Plan de Calidad-Consolidado
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PLAN DE CALIDAD
AMPLIACIN DE TALLERES DE
MOTORES MINA - CUAJONE
SGC ISO 9001: 2008
VERSION
FECHA
DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
01
02
06-02-2015
14-06-2016
Revisin inicial
ELABORADO
ELABORO:
ACC
REVISADO
Jose Perez
Jefe de Proyectos
14-06-2016
REVISO:
WMA
APROBADO
Daniel Perez
Gerente de Proyectos
14-06-2016
APROBO:
SS
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requisitos de calidad del cliente, tomando como referencia la Norma ISO 9001:2008 Sistema
de Gestin de la Calidad la cual se basa en la filosofa de la gestin de la calidad y la mejora
continua. El modelo de trabajo, se muestra en la figura 01.
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4. POLITICA DE CALIDAD.
Tecniacero SAC, ha establecido su Poltica de Calidad, para los Proyectos:
POLITICA DE CALIDAD
EN
TECNIACERO
S.A.C.
NOS
COMPROMETEMOS
EN
ELABORAR
ACC
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Gerencia/Jefatura
de proyecto
6. DEFINICIONES
Plan de Calidad.- Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados donde
se expresa quien, donde y cuando deben aplicarse, como control de etapas en un proyecto,
producto, proceso o contrato especfico.
Manual de Calidad.- Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una
organizacin.
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de caractersticas que debe reunir la Obra y que
una vez concluida le confieren la aptitud de satisfacer las necesidades del cliente.
Aseguramiento de la Calidad: Por Aseguramiento o Garanta de Calidad (QA), se entender
la responsabilidad de la direccin tcnica de la Obra para garantizar la conformidad de la Obra
con el diseo propuesto.
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RESPONSABILIDADES
7.1. Residente de Obra
Es el responsable de planificar los trabajos de fabricacin solicitados por el rea de
planeamiento.
Se encarga de desarrollar y verificar del cumplimiento del presente plan de calidad.
Verificar el desempeo de los procedimientos
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8. REFERENCIAS.
Planificar la Calidad
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad
y/o estndares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el
proyecto demostrar el cumplimiento con los mismos.
Para cumplir con esta planificacin se debe desarrollar los siguientes documentos:
Plan de Calidad
Controles y mtricas de calidad por actividad.
Formatos (protocolos y registros).
Actualizacin de documentos.
ndice de control de calidad.
Planos As Built.
Dossier
9.2
Aseguramiento de la Calidad
Para el aseguramiento de la obra se tendr en consideracin los siguientes:
a) Verificar
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b) Actuar
9.3
Control de Calidad
Para el Control de Calidad se tendr en cuenta los siguientes:
10.
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10.2.
Personal QA / QC
TECNIACERO SAC. Establece una organizacin para la ejecucin de Aseguramiento
y Control de Calidad de la Obra, la misma que se muestra en el organigrama adjunto
en el punto 5.0.
10.3.
10.4.
a)
b)
c)
Calibraciones
Se considera calibracin a toda alineacin, nivelacin y ajuste del tipo o proceso que
pueda requerir un equipo de control de Proyecto.
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Todos los equipos, antes de iniciar la obra, debern poseer certificado de calibracin,
expedido por una firma especializada o entidad competente. Este certificado debe
estar vigente.
La certificacin de calibracin de los equipos deber realizarse cada seis meses,
contados estos a partir de la ltima calibracin.
Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados debern recibir el
mantenimiento necesario y oportuno.
Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deber verificar el
correcto funcionamiento de los equipos a emplear.
11. DESARROLLO
11.1. INTRODUCCION
El plan de calidad indica las pautas a seguir para el aseguramiento de la calidad de
piezas y estructuras a producir para AMPLIACIN DE TALLERES DE MOTORES MINA
CUAJONE, los cuales sern instalados, de tal manera se podrn evitar costos de no
calidad, productos defectuosos, las no conformidades y sus consiguientes gastos de
reparacin y reproceso.
Al cumplir con este plan de calidad nos permite verificar la conformidad del producto con
los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas del proyecto, evitar reprocesos y lograr la satisfaccin del cliente.
11.2. ORGANIZACIN DEL PLAN DE CALIDAD
El plan de calidad enuncia y describe las experiencias bajo las cuales se organizara la
Empresa para controlar el desarrollo del proyecto AMPLIACIN DE TALLERES DE
MOTORES MINA - CUAJONE, en la misma se define la organizacin, actividades a
seguir y funciones relacionadas con el control de calidad de cada actividad o punto de
control en la estructura del proyecto.
Este plan de calidad ha sido diseado teniendo en cuenta exigencias del cliente,
utilizando para estos formatos, registros que provee evidencia fsica y objetiva de las
actividades efectuadas, tales como ejecucin de pruebas, controles previstos, as como
resultados obtenidos de controles, pruebas y ensayos efectuados.
Para el uso apropiado de la documentacin todo el personal de la organizacin que este
asignado a un proyecto especfico, deber tener una copia controlada.
11.2.1.
ELABORO:
Puntos de Inspeccin.
ACC
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Recepcin de Materiales.
La recepcin de los materiales adquiridos es responsabilidad del encargado de
almacn quien debe verificar la conformidad del producto durante la recepcin
de los materiales de acero, de pintura, de soldadura e insumos adquiridos en el
Proceso de Compras.
La recepcin de materiales se desarrolla de acuerdo al procedimiento TA-PR07.00. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, donde el jefe de almacenes con el
apoyo de almaceneros inicia con la trazabilidad del producto, y verificacin del
control de calidad de los materiales.
Adjunto
al
registro
TA-RE-04.01.
CONTROL
DE
RECEPCIN
DE
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NIVELACIN
DE
TUERCAS
DE
ANCLAJE
segn
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11.2.5.
Control de ensamble.
Para efectos de control de ensamble se registrar la informacin de juntas y
posicionamiento de los elementos o componentes, Cuando el ensamble
requiera de ajustes de pernos con torque especificado por el Cliente o de la
aplicacin de Normas tcnicas se utilizar en TA-RE- 03.02. REGISTR DE
CONTROL DE TORQUE.
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11.2.6.
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Aplicacin de No Conformidades.
El producto no conforme, puede ser identificado por cualquier persona que
tenga responsabilidad en la realizacin de las actividades en las diferentes
etapas del proceso de desarrollo del proyecto.
La identificacin puede darse a travs de la medicin del control de los
procesos antes mencionados en este plan, el anlisis de los resultados de los
indicadores, las sugerencias y reclamos que se deriven de productos no
conformes, el anlisis de los resultados entre otros.
Ser necesario llevar registros de las TA-RE-05.01. REGISTR DE
PRODUCTO NO CONFORME y de las sucesivas acciones y respectivas
verificaciones. Incluye los problemas con los proveedores y los clientes y los
problemas internos relativos al proyecto. Este registro debe incluir:
11.2.7.
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Secuencia lgica
CUAJONE.
11.5. CONTROL DE REGISTROS
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Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y
el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros son conservados de
acuerdo con el TA-PR-05.05. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles, fcilmente
identificables y disponibles para identificar los controles realizados durante el desarrollo
del proceso de produccin.
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