DANORAL Recibo MARZO 2018 170418
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01 DIF, EN PAGO DE VAC POR AUMENTO SALARIAL 663.025,74 32.024,14 31 | marzo | 2018
01 DIF.SUELDO TRABAJ. RESIDENCIAL 02/2018 72.068,02 3.480,89
01 1 DIA PAGO EN SUS VAC 2014-2015 -13.088,21 -632,16 FONDO DE RESERVAS
01 SUELDO TRABAJ. RESIDENCIAL 03/2018 392.646,45 18.964,82
03 FONDO PRESTAC.SOCIALES 03/2018 196.323,30 9.482,42 -2.783.646,28
05 MENOS SSO.P/FORZ.FAOV 03/2018 -21.595,55 -1.043,07
07 CESTATICKET SUPL, POR VAC DEL 1/2/2018 AL 12/2/2018 64.050,00 3.093,62 RET.PRES.SOC.
07 CESTATICKET SUPL, POR VACACIONES 2DA QUINC. 274.500,00 13.258,35
07 CESTATICKET SOCIALISTA 03/2018 915.000,00 44.194,50 -1.035.702,08
12 REINT.DIF.AGUA 02/2018 -359,60 -17,37
12 AGUA ESTIMADA 03/2018 4.000,00 193,20 DEUDORES CONDOMINIO
14 ELECTRICIDAD 01/2018 6.435,35 310,83
16 DIF.MANT. ASCENSORES 01/2018 2.700,00 130,41 8.999.225,95
16 MANT.ASCENSORES 02/2018 100.800,00 4.868,64
17 F-2442 DESMONTAJE REP. BOMBA CENTRIFUGA 784.000,00 37.867,20
20 MANT.PUERTA ESTAC. 02/2018 38.080,00 1.839,26
21 F/2505 MANT. JARDIN,FUMIG.Y PODA EN GRAL. 1.075.200,00 51.932,16
44 GTOS. ADMINISTRACION 03/2018 399.252,11 19.283,88
55 FONDO DE RESERVAS 10 % 03/2018 458.568,33 22.148,85
80 CARGO IGTF SOBRE GTOS.COND (Art. 1699 Cod.Civil) 02/2018 28.897,77 1.395,76
*** TOTAL GASTOS COMUNES *** 5.440.503,71 262.776,33
56 CUOTA EXTRAORDINARIA 03/2018 3.000,00
*** TOTAL GASTOS *** 3.000,00
CUOTAS PENDIENTES
03/2018 265.776,33
COMBO SERVICIO : 0775 CLIENTE : 71950042 Edif. 7195 Apto : 22 (03/2018) Bs. 265.776,33