - DIRETORIA GERAL DA S 402 5006 215,60
COMPRA - CTe 47072 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 69,57
COMPRA - NF 54248 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA 5904 10491 1.394,64
COMPRA - NF 54249 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA 5904 10491 774,80
COMPRA - CTe 67900 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,26
COMPRA - NF 248394 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA 5904 10509 2.943,47
COMPRA - NF 380222 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 729,93
COMPRA - NF 625434 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 11383 11.552,04
RECEBIMENTO DA NF 2203 E 2310 51 15.320,90
RECEBIMENTO DA NF 2203 402 70,90
RECEBIMENTO DA NF 2310 402 15.250,00
RECEBIMENTO DA NF 2018 402 1.011,00
RECEBIMENTO DA NF 2018 51 803,74
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2018 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 207,26
RECEBIMENTO DA NF 2061 51 668,32
RECEBIMENTO DA NF 2061 51 1.336,64
RECEBIMENTO DA NF 2061 402 2.004,96
RECEBIMENTO DA NF 1207 51 402 2.666,65
RECEBIMENTO DA NF 2248 51 402 2.361,25
RECEBIMENTO DA NF 2362 51 402 13.178,00
PAGO FATURA 81066-5 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 134,50
PAGO FATURA 567072-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 221,62
PAGO NF 35221 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 12468 51 1.018,50
PAGO FATURA 11502 RODOSIGA TRANSPORTES EIRELI 3004 51 1.079,20
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS 8534 51 70,50
06/03/2020
VENDA - NF 2604 AGETRAN - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO 402 5006 159,88
VENDA - NF 2605 PREF.MUNIC.CANOINHAS 402 5006 3.701,34
VENDA - NF 2606 PREF.MUNIC.CANOINHAS 402 5006 216,90
VENDA - NF 2607 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 402 5006 338,70
VENDA - NF 2608 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 402 5006 128,70
VENDA - NF 2609 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 2610 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 2611 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 3.717,82
VENDA - NF 2612 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 2613 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 2614 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 2615 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 3.717,82
COMPRA - CTe 293605 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 150,00
COMPRA - CTe 293606 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 115,00
COMPRA - CTe 293607 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 115,00
COMPRA - CTe 293608 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 115,00
COMPRA - CTe 293609 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 149,73
COMPRA - CTe 293610 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 110,00
COMPRA - CTe 293611 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 150,00
COMPRA - CTe 587140 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 75,00
COMPRA - CTe 738922 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 86,06
COMPRA - CTe 1147419 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 34,72
COMPRA - CTe 3529408 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA ALISON 3156 5 1.369,60
PAGO SALÁRIO 02/2020 PARA GABRIEL 3156 5 1.272,36
PAGO PRÓ-LABORE 02/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 930,05
PAGO PRÓ-LABORE 02/2020 PARA JEAN CARLOS 51 7.301,47
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 6.371,42
RECEBIMENTO DA NF 2225 51 402 2.046,75
RECEBIMENTO DA NF 2259 51 402 20.775,00
RECEBIMENTO DA NF 2170 51 402 76,10
PAGO NF 614112-3 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 788,00
PAGO FGTS 02/2020 3152 51 221,28
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2604 5105 51 15,99
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2596 5105 51 23,03
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2597 5105 51 15,16
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2598 5105 51 15,90
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2599 5105 51 81,55
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2603 5105 51 23,72
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2600 5105 51 92,30
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2601 5105 51 92,30
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2602 5105 51 73,84
PAGO FATURA 205296-2 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 348,63
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2609 5105 51 96,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2612 5105 51 96,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2613 5105 51 96,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 261 5105 51 192,47
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2610 5105 51 96,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2614 5105 51 96,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2615 5105 51 192,47
RECEBIDO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 5 1680 2.500,00
Total dia - Déb: 60.437,40 Cré: 60.437,40
07/03/2020
COMPRA - CTe 68059 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,86
COMPRA - CTe 68060 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,08
Total dia - Déb: 139,94 Cré: 139,94
09/03/2020
VENDA - NF 2617 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP 402 5006 67,99
VENDA - NF 2618 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 402 5006 433,89
VENDA - NF 2620 FOZ DO IGUACU PREFEITURA 402 5006 279,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2616 BATALHAO DE GUARDA PRESENCIAL 5103 402 3.322,68
COMPRA - CTe 523967 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 128,64
COMPRA - CTe 1149092 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 65,33
RECEBIMENTO DA NF 2513 51 402 22,50
RECEBIMENTO DA NF 2512 51 402 19,89
RECEBIMENTO DA NF 2243 51 402 175,00
RECEBIMENTO DA NF 1998 51 402 14.802,86
PAGO NF 1423826 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 508,00
PAGO FATURA 14894 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 52,72
PAGO NF 1424165 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 265,20
PAGO NF 368481-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 625,46
PAGO NF 207936 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS 3004 51 1.965,18
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2618 5105 51 47,73
Total dia - Déb: 22.783,01 Cré: 22.783,01
10/03/2020
VENDA - NF 2621 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 149,80
VENDA - NF 2622 FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE ARAQUARI 402 5006 181,30
VENDA - NF 2623 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 150,00
VENDA - NF 2624 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 200,00
VENDA - NF 2625 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 402 5006 640,37
VENDA - NF 2626 ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE 402 5006 373,40
VENDA - NF 2627 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS 402 5006 1.927,42
COMPRA - CTe 739639 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 66,83
COMPRA - CTe 1151626 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,81
COMPRA - CTe 1151627 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,93
COMPRA - CTe 1151628 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,58
RECEBIMENTO DA NF 2266 51 402 1.450,29
RECEBIMENTO DA NF 2357 51 402 506,74
RECEBIMENTO DA NF 2511 51 402 89,65
RECEBIMENTO DA NF 1889 402 196,50
RECEBIMENTO DA NF 1889 51 187,07
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1889 MUNICIPIO DE PORTO ALEGHRE 9106 9,43
PAGO NF 083-1 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 10477 51 776,32
PAGO NF 11392 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 928,00
PAGO NF 368910-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.872,52
PAGO NF 368911-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.327,47
PAGO NF 375935-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.156,96
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2617 5105 51 4,08
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2620 5105 51 5,23
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2621 5105 51 20,97
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2623 5105 51 21,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2625 5105 51 89,65
RECEBIMENTO DA NF 2103 51 402 2.045,08
RECEBIMENTO DA NF 2241 51 402 4.790,75
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2626 5105 51 28,00
Total dia - Déb: 23.098,65 Cré: 23.098,65
11/03/2020
VENDA - NF 2628 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 1.729,00
VENDA - NF 2629 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS 402 5006 1.466,00
VENDA - NF 2631 SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARA 402 5006 429,00
VENDA - NF 2632 COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 141,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2630 SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA DO ESTADO DO CEARA 5103 402 914,50
COMPRA - CTe 13214 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA 7523 10715 210,35
COMPRA - NF 125644 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 2.429,07
COMPRA - CTe 740065 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 67,31
COMPRA - CTe 740066 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 55,90
COMPRA - CTe 1153367 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 42,22
12/03/2020
VENDA - NF 2633 COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 38,00
VENDA - NF 2634 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 1.293,60
COMPRA - CTe 47601 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 73,68
COMPRA - NF 134492 METALCASTY LTDA 5904 10832 952,56
RECEBIMENTO DA NF 2282 51 402 2.685,40
RECEBIMENTO DA NF 2014 51 402 791,70
RECEBIMENTO DA NF 2304 51 402 1.527,94
RECEBIMENTO DA NF 2298 51 402 624,99
PAGO NF 171044-1 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA 10076 51 748,96
PAGO NF 599580-3 FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 10515 51 3.500,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2634 5105 51 142,30
Total dia - Déb: 12.379,13 Cré: 12.379,13
13/03/2020
VENDA - NF 2635 PREF.MUNIC.BENEDITO NOVO 402 5006 3.224,95
VENDA - NF 2636 PREF.MUNIC.BENEDITO NOVO 402 5006 644,99
VENDA - NF 2637 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI 402 5006 1.602,84
VENDA - NF 2638 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 184,90
VENDA - NF 2639 FOZ DO IGUACU PREFEITURA 402 5006 128,29
COMPRA - CTe 68358 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,84
COMPRA - CTe 524554 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 105,75
PAGO NF 992689 MAGAZINE LUIZA S/A 5904 5 119,50
COMPRA - CTe 1158380 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 134,93
COMPRA - CTe 1158382 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,59
COMPRA - CTe 1158423 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,91
COMPRA - CTe 3537295 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
RECEBIMENTO DA NF 2594 51 402 1.731,86
RECEBIMENTO DA NF 2306 51 402 1.352,50
RECEBIMENTO DA NF 2307 51 402 799,00
RECEBIMENTO DA NF 2228 402 3.288,60
RECEBIMENTO DA NF 2249 402 257,81
RECEBIMENTO DA NF 2228 E 2249 51 3.546,41
PAGO FATURA 158237 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 212,79
PAGO FATURA 376413 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 450,05
PAGO FATURA 369220-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 8.420,88
PAGO FATURA 206138-4 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 294,48
PAGO FATURA 204013-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 1.020,96
PAGO FATURA 204013-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 51 799,94
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 204013-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 7523 221,02
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2637 5105 51 176,31
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2638 5105 51 11,09
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2639 5105 51 7,70
Total dia - Déb: 24.540,98 Cré: 24.540,98
16/03/2020
VENDA - NF 2642 FOZ DO IGUACU PREFEITURA 402 5006 284,18
VENDA - NF 2643 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 13,20
VENDA - NF 2644 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 61,60
VENDA - NF 2645 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 45,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2646 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 5103 402 15.550,00
COMPRA - NF 31770 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 5904 11617 4.350,00
COMPRA - NF 1435199 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 1.256,64
RECEBIMENTO DA NF 2313 51 402 347,40
RECEBIMENTO DA NF 2258 51 402 1.900,15
RECEBIMENTO DA NF 2299 51 402 251,40
RECEBIMENTO DA NF 2283 51 402 2.499,44
RECEBIMENTO DA NF 2284 51 402 4.998,88
RECEBIMENTO DA NF 2411 51 402 121,54
PAGO NF 654566-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 2.849,90
PAGO NF 647523 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 992,47
PAGO NF 492038 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO FATURA 16983 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 114,68
PAGO FATURA 1030796 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS 5902 51 42,00
PAGO NF 372181-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.116,12
PAGO NF 248394 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA 10509 51 2.943,47
PAGO NF 9404223 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 8201 1680 798,53
Total dia - Déb: 40.562,40 Cré: 40.562,40
17/03/2020
VENDA - NF 2647 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 402 5006 1.799,50
VENDA - NF 2649 IMPCG - INSTITUTO MUNIC. DE PREVID. DE CAMPO GRANDE 402 5006 1.119,16
VENDA - NF 2650 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 402 5006 117,46
COMPRA - NF 33360 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 10664 1.425,03
COMPRA - NF 218462 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA 5904 11776 987,00
COMPRA - CTe 610113 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 137,86
COMPRA - CTe 741410 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 73,24
COMPRA - CTe 1161976 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,94
COMPRA - CTe 3540682 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 3540683 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 3540684 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 1164627 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 57,39
RECEBIMENTO DA NF 2006 58 402 1.657,99
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 1.657,99
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL 51 3603 2.685,40
RECEBIMENTO DA NF 2410 51 402 79,40
RECEBIMENTO DA NF 1337 51 402 330,00
PAGO FATURA 981191-5 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 45,22
PAGO FATURA 77485-5 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 94,02
PAGO FATURA 77431-6 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 277,83
PAGO FATURA 50014-3 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI 11756 1.133,96
PAGO FATURAS DIVERSAS 51 1.551,03
PAGO FATURA 81694-9 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 255,61
PAGO FATURA 221268-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 387,66
PAGO NF 618334-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 796,62
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2642 5105 51 39,79
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2643 5105 51 1,45
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2644 5105 51 6,78
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2645 5105 51 5,04
Total dia - Déb: 15.390,52 Cré: 15.390,52
18/03/2020
VENDA - NF 2651 UNIV FED DO PARANA 402 5006 2.282,30
VENDA - NF 2652 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 402 5006 1.140,00
COMPRA - CTe 72446 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 7523 11188 113,27
COMPRA - NF 102785 MC MARCHESONI LTDA 5904 10794 1.536,15
COMPRA - CTe 611174 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 113,44
19/03/2020
VENDA - NF 2653 GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 402 5006 1.149,50
VENDA - NF 2654 GCM - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 402 5006 301,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2655 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS 5103 402 149,80
COMPRA - NF 45133 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 1.117,18
RECEBIMENTO DA NF 2358 51 402 324,48
RECEBIMENTO DA NF 2013 402 4.301,10
RECEBIMENTO DA NF 2079 402 4.328,30
RECEBIMENTO DA NF 2080 402 982,50
RECEBIMENTO DA NF 2013 51 4.288,20
RECEBIMENTO DA NF 2079 51 4.263,38
RECEBIMENTO DA NF 2079 51 967,76
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2013 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 12,90
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2079 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 64,92
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2080 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 14,74
RECEBIMENTO DA NF 2324 51 402 221,88
Total dia - Déb: 12.876,00 Cré: 12.876,00
20/03/2020
RECEBIMENTO DA NF 2326 402 4.571,04
RECEBIMENTO DA NF 2327 402 794,00
RECEBIMENTO DA NF 2326 E 2327 51 5.365,04
RECEBIMENTO DA NF 2274 51 402 434,70
RECEBIMENTO DA NF 2278 402 140,88
RECEBIMENTO DA NF 2279 402 758,90
RECEBIMENTO DA NF 2280 402 758,90
RECEBIMENTO DA NF 2278 A 2280 51 1.658,68
RECEBIMENTO DA NF 2270 51 402 20.999,67
RECEBIMENTO DA NF 2407 402 862,40
RECEBIMENTO DA NF 2407 51 831,35
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2407 HOSPITAL ANA NERY 9106 31,05
RECEBIMENTO DA NF 30686 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 11786 51 676,00
RECEBIMENTO DA NF 340487-1 ASSA ABLOY BRASIL IND.COM.LTDA 10909 51 871,50
PAGO INSS 02/2020 3153 51 238,99
PAGO SIMPLES 02/2020 3211 51 9.800,89
PAGO FATURA 206324-7 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 545,18
Total dia - Déb: 41.453,05 Cré: 41.453,05
21/03/2020
COMPRA - CTe 3524 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 71,09
Total dia - Déb: 71,09 Cré: 71,09
23/03/2020
RECEBIMENTO DA NF 2605 402 3.701,34
RECEBIMENTO DA NF 2606 402 216,90
RECEBIMENTO DA NF 2605 E 2606 51 3.918,24
RECEBIMENTO DA NF 2095 51 402 887,98
RECEBIMENTO DA NF 2040 51 402 6.283,31
RECEBIMENTO DA NF 2239 51 402 10.275,31
RECEBIMENTO DA NF 2242 51 402 2.275,30
PAGO FATURA 81947-6 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 257,41
PAGO FATURA 372901-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 358,47
PAGO NF 74674-2 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10957 51 6.637,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2514 5105 51 158,17
PAGO FATURA 988038-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 75,00
Total dia - Déb: 31.126,69 Cré: 31.126,69
24/03/2020
VENDA - NF 2657 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 402 5006 11.200,00
VENDA - NF 2658 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA 402 5006 44.800,00
COMPRA - CTe 15372 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,94
COMPRA - CTe 1167175 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 320,02
COMPRA - CTe 1167176 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 96,43
RECEBIMENTO DA NF 1972 58 402 6.256,88
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 6.256,88
RECEBIMENTO DA NF 2332 402 258,80
RECEBIMENTO DA NF 2333 402 129,40
RECEBIMENTO DA NF 2332 E 2333 51 374,20
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2332 E 2333 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ 9106 14,00
RECEBIMENTO DA NF 2361 51 402 150,65
PAGO FATURA 570372-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 1.235,01
RECEBIMENTO DA NF 378436-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.768,32
Total dia - Déb: 73.543,33 Cré: 73.543,33
25/03/2020
VENDA - NF 2659 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO 402 5006 6.691,30
VENDA - NF 2660 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 12.350,00
COMPRA - CTe 742567 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 485,15
RECEBIMENTO DA NF 2226 58 402 3.887,32
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 3.887,32
RECEBIMENTO DA NF 2629 51 402 1.466,00
RECEBIMENTO DA NF 2416 51 402 9.290,15
RECEBIMENTO DA NF 1872 51 402 7.836,70
RECEBIMENTO DA NF 2250 51 402 3.810,38
RECEBIMENTO DA NF 37741 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 10770 51 372,31
RECEBIMENTO DA NF 374526-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.443,67
TARIFA BANCO DO BRASIL - CADASTRO 8534 51 52,35
Total dia - Déb: 52.572,65 Cré: 52.572,65
26/03/2020
COMPRA - NF 9117 LAJE AGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA 5904 3004 199,00
COMPRA - CTe 239442 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 38,23
BAIXA DO CRÉDITO DE 15/08/2019 JUNTO A HIFERSANE COM.IND.MAT.HIDRÁULICOS LTDA UTILIZADO PELA 4130 585 418,68
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
PAGO FATURA 570950-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 66,83
PAGO NF 171044-2 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA 10076 51 748,96
RECEBIMENTO DA NF 2406 51 402 1.591,76
Total dia - Déb: 3.063,46 Cré: 3.063,46
27/03/2020
VENDA - NF 2661 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 17,60
VENDA - NF 2663 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 1.293,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2662 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 1.293,60
COMPRA - NF 105020 IND.E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI 5904 10614 1.089,51
COMPRA - CTe 241723 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 56,32
COMPRA - NF 277292 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 825,82
COMPRA - CTe 3547149 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 6.256,90
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 3.166,37
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 58,56
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 860,14
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 1.658,03
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 58 12.000,00
RECEBIMENTO DA NF 2020 402 157,08
RECEBIMENTO DA NF 2085 402 264,49
RECEBIMENTO DA NF 2086 402 1.030,50
RECEBIMENTO DA NF 2088 402 2.442,15
RECEBIMENTO DA NF 2089 402 824,40
RECEBIMENTO DA NF 2090 402 6.459,60
RECEBIMENTO DA NF 2020 51 155,35
RECEBIMENTO DA NF 2085 51 257,35
RECEBIMENTO DA NF 2086 51 815,13
RECEBIMENTO DA NF 2088 51 1.931,74
RECEBIMENTO DA NF 2089 51 646,33
RECEBIMENTO DA NF 2090 51 5.109,54
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2020 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 1,73
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2085 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 7,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2086 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 215,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2088 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 510,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2089 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 178,07
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2090 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 1.350,06
PAGO FATURA 49425 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO NF 102785 MC MARCHESONI LTDA 10794 51 1.536,15
PAGO NF 51836-1 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA 11592 51 2.592,78
Total dia - Déb: 44.007,72 Cré: 44.007,72
30/03/2020
VENDA - NF 2664 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 221,77
VENDA - NF 2665 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 1.125,19
VENDA - NF 2666 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 44,85
VENDA - NF 2667 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 215,20
VENDA - NF 2668 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 840,90
VENDA - NF 2669 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 707,28
VENDA - NF 2670 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 610,50
VENDA - NF 2671 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 149,40
VENDA - NF 2672 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 89,70
VENDA - NF 2673 BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL 402 5006 3.322,68
COMPRA - CTe 596525 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 108,00
COMPRA - CTe 3547261 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 131,88
COMPRA - CTe 3547262 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2409 58 402 6.599,88
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 6.599,88
RECEBIMENTO DA NF 2627 51 402 1.927,42
PAGO FATURA 21093 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 137,86
PAGO FATURA 1831163 TECMAR TRANSPORTES LTDA 12169 51 2.554,73
PAGO NF 372181-4 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.116,12
PAGO NF 625434-1 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 3.850,68
PAGO FATURA 207217-3 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 286,87
PAGO FATURA 82351-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 73,68
PAGO FATURA 78260-2 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 51 144,09
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2668 5105 51 92,49
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2669 5105 51 77,80
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2670 5105 51 67,15
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2671 5105 51 16,43
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2672 5105 51 9,87
31/03/2020
VENDA - NF 2674 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 402 5006 278,30
VENDA - NF 2675 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO 402 5006 2.047,81
VENDA - NF 2676 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO 402 5006 159,88
VENDA - NF 2677 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 402 5006 640,37
COMPRA - CTe 1164623 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,72
COMPRA - CTe 1168267 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 178,10
COMPRA - CTe 20317 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI 7523 11756 230,94
COMPRA - NF 382230 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 4.975,21
COMPRA - CTe 1170686 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,49
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.766,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 217,58
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.645,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 221,28
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,60
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 9003 0,22
RECEBIMENTO DA NF 2413 402 4.498,50
RECEBIMENTO DA NF 2414 402 1.443,10
RECEBIMENTO DA NF 2413 E 2414 51 5.941,60
RECEBIMENTO DA NF 1937 51 402 5.576,73
RECEBIMENTO DA NF 1936 51 402 3.717,82
RECEBIMENTO DA NF 1939 51 402 3.717,82
RECEBIMENTO DA NF 1942 51 402 3.717,82
RECEBIMENTO DA NF 1940 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 1941 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 2285 51 402 46,45
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 581 51 3.950,00
PAGO FATURA 571784-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 123,21
PAGO NF 991-2 JAIR COLOMBO FILHO EIRELI 10676 51 26.393,46
PAGO NF 54248 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA 10491 51 1.394,64
PAGO NF 54249 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA 10491 51 774,80
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 3.983,60
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 3.320,89
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 9.407,79
BAIXA DO SALDO CREDOR APURADO EM 29/02/2020 605 12.964,59
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 1.881,55
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 669,16
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 4.912,23
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 87,59
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 99,62
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 303,07
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 4.205,53
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA 581 1680 1.115,00
EIRELI
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 9003 6,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI 8804 151 27,90
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 28.212,42
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 3.808,68
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 2.821,24
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 1.729,42
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 7.975,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 3.256,67
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 8.620,76
Total dia - Déb: 122.645,10 Cré: 122.645,10
01/04/2020
VENDA - NF 2678 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 7.291,30
VENDA - NF 2679 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO 402 5006 182,74
COMPRA - NF 335225 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 370,00
COMPRA - CTe 743132 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 96,17
COMPRA - CTe 3547519 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 76,87
RECEBIMENTO DA NF 2359 402 107,60
RECEBIMENTO DA NF 2360 402 102,00
RECEBIMENTO DA NF 2359 E 2360 51 209,60
RECEBIMENTO DA NF 2288 51 402 4.950,00
RECEBIMENTO DA NF 2335 51 402 102,00
RECEBIMENTO DA NF 2323 51 402 184,90
RECEBIMENTO DA NF 2599 51 402 1.359,10
RECEBIMENTO DA NF 2408 402 291,60
RECEBIMENTO DA NF 2408 51 281,11
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2408 DEPTO.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS 9106 10,49
RECEBIMENTO DA NF 2514 51 402 1.535,59
RECEBIMENTO DA NF 2633 51 402 38,00
RECEBIMENTO DA NF 2632 51 402 141,12
PAGO FATURA 224713-5 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 663,39
PAGO NF 170298-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA 10076 51 753,26
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2679 5105 51 20,10
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2676 5105 51 15,99
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2675 5105 51 132,49
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2674 5105 51 16,68
Total dia - Déb: 18.430,90 Cré: 18.430,90
02/04/2020
VENDA - NF 2680 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO 402 5006 539,98
VENDA - NF 2681 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 319,99
COMPRA - NF 45381 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 8.188,88
COMPRA - CTe 48505 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
PAGO JUROS SOBRE NF 134492 METALCASTY LTDA 9103 51 36,77
PAGO FATURA 572497-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 73,24
PAGO NF 380222 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 729,93
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2681 5105 51 35,20
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2680 5105 51 32,40
Total dia - Déb: 10.009,23 Cré: 10.009,23
03/04/2020
VENDA - NF 2682 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 402 5006 157,18
COMPRA - CTe 272588 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 600,00
COMPRA - CTe 272589 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 180,00
COMPRA - CTe 3548135 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 76,87
RECEBIMENTO DA NF 2589 51 402 1.628,49
RECEBIMENTO DA NF 2334 51 402 681,60
RECEBIMENTO DA NF 2595 51 402 63,00
RECEBIMENTO DA NF 2617 51 402 67,99
RECEBIMENTO DA NF 572 51 402 242,05
PAGO JUROS SOBRE NF 625434 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 9103 51 96,27
PAGO FATURA 91527 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO FATURA 208464-3 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 68,84
PAGO FATURA 170605 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 105,75
PAGO FATURA 170486 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 128,64
Total dia - Déb: 4.158,74 Cré: 4.158,74
06/04/2020
07/04/2020
VENDA - NF 2685 GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE 402 5006 324,40
VENDA - NF 2686 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR 402 5006 249,40
VENDA - NF 2687 PREF.MUNIC.ESTAN.BALN.ITANHAEM 402 5006 1.439,90
COMPRA - NF 15555 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 5904 581 1.115,00
COMPRA - CTe 1175276 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 37,12
COMPRA - CTe 3548743 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 3548744 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA ALISON 3156 5 1.371,45
PAGO SALÁRIO 03/2020 PARA GABRIEL 3156 5 1.274,21
PAGO PRÓ-LABORE 03/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 930,05
PAGO PRÓ-LABORE 03/2020 PARA JEAN CARLOS 51 6.141,17
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 5.211,12
RECEBIMENTO DA NF 2206 51 402 2.502,95
RECEBIMENTO DA NF 2081 402 10.114,00
RECEBIMENTO DA NF 2186 402 13.625,30
RECEBIMENTO DA NF 2187 402 2.253,00
RECEBIMENTO DA NF 2081 51 9.992,63
RECEBIMENTO DA NF 2186 51 13.366,42
RECEBIMENTO DA NF 2187 51 2.210,19
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2081 COMPESA CIA.PERNAmbucana de saneamento 9106 121,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2186 COMPESA CIA.PERNAmbucana de saneamento 9106 258,88
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2187 COMPESA CIA.PERNAmbucana de saneamento 9106 42,81
RECEBIMENTO DA NF 2652 51 402 1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 2260 51 402 2.395,99
PAGO NF 375935-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.156,96
PAGO FGTS 03/2020 3152 51 221,28
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2687 5105 51 86,39
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2686 5105 51 34,92
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2685 5105 51 32,44
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 720,98
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 5.779,02
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 58 6.500,00
RECEBIDO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 5 1680 3.000,00
Total dia - Déb: 64.640,00 Cré: 64.640,00
08/04/2020
VENDA - NF 2688 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 808,56
COMPRA - NF 23780 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 5904 10658 986,56
COMPRA - CTe 44493 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 114,91
COMPRA - CTe 743857 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 64,51
RECEBIMENTO DA NF 2415 402 191,00
RECEBIMENTO DA NF 2415 51 184,13
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2415 HOSPITAL ANA NERI 9106 6,87
PAGO NF 218992-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 2.758,75
PAGO NF 218992-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 2.856,34
PAGO JUROS SOBRE NF 218992-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 9103 97,59
PAGO PARA MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 581 51 1.800,00
Total dia - Déb: 6.821,88 Cré: 6.821,88
09/04/2020
COMPRA - CTe 48647 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 1.511,44
COMPRA - CTe 89077 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 229,71
RECEBIMENTO DA NF 2666 402 44,85
RECEBIMENTO DA NF 2667 402 215,20
RECEBIMENTO DA NF 2666 E 2667 51 260,05
RECEBIMENTO DA NF 2663 51 402 1.293,60
RECEBIMENTO DA NF 2175 51 402 1.379,50
PAGO FATURA 573522-0 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 71,09
PAGO FATURA 133291 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 186,18
PAGO FATURA 4125-47 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA 10715 51 210,35
PAGO NF 171044-3 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA 10076 51 749,19
PAGO NF 218462 IBIRA IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 11776 51 987,00
Total dia - Déb: 6.878,11 Cré: 6.878,11
13/04/2020
VENDA - NF 2689 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 452,40
VENDA - NF 2690 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 1.496,40
VENDA - NF 2691 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 402 5006 215,60
VENDA - NF 2692 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - SEPLAN 402 5006 141,12
COMPRA - NF 33574 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 10664 2.850,06
COMPRA - NF 136148 METALCASTY LTDA 5904 10832 77.641,96
COMPRA - NF 383820 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 1.070,04
COMPRA - NF 383821 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 8.811,11
RECEBIMENTO DA NF 2412 51 402 867,45
PAGO NF 11503 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 768,00
PAGO NF 1435199-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 427,26
PAGO NF 28299-1 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 4.363,92
PAGO NF 335225 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 10109 51 370,00
PAGO NF 372181-5 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.116,12
PAGO NF 33360 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 10664 51 1.425,03
PAGO NF 654566-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 2.849,91
Total dia - Déb: 104.866,38 Cré: 104.866,38
14/04/2020
VENDA - NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 402 5006 6.789,00
COMPRA - NF 4386 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 4.800,00
COMPRA - NF 9513 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 3.950,00
COMPRA - NF 45724 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 1.290,18
COMPRA - CTe 48754 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 255,17
COMPRA - CTe 69264 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,99
COMPRA - CTe 3551354 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 21,00
BAIXA DA NF 9513 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 31/03/2020 10063 581 3.950,00
RECEBIMENTO DA NF 2625 51 402 640,37
RECEBIMENTO DA NF 2161 51 402 4.018,43
RECEBIMENTO DA NF 2587 402 553,50
RECEBIMENTO DA NF 2596 402 209,35
RECEBIMENTO DA NF 2597 402 137,80
RECEBIMENTO DA NF 2587 51 531,92
RECEBIMENTO DA NF 2596 51 195,54
RECEBIMENTO DA NF 2597 51 128,71
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2587-2596-2597 HOSPITAL ANA NERY 9106 44,48
PAGO FATURA 573919-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 485,15
Total dia - Déb: 27.169,94 Cré: 27.169,94
15/04/2020
VENDA - NF 2695 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 402 5006 746,65
16/04/2020
VENDA - NF 2702 SEC DE EST DA SEG PUBLICA 402 5006 120,36
VENDA - NF 2703 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA 402 5006 26.246,84
VENDA - NF 2704 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA 402 5006 4.114,20
VENDA - NF 2705 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 7,40
VENDA - NF 2706 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 238,20
VENDA - NF 2707 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 8,90
COMPRA - NF 1230 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA 5904 10898 1.070,48
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO 8802 5 16,00
RECEBIMENTO DA NF 2598 51 402 141,04
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2701 5105 51 52,40
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2700 5105 51 236,47
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2705 5105 51 0,81
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2706 5105 51 26,20
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2707 5105 51 0,98
Total dia - Déb: 32.280,28 Cré: 32.280,28
17/04/2020
VENDA - NF 2708 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 88,60
VENDA - NF 2709 PROGRESSO E DESENV DE GUARULHOS SA 402 5006 200,90
VENDA - NF 2711 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 291,60
VENDA - NF 2712 UNIV FED DO PARANA 402 5006 2.754,60
COMPRA - NF 76222 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 10957 8.319,00
COMPRA - CTe 273209 FSR TRANSPORTE LTDA 7523 13148 65,00
COMPRA - CTe 525831 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 168,66
COMPRA - CTe 525866 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 96,77
COMPRA - CTe 602424 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 698,47
RECEBIMENTO DA NF 2693 51 402 6.789,00
RECEBIMENTO DA NF 2639 51 402 128,29
RECEBIMENTO DA NF 1927 51 402 4.749,82
RECEBIMENTO DA NF 2247 51 402 5.769,30
PAGO FATURA DE MARCO A.OLIVEIRA - ADVOGADO 7532 51 40,00
PAGO FATURA 158179 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO FATURA 228719-6 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 563,10
PAGO NF 105020 IND.E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI 10614 51 1.089,51
18/04/2020
COMPRA - CTe 13384 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA 7523 10715 273,24
Total dia - Déb: 273,24 Cré: 273,24
20/04/2020
VENDA - NF 2715 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO 402 5006 2.047,81
VENDA - NF 2716 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO 402 5006 639,52
VENDA - NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 388,00
VENDA - NF 2719 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 70,00
VENDA - NF 2720 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 70,00
VENDA - NF 2721 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA 402 5006 264,80
VENDA - NF 2723 9 BATALHAO LOGISTICO 402 5006 456,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2713 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO 5103 402 2.047,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2714 AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO 5103 402 159,88
COMPRA - NF 385705 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 1.798,00
COMPRA - CTe 1184503 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 28,59
COMPRA - CTe 1184504 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,86
COMPRA - CTe 1184505 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,14
RECEBIMENTO DA NF 2600 51 402 1.538,40
RECEBIMENTO DA NF 2602 51 402 1.230,72
RECEBIMENTO DA NF 2653 51 402 1.149,50
RECEBIMENTO DA NF 2654 51 402 301,26
RECEBIMENTO DA NF 2677 51 402 640,37
PAGO NF 382230-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.658,24
PAGO INSS 03/2020 3153 51 235,29
PAGO FATURA 1007447-9 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 108,00
PAGO FATURA 52227-9 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI 11756 51 230,94
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2720 5105 51 4,20
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2719 5105 51 4,20
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2718 5105 51 23,28
Total dia - Déb: 15.171,91 Cré: 15.171,91
21/04/2020
COMPRA - CTe 3557394 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 54,00
Total dia - Déb: 54,00 Cré: 54,00
22/04/2020
COMPRA - NF 132 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 5904 10477 5.800,00
COMPRA - NF 385369 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 13.198,66
COMPRA - CTe 603572 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 58,13
COMPRA - CTe 1185823 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 46,53
PAGO FATURA 574891-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 96,17
PAGO FATURA 82985-4 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 832,84
PAGO NF 45133 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 1.117,18
PAGO NF 374526-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.444,41
PAGO NF 378436-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.768,32
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2721 5105 51 15,89
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 150.000,00
Total dia - Déb: 176.378,13 Cré: 176.378,13
23/04/2020
24/04/2020
VENDA - NF 2725 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 559,30
COMPRA - CTe 1593 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 301,48
COMPRA - CTe 49091 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 596,93
COMPRA - CTe 1189307 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,07
RECEBIMENTO DA NF 2681 51 402 319,99
RECEBIMENTO DA NF 2189 402 140,00
RECEBIMENTO DA NF 2190 402 1.482,00
RECEBIMENTO DA NF 2661 402 17,60
RECEBIMENTO DA NF 2189 E 2190 51 1.529,55
RECEBIMENTO DA NF 2661 51 16,81
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2189 E 2190 MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE 9106 92,45
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2661 HOSPITAL ANA NERY 9106 0,79
PAGO FATURA 83065-8 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 95,00
PAGO FATURA 13661 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 347,68
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2725 5105 51 33,56
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 300,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 58 300,00
Total dia - Déb: 4.531,61 Cré: 4.531,61
27/04/2020
PAGO PARA MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA 581 51 58,42
VENDA - NF 2726 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU 402 5006 124.347,90
VENDA - NF 2727 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE 402 5006 720,00
VENDA - NF 2728 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 13.019,00
VENDA - NF 2729 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 419,60
VENDA - NF 2730 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 402 5006 9.130,00
VENDA - NF 2731 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA 402 5006 549,50
VENDA - NF 2732 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 402 5006 878,94
RECEBIMENTO DA NF 2658 402 44.800,00
RECEBIMENTO DA NF 2658 51 40.320,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2658 CIA.SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR 9106 4.480,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2316 INST.RADIODIFUSÃO DA BAHIA 9106 7,98
RECEBIMENTO DA NF 2316 51 87,02
RECEBIMENTO DA NF 2316 402 95,00
PAGO PARA MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA 581 51 435,45
PAGO FATURA 27702 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 114,91
PAGO FATURA 27703 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 229,71
PAGO NF 125644 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 11712 51 2.429,07
PAGO FATURA 80034-1 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA 11188 51 113,27
Total dia - Déb: 197.340,77 Cré: 197.340,77
28/04/2020
VENDA - NF 2734 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 922,90
VENDA - NF 2735 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO 402 5006 1.280,00
COMPRA - CTe 526131 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 105,81
COMPRA - CTe 606035 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 830,00
COMPRA - CTe 3563190 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 366,49
RECEBIMENTO DA NF 2626 51 402 373,40
RECEBIMENTO DA NF 2695 51 402 746,65
RECEBIMENTO DA NF 2696 51 402 298,66
PAGO FATURA 575697-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 64,51
PAGO FATURA 83164-6 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 1.511,44
29/04/2020
VENDA - NF 2737 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA/ES 402 5006 6.683,20
VENDA - NF 2738 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA/ES 402 5006 3.341,60
VENDA - NF 2744 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA 402 5006 1.656,99
COMPRA - NF 822 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 5904 12757 3.803,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA/ES 5103 402 10.024,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2739 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 224,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2740 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 70,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2741 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 143,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2742 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 65,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2743 SECRETARIA DA EDUCACAO 5103 402 209,50
COMPRA - NF 76332 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 10957 10.860,00
COMPRA - CTe 746994 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 241,02
COMPRA - CTe 747260 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 72,51
COMPRA - CTe 1193712 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 29,06
COMPRA - NF 1443816 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 2.710,12
COMPRA - CTe 3563728 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2647 51 402 1.799,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 60.000,00
Total dia - Déb: 101.997,53 Cré: 101.997,53
30/04/2020
VENDA - NF 2745 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 4.382,85
VENDA - NF 2746 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH 402 5006 648,00
VENDA - NF 2747 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL 402 5006 56,00
VENDA - NF 2748 BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO - DIRETORIA GERAL 402 5006 28,00
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.766,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 217,58
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.645,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 221,28
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
RECEBIMENTO DA NF 2087 402 814,05
RECEBIMENTO DA NF 2188 402 808,80
RECEBIMENTO DA NF 2289 402 5.734,80
RECEBIMENTO DA NF 2290 402 1.911,60
RECEBIMENTO DA NF 2291 402 95,58
RECEBIMENTO DA NF 2087 51 701,23
RECEBIMENTO DA NF 2188 51 643,91
RECEBIMENTO DA NF 2289 51 5.706,13
RECEBIMENTO DA NF 2290 51 1.902,04
RECEBIMENTO DA NF 2291 51 95,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2087 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 112,82
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2188 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 164,89
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2289 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 28,67
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2290 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 9,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2291 COMPESA CIA.PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 9106 0,48
RECEBIMENTO DA NF 2635 E 2636 51 3.869,94
RECEBIMENTO DA NF 2635 402 3.224,95
RECEBIMENTO DA NF 2636 402 644,99
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2020 8802 51 216,74
PAGO FATURA 33491 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 124,12
RECEBIMENTO DA NF 2682 51 402 157,18
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 9003 0,30
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 8804 158 0,01
04/05/2020
VENDA - NF 2750 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 224,10
VENDA - NF 2751 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 70,60
VENDA - NF 2752 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 143,25
VENDA - NF 2753 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 65,70
VENDA - NF 2754 CODERN SEDE - COMPANHIA DE DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE 402 5006 3.070,19
COMPRA - NF 139 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 5904 10477 1.293,20
COMPRA - CTe 49321 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 747940 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 101,30
COMPRA - CTe 748010 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 333,23
COMPRA - NF 864441 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 1.152,60
COMPRA - CTe 1196197 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 147,70
COMPRA - CTe 3567840 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 74,53
COMPRA - CTe 3567841 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2668 51 402 840,90
RECEBIMENTO DA NF 2669 51 402 707,28
RECEBIMENTO DA NF 2670 51 402 610,50
RECEBIMENTO DA NF 2686 51 402 249,40
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2745 5105 51 438,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2746 5105 51 64,80
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2748 5105 51 3,08
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2747 5105 51 6,16
Total dia - Déb: 9.711,71 Cré: 9.711,71
05/05/2020
COMPRA - NF 5733 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 5904 10678 4.694,76
COMPRA - NF 32235 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 5904 11617 3.000,00
COMPRA - CTe 790466 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 110,40
COMPRA - NF 1445981 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 2.365,00
RECEBIMENTO DA NF 2618 51 402 433,89
PAGO FATURA 13938 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA 10461 51 82,00
PAGO FATURA 209768-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 70,94
PAGO FATURA 83348-7 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 65,00
PAGO FATURA 576774-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 615,45
PAGO FATURA 375935-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.158,20
06/05/2020
VENDA - NF 2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU 402 5006 3.647,40
COMPRA - CTe 13938 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA 5902 10461 82,00
COMPRA - NF 32824 MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA 5904 10836 493,87
COMPRA - CTe 49531 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 64,94
COMPRA - NF 101429 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 5904 11531 3.318,33
COMPRA - NF 105862 IND.E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI 5904 10614 1.652,71
COMPRA - NF 207396 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 5904 12559 1.320,00
COMPRA - NF 631901 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 11383 761,89
PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA ALISON 3156 5 1.371,45
PAGO SALÁRIO 04/2020 PARA GABRIEL 3156 5 1.274,21
PAGO PRÓ-LABORE 04/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 930,05
PAGO PRÓ-LABORE 04/2020 PARA JEAN CARLOS 51 6.821,94
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 5.891,89
BAIXA DA NF 32824 MOCELIN IND.EXTINTORES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 29/04/2020 10836 581 58,42
BAIXA DA NF 32824 MOCELIN IND.EXTINTORES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 27/04/2020 10836 581 435,45
PAGO NF 134492 METALCASTY LTDA 10832 51 952,56
PAGO NF 45381 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 8.188,88
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2754 5105 51 298,33
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2755 5105 51 401,21
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2659 5105 51 669,13
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS 8534 51 141,00
RECEBIDO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 5 1680 2.000,00
Total dia - Déb: 33.953,72 Cré: 33.953,72
07/05/2020
VENDA - NF 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU 402 5006 4.329,48
VENDA - NF 2757 INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE SERGIPE 402 5006 803,73
VENDA - NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 1.272,50
VENDA - NF 2760 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 402 5006 1.605,00
COMPRA - NF 430665 ROCA SANITÁRIOS BRASIL LTDA 5904 11026 1.530,54
COMPRA - CTe 748874 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 5902 10691 33,42
RESGATE BB CDB DI 51 151 500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 8,08
RECEBIMENTO DA NF 2330 58 402 2.979,08
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 58 500,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 2.479,08
RECEBIMENTO DA NF 2593 51 402 2.642,26
RECEBIMENTO DA NF 2690 51 402 1.496,40
PAGO NF 23780-1 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 10658 51 493,28
PAGO NF 1230 ORK IND.COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA 10898 51 1.070,48
PAGO NF 33574 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 10664 51 2.850,06
PAGO FGTS 04/2020 3152 51 221,28
PAGO FATURA 1022277-0 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 698,47
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2756 5105 51 606,13
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2757 5105 51 88,41
Total dia - Déb: 26.207,68 Cré: 26.207,68
08/05/2020
VENDA - NF 2761 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO 402 5006 113,90
COMPRA - NF 28698 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 5904 10590 1.185,48
COMPRA - CTe 49540 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 72,23
COMPRA - NF 338706 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 794,36
COMPRA - CTe 526618 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 96,77
COMPRA - CTe 1201647 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 104,09
COMPRA - CTe 3572204 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 101,63
PAGO NF 46950 CASA MATTOS LTDA 5904 51 178,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 19.000,00
11/05/2020
VENDA - NF 2763 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 402 5006 364,00
VENDA - NF 2764 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 23,75
VENDA - NF 2766 GRUPAMENTO DE APOIO DE ALCANTARA 402 5006 1.081,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2765 EDSON CAMILO 5103 402 1.054,00
COMPRA - NF 26977 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA 5904 12129 1.758,61
COMPRA - CTe 70397 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 790,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 15.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 11,78
RECEBIMENTO DA NF 2003 51 402 773,52
RECEBIMENTO DA NF 2620 51 402 279,94
RECEBIMENTO DA NF 2623 51 402 150,00
PAGO NF 1435199-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 414,69
PAGO NF 664921-1 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 6.480,18
PAGO NF 083-2 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 10477 51 776,32
PAGO NF 11717 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 918,00
PAGO NF 76222-1 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10957 51 4.159,50
PAGO NF 28299-2 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 3.967,20
PAGO FATURA 211490-9 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 139,96
Total dia - Déb: 38.642,97 Cré: 38.642,97
12/05/2020
VENDA - NF 2767 INSTITUTO DE RADIODIFUSAO EDUCATIVA DA BAHIA IRDEB 402 5006 165,40
VENDA - NF 2768 63 BATALHAO DE INFANTARIA 402 5006 871,20
VENDA - NF 2769 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 402 5006 1.680,00
VENDA - NF 2770 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA 402 5006 3.300,00
VENDA - NF 2771 DISTRITO SANIT. ESP INDIGENA - ALTO SOLIMOES 402 5006 3.294,80
COMPRA - NF 128930 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 1.214,95
COMPRA - NF 388187 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 14.386,38
COMPRA - CTe 1204460 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 26,61
COMPRA - CTe 1204461 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 25,28
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 1,29
RECEBIMENTO DA NF 2200 51 402 2.047,81
RECEBIMENTO DA NF 2601 51 402 1.538,40
RECEBIMENTO DA NF 2609 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 2614 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 2679 51 402 182,74
RECEBIMENTO DA NF 2691 51 402 215,60
RECEBIMENTO DA NF 2692 51 402 141,12
PAGO FATURA 577719-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 301,48
13/05/2020
COMPRA - CTe 65681 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 7523 10279 120,48
COMPRA - CTe 613478 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 114,81
COMPRA - CTe 3576120 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RESGATE BB CDB DI 51 151 3.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 2,88
RECEBIMENTO DA NF 1303, 1698 E 2631 58 12.662,50
RECEBIMENTO DA NF 1303 402 8.858,50
RECEBIMENTO DA NF 1698 402 3.375,00
RECEBIMENTO DA NF 2631 402 429,00
APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 58 12.662,50
PAGO NF 654566-3 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 2.849,91
Total dia - Déb: 31.475,14 Cré: 31.475,14
14/05/2020
VENDA - NF 2772 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL 402 5006 296,45
COMPRA - CTe 21661 TTJB TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI 7523 11756 657,72
COMPRA - CTe 49843 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 141,05
COMPRA - NF 103295 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A 5904 10917 837,21
COMPRA - NF 159603 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A 5904 10917 1.024,52
COMPRA - NF 207648 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 5904 12559 4.863,00
COMPRA - NF 207745 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 5904 12559 1.194,00
RECEBIMENTO DA NF 1422 51 402 7.020,00
RECEBIMENTO DA NF 2005 51 402 110,70
RECEBIMENTO DA NF 2649 51 402 1.119,16
RECEBIMENTO DA NF 2659 51 402 6.691,30
Total dia - Déb: 23.955,11 Cré: 23.955,11
15/05/2020
VENDA - NF 2773 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 402 5006 1.348,05
VENDA - NF 2774 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL 402 5006 167,76
VENDA - NF 2775 MUNICIPIO DE CACADOR 402 5006 217,94
VENDA - NF 2776 MUNICIPIO DE TEUTONIA 402 5006 1.798,00
VENDA - NF 2777 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS 402 5006 18.549,00
COMPRA - NF 164 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 5904 10477 3.814,30
COMPRA - CTe 9118 ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 7523 11501 280,00
COMPRA - NF 11541 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME 5904 13050 11.000,00
COMPRA - CTe 49919 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 64,85
COMPRA - CTe 49948 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 107,69
COMPRA - CTe 49955 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - NF 81160 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA 5904 11538 2.114,92
COMPRA - NF 251999 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA 5904 10509 1.598,10
COMPRA - CTe 526943 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 114,86
COMPRA - CTe 751374 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 65,55
COMPRA - CTe 1208349 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 24,28
COMPRA - CTe 1208352 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 42,02
PAGO NF 9465312 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 8201 1680 721,37
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
RECEBIMENTO DA NF 1699 51 402 182,80
18/05/2020
VENDA - NF 2778 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARAO 402 5006 1.280,00
VENDA - NF 2779 4 DEPOSITO DE SUPRIMENTO 402 5006 743,22
VENDA - NF 2780 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS 402 5006 164,90
VENDA - NF 2781 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 1.515,00
VENDA - NF 2782 PREF.MUNIC.ESTAN.BALN.ITANHAEM 402 5006 3.189,60
VENDA - NF 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 531,56
VENDA - NF 2784 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 1.985,10
VENDA - NF 2786 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS 402 5006 18.549,00
VENDA - NF 2787 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 402 5006 493,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2785 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO TOCANTINS 5103 402 18.549,00
COMPRA - CTe 60127 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 154,12
COMPRA - CTe 1209611 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 164,39
COMPRA - CTe 1209613 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 27,35
COMPRA - CTe 1209614 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 25,80
RECEBIMENTO DA NF 2105 A 2154 MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 51 402 24.672,18
RECEBIMENTO DA NF 2715 51 402 2.047,81
RECEBIMENTO DA NF 2716 51 402 639,52
PAGO NF 51836-2 IND.COM.EXPORT.DE METAIS IMPERATRIZ LTDA 11592 51 2.592,78
PAGO NF 28698-1 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 620,97
PAGO NF 45724 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 1.290,18
PAGO NF 382230-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.658,24
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2779 5105 51 74,14
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2781 5105 51 212,10
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2782 5105 51 191,38
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2783 5105 51 31,89
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2784 5105 51 119,11
PAGO FATURA 235331-8 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 565,36
PAGO FATURA 1030062-2 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 830,00
Total dia - Déb: 82.918,69 Cré: 82.918,69
19/05/2020
VENDA - NF 2788 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM 402 5006 2.459,78
VENDA - NF 2789 UNIV FED DE CAMPINA GRANDE 402 5006 746,60
COMPRA - NF 388948 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 15.122,27
COMPRA - CTe 752159 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 67,83
COMPRA - CTe 752160 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 61,85
PAGO FATURA 578897-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 313,53
PAGO NF 378436-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.769,15
Total dia - Déb: 21.541,01 Cré: 21.541,01
20/05/2020
VENDA - NF 2790 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS 402 5006 2.611,70
21/05/2020
VENDA - NF 2792 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO 402 5006 5.996,52
VENDA - NF 2793 1 BATALHAO FERROVIARIO 402 5006 1.721,89
VENDA - NF 2794 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 170,00
VENDA - NF 2795 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 369,00
VENDA - NF 2796 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 402 5006 4.029,54
VENDA - NF 2797 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 402 5006 2.578,19
VENDA - NF 2798 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA 402 5006 1.697,96
VENDA - NF 2799 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 402 5006 347,95
VENDA - NF 2800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 402 5006 626,31
VENDA - NF 2801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 402 5006 487,13
VENDA - NF 2802 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 402 5006 347,95
VENDA - NF 2803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 402 5006 208,77
COMPRA - CTe 13524 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA 7523 10715 624,16
COMPRA - NF 634051 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 11383 5.828,63
COMPRA - CTe 1213943 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 28,96
RECEBIMENTO DA NF 2685 51 402 324,40
RECEBIMENTO DA NF 2734 51 402 922,90
RECEBIMENTO DA NF 2759 51 402 1.272,50
PAGO FATURA 83909-4 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 64,94
PAGO FATURA 579489-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 434,53
Total dia - Déb: 28.082,23 Cré: 28.082,23
22/05/2020
VENDA - NF 2805 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA 402 5006 148,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2804 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCOR 5103 402 25.193,94
COMPRA - CTe 6177 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 10850 230,00
COMPRA - CTe 71172 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,16
COMPRA - NF 497426 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 722,99
COMPRA - CTe 1214622 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 145,73
COMPRA - CTe 1215548 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 216,40
RECEBIMENTO DA NF 793 402 3.273,99
RECEBIMENTO DA NF 1103 402 666,30
RECEBIMENTO DA NF 793 E 1103 51 3.940,29
RECEBIMENTO DA NF 2660 402 12.350,00
RECEBIMENTO DA NF 2660 51 12.201,80
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2660 CIA.CATARINENSE DE ÁGUAS E ESGOTOS 9106 148,20
RECEBIMENTO DA NF 2613 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 2703 51 402 26.246,84
RECEBIMENTO DA NF 2704 51 402 4.114,20
RECEBIMENTO DA NF 2702 51 402 120,36
PAGO JUROS SOBRE NF 218992-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 9103 51 26,60
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 51 27.221,73
PAGO FATURA 83971-0 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 72,23
PAGO FATURA 171148 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 105,81
PAGO FATURA 9173 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 428,55
PAGO NF 139-1 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 10477 51 646,60
PAGO NF 1443816-1 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.355,06
23/05/2020
COMPRA - CTe 527408 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 522,24
Total dia - Déb: 522,24 Cré: 522,24
25/05/2020
VENDA - NF 2806 MUNICIPIO DE JOACABA 402 5006 65,96
VENDA - NF 2807 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 349,16
VENDA - NF 2808 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 615,00
VENDA - NF 2809 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 246,40
VENDA - NF 2810 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 19,80
VENDA - NF 2811 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 476,40
VENDA - NF 2812 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 89,00
VENDA - NF 2813 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 141,00
VENDA - NF 2814 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 182,25
VENDA - NF 2815 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 235,20
VENDA - NF 2816 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 184,50
COMPRA - NF 5760 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 5904 10678 1.036,80
COMPRA - CTe 71241 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 97,31
COMPRA - CTe 71242 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,88
COMPRA - CTe 792377 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 64,75
COMPRA - CTe 1217121 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 29,82
COMPRA - CTe 3589455 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2787 51 402 493,99
RECEBIMENTO DA NF 2770 51 402 3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 2711 51 402 291,60
RECEBIMENTO DA NF 2719 51 402 70,00
RECEBIMENTO DA NF 2720 51 402 70,00
RECEBIMENTO DA NF 2721 51 402 264,80
RECEBIMENTO DA NF 2700 51 402 2.364,66
RECEBIMENTO DA NF 2068 51 402 235,20
RECEBIMENTO DA NF 2069 51 402 184,50
RECEBIMENTO DA NF 2753 51 402 65,70
RECEBIMENTO DA NF 2751 51 402 70,60
RECEBIMENTO DA NF 2750 51 402 224,10
RECEBIMENTO DA NF 2752 51 402 143,25
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2790 5105 51 365,64
PAGO NF 385705-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 599,27
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2807 5105 51 48,88
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2808 5105 51 67,65
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2809 5105 51 27,10
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2810 5105 51 2,18
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2811 5105 51 52,40
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2812 5105 51 9,79
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2813 5105 51 15,51
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2814 5105 51 20,05
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2816 5105 51 20,30
Total dia - Déb: 12.971,46 Cré: 12.971,46
26/05/2020
VENDA - NF 2820 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 6.784,20
VENDA - NF 2821 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 1.330,00
VENDA - NF 2822 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 1.230,40
VENDA - NF 2823 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 3.303,00
VENDA - NF 2824 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 402 5006 510,24
27/05/2020
VENDA - NF 2825 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 184,71
VENDA - NF 2826 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 149,40
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 2827 TRAMONTINA MULTI S/A 585 5905 343,40
COMPRA - CTe 50467 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - NF 252686 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA 5904 10509 731,85
COMPRA - NF 390332 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 456,61
COMPRA - NF 498675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 1.188,82
COMPRA - CTe 527643 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 350,00
COMPRA - CTe 3591681 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2727 51 402 720,00
RECEBIMENTO DA NF 2724 51 402 299,88
RECEBIMENTO DA NF 2673 51 402 3.322,68
PAGO NF 5733-1 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 10678 51 1.564,92
PAGO NF 625434-2 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 11383 51 3.850,68
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2826 5105 51 19,81
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2825 5105 51 20,32
Total dia - Déb: 13.317,98 Cré: 13.317,98
28/05/2020
VENDA - NF 2828 PREF.MUNIC.BRUSQUE 402 5006 85,00
COMPRA - NF 22184 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI 5904 11150 3.129,20
COMPRA - NF 36424 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 10385 750,00
COMPRA - CTe 50566 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 167,83
COMPRA - CTe 793038 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 63,91
RECEBIMENTO DA NF 2775 51 402 217,94
RECEBIMENTO DA NF 2784 51 402 1.985,10
RECEBIMENTO DA NF 2783 51 402 531,56
RECEBIMENTO DA NF 2699 402 352,80
RECEBIMENTO DA NF 2699 51 301,30
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2699 MATERNIDADE ALBERT SABIN 9106 51,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2786 5105 51 2.040,39
Total dia - Déb: 9.323,73 Cré: 9.323,73
29/05/2020
VENDA - NF 2829 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIRAO PRETO 402 5006 4.685,30
VENDA - NF 2830 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE 402 5006 83,00
VENDA - NF 2831 EBSERH HUMAP - UFMS 402 5006 584,50
VENDA - NF 2832 FOZ DO IGUACU PREFEITURA 402 5006 128,29
VENDA - NF 2833 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 402 5006 635,00
VENDA - NF 2835 FOZ DO IGUACU PREFEITURA 402 5006 284,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2834 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU 5103 402 284,18
COMPRA - NF 38798 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10770 1.811,77
31/05/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 829,80
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 62,22
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 864,82
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 66,38
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,32
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 19.534,10
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 2.637,10
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 1.953,41
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 1.197,44
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 5.522,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 4.582,68
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 3.641,18
BAIXA DO SALDO CREDOR APURADO EM 30/04/2020 605 4.303,71
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 909,13
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 1.603,28
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 6.775,28
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5907 24,04
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 179,18
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 1.309,80
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 1.834,65
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 676,36
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 8.421,30
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 115,90
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 7.529,17
Total dia - Déb: 38.994,26 Cré: 38.994,26
01/06/2020
COMPRA - NF 31341 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 5904 11786 537,00
COMPRA - CTe 1221700 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 35,64
RECEBIMENTO DA NF 2776 51 402 1.798,00
PAGO NF 1445981-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 804,10
PAGO FATURA 159512-1 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA 11501 51 280,00
PAGO FATURA 238300-4 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 369,98
02/06/2020
VENDA - NF 2836 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 402 5006 488,76
VENDA - NF 2837 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS 402 5006 7.094,24
COMPRA - CTe 67627 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 308,33
RECEBIMENTO DA NF 2806 51 402 65,96
PAGO FATURA 581452-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 65,55
PAGO FATURA 166293-7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 10279 51 120,48
PAGO NF 103295-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 10917 51 279,07
PAGO NF 159603-2 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA 10917 51 341,51
PAGO FATURA 84225-7 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 366,43
PAGO NF 207396-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 660,00
PAGO NF 822-1 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 12757 51 1.267,84
PAGO FATURA 213440-3 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 790,00
Total dia - Déb: 11.848,17 Cré: 11.848,17
03/06/2020
COMPRA - CTe 58595 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA 7523 11815 44,82
COMPRA - CTe 1226209 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 34,77
RECEBIMENTO DA NF 2651 51 402 2.282,30
RECEBIMENTO DA NF 2728 51 402 13.019,00
RECEBIMENTO DA NF 2729 51 402 419,60
PAGO NF 338706 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 10109 51 794,36
PAGO NF 5733-2 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 10678 51 1.564,92
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2836 5105 51 29,32
Total dia - Déb: 18.189,09 Cré: 18.189,09
04/06/2020
VENDA - NF 2838 63 BATALHAO DE INFANTARIA 402 5006 791,65
PAGO NF 33689 VELAMAR COM.PROD.NAUTICOS EIRELI 5904 5 260,00
COMPRA - CTe 50989 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 61,93
COMPRA - CTe 68416 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 7523 10279 60,24
COMPRA - NF 222717 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA 5904 11776 1.314,61
COMPRA - CTe 659035 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 162,98
COMPRA - CTe 1228115 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 26,35
RESGATE BB CDB DI 51 151 2.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 6,65
RECEBIMENTO DA NF 2768 51 402 871,20
PAGO NF 32235 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 11617 51 3.000,00
PAGO NF 164-1 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 10477 51 1.907,15
PAGO NF 207648-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.215,75
PAGO NF 26977 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA 12129 51 1.758,61
PAGO NF 497426 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 722,99
PAGO PARA ESCADAS FIGUEIREDO LTDA 581 51 865,45
PAGO FATURA 582142-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 129,68
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 6.326,86
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 51 7.256,91
PAGO PRÓ-LABORE 05/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 930,05
Total dia - Déb: 22.912,15 Cré: 22.912,15
05/06/2020
PAGO SALÁRIO 05/2020 PARA ALISON 3156 5 481,03
PAGO SALÁRIO 05/2020 PARA GABRIEL 3156 5 383,79
VENDA - NF 2842 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 6.552,68
06/06/2020
COMPRA - CTe 72067 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 231,62
Total dia - Déb: 231,62 Cré: 231,62
08/06/2020
VENDA - NF 2848 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 402 5006 3.762,00
VENDA - NF 2849 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 141,00
VENDA - NF 2850 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 137,80
VENDA - NF 2851 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 26,40
VENDA - NF 2852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 402 5006 2.744,60
VENDA - NF 2853 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA 402 5006 894,50
COMPRA - CTe 7005 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 10850 234,67
COMPRA - NF 38568 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 5904 12468 6.460,00
COMPRA - CTe 51174 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 170,55
COMPRA - CTe 261363 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 161,39
COMPRA - NF 281619 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 4.110,00
COMPRA - NF 746781 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 702,09
COMPRA - CTe 3603061 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RESGATE BB CDB DI 51 151 33.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 95,14
RECEBIMENTO DA NF 2622 51 402 181,30
RECEBIMENTO DA NF 2723 51 402 456,10
RECEBIMENTO DA NF 2744 51 402 1.656,99
RECEBIMENTO DA NF 2764 51 402 23,75
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2848 5105 51 414,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2847 5105 51 3,92
PAGO NF 1289 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 11712 51 1.214,95
PAGO NF 23780-2 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 10658 51 493,28
PAGO NF 136148-2 METALCASTY LTDA 10832 51 24.648,24
PAGO NF 1435199-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 414,69
PAGO NF 207745-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 597,00
PAGO NF 76222-2 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10957 51 4.159,50
PAGO NF 664921-2 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 6.480,18
PAGO FATURA 38617 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 64,75
PAGO FATURA 38616 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 256,93
Total dia - Déb: 94.267,78 Cré: 94.267,78
09/06/2020
VENDA - NF 2854 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 140,00
10/06/2020
VENDA - NF 2859 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR 402 5006 775,40
COMPRA - NF 7836 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA 5904 581 865,45
COMPRA - NF 28699 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 5904 10590 1.460,03
COMPRA - CTe 51309 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 82,57
COMPRA - CTe 51315 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 51349 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 1.950,00
COMPRA - CTe 72254 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 580,00
COMPRA - CTe 72255 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,14
COMPRA - CTe 72272 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,66
COMPRA - CTe 72274 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 247,20
COMPRA - CTe 72375 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 1.152,70
COMPRA - NF 77077 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 10957 34.028,00
COMPRA - CTe 759215 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 68,60
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 3,00
RECEBIMENTO DA NF 2275 51 402 1.254,80
RECEBIMENTO DA NF 2763 51 402 364,00
RECEBIMENTO DA NF 2794 51 402 170,00
RECEBIMENTO DA NF 2795 51 402 369,00
RECEBIMENTO DA NF 2807 51 402 349,16
PAGO NF 5733-3 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 10678 51 1.564,92
PAGO NF 498675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 1.188,82
PAGO FATURA 30826-9 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 10850 51 230,00
PAGO NF 11717 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 828,00
Total dia - Déb: 48.724,29 Cré: 48.724,29
12/06/2020
VENDA - NF 2860 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA 402 5006 2.497,77
VENDA - NF 2861 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 156,78
VENDA - NF 2863 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO 402 5006 2.180,31
VENDA - NF 2864 MUNICIPIO DE CANAPI 402 5006 2.268,42
VENDA - NF 2865 MUNICIPIO DE CAMPO BOM 402 5006 8.159,36
COMPRA - CTe 72510 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 80,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 9.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 27,72
RECEBIMENTO DA NF 2793 51 402 1.721,89
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2860 5105 51 274,75
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2863 5105 51 70,69
15/06/2020
VENDA - NF 2866 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 3.061,95
VENDA - NF 2867 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 639,60
VENDA - NF 2868 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 479,70
VENDA - NF 2869 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 447,30
VENDA - NF 2870 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 103,95
VENDA - NF 2871 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 410,46
VENDA - NF 2872 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS 402 5006 79,95
VENDA - NF 2874 MINISTERIO DA SAUDE 402 5006 51.413,94
VENDA - NF 2875 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI 402 5006 534,28
COMPRA - CTe 263626 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 223,11
COMPRA - NF 282062 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 5904 12407 2.947,48
COMPRA - NF 336003 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 1.898,28
COMPRA - NF 393461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 5.835,20
COMPRA - CTe 1122575 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 63,10
COMPRA - CTe 1236745 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 23,39
PAGO NF 9492013 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 8201 1680 712,09
RESGATE BB CDB DI 51 151 13.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 42,66
RECEBIMENTO DA NF 2825 51 402 184,71
RECEBIMENTO DA NF 2826 51 402 149,40
PAGO NF 31770 ACQUA GELATA IND.COM.APAR.REFRIG.LTDA 11617 51 4.350,00
PAGO NF 28698 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 564,51
PAGO NF 102045-1 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 1.683,06
PAGO NF 11541-1 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 51 3.700,00
PAGO NF 11541-1 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 13050 3.666,66
PAGO JUROS SOBRE NF 11541-1 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 9103 33,34
PAGO NF 207745-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 597,00
PAGO NF 382230-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.658,73
PAGO NF 430665 ROCA BRASIL LTDA 11026 51 1.530,54
DEPÓSITO DA PACÍFICO LOG LOGÍSTICA E TRANSP.EIRELI - SINISTRO DE MERCADORIAS 51 9303 428,15
PAGO NF 693324 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO FATURA 1855643 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 11751 51 63,10
PAGO FATURA 40776 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 63,91
PAGO FATURA 1059594 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS 7523 51 46,00
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
Total dia - Déb: 97.633,95 Cré: 97.633,95
16/06/2020
VENDA - NF 2876 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 819,70
VENDA - NF 2877 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 7.739,50
VENDA - NF 2878 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 418,70
COMPRA - CTe 142339 TRANSPORTES CIVARDI LTDA 7523 11187 450,00
COMPRA - CTe 528449 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 235,14
COMPRA - CTe 631345 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 105,91
RECEBIMENTO DA NF 2706 51 402 238,20
RECEBIMENTO DA NF 2782 51 402 3.189,60
RECEBIMENTO DA NF 2831 51 402 584,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2837 5105 51 428,95
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2875 5105 51 58,77
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2866 5105 51 398,05
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2867 5105 51 83,15
17/06/2020
VENDA - NF 2879 COMANDO DA MARINHA 402 5006 5.019,00
COMPRA - CTe 13711 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA 7523 10715 550,90
COMPRA - CTe 72763 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 288,82
COMPRA - CTe 72764 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 80,40
COMPRA - NF 872748 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 6.778,34
COMPRA - NF 872749 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 5.697,90
COMPRA - CTe 1127004 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 107,43
RECEBIMENTO DA NF 2730 51 402 9.130,00
RECEBIMENTO DA NF 2731 51 402 549,50
RECEBIMENTO DA NF 2746 51 402 648,00
DEPÓSITO 2781 51 402 1.515,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2878 5105 51 46,06
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2879 5105 51 501,90
PAGO NF 38706 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 10770 51 927,60
PAGO NF 385369-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.399,11
PAGO NF 76332-2 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10957 51 5.430,00
PAGO FATURA 242309-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 770,12
Total dia - Déb: 42.440,08 Cré: 42.440,08
18/06/2020
COMPRA - CTe 3611757 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RESGATE BB CDB DI 51 151 3.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 11,90
RECEBIMENTO DA NF 2687 51 402 1.439,90
RECEBIMENTO DA NF 2757 51 402 803,73
RECEBIMENTO DA NF 2769 51 402 1.680,00
RECEBIMENTO DA NF 2778 51 402 1.280,00
RECEBIMENTO DA NF 2805 51 402 148,80
PAGO NF 252686 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA 10509 51 731,85
PAGO NF 207648-3 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 1.215,75
PAGO NF 388948-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 5.040,25
PAGO PARA SALES IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 581 51 89,20
PAGO NF 647168 MUELLER FOGÕES LTDA 10867 51 3.526,43
Total dia - Déb: 19.529,87 Cré: 19.529,87
19/06/2020
COMPRA - CTe 142602 TRANSPORTES CIVARDI LTDA 7523 11187 180,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 60.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1991 51 402 37.050,00
RECEBIMENTO DA NF 1992 51 402 46.748,55
RECEBIMENTO DA NF 2772 51 402 296,45
RECEBIMENTO DA NF 2774 51 402 167,76
PAGO NF 139-2 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA 10477 51 646,60
PAGO NF 1443816-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.355,06
PAGO FATURA 131750 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 124,12
PAGO FATURA 4700-7 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA 10715 51 624,16
PAGO FATURA 215588-5 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 166,19
PAGO FATURA 171573 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 350,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 51 19.534,10
PAGO INSS 05/2020 3153 51 79,93
Total dia - Déb: 167.322,92 Cré: 167.322,92
22/06/2020
VENDA - NF 2884 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 47,50
VENDA - NF 2885 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 43,90
COMPRA - NF 506167 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 1.255,30
RECEBIMENTO DA NF 2050 51 402 21.866,04
RECEBIMENTO DA NF 2780 51 402 164,90
RECEBIMENTO DA NF 2788 51 402 2.459,78
PAGO FATURA 125114 PRATTICA LOGÍSTICA COMERCIAL LTDA 3004 51 1.500,00
PAGO NF 31300 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 11786 51 845,00
PAGO NF 385705-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 599,27
PAGO NF 22184 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 11150 51 3.129,20
PAGO FATURA 42885 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 162,98
PAGO FATURA 42884 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 308,33
PAGO NF 281619 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 12407 51 4.110,00
Total dia - Déb: 36.492,20 Cré: 36.492,20
23/06/2020
VENDA - NF 2887 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 402 5006 939,98
VENDA - NF 2888 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS 402 5006 126,97
VENDA - NF 2889 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL 402 5006 1.890,30
VENDA - NF 2890 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA 402 5006 5.265,96
COMPRA - CTe 762753 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 170,00
COMPRA - CTe 762754 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 402,00
RECEBIMENTO DA NF 2799 A 2803 51 2.018,11
RECEBIMENTO DA NF 2799 402 347,95
RECEBIMENTO DA NF 2800 402 626,31
RECEBIMENTO DA NF 2801 402 487,13
RECEBIMENTO DA NF 2802 402 347,95
RECEBIMENTO DA NF 2803 402 208,77
PAGO FATURA 167632-6 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 10279 51 60,24
PAGO FATURA 84913-8 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 453,15
Total dia - Déb: 11.326,71 Cré: 11.326,71
24/06/2020
VENDA - NF 2892 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 402 5006 338,70
VENDA - NF 2894 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 1.431,30
VENDA - NF 2895 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 3.648,60
VENDA - NF 2896 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 2.022,00
VENDA - NF 2897 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 10.728,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2893 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 5103 402 338,70
COMPRA - NF 51019 SALES IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA 5904 581 89,20
COMPRA - CTe 52032 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 71047 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 7523 10279 86,05
COMPRA - CTe 1246615 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 34,42
COMPRA - CTe 3616446 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 3616447 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2833 51 402 635,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2861 5105 51 17,25
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2884 5105 51 5,22
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2885 5105 51 4,83
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2890 5105 51 579,26
PAGO NF 36424 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10385 51 750,00
PAGO NF 222717 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA 11776 51 1.314,61
PAGO NF 282062 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA 12407 51 2.947,48
Total dia - Déb: 25.148,06 Cré: 25.148,06
25/06/2020
26/06/2020
VENDA - NF 2904 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO 402 5006 2.073,30
VENDA - NF 2905 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO 402 5006 175,89
VENDA - NF 2906 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 402 5006 537,35
COMPRA - CTe 13820 L A TRANSPORTE GLOBAL LTDA 7523 10715 572,83
COMPRA - CTe 1129945 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 123,06
COMPRA - CTe 1129946 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 298,86
COMPRA - CTe 3618479 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 14,71
RECEBIMENTO DA NF 2832 51 402 128,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2904 5105 51 228,06
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2898 5105 51 10,15
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2905 5105 51 23,75
PAGO NF 864441-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 380,36
PAGO NF 31341 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA 11786 51 537,00
PAGO FATURA 31673-3 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 10850 51 234,67
Total dia - Déb: 5.338,28 Cré: 5.338,28
29/06/2020
VENDA - NF 2901 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 83,35
VENDA - NF 2907 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA 402 5006 2.156,00
VENDA - NF 2908 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA 402 5006 922,50
VENDA - NF 2909 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA 402 5006 837,40
VENDA - NF 2910 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA 402 5006 196,20
VENDA - NF 2911 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 184,50
VENDA - NF 2912 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 298,50
VENDA - NF 2913 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 178,50
VENDA - NF 2914 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 34,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2916 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA 5103 402 42,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2917 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 5103 402 57,80
COMPRA - NF 38945 EXATTA BOMBAS LTDA 5904 11635 6.525,00
COMPRA - NF 507395 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 890,17
30/06/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 829,80
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 62,22
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 864,82
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 66,38
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,60
VENDA - NF 2920 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 142,92
VENDA - NF 2920 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 70,56
VENDA - NF 2921 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 83,35
VENDA - NF 2922 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 11,10
VENDA - NF 2923 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - SOBRAL 402 5006 1.689,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2918 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 83,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2919 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 11,10
COMPRA - CTe 269927 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 34,35
COMPRA - NF 1466259 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 588,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 8.874,94
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 2.566,17
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 4.449,13
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR PARA OUTROS 5105 984,06
ESTADOS
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 1.027,15
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 578,79
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 7.540,63
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM DE OUTROS ESTADOS 5907 700,22
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 47,25
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 414,78
OUTROS CRÉDITOS DE ICMS DE OUTROS ESTADOS 5907 12,07
BAIXA DO SALDO CREDOR APURADO EM 31/05/2020 605 7.529,17
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP 5907 483,57
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 1.459,33
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 15.297,99
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 2.065,23
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 1.529,80
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 937,77
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 4.324,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 3.590,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 2.850,15
RESGATE BB CDB DI 51 151 2.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 9,75
RECEBIMENTO DA NF 2293 51 402 96,60
RECEBIMENTO DA NF 2849 51 402 141,00
01/07/2020
VENDA - NF 2924 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 1.476,00
VENDA - NF 2925 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 91,60
VENDA - NF 2926 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 190,00
VENDA - NF 2927 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 239,00
VENDA - NF 2928 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 235,20
VENDA - NF 2929 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 66,00
VENDA - NF 2930 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 184,80
VENDA - NF 2931 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 172,50
VENDA - NF 2932 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 615,00
VENDA - NF 2933 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 425,00
VENDA - NF 2934 FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE 402 5006 109,35
COMPRA - CTe 73858 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,88
COMPRA - CTe 73859 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 99,20
RECEBIMENTO DA NF 1424 51 402 229,60
PAGO FATURA 216426-4 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 1.198,62
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2923 5105 51 169,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2924 5105 51 162,36
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2925 5105 51 10,08
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2926 5105 51 20,90
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2927 5105 51 26,29
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2929 5105 51 7,26
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2930 5105 51 20,33
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2931 5105 51 18,97
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2932 5105 51 67,65
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2934 5105 51 12,03
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2933 5105 51 46,75
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 5,94
Total dia - Déb: 7.468,31 Cré: 7.468,31
02/07/2020
VENDA - NF 2935 UNIV FED DE SANTA CATARINA 402 5006 762,95
VENDA - NF 2936 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL 402 5006 154,25
COMPRA - NF 23826 MEGA FLUX IND.COM.EQUIPAMENTOS INDS.LTDA 5904 10792 5.225,00
COMPRA - CTe 52537 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 82,53
COMPRA - CTe 52539 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 66,70
COMPRA - CTe 73942 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 93,82
COMPRA - CTe 73944 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,99
COMPRA - CTe 73945 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 191,48
COMPRA - NF 194525 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA 5904 11165 7.068,60
COMPRA - NF 210827 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 5904 12559 1.390,60
COMPRA - CTe 1253624 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 27,93
RECEBIMENTO DA NF 2608 51 402 128,70
RECEBIMENTO DA NF 2892 51 402 338,70
PAGO NF 822-2 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 12757 51 1.267,84
03/07/2020
VENDA - NF 2937 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 402 5006 13.323,24
VENDA - NF 2938 MINISTERIO DA SAUDE 402 5006 13.284,80
VENDA - NF 2939 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 10.868,79
VENDA - NF 2940 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 203,64
VENDA - NF 2941 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 402 5006 85,80
VENDA - NF 2942 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 203,60
COMPRA - CTe 74035 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 77,33
COMPRA - CTe 1255154 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 87,49
COMPRA - CTe 3623868 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RESGATE BB CDB DI 51 151 500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 2,04
RECEBIMENTO DA NF 1360 51 402 173,50
RECEBIMENTO DA NF 2829 51 402 4.685,30
RECEBIMENTO DA NF 2853 51 402 894,50
PAGO FATURA 61596 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO FATURA 216508-2 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 1.152,70
PAGO FATURA 217010-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 80,00
PAGO NF 14904-1 HYDRONLUBZ IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA 10484 51 688,50
PAGO NF 506167 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 1.255,30
PAGO NF 383821-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.937,63
Total dia - Déb: 50.628,28 Cré: 50.628,28
04/07/2020
COMPRA - CTe 6552 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 5902 10393 369,60
COMPRA - CTe 74131 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 340,29
COMPRA - NF 226638 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 12447 22.400,00
Total dia - Déb: 23.109,89 Cré: 23.109,89
06/07/2020
PAGO SALÁRIOS 06/2020 3156 5 864,82
COMPRA - NF 28968 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 5904 10590 5.026,81
COMPRA - NF 39252 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10770 1.493,32
COMPRA - CTe 52663 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 166,92
COMPRA - CTe 766491 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 768,00
COMPRA - CTe 1256219 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,24
RECEBIMENTO DA NF 1421 51 402 16.484,75
LIBERAÇÃO DO CONTRATO 9.517.127 51 4051 100.000,00
PAGO FATURA 6552 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 10393 51 369,60
PAGO NF 77077-1 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10957 51 11.341,53
PAGO FATURA 1073339-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 105,91
PAGO FATURA 185765-4 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 11751 51 107,43
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS 8534 51 70,50
Total dia - Déb: 136.837,83 Cré: 136.837,83
07/07/2020
VENDA - NF 2943 MINISTERIO DA SAUDE 402 5006 949,95
VENDA - NF 2944 MUNICIPIO DE ITAPERUCU 402 5006 273,30
PAGO NF 27072 PLA COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 5904 51 175,42
08/07/2020
VENDA - NF 2945 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 1.049,00
VENDA - NF 2946 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 402 5006 281,70
VENDA - NF 2947 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE 402 5006 262,35
COMPRA - NF 877816 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 7.249,92
COMPRA - CTe 1259227 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 44,65
PAGO NF 872749-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.937,29
PAGO NF 872748-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 3.389,17
PAGO NF 664921-3 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. 12738 51 6.480,18
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2945 5105 51 62,94
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2946 5105 51 28,17
RESGATE BB CDB DI 51 151 10.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 42,60
Total dia - Déb: 30.827,97 Cré: 30.827,97
09/07/2020
VENDA - NF 2948 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE - CAMPUS TOBIAS BARRETO 402 5006 153,26
COMPRA - CTe 1260688 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 40,28
COMPRA - CTe 1260689 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 30,72
RECEBIMENTO DA NF 2755 51 402 3.647,40
RECEBIMENTO DA NF 2591 51 402 32.463,25
PAGO NF 37549 DOAL PLASTIC IND.COM.LTDA, PARA A INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 4130 51 1.322,00
PAGO FATURA 588694-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 572,00
PAGO FATURA 388187-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.794,98
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2947 5105 51 36,73
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2948 5105 51 21,46
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 70 1680 5.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL 2205 70 1,00
Total dia - Déb: 48.083,08 Cré: 48.083,08
10/07/2020
VENDA - NF 2950 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 92,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2949 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS 5103 402 92,25
COMPRA - CTe 74585 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 73,26
COMPRA - NF 880172 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 1.238,16
RECEBIMENTO DA NF 1943 51 402 5.576,73
RECEBIMENTO DA NF 1974 51 402 48,74
RECEBIMENTO DA NF 2732 51 402 878,94
RECEBIMENTO DA NF 2845 51 402 3.797,45
11/07/2020
COMPRA - CTe 74714 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 79,78
Total dia - Déb: 79,78 Cré: 79,78
13/07/2020
VENDA - NF 2951 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 27.600,00
VENDA - NF 2952 MUNICIPIO DE TEUTONIA 402 5006 1.798,00
COMPRA - NF 988 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 5904 12757 6.027,30
COMPRA - NF 397173 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 5.845,27
RECEBIMENTO DA NF 2610 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 2792 51 402 5.996,52
PAGO NF 336003-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 632,76
PAGO NF 102045-2 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 1.549,93
PAGO NF 11541-2 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 51 3.700,00
PAGO NF 11541-2 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 13050 3.666,67
PAGO JUROS SOBRE NF 11541-2 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA 9103 33,33
PAGO FATURA 1858982 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 11751 51 421,92
Total dia - Déb: 55.430,61 Cré: 55.430,61
14/07/2020
VENDA - NF 2953 UNIV FED DE UBERLANDIA 402 5006 18.653,10
VENDA - NF 2954 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 360,00
VENDA - NF 2955 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 86,00
VENDA - NF 2956 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 440,00
VENDA - NF 2957 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 188,70
COMPRA - NF 132655 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 1.223,39
COMPRA - CTe 646375 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 74,10
COMPRA - CTe 769044 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 465,00
RECEBIMENTO DA NF 2798 51 402 1.697,96
RECEBIMENTO DA NF 2944 51 402 273,30
RECEBIMENTO DA NF 1584 A 1587 51 7.589,21
RECEBIMENTO DA NF 1584 402 3.893,64
RECEBIMENTO DA NF 1585 402 415,80
RECEBIMENTO DA NF 1586 402 1.885,55
RECEBIMENTO DA NF 1587 402 1.394,22
RECEBIMENTO DA NF 2708 402 88,60
RECEBIMENTO DA NF 2709 402 200,90
RECEBIMENTO DA NF 2708 E 2709 51 289,50
RECEBIMENTO DA NF 2678, 2683 E 2684 51 6.750,95
RECEBIMENTO DA NF 2678 402 3.291,30
RECEBIMENTO DA NF 2683 402 2.466,75
RECEBIMENTO DA NF 2684 402 992,90
PAGO FATURA 168800-6 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 10279 51 86,05
PAGO FATURA 59760 TRANSPORTES CIVARDI LTDA 11187 51 615,00
PAGO NF 390332-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 456,61
PAGO NF 38568-2 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 12468 51 3.230,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2952 5105 51 107,88
Total dia - Déb: 42.586,75 Cré: 42.586,75
15/07/2020
VENDA - NF 2959 MUNICIPIO DE CANAPI 402 5006 2.268,41
VENDA - NF 2961 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 402 5006 285,90
VENDA - NF 2962 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 402 5006 1.999,84
VENDA - NF 2963 FUND DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BA 402 5006 55,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 2958 MUNICIPIO DE CANAPI 5103 402 2.268,42
COMPRA - CTe 74961 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 1.300,00
COMPRA - CTe 769398 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 93,00
COMPRA - CTe 769400 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 250,00
COMPRA - CTe 1266093 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 36,68
COMPRA - CTe 3632325 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
PAGO NF 9528375 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 8201 1680 808,45
RECEBIMENTO DA NF 2852 51 402 158,80
RECEBIMENTO DA NF 2899 51 402 2.744,60
PAGO NF 776767 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO FATURA 199959 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA 11815 51 82,37
PAGO NF 385369-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.400,44
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
Total dia - Déb: 17.012,72 Cré: 17.012,72
16/07/2020
VENDA - NF 2964 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 898,90
VENDA - NF 2965 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 141,00
VENDA - NF 2966 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 85,00
VENDA - NF 2967 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 402 5006 34,89
VENDA - NF 2968 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 151,11
VENDA - NF 2969 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 36,90
RECEBIMENTO DA NF 2796 51 402 4.029,54
RECEBIMENTO DA NF 2797 51 402 2.578,19
PAGO FATURA 590206-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 107,10
PAGO FATURA 4926-3 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA 10715 51 550,90
PAGO NF 388948-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 5.040,25
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2963 5105 51 6,09
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2967 5105 51 4,88
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2966 5105 51 9,35
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2964 5105 51 98,88
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2965 5105 51 15,51
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2968 5105 51 16,63
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2969 5105 51 4,06
Total dia - Déb: 13.809,18 Cré: 13.809,18
17/07/2020
COMPRA - CTe 75245 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,04
COMPRA - CTe 75246 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,24
COMPRA - CTe 75247 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,90
COMPRA - CTe 75248 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 67,91
RECEBIMENTO DA NF 2011 51 402 2.078,20
RECEBIMENTO DA NF 2837 51 402 7.094,24
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 50.000,00
PAGO FATURA 138466 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 138,83
PAGO FATURA 249599-6 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 163,65
PAGO NF 14904-2 HYDRONLUBZ IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA 10484 51 688,50
PAGO FATURA 720712 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 96,77
PAGO FATURA 218780-9 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 890,00
Total dia - Déb: 61.423,28 Cré: 61.423,28
18/07/2020
COMPRA - CTe 75408 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 190,00
20/07/2020
COMPRA - NF 398240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 19.090,80
COMPRA - NF 398241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 3.341,23
RECEBIMENTO DA NF 2091 51 402 14.127,00
PAGO PARA JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 51 3.890,25
PAGO PARA JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 51 305,55
PAGO PARA JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 581 4.195,80
PAGO FATURA 52065 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 66,04
PAGO NF 385705-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 599,46
PAGO INSS 06/2020 3153 51 79,93
PAGO SIMPLES 06/2020 3211 51 15.297,99
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 7,14
Total dia - Déb: 58.305,39 Cré: 58.305,39
21/07/2020
COMPRA - CTe 15782 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 0,01
RECEBIMENTO DA NF 2879 51 402 5.019,00
RECEBIMENTO DA NF 2907 A 2910 51 4.112,10
RECEBIMENTO DA NF 2907 402 2.156,00
RECEBIMENTO DA NF 2908 402 922,50
RECEBIMENTO DA NF 2909 402 837,40
RECEBIMENTO DA NF 2910 402 196,20
PAGO FATURA 85494-8 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 368,99
Total dia - Déb: 9.500,10 Cré: 9.500,10
22/07/2020
COMPRA - NF 35663 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 10664 6.151,04
RECEBIMENTO DA NF 1993 51 402 492,38
RECEBIMENTO DA NF 2906 51 96,73
RECEBIMENTO DA NF 2906 51 440,62
RECEBIMENTO DA NF 2906 402 537,35
RECEBIMENTO DA NF 2876 51 402 819,70
RECEBIMENTO DA NF 1966 51 402 2.958,43
PAGO FATURA 60015 TRANSPORTES CIVARDI LTDA 11187 51 180,00
PAGO NF 194525 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA 11165 51 7.068,60
Total dia - Déb: 18.207,50 Cré: 18.207,50
23/07/2020
VENDA - NF 2970 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 402 5006 1.829,65
COMPRA - NF 883507 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 3.107,94
COMPRA - NF 883508 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 2.342,83
RECEBIMENTO DA NF 876 51 402 2.345,99
RECEBIMENTO DA NF 2296 51 402 6.120,88
RECEBIMENTO DA NF 2835 51 402 284,18
RECEBIMENTO DA NF 2889 51 402 1.890,30
RECEBIMENTO DA NF 2942 51 402 203,60
PAGO NF 210827-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 695,30
PAGO FATURA 591589-9 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 768,00
Total dia - Déb: 19.588,67 Cré: 19.588,67
24/07/2020
27/07/2020
COMPRA - CTe 53943 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 221,76
COMPRA - NF 213009 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 5904 12559 3.630,00
COMPRA - CTe 1276916 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,47
PAGO NF 1445981-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 780,45
PAGO NF 1466259-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 588,00
PAGO NF 28699-2 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 695,25
PAGO NF 28968-1 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 2.615,04
PAGO NF 101429-3 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 1.106,11
PAGO FATURA 5009-1 L A TRANSPORTES GLOBAL LTDA 10715 51 572,83
Total dia - Déb: 10.241,91 Cré: 10.241,91
28/07/2020
VENDA - NF 2973 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SP 402 5006 453,00
VENDA - NF 2974 IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES 402 5006 607,17
VENDA - NF 2975 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 402 5006 534,50
VENDA - NF 2976 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 1.017,79
VENDA - NF 2977 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 141,00
VENDA - NF 2978 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 22,90
VENDA - NF 2979 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI 402 5006 3.868,40
VENDA - NF 2980 BASE DE ADM E APOIO DO CMDO MILITAR DO OESTE 402 5006 1.163,38
COMPRA - CTe 15843 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA 7523 11501 55,00
COMPRA - CTe 773615 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 66,00
RECEBIMENTO DA NF 2940 51 402 203,64
RECEBIMENTO DA NF 2939 51 402 10.868,79
PAGO NF 877816-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 2.464,97
PAGO NF 23826-1 MEGA FLUX IND.COM.EQUIPAMENTOS INDS.LTDA 10792 51 2.612,50
Total dia - Déb: 24.079,04 Cré: 24.079,04
29/07/2020
VENDA - NF 2981 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE 402 5006 822,25
VENDA - NF 2982 MUNICIPIO DE TEUTONIA 402 5006 2.000,00
VENDA - NF 2983 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 402 5006 2.226,76
COMPRA - CTe 76271 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 183,81
COMPRA - CTe 531386 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 187,84
COMPRA - CTe 654621 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 339,68
COMPRA - CTe 1139088 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 64,66
RECEBIMENTO DA NF 2836 51 402 488,76
RECEBIMENTO DA NF 2865 51 402 8.159,36
RECEBIMENTO DA NF 2952 51 402 1.798,00
Total dia - Déb: 16.271,12 Cré: 16.271,12
30/07/2020
31/07/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 954,72
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 71,60
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 980,36
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 76,37
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
VENDA - NF 2989 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 603,00
VENDA - NF 2990 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 1.206,00
COMPRA - NF 40533 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 5904 12468 5.920,00
COMPRA - CTe 76534 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 555,96
COMPRA - CTe 76535 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,58
COMPRA - CTe 531576 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 105,81
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 2.549,60
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 5.397,70
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 6.086,93
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR PARA OUTROS 5105 485,02
ESTADOS
ICMS SOBRE VENDA DE COMBUSTÍVEIS PARA OUTROS ESTADOS 5105 37,04
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 803,23
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 583,92
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 10.275,90
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM DE OUTROS ESTADOS 5907 710,40
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 165,25
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 116,81
BAIXA DO SALDO CREDOR APURADO EM 30/06/2020 605 1.459,33
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP 5907 1.331,58
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 890,13
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 17.563,85
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 1.452,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 924,41
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 728,97
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 3.364,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 5.799,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 5.293,39
RECEBIMENTO DA NF 2012 51 402 5.256,90
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 30.000,00
PAGO NF 39252-1 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 10770 51 746,66
PAGO NF 37126 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10385 51 1.280,00
PAGO NF 226638-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 7.469,96
PAGO NF 226638-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 7.466,66
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 226638-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
01/08/2020
COMPRA - CTe 6986 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 5902 10393 237,60
COMPRA - NF 228042 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 12447 14.400,00
Total dia - Déb: 14.637,60 Cré: 14.637,60
03/08/2020
VENDA - NF 2991 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA 402 5006 189,99
COMPRA - NF 399881 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 3.072,48
COMPRA - CTe 775428 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 63,00
RECEBIMENTO DA NF 2861 51 402 156,78
RECEBIMENTO DA NF 2885 51 402 43,90
RECEBIMENTO DA NF 2950 51 402 92,25
RECEBIMENTO DA NF 2911 402 184,50
RECEBIMENTO DA NF 2911 51 143,36
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2911 9106 41,14
PAGO NF 822-3 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 12757 51 1.267,84
PAGO NF 77077-2 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 10957 51 11.341,53
PAGO NF 398240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 19.090,80
PAGO FATURA 252694-8 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 339,57
PAGO FATURA 220803-2 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 1.379,78
RESGATE BB CDB DI 51 151 24.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 99,16
RESGATE BB CDB DI 51 151 29,40
Total dia - Déb: 61.850,98 Cré: 61.850,98
04/08/2020
VENDA - NF 2992 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 11.080,00
COMPRA - CTe 657674 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 628,00
COMPRA - NF 883742 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 981,75
COMPRA - CTe 1286065 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,73
APLICAÇÃO EM RDCPOS 170 70 4.999,00
RECEBIMENTO DA NF 2875 51 402 534,28
RECEBIMENTO DA NF 2912 51 402 298,50
RECEBIMENTO DA NF 2913 51 402 178,50
RECEBIMENTO DA NF 2914 51 402 34,00
PAGO FATURA 593774-4 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 343,00
Total dia - Déb: 19.109,76 Cré: 19.109,76
05/08/2020
COMPRA - NF 29144 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 5904 10590 3.578,72
COMPRA - CTe 54592 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 126,19
RECEBIMENTO DA NF 2771 51 402 3.294,80
RECEBIMENTO DA NF 2925 402 91,60
RECEBIMENTO DA NF 2925 51 82,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2925 9106 8,74
PAGO NF 880172-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 420,97
PAGO NF 872749-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.880,31
PAGO NF 872748-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 3.389,17
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS 8534 51 35,25
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 7,53
06/08/2020
PAGO SALÁRIOS 07/2020 3156 5 980,36
VENDA - NF 2993 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 395,10
VENDA - NF 2994 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 167,67
VENDA - NF 2995 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 70,50
VENDA - NF 2996 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 26,70
VENDA - NF 2997 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 13,20
VENDA - NF 2998 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 402 5006 8.299,93
VENDA - NF 2999 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 2.628,50
VENDA - NF 3000 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 1.551,75
VENDA - NF 3001 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 402 5006 4.558,32
VENDA - NF 3002 PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMOZ 402 5006 661,82
COMPRA - CTe 3653824 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2857 51 402 9.118,50
RECEBIMENTO DA NF 2905 51 402 175,89
RECEBIMENTO DA NF 2924 402 1.476,00
RECEBIMENTO DA NF 2924 51 1.434,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2924 9106 41,07
RECEBIMENTO DA NF 2926 402 190,00
RECEBIMENTO DA NF 2926 51 171,57
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2926 9106 18,43
RECEBIMENTO DA NF 2927 402 239,00
RECEBIMENTO DA NF 2927 51 216,03
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2927 9106 22,97
RECEBIMENTO DA NF 2928 402 235,20
RECEBIMENTO DA NF 2928 51 212,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2928 9106 22,64
RECEBIMENTO DA NF 2929 402 66,00
RECEBIMENTO DA NF 2929 51 59,84
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2929 9106 6,16
RECEBIMENTO DA NF 2930 402 184,80
RECEBIMENTO DA NF 2930 51 167,01
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2930 9106 17,79
RECEBIMENTO DA NF 2931 402 172,50
RECEBIMENTO DA NF 2931 51 156,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2931 9106 16,50
RECEBIMENTO DA NF 2932 402 615,00
RECEBIMENTO DA NF 2932 51 555,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2932 9106 59,50
RECEBIMENTO DA NF 2933 402 425,00
RECEBIMENTO DA NF 2933 51 286,27
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2933 9106 138,73
RECEBIMENTO DA NF 2934 402 109,35
RECEBIMENTO DA NF 2934 51 98,99
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2934 9106 10,36
PAGO FATURA 1119920 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI 51 1.308,83
PAGO FATURA 1119920 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI 11206 1.236,12
PAGO FATURA 1119920 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI - COMPLEMENTO 7523 72,71
PAGO NF 388187-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 4.796,42
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2993 5105 51 43,46
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2994 5105 51 18,44
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2995 5105 51 7,75
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2996 5105 51 2,94
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2997 5105 51 1,45
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 2998 5105 51 269,12
Total dia - Déb: 38.871,56 Cré: 38.871,56
07/08/2020
VENDA - NF 3005 FUND DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BA 402 5006 55,35
VENDA - NF 3006 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 402 5006 3.583,92
VENDA - NF 3007 MUNICIPIO DE TEUTONIA 402 5006 669,50
VENDA - NF 3008 UNIV FED DE CAMPINA GRANDE 402 5006 746,60
10/08/2020
VENDA - NF 3009 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 112,89
VENDA - NF 3010 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 21,42
VENDA - NF 3011 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 28,20
VENDA - NF 3012 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 52,40
VENDA - NF 3013 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 66,48
VENDA - NF 3014 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 166,20
VENDA - NF 3015 MUNICIPIO DE ALEGRETE 402 5006 98,64
VENDA - NF 3016 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS 402 5006 104,90
COMPRA - NF 26111 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 5904 10658 2.542,04
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL 51 5 0,01
RECEBIMENTO DA NF 2277 51 402 13.478,60
RECEBIMENTO DA NF 2766 51 402 1.081,52
PAGO NF 11925 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 828,00
PAGO NF 132655 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 11712 51 1.223,39
PAGO NF 102045-3 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA 11531 51 1.549,93
PAGO NF 397173-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.948,23
Total dia - Déb: 23.302,85 Cré: 23.302,85
11/08/2020
VENDA - NF 3017 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 27.600,00
VENDA - NF 3018 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS 402 5006 1.640,65
COMPRA - CTe 77498 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 659,99
COMPRA - CTe 77499 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 85,20
COMPRA - NF 81414 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA 5904 12804 528,66
COMPRA - NF 134580 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 1.036,91
COMPRA - NF 229336 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA 5904 11776 1.419,81
COMPRA - CTe 402242 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 36,75
COMPRA - CTe 661230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 83,16
COMPRA - CTe 722335 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 265,79
RECEBIMENTO DA NF 1836 51 402 3.505,27
RECEBIMENTO DA NF 2790 51 402 2.611,70
RECEBIMENTO DA NF 2962 51 402 1.999,84
RECEBIMENTO DA NF 2972 51 402 6.928,80
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 581 51 19.845,00
PAGO FATURA 86397-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 221,76
PAGO FATURA 336003-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 632,76
Total dia - Déb: 69.102,05 Cré: 69.102,05
12/08/2020
VENDA - NF 3019 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 428,76
VENDA - NF 3020 BASE AEREA DE SALVADOR 402 5006 870,48
COMPRA - CTe 13110 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 10850 1.222,64
COMPRA - CTe 77651 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 76,55
COMPRA - CTe 1143314 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 87,63
RECEBIMENTO DA NF 2705 51 402 7,40
RECEBIMENTO DA NF 2707 51 402 8,90
RECEBIMENTO DA NF 2945 51 402 1.049,00
RECEBIMENTO DA NF 2967 51 402 34,89
Total dia - Déb: 3.786,25 Cré: 3.786,25
13/08/2020
VENDA - NF 3022 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES LTDA EPP 402 5006 300,00
VENDA - NF 3023 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP 402 5006 203,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3021 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 5103 402 262,35
COMPRA - NF 5891 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 5904 10678 4.195,80
COMPRA - NF 15071 SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA 5904 11044 2.877,12
COMPRA - CTe 55122 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 90,20
COMPRA - NF 402115 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 8.966,35
COMPRA - CTe 532474 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 152,85
COMPRA - CTe 803855 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 128,37
COMPRA - CTe 1295534 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 37,89
BAIXA DA NF 5891 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA COM ADIANTAMENTO EM 20/07/2020 10678 581 4.195,80
RECEBIMENTO DA NF 2247 51 402 80,40
RECEBIMENTO DA NF 2920 402 213,48
RECEBIMENTO DA NF 2920 51 176,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2920 9106 37,15
PAGO FATURA 595784-2 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 66,00
PAGO FATURA 1108437-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 339,68
PAGO NF 988-1 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 12757 51 2.009,10
PAGO NF 388948-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 5.041,77
PAGO NF 35663 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 10664 51 6.151,04
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3019 5105 51 47,16
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3020 5105 51 95,76
RESGATE BB CDB DI 51 151 9.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 48,24
Total dia - Déb: 44.503,33 Cré: 44.503,33
14/08/2020
VENDA - NF 3024 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO 402 5006 128,51
VENDA - NF 3025 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO 402 5006 128,51
VENDA - NF 3026 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 402 5006 99,40
COMPRA - CTe 1297368 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,72
COMPRA - CTe 1297369 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,59
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
RESGATE BB CDB DI 51 151 7.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 40,65
RECEBIMENTO DA NF 2855 51 402 379,35
PAGO NF 226638-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 7.466,67
PAGO NF 226638-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 7.469,97
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 226638-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
PAGO FATURA 223289-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 190,00
PAGO FATURA 726322 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 128,00
Total dia - Déb: 16.303,10 Cré: 16.303,10
15/08/2020
COMPRA - CTe 78154 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 73,30
Total dia - Déb: 73,30 Cré: 73,30
17/08/2020
VENDA - NF 3027 MINISTERIO DA SAUDE 402 5006 154,31
VENDA - NF 3028 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 68,90
VENDA - NF 3031 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 30,80
VENDA - NF 3032 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 184,50
VENDA - NF 3033 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 178,00
VENDA - NF 3034 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 21,90
VENDA - NF 3035 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE 402 5006 600,00
VENDA - NF 3036 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCAS 402 5006 33,00
COMPRA - CTe 1298837 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 28,94
COMPRA - CTe 1298838 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 30,31
COMPRA - NF 1487425 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 326,20
COMPRA - NF 1487647 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 67,50
PAGO NF 9558888 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO, FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 8201 1680 1.355,19
RECEBIMENTO DA NF 2745 51 402 4.382,85
RECEBIMENTO DA NF 2890 51 402 5.265,96
RECEBIMENTO DA NF 2946 51 402 281,70
RECEBIMENTO DA NF 2966 51 402 85,00
PAGO NF 29144-1 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 1.874,57
PAGO NF 398241-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.113,63
PAGO NF 822756 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO FATURA 176090-4 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA 11501 51 55,00
PAGO FATURA 257207-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 124,83
PAGO FATURA 186342-3 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 11751 51 64,66
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3031 5105 51 3,39
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3032 5105 51 20,30
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3034 5105 51 3,07
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3033 5105 51 19,58
Total dia - Déb: 16.399,09 Cré: 16.399,09
18/08/2020
VENDA - NF 3037 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL 402 5006 330,00
COMPRA - CTe 1300074 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 35,72
COMPRA - CTe 3665604 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 3665606 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
PAGO NF 883508-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 796,56
PAGO NF 883507-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.553,97
Total dia - Déb: 2.840,37 Cré: 2.840,37
19/08/2020
VENDA - NF 3038 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 402 5006 116,05
VENDA - NF 3039 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 3040 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 3041 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 1.858,91
VENDA - NF 3042 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 3.717,82
VENDA - NF 3043 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 3.717,82
COMPRA - CTe 781382 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 62,00
COMPRA - NF 891087 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 2.595,60
COMPRA - CTe 1302048 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,72
RECEBIMENTO DA NF 2859 51 402 775,40
PAGO NF 883742-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 333,80
PAGO NF 213009-1 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 907,50
PAGO NF 40533-1 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 12468 51 2.960,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3036 5105 51 3,63
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3039 5105 51 61,23
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3040 5105 51 61,23
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3041 5105 51 61,23
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3042 5105 51 122,47
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3043 5105 51 122,47
20/08/2020
VENDA - NF 3044 PARQUE NACIONAL DE MANUTENCAO /10 402 5006 69,90
VENDA - NF 3045 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 105,60
VENDA - NF 3046 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 5.312,40
VENDA - NF 3048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 402 5006 1.550,00
COMPRA - CTe 1145878 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 52,31
COMPRA - CTe 3667624 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2856 51 402 7.218,42
RECEBIMENTO DA NF 2923 51 402 1.689,98
RECEBIMENTO DA NF 2922 402 11,10
RECEBIMENTO DA NF 2922 51 9,17
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2922 9106 1,93
PAGO FATURA 597231-1 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 63,00
PAGO INSS 07/2020 3153 51 89,31
PAGO SIMPLES 07/2020 3211 51 17.563,85
PAGO FATURA 1114973-1 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 628,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3044 5105 51 9,09
RESGATE BB CDB DI 51 151 9.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 50,76
Total dia - Déb: 43.475,78 Cré: 43.475,78
21/08/2020
COMPRA - CTe 7052 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 7523 11751 293,11
COMPRA - CTe 532899 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 155,82
COMPRA - CTe 532900 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 140,63
COMPRA - CTe 3670419 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
COMPRA - CTe 3670581 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 3007 51 402 669,50
RECEBIMENTO DA NF 2941 51 402 85,80
RECEBIMENTO DA NF 2954 402 360,00
RECEBIMENTO DA NF 2955 402 86,00
RECEBIMENTO DA NF 2956 402 440,00
RECEBIMENTO DA NF 2957 402 188,70
RECEBIMENTO DA NF 2954 A 2957 51 1.074,70
RECEBIMENTO DA NF 2860 51 402 2.497,77
RECEBIMENTO DA NF 2884 51 402 47,50
RECEBIMENTO DA NF 2761 51 402 113,90
PAGO FATURA 172751 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 105,81
PAGO FATURA 172700 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 187,84
PAGO FATURA 224410-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 809,36
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3045 5105 51 11,62
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3048 5105 51 155,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3035 5105 51 303,31
Total dia - Déb: 6.775,79 Cré: 6.775,79
22/08/2020
COMPRA - CTe 78914 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 223,49
Total dia - Déb: 223,49 Cré: 223,49
24/08/2020
VENDA - NF 3049 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 105,60
VENDA - NF 3050 PREF.MUNIC.PORTO UNIAO 402 5006 22.680,00
PAGO FATURA 7369 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 5902 5 5,26
COMPRA - NF 229142 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 12447 460,00
COMPRA - CTe 533050 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 96,77
25/08/2020
VENDA - NF 3052 1º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 402 5006 107,16
VENDA - NF 3053 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 402 5006 30.525,60
VENDA - NF 3054 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 300,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3051 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA 5103 402 447,00
COMPRA - CTe 79209 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,00
COMPRA - NF 403834 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 434,10
COMPRA - NF 403835 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 1.345,00
COMPRA - CTe 783337 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 58,00
COMPRA - CTe 1307524 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 409,04
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI 70 51 100.000,00
APLICAÇÃO EM RDCPOS 170 70 100.000,00
RECEBIMENTO DA NF 2726 51 402 124.347,90
RECEBIMENTO DA NF 2948 51 402 153,26
PAGO FATURA 86898-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 126,19
PAGO NF 399881-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.024,06
PAGO NF 877816-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 2.392,47
PAGO NF 23826-2 MEGA FLUX IND.COM.EQUIPAMENTOS INDS.LTDA 10792 51 2.612,50
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3052 5105 51 11,79
Total dia - Déb: 364.364,07 Cré: 364.364,07
26/08/2020
VENDA - NF 3056 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO 402 5006 139,96
RECEBIMENTO DA NF 2953 51 402 18.653,10
RECEBIMENTO DA NF 2975 51 402 534,50
RECEBIMENTO DA NF 3005 51 402 55,35
PAGO NF 213009-2 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 907,50
PAGO NF 28968-2 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 2.411,77
Total dia - Déb: 22.702,18 Cré: 22.702,18
27/08/2020
VENDA - NF 3059 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 149,40
VENDA - NF 3060 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 89,70
VENDA - NF 3061 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA 402 5006 479,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3057 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 149,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3058 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 5103 402 89,70
COMPRA - CTe 56103 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 159,84
COMPRA - NF 141293 METALCASTY LTDA 5904 10832 3.412,81
COMPRA - NF 348127 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 1.720,32
COMPRA - NF 697178 TRAMONTINA MULTI S/A 5904 11182 663,03
COMPRA - CTe 3675555 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 74,53
RECEBIMENTO DA NF 2973 51 402 453,00
PAGO FATURA 598660-5 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 570,00
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3008 5105 51 97,06
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3008 5105 51 7,46
PAGO PARA TUPER S/A 581 51 7.774,97
Total dia - Déb: 15.890,59 Cré: 15.890,59
28/08/2020
VENDA - NF 3062 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI 402 5006 5.342,80
COMPRA - NF 352181 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 1.533,45
RECEBIMENTO DA NF 2951 51 402 27.300,00
RECEBIMENTO DA NF 2991 51 402 189,99
RECEBIMENTO DA NF 3010 402 21,42
RECEBIMENTO DA NF 3010 51 19,88
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3010 9106 1,54
PAGO FATURA 51828 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO NF 39252-2 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA 10770 51 746,66
PAGO NF 228042-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 4.800,00
PAGO NF 228042-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 4.803,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 228042-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 226638-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
PAGO NF 226638-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 7.466,67
PAGO NF 226638-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 7.469,97
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3062 5105 51 587,71
Total dia - Déb: 48.057,36 Cré: 48.057,36
30/08/2020
COMPRA - CTe 14686 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 10850 270,00
Total dia - Déb: 270,00 Cré: 270,00
31/08/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 892,26
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 66,90
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 922,60
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 71,30
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,32
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
VENDA - NF 3063 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 654,10
VENDA - NF 3063 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 117,60
VENDA - NF 3064 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 439,65
VENDA - NF 3065 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA 402 5006 678,70
VENDA - NF 3066 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO 402 5006 1.274,60
COMPRA - CTe 79925 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 76,00
COMPRA - CTe 533601 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 208,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 9.224,19
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 2.674,15
ICMS SOBRE VENDA DE COMBUSTÍVEIS PARA OUTROS ESTADOS 5105 8,23
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 4.190,05
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 807,26
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 596,28
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 5.886,17
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 160,72
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 81,97
BAIXA DO SALDO CREDOR APURADO EM 31/07/2020 605 890,13
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3204 7.674,09
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 19.502,62
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 1.613,00
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 1.026,45
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 809,43
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 3.736,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 6.641,32
01/09/2020
VENDA - NF 3068 AGEN. MUN. DE REGULACAO DE SERV. DELEGADOS - ARSER 402 5006 93,87
VENDA - NF 3069 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES 402 5006 127,10
VENDA - NF 3070 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 402 5006 504,00
COMPRA - NF 404847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 6.289,36
COMPRA - CTe 411976 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 32,82
COMPRA - CTe 674258 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 351,02
RECEBIMENTO DA NF 29745 51 402 607,17
RECEBIMENTO DA NF 3050 51 402 22.680,00
RECEBIMENTO DA NF 3009 402 112,89
RECEBIMENTO DA NF 3009 51 104,76
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3009 9106 8,13
RECEBIMENTO DA NF 3011 402 28,20
RECEBIMENTO DA NF 3011 51 26,17
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3011 9106 2,03
RECEBIMENTO DA NF 3012 402 52,40
RECEBIMENTO DA NF 3012 51 48,63
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3012 9106 3,77
PAGO FATURA 87167-2 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 90,20
PAGO FATURA 261310-7 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 220,70
TARIFA BANCO DO BRASIL - MANUTENÇÃO CHEQUE OURO 8534 51 15,00
Total dia - Déb: 31.204,73 Cré: 31.204,73
02/09/2020
VENDA - NF 3071 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 150,50
VENDA - NF 3072 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 301,00
VENDA - NF 3073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 752,50
VENDA - NF 3074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 1.206,00
VENDA - NF 3075 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 301,00
RECEBIMENTO DA NF 2612 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 2615 51 402 3.717,82
RECEBIMENTO DA NF 2987 51 402 1.041,60
Total dia - Déb: 9.329,33 Cré: 9.329,33
03/09/2020
VENDA - NF 3079 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO 402 5006 18,90
04/09/2020
PAGO SALÁRIOS 08/2020 3156 5 922,60
VENDA - NF 3080 UNIV FED DO PARANA 402 5006 848,00
VENDA - NF 3081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 639,98
VENDA - NF 3082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 639,98
VENDA - NF 3083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 959,97
VENDA - NF 3084 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 319,99
COMPRA - CTe 10018 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 7523 10279 83,34
COMPRA - NF 11482 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 19.845,00
COMPRA - CTe 56842 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 52,84
COMPRA - CTe 93744 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 771,28
COMPRA - CTe 1321337 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 37,20
COMPRA - CTe 3688296 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 66,06
COMPRA - CTe 3688297 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
BAIXA DA NF 11482 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 11/08/2020 10063 581 19.845,00
RECEBIMENTO DA NF 2992 51 402 11.080,00
RECEBIMENTO DA NF 3013 51 402 66,48
RECEBIMENTO DA NF 3019 51 402 428,76
RECEBIMENTO DA NF 3022 51 402 300,00
RECEBIMENTO DA NF 3023 51 402 203,97
PAGO FATURA 172990 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 152,85
PAGO FATURA 226697-1 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 821,74
PAGO NF 393461-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.945,46
PAGO NF 26111 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 10658 51 2.542,04
Total dia - Déb: 62.634,60 Cré: 62.634,60
08/09/2020
VENDA - NF 3089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 639,98
VENDA - NF 3090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 639,98
VENDA - NF 3091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 959,97
VENDA - NF 3092 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 402 5006 319,99
VENDA - NF 3093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA/ES 402 5006 40.099,20
VENDA - NF 3095 CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA 402 5006 306,50
VENDA - NF 3096 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO 402 5006 257,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 5103 402 639,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 5103 402 639,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 5103 402 959,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU 5103 402 319,99
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9551 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 5103 402 60,00
COMPRA - NF 37798 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA 5904 12078 1.490,00
09/09/2020
VENDA - NF 3097 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING 402 5006 487,08
VENDA - NF 3098 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 402 5006 129,40
VENDA - NF 3099 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA 402 5006 129,40
VENDA - NF 3100 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 695,40
VENDA - NF 3101 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO 402 5006 284,86
COMPRA - CTe 52007 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 109,49
COMPRA - CTe 80737 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 113,52
COMPRA - NF 142465 METALCASTY LTDA 5904 10832 708,30
COMPRA - CTe 1324569 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,02
COMPRA - CTe 3692054 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 98,07
RECEBIMENTO DA NF 2921 402 83,35
RECEBIMENTO DA NF 2921 51 68,85
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2921 9106 14,50
PAGO NF 213009-4 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA 12559 51 907,50
PAGO NF 15071 SAINT GOBAIN S/A - GRUPO DE EMPRESAS 11044 51 2.877,12
PAGO NF 402115-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.988,48
PAGO FATURA 1866380 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 11751 51 52,31
PAGO FATURA 1866410 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 11751 51 293,11
PAGO FGTS 08/2020 51 75,30
PAGO FGTS 08/2020 3152 71,30
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2020 9106 4,00
Total dia - Déb: 10.070,71 Cré: 10.070,71
10/09/2020
VENDA - NF 3102 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 406,96
VENDA - NF 3103 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 125,70
VENDA - NF 3103 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 176,40
VENDA - NF 3104 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 209,50
VENDA - NF 3105 FUND DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BA 402 5006 77,50
COMPRA - CTe 57125 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 70,57
COMPRA - CTe 415747 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 63,27
COMPRA - CTe 679580 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 55,00
RECEBIMENTO DA NF 3018 51 402 1.640,65
PAGO FATURA 601515-8 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 58,00
PAGO NF 336003-3 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 632,76
PAGO NF 891087-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.297,80
PAGO NF 12033 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 818,00
PAGO ICMS 08/2020 3204 51 7.674,09
Total dia - Déb: 13.306,20 Cré: 13.306,20
11/09/2020
VENDA - NF 3106 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 35,20
VENDA - NF 3107 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 66,00
VENDA - NF 3108 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 44,50
COMPRA - NF 84742 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA 5904 11538 3.119,18
RECEBIMENTO DA NF 3026 51 402 99,40
RECEBIMENTO DA NF 3028 51 402 68,90
PAGO NF 1487647-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 33,75
PAGO FATURA 173163 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 296,45
PAGO FATURA 141343 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 310,30
PAGO NF 1487425-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 326,20
PAGO NF 228042-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 4.800,00
PAGO NF 228042-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 4.803,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 228042-2 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
PAGO FATURA 227908-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 73,30
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3103 5105 51 13,83
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3102 5105 51 56,97
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3104 5105 51 23,05
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3105 5105 51 8,53
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3108 5105 51 4,89
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3107 5105 51 7,26
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3106 5105 51 3,87
Total dia - Déb: 9.394,88 Cré: 9.394,88
12/09/2020
COMPRA - CTe 81280 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 72,17
Total dia - Déb: 72,17 Cré: 72,17
14/09/2020
VENDA - NF 3109 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 402 5006 5.199,68
COMPRA - NF 16590 HYDRONLUBZ IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA 5904 10484 2.962,00
PAGO NF 39761 DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES 5904 5 310,00
COMPRA - CTe 81380 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,00
COMPRA - CTe 81381 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,00
COMPRA - CTe 81382 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,19
COMPRA - CTe 81383 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 70,00
COMPRA - CTe 81384 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,00
RECEBIMENTO DA NF 2292 402 84,00
RECEBIMENTO DA NF 2292 51 83,58
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2292 9106 0,42
RECEBIMENTO DA NF 3045 402 105,60
RECEBIMENTO DA NF 3045 51 96,42
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3045 9106 9,18
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3049 9106 9,18
RECEBIMENTO DA NF 3049 51 96,42
RECEBIMENTO DA NF 3049 402 105,60
RECEBIMENTO DA NF 3059 51 402 149,40
RECEBIMENTO DA NF 3060 51 402 89,70
PAGO NF 398241-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.113,63
PAGO NF 291144-2 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA 10590 51 1.704,15
PAGO NF 988-2 RCA IND.COM.METAIS SANITÁRIOS EIRELI 12757 51 2.009,10
PAGO FATURA 1139783-2 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 351,02
RECEBIMENTO DA NF 2993 402 395,10
RECEBIMENTO DA NF 2994 402 167,67
RECEBIMENTO DA NF 2993 E 2994 51 506,49
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2993 E 2994 9106 56,28
RECEBIMENTO DA NF 2970 E 2981 51 2.651,90
RECEBIMENTO DA NF 2970 402 1.829,65
RECEBIMENTO DA NF 2981 402 822,25
RECEBIMENTO DA NF 3036 51 402 33,00
Total dia - Déb: 17.780,74 Cré: 17.780,74
15/09/2020
VENDA - NF 3110 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO 402 5006 3.786,87
VENDA - NF 3111 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO 402 5006 2.180,31
VENDA - NF 3112 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO 402 5006 2.180,31
VENDA - NF 3113 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO 402 5006 10.015,88
VENDA - NF 3114 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 60,00
COMPRA - CTe 682047 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 13048 141,67
COMPRA - CTe 790408 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 600,00
COMPRA - CTe 3701593 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 89,20
PAGO NF 9590318 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA 8201 1680 1.264,24
EIRELI
PAGO NF DA UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO FATURA 87727-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 159,84
PAGO FATURA 71399 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 771,28
PAGO NF 883508-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 773,13
PAGO NF 883507-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.553,97
PAGO NF 524243 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 1.528,56
PAGO FATURA 1106199 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS 5902 51 21,00
PAGO FATURA 38109-8 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 10850 51 270,00
RESGATE INVEST FÁCIL 58 158 86,70
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
Total dia - Déb: 25.594,66 Cré: 25.594,66
16/09/2020
VENDA - NF 3117 MUNICIPIO DE TEUTONIA 402 5006 2.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3119 MUNICIPIO DE TEUTONIA 5103 402 2.000,00
COMPRA - CTe 3703729 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 78,97
RECEBIMENTO DA NF 2315 51 402 183,64
PAGO NF 883742-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 323,98
Total dia - Déb: 4.586,59 Cré: 4.586,59
17/09/2020
VENDA - NF 3121 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 402 5006 310,90
VENDA - NF 3122 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 28,00
VENDA - NF 3123 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO 402 5006 479,99
VENDA - NF 3124 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 402 5006 541,00
VENDA - NF 3125 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 3126 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 524,94
VENDA - NF 3127 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 3128 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
VENDA - NF 3129 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 109,07
COMPRA - CTe 126195 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 107,71
COMPRA - NF 1104544 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA 5904 12014 320,17
COMPRA - CTe 1335577 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 59,61
COMPRA - CTe 1335578 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 38,84
RECEBIMENTO DA NF 2877 51 402 5.661,30
RECEBIMENTO DA NF 2895 402 3.648,60
RECEBIMENTO DA NF 2895 51 3.553,74
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2895 9106 94,86
PAGO FATURA 265585-3 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 537,73
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3122 5105 51 3,08
Total dia - Déb: 12.698,15 Cré: 12.698,15
18/09/2020
COMPRA - CTe 81878 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 73,94
COMPRA - CTe 81879 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 74,94
COMPRA - NF 1105173 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA 5904 12014 213,45
21/09/2020
COMPRA - NF 1504208 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 88,50
PAGO NF 403834-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 434,10
PAGO NF 403835-1 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 448,29
PAGO NF 229142-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 460,00
PAGO NF 229142-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 463,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 229142-1 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
PAGO SIMPLES 08/2020 3211 51 19.502,62
Total dia - Déb: 20.936,81 Cré: 20.936,81
22/09/2020
COMPRA - CTe 57871 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 74,09
COMPRA - NF 137677 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 3.808,93
RECEBIMENTO DA NF 2828 51 402 85,00
RECEBIMENTO DA NF 3066 51 402 1.274,60
RECEBIMENTO DA NF 3079 51 402 18,90
RECEBIMENTO DA NF 3080 51 402 848,00
PAGO NF 399881-2 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.024,06
PAGO NF 877816-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 2.392,48
Total dia - Déb: 9.526,06 Cré: 9.526,06
23/09/2020
VENDA - NF 3132 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 402 5006 15.949,39
VENDA - NF 3133 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - CONIS 402 5006 3.717,82
VENDA - NF 3134 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 402 5006 5.412,50
COMPRA - CTe 17506 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 10850 680,00
COMPRA - NF 143007 METALCASTY LTDA 5904 10832 1.023,84
COMPRA - CTe 1342395 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 57,82
RECEBIMENTO DA NF 2988 402 294,00
RECEBIMENTO DA NF 2988 51 285,18
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2988 9106 8,82
RECEBIMENTO DA NF 3031 51 402 30,80
PAGO FATURA 87982-7 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 52,84
PAGO FATURA 4293-5 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 10279 51 83,34
PAGO FATURA 603721-6 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 129,00
PAGO NF 352181-1 BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA 10109 51 1.533,45
PAGO NF 38945-3 EXATTA BOMBAS LTDA 11635 51 2.175,00
Total dia - Déb: 31.139,80 Cré: 31.139,80
24/09/2020
VENDA - NF 3135 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 1.368,00
VENDA - NF 3136 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 692,00
VENDA - NF 3137 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 243,00
VENDA - NF 3138 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI 402 5006 1.602,84
VENDA - NF 3140 BELO HORIZONTE PREFEITURA 402 5006 634,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3139 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 5103 402 715,01
COMPRA - CTe 82691 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 91,81
COMPRA - CTe 534642 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 168,09
RECEBIMENTO DA NF 3096 51 402 257,02
PAGO NF 141293-1 METALCASTY LTDA 10832 51 3.412,81
25/09/2020
VENDA - NF 3141 COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA 402 5006 1.690,00
VENDA - NF 3142 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 824,60
VENDA - NF 3143 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 402 5006 1.587,00
VENDA - NF 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 983,90
VENDA - NF 3146 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 784,95
VENDA - NF 3147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 199,00
VENDA - NF 3148 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 156,99
COMPRA - CTe 17714 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 7523 10850 144,01
COMPRA - CTe 304226 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 59,52
COMPRA - CTe 794541 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 72,00
COMPRA - CTe 3719662 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 14,85
RECEBIMENTO DA NF 3017 51 402 27.600,00
RECEBIMENTO DA NF 3037 51 402 162,00
RECEBIMENTO DA NF 3052 51 402 107,16
RECEBIMENTO DA NF 3091 51 402 959,97
RECEBIMENTO DA NF 3095 51 402 306,50
PAGO FATURA 37950 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 128,12
PAGO FATURA 173308 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 208,45
PAGO NF 228042-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 12447 4.800,00
PAGO NF 228042-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 51 4.803,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 228042-3 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8534 3,30
PAGO FATURA 230015-0 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 76,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - CADASTRO 8534 51 52,35
Total dia - Déb: 40.920,67 Cré: 40.920,67
26/09/2020
COMPRA - CTe 82901 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 85,38
Total dia - Déb: 85,38 Cré: 85,38
28/09/2020
COMPRA - NF 353501 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 2.104,38
COMPRA - NF 905237 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 530,00
RECEBIMENTO DA NF 2965 402 141,00
RECEBIMENTO DA NF 2965 51 74,02
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2965 9106 66,98
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 2964 9106 420,69
RECEBIMENTO DA NF 2964 51 478,21
RECEBIMENTO DA NF 2964 402 898,90
RECEBIMENTO DA NF 2643 402 13,20
RECEBIMENTO DA NF 2995 402 70,50
RECEBIMENTO DA NF 2996 402 26,70
RECEBIMENTO DA NF 2643, 2995 E 2996 51 100,28
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2643, 2995 E 2996 9106 10,12
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 30.554,94
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 32.968,52
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 8.392,02
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 5.924,23
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 4.765,28
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 3.933,54
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 51 763,49
RECEBIMENTO DA NF 2342 A 2586 DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 402 87.302,02
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 581 51 19.845,00
29/09/2020
COMPRA - CTe 58237 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 294,27
COMPRA - CTe 83105 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,75
RECEBIMENTO DA NF 3061 51 402 479,37
RECEBIMENTO DA NF 3069 51 402 127,10
PAGO NF 37798 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA 12078 51 1.490,00
PAGO FATURA 88214-3 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 123,41
Total dia - Déb: 2.582,90 Cré: 2.582,90
30/09/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.766,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 217,58
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.645,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 221,28
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,60
VENDA - NF 3150 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SEAD 402 5006 21.165,60
COMPRA - NF 142273 METALCASTY LTDA 5904 10832 14.483,79
COMPRA - CTe 3729657 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 97,94
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 920,13
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 212,89
ICMS SOBRE VENDA DE COMBUSTÍVEIS PARA OUTROS ESTADOS 5105 12,35
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 8.527,88
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 978,69
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 451,62
ICMS SOBRE OUTRAS ENTRADAS NÃO ESPECIFICADAS 5907 82,78
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 5.602,50
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 655,01
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 179,76
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3204 1.722,89
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 13.979,14
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 1.156,17
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 735,74
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 580,19
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 2.678,11
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 2.420,91
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 6.408,02
RECEBIMENTO DA NF 2968 51 402 151,11
RECEBIMENTO DA NF 2969 51 402 36,90
RECEBIMENTO DA NF 3089 51 402 639,98
RECEBIMENTO DA NF 3090 51 402 639,98
RECEBIMENTO DA NF 3092 51 402 319,99
PAGO NF 880172-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 408,60
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 90.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 9003 483,68
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FÁCIL 158 9003 0,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS 170 9003 159,70
Total dia - Déb: 156.950,11 Cré: 156.950,11
01/10/2020
VENDA - NF 3153 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 402 5006 35.938,10
VENDA - NF 3154 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO 402 5006 182,55
VENDA - NF 3155 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE 402 5006 327,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3151 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 5103 402 30.525,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3152 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 5103 402 5.412,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3156 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO 5103 402 2.073,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3157 DIRETORIA DE ADM TRIBUT. DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR 5103 402 316,50
COMPRA - NF 91493 TUPER S/A 5904 11218 7.188,59
COMPRA - CTe 534882 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 641,48
COMPRA - NF 903940 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 132,50
COMPRA - CTe 1353335 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 29,77
COMPRA - CTe 1353337 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 49,98
RECEBIMENTO DA NF 2980 51 402 1.163,38
RECEBIMENTO DA NF 3100 51 402 695,40
RECEBIMENTO DA NF 3122 51 402 28,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO CHEQUE OURO 8534 51 15,00
PAGO NF 142465 METALCASTY LTDA 10832 51 708,30
PAGO FATURA 605709-8 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 600,00
BAIXA DA NF 91493 TUPER S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/08/2020 11218 581 7.188,59
Total dia - Déb: 93.216,54 Cré: 93.216,54
02/10/2020
VENDA - NF 3160 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 187,50
VENDA - NF 3161 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM 402 5006 5.134,20
PAGO NF 3541 CONTER FIBRAS COM.IND.MÓVEIS LTDA 5904 5 1.500,00
COMPRA - CTe 1354716 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 45,98
RECEBIMENTO DA NF 3032 51 402 184,50
RECEBIMENTO DA NF 3041 51 402 1.858,91
RECEBIMENTO DA NF 3043 51 402 3.717,82
RECEBIMENTO DA NF 3054 51 402 240,00
RECEBIMENTO DA NF 3070 51 402 504,00
RECEBIMENTO DA NF 3093 51 402 40.099,20
RECEBIMENTO DA NF 3097 51 402 487,08
RECEBIMENTO DA NF 3106 402 35,20
RECEBIMENTO DA NF 3107 402 66,00
RECEBIMENTO DA NF 3108 402 44,50
RECEBIMENTO DA NF 3106 51 32,67
RECEBIMENTO DA NF 3107 51 53,59
RECEBIMENTO DA NF 3108 51 41,30
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 3106 A 3108 SECR.SAUDE DA BAHIA 9106 18,14
PAGO FATURA 82015 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 98,07
PAGO FATURA 230934-3 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 113,52
PAGO FATURA 268871-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 238,46
Total dia - Déb: 54.554,94 Cré: 54.554,94
05/10/2020
COMPRA - CTe 9152 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA 7523 11122 68,00
COMPRA - CTe 3740427 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 74,53
RECEBIMENTO DA NF 3098 E 3099 51 402 258,80
RECEBIMENTO DA NF 3068 51 402 93,87
PAGO NF 403835-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A 10949 51 448,29
PAGO NF 397173-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A 10949 51 1.948,81
PAGO FATURA 77806 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 107,71
Total dia - Déb: 3.000,01 Cré: 3.000,01
06/10/2020
PAGO SALÁRIOS 09/2020 3156 5 2.645,66
VENDA - NF 3162 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO 402 5006 193,80
COMPRA - NF 409895 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 14.942,56
COMPRA - CTe 1358956 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 42,75
RECEBIMENTO DA NF 052 51 402 7.029,15
RECEBIMENTO DA NF 2590 51 402 15.219,39
RECEBIMENTO DA NF 2935 51 402 762,95
RECEBIMENTO DA NF 3101 51 402 284,86
PAGO PRO-LABORE 09/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 5 930,05
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 51 7.375,42
Total dia - Déb: 49.426,59 Cré: 49.426,59
07/10/2020
COMPRA - NF 356638 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 5904 10109 10.798,00
PAGO FGTS 09/2020 3152 51 221,28
PAGO NF 16590-1 HYDRONLUBZ IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA 10484 51 1.481,00
PAGO NF 402115-2 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A 10949 51 2.988,48
Total dia - Déb: 15.488,76 Cré: 15.488,76
08/10/2020
VENDA - NF 3163 4 BATALHAO LOGISTICO 402 5006 617,90
VENDA - NF 3164 4 BATALHAO LOGISTICO 402 5006 225,74
VENDA - NF 3165 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 402 5006 187,74
VENDA - NF 3166 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIB. DA REGIAO METROPOLITANA DE 402 5006 1.146,33
VENDA - NF 3167 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIB. DA REGIAO METROPOLITANA DE 402 5006 13,20
VENDA - NF 3170 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 603,00
VENDA - NF 3171 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 1.206,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3168 SECRETARIA DE EDUCACAO DE CONTAGEM 5103 402 603,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3169 SECRETARIA DE EDUCACAO DE CONTAGEM 5103 402 1.206,00
COMPRA - CTe 1361747 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 56,04
COMPRA - CTe 3750903 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 2938 51 402 13.284,80
RECEBIMENTO DA NF 2998 51 402 8.299,93
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3165 5105 51 18,77
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3166 5105 51 160,48
PAGO ICMS-ST SOBRE NF 3167 5105 51 1,45
PAGO NF 891087-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA 11862 51 1.297,80
PAGO NF 84742-1 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRAULICO LTDA 11538 51 1.559,59
Total dia - Déb: 30.549,83 Cré: 30.549,83
09/10/2020
COMPRA - CTe 84596 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 71,17
COMPRA - CTe 799877 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 63,35
DEPÓSITO DA TUPER S/A - DEVOOLUÇÃO PARCIAL DO ADIANTAMENTO DE 27/08/2020 51 581 586,38
RECEBIMENTO DA NF 2773 51 402 1.348,05
RECEBIMENTO DA NF 3103 402 302,10
RECEBIMENTO DA NF 3103 51 286,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3103 SECR.SAUDE DA BAHIA 9106 15,41
PAGO NF 1487647-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA 11862 51 33,75
PAGO FATURA 131167 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 168,17
PAGO FATURA 231263-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 570,24
Total dia - Déb: 3.143,21 Cré: 3.143,21
13/10/2020
VENDA - NF 3172 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 402 5006 21.165,60
COMPRA - CTe 59056 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 294,27
14/10/2020
COMPRA - CTe 535577 TRANSPORTE MANN EIRELI 7523 11193 641,48
RECEBIMENTO DA NF 3105 402 77,50
RECEBIMENTO DA NF 3105 51 61,30
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3105 SECR.SAUDE DA BAHIA 9106 16,20
PAGO NF 883742-3 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA 11862 51 323,97
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 581 51 8.075,00
Total dia - Déb: 9.117,95 Cré: 9.117,95
15/10/2020
VENDA - NF 3174 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 904,50
VENDA - NF 3175 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM 402 5006 301,50
VENDA - NF 3176 SISTEMA DE ENSINO SUL BRASILEIRO LTDA 402 5006 1.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3173 SECRETARIA DE EDUCACAO DE CONTAGEM 5103 402 1.206,00
COMPRA - NF 356757 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 2.104,38
RECEBIMENTO DA NF 3114 51 402 60,00
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 86,70
RESGATE INVEST FACIL 58 158 86,70
PAGO NF 1104544 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA 12014 51 320,17
PAGO NF 1105173 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUCAO LTDA 12014 51 213,45
PAGO NF 143007 METALCASTY LTDA 10832 51 1.023,84
PAGO NF 1504208-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA 11862 51 44,25
PAGO NF 9616242 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA 8201 1680 715,83
EIRELI
Total dia - Déb: 8.267,32 Cré: 8.267,32
16/10/2020
VENDA - NF 3177 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 42,50
VENDA - NF 3178 SEC DE CIENCIA. TECNOLOGIA E INOVACAO - DIRETORIA GERAL DA S 402 5006 215,60
COMPRA - CTe 3770568 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 3020 51 402 870,48
RECEBIMENTO DA NF 3104 402 209,50
RECEBIMENTO DA NF 3104 51 203,21
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3104 SECR.SAUDE DA BAHIA 9106 6,29
PAGO FATURA 183726 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 14,85
PAGO FATURA 233224-8 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 91,81
PAGO FATURA 173706 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 168,09
Total dia - Déb: 1.674,89 Cré: 1.674,89
17/10/2020
COMPRA - CTe 85442 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 69,08
Total dia - Déb: 69,08 Cré: 69,08
19/10/2020
VENDA - NF 3179 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI 402 5006 3.003,54
RECEBIMENTO DA NF 2874 - 25943 - 3027 51 402 52.518,20
PAGO NF 403835-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A 10949 51 448,42
PAGO FATURA 273603-9 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 215,79
Total dia - Déb: 56.185,95 Cré: 56.185,95
20/10/2020
COMPRA - NF 14896 ESTRIBOPEÇAS IND.COM.DE PEÇAS LTDA 5904 3004 1.995,00
COMPRA - CTe 59526 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 88,61
COMPRA - CTe 803139 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 122,91
RECEBIMENTO DA NF 2001 51 402 298,01
RECEBIMENTO DA NF 3038 51 402 116,05
PAGO INSS 09/2020 3153 51 235,29
PAGO SIMPLES 03/2020 3211 51 28.212,42
PAGO SIMPLES 09/2020 3211 51 13.979,14
PAGO NF 399881-3 PLASTILIT PROD.PLAST.DO PARANA S/A 10949 51 1.024,36
PAGO FATURA 88977-6 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 294,27
PAGO NF 409895 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 14.942,56
Total dia - Déb: 61.308,62 Cré: 61.308,62
21/10/2020
VENDA - NF 3180 UNIV FED DE UBERLANDIA 402 5006 3.549,20
COMPRA - CTe 4066 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 7523 11780 470,00
COMPRA - CTe 3779580 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 60,09
RECEBIMENTO DA NF 2870 51 402 103,95
RECEBIMENTO DA NF 2877 51 402 2.078,20
RECEBIMENTO DA NF 3006 51 402 3.583,92
RECEBIMENTO DA NF 3124 51 402 541,00
PAGO NF 16590-2 HYDRONLUBZ IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA 10484 51 1.481,00
PAGO NF 903940-1 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 66,25
Total dia - Déb: 11.933,61 Cré: 11.933,61
22/10/2020
RECEBIMENTO DA NF 3155 51 402 327,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 581 51 17.623,20
Total dia - Déb: 17.950,20 Cré: 17.950,20
23/10/2020
VENDA - NF 3182 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 402 5006 21.165,60
VENDA - NF 3183 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 71,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3181 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - SEAD 5103 402 21.165,60
RECEBIMENTO DA NF 3109 51 402 5.199,68
RECEBIMENTO DA NF 3125 51 402 109,07
RECEBIMENTO DA NF 3126 51 402 524,94
RECEBIMENTO DA NF 3127 51 402 109,07
RECEBIMENTO DA NF 3128 51 402 109,07
RECEBIMENTO DA NF 3129 51 402 109,07
RECEBIMENTO DA NF 3153 51 402 35.938,10
RECEBIMENTO DA NF 3167 51 402 13,20
PAGO NF 905237-1 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA 11862 51 265,00
PAGO FATURA 26137 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 97,94
PAGO FATURA 234467-0 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 154,13
PAGO FATURA 173820 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 641,48
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 581 51 1.920,00
26/10/2020
VENDA - NF 3184 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 402 5006 23.213,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3185 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 5103 402 555,00
COMPRA - CTe 3791838 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 60.000,00
PAGO NF 137677-1 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 11712 51 1.967,80
PAGO NF 697178 TRAMONTINA MULTI S/A 11182 663,03
PAGO NF 697178 TRAMONTINA MULTI S/A 51 319,63
BAIXA DA NF 697178 TRAMONTINA MULTI S/A COM CR DITO DE 27/05/2020 585 343,40
PAGO FATURA 3448-7 T.E.L. TRANSPORTE DE CARGA LTDA 11122 51 68,00
Total dia - Déb: 86.528,99 Cré: 86.528,99
27/10/2020
VENDA - NF 3188 DIRETORIA DE ADMINISTRACAO TRIB. DA REGIAO METROPOLITANA DE 402 5006 986,73
RECEBIMENTO DA NF 3162 51 402 193,80
DEPÓSITO DO BANCO DO BRASIL - REEMBOLSO DA TARIFA DE 01/10/2020 51 8534 30,00
PAGO FATURA 89234-3 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 294,27
Total dia - Déb: 1.504,80 Cré: 1.504,80
28/10/2020
COMPRA - NF 411769 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 1.385,44
PAGO FATURA 611129-7 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 63,35
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI 581 51 281,00
Total dia - Déb: 1.729,79 Cré: 1.729,79
29/10/2020
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3189 INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DA BAHIA 5103 402 184,50
RECEBIMENTO DA NF 2701 51 402 476,40
RECEBIMENTO DA NF 3102 51 402 406,96
PAGO NF 142273-1 METALCASTY LTDA 10832 51 5.287,75
Total dia - Déb: 6.355,61 Cré: 6.355,61
30/10/2020
VENDA - NF 3190 UNIV FED DO PARANA 402 5006 2.085,30
COMPRA - CTe 7908 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 7523 10279 79,00
COMPRA - CTe 1389992 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,55
DEPÓSITO COMPESA 51 26.304,68
RECEBIMENTO DA NF 2894 402 1.431,30
RECEBIMENTO DA NF 2896 402 2.022,00
RECEBIMENTO DA NF 2984 402 11.469,60
RECEBIMENTO DA NF 2985 402 3.440,88
RECEBIMENTO DA NF 2999 402 2.628,50
RECEBIMENTO DA NF 3046 402 5.312,40
RECEBIMENTO DA NF 3056 51 402 139,96
RECEBIMENTO DA NF 3141 51 402 1.690,00
RECEBIMENTO DA NF 3160 51 402 187,50
RECEBIMENTO DA NF 3164 51 402 225,74
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 9003 633,88
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL 158 9003 0,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS 170 9003 159,94
PAGO FATURA 76646 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 136,59
PAGO FATURA 235610-4 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 71,17
31/10/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.766,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 217,58
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.645,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 221,28
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 10.259,71
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 425,90
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 4.176,01
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 1.074,08
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 6.109,49
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 171,82
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 4.926,25
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 1.826,84
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 55,42
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP 5907 178,02
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3204 519,70
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 16.462,26
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 1.361,54
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 866,43
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 683,25
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 3.153,82
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 2.850,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 7.546,30
Total dia - Déb: 36.034,26 Cré: 36.034,26
03/11/2020
RECEBIMENTO DA NF 3073 51 402 752,50
RECEBIMENTO DA NF 3075 51 402 301,00
RECEBIMENTO DA NF 3123 51 402 479,99
PAGO FATURA 277027-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 224,52
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 581 51 22.061,16
PAGO NF 356638-1 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 10109 51 5.399,00
Total dia - Déb: 29.218,17 Cré: 29.218,17
04/11/2020
COMPRA - NF 54062 NASATO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 3004 1.295,00
COMPRA - CTe 318549 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 44,17
COMPRA - CTe 1393168 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 5902 11014 47,80
VENDA - NF 3192 METALURGICA CS LTDA 402 5006 2.079,00
RECEBIMENTO DA NF 3071 51 402 150,50
RECEBIMENTO DA NF 3074 51 402 1.206,00
RECEBIMENTO DA NF 3161 51 402 5.134,20
RECEBIMENTO DA NF 3174 51 402 904,50
RECEBIMENTO DA NF 3175 51 402 301,50
PAGO NF 402115-3 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.989,39
Total dia - Déb: 14.152,06 Cré: 14.152,06
05/11/2020
COMPRA - CTe 61003 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 91,41
COMPRA - CTe 3816522 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
RECEBIMENTO DA NF 3016 51 402 104,90
RECEBIMENTO DA NF 3044 51 402 69,90
RECEBIMENTO DA NF 3135 51 402 1.368,00
RECEBIMENTO DA NF 3137 51 402 243,00
RECEBIMENTO DA NF 3165 51 402 187,74
PAGO FATURA 613083-6 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 122,91
PAGO FATURA 78772-8 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA 11780 51 470,00
PAGO NF 84742-2 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA 11538 51 1.559,59
Total dia - Déb: 4.279,51 Cré: 4.279,51
06/11/2020
PAGO SALÁRIOS 10/2020 3156 5 2.645,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3194 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 5103 402 1.050,00
COMPRA - NF 12223 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 19.845,00
COMPRA - CTe 96369 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 748,07
COMPRA - NF 144832 METALCASTY LTDA 5904 10832 1.231,96
COMPRA - CTe 3821922 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
VENDA - NF 3193 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 47,75
VENDA - NF 3195 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS 402 5006 1.050,00
RECEBIMENTO DA NF 3072 51 402 301,00
PAGO FGTS 10/2020 3152 51 221,28
PAGO FATURA 122386 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO FATURA 173982 TRANSPORTE MANN EIRELI 11193 51 641,48
BAIXA DA NF 12223 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 28/09/2020 10063 581 19.845,00
Total dia - Déb: 47.751,32 Cré: 47.751,32
09/11/2020
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3196 4 BATALHAO LOGISTICO 5103 402 225,74
COMPRA - CTe 16520 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 5902 10786 69,08
COMPRA - CTe 1399209 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 46,35
VENDA - NF 3197 4 BATALHAO LOGISTICO 402 5006 225,74
RECEBIMENTO DA NF 2603 51 402 215,60
RECEBIMENTO DA NF 3170 51 402 603,00
PAGO PRO-LABORE 10/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 5 930,05
PAGO LUCRO APURADO EM 2019 PARA JEAN CARLOS SESTREN 4805 51 5.881,70
Total dia - Déb: 8.197,26 Cré: 8.197,26
10/11/2020
RECEBIMENTO DA NF 3188 51 402 986,73
PAGO ICMS 10/2020 3204 51 519,70
PAGO FATURA 548 CDR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 7523 51 2.888,00
PAGO FATURA 89701-9 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 88,61
PAGO NF 356757-1 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 1.052,19
PAGO NF 12240 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 1.067,00
PAGO NF 411769 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 1.385,44
Total dia - Déb: 7.987,67 Cré: 7.987,67
11/11/2020
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3198 IFSC - CAMPUS FLORIANOPOLIS 5103 402 212,50
RECEBIMENTO DA NF 3154 51 402 182,55
RECEBIMENTO DA NF 3190 51 402 2.085,30
Total dia - Déb: 2.480,35 Cré: 2.480,35
12/11/2020
COMPRA - CTe 811969 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 58,00
COMPRA - CTe 3832836 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 55,14
RECEBIMENTO DA NF 3136 51 402 692,00
PAGO NF 1504208-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 44,25
Total dia - Déb: 849,39 Cré: 849,39
13/11/2020
COMPRA - CTe 3835693 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 55,14
RECEBIMENTO DA NF 3177 51 402 42,50
PAGO FATURA 173332 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 60,09
PAGO FATURA 237949-0 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 69,08
Total dia - Déb: 226,81 Cré: 226,81
16/11/2020
RESGATE BB CDB DI 51 151 5.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 50,38
PAGO FATURA 94063 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 748,07
PAGO NF 1140608 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO NF 1452952-1 METALCASTY LTDA 10832 51 5.287,57
PAGO NF 14896 ESTRIBOPEÇAS IND.COM.DE PEÇAS LTDA 3004 51 1.995,00
PAGO NF 54062 NASATO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 3004 51 1.295,00
PAGO NF 9646393 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA 8201 1680 710,63
EIRELI
Total dia - Déb: 15.611,65 Cré: 15.611,65
17/11/2020
RECEBIMENTO DA NF 2986 51 402 1.242,54
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 93,45
RESGATE INVEST FACIL 58 158 93,45
PAGO FATURA 281904-0 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 33,55
Total dia - Déb: 1.462,99 Cré: 1.462,99
18/11/2020
RECEBIMENTO DA NF 2611 51 402 3.717,82
RECEBIMENTO DA NF 3163 51 402 617,90
RECEBIMENTO DA NF 3184 51 402 23.213,10
RECEBIMENTO DA NF 3193 51 402 47,75
PAGO FATURA 7994-4 CWLOG TRANSPORTES EIRELI 10279 51 79,00
PAGO PARA AVMX BRINQUEDOS EIRELI 581 51 2.264,00
PAGO NF 903940-2 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 66,25
Total dia - Déb: 30.005,82 Cré: 30.005,82
19/11/2020
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3200 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 5103 402 310,90
PAGO PARA RB COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 581 51 2.052,95
Total dia - Déb: 2.363,85 Cré: 2.363,85
20/11/2020
COMPRA - NF 59536 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 2.206,38
RECEBIMENTO DA NF 2897 51 402 10.728,48
RECEBIMENTO DA NF 3000 51 402 1.551,75
RECEBIMENTO DA NF 3002 51 402 661,82
RECEBIMENTO DA NF 3142 51 402 824,60
PAGO INSS 10/2020 3153 51 235,29
PAGO SIMPLES 04/2020 3211 51 14.009,31
PAGO SIMPLES 10/2020 3211 51 16.462,26
PAGO FATURA 8312 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 62,06
PAGO NF 905237-2 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 265,00
Total dia - Déb: 47.006,95 Cré: 47.006,95
23/11/2020
RESGATE BB CDB DI 51 151 24.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 165,20
RESGATE BB CDB DI 51 151 51,10
PAGO PARA TUPER S/A 581 51 29.958,03
PAGO NF 137677-2 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 11712 51 1.841,13
Total dia - Déb: 56.515,46 Cré: 56.515,46
24/11/2020
COMPRA - CTe 324 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 5902 12328 65,10
COMPRA - NF 39060 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 5904 10664 1.206,00
COMPRA - NF 771795 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 1.212,04
RESGATE BB CDB DI 51 151 2.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 18,35
PAGO FATURA 90192-0 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 91,41
PAGO NF 356757-2 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 1.052,19
PAGO NF 348127 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 10156 51 1.720,32
Total dia - Déb: 7.865,41 Cré: 7.865,41
25/11/2020
COMPRA - NF 15003 AVMX BRINQUEDOS EIRELI 5904 11860 281,00
COMPRA - NF 1140474 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA 5904 12014 567,46
RECEBIMENTO DA NF 2997 402 13,20
RECEBIMENTO DA NF 3063 402 771,70
RECEBIMENTO DA NF 3064 402 439,65
RECEBIMENTO DA NF 3065 402 678,70
DEPÓSITO TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA 51 1.712,93
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 2997 - 3063 A 3065 TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA 9106 190,32
RESGATE BB CDB DI 51 151 192.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 397,44
RESGATE BB CDB DI 51 151 375,60
RESGATE BB CDB DI 51 151 447,70
BAIXA DA NF 15003 AVMX BRINQUEDOS COM ADIANTAMENTO EM 28/10/2020 11860 581 281,00
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI - FEITO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 1681 51 193.545,00
PAGO PARA STNC PNEUMATICA DO BRASIL LTDA 581 51 294,88
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 581 51 286,21
TRANSFERÊNCIA DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE 4130 1681 9.364,67
Total dia - Déb: 400.244,21 Cré: 400.244,21
26/11/2020
COMPRA - NF 6213 RB COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5904 581 2.052,95
RESGATE BB CDB DI 51 151 4.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 25,02
PAGO NF 142273-2 METALCASTY LTDA 10832 51 4.598,02
27/11/2020
COMPRA - CTe 441 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 5902 12328 65,10
RECEBIMENTO DA NF 3143 51 402 1.587,00
PAGO FATURA 52750 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 124,12
PAGO PARA POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 581 51 684,16
Total dia - Déb: 2.460,38 Cré: 2.460,38
30/11/2020
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3202 SECTI - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO PARQUE TECNOLOGICO 5103 402 215,60
COMPRA - NF 14508 STNC PNEUMATICA DO BRASIL LTDA 5904 581 294,88
COMPRA - NF 60076 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 865,64
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.766,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 217,58
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
SALÁRIO FAMÍLIA 3153 97,24
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.645,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 221,28
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER 3903 3152 110,64
PAGO 13° SALÁRIO - 1ª PARCELA 552 5 1.383,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 230,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 18,44
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 307,32
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 24,58
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 353,43
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 154,99
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 189,93
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 723,88
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 2.907,92
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 37,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 124,65
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP 5907 10,81
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 3.485,82
RESGATE BB CDB DI 51 151 5.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 28,30
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 9003 618,45
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI 8804 151 440,47
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL 158 9003 0,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS 170 9003 152,55
PAGO PARA ERIVAN SANTANA SOARES 581 51 360,00
PAGO NF 356638-2 BAKOF PLÁSTICOS LTDA 10109 51 5.399,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 4.301,47
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 355,76
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 226,39
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 178,53
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 824,07
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 744,93
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 1.971,79
Total dia - Déb: 27.874,64 Cré: 27.874,64
01/12/2020
COMPRA - NF 16231 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 5904 11704 8.075,00
COMPRA - CTe 62114 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 184,30
COMPRA - CTe 28628087 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA 5902 11029 66,08
VENDA - NF 3203 ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL DO EST. DE 402 5006 65,00
02/12/2020
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3206 DIRETORIA DE ADM TRIBUT. DA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR 5103 402 1.146,33
COMPRA - NF 4541 AS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 5904 10079 6.480,00
COMPRA - NF 16254 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 5904 11704 1.920,00
COMPRA - CTe 62312 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 76,66
VENDA - NF 3204 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 67,76
VENDA - NF 3205 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO 402 5006 22,90
BAIXA DA NF 16254 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS COM ADIANTAMENTO EM 23/10/2020 11704 581 1.920,00
PAGO FATURA 285283-7 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 11014 51 138,32
Total dia - Déb: 11.771,97 Cré: 11.771,97
03/12/2020
COMPRA - CTe 530 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 5902 12328 300,31
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3207 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 5103 402 21.165,60
COMPRA - NF 13025 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 17.623,20
COMPRA - CTe 14203 C.B.E.A. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 5902 10200 530,00
COMPRA - CTe 91212 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 75,48
COMPRA - NF 773232 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 2.671,46
COMPRA - NF 923054 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 5904 11862 1.772,80
VENDA - NF 3208 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE 402 5006 21.165,60
RECEBIMENTO DA NF 2959 51 402 2.268,41
BAIXA DA NF 13025 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 22/10/2020 10063 581 17.623,20
Total dia - Déb: 85.196,06 Cré: 85.196,06
04/12/2020
COMPRA - NF 6085 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA 5904 10678 554,75
COMPRA - CTe 9198 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 5902 10393 123,20
COMPRA - NF 143785 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 545,87
COMPRA - NF 233840 MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 12447 16.800,00
RECEBIMENTO DA NF 3062 51 402 1.050,00
RECEBIMENTO DA NF 3195 51 402 5.342,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 5.000,00
PAGO FATURA 101421 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 11572 51 55,14
PAGO FATURA 241761-8 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 69,08
PAGO PARA OVERALL QUALITY SERVIÇOS E INSPEÇÕES LTDA 581 51 1.250,00
Total dia - Déb: 30.790,84 Cré: 30.790,84
07/12/2020
COMPRA - NF 12950 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 6.615,00
COMPRA - NF 40746 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA 5904 12078 1.530,00
COMPRA - CTe 62443 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 164,45
COMPRA - CTe 97081 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 7523 12990 304,55
RECEBIMENTO DA NF 3182 51 402 21.165,60
PAGO PRO-LABORE 11/2020 PARA JEAN CARLOS 3402 5 930,05
PAGO FGTS 11/2020 3152 51 331,92
PAGO SALÁRIOS 11/2020 3156 5 2.645,66
BAIXA DA NF 12950 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 13/10/2020 10063 581 6.615,00
PAGO FATURA 9198 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA 10393 51 123,20
08/12/2020
COMPRA - NF 4934 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 5904 10951 684,16
COMPRA - NF 45921 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI 5904 12468 286,21
COMPRA - NF 60740 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 673,36
COMPRA - CTe 62505 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 65,10
COMPRA - NF 773794 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 2.024,26
COMPRA - CTe 823610 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 615,41
COMPRA - CTe 28674917 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA 5902 11029 74,41
VENDA - NF 3209 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 402 5006 15.550,00
BAIXA DA NF 45921 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 25/11/2020 12468 581 286,21
BAIXA DA NF 4934 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 27/11/2020 10951 581 684,16
PAGO PARA POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 581 51 657,90
Total dia - Déb: 21.601,18 Cré: 21.601,18
09/12/2020
COMPRA - NF 54839 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA 5904 581 4.992,00
COMPRA - NF 202128 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 5904 13389 2.294,86
COMPRA - CTe 275146 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 5902 13048 334,01
COMPRA - NF 745149 MUELLER FOGÕES LTDA 5904 10867 4.200,46
VENDA - NF 3210 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 13.600,00
VENDA - NF 3211 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 402 5006 13.600,00
RECEBIMENTO DA NF 3008 51 402 746,60
Total dia - Déb: 39.767,93 Cré: 39.767,93
10/12/2020
COMPRA - NF 9319 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA 5904 10939 3.506,55
COMPRA - NF 60912 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 902,76
COMPRA - CTe 92133 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 700,00
COMPRA - CTe 353516 TECMAR TRANSPORTES LTDA 7523 12169 355,79
COMPRA - NF 369389 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 7.269,54
COMPRA - NF 418716 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 7.350,50
VENDA - NF 3212 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DOS INDIOS 402 5006 12.447,04
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER 3903 3152 125,68
13º SALÁRIO INTEGRAL 3902 2.954,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO 552 1.383,00
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO 3153 234,50
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO 3156 1.336,50
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 7231 3902 418,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO 7240 3903 33,48
RECEBIMENTO DA NF 3110 51 402 3.786,87
RECEBIMENTO DA NF 3111 51 402 2.180,31
RECEBIMENTO DA NF 3112 51 402 2.180,31
RECEBIMENTO DA NF 3113 51 402 10.015,88
PAGO NF 12345 FUTURA CONTABILIDADE LTDA 8532 51 1.067,00
RESGATE RDCPOS 70 10.000,00
11/12/2020
VENDA - NF 3213 SECRETARIA DA EDUCACAO 402 5006 141,20
VENDA - NF 3214 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 402 5006 310,90
PAGO PARA NOVA VET DISTRIB.PRODUTOS LTDA 581 51 1.327,56
PAGO NF 142952-2 METALCASTY LTDA 10832 51 4.597,86
SAQUE VIACREDI 5 70 5.000,00
Total dia - Déb: 11.377,52 Cré: 11.377,52
14/12/2020
COMPRA - CTe 62770 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 65,10
COMPRA - CTe 92595 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 73,94
COMPRA - NF 564657 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 5904 12453 1.564,48
COMPRA - CTe 825925 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 7523 10691 59,00
COMPRA - CTe 3900662 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA 7523 11572 62,06
VENDA - NF 3215 COMANDO DA BDA INF PQDT - CONTROLE DE CUSTOS 402 5006 135,20
RECEBIMENTO DA NF 3208 51 402 21.165,60
Total dia - Déb: 23.125,38 Cré: 23.125,38
15/12/2020
PAGO NF 151196 SPINNER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5904 51 963,26
COMPRA - NF 9352 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA 5904 10939 5.760,00
COMPRA - NF 14708 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME 5904 13315 1.349,94
COMPRA - NF 21889 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA 5904 12451 126,00
COMPRA - NF 29161 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA 5904 10606 506,52
COMPRA - CTe 62790 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 65,10
COMPRA - CTe 62807 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 90,86
COMPRA - CTe 62812 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 65,10
COMPRA - NF 144851 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 1.693,38
COMPRA - NF 144869 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 1.123,08
COMPRA - NF 146220 METALCASTY LTDA 5904 10832 1.211,77
COMPRA - NF 198352 NOVA VET DISTRIB.PRODUTOS LTDA 5904 581 1.327,56
RECEBIMENTO DA NF 2251 51 402 5.525,53
RECEBIMENTO DA NF 3042 51 402 3.717,82
TARIFA BRADESCO - CESTA EMPRESARIAL PJ 8534 58 93,45
RESGATE INVEST FACIL 58 158 93,45
PAGO NF 1313959 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A 8535 51 25,00
PAGO FATURA 1163899 BARBARA SATURNINO DOS SANTOS 5902 51 38,00
PAGO FATURA 397-2 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 12328 51 130,20
PAGO FATURA 90841-0 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 184,30
SAQUE BANCO DO BRASIL 5 51 850,00
SAQUE VIACREDI 5 70 116,67
PAGO NF 9676731 UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA 8201 1680 722,29
EIRELI
Total dia - Déb: 25.779,28 Cré: 25.779,28
16/12/2020
COMPRA - NF 28568 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 5904 10658 3.804,47
COMPRA - NF 418746 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 2.394,82
RECEBIMENTO DA NF 2267 51 402 5.752,55
17/12/2020
COMPRA - CTe 891 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 5902 12328 65,10
COMPRA - NF 4979 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 5904 581 657,90
COMPRA - NF 8495 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA 5904 10445 1.480,00
COMPRA - NF 202853 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 5904 13389 2.408,56
COMPRA - NF 420683 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 2.832,47
COMPRA - NF 420684 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 5904 10949 115,28
COMPRA - CTe 28821716 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA 5902 11029 62,51
VENDA - NF 3217 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS 402 5006 125,85
RECEBIMENTO DA NF 3179 51 402 3.003,54
PAGO PARA POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 581 51 765,00
PAGO NF 4541 AS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 10079 5 6.480,00
Total dia - Déb: 17.996,21 Cré: 17.996,21
18/12/2020
COMPRA - NF 28600 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 5904 10658 393,06
COMPRA - CTe 93200 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 95,09
COMPRA - CTe 93351 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI 7523 10786 68,51
COMPRA - NF 242046 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA 5904 11776 1.613,59
COMPRA - CTe 872829 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 113,77
COMPRA - NF 1190372 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 5904 10084 3.500,16
PAGO 13° SALÁRIO - 2ª PARCELA 3156 5 1.336,50
PAGO INSS 11/2020 3153 51 235,29
PAGO INSS 13º SALÁRIO 3153 51 234,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 51 65.000,00
PAGO PARA PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ.PEDAGÓGICOS 581 51 2.628,00
RECEBIMENTO DA NF 3192 58 402 2.079,00
APLICAÇÃO EM INVEST FACIL 158 58 2.079,00
Total dia - Déb: 79.376,47 Cré: 79.376,47
21/12/2020
COMPRA - NF 341310 PINCÉIS ATLAS S/A 5904 51 12.610,08
COMPRA - CTe 926 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 5902 12328 389,15
COMPRA - NF 13287 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI 5904 10063 22.061,16
COMPRA - CTe 15484 C.B.E.A. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 5902 10200 560,00
COMPRA - NF 145524 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 5904 11712 2.007,19
COMPRA - NF 775889 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5904 10901 2.405,10
COMPRA - CTe 1459557 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A 7523 11014 33,69
VENDA - NF 3218 63 BATALHAO DE INFANTARIA 402 5006 1.004,44
RECEBIMENTO DA NF 3183 402 71,70
RECEBIMENTO DA NF 3183 51 48,18
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 3183 FUNDO DE SAUDE DA BAHIA 9106 23,52
PAGO SIMPLES 05/2020 3211 51 19.534,10
PAGO SIMPLES 11/2020 3211 51 4.301,47
BAIXA DA NF 13287 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 03/11/2020 10063 581 22.061,16
RESGATE BB CDB DI 51 151 42.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 252,00
PAGO NF 39060 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA 10664 51 1.206,00
PAGO NF 745149 MUELLER FOGÕES LTDA 10867 51 4.200,46
PAGO FATURA 1230771-3 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 13048 51 334,01
PAGO FATURA 91048-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 241,11
PAGO FATURA 511-8 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA 12328 51 300,31
Total dia - Déb: 135.573,13 Cré: 135.573,13
22/12/2020
COMPRA - NF 15064 AVMX BRINQUEDOS EIRELI EPP 5904 11860 2.264,00
COMPRA - NF 242506 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA 5904 11776 1.222,20
COMPRA - CTe 874819 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 5902 12990 91,21
BAIXA DA NF 15064 AVMX BRINQUEDOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 18/11/2020 11860 581 2.264,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 5,44
RESGATE BB CDB DI 51 151 3,03
PAGO PARA POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 581 51 918,00
Total dia - Déb: 8.267,88 Cré: 8.267,88
23/12/2020
COMPRA - NF 5005 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA 5904 581 765,00
COMPRA - NF 28774 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA 5904 10658 817,89
COMPRA - CTe 63075 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 229,22
COMPRA - NF 137030 TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 5904 11153 1.400,00
COMPRA - NF 146112 METALCASTY LTDA 5904 10832 9.992,41
COMPRA - CTe 278569 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 5902 13048 45,83
COMPRA - NF 372109 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA 5904 10156 24.457,68
COMPRA - CTe 28919872 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA 5902 11029 74,51
RECEBIMENTO DA NF 3037 51 402 168,00
PAGO NF 142273-3 METALCASTY LTDA 10832 51 4.598,02
RESGATE BB CDB DI 51 151 5.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 30,25
PAGO NF 1140474 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA 12014 51 567,46
PAGO PARA TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 581 51 800,00
Total dia - Déb: 49.446,27 Cré: 49.446,27
24/12/2020
RESGATE BB CDB DI 51 151 1.000,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 5,54
PAGO FATURA 103465 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 12990 51 304,55
PAGO FATURA 623507-7 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI 10691 51 615,41
Total dia - Déb: 1.925,50 Cré: 1.925,50
28/12/2020
COMPRA - NF 17347 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA 5904 10964 10.272,64
COMPRA - NF 17372 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA 5904 10964 1.331,66
COMPRA - CTe 63056 FSR TRANSPORTE LTDA 5902 13148 77,97
COMPRA - NF 137167 TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 5904 11153 1.400,00
COMPRA - CTe 279698 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 5902 13048 45,83
RESGATE BB CDB DI 51 151 18.500,00
RESGATE BB CDB DI 51 151 103,60
BAIXA DA NF 137167 TNT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 23/12/2020 11153 581 800,00
PAGO NF 14708 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA 13315 51 1.349,94
PAGO NF 564657 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A 12453 51 1.564,48
PAGO NF 59536 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 2.206,38
PAGO NF 418746 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 2.394,82
PAGO NF 418716 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A 10949 51 7.350,50
PAGO NF 143785 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA 11712 51 545,87
PAGO NF 771795 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 10901 51 1.212,04
PAGO FATURA 245474-2 MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA 10786 51 75,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 3212 PREF.PALMEIRA DOS ÍNDIOS 51 1.618,11
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 3212 PREF.PALMEIRA DOS ÍNDIOS 51 161,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 3212 PREF.PALMEIRA DOS ÍNDIOS 5105 1.369,18
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 3212 PREF.PALMEIRA DOS ÍNDIOS 9106 410,75
RESGATE INVEST FACIL 58 158 369,31
RESGATE INVEST FACIL 58 158 1.630,69
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI 1680 58 2.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 1681 58 250,00
29/12/2020
RECEBIMENTO DA NF 3138 51 402 1.602,84
PAGO FATURA 91236-1 FSR TRANSPORTES LTDA 13148 51 65,10
RESGATE INVEST FACIL 58 158 250,00
Total dia - Déb: 1.917,94 Cré: 1.917,94
30/12/2020
RECEBIMENTO DA NF 3040 51 402 1.858,91
PAGO FATURA 15484 C.B.E.A. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 10200 51 560,00
PAGO NF 923054 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA 11862 51 1.772,80
Total dia - Déb: 4.191,71 Cré: 4.191,71
31/12/2020
SALÁRIO MENSALISTA 7246 2.954,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS 8207 1.045,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS 3153 234,50
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% 3153 114,95
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3156 2.719,50
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE 3402 930,05
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 7240 3152 236,32
PROVISÃO DE FÉRIAS 7239 3905 683,34
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS 7240 3906 54,66
RECEBIMENTO DA NF 3180 51 402 3.549,20
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 5105 170,75
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTROS ESTADOS 5105 1.925,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE 5105 4.257,35
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS 5105 1.527,44
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO 5907 7.459,03
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE OUTROS ESTADOS 5907 16.108,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL 5907 180,17
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL DE OUTROS ESTADOS 5907 366,89
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP 5907 971,40
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS 605 20.259,81
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI 151 9003 365,88
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI 8804 151 146,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM INVEST FACIL 158 9003 0,08
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FACIL 8804 158 0,06
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM INVEST FACIL 8803 158 0,01
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER 3211 6.289,41
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9512 520,18
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 9511 331,02
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5108 261,03
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5101 1.204,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 8205 1.038,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 7243 2.934,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RDCPOS 170 9003 42,37
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RDCPOS 8804 170 125,52
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2019 5909 513 100.001,91
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2020 513 5909 283.638,45
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 7523 85.339,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 5904 1.333.071,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 8534 1.822,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 5006 1.814.054,45
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 5103 195.231,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 5902 28.258,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 9106 12.473,49
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO 9103 374,78
1 1 ATIVO
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE
3 1.1.10 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4 1.1.10.01 BENS NUMERÁRIOS
5 1.1.10.01.01000 CAIXA
50 1.1.10.10 BANCOS CONTA MOVIMENTO
51 1.1.10.10.01000 BANCO DO BRASIL
58 1.1.10.10.20000 BRADESCO
70 1.1.10.10.95000 VIACREDI
150 1.1.10.20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151 1.1.10.20.01000 BANCO DO BRASIL
158 1.1.10.20.20000 BRADESCO
170 1.1.10.20.95000 VIACREDI
400 1.1.20 CLIENTES A RECEBER
401 1.1.20.01 VENDAS A PRAZO
402 1.1.20.01.00001 CLIENTES DIVERSOS
500 1.1.30 ESTOQUES
501 1.1.30.10 ESTOQUES GERAIS
513 1.1.30.10.63000 MERCADORIAS PARA REVENDA
550 1.1.40 OUTROS CRÉDITOS
551 1.1.40.05 CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552 1.1.40.05.10000 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
580 1.1.40.10 ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581 1.1.40.10.10000 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585 1.1.40.10.25000 CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
587 1.1.40.10.65500 OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
600 1.1.40.35 IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR
605 1.1.40.35.40000 ICMS A COMPENSAR
1500 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501 1.2.10 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650 1.2.10.40 CONTRATOS DE MÚTUO
1680 1.2.10.40.18000 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1681 1.2.10.40.42000 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
1800 1.2.30 INVESTIMENTOS
2200 1.2.30.60 COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205 1.2.30.60.95000 VIACREDI
3000 2 PASSIVO
3001 2.1 PASSIVO CIRCULANTE
3002 2.1.10 FORNECEDORES
3003 2.1.10.01 FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004 2.1.10.01.00001 FORNECEDORES DIVERSOS
10053 2.1.10.01.10053 ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
10063 2.1.10.01.10063 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10076 2.1.10.01.10076 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10079 2.1.10.01.10079 AS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
10084 2.1.10.01.10084 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109 2.1.10.01.10109 BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10156 2.1.10.01.10156 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10200 2.1.10.01.10200 C.B.E.A. TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10216 2.1.10.01.10216 CARACOL COM.MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
10279 2.1.10.01.10279 CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10385 2.1.10.01.10385 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10393 2.1.10.01.10393 DR7 TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10445 2.1.10.01.10445 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA
10461 2.1.10.01.10461 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10477 2.1.10.01.10477 FANUEL MATERIAIS DE SANEAMENTO LTDA
10484 2.1.10.01.10484 HYDRONLUBZ IND.COM.EQUIPAMENTOS LTDA
10487 2.1.10.01.10487 FERRAMENTAS GERAIS COM.FERRAM.MÁQ.LTDA
10491 2.1.10.01.10491 FILTROS PLANETA ÁGUA IND.COM.LTDA
10509 2.1.10.01.10509 FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA
10515 2.1.10.01.10515 FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
10563 2.1.10.01.10563 HIFERSANE IND.COM.MAT.HIDRÁULICOS LTDA
10590 2.1.10.01.10590 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606 2.1.10.01.10606 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10614 2.1.10.01.10614 IND.E COM.RIOMAR CORDAS EIRELI
10658 2.1.10.01.10658 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA
10664 2.1.10.01.10664 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10675 2.1.10.01.10675 JAMEF TRANSPORTES LTDA
TERMO DE ENCERRAMENTO
DIARIO
N° de Ordem 3
Contém este livro 113 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 113 e servirá de DIARIO
n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2020 a 31/12/2020 sendo a data de
Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2020 e obtidas através de processamento eletrônico
com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:
Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.843.035/0001-74 DUNS®: 91*****92
Razão Social: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 16/10/2021
FGTS Validade: 08/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 06/11/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 25/05/2021
Receita Municipal Validade: 03/07/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2022
Nome Empresarial:
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Objeto Social
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS,
MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS E
TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE
ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA
TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO
ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA
ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL;
PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO
VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA
USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E
PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO
VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS
RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE
MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.
Capital: R$ 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração
(CEM MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte
(Lei nº 123/2006)
Capital Integralizado: R$ 100.000,00
(CEM MIL REAIS)
Empresa de pequeno porte Indeterminado
Titular
Nome/CPF Administrador Início do Mandato Término do Mandato
Eu,
Conferi e assino.
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL
Documento Assinado Digitalmente 05/04/2021
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Nome Empresarial:
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Eu,
Conferi e assino.
BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL
SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública http://sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado de
Santa Catarina
IDENTIFICAÇÃO *
CPF/CNPJ: 29843035000174 Inscrição Estadual: 258615273
ENDEREÇO
Logradouro: RUA: FRITZ SPERNAU
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Data de Início de Atividade: 12/03/2018
Observações:
1 of 2 07/01/2020 13:09
SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública http://sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx
2 of 2 07/01/2020 13:09
28/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 10848698000153
Situação: Todas
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Pesquisar
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60B0.FC34.E170.9636 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 287.290.668-16
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 11:21:23 do dia 28/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 287.290.668-16
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 11:22:07 do dia 28/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
NOME EMPRESARIAL
PLASLOPES COMERCIO LTDA
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado
Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/04/2021 Prazo Final: 14/04/2022
Número do Processo: 2021/016675
Descrição/Justificativa: Não regularizou a documentação na fase de contratação.
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado
Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 14/04/2021 Prazo Final: 14/04/2022
Número do Processo: 2021/016675
Descrição/Justificativa: Não regularizou a documentação na fase de contratação.
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 08/11/2021
FGTS Validade: 16/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 05/06/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 20/10/2021
Receita Municipal Validade: 13/07/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2021
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=28729066816&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
Consulta Pública ao Cadastro Cadastro de Contribuintes de
ICMS ICMS - Cadesp
Estabelecimento
IE: 148.613.670.118
CNPJ: 10.848.698/0001-53
Nome Empresarial: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Informações Complementares
Informações NF-e
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Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.
Versão: 3.98.0
CERTIDÃO SIMPLIFICADA
CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES
NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.
A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO
SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.
EMPRESA
NIRE REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO INÍCIO DAS ATIVIDADES PRAZO DE DURAÇÃO
OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME
SÓCIO E ADMINISTRADOR
NOME
DATA NÚMERO
17/08/2018 387.325/18-9
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA LUIS CARLOS GENTILE DE LAET, 2129, HORTO FLORESTAL, SAO PAULO - SP,
CEP 02378-000. , DATADA DE: 04/07/2018.
Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta
Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 150351222, quinta-feira, 15 de abril de 2021 às 09:33:36.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Certidão nº 21040162301-58
Folha 1 de 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:09 do dia 23/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2021.
Código de controle da certidão: E48F.BE32.CA70.6F0A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 10.848.698/0001-53
Razão Social:PLASLOPES COMERCIO LTDA
Endereço: R LUIS CARLOS GENTILE DE LAET 2129 / HORTO FLORESTAL / SAO
PAULO / SP / 02378-000
Validade:19/04/2021 a 16/08/2021
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 28729066816
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL-ME, Nire 31110518131, foi deferido e arquivado sob o nº 31110518131 em
18/03/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C181000940628 e o código de segurança
K0tQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 1/2
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico que este documento da empresa NELIA MARIA CYRINO LEAL-ME, Nire 31110518131, foi deferido e arquivado sob o nº 31110518131 em
18/03/2011. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C181000940628 e o código de segurança
K0tQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 2/2
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 33087253634
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
NOME EMPRESARIAL
NELIA MARIA CYRINO LEAL
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:49 do dia 26/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2021.
Código de controle da certidão: B48A.74B6.148F.8463
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 11.109.083/0001-78
Razão Social:NELIA MARIA CYRINO LEAL ME
Endereço: ROD MURIAE/ERVALIA SN KM 03 / ZONA RURAL / MURIAE / MG / 36880-
000
Validade:13/04/2021 a 10/08/2021
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Nada consta.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
- BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua
inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas.
Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização,
expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão
Positiva com efeito de negativa.
DADOS CADASTRAIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001380052.00-01 CPF/CNPJ: 11.109.083/0001-78
NOME FANTASIA:
CNAE PRINCIPAL I DESCRIÇÃO: 2599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA/ 4744-0/03-Comércio varejista de materiais hidráulicos
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA: EMPRESARIo (INDIVIDUAL)
REGIME DE RECOLHIMENTO: SIMPLES NACIONAL CATEGORA: Único
DATA INSCRIÇÃO: 03/09/2009 MEl: não
ENDEREçO DO ESTABELECIMENTO
CEP: 36880000 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MURIAE
DISTRITO/ POVOADO:
NUMERO: SN
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: KM 03
EMITIDO EM
23/03/2021 16:19:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
Assinatura do Contribuinte.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
2021000456038395
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 11109083000178
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
1234567895
5
56
12345
5
825
83
25884
6868
248356824418
235278
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%6245662,"';045860BA 1<F,884:52A87;86
#468155,583568 $25
262D2,
" %9M
D28N8359842)2662"3862242006,8B
1234567895
5
565542
54562 1!"#$1%&!#9 !#"% 9'#$ %922345
566554
24292622(3
8
53
3424556626242345678)22854261#"'*+44,--...(2
83/2522
5632345678
234567886223566626
83
,
0/156788325862358*86/
2/156785*65542831204444526788255922345678/
<=50620
20-8060:5;7
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.DC73.0922.0971 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 330.872.536-34
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:54:03 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 330.872.536-34
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:55:08 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
Ministério da Economia
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.109.083/0001-78 DUNS®: 940774536
Razão Social: NELIA MARIA CYRINO LEAL
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Ocorrência 1:
Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
Data Aplicação: 02/10/2012
Número do Processo: PE SRP 033/2012 Número do Contrato: OC 099055
Descrição/Justificativa: Advertência aplicada em virtude do atraso na entrega dos materiais da Ordem
de Compra nº 099055, referente ao Pregão Eletrônico SRP 033/2012. A previsão
de entrega era 27/09/2012 e até a data da aplicação desta advertência - dia
02/10/2012 - o material não foi entregue.
Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.109.083/0001-78 DUNS®: 940774536
Razão Social: NELIA MARIA CYRINO LEAL
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=33087253634&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
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Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.109.083/0001-78 DUNS®: 940774536
Razão Social: NELIA MARIA CYRINO LEAL
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 75720710906
Situação: Todas
Imprimir
Pesquisar
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 33540866000144
Situação: Todas
Imprimir
Pesquisar
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.CCC7.6863.3959 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 757.207.109-06
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 13:47:49 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 757.207.109-06
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 13:48:48 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.540.866/0001-44 DUNS®: 922849684
Razão Social: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
Nome Fantasia: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.540.866/0001-44 DUNS®: 922849684
Razão Social: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
Nome Fantasia: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/06/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 12/07/2021
FGTS Validade: 23/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 12/07/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)
Receita Estadual/Distrital Validade: 13/05/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 15/05/2021 (*)
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2021
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=75720710906&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
OUTORGANTE: NAVODAP . COMÉRCIO DE MÂTERIA]S HIDRÁULICOS - EIRELI,
PI]SSOA JURI']CA DE DIREITO PRIVADO. INSCRITA NO CNPJ/\{F N.A
33.5.10.866/0001-44, SEDIADA A RUA EUzuDES MÂCIEL DE ALMEIDA. 474. tsAIITRO:
UI]ERAtsA. NA CIDAD§ DE CURÍ,IIT]A / PR, CEP: 81.560 460, NESTE ATO
IIEPRESEN.'1'ADA POR SUA ADMINISTRADORA SRA. MARLENE APARECIDA ôUER1NI
PADOVAN. PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE N-O 3.547.179-0 E DO CPF:
757.207.109.06, BRASILEIM, CAS.{DA E RESIDENTE EM CURITIBA / PR
OUTORGADO (§: SR. CARLOS EDUARDO MACEDO , PESSOA FISICA INSCR1TA NO CPT'
N.O 004.959.389.71E RG. N.O 7.5I5.044-O.SSP-PR, SEDIADO A RUA DR.JOAQUIM
IGNACIO SILIEIRÂ DA:\,'IOTTA, N.c 1395, SOBRADO 02, BAIRRO: UBERÀBA NA
crDAlE DE CUnfüiiA-PR - CEP: 1i1,530-512
ATENC1()SA]\'1ENTE.
{.,a.
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OBel Válber Azêvédo de rúirarda Cavalc.ni Onciâldo PnmeiÍo Reqistro Civilde Nascmenlos e Óbitos e Priválivo de Casamenros lnte.diçóes e
Tulelas com aübuiçto dê autenlier e Íêconhêer fmãs dã Comare de Joáo Pessoa Capllal dô Esiado da Peía lbâ, êm vÍtude dê Lei etc. .
DÉCLAM paE os dêvdos fns dê dÍeib que, o do@renlo êm anexo rdentifÉdo indiüdualmenlê em €da CódiEo de Aulentcãção oigiial' ou na
rêlendâ sequênciá, foiâúlenli€do dê a@Ído com as Legislaçóês 6 nomas vigentes!.
DECLARO ãinda quê para garanü lransparência e segurança tuídica delodôs os á16 orilndos da alividáda NôlaÍiãle RegislÍálno Eslâdo da
Feraiba íoi insliiuido pela da Ler N' 10.'132, dê 06 de fovembÍo dê 2013, a aplicaqáó obrigâlóna de um Selo Digitâl de Fis@ll2ação E!Íájudioal
emlodosos atos de notas e Íeglslro .ompoBto de um código único (poÍexemplo: Selo Di€liá ABC] 2349x1X2) . desa fomã, câd6 állênlicação
processada pelã nossa Seruentiã pode 6êr venÍ€da e coníÍháda tânlas vêzês quanto for nê@ssáro através do site do Tribuml dê Jusiiça do
Eslãdoda Pâraibá êfdêeçô htrps ,corêq êdon e lpbjus.brselo-diqúal/
Esrá DECLÀRAÇÁO lol emitida em 25/05/2020 11:aci32 (horá loê.1) alÍãvés do sistsma de autenli@ção diliiál do Canório A2êvêdo Aastos, dê
acodo com o Arr.1o 1Oôe seus §§ 1'ê 20d. MP 2200/2001, cono também, o documenlo eletrônico ãutenticsdo conlêndoo Cedncâdo Disltáldo
titulaÍdo carlóÍioA2êvôdo Bastos podeÍá sersolidlãdo dÍeiamênlê a empesa NÀVODAP. CoI{ERCIO DE MAÍÊRIAS HIDRAUIICOS EIRELI
ou âo Cánódo pelo ende@ço de eíail aútenlie@azeredobãslos..ol.br
PaÍa irfomâções meis delalhadas desle alo. â@sse o sne qh§41!{s ã|.ãzevedôbaslos.íotbr e iníme o Cód,go de C@sutla d6ta
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91€êe.c3JâBb08deoc7cl 30ê63coe38e5553a8
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htpsr/api auü igltã l.â:êvêd oba slos. n ot bÍldeclarâ€o/1 052 1 20051 91 01 001 0 356
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10106i2020 hrQs://âpi.autdlgiial.aêwdobasiB.not.brldedáÉ6c,/1052124051913522306a2
o Bel Válber Azevêdo dê lvúanda câv.lcânti. olic al do Pnmêiro Regisrro ciülde Nascimênl6 e Óbiros ê Pnva vo dê C.sãmehtos, lnrêrd ções e
Tulelas com ahbLição dê àllênliÉr ê EconhêcerlmáB da Comãrca de João PêsÉoa Capitâldo Estado da PaElba, êm viíude de Lê, etc...
oECLARA pârá os deúdos fi.s de di.êito que. o docl]menio em ánêro iddtfedo i.diúdualmêntê ú €da oldlgo d€ aúlênlieÉo L\qnal, ou na
Éfêndã sequên.iâ roi aulênli@do de acordo @m as Legislaç6ês e nomas üqe.t6'.
DÊCLÀRO âirda qoe, perâ saÍantir lBnspârência é êeslránÉ jlndca dê rodoê o6 ãtos onundôs da atividádê Noknalê Rêqsralno ʧtâdo da
Pâ.êibatoinsttuidôpelãdaLeiNo10.132,de06dênovembrode2013,aapllcaçãoobnga6.adeum§êloOglaldeFiscalizáçáoExtrajudlciêl
em todôs o§ aios dê nolâs e resistÍo, composlo dê um cod qo únlco (por demplo: sero Diqital: 48c 12345 xlx2) e dessâ íorme, adã âutênlleção
pr@s$dá pela nossa sêre.tia pode *Í Éní@da e mfimáda r.htas wzes quânto for eessá.io atrávés do sitê do Tribúnal de Jusuçá do
EsradÕ dâ Pâ@iba, endeÍêço htrps //coregedonâ rjpb.jus.ú/selGdioiraü
A altenlcâçâo digitaL do doomênlo fe2 pÍova dê quê, na dâtâ ê rroÍa em quê ela íoi reãlizadã, a empresa NAVODAP - COMERCIO OE
IVATERIA S HIDRAULICOS ElRELltnhe posse de um docúherlo com as mesmás caraclerislcas qle rÕrâm rêproduzidas ôâ ópa auleniicada
sendo da enpresa NAVOOAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIoRAULICOS EIRELI a rêspons€billdadê únlcâ e exdusva, pela idônsidrde do
doúmento ápBentado á êstê Carló{io.
Esta DECLARAÇÃO ío 6ôilida eú 10/06/2020 17:06133 (hoá lôc.l) alEvés do sislema de autênticação digilál do canóio Azevêdo aaíos d€
âcordo com oArt.10,10o e sêus §§ roe 20da MP 2200/2001,.omo lãmbém o docu menlo eletrÔn ico aútêhlicado mnlendo o Cerlilcadô D glaldo
lllulaÍ do Caíórlô Azevêdo Baslos, podêii ser solict6do dkelâmeniê a empÍesâ NAVooAP - COíllERClO DE lU^ÍERlAlS HIDRAULICOS EIRELI
ou ao Cárlóho pelo ê.dêrêçô dé e meil autênllÉ@azêEdobáslos.not.h.
PaE inlo.mações mars deralhadas dêste alô, acêsse o site !!!p_§!@ldlgnâl a2ewdobâstôs nol b. e iníome o Gid,go de cút tta desta
0oC5bld734Íd9,1i057f2d69íê6bc05b2189aicn5152A5e27741e65dêc1f5b3765?á851f34e44b'l823eb4atc61476blb6d3rdebr44047351ê46b?3bÍ4c4
Í01be3faBb03de6c7c1 30e63c0e33e5553â8
§§p
Brêsil
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i.
10106/202a htps //áp,auldigital.ãzevêdobasl.s.not.br/dêcláÍêcáô/1 05212005r 91 33.r260739
o Bel, VálberAzevêno de lúÍanda C€vElcani, oíciâldo PÍimêiÍo Re€i§lro civil de Ns§clmerlôs e Óbitos e Pnvaüvo de Casamenros,lnterdiçôes 6
Íulelãs 6m atibuiÉo de aúente. e réonheer fimas dá comâre dê Joãô Pêsso. Capnd do Esi.do da Paraiba, em üíudê dé têi, €1e..
OECLARA pâÉ os dêvidG fns de diÉilo que, o do@menlo em anêro ide,Íjr@do indiuduâlmenle êm @da CódiOo rrê AulenlieÉo Digíal' ou E
rêíeida sequênca, tolaulenticado de acordo com.s Lêgislaçôês a norhas ügent s'.
DECLARO ainda que, pará gáranliÍ lrenspárencjâ € sêqu.anÉ turldl€ dê todos os atos ohúndos d. atividade Notahâlê RegÊlrâlno Estadô dâ
Pâ€iba foi rnsttuido pêla da Lêi N! 10132, dê 06 de novêmbro de 2013. â ãpli@ç6o obnaáóna dê um Sêlo Dillialde FisBli.âçào Exlrãjudici.l
em lodos G al6 de nolas ê Íegislro, @mposto dê um odiso úni@ (pú ercôplo: Selo Oigitat Agol23,rtxlvo) e dêe roma, eda aútenú@ção
pro@ssada p€la no$á Serenta pode sêr wifi.adá e @nfmadá lánlas we§ quanlo íd ne@§sáno drares do ane do Tnbunâl de Jusli@ do
Est.do da Páraibâ, endereço htlps:r@regedoia.ljpb.jls.bíseló-digitel/
A autê.liGção diEllsl do docume.lo faz prova de que, na datá e hora em que êla foi realirâd€, a empr6§. NAVoDAP - COMERCIO OE
MAÍERlAls HIDRAULICOS EIRELI tinha posse dê uh dodmenlo coh as úêsmas carácterislies quê íoram Íeproduzidas na ópia aulênli€da,
sendo da empÉsa NAVOOAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI a Gponebilidade, úni@ e êxdGiq, pelâ idoneidadê do
do@mBnlo âpresnládo a esle carióno.
Está OECLARÁçÁO íôiêmitida êm 10/06/2020 l7:3a:25 {horã l.cBl) êrravés do §l§lêma de âll€nlieção digilal do Cártóno Âzevêdo Baslos, dê
aco.do com o Arl.1., 10" e seus §§ 1o ê 2' dã rúP 2200/2001, cômo Iahbém, o doclmento eletrônlco âulenticado coítendo o Cerfncado Digirald0
tlula.do Cánóio Aze!Édo Baslos, poderá sersoliclt.do dÍetame.te a empEs6 NAVODAP -COMÉRCIO oE MAÍERIÀ|3 HIDRÂlJllcOs E,REll
ou áo c5nóno pelo é.idêreço de &máil âúent6@6rêEdob6lo§ nol.bí
PaÉ inlomaçóês mais delalhadas dêste ato aes* o sile !ü p§/êU!!lg ilal .2éved onaíos. n ol b Í e i.nonê o Caiso de ConsulÍa desla
00005b1d7341d§,rí057f2d6sre6bca'b27asadc657á2A5e27741e65dec1í5b87grdabóÍ2.í9bced77eb67ie69765609d7eb6áeb393966cb0c5dcb80cabB
631 7da3fal:tbo3de6c7c1 30e63c0ê33e5553a8
tcP
B.asil
3-
hüDs://aoi.autdioilal.aewdohaslos.not.b/dêda.a6o/1052120051§133a260749
\.\\1)t),rP, í ()\[iR( t( ) l,lt ill,\Tti,Rl.:\ts lÍ)RiL t,lc(]§ IIRIit,l
\r'0 coNsl'll ul rvc)
Págioi I d§ 2
ü,ÁUSLTLA QUARTA . OBJETO SOCtAl,r A ernprcsa tem por objeto; ComéÍcio vaÍeJrsra
dc lnaleriair hidrÍulico§, elí1ricor. tintas c maa.rls ptua pinlurís. fe agens c termnlentas e
rruleriais dr con§truçiio.
3rceErÁRro cEs!
clirIrB,06/05/201e
Pási.ã 2 de ?
(;t,ir jsl I À Ot-t..\\ Â . DL.t {R1( :\0 DO 'It'l't L.1,t,t: D..rrn) itl]. ,rio i,r1,.,|o rre
n.!hurü (1rtrr . fr]lJ\r rlr :r((i.rli,li.d. tllll l: l.l
C]-it.sl.Í,1 lr,ílCÍ!l:\ Pt{I\ta!n{;t - I.ORo: Fi.rr rt.rr,.] | ri]|o it, .,.]trúr rl. atrrjÍ hx.
llslrJo rlu liril]1ii. plfil a, .\rr.i!r\, ! ii !rLnratltlirl1, lr5 aiiiertu-\ r r)h)igirii]., .esnliurte\ deltt
irrtnrnrrnrô.ri)!r.rrnrrr\.
l) lú]i:rÍ ,r\\inir i]l]r,rs:rrlr rnsüu rrrlo tiiril ilü. \(rilii o) !1.rrc! lr!1r\
À*"
CIDÀ {;UERI\I
sE.iErÁiro GEua
cuRrlru,06/05/2c1e
,(&::qr urcrrl&
ft o6/os/201e
iiàiôloiá,-riitãairi DÉ 25/r4/2ote. cóDlêo DE vERtrr'ÀçÂo:
cD*U.,,o,ripl,
sE.RErÁRro GEBi
.uRI11EÀ,06/05/20r9
éecietarle ra vlcro e eeqrên. Emcresã Páglna 1/1
Secrelariã d. Racionê raçác e Siintllicãção
Dêpãnâmenlo oe Reo sÍo Enpresâ1! -" lnieqranão
Jürln Cone.clal!o Eslado Cc Pê.âná.JUCtPAR
Cu.iiiba - PR 22i04i2019
i'r
SECRE'ÁRIO êÉRÀA
.oRltrEÀ,06/c5/2Ô1e
llr§t rta t4rcfÁrJ
i'.
,!ôoB\04-o3.d.,
.!RrrrBÀ, o5/Ô5/20r,
âujeiLo à coralolaçào
;e'F"'t!ÍÔs
'óc's"s
c0r,rPR0varrE:E !scF çÀ0 E DE srruÁçÁ0 caDÁsrRÁL
Cidadão,
ConÍra os dêdos de ldenliícação da Pessoa Jurídica €,6e houver qualqler diveÍgência, providenciejunto à RFB a suâ
âtualizâção cadastral.
A iníoÍmação sohrê o poíe que consla nêste compÍovanlêéa declaÍada pelo contÍabuintê.
én,gÉÉP6pidur
4r.4n3{0.comúco hrelrsà d. mhÍúr dórdô
4r4.{.r -cônqcqw etÉE drr§í
A RFB âqrâdece a sua visilâ. pá'a iôfo'h.çóes sobE polil cá de p' vôc dâdê ê úsô, úoU!-Àlu!
Acêsso à infoímâção LegislaçAo Cãnais
iereita'ederar
7§, § |
MtNtsrÉRro DA FAZENDA
SecÍêlâriâ da Receita Fedêral do BÍasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nâcional
Estâ certidão é válida para o estabeleciínenlo matriz e suas íiliais e, no caso dê ênte federâtivo, para
lodos os órgãos e fundos públicos da administÍação diretâ â êlê v nculados. ReÍere-se à situâÇão do
suje io passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange nclusive as conkibuições sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ll da Lei n' 8.212, de 24 dê iLlho de 1991 .
A aceitaÇão desta certidão eslá condicionada à veriÍcaçâo de sua autenticidadê na lnternet, nos
endereÇos <hitpJ/rfb.gov.bÊ ou <httpJ/wwwpgfn.gov.br>.
Certidão êmitida gratuitamente com base na Portaria Coojunta RFB/PGFN r" 1.751. de 2h012014.
Emitida às 16:46:09 do dia 1510412021<hora e data de BrasÍliâ>.
Vál da aÍé 1211O12O21.
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TERMO DE ABERTÜRÂ
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8aro.,,.,...,,.,,.,,.,.,,,.....,,..,,,,..,,...: UBERABA
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NOTA N' 09 TESTE OE RECUPERÂBI LI DADE PARA ÀTI VOS (I IVPÀI RIVENI)
À adnrfstraÇ o da ÉlRÊu ritrz á an 19ê sb.e 3 rcepêEbirdãdo dos âDVôs cvanrlo êm @õEr os prnÕpês nd'@dorês dc
d6!6lon2áç oe6iÉus o de qL€ rôõ6 6 aijvos §4 êrofóvam a varor Í@peí !êrafav sdavclúa@douo dispeninío ásen1
a Ear'a3ç c a$ t$tcs ôf1iG dê lmpaimênt confdmc pÍq asêc on 27@NtscÍGlq!
Cs âtvos e 6 !ê$rrcs'@nsderâd6 @ôtingentes n o idam Ílsrhedos @rrdme pÉv|stú rl3 5eç o r' ã dâ NF€ lG
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cni rc d4 @rinuidôde úrs ãtedadê5 cmpÍêsana§ n o hahndo qrÉlq@. previs o é.t @ns íc
A âdmrni5nâc o dê LIRELI cpro! pela qaúátàc ! dc ryübJlúadê E eiruôdô, â quêl t cncD.Ú3 p.r1êitaúcnll 3tnôdê a
rclEEÇ o proiseonál c 6tô'Úo âs§m rcgúbrenindâ |)êlo cd]selrro F.Úe.nl dc codÚÚriftae rc q@ rrnge â qmsto Do e
pronssonal e awla confoÍde prcvrsto êr cl usulâs ofiratriais Àssim dccl.ra qÜe toírou o tuiâ do ÔntÊ do do ôluodo 6nt3to or
údo§ os els têl mos e assiú as prcçntss d.monsraç Ês refleEír e espe rrsm a @al dade dâ êmpr esê êm todos os sêus teímos os
roslt clôs prôdu7Ld6 s o tLrtos do d@umorrl, rcmÔndo pàrà únt blzêÇ o pclâ admlrs§aÇ o da E REL|, êspondÓndo estn polá
ler.ddlde nrtearalldádê ê poéd roa a âdminlsÍâc o etrcrÚa e dêoiê de toda a L§LSaa o êqul apll. ve esPeoaiment! o
(unl! . Lei n 1l lol,2@5 qúc iíroma o consibuinlÊ das suas .esÍtrsâbihd"des quân6 a d@mênirç ês e pÍÔedimento À
(tsro\sabiídàde pÍússidal do @ntãbilista que @rerêÍúa estás demorÉÚaÇ es coít bea 6t imiDda â6 faE6 Ón( bcis
cfcivahe.t notilcil.los p.rô adnd straÇ o rlá El REI I a cste poissrona, a Pônr de Ô6 de Àrb6 de 20 9
NOTA N' ]6 DECIARAÇÃO OE CONFORM DAD:
a lrRELr de.laÍá eÍprBÉmene qú a elabÔíác o e â sp.eenElç o .,âs demonsÚaç es @nL beis 6t o êm orom'dadê
.onr a NBC TC lffD - C..inbildâde paã ftq!.nâs e Mdrâs amPrcsas €xpe.Ídê Pcro coerho Fo.brár de contalrlidade a
adrnnsfaÇ o dà ElRfll taírb m proeaêu ao cxáme @ncêiurô . co.duLrque a empresa í Ô possr Pêsrrç Ôp hlLor de @ntôs ê
issirn cn@.1ra sê op!, a exc,(E'a iâtuldade pêla aplÉç o do pÉv st) nâ cortaÚlldâde ftíá Pêolefês ê Nêdiás EmPrc$s
'TERMO DÊ ENCERRAMEIITO
Uvro DiáÍio
Bãirro.....-......-.--.--.--.............: úBEMBA
14unicipio -..-.,,,,............................r CURIIIBA
Estado .......................-................: PR
cuRITlBA,3U1212019
ASSINATURA ELETRÔNICA
Ce{ificamos que o ato da empresa NAVODAP - COMERCIO DE tuIATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI consta
assinado digitalmente por:
ir
Na o-àlidade dê contador. oeclaro para lodos os fins e direlto§ e. soo as peqas da Ler que
a Ênp,êsa NAVODAP - COMÉRCIO OE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI inscrila ro
CNPJ sôb ô n" 33.540.866/0001-44, ãprêsêntou ôs sêguintos índicês abaixo d€scriios,
conÍôrmê Balanço Pâtrimonial levantâdo êm 31/12/2019, devidamênte registrado em §eu
LivÍo Diário nr 01, àsíolhâs 116 ê117, o qu al toi autenticado pêlaJunta Comereialdo Estado
do Paraná, sob o n! 20202654249 dalâ 16/06/2020 e Termo dê Autênticação sob n'
12002456613.
Liqüidez Gêral
. AC,ABLP +i
516.314.s5 1.005s31,00 .3;
PC.PNC = 358.00r,82 -+ 0,OO = indice 425
Liquide2 Corrcntê
Ativo Circulante 516.314,95
LC= Passivo = indlcê 1 ,44
Circulante 358.001,87 :!
Solvência Gêral
Ativo Total 1 60S 805 03 FÉ
PC + PNC 358.001,87 + 0,00 = tndicê 4,50
óà
si
TE
Grau de Endividamênto Total
GEI =
PC + PNC 358.001,87 0,00 +
Ativo Total 1.609.805,03 = índice 0,22
;3
Por seÍ a etpaessâo da verdade, íiÍmo a presente. ãe
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I Àdê .àcáoDEúãrcódcô,ov,r8o6rú2zs
ã o,r". raor:o:o rz,sr *-
E várôrrobrdô ab: R§ a,56
ó sêb Drsi'âr Ípo Nú-âr c, Â
htFs://âpi autdigilãl.aewdobastc.nol brlded.E6o/1 05211 806202251 I 1 1627
O Aêl VálberAzevédo de Mi€nda Ceválcanli. Ofoa do PnmeÍo Rêqisrro Civlde Nascimeôlos ê Óbilos e PnvaNo dê Casêmênlos lnlerdções e
Íllêlãscomáhbuiçáodeautenlie.erêconhecerímasdacomârcâdeJoãoPessoãcapitaldoÉsrãdodáParaiba emúrludêdêLe elc
DECLARÀ para os devdos íns de d E lo que o dôúmerlo em ànexo idenliliÉdo lndiüdualmente em cadê Códiqô dê Àlle.ticação Digilal' o! nâ
sequêncá íô auiêitcâdo do acordo com as Leqislaçõe§ ê nomas vigenles'.
refer dà
DECLARO sinda quê, pâra gâranlir lrãnsparência e segurança jurid cá de todos os álos orundos da alividade Notaial e RegistBl no Eslado da
Paraiba fol nstituido pela dâ LêiN! 10.132, dê 06 de novêmbÍo de 2013, a âplicãção obígalótu de um selo Diqtâldê Fscelizãção Exbájud ciâl
êm Iodos os alos de noras e .eqisrro @mposto de on dtdjqo único {pô. exehplo: sêlo olgitsl aac 1234txl x2) e dessá íoma, áda aurenri@ção
po@ss?dâ pela nosa Serentâ pode ser wffi@da e @nfmada lanIas w4s quanto foí ne@ssário alrav6 do silê do Ínbunal de Justiçá do
Esladoda Páraíba. endeEço htips rcúêgedonaijpbjus.brlsêlo-dig âv
A allênlicâÉo drqiral do doam€nlo lâ: prova de que na dalá e hora em quê êlâ roi rcalirada, a êmpresa NAVODAP - COMERCIo oE
I'IATERIAIS HIORAIJLICOS EIRELI unh. posse de um do.uh€nlo com as mesmas ca.act€.isucas que foram Éprodozidás ná cópia aulenliáda.
sêndo dâ êhpÍesa NAVoDÂP - CO]VERC O DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI a .6porsábilidade, úni€ e exclusiva, pela idoreidade do
documenlo apresênládô â esle Canórô.
Esla OECLARAÇÃO íoiemilida em 29/0?/2020 09:00:26 {horá loc.l) alrávés do sisrêma d6 eutênlôaÉo digialdo Ca.róÍio Azevêdo Básros de
acordo com o an lo,r0oeseus§§loe2'dârüP2200/2001,comotàhbén o documenl o eler.ôn ico autenticado @nrêndo o cerdicado DigltêldÕ
lltllâÍ do Cêíôio Azêvêdo Bâslos. poderà sersolicllado diretamente á empÉsa NÀVODÂP - COlll€RCIO DE IUATERIAIS HIORÀULICOS EIRÉL|
ou ao Caíódo pelo endeeço dê ê{àl áutenlia@au redôbâslos..ol.br
PaE n,o.mações mâis delâlhâdas dêsle âlo, a@sse o §le l{pgE4lijqial.azevedôbeslos nd bÍ ê inÍme o Qtgo de Cúsuta desla
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ: 33.540.866/0001-44 DUNS®: 922849684
Razão Social: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
Nome Fantasia: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:57 do dia 11/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2021.
Código de controle da certidão: 0EC1.AF38.6515.6AC1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:57 do dia 11/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2021.
Código de controle da certidão: 0EC1.AF38.6515.6AC1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado
Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA(6750), CPF/CNPJ 05.372.455/0001-51 com Inscrição Municipal 26551 -
ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos
cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.
Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados( §1º do
Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de
90 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 -
Regulamento do Código Tributário Municipal).
Certificamos que, aos 05 dias do mês de MAIO do ano de 2021, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO NEGATIVA
Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.
Autenticação: 0026638133
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .
Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Início de Atividade
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo
4320499459-0 05.372.455/0001-51 31/10/2002 01/10/2002
Endereço Completo:
RUA MARTIN LUTHER 328 - BAIRRO FLORESTAL CEP 95900-632 - LAJEADO/RS
Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, SERVICOS DE INSTALACOES
HIDRAULICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA,
INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES PLASTICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS POLIOLEFINICOS, DE
TUBOS E CONEXOES E DE PRODUTOS PLASTICOS.
Capital Social: R$ 60.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração
SESSENTA MIL REAIS Empresa de Pequeno
Porte
Capital Integralizado: R$ 60.000,00 INDETERMINADO
SESSENTA MIL REAIS EMPRESA PEQUENO
PORTE
(Lei Complementar
nº123/06)
Sócio(s)/Administrador(es)
CPF/NIRE Nome Térm. Mandato Participação Função
240.666.210-15 ANOR ANTONIO CANEPPELE xxxxxxx R$ 57.000,00 SÓCIO /
ADMINISTRADOR
266.728.710-04 MARLENE WOMMER CANEPPELE xxxxxxx R$ 3.000,00 SOCIO
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada
digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar
certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C210000422677 e visualize a certidão)
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21/139.203-1
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.372.455/0001-51 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
31/10/2002
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 05/05/2021
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NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.372.455/0001-51 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
31/10/2002
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 05/05/2021
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 05.372.455/0001-51
Razão Social:LAJE AGUA COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA MARTIN LUTHER 328 / FLORESTAL / LAJEADO / RS / 95900-000
Validade:12/04/2021 a 09/08/2021
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 05.372.455/0001-51
Razão Social:LAJE AGUA COM DE MAT CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA MARTIN LUTHER 328 / FLORESTAL / LAJEADO / RS / 95900-000
Validade:12/04/2021 a 09/08/2021
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.372.455/0001-51 DUNS®: 897580063
Razão Social: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: LAJE AGUA
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.372.455/0001-51 DUNS®: 897580063
Razão Social: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: LAJE AGUA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=24066621015&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
CONTRIBUINTE: LAJE AGUA COM DE MATS DE CONSTRUCAO LTDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 072/0105390
CNPJ: 05.372.455/0001-51
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.372.455/0001-51 DUNS®: 897580063
Razão Social: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: LAJE AGUA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/09/2021
Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.372.455/0001-51 DUNS®: 897580063
Razão Social: LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: LAJE AGUA
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado
Entidades de Classe
Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
Empresa Sociedade Limitada/RS 43204994590 -
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 24066621015
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 05372455000151
Situação: Todas
Imprimir
Pesquisar
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.DEB4.2CA1.9548 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 240.666.210-15
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 15:03:08 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 240.666.210-15
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 15:03:56 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
Estabelecimento
IE: 129.630.271.110
CNPJ: 38.351.793/0001-66
Nome Empresarial: CALEBE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Endereço
Informações Complementares
Informações NF-e
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Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados.
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda
e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 38.351.793/0001-66
C.C.M: 6.689.807-2
Bairro : SE
CEP : 01017-020
CNAE
1 de 2
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 38.351.793/0001-66
C.C.M: 6.689.807-2
Código(s) de tributo(s)
Código Data de Início Tributo Alíquota do Imposto Qtd.Anúncios
Expedida em 16/03/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.
A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de
emissão.
Código para verificação de autenticidade: a6ENq23Z
Data de validade: 16/06/2021
2 de 2
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DADOS DA EMPRESA
NOME EMPRESARIAL TIPO JURÍDICO
DADOS DA CERTIDÃO
DATA DE EXPEDIÇÃO HORA DE EXPEDIÇÃO CÓDIGO DE CONTROLE
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO
ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR
ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 05/09/2020 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – GISELA SIMIEMA
CESCHIN, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP
BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.
ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE,
INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES
HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.
Certifico o registro de constituição sob o NIRE nº 35236321357 em 04/09/2020 da empresa CALEBE COMERCIO E SERVICOS LTDA, protocolado sob o nº SPP2030955201. Autenticação:
validar a autenticidade do registro em http://www.jucesp.sp.gov.br/ com o número do mesmo. GISELA SIMIEMA CESCHIN - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada
em 05/09/2020 por GISELA SIMIEMA CESCHIN – Secretária Geral. Autenticação: 139520342. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado
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JUCESP GOVERNO DO ESTADO
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Requerimento Capa
Sªº ººº
Protocolo Redesim
01
SPP2030955201
DADOS CADASTRAIS
ATO(S)
Constituição Normal
PARA USO EXOMÃÉÉÉR JUN'kA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)
CARIMBO PRO OCOLO
v
? FZ OBSERVAÇÓES
* o 4 SET 2020
*
DOCUMENTOS P
ÃOEETãõQÍ-EOAC MGA D SPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS ART 57 55" DECRETO 1 800/96
HHMHWHMHMNMHHWHMHMHWHMHMHWHHH HWWMWWWW
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Instrumento de Constltuzção de Soczedade Empresarza do Tipo Lzmztada Umpessoal
resolve constituir uma Soczedade Empresarza do Ttpo Lzmztada Umpessoal que se regerá pelas
cláusulas e condições a seguir estipuladas
A Sociedade Empresária do Tipo Limitada Unipessoal tem por ob_l etivo o ramo de
Cláusula 2ª
COMERCIO DE BEBIDAS SERVIÇOS DE ALVENARIA E OBRAS DE
ACABAMENTO DE CONSTRUCAO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES
Clausula 3ª A
Sociedade Empresaria do Tipo Limitada Unipessoal iniciou suas atividades em
29/08/2020 e seu prazo e indeterminado (art 997 II cc/2002)
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II CAPITAL SOCIAL
III ADMINISTRAQAO
IV PRO LABORE
Cláusula 7ª A sócia administradora, podera flxar uma retirada mensal, à título de “pró labore”,
observando as disposições regulamentares pertinentes
Cláusula 9ª Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, a sócia deliberara sobre
as contas e designam administrador quando for o caso (art 1 071 e 1 072 parágrafo 2º e art 1 078,
cc/2002)
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VI FALECIMENTO DO SOCIO
Cláusula 12ª Fica eleito o foro de Sao Paulo para o exercícw e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste Contrato Social
E assim, Justa e contratada, assina o presente Contrato em 01 ( um ), via de igual teor e forma
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JUCESP
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GOVERNO DO ESTADO
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DECLARAÇÃO
PODERÁ EXERCER suas atividades sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
VÁLIDO obtido pelo sistema Via Rápida Empresa Modulo de Licenciamento Estadual nos termos do artigo 7º
do Decreto nº55 660 de 30 de março de 2010
Declaro ainda estar ciente que qualquer alteraçao no endereço do estabelecimento em sua atividade ou grupo
de atividades ou em qualquer outra das condições determinantes a expediçao do Certincado de Licenciamento
Integrado implica na perda de sua validade assumindo desde o momento da alteraçao a obrigaçao de renová
lo
Por fim declaro estar ciente que a emissao do Certincado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por
representante legal devidamente habilitado presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao
registro empresarial na Prefeitura ou pelo titular socio ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp atraves do módulo de licenciamento mediante uso da
respectiva certificaçao digital
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TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO.
Este documento foi assinado digitalmente por Monique Brandão Gião e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2030955201.
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TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.
Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SPP2030955201 de registro de abertura e
enquadramento da empresa CALEBE COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Guilherme Abrantes De
Carvalho.
Este documento foi assinado digitalmente por Guilherme Abrantes De Carvalho e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2030955201.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DE CONSTITUIÇÃO.
Assina o registro, mediante certificado digital, o(a) Secretário(a)-Geral – Gisela Simiema Ceschin.
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica poderão ser
verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade
disponível na capa da certidão de inteiro teor.
Este documento foi assinado digitalmente por Gisela Simiema Ceschin e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2030955201.
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A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 17/205815-5,
referente à empresa LAJE ÁGUA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, NIRE 4320499459-0, foi deferido e
arquivado sob o nº 4489334, em 09/08/2017. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial -
http://www.jucisrs.rs.gov.br/, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança R6COS. Este documento foi autenticado e assinado
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CCK COMERCIAL EIRELI Rua Bahia, 1447 – Sala 01– Blumenau – SC
CNPJ: 22.065.938/0001-22 IE: 257.869.042 - IM: 109.198
Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR
Pregão Eletrônico:55/2021
Licitação nº:985531
Impostos: Todos inclusos. Não nos responsabilizamos pelo recolhimento de taxas e/ou simulacros de
impostos desta operação e que são devidos à Secretaria de Estado da Fazenda da UF destino pelo
destinatário. Ressalvado o caso de quando estiver previsto no edital a inclusão destes custos.
Entrega: 1. Nossas entregas são feitas de segunda-feira à sexta-feira, em horário comercial, exceto feriados
locais e nacionais. Se houver instrução no Edital para entrega em outros horários ou dias, prevalece a
solicitação do Edital.
2. A CCK Comercial Eireli alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos
por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à
mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.
3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente
caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando
que a mesma seja concluída.
4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme
legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento,
solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 22065938000122
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.D987.EA00.C223 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 466.363.669-15
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:41:08 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 466.363.669-15
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:41:49 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:11:31 do dia 07/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2021.
Código de controle da certidão: 7D6E.BC5E.EEEE.3855
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
NOME EMPRESARIAL
CCK COMERCIAL LTDA
1/3
10/05/2021
NOME EMPRESARIAL
CCK COMERCIAL LTDA
2/3
10/05/2021
NOME EMPRESARIAL
CCK COMERCIAL LTDA
3/3
10/05/2021
CNPJ: 22.065.938/0001-22
NOME EMPRESARIAL: CCK COMERCIAL LTDA
CAPITAL SOCIAL: R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)
O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 10/05/2021 às 10:46 (data e hora de Brasília).
1/1
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.065.938/0001-22 DUNS®: 936257347
Razão Social: CCK COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CCK COMERCIAL EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.065.938/0001-22 DUNS®: 936257347
Razão Social: CCK COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CCK COMERCIAL EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.065.938/0001-22 DUNS®: 936257347
Razão Social: CCK COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CCK COMERCIAL EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 15/08/2021
FGTS Validade: 19/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 21/09/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 20/07/2021
Receita Municipal Validade: 03/08/2021
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2021
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93259522972-EMERSON LUIS KOCH|02566173923-ROZELI NECKEL MORETTO|80642780900-FABIO HAUSCHILD MONDARDO
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ASaYQq4KEstjZQEy5kNGxbxl1EisJn0SrA-rOT6p8lQ
ROZELI NECKEL MORETTO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 24/07/1976, casada em
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ADVOGADA, CPF nº 025.661.739-23, CARTEIRA DE
IDENTIDADE nº 2826841, órgão expedidor SSPC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA
ADOLFO WRUCK, 65, CASA, ESCOLA AGRICOLA, BLUMENAU, SC, CEP 89031410, BRASIL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CCK COMERCIAL LTDA, registrada legalmente por
contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº
42205880643, com sede Rua Bahia, 1447, Sala 01, do Salto Blumenau, SC, CEP 89031001, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 22.065.938/0001-22, deliberam de pleno e
comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
QUADRO SOCIETÁRIO
Retira-se da sociedade o sócio ROZELI NECKEL MORETTO, detentor de 788 (Setecentos e Oitenta e
Oito) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 788,00
(Setecentos e Oitenta e Oito Reais).
Retira-se da sociedade o sócio EMERSON LUIS KOCH, detentor de 78.012 (Setenta e Oito Mil e Doze)
quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real ) cada uma, correspondendo a R$ 78.012,00 (Setenta e
Oito Mil e Doze Reais).
CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio ROZELI NECKEL MORETTO transfere sua quotas de capital social,
que perfaz o valor total de R$788,00 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais), direta e irrestritamente ao sócio
FABIO HAUSCHILD MONDARDO, da seguinte forma: venda, dando plena, geral e irrevogável
quitação.
O sócio EMERSON LUIS KOCH transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de
R$78.012,00 (Setenta e Oito Mil e Doze Reais), direta e irrestritamente ao sócio FABIO HAUSCHILD
MONDARDO, da seguinte forma: Venda, dando plena, geral e irrevogável quitação.
DO CAPITAL SOCIAL
FABIO HAUSCHILD MONDARDO, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um
total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.
DA ADMINISTRAÇÃO
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou propriedade.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do
contrato social permanece em BLUMENAU - SANTA CATARINA.
CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
MATRIZ
NIRE 42205880643
CNPJ 22.065.938/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020
SOB N: 20203016033
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=46636366915&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
18/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 22.065.938/0001-22
Razão Social:CCK COMERCIAL EIRELI EPP
Endereço: R BAHIA 1447 SL 01 / DO SALTO / BLUMENAU / SC / 89031-001
Validade:22/04/2021 a 19/08/2021
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.065.938/0001-22 DUNS®: 936257347
Razão Social: CCK COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: CCK COMERCIAL EIRELI
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado
Entidades de Classe
Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
BRASIL 2018 31/12/2018
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado de
Santa Catarina
IDENTIFICAÇÃO *
ENDEREÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações:
- 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
- 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx 1/2
08/04/2021 SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública
- 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e
comunicação
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado.
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à
Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.
sistemas3.sef.sc.gov.br/sintegra/consulta_empresa_pesquisa.aspx 2/2
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 46636366915
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.D184.1619.2172 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 08963435962
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 37985492000121
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.D12C.4B86.6084 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
DE
INABILITADOS
CPF: 100.099.359-08
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:07:21 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 100.099.359-08
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:08:19 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
DE
INABILITADOS
CPF: 089.634.359-62
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:09:31 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 089.634.359-62
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:10:50 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Título do Estabelecimento ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Endereço do Estabelecimento AV JOAO XXIII, 1202 - LOT HORIZONTE - CEP 85998-000
FONE: (45) 99917-0096
Município de Instalação MERCEDES - PR, DESDE 08/2020
( Estabelecimento Matriz )
Qualificação
ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - ULTIMO DIA UTIL DO MES
Situação Atual
+ 3, DESDE 03/2021
Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
Estabelecimento GERAL
4742-3/00 -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01 -
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/03 -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744-0/04 -
COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
Atividade(s) Econômica(s) TIJOLOS E TELHAS
Secundária(s) do Estabelecimento 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Quadro Societário
Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação
CPF 089.634.359-62 FABIANO LUIZ BACK SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 100.099.359-08 CARINE FERNANDES KRATZ FONSECA SÓCIO-ADMINISTRADOR
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Este CICAD tem validade até 25/06/2021. Receita Estadual do Paraná
CAD/ICMS Nº 90856279-85
Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024229966-20
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (26/05/2021 17:50:10)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:21:17 do dia 26/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2021.
Código de controle da certidão: FFF2.47A7.FE88.AE11
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Nova Consulta
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 37.985.492/0001-21
Razão
CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Social:
Endereço: AV JOAO XXIII 1202 / LOT HORIZONTE / MERCEDES / PR / 85998-000
Validade:14/04/2021 a 11/08/2021
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
NOME EMPRESARIAL
CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho
de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto
às atividades dispensadas.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.985.492/0001-21
Razão Social: CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.985.492/0001-21
Razão Social: CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 22/11/2021
FGTS Validade: 11/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 21/11/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 04/09/2021
Receita Municipal Validade: 07/07/2021
V - Qualificação Técnica
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/12/2021
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=10009935908&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
27/05/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=08963435962&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ: 37.985.492/0001-21
Razão Social: CI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: ALFA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado
Entidades de Classe
Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
ALEXANDRE BLAUSIUS ENGENHARIA E
35591972000182 31/12/2021
CONSTRUÇÃO
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 10009935908
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
27/05/2021 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CPF Número documento 03605727905
Situação: Todas
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https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
CARTÓRIO
https://azevedobastos.not.br
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Cartório Azevêdo Bastos
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128982804215052007370
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 28 de abril de 2021 16:26:38 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
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CARTÓRIO
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Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Cartório Azevêdo Bastos
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico
www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
•
Servio Autonomo de Agua e Esgoto
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 3 de maio de 2021 11:13:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
Marechal Candido Rondon - Parana
www.saaemcr.com.br - e-mail: saae@saaemcr.com.br
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço
Oficio n° 0398/2021
eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
Marechal Candido Rondon, Parana, em 28 de abril de 2021.
A Empresa
Gruda & Fixa Comercio de Ferragens Eireli
contato@grudaefixa.com.br
Rua Carlos Setin, 239
Afonso Pena
CEP 83.045-340 - Sao Jose dos Pinhais - PR
(DLS/srcs)
Prezado (a),
Atenciosamente,
-
Diretor Executivo
Portaria Municipal n° 100/2021
Rua Santa Catarina. 750 - CEP: 85960-000 - Cx. Postal 1005 - Fonc: (45) 3284-5900 - e-mail: saae(il}saaemcr.com.br
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 3 de maio de 2021 11:13:46 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO
Marechal Candido Rondon - Parana
www.saaemcr.com.br - e-mail: saae@saaemcr.com.br
DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço
CNPJ: 76.878.669/0001-42
eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
Atestamos para os devidos fins que a empresa Gruda & Fixa Comercio de Ferragens
Eireli, estabelecida na Rua Carlos Setin, n° 239, Bairro Afonso Pena - Sao Jose dos
Pinhais/PR, CEP 83.045-340 - inscrita no CNPJ sob n° 31.795.006/0001-26, forneceu para 0
SAAE - SERVI<;O AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MARECHAL CANDIDO RONDON
- PR, com inscric;ao de CNPJ n° 76.878.669/0001-42, sede a Rua Santa Catarina, 750, na
cidade de Marechal Candido Rondon/PR, os materiais conforme especificado:
Este atestado foi emitido por solicitac;ao da empresa Gruda & Fixa Comercio de
Ferragens Eireli.
Vit r Giacobbo
Diretor Executivo
Rua Santa Catarina, 750 - Cep: 85960-000 - Cx. Postal: 1005 - Fone: (45) 3284-5900 - e-mail: saae@saaemcr.com.br
TJPB
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CNJ: 06.870-0
Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128980401211281079142
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0
Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128980401214992324619
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Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128980401213087126164
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São José dos Pinhais, 23 de abril de 2020
Atestamos para os devidos fins que a empresa Gruda & Fixa Comércio de Ferragens Eireli, CNPJ n."
31.795.0006/0001-26, situada a rua Carlos Setin, 239 -Afonso Pena, em São José dos Pinhais 1 PR,
forneceu nota fiscal de número 30 a Sanebra Tubos e Conexões de PVC Ltda ME, os materiais abaixo
relacionados:
QUANTIDADE DESCRiÇÃO
150 CONJ. PP EXTREMIDADE DE PVC CURTA % BRANCO C/INSERTO
100 JOELHO PVC RB 3/4 BRANCO
50 LUVA DE PVC RB 3/4 BRANCA
100 TE DE PVC 3/4 RB - BRANCA
300 TUBO PROLONGADOR PP 15 X 3/4 - BRANCO
150 CONJ, EXTREMIDADE PVC LONGA DE % C/lNSERTO
TJPB
ATESTADOTÉCNICO DE FORNECIMENTO
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FERRAGENS EIRELI, CNPJ: 31.795.006.000/126, estabelecida na R: Carlos Setin, 239,
Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, forneceu para esta autarquia, SERViÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO- SEMAE, situada na Rua João Neves da Fontoura, nº 811, Centro - São
~j)~L~~
Silvia IzotC?m
DI\I&lIWi:al FZ~'fVintO'"
Chefe Divisão de Suprimentos e Materiais
CARTÓRIO
TJPB
Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
SERViÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS • SEMAE
Rua João NE\N.!<;Ud gonroura, 811 CEP 93010-050··0:-' 330
SEnVICO MUNIUí-'/\L
'"
E
DE ÁGUA E e s c o r o s
SÁO ;.~OPOLOO - KS
www.s amae.s-s.gcv.br - 0800 510 2910 - Lgaçêo Granlit~
São t.eopotdo, Berço da Colomzaçãc Alemã no Brasí!
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FERRAGENS EIRELI, CNPJ: 31.795.006.000/126, estabelecida na R: Carlos Setin ,239,
Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, forneceu para esta autarquia, SERViÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO - SEMAE, situada na Rua João Neves da Fontoura, nº 811,Centro - São
18 280 pç -
LUVA PVC DE CORRER 20MM {A13} - nbr's 5648 e 5626
17 100 pç LUVA PVC CORRER 1" 32MM com anel {A51} - rigido; de correr; para tubo
soldavel; nbr's 5648 e 5626
20 1000 pç LUVA PVC CORRER 1" 32MM com anel {A51} - rigido; de correr; para tubo
soldavel; nbr's 5648 e 5626
29 800 pç
TE PVC BRANCO ROSCAVEL 3/4" {B41} - conforme NBR 5&26
TJPB
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FERRAGENS EIRElI , CNPJ: 31.795.006.000/126 I estabelecida na R: Carlos Setin , 239,
Afonso Pena - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PR, forneceu para esta autarquia, SERViÇO MUNICIPAL DE
;
ÁGUA 'E ESGOTO - SEMAE, situada na Rua João Neves da Fontoura, nº 811,Centro - São
Leopoldo/RS, os materiais abaixo especificados:
, nbr 10931
•
COLAR 'TOMADA PI PVC FF 200MM x 3/4" {V15} - desempenho e10932;
12 3 pç I
estanqueidade; rígido; nbr 10931
:
CURVA PVC BRANCA LONGA DN 100MM 90° {C20} - esgoto; conforme nbr's
16 46 pç
5688 e 8160
TJPB
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CURVA PVC DN 150MM 90° OCRE LONGA {J20} - esgoto; serie normal;
18 30 pç
conforme nbr's 5688 e 8160
23 2 pç LUVA CORRER PVC JEI FF 250MM {H13} - vinilfer; nbr's 7665 e 9822
LUVA CORRER PVC FF, DN 150MM com anel {H05} - jei; comprimento total
22 30 pç
360mm; nbr's 7665 e 9822
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128981906201227707570
.,
31 500 pç
LUVA PVC ROSCAVEL BRANCA 3/4" {B10} - rigido; conforme nbr 5626 "
•
Objeto do contrato: Aquisição de material hidráulico - Sistema Registro de Preços/SRP,
Atestamos ainda que a GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELLI ,
cumpriu satisfatoriamente as condições contratadas, não constando em nossos arquivos
Silvia Izotom
Chefe Divisão de Suprimentos e Materiais
CARTÓRIO
TJPB
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SERViÇO MuNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE
Rug João Ne••..
eu di! sonroura, 811 - CEP93010-050 - CP 380
fone: s i 3579.0000 - Pax: 51 3S.,9.6100 - 530 t.eopotdo I R$
CNP.í 88.368 ..386/0001.-~~O- tnscrtção E.st;"ldu.";t!
124/0179925
www.serneeru.gcv.br .. 08QO 510 2910 Ligação Gratuite
SUo teopotdo. Berço de Colonização Alemã no er;;;stl
SE:H'-.lIca MUNIC\?),\l DE AG;";A € ESGorO~
- sÁO f.F.OPOLCO - RS
ATESTADOTÉCNICO DE FORNECIMENTO
O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/128981906208450473370
FERRAGENS EIRELI, CNPJ: 31.795.006.000/126, estabelecida na R: Carlos Setin, 239,
Afonso Pena - SÃO JOSÉDOS PINHAIS, PR, forneceu para esta autarquia, SERViÇO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO- SEMAE, situada na Rua João Neves da Fontoura, nQ 811, Centro - São
.
LeopoldojRS, os materiais abaixo especificados:
TJPB
Incluir Impedimento
Pesquisa de restrições
Fornecedor
Tipo documento CNPJ Número documento 31795006000126
Situação: Todas
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Pesquisar
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1
Certidão Negativa
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
60AF.D513.7E08.3083 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024089504-82
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (05/05/2021 19:36:29)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:17 do dia 10/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2021.
Código de controle da certidão: 6C54.300D.50E8.18B2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
1/1
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
INABILITADOS
CPF: 036.057.279-05
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:22:09 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS
CPF/CNPJ: 036.057.279-05
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.
Certidão emitida às 14:22:59 do dia 27/05/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
Nome Empresarial: GRUDA & FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI Protocolo: PRC2106653125
Endereço Completo
Rua Carlos Setin, Nº 239, Afonso Pena - São José dos Pinhais/PR - CEP 83045-340
Objeto
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de
construção; 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
Titular
Nome CPF Administrador Início do Mandato Término do Mandato
CLAYTON JONES DOS SANTOS HENRIQUE 036.057.279-05 S 03/10/2018
Dados do Administrador
Nome CPF Início do Mandato Término do Mandato
CLAYTON JONES DOS SANTOS HENRIQUE 036.057.279-05 03/10/2018
PRC2106653125
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral
1 de 1
Página 1 de 1
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
NOME EMPRESARIAL
GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
1/1
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Relatório de Ocorrências
Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.795.006/0001-26 DUNS®: 946581384
Razão Social: GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.795.006/0001-26 DUNS®: 946581384
Razão Social: GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)
Receita Estadual/Distrital Validade: 14/07/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 18/04/2020 (*)
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa
Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Níveis cadastrados:
I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal
Receita Federal e PGFN Validade: 08/11/2021
FGTS Validade: 16/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 05/06/2021
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal
Receita Estadual/Distrital Validade: 20/10/2021
Receita Municipal Validade: 13/07/2021
VI - Qualificação Econômico-Financeira
Validade: 31/05/2021
Dados do Fornecedor
CNPJ: 10.848.698/0001-53 DUNS®: 899916524
Razão Social: PLASLOPES COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: PLASLOPES
Situação do Fornecedor: Credenciado
8
625
3
8
67
67
2875
33
593
79
556367
8787952
8
9358
27/05/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência
FILTROS APLICADOS:
LIMPAR
www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=03605727905&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfC… 1/1
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
FORO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
OFICIO DISTRIBUIDOR TITULAR
Rua Joao Angelo Cordeiro - Edificio do Forum - Centro LUIZ ERNANI SETIM
SAO JOSE DOS PINHAIS/PR - 83005-570 JURAMENTADOS
SIMONE PEREIRA LAGE
ROSAURO AMAURI NOGOCEKE
KELLEN CRISTINA BUSCHMANN
Certidão Negativa
FALÊNCIA E CONCORDATA
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de Pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL E EXTRAJUDICIAL (somente nos casos em que a homologação tenha sido tra-
zida à juízo), nos termos da Lei 11.101/2005 sob minha guarda neste cartório, verifi-
quei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento, tendo como parte:
GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
CNPJ 31.795.006/0001-26, no período compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.
..
Conforme resolução 213 de 26/11/18 a competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central
de Curitiba/Pr
05/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 31.795.006/0001-26
Razão Social:GRUDA E FIXA COM DE FERRAGENS EIRELI
Endereço: R CARLOS SETIN 239 / AFONSO PENA / SAO JOSE DOS PINHAIS / PR /
83045-340
Validade:25/04/2021 a 22/08/2021
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná) https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.asp?eUser=&eC...
Informações do Contribuinte
Inscrição Estadual 90795309-29 Inscrição CNPJ 31.795.006/0001-26
Nome Empresarial Gruda & Fixa Comercio de Ferragens Eireli
Rua Carlos Setin, 239. Afonso Pena
Endereço
83045-340 - Sao Jose dos Pinhais - PR
Telefone (41)3058-3295
E-mail CLAYTONG7.COMERCIAL@GMAIL.COM
Atividade Econômica
4744-0/01 - Comercio Varejista de Ferragens e Ferramentas
Principal
1 of 1 05/05/2021 19:49
Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Relatório Nível V - Qualificação Técnica
Dados do Fornecedor
CNPJ: 31.795.006/0001-26 DUNS®: 946581384
Razão Social: GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado
Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado