Matrizderiesgoslaborales
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Sucursal:
Área: Objetivo:
PELIGROS
CONDICIÓN DE LA
ACTIVIDAD
PUESTO DE TRABAJADORES
TRABAJO ACTIVIDAD EXPUESTOS
Clasificación Origen
(Rutinaria / no rutinaria)
Fecha: Fecha:
EVALUACIÓN DE RIESGOS PLAN DE ACCIÓN
BAJA El incidente potencial se ha presentado una vez o nunca en el área, en el período de un año. 3
12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo controlable Riesgo Moderado Riesgo Importante
ALTA (9) 24 a 36 40 a 54 60 a 72
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo intolerable
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
Intolerable
Inaceptable
Importante
Moderado
Aceptable
Controlable
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción a resolver que no debe superar los tre
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económ
arse de acuerdo a las
meses.
mportante.
PLAN DE ACCIÓN
Empresa:
Dirección:
Ciud./Reg.:
Objetivos:
Elaboró : Sr. Revisó: Sr.
Cargo: Cargo:
3
4
5
6
N
Nº Asociado:
Area:
Fecha:
Aprobó: Sr.
Cargo: