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Sr. RUBEN DARIO PEREZ CAMPO
COMCEL S.A. CL. 52A Nro. 31-101
NIT 800.153.993-7 BUCARAMANGA/SANTANDER
1
42149
Referencia de Pago Total: 5325470094
Fecha de Carga de Minutos: 07-Abr-2020 Factura de venta No.: E 5361882259
Período de Facturación: 07-Mar-2020 - a 06-Abr-2020 Fecha de Facturación: 07-Abr-2020
Suspensión a partir de: INMEDIATO Código Interno 1.32547009
CUFE=0257fb60e35c2f5475d3569b00826aaf7f5afe1f
8 GB
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canada y Puerto
Rico: $499, Hispanoamerica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331
Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono
Histórico de Cosumos
LLAMADAS * DATOS(EN GB)
37 37 5.89
40 6
35
Minutos\Segundos
5
30
25 4 2.96
Gigas
20 3
15 2
10
5 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
0 0
SEP-OCT OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR PROM OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM
Meses Meses
Linea 3104431503
* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.
SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
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Detalle Cosumos
Desde Hasta Valor Impuestos Total
1. Deuda anterior
Valor
Cargos anteriores 68,303.44 68,303.44
Pagos Recibidos 0.00 0.00
Subtotal $ 68,303.44 68,303.44
2. Cargos fijos
Devolucion Servicio Datos 06-abr-2020 06-abr-2020 (1,325.59) (251.86) (1,577.45)
Devolucion Servicio Telefonia GSM 06-abr-2020 06-abr-2020 (340.91) (78.41) (419.32)
Subtotal $ (1,666.50) (330.27) (1,996.77)
TOTAL DETALLE DE CARGOS $ 66,636.94 (330.27) 66,306.67
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel:7441818 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 012635 de diciembre 14 de 2018 Y RETENEDORES DE IVA
INFORMACIÓN GENERAL
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el
usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en
nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Los contratos de adquisición de bienes muebles o de prestación de servicios mediante sistemas de financiación se encuentran reglamentados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el capítulo tercero título II de la Circular Única, la cual puede ser consultada en la página web de esta entidad
www.sic.gov.co En caso de tener alguna queja relacionada con su crédito, puede dirigirla a esta Superintendencia.
A partir del 01-Feb-2018 aplica cobro de reconexión del servicio Apreciado Cliente: COMCEL S.A le informa que desde el 29 de Septiembre
por un valor de $6.191 impuestos incluidos. Cuida tu historia de 2018 se dio inicio a la emisión de Facturación Electrónica, en
crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y cumplimiento del Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 0072 del 29 de
Diciembre de 2017, sin perjuicio del actual envío impreso o por correo
evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.
electrónico de la representación gráfica de cada factura.
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Suplementarios *
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Forma de Pago: Efectivo T.Crédito Cheque
* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
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CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. Vlr. Unitario Vlr Tiempo Total($)
Tiempo Aire al Aire
10-mar 12:03 978822 1:23 0.00 0.00 0.00
10-mar 12:05 978822 1:39 0.00 0.00 0.00
10-mar 12:30 304000 2:56 0.00 0.00 0.00
10-mar 12:38 304000 15:23 0.00 0.00 0.00
10-mar 14:14 3126057907 4:25 0.00 0.00 0.00
10-mar 15:10 978822 1:44 0.00 0.00 0.00
10-mar 15:50 3183513869 1:16 0.00 0.00 0.00
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18763005318468 DE 31-Mar-2020 PREFIJO E INTERVALO No. 5360452512 AL 5428523000
10-mar 16:33 421782 0:38 0.00 0.00 0.00
10-mar 16:36 424150 1:28 0.00 0.00 0.00
10-mar 16:43 455277 1:07 0.00 0.00 0.00
11-mar 09:04 353010 2:26 0.00 0.00 0.00
11-mar 09:21 3126057907 5:14 0.00 0.00 0.00
12-mar 13:38 3126057907 0:14 0.00 0.00 0.00
12-mar 14:24 3115987259 6:01 0.00 0.00 0.00
12-mar 16:50 3126057907 2:44 0.00 0.00 0.00
13-mar 14:00 3126057907 5:39 0.00 0.00 0.00
13-mar 14:07 3112610180 7:38 0.00 0.00 0.00
14-mar 17:18 3115987259 2:02 0.00 0.00 0.00
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16-mar 15:42 304000 4:30 0.00 0.00 0.00
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17-mar 08:15 3156509658 0:33 0.00 0.00 0.00
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17-mar 11:24 3126057907 2:47 0.00 0.00 0.00
17-mar 11:37 3112610180 3:01 0.00 0.00 0.00
18-mar 09:04 3177504577 0:33 0.00 0.00 0.00
18-mar 09:21 3126057907 1:35 0.00 0.00 0.00
18-mar 09:47 3017808551 1:30 0.00 0.00 0.00
18-mar 10:31 3014566703 0:53 0.00 0.00 0.00
18-mar 11:29 3166649695 2:44 0.00 0.00 0.00
19-mar 16:54 3115987259 1:13 0.00 0.00 0.00
19-mar 16:56 3126057907 0:39 0.00 0.00 0.00
19-mar 19:44 3126057907 0:24 0.00 0.00 0.00
20-mar 11:58 3126057907 1:24 0.00 0.00 0.00
20-mar 11:59 3115987259 2:39 0.00 0.00 0.00
20-mar 15:52 3115987259 0:44 0.00 0.00 0.00
21-mar 16:23 3112610180 17:36 0.00 0.00 0.00
21-mar 18:20 3115987259 4:26 0.00 0.00 0.00
22-mar 06:05 3115987259 0:21 0.00 0.00 0.00
22-mar 06:30 3115987259 1:01 0.00 0.00 0.00
22-mar 11:55 3135348700 0:49 0.00 0.00 0.00
22-mar 20:18 3112610180 2:30 0.00 0.00 0.00
22-mar 20:21 3126057907 0:39 0.00 0.00 0.00
23-mar 19:28 3112610180 0:15 0.00 0.00 0.00
23-mar 19:29 3112610180 6:27 0.00 0.00 0.00
24-mar 10:57 3112610180 4:24 0.00 0.00 0.00
24-mar 19:11 3112610180 0:10 0.00 0.00 0.00
24-mar 19:12 3112610180 5:59 0.00 0.00 0.00
25-mar 12:11 3112610180 11:18 0.00 0.00 0.00
25-mar 15:13 3115987259 7:49 0.00 0.00 0.00
25-mar 16:05 978822 7:26 0.00 0.00 0.00
25-mar 16:13 978822 0:24 0.00 0.00 0.00
26-mar 10:13 3115987259 1:43 0.00 0.00 0.00
26-mar 11:03 457937 0:57 0.00 0.00 0.00
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26-mar 12:12 3112610180 7:45 0.00 0.00 0.00
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27-mar 08:41 3124632252 0:32 0.00 0.00 0.00
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05-abr 12:46 3112610180 8:39 0.00 0.00 0.00
Subtotal 503:43 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO
Fecha Hora Descripción Total($)
12-mar 22:39:53 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
12-mar 22:53:49 MENSAJES DE TEXTO CLARO 0.00
Subtotal 0.00