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Examen Final Aula 12

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Examen Final

Nombre:

Carrera:

1) Se pide completar los siguientes libros contables


a. Libro caja y bancos
b. Libro diario
c. Libro mayor.
2) Se pide realizar el Balance de comprobación, Estado de Situación Financiera y
Estado de Resultados
Datos de la Empresa:

Razón Social : CONFECCIONES EL ELEGANTE SAC


R.U.C. : 20804522157
FECHA DE CONSTITUCION: 01/08/2022
DOMICILIO FISCAL : JR. Andahuaylas 255- Lima
EMISION DE COMPROBANTE: ELECTRONICO
SISTEMA DE CONTABILIDAD: FORMATO SUNAT – EXCEL
REGIMEN TRIBUTARIO : MYPE - TRIBUTARIO
ACTIVIDAD : COMPRA Y VENTA DE ROPA AL POR MAYOR Y MENOR
DOCUMENTOS A EMITIR: FACTURA, BOLETA DE VENTA, NOTA DE CREDITO, DEBITO,
GUIA DE REMISION REMITENTE, LIQUIDACION DE COMPRA.
LOS ACCIONISTAS REALIZARON LOS SIGUIENTES APORTES

 TAVARA MEJIA JOSE – DNI 09867526


 1 Escritorio a un costo de S/250 (sin IGV)—Uso de la compañía
 1 Silla a un costo de S/150 (Sin IGV) – Uso de la compañía
 1 Laptop a un costo de S/3,200 (Sin IGV)- Uso de la compañía
 FLORES ZAVALETA VERÓNICA – DNI 07492018
 40 Polos para mujer a un costo de S/120 cada uno (sin IGV) – Mercadería
 40 Short para hombre a un costo de S/50 cada uno (Sin IGV). Mercadería
 Dinero S/ 35,000 los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria
aperturada a nombre de la empresa

OPERACIONES MES DE AGOSTO

 03.08 Los socios deciden tener como caja chica S/ 1,000, para ello realizan un retiro del
banco. Con operación bancaria #204
 08.08 se realiza compras al proveedor FLORIDA PRODUCCIONES EIRL - RUC
20605510583 con F/ E001-876. El pago se realiza mediante transferencia bancaria
#210
 10 Short para hombre a un costo de S/60 cada uno (Sin IGV).
 08 Polos para mujer a un costo de S/125 cada uno (Sin IGV).
 10.08 Se vende al cliente Ronny Renzo Paucara Obregon con RUC 10437479858 con
F/E001-0002, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 301
 02 Short de hombre a un costo unitario de S/75 sin IGV.

 15.08 Se realiza compras al proveedor MOK PERÚ S.A.C. – RUC 20555299061 con
F/ F001-4530, se paga con transferencia bancaria # 310
 10 Polos para mujer a un costo de S/120 cada uno (sin IGV)

 25.08 Se vende al cliente IDE SOLUTION S.A.C con RUC 20561160369 con F/E001-
0005, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 420
 03 short para hombre a un costo unitario de S/75 (Sin IGV).

 31.08 Se vende al cliente CHUSHO CERCADO JOSE ALEJANDRO con RUC 07904470
con B/V E003-005, el cobro se realiza en efectivo, y lo depositamos en el banco el
mismo día, operación bancaria #510
 03 Polos para mujer a un costo de S/180 cada uno (Sin IGV).

OPERACIONES SEPTIEMBRE

09.09 Se registró los recibos por los servicios

FECHA_EMISIÓ
N SERVICIO COMPAÑÍA RUC N° RECIBO TOTAL
03/09/2022 LUZ LUZ DEL SUR SA 20331898008 001-987902 350.00
03/09/2022 AGUA SEDAPAL SA 20100152356 005-662789 220.00
TELEFONIA
03/09/2022 MOVIL MOVISTAR S.A.A. 20100177774 002-897987 340.00
*Todos los recibos se pagaron con transferencia el 15.09, operación bancaria #550

11.09 Se realiza compras al proveedor GONZALES LIZA JOSE GROVER - RUC 10092045752 – F/
E001- 0777, el pago se realiza con transferencia bancaria # 620

 08 Polos para mujer a un costo de S/125 cada uno (sin IGV)

13.09 Se vende al cliente FABRICIO RAMIREZ ZEVALLOS DNI 89378889 con B/V E003- 008, el
cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 635
 01 short para hombre a un costo unitario de S/88.50 (Incluido IGV).

15.09 Se vende al cliente Ronny Renzo Paucara Obregon con RUC 10437479858 con F/001-
0010, el cobro se realiza mediante transferencia bancaria # 645

 03 Polos de mujer a un costo unitario de S/180.00 Sin IGV


18.09 Se vende al cliente VILCA SALAZAR BETTY SANDRA con RUC 10198683928 con F/001-
0011, el cobro se realiza mediante tranferencia bancaria # 661
 06 Polos de mujer a un costo unitario de S/180.00 Sin IGV

20.09 Se vende al cliente ESTRATEGIA Y DIRECCION E.I.R.L con RUC 20513906367 con F/E001-
0013, se realiza un canje de Letra N° 101, el cual tiene un vencimiento de 30 días. Pasado el
vencimiento, se cobro se realiza mediante depósito con operación #701

 05 Short para hombre a un costo de S/75 cada uno (Sin IGV).


 05 Polos para mujer a un costo de S/180 cada uno (Sin IGV).

24.09 Se realiza compras al proveedor INDEART CORP S.A.C. - RUC 20417580400- F/E002-
78767; el pago se realiza a 30 días, por el cual se canjea con la letra 3522; pasado los 30 días se
abona a la cuenta del proveedor con operación #821

 25 Short para hombre a un costo de S/55 cada uno (Sin IGV).


27.09 Se contrata a una persona para el pintado del local, para el cual nos emite el RXH 908 a
nombre de RAFAEL RIVERA HORDAZ, por un monto de S/ 230.00, el pago se realiza mediante
transferencia bancaria #855

PLANILLA DE TRABAJADORES

El día 02.08 Se contrata al vendedor Jose Perez Villanueva N° DNI 08977652, sueldo S/ 1,250,
sin asignación familiar, afiliado a la ONP.

Tener en cuenta las siguientes precisiones:

El pago del Impuesto a la renta e IGV se realiza los 10 de cada mes. Considerar el 1% para el IR

El pago de aportes y Essalud se realiza el 15 de cada mes.

El pago de planilla a los trabajadores se realiza fin de cada mes.

Se debe efectuar el asiento de costo de venta para los dos productos (polos y short)

Los gastos se distribuyen 50% como gastos administrativos y 50% gastos de ventas

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