SOP QUA019 Evaluación de Proveedores
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ESTANDARD
Evaluación y Calificación de
Proveedores
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APROBACIONES DEL SOP QUA019
Revisado por:
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SOP QUA019 2 de 14
Contenido
1. OBJETIVO.....................................................................................................................4
2. ALCANCE......................................................................................................................4
3. VIGENCIA – REVISION................................................................................................4
4. REFERENCIAS.............................................................................................................4
5. DEFINICIONES.............................................................................................................4
6. RESPONSABILIDADES................................................................................................5
6.1 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD..................................................................................................5
6.2 GERENCIA DE CALIDAD:............................................................................................................5
6.3 GERENCIA DE LOGÍSTICA / COMPRAS:.......................................................................................5
7. PROCEDIMIENTO.........................................................................................................5
7.1. INTRODUCCION....................................................................................................................5
7.2. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR..................................................................................................5
7.2.1. La revisión de los resultados históricos.............................................................................5
7.2.2. Las instalaciones y el sistema de calidad del Proveedor..................................................6
7.3 CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES.............................................................................................6
7.3.1 Proveedor Aprobado:.........................................................................................................7
7.3.2 Proveedor Calificado:........................................................................................................7
7.3.3 Proveedor Certificado:.......................................................................................................7
7.3.4 Monitoreo del Proveedor:...................................................................................................7
7.4 PROGRAMA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES......................................................................8
7.5 CONDICIONES PARA LA COMPRA................................................................................................8
7.6 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN............................................................................................9
7.7 RECLAMOS..................................................................................................................................9
7.8 CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR...............................................................................................9
8. CONTROL DE CAMBIOS............................................................................................10
9. FIRMA DE CONOCIMIENTO......................................................................................11
10. HISTORIA DEL DOCUMENTO.................................................................................12
ANEXO I Evaluación Histórica.........................................................................................13
ANEXO II Check list evaluación de proveedores...........................................................14
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1. OBJETIVO
El objetivo del presente SOP es dar los lineamientos básicos para efectuar la evaluación y
clasificación de proveedores de los materiales utilizados para la elaboración de productos
farmacéuticos con el fin de garantizar la calidad de sus provisiones.
Todo proceso de auditoría y calificación deberá estar orientado a cumplir con los siguientes
objetivos:
a. Disponer de materiales que reúnan las especificaciones,
b. Disminuir el rechazo de los materiales no confirmes,
c. Mejorar la confiabilidad de los sistemas de calidad de los proveedores.
2. ALCANCE
Este SOP es aplicable a Proveedores y Fabricantes de materias primas, materiales de
empaque, insumos productivos y auxiliares de producción (intervinientes en la fórmula cuali-
cuantitativa de los productos elaborados), que tienen impacto directo sobre la calidad del
producto.
Se excluyen del presente SOP a los materiales aportados por el cliente.
La evaluación es desde el punto de vista de calidad, la evaluación del abastecimiento es
efectuada por logística y compras y no está dentro del alcance de este SOP.
3. VIGENCIA – REVISION
Se hace efectivo a partir de la fecha de vigencia.
Será revisado por el autor 1 vez cada 3 años. Si no se efectuara ningún cambio, se podrá
registrar la fecha de revisión y archivar.
Si los cambios fueran importantes, se deberá actualizar el Nº de SOP (nueva edición), dar
una nueva fecha de validez o vigencia y distribuir el SOP a todas las personas y sectores
involucrados.
4. REFERENCIAS
Disposición 2819 / 2004 (18/5/2004) del ANMAT “Lineamientos generales de Buenas
Prácticas de Fabricación para Elaboradores, Importadores/ Exportadores de
Medicamentos”
Política de calidad nº 6 "Compras" del Manual de Calidad de Qassure
5. DEFINICIONES
Excipiente
Cualquier otro ingrediente aparte de la sustancia activa en el producto. También se refiere a
un ingrediente inactivo.
Certificado de análisis
Un certificado de análisis impreso por el Proveedor que incluye la siguiente información:
nombre y/o logo del Proveedor, nombre del material, número de lote, fecha de re-análisis,
lista de todos los ensayos efectuados con los resultados actuales y específicos, estado de
aprobación, nombre y firma de quien aprueba, fecha de aprobación.
Ensayo crítico
Un ensayo que mide un atributo que es un requerimiento único para el laboratorio, que no es
medido por el Proveedor, o donde un pequeño cambio en el atributo podría tener un impacto
significativo en la seguridad o eficacia del producto. Los ensayos críticos cambiarán de
acuerdo al material y al uso del mismo. Algunos materiales pueden no tener ensayos críticos.
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6. RESPONSABILIDADES
7. PROCEDIMIENTO
7.1. INTRODUCCION
Según los lineamientos de la Política de Calidad de Qassure, los proveedores de
materiales mencionados en el alcance del SOP deben ser evaluados y calificados.
Dicha evaluación se refiere no solo se refiere a la calidad del material sino también al sistema
de calidad del proveedor.
Según la disposición 2819 /2004 del ANMAT:
8.8 " La persona responsable de Garantía de Calidad debe tener la responsabilidad con otros
departamentos relevantes, de la aprobación de proveedores, quienes deben proveer
confiablemente las materias primas y materiales de acondicionamiento que afecten
directamente o puedan comprometer la calidad del producto y/o las Buenas Práctica de
Manufactura"
8.9 "Los proveedores deben ser evaluados antes de ser aprobados e incluidos en el registro
de proveedores aprobados. Para su evaluación se debe tener en cuenta el historial del
proveedor y la naturaleza de los materiales y/o servicios a ser provistos. Si se requiere una
auditoría, en ésta se debe determinar la capacidad del proveedor para cumplir con los
estándares de Buenas Prácticas de Manufactura".
% de Aprobados Calificación
60 - 84 Satisfactoria
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30 - 59 Regular
30 Insatisfactoria
La fecha de la auditoría se acuerda con el Proveedor y se le envía la agenda que detalla los
puntos que se desean evaluar para optimizar los tiempos de la auditoría. Junto con la
agenda, puede enviarse también la Guía de Auditoría.
Una vez cumplida la auditoría, se envía al Proveedor un Informe de Auditoría en el cual se
establecen:
Algunas respuestas que pueden afectar la capacidad de proveer un producto que cumpla
especificaciones son por ejemplo:
- Procedimientos inadecuados o falta de los mismos
- Capacitación del personal inadecuada
- Especificaciones inadecuadas
- Controles en proceso inadecuados
- Instalaciones inadecuadas
- Calibración inadecuada
- Posibilidad de contaminación del producto
- Inadecuados controles sobre producto terminado
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Sustancias activas X X X X X
Intermediarios X X X X X
principales
Otros intermediarios X X X
Materias primas X X X
Principales excipientes X X X X X
Otros excipientes X X X
Material de empaque X X X X X
primario
Material de empaque X X X
secundario
Material impreso X X X X X
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7.7 Reclamos
En el caso de que un insumo resulte no satisfactorio por presentar desviación a los
estándares de calidad especificados y requeridos por el Laboratorio se procede a completar
un formulario de reclamos ver en check list adjunto la planilla de reclamos.
El informe es redactado por Aseguramiento de Calidad, con la información provista por otros
sectores.
En este informe se detalla el motivo del reclamo y se solicita una evaluación y las medidas
correctivas que se implementarán.
Dependiendo de la gravedad del motivo que originó el reclamo, se puede proceder a
rechazar el insumo.
Los reclamos se numeran mediante el número de orden y el año, por ejemplo, el primer
reclamo del año 2004, lleva el número 01-2004.
Se elabora una base de reclamos con la siguiente información: número de reclamo,
Proveedor, código de material, descripción y motivo del reclamo, así como también la
respuesta del Proveedor ante el reclamo.
La existencia de Reclamos y la respuesta del Proveedor en tiempo y forma son tenidos en
cuenta al momento de decidir sobre el paso a nivel mayor de calificación del Proveedor. Se
considera como tiempo máximo para obtener respuesta a reclamos, 30 días, luego de los
cuales, la falta de respuesta del Proveedor será motivo suficiente para que no alcance un
nivel mayor de calificación, y dependiendo de la gravedad del reclamo, el Proveedor puede
bajar su nivel de calificación.
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8. CONTROL DE CAMBIOS
Cualquier modificación a este proceso deberá ser evaluada dentro de un sistema formal de
control de cambios (SOP “Control de cambios”).
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9. FIRMA DE CONOCIMIENTO
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SOP QUA019
Fecha Motivo
18/09/2003 Primera Edición
09/01/2005 Segunda Edición. Revisión de la regulación 2819/2004 del ANMAT
sobre buenas prácticas de manufactura.
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Origen: ……………………………………………………
N ingresos: ……………………………………………………
APROBADOS (%):
RECHAZADOS (%):
Número de Reclamos:
Comentarios:
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