Implementacion SGC 9001 2015 - Dashboard
Implementacion SGC 9001 2015 - Dashboard
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4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 3
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC. 10
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los
3 0
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.
5.2 POLITICA/ 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos
4 5
establecidos.
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización. 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
DMI 06/08/01 V3
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la
6 3
organización.
SUBTOTAL 30 5 3 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 63%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre
1 los resultados 0
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha
2 0
integrado en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion? 3
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos 3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su
5 0
implementación?
SUBTOTAL 0 0 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 12%
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
1 implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, 10
mediambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion / 7.1.5.1 Generalidades
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a
2 los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento 10
válido y fiable, así como la medición de los resultados?
DMI 06/08/01 V3
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision
1 10
de servicios.
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 5
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 5
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
4 5
adverso.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 10
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 10
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se ofrecen y
8 10
aquellos considerados necesarios para la organización.
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios
9 10
ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios
10 10
a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha
11 10
proporcionado informacion documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
12 10
expresados previamente.
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. 10
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir 5
los requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los
22 requisitos de las entradas. 5
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción
23 necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y 5
validación
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 5
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas 5
DMI 06/08/01 V3
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la
26 provisión de productos y servicios 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de
27 seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y
28 servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 5
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
31 revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 5
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación
34 10
de los proveedores externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan
36 de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de 5
manera coherente a sus clientes.
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de
39 gestion de la calidad. 5
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios
40 5
cumplen con los requisitos.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y
41 5
servicios.
Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de
42 5
productos y servicios.
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5
DMI 06/08/01 V3
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
51 10
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de
59 10
la organización o siendo utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
60 10
suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo
61 10
se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservacion
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
62 10
asegurar la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y 10
servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos
64 legales y reglamentarios. 10
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de
71 10
los productos y servicios.
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. 10
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 10
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan
75 10
para prevenir su uso o entrega.
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10
DMI 06/08/01 V3
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas,
79 10
las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL 440 175 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 78%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 10
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos. 5
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. 5
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la
11 10
organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 10
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5
DMI 06/08/01 V3
22 Considera los resultados de las auditorías. 5
SUBTOTAL 170 55 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 77%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones
1 10
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 10
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para
11 10
determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 90 5 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 86%
DMI 06/08/01 V3
DMI 06/08/01 V3
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de
de la calidad.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas c
internas.
NOTA 1: Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para s
NOTA 2: La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuesti
entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya se
nacional,
regional o local.
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestio
valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización.
rnas que son pertinentes para su propósito y su
os resultados previstos de su sistema de gestión
FACTORES O
EXTERNOS
O1 Estabilidad económica en el pa
ESTR
FORTALEZAS (F) FO ¿Cómo podem
OPORTUNIDADES (O) A
producto para incrementar la probabilidad de las ventas por Invertir en politicas de marketin
uario más opciones de compra) F4:A1 neutralizar la entrada de nuevo
adores de ventas para aprovechar el incremento del nivel Aprovechar el compromiso con
ingresos F2:A2 regulaciones gubernamentales
AMENAZAS (A)
ompetidores al mercado
bernamental
mercio exterior
En proceso
Pendiente
En proceso
En proceso
Pendiente
Culminado
En proceso
Pendiente
Pendiente
En proceso
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
ón de la calidad;
istema de gestión de la calidad.
formación sobre estas partes
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Impacto x
N° PARTES INTERESADAS Impacto Influencia
Influencia
1 Accionistas/Propietarios 9 9 81
2 Clientes y consumidores 10 8 80
3 Empleados 9 8 72
Entes reguladores
5 7 7 49
6 Competencia y mercados 6 7 42
4 Proveedores 4 8 32
Gerente Indicadores de
12/15/2020 En proceso
Comercial participación de mercado
Procedimiento de selección
Jefe de
12/25/2020 En proceso y homologación de
Logística
proveedores
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos det
la capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de
la satisfacción del cliente.
dad
l sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.
erar:
1;
en el apartado 4.2;
Requisito de Cliente:
Relación
Factor externo
calidad/precio
(Oportunidad): piruletas de colores verdes,
competitiva, Comercialización
Incremento de amarillo y azul
servicio al
nivel adquisitivo
cliente/nivel de
satisfacción alto
Factor interno
Requisito de
(Debilidad): Diseño, desarrollo,
accionista: piruletas de colores verde, amarillo
Eficiencia fabricación y
Rentabilidad creciente y azul
operativa almacenamiento
de la compañía
desfavorable
C D
Ubicación Exclusiones
Geográfica (Aplicabilidad)
Alcance
stos procesos;
eguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño
el control de estos procesos;
urarse de su disponibilidad;
s;
con los requisitos del apartado 6.1;
ario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados
de sus procesos;
de que los procesos se realizan según lo planificado.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
MAPA DE PROCES
PROCESOS ESTRATÉGICO
1 2
Gestión Gestión
estratégica Financiera
Necesidades de las partes interesadas
5 PROCESOS CORE
Diseño y
4 desarrollo
Comercial
6
Logística Interna
PROCESOS DE SOPORT
9 10
Sistemas RRHH
y sus procesos
MAPA DE PROCESOS
CESOS ESTRATÉGICOS
3
Gestión Gestión de
inanciera Calidad
7 8
Operaciones Logística externa
OCESOS DE SOPORTE
11 12
Mantenimiento Contabilidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PRO
TESISO ASESORIA
ENTRADAS DESCRIPCIÓN
REVISADO APROBADO
mentada;
nización;
s, según corresponda.
5.2. Política de Calidad
A B
C D
A+B+C+D
a la organización;
calidad se mantiene cuando se planifican e
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPR
Gerencia
General
Gerencia Adm.
Gerencia y Finanzas
Comercial
Planeamiento
Comercio Facturación
exterior
RAL DE LA EMPRESA
Gerencia Gerencia
Producción Calidad
Sistemas Diseño y
desarrollo Producción Logística
Mantenimiento
Cobranzas
LOGO Y NOMBRE DE
LA EMPRESA
MANUAL DE FUNCIONES
FECHA: SEDE:
DEPENDENCIA:
FUNCIONES PERIODICIDAD
NIVEL
6. RESPONSABILIDADES
ALTO MEDIO BAJO
a. Bienes y valores (¿cuáles?)
b. Información (¿cuál?)
TIPO
Control (c)
Trimestral (t)
RI RS RIESGO
0 25 BAJO
26 50 MEDIO
51 75 ALTO
76 100 CRITICO
Fecha Riesgo
Control propuesto Responsable P I
ejecución residual
Gerente
Innovación y diseño de productos comercial
1/15/2021 5 5 25
Jefe de Recursos
Evaluación de desempeño, capacit. humanos
1/15/2021 4 5 20
En proceso
En proceso
En proceso
Terminado
En proceso
En proceso
Pendiente
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pe
sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la s
e) ser objeto de seguimiento; f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
as funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el
os objetivos de la calidad.
zación debe determinar:
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivo de calidad
Política de calidad Elemento de los objetivos
general
Reducir el % de reclamos
de clientes
Aumentar el grado de
satisfacción
de los clientes
Mejorar el % de pedidos
En CONSULTING XYZ brindamos entregados a tiempo
servicios de consultoría
empresarial y capacitación ,
asegurándonos de que se entregue Reducir el % de no
el máximo valor y satisfacción a conformidades
nuestros clientes de forma rápida, del proceso productivo
Mejoar continuamente
confiable y de calidad, por medio de
nuestros procesos
nuestro compromiso con la mejora
continua de nuestros procesos Incrementar la eficiencia del
internos y el cumplimiento de los proceso (%)
requisitos aplicables,
con un personal capacitado dentro de
un óptimo ambiente de trabajo. Aumentar el % de
Optimizar el recurso capacitaciones al personal
humano y
ambiente
de trabajo Incrementar la Calificación
de clima laboral
Fecha
Indicador Meta Actual Responsable
cumplimiento
(N° de no conformidades)/
4% 5% 6/30/2021 Jefe de Calidad
(total servicios)*100%
(Unidades producidas)/
85% 80% 6/15/2021 Jefe de Producción
(Costo producción)*100%
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Anual
7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su con
desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educac
apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria
tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la comp
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutorí
empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas compe
ue realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al
o evidencia de la competencia.
Puesto:
Área:
Reporta a:
Estudios:
Experiencia:
Conocimientos:
Competencias
Requeridas:
Funciones:
Sueldo:
Lugar de Trabajo y
Horario:
Beneficios:
Beneficios:
MPETENCIA
PERFIL DE PUESTO
Supervisor de Compras
Logística
Jefe de Sección de Compras
Titulado de las especialidades de Ingeniería Industrial, Economía y administración. De preferencia con especialización en Logíst
- Habilidad de Negociación.
- Sólida Formación en Valores
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Supervisar las compras a fin de garantizar la procura oportuna, eficiente y correcta del material para operaciones, sobre
base de calidad requerida y precio competitivo.
- Supervisar el trabajo de las compradoras en sus diversas etapas (Antes de Poner O/C y después, Requerimientos pendiente
compra, seguimiento a las ordenes puestas)
- Revisar los sustentos de compra y aprobar las ordenes de compra.
- Analizar la estadística de compras y los proyectos futuros.
- Coordinar con nuestro embarcador en el exterior (Facilitar documentos e información de ordenes de compra, indicar mod
envío)
- Controlar la regularización de documentos con el departamento de Administración Contable
- Evaluar proveedores
- Coordinar con los usuarios los requerimientos de material que exijan su participación
- Coordinar con los proveedores las ordenes de compra que exijan intervención de la supervisión en la mejora de tiempos de entrega, p
calidad o servicio postventa
$ 2,000.00
TALARA
Planilla de la empresa
Pago de vivienda
7.2. COMPETENCIA MATRIZ DE COMPETENCIAS
¿Cuándo se Durante
Competencias requeridas necesitan? cuánto tiempo
¿Para qué motivo?
Uso de software de
Mayo Todo el año Autonomía del equipo
contabilidad
Alto
Medio
Alto
Alto
Reforzar la competencia
de carlos para que sirva de ejemplo
EVALUACION DE DESEMPEÑO
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
ternas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
7.4. COMUNICACIONES
MATRIZ DE COMUNICAC
COMUNICACIÓN
¿QUÉ COMUNICAR?
(INTERNA O EXTERNA)
Política de calidad, misión,
Interna
visión y objetivos de calidad
Resultado de evaluación
Interna
de satisfacción de clientes
Evaluación de desempeño
Externa
de proveedores
Dependiendo de la periodicidad
Responsables de los procesos
de los procesos
Reunión de difusión,
Coordinador del SGC
correo, folletos
Correo electrónico
Jefe de calidad
Correo electrónico y
telefónico Jefe de calidad
necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea
9 Calidad Gestión de Acciones Correctivas y Encargado de calidad ok 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
Calidad MP MP-TOD-SGC-005 Preventivas 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015
10 Calidad Calidad MP MP-TOD-SGC-006 Control de producto no conforme Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
11 Calidad Calidad MP MP-PRO-SGC-007 Propiedad del cliente Encargado de calidad Pendiente 5 años Reciclaje
12 Calidad Calidad DF DF-TOD-SGC-001 Control de documentos Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 - - 5 años Reciclaje
13 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-001 Desarrollo de prototipos Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
14 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-002 Generación de pedidos de hilado Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
15 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-003 Ajustes iniciales de maquinaria Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
16 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-004 Tejido de mangas Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
17 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-005 Auditoría final Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
18 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-006 Devolución de hilos Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
19 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-007 Prueba de nuevo lote de hilado Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
20 Producción Tejido IA IA-PRO-TEJ-001 Ajuste inicial de máquina de tejeduríaJefe de Tejido ok 8/12/2015 8/12/2015 8/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
21 Producción Tejido IA IA-PRO-TEJ-002 Cambio de agujas Jefe de Tejido ok 8/12/2015 8/12/2015 8/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
22 Producción Tejido IA IA-PRO-TEJ-003 Medición de mangas en la máquina CEJefe de Tejido ok 8/21/2015 8/21/2015 8/21/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
23 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-001 Desarrollo de prototipos Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 8/24/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
24 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-002 Generación de pedidos de hilado Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
25 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-003 Ajustes iniciales de maquinaria Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
26 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-004 Tejido de mangas Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
27 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-005 Auditoría final Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
28 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-006 Devolución de hilos Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
29 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-007 Prueba de nuevo lote de hilado Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
30 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-008 Manual de detección y control de PNC Jefe de Tejido ok 6/4/2015 6/4/2015 6/26/2015 7/10/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
31 Producción Confección DF DF-PRO-CON-001 Planificación de la capacidad de produJefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
32 Producción Confección DF DF-PRO-CON-002 Generación de pedidos de insumos Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
33 Producción Confección DF DF-PRO-CON-003 Confección de prendas - Sector 1 Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
34 Producción Confección DF DF-PRO-CON-004 Confección de prendas - Sector 2 Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
35 Producción Confección DF DF-PRO-CON-005 Confección de prendas - Sector 3 Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
36 Producción Confección DF DF-PRO-CON-006 Auditoría en proceso Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
37 Producción Confección DF DF-PRO-CON-007 Auditoría final Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
38 Producción Confección DF DF-PRO-CON-008 Control de agujas Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
39 Producción Confección IA IA-PRO-CON-001 Manejo de máquina prefijadora Jefe de Confección ok 7/6/2015 7/6/2015 7/6/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
40 Producción Confección IA IA-PRO-CON-002 Manejo de máquina cerradora de puntJefe de Confección ok 7/20/2015 7/20/2015 7/20/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
41 Producción Confección IA IA-PRO-CON-003 Manejo de máquina cerradora de puntJefe de Confección ok 7/20/2015 7/20/2015 7/20/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
42 Producción Confección MP MP-PRO-CON-001 Planificación de la capacidad de produJefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
43 Producción Confección MP MP-PRO-CON-002 Generación de pedidos de insumos Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
44 Producción Confección MP MP-PRO-CON-003 Confección de prendas - Sector 1 Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
45 Producción Confección MP MP-PRO-CON-004 Confección de prendas - Sector 2 Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
46 Producción Confección MP MP-PRO-CON-005 Confección de prendas - Sector 3 Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
47 Producción Confección MP MP-PRO-CON-006 Auditoría en proceso Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
48 Producción Confección MP MP-PRO-CON-007 Auditoría final Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
49 Producción Confección MP MP-PRO-CON-008 Control de agujas Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
50 Producción Confección MP MP-PRO-CON-009 Manual de detección y control de PNC Jefe de Confección ok 7/23/2015 7/23/2015 7/23/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
51 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-001 Generación de pedidos de insumos Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
52 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-002 Manejo de insumos químicos Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
53 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-003 Recepción de prendas crudas Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
54 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-004 Teñido y centrifugado de prendas Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
55 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-005 Auditoría final Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
56 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-006 Lavado de máquinas Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
57 Producción Tintorería IA IA-PRO-TIN-001 Manejo de máquina centrífuga Jefe de Tintorería ok 7/21/2015 7/21/2015 7/21/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
58 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-001 Generación de pedidos de insumos Jefe de Tintorería ok 7/17/2015 7/16/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
59 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-002 Manejo de insumos químicos Jefe de Tintorería ok 7/17/2015 7/17/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
60 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-003 Recepción de prendas crudas Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
61 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-004 Teñido y centrifugado de prendas Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
62 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-005 Auditoría final Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
63 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-006 Lavado de máquinas Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
64 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-007 Manual de detección y control de PNC Jefe de Tintorería ok 7/22/2015 7/22/2015 7/22/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
82 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-007 Manual de detección y control de PNC Jefe de Acabados ok 9/2/2015 9/2/2015 9/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
83 Producción Mantenimient DF DF-PRO-MAN-001 Mantenimiento Correctivo Jefe de Mantenimiento ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
84 Producción Mantenimient DF DF-PRO-MAN-002 Mantenimiento Preventivo Jefe de Mantenimiento ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
85 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-001 Mantenimiento Correctivo Jefe de Mantenimiento ok 9/24/2015 9/25/2015 9/25/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
86 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-002 Mantenimiento Preventivo Jefe de Mantenimiento ok 9/24/2015 9/25/2015 9/25/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
87 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-003 Control de condiciones ambientales Jefe de Mantenimiento ok 10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
88 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-004 Control de cristales Jefe de Mantenimiento ok 10/7/2015 10/7/2015 10/7/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
89 Administración Recursos Hum DF DF-ADM-RHU-001 Reclutamiento y selección de personaJefe de Recursos Humanos ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
90 Administración Recursos Hum DF DF-ADM-RHU-002 Contratación e Inducción de personal Jefe de Recursos Humanos ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
Reclutamiento, selección,
91 Administración Recursos Hum PO PO-ADM-RHU-002 ok 8/27/2015 8/27/2015 8/27/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
contratación e Inducción Jefe de Recursos
Humanos
92 Administración Recursos Hum PO PO-ADM-RHU-003 Vacaciones y licencias Jefe de Recursos
Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
93 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-001 Reclutamiento y selección de personaJefe de Recursos
Humanos ok 10/2/2015 10/2/2015 10/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
94 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-002 Contratación e Inducción Jefe de Recursos
Humanos ok 10/2/2015 10/2/2015 10/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
95 Administración Recursos Hum MF MF-ADM-RHU-001 Manual de Funciones Jefe de Humanos En relevamiento
Recursos 10/12/2015 5 años Reciclaje
96 Administración Recursos Hum PP PP-ADM-RHU-001 Perfil de Puestos Jefe de Recursos
Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
97 Administración Recursos Hum DG DG-ADM-RHU-001 Reglamento Interno de Trabajo Jefe de Recursos
Humanos ok 7/19/2013 7/20/2013 7/19/2013 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje Actualizar urgente
98 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-003 Elaboración de planilla de remuneraciJefe de Recursos
Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
99 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-005 Evaluación de desempeño Jefe de Recursos
Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
100 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-007 Vacaciones y licencias Jefe de Recursos
Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
101 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-008 Desvinculación de personal Jefe de Recursos
Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
102 Administración Recursos Hum DG DG-ADM-RHU-001 Inducción al nuevo colaborador Jefe de Humanos En documentación
Recursos 10/7/2015 5 años Reciclaje
103 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-001 Planificación de las compras Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
104 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-002 Compras Nacionales Jefe de Logística Ok 8/18/2015 8/26/2015 8/26/2015 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
105 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-003 Selección y evaluación de proveedore Jefe de Logística En actualización 2014 2014 5 años Reciclaje
106 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-004 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 5 años Reciclaje
107 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-005 Despacho de productos comprados Jefe de Logística ok 5 años Reciclaje
108 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-006 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística En revisión 11/12/2015 11/12/2015 5 años Reciclaje
109 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-007 Despacho de productos en proceso Jefe de Logística En revisión 11/12/2015 11/12/2015 5 años Reciclaje
110 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-008 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 5 años Reciclaje
111 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-009 Despacho de productos terminados Jefe de Logística ok 5 años Reciclaje
112 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-011 Toma de Inventario Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
113 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-001 Planificación de las compras Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
114 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-002 Compras Nacionales Jefe de Logística ok 8/18/2015 8/26/2015 8/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
115 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-003 Selección y evaluación de proveedore Jefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
116 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-004 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
117 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-005 Despacho de productos comprados Jefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
118 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-006 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 11/12/2015 11/12/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
119 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-007 Despacho de productos en proceso Jefe de Logística ok 11/12/2015 11/12/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
120 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-008 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
121 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-009 Despacho de productos terminados Jefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
122 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-011 Toma de Inventario Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
123 Administración Logística PO PO-ADM-COM-001 Política de compras Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
124 Administración Comercio Exter DF DF-ADM-CEX-001 Gestión de importaciones Asistente de Comercio E. ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
125 Administración Comercio Exter DF DF-ADM-CEX-002 Compras de repuestos importados Asistente de Comercio E. ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
126 Administración Sistemas MP MP-ADM-SIS-001 Backup de información Encargado de Sistemas Pendiente 5 años Reciclaje
127 Administración Sistemas MP MP-ADM-SIS-002 Soporte y redes Encargado de Sistemas Pendiente 5 años Reciclaje
128 Administración Sistemas IA IA-ADM-SIS-002 Manual de usuario SAP Encargado de Sistemas Pendiente 5 años Reciclaje
129 Administración Cobranzas DF DF-ADM-CRE-001 Créditos y Cobranzas Encargado de cobranzas Pendiente 5 años Reciclaje
130 Administración Cobranzas MP MP-ADM-COB-001 Créditos y Cobranzas Encargado de cobranzas Pendiente 5 años Reciclaje
131 Administración Cobranzas IA IA-ADM-COB-001 Créditos y Cobranzas Encargado de cobranzas Pendiente 5 años Reciclaje
132 Administración Facturación DF DF-ADM-FAC-001 Facturación Encargado de Facturación Pendiente 5 años Reciclaje
133 Administración Facturación MP MP-ADM-FAC-001 Facturación Encargado de Facturación Pendiente 5 años Reciclaje
134 Administración Facturación IA IA-ADM-FAC-001 Facturación Encargado de Facturación Pendiente 5 años Reciclaje
135 Administración Tesorería DF DF-ADM-TES-001 Pago a proveedores Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
136 Administración Tesorería MP MP-ADM-TES-001 Pago a proveedores Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
137 Administración Tesorería IA IA-ADM-TES-001 Pago a proveedores Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
138 Administración Tesorería MP MP-ADM-TES-002 Caja chica Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
139 Administración Tesorería MP MP-ADM-TES-003 Rendición de gastos Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
140 Administración Contabilidad IA IA-ADM-CONT-001 Provisión contable Jefe de Contabilidad Pendiente 5 años Reciclaje
141 Comercial Canal tradicio DF DF-COM-CTR-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
142 Comercial Canal tradicio DF DF-COM-CTR-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
143 Comercial Canal tradicio DF DF-COM-CTR-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
144 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CM-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
145 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CM-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
146 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CM-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
Atención de quejas y reclamos en
147 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CMO-001 Jefe de Canal Moderno ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
punto de atención
Atención de quejas y reclamos en
148 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CTR-001 Jefe de Canal Tradicional 5 años Reciclaje
punto de atención Pendiente
Atención de quejas y reclamos en
149 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CD-001 Jefe de Canal Directo 5 años Reciclaje
punto de atención Pendiente
150 Comercial Canal tradicio MP MP-COM-CTR-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
151 Comercial Canal tradicio MP MP-COM-CTR-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
152 Comercial Canal tradicio MP MP-COM-CTR-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
Atención de quejas y reclamos en
153 Comercial Canal Tradicio MP MP-COM-CTR-004 Jefe de Canal Tradicional 5 años Reciclaje
punto de atención Pendiente
154 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CM-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
155 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CM-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
156 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CM-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
Atención de quejas y reclamos en
157 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CMO-001 Jefe de Canal Moderno ok 8/31/2015 8/31/2015 8/31/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
punto de atención
158 Comercial Canal tradicio PO PO-COM-CTR-001 Política Comercial Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
159 Comercial Canal Moderno PO PO-COM-CM-001 Política Comercial Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
160 Comercial Canal Moderno MF MF-COM-CM-001 Manual de Funciones Canal Moderno Jefe de Canal Moderno En relevamiento 5 años Reciclaje
161 Comercial Canal Moderno DG DG-COM-CM-002 Organigrama Canal Moderno Jefe de Canal Moderno ok 11/26/2015 11/26/2015 11/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
162 Comercial Canal Moderno PP PP-COM-CM-001 Perfil de Puestos Canal Moderno Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
163 Comercial Canal tradicio MF MF-COM-CTR-001 Manual de Funciones Canal TradicionalJefe de Canal Moderno En relevamiento 5 años Reciclaje
164 Comercial Canal tradicio DG DG-COM-CTR-002 Organigrama Canal Tradicional Jefe de Canal Moderno ok 11/26/2015 11/26/2015 11/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
165 Comercial Canal tradicio PP PP-COM-CTR-001 Perfil de Puestos Canal Tradicional Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
166 Producción Planificacion MP MP-PRO-PLA-001 Planificación mensual de la producció Analista de Planificación ok 8/31/2015 8/31/2015 8/31/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
167 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-001 Política de Seguridad y Salud en el tr Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
168 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-002 Reglamento Interno de Seguridad y SalJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
169 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-003 Programa Anual de Seguridad y Salud e Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
170 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-004 Plan Anual de Seguridad y Salud en elJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
171 Producción Seguridad y Sa DG-SG-SST-006 Identificación de peligros y ok 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
DG evaluación de Riesgos Jefede SST 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014
172 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-007 Diagnóstico Línea base Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
173 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-001 Investigacion de incidentes NC, AC Y AJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
174 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-002 Procedimiento de Accidente Mortal e IJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
175 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-003 Procedimiento Seguridad para ContratiJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
176 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-004 Señalizacion y Codigo de Colores. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
177 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-005 Equipo de Proteccion Personal. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
178 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-006 Inspecciones de seguridad Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
179 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-007 Orden y Limpieza. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
180 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-008 Trabajos en Computadora. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
181 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-009 Comunicación. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
182 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-010 Documentacion, Control de Documentos Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
183 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-011 Materiales Peligrosos. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
184 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-012 Identifiacion de Peligros Evaluacion deJefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
185 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-013 Formacion de Brigadas. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
186 Administración Contabilidad IA IA-ADM-CONT-002 Declaración de impuestos Jefede Contabilidad Pendiente 5 años Reciclaje
187 Administración Contabilidad IA IA-ADM-CONT-003 Elaboración y emisión de Estados FinanJefe de Contabilidad Pendiente
188 SG SG-SST-PR-014 Plan de Contingencia
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamen
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y l
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la informa
surja de las evaluaciones.
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de
servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organiz
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios
8.4.3 Información para los proveedores externos
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos;
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalacione
os externamente son conformes a los requisitos.
icios suministrados externamente cuando:
entro de los propios productos y servicios de la organización;
dores externos en nombre de la organización;
como resultado de una decisión de la organización.
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para
ación debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que
nte en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
de la organización;
llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externam
CRITE
ESPECIFICACIONES
PRODUCTO O SERVICIO FECHA DE TÉCNICAS
PROVEEDOR
SUMINISTRADO EVALUACIÓN
25%
Califique del 1 al 5 teniendo en
CALIFICACIÓN
TIEMPO DE CONDICIONES
COSTO CERTIFICADO APROBADO
ENTREGA DE PAGO
(3.6 A 5)
RECHAZADO
25% 20% 20% 10% (0 A 3.5)
ue del 1 al 5 teniendo en cuenta los criterios de selección (anexo 1: tabla de criterios)
4 2 4 5 3.95 Aprobado
3 3 4 0 3.4 Rechazado
4 5 3 0 3.85 Aprobado
CRITERIOS REEVALUACIÓN
5 4 2 4
5 3 3 4
5 4 5 3
CRITERIOS REEVALUACIÓN RESULTADO
CALIFICACIÓN
CONDICIONES DOCUMENTOS ATENCIÓN A
CERTIFICADO CONFIABLE > 4
COMERCIALES COMERCIALES QUEJAS Y RECLAMOS
ACEPTABLE 4< > 3.6
CONDICIONAL < 3.6 > 3.1
10% 5% 5% 15% NO CONFIABLE >3
criterios de evaluación y reevaluación de proveedores (Anexo 2)
5 4 2 4 3.9 Aceptable
5 3 3 4 3.9 Aceptable
5 4 5 3 4.2 Confiable
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización d
de los resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen
métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la r
las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y
9.1.3 Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; f) el desempeño de los proveedores ext
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.
asegurar resultados válidos;
ón.
e la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los
r las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados,
nes, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales.
Perspectiva N° Objetivo
horas 18 15 Anual 15 20 25
Porcentaje 6% 4% Mensual 4% 6% 8%
Gerente
Financiero
Gerente
Comercial
Gerente
Comercial
Gerente de
Operaciones
Jefe de
Calidad
Gerente de
Operaciones
Jefe de
RRHH
Jefe de
RRHH
Gerente
General
9.2 Auditoría interna
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para prop
sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
n de la calidad;
¿Se han justificado adecuadamente la no aplicabilidad de los requisitos señalados por la organización?
¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción de los clientes?
¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos?
¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades de cada proceso?
¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades?
¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad?
5.1. Liderazgo y compromiso
¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad?
¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación
a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se asegura y promueva la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión?
¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del
sistema de gestión de la calidad?
5.2. Política
¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al propósito y
contexto de la organización?
¿Incluye la política los compromisos de cumplimiento de requisitos y mejora
continua?
¿Existe una relación entre la política y los objetivos de la calidad?
¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?
¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización?
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno
de los roles de la organización?
¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la
organización?
¿Se han planificado actividades adecuadas para la conservación del adecuado ambiente de trabajo?
¿Se encuentran planificadas las actividades, plazos y responsabilidades, para asegurar el adecuado
ambiente para los procesos?
7.1.5. Recursos de seguimiento y
medición
¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las
inspecciones y controles?
¿Se han planificado operaciones para asegurar la fiabilidad de las recursos a emplear en las
mediciones?
¿Se conservan registros de las operaciones de verificación/calibración realizadas?
Si fuese necesario, ¿se mantiene la trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales?
7.1.6. Conocimientos de la organización
¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios?
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los documentos?
¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los documentos (copias de
seguridad)?
¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema?
¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para el desempeño de los
procesos?
8.1. Planificación y control operacional
¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los clientes?
¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos?
¿Se controlan los procesos contratados externamente?
8.2. Requisitos para los productos y servicios
¿Se han determinado cuáles son las comunicaciones necesarias con los clientes?
¿Se determinan los requisitos de los clientes y adicionales de los productos y servicios a ofrecer?
¿Se revisa la definición de requisitos y la posibilidad de cumplimiento de las condiciones por la
organización?
¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales asociados a los productos y servicios?
¿Se conserva toda la información documentada sobre las comunicaciones, requisitos y revisiones con
los clientes (presupuestos, contratos, etc.)?
¿Existe una metodología para realizar cambios, su revisión y comunicación de las modificaciones?
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
¿Existe una planificación del diseño y desarrollo?
¿Existe una metodología definida para la identificación de entradas para el diseño?
¿Existen controles establecidos para cada una de las etapas del diseño?
¿Existe una metodología para validar las salidas del diseño y desarrollo?
¿Existe una metodología para el control de cambios en el diseño y desarrollo?
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
¿Existe una metodología para el control de los productos y servicios de proveedores externos?
¿Existen criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos?
¿Se comunica a los proveedores externos los requisitos de los procesos, productos y servicios a
proporcionar?
¿Se comunica a los proveedores externos los controles a realizar para la liberación de sus productos
y/o las competencias de las personas?
¿Se comunica al proveedor externo el control y el seguimiento del desempeño al que es sometido por
la organización?
8.5. Producción y provisión del servicio
¿Están la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas?
¿Se dispone de la información documentada y recursos necesarios para la operación?
¿Existen etapas de implementación de actividades de seguimiento y medición, especialmente previas
a la liberación y a la entrega?
¿Se aplican métodos adecuados para la identificación y trazabilidad de las salidas para asegurar la
conformidad de los productos?
8.6. Liberación de los productos y servicios
¿Se han establecido los controles oportunos para la liberación del producto?
¿Se han determinado las responsabilidades para la liberación de los productos?
¿Existe información documentada que evidencie la liberación y que permita la trazabilidad de la
misma?
8.7. Control de las salidas no conformes
¿Las salidas no conformes son identificadas para prevenir su uso o entrega no intencionada?
¿Se emprenden las acciones oportunas sobre el producto no conforme: corrección, separación,
información al cliente, etc?
¿Se mantiene la información documentada de cada salida no conforme?
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2. Satisfacción del cliente
¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de
los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?
¿Los resultados de esta retroalimentación de la percepción del cliente permiten
evidenciar la mejora en la satisfacción del cliente?
¿Los clientes analizados son suficientemente representativos para conocer la
satisfacción general de los clientes?
9.1.3. Análisis y evaluación
¿La organización dispone de unos datos de indicadores que permiten el análisis y evaluación del
desempeño de los procesos?
¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los
indicadores?
¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y los cambios en el sistema
de gestión de la calidad?
¿Existen valores de referencia para los indicadores establecidos?
9.2. Auditoría interna
¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?
¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?
¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del
sistema de gestión de la calidad?
¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las
auditorías internas?
9.3. Revisión por la dirección
¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de referencia?
¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?
¿Existe una metodología definida y una planificación para la realización de las revisiones por la
dirección?
¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del sistema de
gestión de la calidad?
10.1. Generalidades
¿La organización planifica acciones para la mejora de la satisfacción del cliente y del desempeño del
sistema de gestión de la calidad?
¿Se contemplan para la mejora las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora?
10.2. No conformidad y acción correctiva
¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades y las quejas?
¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones
correctivas?
sadas
namente
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegu
continuas con la dirección estratégica de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativa
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1); f) las oportunidades de
nes sobre:
e gestión de la calidad;
incluidas las tendencias relativas a:
s;
nadas con:
Código
LOGO Y NOMBRE DE ACTA DE REVISIÓN POR
LA EMPRESA LA DIRECCIÓN Versión
N° Acta
Asistentes
N° Nombres y Apellidos Cargo
1
2
3
4
5
6
N° Entradas
1 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2 Cambios en las cuestiones externas e internas
3 Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
4 Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
5 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
6 No conformidades y acciones correctivas
7 Resultados de seguimiento y medición
8 Resultados de las auditorías
9 Desempeño de los proveedores externos
10 Adecuación de los recursos
11 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
DESARROLLO Y DECISIONES
Página 1 de XX
N° Salidas
1 Oportunidades de mejora
2 Necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad
3 Necesidades de recursos
1 Oportunidades de mejora
Página XX de XX
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organ
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin d
mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan o
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planifica
de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontra
10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
nada por quejas, la organización debe:
o conformidades encontradas.
omo evidencia de:
posteriormente;
VERSIÓN:
LOGO Y EMPRESA FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO:
PÁGINA:
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimient
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores de propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de o de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no Gestión del reunión, reclamos o
Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
Gestión conforme procesos comité, Sugerencias
del SIG
consejos
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada causa)
1 Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
2 Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
Falta de recursos físicos (instalaciones)
3
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
4 Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1
2
3
4
5
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
1
2
3
4
5
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después
Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la
Acción no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.