Sistemas y Metodos PDF
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CASO PRCTICO
La Empresa Distribuidora Miranda de propiedad de Luis Miranda Gonzales, con RUC N 10399243111, dedicada a
la comercializacin de artculos de ferretera y artculos elctricos inicia el periodo Econmico 2015 realizando
operaciones econmicas segn se detallan a continuacin.
SE PIDE
: Registrar en :
- Caja y Bancos Detalle de Movimiento de efectivo: Formato 1.1
- Caja y Bancos Detalle de Cuenta Corriente: Formato 1.2
- Libro Diario: Formato 5.1
- Libro Mayor: Formato 6.1
- Registro de Compras: Formato 8.1
- Registro de Ventas e Ingresos : Formato 14.1
- Registro de activos Fijos-Detalle de los Activos Fijos: Formato 7.1.
- Balance de Comprobacin: Formato 3.17
- El Balance General: Formato 3.1
- El Estado de Resultado Integral- Formato 3.20(Estado de Ganancias y Prdidas por Funcin y por
Naturaleza)
- Caja Chica.
- El Resumen de la Planilla de Remuneraciones.
- El Registro de Letras por Cobrar.
- El Registro de Letras por Pagar.
INDICACIONES :
CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Vendedor
Vendedor
Personal de limpieza
REMUNERACION
BASICA
MENSUAL
2 700,00
2 400,00
1 600,00
1 500,00
1 200,00
950,00
ASIGNACION
FAMILIAR
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SISTEMA DE PENSIONES
AFP/ONP
AFP PRIMA
O.N.P.
AFP PRIMA:
O.N.P.
AFP PRIMA
AFP INTEGRA.
%
12.58%
13%
12.58%
13%
12.58%
12.53%
IMPORTE S/
3 063,00
900.00
67 178,00
98 9 15.00
2 900,00
Recibo de Caja N 0288-2015 por un prstamo a terceros otorgado al Seor Pedro Tern Quispe
Tiene Facturas por cobrar comerciales-terceros estimados pendientes de cobro cuya cobranza se
hace dudosa encontrndose provisionadas.
- Fact. N 001-0973 del 2008 S/ 15 008.00
- Fact. N 001-0984 del 2008
18 115,20
Tiene mercaderas manufacturadas en almacenes cuyos costos son los siguientes:
- 800 galones de pintura Esmalte a S/ 45.00 cada uno.
- 880 galones de pintura latex para pared a S/ 35.00 cada una.
- 4030 pliegos de lija para fierro a S/ 2.00 cada uno.
- 1 850 galones de thiner especial a S/ 40,00 cada uno.
- 800 kilos de clavos de 1 a S/ 3.00 cada uno.
- 100 Kilos de clavos de 2 a S/2.00 cada uno
- 60 Cajas de bisagras de fierro de a S/ 35.00 cada una
Tiene los siguientes activos inmovilizados:
- Un terreno en la Av. Jos Glvez N 217 de Chimbote cuyo costo es S/ 59 500.00
- Un edificio administrativo en la Av Jos Pardo N 863 Chimbote. Su costo de adquisicin es de
S/69 660.00
- Una camioneta marca Toyota con un costo de S/ 38 830.00
- Muebles valorizados al costo de S/ 16 500,00
- Cinco computadoras valorizadas al costo de S/ 2 500.00 cada una.
La depreciacin acumulada de los activos inmovilizados a la fecha es la siguiente :
- Edificio en la Av Jose Pardo N 863 de Chimbote S/ 9 473.00
- Camioneta marca Toyota S/ 12 872.00
- Muebles y enseres. S/ 3 050,00
- Computadoras S/ 4 385.00
Debe tributos: Correspondiente al ao 2014
- Impuesto General a las Ventas. S/ 4 150.00
- Rgimen de Prestaciones de Salud.(ESSALUD) S/ 1 500.00
Debe a los trabajadores: Correspondiente al ao 2014
- Sueldos. S/ 1 348.00
- Salarios. S/ 1 087.00
Debe por adquisicin de mercaderas al crdito Facturas emitidas por pagar comerciales-terceros:
- Fact. N 003-775. (19-09-2014) S/ 34 074.00 (Distribuidora Sanchez SAC)
- Fact. N 001-863. (21-10-2014)
24 313.38 (Importaciones Olano EIRL)
Utilidades no distribuidas
1 900,00
11 903.00
Operaciones econmicas realizadas (Los importes no incluyen e IGV a los que corresponden):
El detalle de las compras y ventas se encuentran en los anexos.
DIA
DETALLE
02
03
04
05
06
07
08
12
14
16
29
30
31
31
31
31
31
31
31
Se recepciona el Rcbo N 021-86456 de SEDA CHIMBOTE por servicio de agua potable por el importe de S/
340,00, correspondiente al mes de Enero 2015. Se paga en efectivo
Se compra materiales de limpieza para ser utilizados de inmediato, por el importe de S/ 2 035,00 segn fact.
N 001-973 a Bodega Mirta. Se paga con cheque del Banco Interbank.
Elaboracin y cancelacin de la planilla de remuneraciones del mes de Enero 2015. Se gira el cheque a cargo
del Bco Interbank
Venta al contado de mercaderas manufacturadas a terceros segn Factura. N 001-2039 al ESSALUD,
cobrndose con Cheque N 0987634 del Banco de la Nacin
SEM. 07
10-10-2015
Tutora
presencial
SEM. 09
24-10-2015
Tutora
presencial
SEM. 11
07-11-2015
Tutora
presencial
SEM. 13
21-11-2015
SEM. 15
05-12-2015
Tutora
presencial
Evaluacin
final
SEM. 16
12-12-2015
Asiento de centralizacin.
Libro Diario
Libro Mayor.
Presentacin del Balance de Comprobacin.(Hoja de Trabajo)
Presentacin de los Estados Financieros Bsicos y asientos de cierre
contable
PRESENTACION DE TRABAJO FINAL
EVALUACION III UNIDAD.
EVALUACION APLAZADOS
Dr. CPCC. Gonzalo Ramos Mndez
DOCENTE