Resumen para Auditoria Metrologica
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INDUSTRIAL
PROGRAMA DE
METROLOGIA LEGAL
Gua para la
Auditoria del Sistema de Gestin de
la Calidad para la emisin de la
Declaracin de Conformidad
GSGC-001
Emisin: ---/-----/---REV: 000
F.U.R. ------------
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0.- ndice.
0.- ndice. ...................................................................................................................... 2
1.- Objeto y Alcance: ..................................................................................................... 2
2.- Referencias. ............................................................................................................. 3
3.- Responsabilidad....................................................................................................... 4
4.- Definiciones. ............................................................................................................ 4
5.- Desarrollo.................................................................................................................4
5.1.- Generalidades..................................................................................................... 4
5.2.- Procedimiento para la auditoria de las condiciones mnimas para la Declaracin
de la Conformidad. ............................................................................................. 4
5.2.1.- Solicitud de Auditoria inicial. ........................................................................ 4
5.2.2.- Seguimiento................................................................................................. 5
5.2.3.- Desarrollo de las auditorias. ........................................................................ 5
5.3.- Requerimientos de las condiciones mnimas necesarias del Sistema de Gestin
de la Calidad (SGC)............................................................................................ 5
5.3.1.- Generalidades. ............................................................................................ 5
5.3.2.- Manual de la Calidad. .................................................................................. 5
5.3.3.- Autoridad y Responsabilidad. ...................................................................... 6
5.3.4.- Estructura organizacional y capacitacin del personal. ............................... 6
5.3.5.- Sistema de produccin e inspeccin y control de la calidad. ....................... 6
5.3.6.- Ensayos finales de los instrumentos de medicin. ...................................... 6
5.3.7.- Compras. ..................................................................................................... 7
5.3.8.- Subcontrataciones. ...................................................................................... 7
5.4.- Manipuleo, almacenamiento y transporte. .......................................................... 7
5.5.- Registros............................................................................................................. 7
5.5.1.- Registros de Diseo .................................................................................... 7
5.5.2.- Registros de fabricacin. ............................................................................. 8
5.5.3.- Registros de ensayos .................................................................................. 8
5.5.4.- Registros de servicio. .................................................................................. 8
5.6.- Auditorias. ........................................................................................................... 8
5.7.- Declaracin de la Conformidad........................................................................... 8
6.- Anexos. ....................................................................................................................9
7.- Registro de revisiones.............................................................................................. 9
ANEXO 1..................................................................................................................... 10
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2.- Referencias.
Decreto 788/2003 del Ministerio de Economa y Produccin.
Res 48/2003 de la Secretaria de Coordinacin Tcnica dependiente del
Ministerio de Economa y Produccin.
Res 49/2003 de la Secretaria de Coordinacin Tcnica dependiente del
Ministerio de Economa y Produccin.
IRAM 301:1999, Requisitos generales relativos a la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibracin
ISO 9001:2000, Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
ISO 10.012: 2003 Sistemas de gestin de las mediciones Requisitos para
los procesos de medicin y los equipos de medicin.
OIML D 27:2001 Initial verification of measuring instruments utilizing the
manufacturers quality management system.
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3.- Responsabilidad.
La aplicacin de la presente gua es responsabilidad de las firmas que deseen emitir la
Declaracin de Conformidad para la verificacin primitiva.
4.- Definiciones.
1. Verificacin primitiva: Es el procedimiento a travs del cual la autoridad competente,
verifica y certifica que los instrumentos producidos por un fabricante estn conformes
a los requisitos reglamentarios aplicables.
2. Declaracin de conformidad: Es el procedimiento a travs del cual un fabricante, que
satisfaga las condiciones mnimas para dicha declaracin, declara que los
instrumentos por l producidos estn en conformidad con el modelo descripto en el
certificado de Aprobacin de Modelo.
5.- Desarrollo.
5.1.- Generalidades.
Se distinguen dos tipos de actividades:
1. Actividades de iniciales : Son aquellas auditorias que se realizan para la verificacin
de las condiciones mnimas para la emisin de la Declaracin de la Conformidad una
vez obtenida la Aprobacin de Modelo, y antes de enviar el producto al mercado.
2. Actividades de seguimiento: comprenden las actividades de auditorias de seguimiento
para comprobar de que se sigue cumpliendo lo verificado en las actividades iniciales.
5.2.- Procedimiento para la auditoria de las condiciones mnimas para la Declaracin de
la Conformidad.
5.2.1.- Solicitud de Auditoria inicial.
A los efectos de iniciar el trmite de la Declaracin de Conformidad el Fabricante o
Importador debern remitir al INTI la siguiente informacin.
1. Solicitud de Auditora.
2. Los certificados de la Aprobacin de Modelo de acuerdo a lo consignado en el
listado que se incluye en el formulario anterior y sobre los que se pretende emitir
declaracin de conformidad.
3. La demostracin de la trazabilidad de los equipos de calibracin y ensayos.
4. Los procedimientos escritos de todos los ensayos, calibraciones y verificaciones
necesarias para asegurar la conformidad del producto final.
5. El Manual de la Calidad y el listado completo de los procedimientos del sistema
de Gestin de la Calidad.
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que son elaborados por la firma y son objeto de la aplicacin de las regulaciones en
vigor.
Deber Incluir: Mtodos de gestin, Procedimientos, Controles de Calidad, Registros,
Prcticas de mantenimiento del SGC que demuestren el continuo aseguramiento y
cumplimiento con la normativa y regulaciones vigentes.
Cualquier cambio o actualizacin del SGC deber ser incorporado al Manual de la
Calidad e informado al INTI.
5.3.3.- Autoridad y Responsabilidad.
El fabricante deber designar una posicin que tendr la responsabilidad y autoridad
para la implementacin y mantenimiento del SGC.
El SGC deber ser revisado peridicamente y actualizado convenientemente.
5.3.4.- Estructura organizacional y capacitacin del personal.
El fabricante deber mantener una estructura organizacional con personal capacitado
para asegurar que la los instrumentos de medicin son producidos de acuerdo a las
correspondientes regulaciones metrolgicas.
5.3.4.1.- Se deber identificar el personal responsable de la toma de decisiones sobre
la aprobacin de los ensayos y la Declaracin de Conformidad, para los instrumentos
de medicin.
5.3.4.2.- Deber tener definida la responsabilidad del personal con el conocimiento y
experiencia necesaria en las actividades relevantes de produccin y ensayos y los
requerimientos legales correspondientes.
La capacitacin , conocimiento y experiencia debe estar documentados para cada una
de las personas.
5.3.5.- Sistema de produccin e inspeccin y control de la calidad.
La firma productora deber establecer un sistema de inspeccin y control de calidad en
su lnea de produccin a los efectos de aceptar o rechazar los materiales, elementos
componentes, subconjuntos, etc, de los instrumentos de medicin, realizando la
segregacin correspondiente y su tratamiento posterior. Se deber realizar el anlisis de
las causas que pudieran dar origen a tales rechazos.
5.3.6.- Ensayos finales de los instrumentos de medicin.
Se deber tener procedimientos y registros documentados para la realizacin de los
ensayos finales. Los mismos debern estar controlados de acuerdo a lo establecido en
le SGC. Los ensayos de los equipos de medicin debern ser llevados a cabo en cada
uno de ellos o por muestreo de lote de acuerdo a un plan de muestreo documentado y
procedimentado, dependiendo del reglamento correspondiente.
El sistema documental deber incluir:
1. Los procedimientos, instrucciones, manuales de operacin de equipos para la
realizacin de los ensayos y los registros necesarios para su uso.
2. Las condiciones ambientales a las que debern ser realizados los ensayos.
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caractersticas del mismo han sido modificadas por el cambio introducido. El INTI se
determinar que ensayos adicionales deben realizarse.
5.5.2.- Registros de fabricacin.
El fabricante deber establecer y mantener los registros de inspeccin compatibles con
los instrumentos fabricados.
Estos registros debern contener la historia completa de la informacin obtenida por
cada unidad o lotes de instrumentos producidos durante su manufactura, incluidos todos
la informacin respecto a los controles y/o ensayos intermedios a los que es sometido.
Lo indicado precedentemente es aplicable , tambin, a los equipos reparados a nuevo.
5.5.3.- Registros de ensayos
Los registros de los ensayos a los que son sometidos los instrumentos debern contener
la informacin necesaria de tal forma de permitir la repeticin de aquellos.
5.5.4.- Registros de servicio.
Se deber mantener toda la informacin relevante recibida de los usuarios de la
utilizacin de los instrumentos en el campo, apuntando a cualquier problema suscitado
en el comportamiento metrolgico de aquellos.
Esta informacin deber ser utilizada como elemento de entrada para posibles
modificaciones del diseo y/o en el proceso productivo.
5.6.- Auditorias.
El fabricante deber tener procedimientos escritos e implementados un sistema de
auditoria internas dentro de su SGC.
Las subcontrataciones de partes componentes, inspecciones o ensayos realizadas por el
fabricante debern estar cubiertas por el sistema de auditoria interna.
5.7.- Declaracin de la Conformidad.
La declaracin de la conformidad deber tomar la forma de certificado emitido por el
fabricante.
La misma deber ser confeccionado en hoja con membrete de la firma y deber contener :
1.- Razn social y marca de la firma.
2.- Modelo del instrumento aprobado.
3.- Caractersticas metrolgica del mismo.
4.- Nmero y fecha de la Aprobacin de Modelo.
5.- Cdigo del informe de auditoria por parte de INTI.
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