Examen Final Aula 12
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Nombre:
Carrera:
03.08 Los socios deciden tener como caja chica S/ 1,000, para ello realizan un retiro del
banco. Con operación bancaria #204
08.08 se realiza compras al proveedor FLORIDA PRODUCCIONES EIRL - RUC
20605510583 con F/ E001-876. El pago se realiza mediante transferencia bancaria
#210
10 Short para hombre a un costo de S/60 cada uno (Sin IGV).
08 Polos para mujer a un costo de S/125 cada uno (Sin IGV).
10.08 Se vende al cliente Ronny Renzo Paucara Obregon con RUC 10437479858 con
F/E001-0002, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 301
02 Short de hombre a un costo unitario de S/75 sin IGV.
15.08 Se realiza compras al proveedor MOK PERÚ S.A.C. – RUC 20555299061 con
F/ F001-4530, se paga con transferencia bancaria # 310
10 Polos para mujer a un costo de S/120 cada uno (sin IGV)
25.08 Se vende al cliente IDE SOLUTION S.A.C con RUC 20561160369 con F/E001-
0005, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 420
03 short para hombre a un costo unitario de S/75 (Sin IGV).
31.08 Se vende al cliente CHUSHO CERCADO JOSE ALEJANDRO con RUC 07904470
con B/V E003-005, el cobro se realiza en efectivo, y lo depositamos en el banco el
mismo día, operación bancaria #510
03 Polos para mujer a un costo de S/180 cada uno (Sin IGV).
OPERACIONES SEPTIEMBRE
FECHA_EMISIÓ
N SERVICIO COMPAÑÍA RUC N° RECIBO TOTAL
03/09/2022 LUZ LUZ DEL SUR SA 20331898008 001-987902 350.00
03/09/2022 AGUA SEDAPAL SA 20100152356 005-662789 220.00
TELEFONIA
03/09/2022 MOVIL MOVISTAR S.A.A. 20100177774 002-897987 340.00
*Todos los recibos se pagaron con transferencia el 15.09, operación bancaria #550
11.09 Se realiza compras al proveedor GONZALES LIZA JOSE GROVER - RUC 10092045752 – F/
E001- 0777, el pago se realiza con transferencia bancaria # 620
13.09 Se vende al cliente FABRICIO RAMIREZ ZEVALLOS DNI 89378889 con B/V E003- 008, el
cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 635
01 short para hombre a un costo unitario de S/88.50 (Incluido IGV).
15.09 Se vende al cliente Ronny Renzo Paucara Obregon con RUC 10437479858 con F/001-
0010, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 645
20.09 Se vende al cliente ESTRATEGIA Y DIRECCION E.I.R.L con RUC 20513906367 con F/E001-
0013, se realiza un canje de Letra N° 101, el cual tiene un vencimiento de 30 días. Pasado el
vencimiento, se cobro se realiza mediante depósito con operación #701
24.09 Se realiza compras al proveedor INDEART CORP S.A.C. - RUC 20417580400- F/E002-
78767; el pago se realiza a 30 días, por el cual se canjea con la letra 3522; pasado los 30 días se
abona a la cuenta del proveedor con operación #821
PLANILLA DE TRABAJADORES
El día 02.08 Se contrata al vendedor Jose Perez Villanueva N° DNI 08977652, sueldo S/ 1,250,
sin asignación familiar, afiliado a la ONP.
El pago del Impuesto a la renta e IGV se realiza los 10 de cada mes. Considerar el 1% para el IR
Se debe efectuar el asiento de costo de venta para los dos productos (polos y short)
Los gastos se distribuyen 50% como gastos administrativos y 50% gastos de ventas